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平成26年度 主要施策成果説明書(PDF:3186KB)

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平成26年度 主要施策成果説明書(PDF:3186KB)
平 成 26 年 度
主 要 施 策 成 果 説 明 書
新 潟 市
目 次
1
2
平成26年度予算執行の概要 ……………………………………………………………
1
平成25年度
10
一般会計歳入歳出決算比較表 ……………………………………………………………
平成26年度
3
各部門別決算状況及び主要施策
地域・魅力創造部 …………………………………………………………
32
市民生活部 ………………………………………………………………………………
36
危機管理防災局 ………………………………………………………………………………
44
文化スポーツ部 ………………………………………………………………………………
48
観光・国際交流部 …………………………………………………………
56
環境部 ………………………………………………………………………………
62
福祉部 ………………………………………………………………………………
68
保健衛生部 ………………………………………………………………………………
80
経済部 ………………………………………………………………………………
90
農林水産部 ………………………………………………………………………………
98
都市政策部 ………………………………………………………………………………
114
建築部 ………………………………………………………………………………
120
土木部 ………………………………………………………………………………
128
下水道部 ………………………………………………………………………………
132
総務部 ………………………………………………………………………………
136
財務部 ………………………………………………………………………………
140
区役所 ………………………………………………………………………………
144
消防局 ………………………………………………………………………………
152
教育委員会 ………………………………………………………………………………
158
農業委員会事務局 …………………………………………………………………
170
4
主要事業実施概況 ………………………………………………………………………………
174
5
地方消費税交付金の使途状況………………………………………………………
226
6
参考資料………………………………………………………………………
229
1 平成 26 年度予算執行の概要
(1) 国及び地方財政計画の動向
平成 26 年度の国の予算は,「経済再生・デフレ脱却と財政健全化をあわせて目指す
予算」,「社会保障・税一体改革を実現する最初の予算」として,「好循環実現のた
めの経済対策」である平成 25 年度補正予算と一体的に編成され,未来への投資と暮ら
しの安全・安心を推進するとともに,消費税率引上げに伴う増収分を活用した社会保
障の充実と安定化が図られた。また,財政健全化に向けて着実に効率化を図ったこと
により,一般会計の規模は前年度比 3.5%増の 95 兆 8,823 億円となったが,プライマ
リーバランスは「中期財政計画」の目標を上回る 5.2 兆円の改善となり,公債依存度
は前年度比 3.3%減の 43.0%に低下した。
地方財政計画の通常収支分について,歳出面では,国の取組みと歩調を合わせて歳
出抑制を図る一方,社会保障の充実分等を含めた社会保障関係費の増加を反映すると
ともに,引き続き,防災・減災事業や地域経済活性化等の緊急課題に対応するための
経費が計上された。歳入面では,地方の安定的な財政運営に必要となる地方税,地方
交付税などの一般財源総額について,前年度と実質的に同水準を確保することを基本
として,地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補てん措置を講じることとされ
た。その結果,一般財源総額は 1.0%の増となり,地方財政計画の規模としては,前年
度比 1.8%増の 83 兆 3,607 億円となった。
(2) 本市の予算執行の状況
平成 26 年度は,大合併から 10 年目,政令市移行から 8 年目を迎え,国が進める「国
土強靭化」,「国家戦略特区」と対応させながら,本市が目指す「助け合い政令市に
いがた」
,
「日本海拠点都市にいがた」
,
「田園文化都市にいがた」の3つの都市像の実
現を加速するとともに,国の経済対策をふまえた平成 26 年 2 月補正予算と一体的に編
成し,市内経済の活性化に最大限配慮した予算とした。
一般会計の当初予算規模は,前年度比 2.2%増の 3,663 億円となり,過去最大規模
の当初予算となった。また,平成 26 年 2 月補正の経済対策関連予算との合計では総額
約 3,803 億円となり,前年度の一体的予算と比較して+0.6%,23 億円の増となる積
極的なプラス予算とした。特別会計については,介護保険事業会計や公債管理事業会
計が増加したことなどにより,全体では前年度比 2.2%増の 2,120 億 700 万円となっ
た。
(1)
財源面では,市税を前年度比+2.2%,26 億 1,882 万円の増,普通交付税を前年度
比△1.7%,6 億 6,900 万円の減,臨時財政対策債を△0.5%,1 億 2,000 万円の減と見
込んだほか,消費税率引上げに伴い地方消費税交付金を+18.3%,15 億 3,169 万円の
増と見込んだ。また,基金については,年度間の財源調整として,財政調整基金から
50 億円,市債管理基金から 10 億円の活用を行うほか,国の経済対策により都市整備基
金に積み立てた地域の元気臨時交付金を活用することとした。
執行段階では,平成 27 年 2 月補正の経済対策関連事業として,国の補正予算を積極
的に活用し,「まち・ひと・しごと創生」に向けた総合戦略にいち早く取り組むこと
とした。「地域消費喚起・生活支援型」として,プレミアム商品券の発行支援や子育
て支援商品券の配布などを実施するとともに,「地方創生先行型」として,航空機産
業などを重点的に支援する設備投資補助金や食品機能性表示制度の調査など,安定し
た雇用の創出に向けた取組みを推進したほか,定住人口増加に向けた取組みや,子育
て世帯を応援する取組みを実施した。また,避難・防災拠点の耐震化や小学校の改築
など,防災・減災,老朽インフラ改修事業を前倒して実施したほか,除雪費用の増加
や,給与改定による給与引上げなどに対応するための所要の補正を行った。
以上のような経過により,一般会計の最終予算現額は,前年度からの継続費逓次繰
越額,繰越明許費繰越額などを含めて,3,970 億 5,503 万円となり,その執行状況は,
収入済額 3,742 億 688 万円(前年度比 0.9%増),支出済額 3,716 億 8,082 万円(前年
度比 1.6%増),予算執行率は,歳入 94.2%,歳出 93.6%となった。また,翌年度へ
の繰越額に充当すべき財源を差し引いた実質収支額は,5 億 8,132 万円の黒字となり,
特別会計においては,いずれの会計も黒字決算となった。当該年度の実質収支から前
年度の実質収支を差し引いた単年度収支額は,一般会計で 11 億 9,067 万円の赤字とな
り,単年度収支額に財政調整基金の積み立てや取り崩しなどの要素を加味した実質単
年度収支額は,当初の予定どおり基金を活用したことから,一般会計で 61 億 8,453 万
円の赤字となっている。
(2)
表1
当初予算の概要
区分
(単位 百万円)
平成 26 年度 平成 25 年度
一般
366,300
358,400
増減額
7,900
伸び率
主な増減
2.2% 物件費 (+2,391 + 5.4%)
会計
扶助費 (+4,753 + 7.3%)
補助費等(+2,250 + 5.9%)
出資貸付(▲5,324 ▲16.6%)
普通建設(+2,125 + 3.5%)
特別
212,007
207,525
4,482
2.2% 介護会計(+2,782)
会計
表2
公債会計(+1,576)
補正予算の概要
(単位 百万円)
区分及び金額
一般会計
2,177
主な内容
・経済対策関連(2,910)
内,地域住民生活等緊急支援のための交付金(1,480)
避難・防災拠点耐震化(698),小学校改築(384),
私立保育園建設補助(141) など
・除雪対策(1,478),人件費 (1,204)
・制度融資(▲2,831)
特別会計
2,029
・国保会計 療養給付費等交付金等返還(1,572)
・介護会計 介護給付費交付金等返還(480)
(3)
表3−1 決算の概要(一般会計 歳入)
科
目
① 市税
平成26年度 平成25年度
A
B
(単位 百万円)
増減額
増減率
A-B
(A-B)/B
120,964
118,993
(所得割)
(37,796)
(37,669)
(127)
(0.3%) 給与所得等の増加
(法人税割)
(10,311)
(9,501)
(810)
(8.5%) 製造業等の収益増加
(固定資産税)
(47,921)
(47,020)
(901)
(1.9%) 新増築家屋の増加
(その他市税)
(24,936)
(24,803)
(133)
(0.5%) 個人均等割税率の引上げ
② 地方譲与税
③ 税交付金
④ 地方特例交付金
1,971
主な増減理由
1.7%
3,240
3,439
▲ 199
▲ 5.8% 地方揮発油譲与税の減
16,649
15,415
1,234
8.0% 地方消費税交付金の増等
433
448
▲ 15
▲ 3.3% 住宅借入金等特別税額控除
の実施に伴う減収補填
⑤ 地方交付税
41,112
42,593
▲ 1,481
(普通交付税)
(37,724)
(39,314) (▲ 1,590)
(特別交付税)
(3,388)
(3,279)
(109)
⑥ 臨時財政対策債
23,535
23,251
284
⑦ 国庫支出金
53,854
54,226
▲ 372
▲ 3.5%
(▲ 4.0%) 地方消費税交付金の増等
(3.3%)
1.2% 普通交付税からの振替
▲ 0.7% 地域の元気臨時交付金の
減等
⑧ 県支出金
13,026
13,384
▲ 358
▲ 2.7% 農業施設整備の減等
⑨ 繰入金
10,535
3,506
7,029
200.5% 都市整備基金の繰入
財政調整基金の繰入
⑩ 市債
41,567
45,466
▲ 3,899
49,292
50,098
▲ 806
374,207
370,819
3,388
▲ 8.6% 文化・体育施設整備の減等
(臨時財政対策債除く)
⑪ その他
合 計
▲ 1.6% 貸付金元金収入の減
0.9%
①(所得割)(法人税割)(固定資産税)はいずれも現年分のみ計上
(4)
表3−2 決算の概要(一般会計 歳出)
科 目
① 人件費
(単位 百万円)
平成26年度
平成25年度
増減額
増減率
A
B
A-B
(A-B)/B
52,881
51,603
1,278
主な増減理由
2.5% 給与改定による増
国の要請による給与削減
の終了
② 物件費
46,416
43,762
2,654
6.1% 新規施設開設に伴う増
予防接種費の増等
③ 維持補修費
8,537
6,748
1,789
④ 扶助費
69,375
65,514
3,861
5.9% 臨時給付金給付事業の
増等
⑤ 補助費等
40,657
38,780
1,877
4.8% 県道路整備事業債元利
償還金負担金の増等
⑥ 公債費
40,586
39,516
1,070
2.7% 臨時財政対策債償還額
の増等
⑦ 繰出金
17,960
17,381
579
⑧ 普通建設事業
71,354
72,265
▲ 911
(補助事業)
(36,640)
(35,282)
(1,358)
(単独事業)
(34,714)
(36,983)
(▲ 2,269)
23,915
30,084
▲ 6,169
371,681
365,653
6,028
⑨ その他
合 計
26.5% 除雪対策の増等
3.3% 国保・介護保険事業会計
繰出金の増等
▲ 1.3% 文化・体育施設整備の
減等
(3.8%)
(▲ 6.1%)
▲ 20.5% 都市整備基金積立金の
減等
1.6%
(5)
表4 主な基金の状況
区 分
(単位 百万円)
平成25年度末
現在高
当初増▲減
14,598 取崩
財政調整基金
9,046 取崩
都市整備基金
平成26年度末
現在高
増▲減
▲ 5,000 取崩中止
積立
6
▲ 4,446 取崩
▲ 1
<4,600>
<0>
<0>
積立
9,604
0
4,602
<4,602>
3
<2>
8,525 取崩
市債管理基金
▲ 1,240 取崩中止
<▲ 1,000>
<3,005>
積立
4,440 積立
<0>
合 計
0
11,729
<0>
<2,009>
4
<4>
32,169
▲ 6,246
12
25,936
<22,203>
<▲ 6,000>
<12>
<16,216>
※1 端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
※2 <>の数値は,地域の元気臨時交付金分,満期一括償還分を除いた数値である。
表5 財政指標(普通会計)
区 分
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
① 経常収支比率
88.1
88.8
91.2
92.2
94.6
0.696
0.695
0.703
0.721
0.733
② 財政力指数
(3ヵ年平均)
(6)
(7)
平成26年度
歳○○○○○○○○○○○○○○○入
会
計
別
比 較 増 減
(B)-(A)
予算現額(A) 収入 済額 (B )
執行率
(B)/(A)
○○○%
平成 25 年度
収入済額(C)
前年度比
(B)/(C)
○○○%
一
般
会
計
397,055,028,172
374,206,876,456 △ 22,848,151,716
94.2
370,819,406,221
100.9
特
別
会
計
214,053,541,000
210,102,326,087 △
3,951,214,913
98.2
206,497,002,370
101.7
国 民 健康 保険 事業 会計
84,923,328,000
82,217,496,513 △
2,705,831,487
96.8
83,843,910,746
98.1
中 央 卸売 市場 事業 会計
1,342,263,000
1,317,112,032 △
25,150,968
98.1
1,319,260,225
99.8
と 畜 場 事 業 会 計
283,692,000
266,064,031 △
17,627,969
93.8
322,211,146
82.6
土 地 取 得 事 業 会計
1,101,000
2,183,078
1,082,078
198.3
132,842,038
1.6
母 子 寡 婦 福 祉 資金
貸 付 事 業 会 計
719,499,000
935,143,756
215,644,756
130.0
757,936,343
123.4
介 護 保 険 事 業 会計
70,953,457,000
69,876,043,152 △
1,077,413,848
98.5
66,564,789,342
105.0
公 債 管 理 事 業 会計
48,289,377,000
48,228,495,799 △
60,881,201
99.9
46,399,360,291
103.9
後 期 高 齢 者 医 療
事
業
会
計
7,540,824,000
7,259,787,726 △
281,036,274
96.3
7,156,692,239
101.4
584,309,202,543 △ 26,799,366,629
95.6
577,316,408,591
101.2
合 計
611,108,569,172
平成26年度
歳
入
決
算
額 (A)
歳
出
決
算
額 (B)
歳
翌
入
年
歳
度
同 上 財 源
実
前
地
財
実
(8)
事
未
年
政
方
政
質
実
整
債
調
単
入
収
越
財
額 (D)
源 (E)
基
整
金
上
基
年
収
収
繰
額 (G) = (C) - (F)
支
質
度
調
繰
繰 越 金 と な る べ き 額 (F) = (D) - (E)
度
年
引 (C) = (A) - (B)
差
業
収
質
単
財
へ
出
度
積
取
収
額 (H)
額 (I ) = (G) - (H)
支
償
金
支
立
還
崩
支
金 (J)
額 (K)
額 (L)
額 (M) = (I) + (J) + (K) - (L)
決算総括表
(単位 円)
歳○○○○○○○○○○○○○○○出
不 用 額
(D)-(E)-(F)
執行率
(E)/(D)
○○○%
前年度比
(E)/(G)
○○○%
平成 25 年度
支出済額(G)
実 質 収 支 額
予算現額(D)
支出済額(E)
繰越額(F)
397,055,028,172
371,680,817,550
17,750,114,931
7,624,095,691
93.6
365,652,711,884
101.6
581,318,356
214,053,541,000
208,868,112,973
74,866,000
5,110,562,027
97.6
203,968,945,024
102.4
1,167,637,114
84,923,328,000
81,660,974,593
3,262,353,407
96.2
82,214,491,231
99.3
556,521,920
1,342,263,000
1,317,110,651
25,152,349
98.1
1,319,258,520
99.8
1,381
283,692,000
266,063,018
17,628,982
93.8
322,209,294
82.6
1,013
1,101,000
1,100,000
1,000
99.9
132,841,000
0.8
1,083,078
719,499,000
584,398,791
135,100,209
81.2
526,848,048
110.9
350,744,965
70,953,457,000
69,570,730,595
1,307,860,405
98.1
65,915,344,901
105.5
238,736,557
48,289,377,000
48,228,495,799
60,881,201
99.9
46,399,360,291
103.9
7,540,824,000
7,239,239,526
301,584,474
96.0
7,138,591,739
101.4
20,548,200
611,108,569,172
580,548,930,523
12,734,657,718
95.0
569,621,656,908
101.9
1,748,955,470
74,866,000
17,824,980,931
決算総括説明
(単位 円)
一般会計
特別会計
合計
374,206,876,456
210,102,326,087
584,309,202,543
371,680,817,550
208,868,112,973
580,548,930,523
2,526,058,906
1,234,213,114
3,760,272,020
17,750,114,931
74,866,000
17,824,980,931
15,805,374,381
8,290,000
15,813,664,381
1,944,740,550
66,576,000
2,011,316,550
581,318,356
1,167,637,114
1,748,955,470
1,771,990,636
2,509,931,346
4,281,921,982
△ 1,190,672,280
△ 1,342,294,232
△ 2,532,966,512
6,142,960
767,709
6,910,669
5,000,000,000
198,711,000
5,198,711,000
△ 6,184,529,320
△ 1,540,237,523
△ 7,724,766,843
(9)
平成25年度
平成26年度
2
款
項
平
目
予 算 現 額 (A)
1 市
26
年
度
調 定 額 (B)
収 入 済 額 (C)
税
120,776,392,000
125,539,088,126
120,963,606,814
税
52,617,054,000
54,398,933,619
52,597,097,577
1 個
人
39,554,499,000
41,324,340,543
39,609,362,908
2 法
人
13,062,555,000
13,074,593,076
12,987,734,669
産
税
48,390,674,000
50,841,446,199
48,550,101,335
産
税
48,156,957,000
50,607,729,199
48,316,384,335
国有資産等所在市町村交付金及び納付金
233,717,000
233,717,000
233,717,000
1 市
民
2 固
定
1 固
2
資
定
3 軽
資
自
1 軽
動
自
4 市
た
1,492,737,000
1,574,025,135
1,504,347,258
車
税
1,492,737,000
1,574,025,135
1,504,347,258
こ
税
5,868,858,000
5,799,672,671
5,799,554,531
こ
税
5,868,858,000
5,799,672,671
5,799,554,531
税
161,108,000
157,955,400
157,958,500
税
161,108,000
157,955,400
157,958,500
税
21,952,000
24,643,800
24,643,800
税
21,952,000
24,643,800
24,643,800
税
4,375,659,000
4,487,699,484
4,439,253,200
税
4,375,659,000
4,487,699,484
4,439,253,200
画
税
7,848,350,000
8,251,514,118
7,889,452,913
画
税
7,848,350,000
8,251,514,118
7,889,452,913
ば
産
1 鉱
産
6 入
湯
1 入
湯
7 事
業
1 事
所
業
8 都
所
市
1 都
計
市
別
1 特
2 地
税
ば
5 鉱
9 特
車
動
た
1 市
計
土
別
地
土
方
保
地
保
譲
有
税
3,197,700
1,197,700
有
税
3,197,700
1,197,700
与
税
3,512,900,000
3,239,944,901
3,239,944,901
油 譲
与 税
1,530,345,000
1,425,565,000
1,425,565,000
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税
1,530,345,000
1,425,565,000
1,425,565,000
与 税
1,774,435,000
1,638,026,000
1,638,026,000
1 自 動 車 重 量 譲 与 税
1,774,435,000
1,638,026,000
1,638,026,000
1 地 方 揮 発
2 自 動 車 重
3 特
別
と
量 譲
与
税
67,207,000
51,424,828
51,424,828
与
税
67,207,000
51,424,828
51,424,828
与 税
46,042,000
36,497,000
36,497,000
1 航 空 機 燃 料 譲 与 税
46,042,000
36,497,000
36,497,000
1 特
別
ん
と
5 石
油
1 石
6 地
方
1 地
3 利
1 利
子
ガ
路
与
税
94,871,000
88,432,000
88,432,000
譲
与
税
94,871,000
88,432,000
88,432,000
譲
与
税
73
73
与
税
73
73
路
譲
交
割
割
割
譲
ス
道
子
当
料 譲
割
子
譲
ス
道
方
1 利
4 配
ガ
油
譲
ん
4 航 空 機 燃
(10)
成
一般会計
交
交
交
付
金
327,321,000
203,328,000
203,328,000
付
金
327,321,000
203,328,000
203,328,000
付
金
327,321,000
203,328,000
203,328,000
金
692,370,000
699,489,000
699,489,000
付
歳入歳出決算比較表
(単位 円)
執 行 率
収 入 率
(C) / (A) %
(C) / (B) %
平成 25 年度
収入済額 (D)
増 減 額
前年度比
(C) − (D)
(C) / (D) %
100.2
96.4
118,992,952,299
1,970,654,515
101.7
100.0
96.7
51,547,554,502
1,049,543,075
102.0
100.1
95.8
39,366,533,160
242,829,748
100.6
99.4
99.3
12,181,021,342
806,713,327
106.6
100.3
95.5
47,700,015,582
850,085,753
101.8
100.3
95.5
47,447,423,482
868,960,853
101.8
100.0
100.0
18,875,100
92.5
100.8
95.6
1,444,772,584
59,574,674
104.1
100.8
95.6
1,444,772,584
59,574,674
104.1
98.8
100.0
6,018,484,424 △
218,929,893
96.4
98.8
100.0
6,018,484,424 △
218,929,893
96.4
98.0
100.0
152,000,300
5,958,200
103.9
98.0
100.0
152,000,300
5,958,200
103.9
112.3
100.0
22,028,550
2,615,250
111.9
112.3
100.0
22,028,550
2,615,250
111.9
101.5
98.9
4,347,838,112
91,415,088
102.1
101.5
98.9
4,347,838,112
91,415,088
102.1
100.5
95.6
7,760,258,245
129,194,668
101.7
100.5
95.6
7,760,258,245
129,194,668
101.7
252,592,100 △
37.5
1,197,700
37.5
1,197,700
92.2
100.0
3,439,146,305 △
199,201,404
94.2
93.2
100.0
1,536,587,000 △
111,022,000
92.8
93.2
100.0
1,536,587,000 △
111,022,000
92.8
92.3
100.0
1,703,299,000 △
65,273,000
96.2
92.3
100.0
1,703,299,000 △
65,273,000
96.2
76.5
100.0
51,840,261 △
415,433
99.2
76.5
100.0
51,840,261 △
415,433
99.2
79.3
100.0
51,177,000 △
14,680,000
71.3
79.3
100.0
51,177,000 △
14,680,000
71.3
93.2
100.0
96,243,000 △
7,811,000
91.9
93.2
100.0
96,243,000 △
7,811,000
91.9
100.0
44
29
165.9
100.0
44
29
165.9
62.1
100.0
240,252,000 △
36,924,000
84.6
62.1
100.0
240,252,000 △
36,924,000
84.6
62.1
100.0
240,252,000 △
36,924,000
84.6
101.0
100.0
368,687,000
330,802,000
189.7
(11)
款
項
平
目
予 算 現 額 (A)
1 配
当
度
調 定 額 (B)
収 入 済 額 (C)
692,370,000
699,489,000
699,489,000
付
金
692,370,000
699,489,000
699,489,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
360,000,000
371,819,000
371,819,000
1 株式等譲渡所得割交付金
360,000,000
371,819,000
371,819,000
1 株式等譲渡所得割交付金
360,000,000
371,819,000
371,819,000
金
9,901,568,000
9,559,448,000
9,559,448,000
付 金
9,901,568,000
9,559,448,000
9,559,448,000
1 地 方 消 費 税 交 付 金
9,901,568,000
9,559,448,000
9,559,448,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
23,269,000
23,470,230
23,470,230
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
23,269,000
23,470,230
23,470,230
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
23,269,000
23,470,230
23,470,230
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金
439,801,000
417,673,522
417,673,522
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金
439,801,000
417,673,522
417,673,522
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金
439,801,000
417,673,522
417,673,522
金
6,192,477,000
5,364,561,817
5,364,561,817
付 金
6,192,477,000
5,364,561,817
5,364,561,817
1 軽 油 引 取 税 交 付 金
6,192,477,000
5,364,352,000
5,364,352,000
209,817
209,817
6 地
方
割
消
交
費
税
1 地 方 消 費
9 軽
油
引
交
付
税 交
取
税
1 軽 油 引 取
交
付
税 交
2 旧法による軽油引取税交付金
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
9,492,000
9,049,000
9,049,000
1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村助 成 交 付金
9,492,000
9,049,000
9,049,000
9,492,000
9,049,000
9,049,000
1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成交 付金
11 地
方
付
金
420,000,000
433,365,000
433,365,000
付
金
420,000,000
433,365,000
433,365,000
付
金
420,000,000
433,365,000
433,365,000
付
税
41,223,492,000
41,111,713,000
41,111,713,000
付
税
41,223,492,000
41,111,713,000
41,111,713,000
付
税
41,223,492,000
41,111,713,000
41,111,713,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
339,219,000
284,951,000
284,951,000
1 交通安全対策特別交付金
339,219,000
284,951,000
284,951,000
1 交通安全対策特別交付金
339,219,000
284,951,000
284,951,000
14 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金
60,602,000
60,601,000
60,601,000
1 石油貯蔵施設立地対策等交付金
60,602,000
60,601,000
60,601,000
1 石油貯蔵施設立地対策等交付金
60,602,000
60,601,000
60,601,000
金
5,809,996,000
6,068,085,881
5,706,467,731
金
211,331,000
185,196,941
185,196,941
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金
211,331,000
185,196,941
185,196,941
金
5,598,665,000
5,882,888,940
5,521,270,790
1 地
12 地
例
特
方
特
担
例
交
交
交
方
1 地
交
例
方
1 地
15 分
特
方
1 地
交
方
金
1 分
交
及
び
負
担
担
2 負
(12)
年
金
当
交
26
付
1 配
割
成
担
1 総
務
費
負
担
金
743,000
69,424
69,424
2 民
生
費
負
担
金
5,534,933,000
5,840,243,371
5,478,860,152
3 衛
生
費
負
担
金
9,941,000
8,192,005
7,957,074
4 土
木
費
負
担
金
31,176,000
12,231,200
12,231,200
執 行 率
収 入 率
(C) / (A) %
(C) / (B) %
平成 25 年度
収入済額 (D)
増 減 額
前年度比
(C) − (D)
(C) / (D) %
101.0
100.0
368,687,000
330,802,000
189.7
101.0
100.0
368,687,000
330,802,000
189.7
103.3
100.0
570,389,000 △
198,570,000
65.2
103.3
100.0
570,389,000 △
198,570,000
65.2
103.3
100.0
570,389,000 △
198,570,000
65.2
96.5
100.0
7,900,863,000
1,658,585,000
121.0
96.5
100.0
7,900,863,000
1,658,585,000
121.0
96.5
100.0
7,900,863,000
1,658,585,000
121.0
100.9
100.0
23,319,415
150,815
100.6
100.9
100.0
23,319,415
150,815
100.6
100.9
100.0
23,319,415
150,815
100.6
95.0
100.0
870,766,881 △
453,093,359
48.0
95.0
100.0
870,766,881 △
453,093,359
48.0
95.0
100.0
870,766,881 △
453,093,359
48.0
86.6
100.0
5,431,412,240 △
66,850,423
98.8
86.6
100.0
5,431,412,240 △
66,850,423
98.8
86.6
100.0
5,431,320,000 △
66,968,000
98.8
117,577
227.5
100.0
92,240
95.3
100.0
9,492,000 △
443,000
95.3
95.3
100.0
9,492,000 △
443,000
95.3
95.3
100.0
9,492,000 △
443,000
95.3
103.2
100.0
448,483,000 △
15,118,000
96.6
103.2
100.0
448,483,000 △
15,118,000
96.6
103.2
100.0
448,483,000 △
15,118,000
96.6
99.7
100.0
42,592,636,000 △
1,480,923,000
96.5
99.7
100.0
42,592,636,000 △
1,480,923,000
96.5
99.7
100.0
42,592,636,000 △
1,480,923,000
96.5
84.0
100.0
325,899,000 △
40,948,000
87.4
84.0
100.0
325,899,000 △
40,948,000
87.4
84.0
100.0
325,899,000 △
40,948,000
87.4
100.0
100.0
60,602,000 △
1,000
100.0
100.0
100.0
60,602,000 △
1,000
100.0
100.0
100.0
60,602,000 △
1,000
100.0
98.2
94.0
5,766,983,308 △
60,515,577
99.0
87.6
100.0
221,427,012 △
36,230,071
83.6
87.6
100.0
221,427,012 △
36,230,071
83.6
98.6
93.9
5,545,556,296 △
24,285,506
99.6
9.3
100.0
265,110 △
195,686
26.2
99.0
93.8
2,275,251
100.0
80.0
97.1
10,666,515 △
2,709,441
74.6
39.2
100.0
36,012,550 △
23,781,350
34.0
5,476,584,901
(13)
款
項
平
目
予 算 現 額 (A)
5 教
16 使
用
育
料
費
負
及
1 使
び
担
手
数
用
成
26
年
度
調 定 額 (B)
収 入 済 額 (C)
金
21,872,000
22,152,940
22,152,940
料
8,060,253,000
7,931,267,166
7,761,481,713
料
5,217,789,000
5,131,413,866
5,004,515,168
1 総
務
使
用
料
1,463,351,000
1,294,445,797
1,294,445,797
2 民
生
使
用
料
674,851,000
687,780,480
674,612,771
3 衛
生
使
用
料
99,927,000
97,822,465
96,388,664
4 労
働
使
用
料
112,137,000
105,955,990
105,955,990
5 農 林 水 産 業 使 用 料
8,095,000
7,738,222
7,738,222
6 商
工
使
用
料
192,967,000
182,752,776
182,752,776
7 土
木
使
用
料
2,411,251,000
2,505,627,113
2,393,848,680
8 教
育
使
用
料
179,234,000
173,155,400
172,917,825
料
75,976,000
76,135,623
75,854,443
料
2,842,464,000
2,799,853,300
2,756,966,545
9 行
政
財
2 手
産
使
用
数
1 総
務
手
数
料
339,835,000
345,666,300
345,666,300
2 衛
生
手
数
料
2,390,721,000
2,349,811,450
2,307,040,295
3 農 林 水 産 業 手 数 料
3,009,000
2,948,000
2,948,000
4 商
工
手
数
料
3,749,000
3,613,230
3,613,230
5 土
木
手
数
料
69,120,000
63,576,690
63,471,590
6 消
防
手
数
料
28,885,000
26,925,980
26,925,980
7 教
育
手
数
料
7,145,000
7,311,650
7,301,150
出
金
62,849,005,471
59,488,968,480
53,853,983,159
担
金
32,829,431,000
32,233,649,068
32,233,649,068
1 民 生 費 国 庫 負 担 金
32,571,766,000
31,951,686,754
31,951,686,754
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金
60,282,000
87,865,012
87,865,012
3 教 育 費 国 庫 負 担 金
103,199,000
103,774,302
103,774,302
4 災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金
94,184,000
64,717,000
64,717,000
25,606,000
25,606,000
17 国
庫
1 国
庫
支
負
5 農林水産業費国庫負担金
2 国
庫
補
助
金
29,794,355,471
26,988,688,490
21,353,703,169
1 総 務 費 国 庫 補 助 金
414,915,725
191,200,088
191,200,088
2 民 生 費 国 庫 補 助 金
4,849,182,571
4,484,545,268
4,484,545,268
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金
1,130,922,000
779,025,832
779,025,832
4 農林水産業費国庫補助金
171,000,000
137,075,049
137,075,049
5 土 木 費 国 庫 補 助 金
18,717,933,175
18,172,104,863
12,861,755,542
6 教 育 費 国 庫 補 助 金
3,180,402,000
2,798,819,390
2,474,183,390
7
1,330,000,000
425,918,000
425,918,000
地域住民生活等緊急支援のための交付金
8 地域活性化・効果実感臨時交付金
( 労 働 費 国 庫 補 助 金 )
(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)
( 消 防 費 国 庫 補 助 金 )
3 委
1 総
(14)
託
務
費
委
託
金
225,219,000
266,630,922
266,630,922
金
3,990,000
4,360,600
4,360,600
執 行 率
収 入 率
(C) / (A) %
(C) / (B) %
101.3
100.0
96.3
97.9
95.9
平成 25 年度
収入済額 (D)
22,027,220
増 減 額
前年度比
(C) − (D)
(C) / (D) %
125,720
100.6
8,232,431,034 △
470,949,321
94.3
97.5
5,329,583,421 △
325,068,253
93.9
88.5
100.0
1,310,785,555 △
16,339,758
98.8
100.0
98.1
1,010,496,313 △
335,883,542
66.8
96.5
98.5
116,156,123 △
19,767,459
83.0
94.5
100.0
102,911,820
3,044,170
103.0
95.6
100.0
7,583,711
154,511
102.0
94.7
100.0
182,158,500
594,276
100.3
99.3
95.5
2,376,194,532
17,654,148
100.7
96.5
99.9
143,497,595
29,420,230
120.5
99.8
99.6
79,799,272 △
3,944,829
95.1
97.0
98.5
2,902,847,613 △
145,881,068
95.0
101.7
100.0
360,216,050 △
14,549,750
96.0
96.5
98.2
2,423,245,943 △
116,205,648
95.2
98.0
100.0
2,938,900
9,100
100.3
96.4
100.0
3,398,300
214,930
106.3
91.8
99.8
75,270,170 △
11,798,580
84.3
93.2
100.0
30,461,650 △
3,535,670
88.4
102.2
99.9
7,316,600 △
15,450
99.8
85.7
90.5
54,225,904,522 △
371,921,363
99.3
98.2
100.0
31,705,757,987
527,891,081
101.7
98.1
100.0
31,373,388,770
578,297,984
101.8
145.8
100.0
69,695,148
18,169,864
126.1
100.6
100.0
158,899,767
39.5
68.7
100.0
64,717,000
100.0
25,606,000
262,674,069 △
71.7
79.1
22,312,395,031 △
958,691,862
95.7
46.1
100.0
267,486,920 △
76,286,832
71.5
92.5
100.0
1,113,270,300
3,371,274,968
402.8
68.9
100.0
303,267,914
475,757,918
256.9
80.2
100.0
393,183,675 △
256,108,626
34.9
68.7
70.8
1,214,269,442
110.4
77.8
88.4
161,326,882
93.9
11,647,486,100
2,635,510,272 △
100.0
425,918,000
35,192,850 △
35,192,850
5,858,150,000 △
5,858,150,000
58,847,000 △
58,847,000
118.4
100.0
207,751,504
58,879,418
128.3
109.3
100.0
4,273,250
87,350
102.0
(15)
款
項
平
目
予 算 現 額 (A)
年
度
調 定 額 (B)
収 入 済 額 (C)
生
費
委
託
金
189,844,000
240,585,927
240,585,927
3 衛
生
費
委
託
金
9,829,000
9,241,000
9,241,000
4 土
木
費
委
託
金
5,227,000
5,811,183
5,811,183
5 教
育
費
委
託
金
16,329,000
6,632,212
6,632,212
金
13,950,554,000
13,025,739,913
13,025,739,913
金
8,152,677,000
8,086,294,914
8,086,294,914
支
1 県
出
負
担
1 総
務
費
県
負
担
金
3,000,000
3,183,600
3,183,600
2 民
生
費
県
負
担
金
7,279,375,000
7,256,068,929
7,256,068,929
3 衛
生
費
県
負
担
金
26,783,000
28,101,001
28,101,001
4 農 林 水 産 業 費 県 負 担 金
26,791,000
26,381,000
26,381,000
5 土
木
費
県
負
担
金
109,100,000
61,476,940
61,476,940
6 事
務
移
譲
交
付
金
42,628,000
46,083,444
46,083,444
7 市 町 村 合 併 特 別 交 付 金
390,000,000
390,000,000
390,000,000
8 政令指定都市拠点化支援交付金
275,000,000
275,000,000
275,000,000
金
4,016,266,000
3,170,206,207
3,170,206,207
2 県
補
助
1 総
務
費
県
補
助
金
32,657,000
17,485,000
17,485,000
2 民
生
費
県
補
助
金
1,943,764,000
1,604,358,000
1,604,358,000
3 衛
生
費
県
補
助
金
130,027,000
98,597,190
98,597,190
4 労
働
費
県
補
助
金
445,936,000
362,554,784
362,554,784
5 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金
1,396,143,000
989,965,390
989,965,390
6 商
工
費
県
補
助
金
2,000,000
1,871,000
1,871,000
7 土
木
費
県
補
助
金
42,024,000
77,662,843
77,662,843
8 教
育
費
県
補
助
金
23,715,000
17,712,000
17,712,000
金
1,550,611,000
1,538,238,792
1,538,238,792
3 委
託
1 総
務
費
委
託
金
1,541,909,000
1,528,999,219
1,528,999,219
2 民
生
費
委
託
金
758,000
827,600
827,600
3 衛
生
費
委
託
金
1,337,000
1,970,530
1,970,530
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金
4,006,000
3,852,144
3,852,144
5 土
2,601,000
2,589,299
2,589,299
金
231,000,000
231,000,000
231,000,000
1 地方産業育成資金貸付金
231,000,000
231,000,000
231,000,000
入
1,108,362,000
2,368,475,593
2,365,627,922
収
入
216,182,000
263,339,680
260,492,009
収
入
216,182,000
245,519,582
242,671,911
金
3,702,950
3,702,950
収
入
14,117,148
14,117,148
収
入
892,180,000
2,105,135,913
2,105,135,913
入
472,047,000
1,609,279,175
1,609,279,175
入
420,133,000
495,856,738
495,856,738
(
商
木
費
工
4 県
費
委
委
貸
19 財
1 財
2 利
3 基
2 財
1 不
2 物
債
産
産
子
金
産
動
品
権
託
託
金
付
産
1 財
(16)
26
2 民
18 県
(
成
収
運
用
貸
及
付
び
運
売
産
用
払
売
売
売
配
払
払
払
当
収
収
収
入
金
)
)
執 行 率
収 入 率
(C) / (A) %
(C) / (B) %
126.7
100.0
94.0
100.0
111.2
100.0
40.6
平成 25 年度
収入済額 (D)
182,516,626
増 減 額
前年度比
(C) − (D)
(C) / (D) %
58,069,301
131.8
1,648,053
84.9
5,061,219
749,964
114.8
100.0
5,011,356
1,620,856
132.3
93.4
100.0
13,383,998,752 △
358,258,839
97.3
99.2
100.0
7,582,792,758
503,502,156
106.6
106.1
100.0
205,000
2,978,600
1,553.0
99.7
100.0
6,805,765,139
450,303,790
106.6
104.9
100.0
25,175,199
2,925,802
111.6
98.5
100.0
26,791,000 △
410,000
98.5
56.3
100.0
22,015,450
39,461,490
279.2
108.1
100.0
42,840,970
3,242,474
107.6
100.0
100.0
385,000,000
5,000,000
101.3
100.0
100.0
275,000,000
78.9
100.0
4,043,687,787 △
873,481,580
78.4
53.5
100.0
38,519,000 △
21,034,000
45.4
82.5
100.0
1,918,016,280 △
313,658,280
83.6
75.8
100.0
24,873,660
133.7
81.3
100.0
420,041,654 △
57,486,870
86.3
70.9
100.0
1,522,073,923 △
532,108,533
65.0
93.6
100.0
4,097,584 △
2,226,584
45.7
184.8
100.0
48,621,816
29,041,027
159.7
74.7
100.0
18,594,000 △
882,000
95.3
99.2
100.0
1,475,518,207
62,720,585
104.3
99.2
100.0
1,466,760,836
62,238,383
104.2
109.2
100.0
170,580
82.9
147.4
100.0
1,910,500
60,030
103.1
96.2
100.0
782,063
3,070,081
492.6
99.6
100.0
4,104,138 △
1,514,839
63.1
962,490 △
962,490
10,889,053 △
73,723,530
998,180 △
100.0
100.0
100.0
282,000,000 △
51,000,000
81.9
100.0
100.0
282,000,000 △
51,000,000
81.9
213.4
99.9
2,289,987,476
75,640,446
103.3
120.5
98.9
241,912,443
18,579,566
107.7
112.3
98.8
227,553,305
15,118,606
106.6
190,890
95.1
100.0
3,893,840 △
100.0
10,465,298
3,651,850
134.9
236.0
100.0
2,048,075,033
57,060,880
102.8
340.9
100.0
1,514,440,834
94,838,341
106.3
118.0
100.0
416,500,369
79,356,369
119.1
117,133,830 △
117,133,830
(17)
款
項
平
目
予 算 現 額 (A)
20 寄
附
1 寄
附
1 一
般
寄
附
年
度
調 定 額 (B)
収 入 済 額 (C)
342,000,000
381,212,990
381,212,990
金
342,000,000
381,212,990
381,212,990
金
340,000,000
378,638,387
378,638,387
2,000,000
1,974,603
1,974,603
600,000
600,000
生
費
寄
附
金
3 民
生
費
寄
附
金
入
26
金
2 衛
21 繰
成
金
10,532,895,000
10,535,265,228
10,535,265,228
金
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1 土地取得事業会計繰入金
1,100,000
1,100,000
1,100,000
金
10,531,795,000
10,534,165,228
10,534,165,228
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
2 市 債 管 理 基 金 繰 入 金
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
3 都 市 整 備 基 金 繰 入 金
4,446,000,000
4,447,103,365
4,447,103,365
4 福島潟自然文化基金繰入金
7,286,000
5,790,863
5,790,863
5 岩室地域水産業振興開発基金繰入金
4,000,000
4,000,000
4,000,000
74,509,000
77,271,000
77,271,000
金
5,166,693,701
5,166,694,337
5,166,694,337
金
5,166,693,701
5,166,694,337
5,166,694,337
金
5,166,693,701
5,166,694,337
5,166,694,337
入
26,840,766,000
28,882,896,157
27,565,883,179
1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料
198,210,000
332,729,958
332,495,495
332,680,958
332,469,495
1 他
会
2 基
6
計
金
繰
繰
入
入
再生可能エネルギー等導入推進基金繰入金
( 福 祉 基 金 繰 入 金 )
22 繰
越
1 繰
越
1 繰
越
23 諸
収
1 延
滞
金
198,000,000
2 加
算
金
150,000
料
60,000
49,000
26,000
入
23,525,796,000
23,477,281,931
23,454,292,197
1 民 生 費 貸 付 金 元 利 収 入
112,022,000
99,128,109
86,225,075
2 衛 生 費 貸 付 金 元 利 収 入
91,264,000
81,264,000
81,264,000
3 労 働 費 貸 付 金 元 利 収 入
548,716,000
547,338,000
547,338,000
4 農林水産業費貸付金元利収入
128,000,000
90,000,000
90,000,000
5 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入
13,013,782,000
13,013,752,144
13,013,752,144
6 土 木 費 貸 付 金 元 利 収 入
23,826,000
23,826,661
23,826,661
7 教 育 費 貸 付 金 元 利 収 入
89,344,000
103,131,956
93,045,256
8 諸支出金貸付金元利収入
9,518,842,000
9,518,841,061
9,518,841,061
入
355,669,000
292,438,206
292,438,206
1 総 務 費 受 託 事 業 収 入
349,383,000
269,100,000
269,100,000
2 衛 生 費 受 託 事 業 収 入
3,700,000
5,517,605
5,517,605
3 土 木 費 受 託 事 業 収 入
2,541,000
17,775,601
17,775,601
4 教 育 費 受 託 事 業 収 入
45,000
45,000
45,000
入
1,656,061,000
1,484,859,356
1,484,859,356
入
1,656,061,000
1,484,859,356
1,484,859,356
3 過
2 貸
3 受
付
金
託
元
事
利
業
収
収
( 民 生 費 受 託 事 業 収 入 )
4 収
1 宝
(18)
益
事
く
業
じ
収
収
執 行 率
収 入 率
(C) / (A) %
(C) / (B) %
平成 25 年度
収入済額 (D)
増 減 額
前年度比
(C) − (D)
(C) / (D) %
111.5
100.0
369,746,882
11,466,108
103.1
111.5
100.0
369,746,882
11,466,108
103.1
111.4
100.0
347,817,990
30,820,397
108.9
98.7
100.0
1,728,892
245,711
114.2
19,600,000
3.0
7,028,773,374
300.5
100.0
20,200,000 △
100.0
100.0
3,506,491,854
100.0
100.0
132,841,000 △
131,741,000
0.8
100.0
100.0
132,841,000 △
131,741,000
0.8
100.0
100.0
3,373,650,854
7,160,514,374
312.2
100.0
100.0
1,300,000,000
3,700,000,000
384.6
100.0
100.0
1,000,000,000
100.0
100.0
79.5
100.0
7,938,854 △
2,147,991
72.9
100.0
100.0
5,375,000 △
1,375,000
74.4
103.7
100.0
16,934,000
128.1
100.0
4,447,103,365
60,337,000
1,000,000,000 △
1,000,000,000
100.0
100.0
4,215,803,853
950,890,484
122.6
100.0
100.0
4,215,803,853
950,890,484
122.6
100.0
100.0
4,215,803,853
950,890,484
122.6
102.7
95.4
28,835,558,400 △
1,269,675,221
95.6
167.7
99.9
368,469,495 △
35,974,000
90.2
167.9
99.9
368,430,495 △
35,961,000
90.2
43.3
53.1
39,000 △
13,000
66.7
99.7
99.9
24,884,340,499 △
1,430,048,302
94.3
77.0
87.0
133,986,201 △
47,761,126
64.4
89.0
100.0
77,592,000
3,672,000
104.7
99.7
100.0
531,146,000
16,192,000
103.0
70.3
100.0
90,000,000
100.0
100.0
14,123,844,950 △
100.0
100.0
23,826,661
104.1
90.2
90,035,206
100.0
100.0
82.2
100.0
77.0
100.0
1,110,092,806
92.1
100.0
3,010,050
103.3
295,068,420
97.0
166,217,022
126,221,184
175.9
100.0
133,780,000
135,320,000
201.2
149.1
100.0
4,367,839
1,149,766
126.3
699.6
100.0
28,006,883 △
10,231,282
63.5
100.0
100.0
60,000 △
15,000
75.0
2,300 △
2,300
9,813,909,481 △
89.7
100.0
1,592,507,173 △
107,647,817
93.2
89.7
100.0
1,592,507,173 △
107,647,817
93.2
(19)
款
項
平
目
予 算 現 額 (A)
5 雑
26
年
度
調 定 額 (B)
収 入 済 額 (C)
入
1,105,030,000
3,295,586,706
2,001,797,925
金
97,184,000
66,276,363
22,148,269
2 違 約 金 及 び 延 納 利 息
1,000
6,676,055
4,447,045
3 隔 地 払 未 払 資 金 組 入 れ
1,000
88,900
88,900
入
1,007,844,000
3,222,545,388
1,975,113,711
債
78,115,600,000
65,101,500,000
65,101,500,000
債
78,115,600,000
65,101,500,000
65,101,500,000
1 弁
償
4 雑
24 市
1 市
1 総
務
債
4,574,400,000
3,554,900,000
3,554,900,000
2 民
生
債
2,705,500,000
2,404,800,000
2,404,800,000
3 衛
生
債
2,392,500,000
1,922,800,000
1,922,800,000
債
4,082,300,000
3,395,100,000
3,395,100,000
4 農
林
水
産
業
5 商
工
債
42,700,000
40,800,000
40,800,000
6 土
木
債
27,212,100,000
19,346,500,000
19,346,500,000
7 消
防
債
2,533,100,000
2,248,100,000
2,248,100,000
8 教
育
債
6,891,300,000
5,421,500,000
5,421,500,000
債
23,534,700,000
23,534,700,000
23,534,700,000
9 臨
(20)
成
時
財
政
対
策
10 退
職
手
当
債
4,100,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
11 災
害
復
旧
債
47,000,000
32,300,000
32,300,000
歳
入
397,055,028,172
386,268,607,341
374,206,876,456
合
計
執 行 率
収 入 率
(C) / (A) %
(C) / (B) %
181.2
60.7
22.8
33.4
444704.5
66.6
8890.0
100.0
196.0
61.3
83.3
100.0
83.3
平成 25 年度
収入済額 (D)
増 減 額
前年度比
(C) − (D)
1,824,024,211
(C) / (D) %
177,773,714
109.7
29,744,670 △
7,596,401
74.5
7,192,054 △
2,745,009
61.8
70,400
18,500
126.3
1,787,017,087
188,096,624
110.5
68,717,600,000 △
3,616,100,000
94.7
100.0
68,717,600,000 △
3,616,100,000
94.7
77.7
100.0
8,489,900,000 △
4,935,000,000
41.9
88.9
100.0
4,348,900,000 △
1,944,100,000
55.3
80.4
100.0
763,600,000
1,159,200,000
251.8
83.2
100.0
2,204,700,000
1,190,400,000
154.0
95.6
100.0
71.1
100.0
88.7
100.0
78.7
40,800,000
20,337,300,000 △
990,800,000
95.1
1,064,600,000
1,183,500,000
211.2
100.0
5,257,200,000
164,300,000
103.1
100.0
100.0
23,251,400,000
283,300,000
101.2
78.0
100.0
3,000,000,000
200,000,000
106.7
68.7
100.0
94.2
96.9
32,300,000
370,819,406,221
3,387,470,235
100.9
(21)
平
款
項
予 算 現 額 (A)
1 議
会
1 議
1 総
1 一
管
般
翌年度繰越額 (C)
1,135,545,000
1,115,219,828
費
1,135,545,000
1,115,219,828
費
49,658,806,740
48,378,644,993
241,805,000
理
費
45,408,344,740
44,274,185,383
210,752,000
理
費
9,834,079,000
9,626,378,813
費
33,362,000
29,112,917
書
3 広
報
広
聴
費
439,829,000
418,701,386
4 財
政
管
理
費
19,279,000
18,768,885
5 会
計
管
理
費
67,088,000
66,709,261
6 財
産
管
理
費
190,330,000
149,682,013
7 企
画
調
査
費
244,298,000
215,664,217
10,000,000
進
費
1,764,726,000
1,573,613,626
106,957,000
進
費
17,842,772,000
17,664,327,110
10 恩 給 及 び 退 職 年 金 費
4,400,000
4,399,500
8 I
T
9 区
推
政
推
11 厚
生
研
修
費
100,022,000
78,468,083
12 国
際
親
善
費
107,862,000
104,725,598
費
57,606,000
55,982,123
費
3,193,231,118
3,147,640,305
費
45,523,000
42,438,708
13 交
通
14 市
15 男
安
民
女
全
対
生
共
同
策
活
参
画
16 文
化
振
興
費
4,798,233,550
4,522,756,639
17 市
民
会
館
費
296,692,000
293,845,736
費
4,950,873,072
4,907,047,497
費
692,886,000
641,172,552
費
715,357,000
702,854,502
18 ス
ポ
19 防
ー
災
ツ
振
対
興
策
20 諸
21 財
政
調
整
基
金
費
6,143,000
6,142,960
22 都
市
整
備
基
金
費
3,753,000
3,752,952
費
2,994,924,000
2,902,503,106
2 徴
税
63,000,000
30,795,000
7,369,000
1 税
務
総
務
費
1,992,155,000
1,967,608,035
2 賦
課
徴
収
費
1,002,769,000
934,895,071
7,369,000
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
274,378,000
247,080,912
23,684,000
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
274,378,000
247,080,912
23,684,000
費
554,593,000
541,387,410
1 選 挙 管 理 委 員 会 費
89,002,000
88,200,164
費
1,338,000
1,047,801
費
184,086,000
183,428,318
4 県 議 会 議 員 選 挙 費
37,775,000
32,837,338
5 市 議 会 議 員 選 挙 費
26,078,000
26,078,000
6 土 地 改 良 区 総 代 選 挙 費
743,000
69,424
7 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 費
100,000
40,308
8 衆議院議員選挙及び国民審査費
215,471,000
209,686,057
4 選
2 選
3 市
(22)
支 出 済 額 (B)
費
管
2 文
度
1,115,219,828
務
務
年
1,135,545,000
会
2 総
26
費
会
1 議
成
目
挙
挙
常
長
時
選
啓
発
挙
執 行 率
不用額(A)-(B)-(C)
(B) / (A) %
平成 25 年度
支出済額 (D)
増 減 額
(B) − (D)
前年度比
(B) / (D) %
20,325,172
98.2
1,118,405,071
△ 3,185,243
99.7
20,325,172
98.2
1,118,405,071
△ 3,185,243
99.7
20,325,172
98.2
1,118,405,071
△ 3,185,243
99.7
1,038,356,747
97.4
50,872,883,958
△ 2,494,238,965
95.1
923,407,357
97.5
47,191,151,667
△ 2,916,966,284
93.8
207,700,187
97.9
9,415,235,846
211,142,967
102.2
4,249,083
87.3
24,486,778
4,626,139
118.9
21,127,614
95.2
380,421,087
38,280,299
110.1
510,115
97.4
17,321,474
1,447,411
108.4
378,739
99.4
30,983,413
35,725,848
215.3
40,647,987
78.6
302,817,991
△ 153,135,978
49.4
18,633,783
88.3
161,861,504
53,802,713
133.2
84,155,374
89.2
1,490,175,353
83,438,273
105.6
178,444,890
99.0
17,555,054,913
109,272,197
100.6
500
100.0
4,399,500
21,553,917
78.5
86,745,587
△ 8,277,504
90.5
3,136,402
97.1
82,801,074
21,924,524
126.5
1,623,877
97.2
50,815,254
5,166,869
110.2
45,590,813
98.6
1,879,406,496
1,268,233,809
167.5
3,084,292
93.2
34,959,025
7,479,683
121.4
212,476,911
94.3
6,820,598,803
△ 2,297,842,164
66.3
2,846,264
99.0
250,785,719
43,060,017
117.2
13,030,575
99.1
6,961,747,485
△ 2,054,699,988
70.5
51,713,448
92.5
882,287,928
△ 241,115,376
72.7
12,502,498
98.3
751,400,540
△ 48,546,038
93.5
40
100.0
4,897,906
1,245,054
125.4
48
100.0
1,947,991
1,804,961
192.7
85,051,894
96.9
2,825,307,639
77,195,467
102.7
24,546,965
98.8
1,873,358,713
94,249,322
105.0
60,504,929
93.2
951,948,926
△ 17,053,855
98.2
3,613,088
90.1
209,107,895
37,973,017
118.2
3,613,088
90.1
209,107,895
37,973,017
118.2
13,205,590
97.6
288,399,051
252,988,359
187.7
801,836
99.1
81,784,951
6,415,213
107.8
290,199
78.3
2,029,357
△ 981,556
51.6
657,682
99.6
183,428,318
4,937,662
86.9
32,837,338
100.0
26,078,000
100.0
673,576
9.3
265,110
△ 195,686
26.2
59,692
40.3
60,066
△ 19,758
67.1
5,784,943
97.3
209,686,057
(23)
平
款
項
成
26
年
度
目
予 算 現 額 (A)
支 出 済 額 (B)
翌年度繰越額 (C)
( 参 議 院 議 員 選 挙 費 )
5 統
計
調
費
153,891,000
143,459,268
1 統
計
調
査
総
務
費
78,276,000
73,312,312
2 基
幹
統
計
調
査
費
75,615,000
70,146,956
会
費
100,248,000
99,889,003
会
費
100,248,000
99,889,003
員
費
172,428,000
170,139,911
員
費
172,428,000
170,139,911
費
109,730,298,290
106,933,706,751
費
13,449,766,188
12,893,475,595
費
10,236,729,188
9,729,472,618
祉
費
3,213,037,000
3,164,002,977
祉
費
37,744,853,102
36,893,971,527
568,402,000
6 人
1 人
7 監
事
委
事
1 社
査
委
生
会
会
2 母
2 児
員
委
3 民
1 社
員
委
査
1 監
福
福
祉
祉
子
総
福
童
福
務
823,433,000
1 児
童
福
祉
総
務
費
15,198,955,102
14,733,916,124
416,800,000
2 児
童
福
祉
施
設
費
22,545,898,000
22,160,055,403
151,602,000
費
17,636,276,000
17,168,911,000
187,080,000
1 障 が い 福 祉 総 務 費
272,582,000
272,522,636
費
16,212,520,000
15,938,849,006
23,000,000
3 障 が い 福 祉 施 設 費
1,151,174,000
957,539,358
164,080,000
費
17,787,393,000
17,701,255,288
費
154,670,000
136,695,844
費
17,632,723,000
17,564,559,444
費
23,061,009,000
22,234,530,161
費
18,520,977,000
17,920,902,636
費
816,284,000
780,539,449
費
3,723,748,000
3,533,088,076
62,900,000
金
費
51,001,000
41,563,180
5,051,000
金
費
51,001,000
41,563,180
5,051,000
費
28,930,208,059
27,455,244,488
679,045,259
費
14,184,424,000
13,689,271,715
費
4,356,307,000
4,203,893,140
費
1,017,351,000
1,012,587,697
3 食 品 ・ 環 境 衛 生 費
53,739,000
47,319,426
3 障
2 障
4 生
1 生
が
い
が
活
活
5 老
1 老
6 国
人
人
福
祉
護
総
務
人
祉
祉
総
福
福
民
祉
年
民
務
祉
施
年
4 衛
1 保
護
福
人
1 国
1 保
福
保
保
祉
助
2 老
3 老
福
い
2 扶
設
生
健
健
衛
衛
2 保
生
健
生
総
務
所
4 保
健
予
防
費
7,123,537,000
6,865,512,413
5 墓
地
斎
場
費
768,608,000
745,284,085
6 衛 生 環 境 研 究 所 費
275,805,000
274,587,566
7 環
費
589,077,000
540,087,388
費
14,745,784,059
13,765,972,773
境
2 清
(24)
査
保
全
掃
1 清
掃
総
務
費
3,698,978,000
3,637,340,092
2 ご
み
処
理
費
2,904,354,000
2,892,715,580
3 し
尿
処
理
費
329,000,000
326,587,310
62,900,000
679,045,259
執 行 率
不用額(A)-(B)-(C)
(B) / (A) %
平成 25 年度
支出済額 (D)
増 減 額
(B) − (D)
204,259,567
△ 204,259,567
前年度比
(B) / (D) %
10,431,732
93.2
86,682,063
56,777,205
165.5
4,963,688
93.7
42,279,311
31,033,001
173.4
5,468,044
92.8
44,402,752
25,744,204
158.0
358,997
99.6
100,396,842
△ 507,839
99.5
358,997
99.6
100,396,842
△ 507,839
99.5
2,288,089
98.7
171,838,801
△ 1,698,890
99.0
2,288,089
98.7
171,838,801
△ 1,698,890
99.0
1,973,158,539
97.5
104,540,656,998
2,393,049,753
102.3
556,290,593
95.9
10,482,663,404
2,410,812,191
123.0
507,256,570
95.0
7,294,783,246
2,434,689,372
133.4
49,034,023
98.5
3,187,880,158
△ 23,877,181
99.3
282,479,575
97.7
34,703,114,268
2,190,857,259
106.3
48,238,978
96.9
13,676,026,574
1,057,889,550
107.7
234,240,597
98.3
21,027,087,694
1,132,967,709
105.4
280,285,000
97.3
16,536,197,225
632,713,775
103.8
59,364
100.0
225,978,895
46,543,741
120.6
250,670,994
98.3
15,266,675,026
672,173,980
104.4
29,554,642
83.2
1,043,543,304
△ 86,003,946
91.8
86,137,712
99.5
16,905,043,823
796,211,465
104.7
17,974,156
88.4
128,531,187
8,164,657
106.4
68,163,556
99.6
16,776,512,636
788,046,808
104.7
763,578,839
96.4
25,880,601,317
△ 3,646,071,156
85.9
600,074,364
96.8
17,711,779,857
209,122,779
101.2
35,744,551
95.6
789,458,198
△ 8,918,749
98.9
127,759,924
94.9
7,379,363,262
△ 3,846,275,186
47.9
4,386,820
81.5
33,036,961
8,526,219
125.8
4,386,820
81.5
33,036,961
8,526,219
125.8
795,918,312
94.9
24,387,734,935
3,067,509,553
112.6
495,152,285
96.5
12,963,565,716
725,705,999
105.6
152,413,860
96.5
4,366,266,914
△ 162,373,774
96.3
4,763,303
99.5
957,729,065
54,858,632
105.7
6,419,574
88.1
42,570,998
4,748,428
111.2
258,024,587
96.4
6,387,206,278
478,306,135
107.5
23,323,915
97.0
377,572,190
367,711,895
197.4
1,217,434
99.6
267,163,623
7,423,943
102.8
48,989,612
91.7
565,056,648
△ 24,969,260
95.6
300,766,027
93.4
11,424,169,219
2,341,803,554
120.5
61,637,908
98.3
3,667,035,460
△ 29,695,368
99.2
11,638,420
99.6
2,799,415,793
93,299,787
103.3
2,412,690
99.3
337,690,093
△ 11,102,783
96.7
(25)
平
款
項
予 算 現 額 (A)
4 清
掃
施
5 労
働
1 労
6 農
諸
働
林
諸
水
産
1 農
業
業
1 農
業
委
26
年
度
員
会
支 出 済 額 (B)
翌年度繰越額 (C)
費
7,813,452,059
6,909,329,791
679,045,259
費
1,399,620,000
1,283,068,652
15,500,000
費
1,399,620,000
1,283,068,652
15,500,000
費
1,399,620,000
1,283,068,652
15,500,000
費
10,364,671,405
9,002,817,012
596,008,000
費
6,777,864,405
6,272,591,358
93,400,000
費
514,132,000
505,492,808
2 農
業
総
務
費
4,387,294,405
4,170,013,524
76,400,000
3 農
業
振
興
費
1,240,022,000
1,063,961,204
7,000,000
4 畜
産
振
興
費
9,615,000
6,896,345
5 林
業
振
興
費
433,830,000
382,017,858
6 農業活性化研究センター費
83,759,000
59,566,755
7 食 育 ・ 花 育 セ ン タ ー 費
109,212,000
84,642,864
費
2,405,870,000
2,073,064,418
2 農
地
10,000,000
88,125,000
1 農
地
総
務
費
271,730,000
255,241,027
2 土
地
改
良
費
1,721,054,000
1,420,175,422
76,553,000
費
413,086,000
397,647,969
11,572,000
費
1,180,937,000
657,161,236
414,483,000
3 農
村
環
3 水
境
産
整
備
業
1 水
産
業
総
務
費
158,460,000
133,606,885
2 水
産
業
振
興
費
601,058,000
387,453,917
149,087,000
費
421,419,000
136,100,434
265,396,000
費
18,945,617,000
17,420,950,573
907,300,000
費
16,100,001,000
15,306,161,174
643,200,000
3 漁
港
7 商
工
1 商
業
1 商
業
総
務
費
1,010,259,000
987,222,651
2 商
業
振
興
費
14,044,584,000
13,433,173,813
費
165,267,000
143,200,110
費
860,560,000
724,375,868
費
19,331,000
18,188,732
費
2,845,616,000
2,114,789,399
3 貿
易
物
4 観
5 露
産
振
興
光
店
市
2 工
場
管
理
業
520,000,000
123,200,000
264,100,000
1 工
業
総
務
費
188,410,000
188,199,949
2 工
業
振
興
費
2,641,730,000
1,911,397,643
3 計
量
検
査
費
15,476,000
15,191,807
費
80,495,267,196
66,099,659,203
理
費
13,128,000
12,452,754
務
費
13,128,000
12,452,754
費
33,059,014,642
29,513,950,959
2,691,157,336
1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費
6,110,011,000
6,005,521,785
34,453,000
2 道
費
7,871,741,166
7,774,616,245
66,592,000
費
14,890,125,673
12,298,788,534
1,912,943,656
4 交 通 安 全 施 設 整 備 費
1,509,703,233
1,338,109,317
148,413,400
5 橋
2,677,433,570
2,096,915,078
528,755,280
8 土
1 土
木
木
1 土
2 道
3 道
(26)
設
働
1 労
成
目
管
木
路
総
橋
路
路
り
り
ょ
維
新
ょ
設
う
う
持
改
維
良
持
費
264,100,000
12,706,742,982
執 行 率
不用額(A)-(B)-(C)
(B) / (A) %
平成 25 年度
支出済額 (D)
増 減 額
前年度比
(B) − (D)
(B) / (D) %
225,077,009
88.4
4,620,027,873
2,289,301,918
149.6
101,051,348
91.7
1,382,587,266
△ 99,518,614
92.8
101,051,348
91.7
1,382,587,266
△ 99,518,614
92.8
101,051,348
91.7
1,382,587,266
△ 99,518,614
92.8
765,846,393
86.9
8,223,896,820
778,920,192
109.5
411,873,047
92.5
5,294,227,975
978,363,383
118.5
8,639,192
98.3
486,386,411
19,106,397
103.9
140,880,881
95.0
2,754,444,663
1,415,568,861
151.4
169,060,796
85.8
1,564,801,248
△ 500,840,044
68.0
2,718,655
71.7
3,522,140
3,374,205
195.8
51,812,142
88.1
369,145,245
12,872,613
103.5
14,192,245
71.1
30,239,132
29,327,623
197.0
24,569,136
77.5
85,689,136
△ 1,046,272
98.8
244,680,582
86.2
2,572,663,055
△ 499,598,637
80.6
16,488,973
93.9
250,287,532
4,953,495
102.0
224,325,578
82.5
1,946,584,425
△ 526,409,003
73.0
3,866,031
96.3
375,791,098
21,856,871
105.8
109,292,764
55.6
357,005,790
300,155,446
184.1
24,853,115
84.3
60,556,556
73,050,329
220.6
64,517,083
64.5
118,119,576
269,334,341
328.0
19,922,566
32.3
178,329,658
△ 42,229,224
76.3
617,366,427
92.0
17,869,949,988
△ 448,999,415
97.5
150,639,826
95.1
16,554,001,855
△ 1,247,840,681
92.5
23,036,349
97.7
1,020,806,492
△ 33,583,841
96.7
91,410,187
95.6
14,624,823,638
△ 1,191,649,825
91.9
22,066,890
86.6
159,553,967
△ 16,353,857
89.8
12,984,132
84.2
730,514,793
△ 6,138,925
99.2
1,142,268
94.1
18,302,965
△ 114,233
99.4
466,726,601
74.3
1,315,948,133
798,841,266
160.7
210,051
99.9
177,931,599
10,268,350
105.8
466,232,357
72.4
1,124,084,073
787,313,570
170.0
284,193
98.2
13,932,461
1,259,346
109.0
1,688,865,011
82.1
63,085,782,600
3,013,876,603
104.8
675,246
94.9
11,987,352
465,402
103.9
675,246
94.9
11,987,352
465,402
103.9
853,906,347
89.3
27,569,366,915
1,944,584,044
107.1
70,036,215
98.3
5,356,253,360
649,268,425
112.1
30,532,921
98.8
5,820,422,850
1,954,193,395
133.6
678,393,483
82.6
13,444,153,706
△ 1,145,365,172
91.5
23,180,516
88.6
1,404,887,068
△ 66,777,751
95.2
51,763,212
78.3
1,543,649,931
553,265,147
135.8
(27)
平
款
項
予 算 現 額 (A)
3 港
湾
年
度
支 出 済 額 (B)
翌年度繰越額 (C)
費
438,415,000
405,342,289
策
費
187,752,000
170,358,009
費
250,663,000
234,984,280
費
36,225,782,394
26,786,063,024
8,979,507,646
費
16,832,030,000
16,273,264,011
336,740,496
費
19,196,803,394
10,316,471,013
8,642,767,150
3 都 市 再 開 発 事 業 費
125,000
120,000
4 土 地 区 画 整 理 事 業 費
196,824,000
196,208,000
費
3,632,321,000
3,376,794,977
湾
対
2 空
4 都
1 都
2 街
5 公
港
市
計
市
計
画
路
画
総
事
園
務
業
緑
地
209,067,000
1 管
理
費
1,885,356,000
1,863,520,486
2 整
備
費
1,501,960,000
1,328,404,896
152,663,000
費
245,005,000
184,869,595
56,404,000
6 都 市 排 水 応 急 対 策 費
1,040,456,000
825,856,197
129,411,000
1 都 市 排 水 応 急 対 策 費
1,040,456,000
825,856,197
129,411,000
費
3,311,962,000
2,505,716,083
697,600,000
697,600,000
3 緑
化
推
7 建
進
築
1 建
築
総
務
費
3,145,234,000
2,345,030,455
2 建
築
指
導
費
166,728,000
160,685,628
費
2,774,188,160
2,673,482,920
8 住
宅
1 住
宅
総
務
費
1,683,879,000
1,590,720,931
2 住
宅
建
設
費
1,090,309,160
1,082,761,989
費
14,525,715,043
14,319,966,286
167,251,703
費
14,525,715,043
14,319,966,286
167,251,703
費
8,986,821,000
8,960,190,206
費
598,500,000
595,376,859
費
4,940,394,043
4,764,399,221
167,251,703
費
31,589,506,439
29,581,163,947
1,613,028,987
費
5,803,856,000
5,588,149,821
費
14,961,000
14,959,753
費
2,667,325,000
2,577,316,435
3 恩 給 及 び 退 職 年 金 費
945,000
393,667
費
2,797,864,000
2,690,438,223
5 総 合 教 育 セ ン タ ー 費
26,274,000
24,688,654
6 教 育 相 談 セ ン タ ー 費
45,933,000
44,671,803
7 教 職 員 住 宅 管 理 費
591,000
474,096
8 地域と学校ふれあい推進費
249,963,000
235,207,190
費
11,301,959,065
10,122,745,421
9 消
防
1 消
1 常
2 非
3 消
防
備
消
常
備
防
1 教
1 教
2 小
消
防
設
育
育
総
育
委
2 事
4 教
防
施
10 教
員
務
育
務
会
局
振
学
興
校
1,146,962,734
1 学
校
管
理
費
4,899,940,000
4,893,001,932
2 学
校
建
設
費
6,402,019,065
5,229,743,489
1,146,962,734
費
6,383,944,374
5,961,340,427
412,083,253
3 中
(28)
26
港
1 港
空
成
目
学
校
1 学
校
管
理
費
2,133,257,000
2,126,846,116
2 学
校
建
設
費
4,250,687,374
3,834,494,311
412,083,253
執 行 率
不用額(A)-(B)-(C)
(B) / (A) %
平成 25 年度
支出済額 (D)
増 減 額
前年度比
(B) − (D)
(B) / (D) %
33,072,711
92.5
308,653,448
96,688,841
131.3
17,393,991
90.7
162,572,838
7,785,171
104.8
15,678,720
93.7
146,080,610
88,903,670
160.9
460,211,724
73.9
26,072,430,817
713,632,207
102.7
222,025,493
96.7
15,962,546,601
310,717,410
101.9
237,565,231
53.7
9,507,696,416
808,774,597
108.5
5,000
96.0
120,000
616,000
99.7
602,067,800
△ 405,859,800
32.6
46,459,023
93.0
4,008,130,011
△ 631,335,034
84.2
21,835,514
98.8
1,970,016,506
△ 106,496,020
94.6
20,892,104
88.4
1,882,464,992
△ 554,060,096
70.6
3,731,405
75.5
155,648,513
29,221,082
118.8
85,188,803
79.4
774,866,673
50,989,524
106.6
85,188,803
79.4
774,866,673
50,989,524
106.6
108,645,917
75.7
1,927,512,808
578,203,275
130.0
102,603,545
74.6
1,747,656,345
597,374,110
134.2
6,042,372
96.4
179,856,463
△ 19,170,835
89.3
100,705,240
96.4
2,412,834,576
260,648,344
110.8
93,158,069
94.5
2,060,843,736
△ 470,122,805
77.2
7,547,171
99.3
351,990,840
730,771,149
307.6
38,497,054
98.6
10,810,342,814
3,509,623,472
132.5
38,497,054
98.6
10,810,342,814
3,509,623,472
132.5
26,630,794
99.7
8,598,817,052
361,373,154
104.2
3,123,141
99.5
643,450,112
△ 48,073,253
92.5
8,743,119
96.4
1,568,075,650
3,196,323,571
303.8
395,313,505
93.6
29,608,174,963
△ 27,011,016
99.9
215,706,179
96.3
5,553,182,607
34,967,214
100.6
1,247
100.0
8,598,110
6,361,643
174.0
90,008,565
96.6
2,653,819,806
△ 76,503,371
97.1
551,333
41.7
944,800
△ 551,133
41.7
107,425,777
96.2
2,512,288,228
178,149,995
107.1
1,585,346
94.0
28,590,283
△ 3,901,629
86.4
1,261,197
97.3
43,691,927
979,876
102.2
116,904
80.2
64,190,018
△ 63,715,922
0.7
14,755,810
94.1
241,059,435
△ 5,852,245
97.6
32,250,910
89.6
9,633,656,008
489,089,413
105.1
6,938,068
99.9
4,814,842,320
78,159,612
101.6
25,312,842
81.7
4,818,813,688
410,929,801
108.5
10,520,694
93.4
6,600,484,686
△ 639,144,259
90.3
6,410,884
99.7
2,116,134,845
10,711,271
100.5
4,109,810
90.2
4,484,349,841
△ 649,855,530
85.5
100.0
(29)
平
款
項
予 算 現 額 (A)
4 高
等
年
度
学
支 出 済 額 (B)
校
費
1,512,495,000
1,441,258,288
校
管
理
費
1,456,956,000
1,439,703,088
2 学
校
建
設
費
55,539,000
1,555,200
費
902,783,000
870,113,025
稚
園
1 幼
稚
園
管
理
費
559,323,000
547,304,079
2 幼
稚
園
建
設
費
343,460,000
322,808,946
校
費
122,025,000
118,613,565
理
費
122,025,000
118,613,565
習
費
3,217,611,000
3,169,926,966
費
1,716,343,000
1,703,376,467
費
54,006,000
51,239,658
6 特
別
支
1 学
援
校
7 生
学
涯
2 青
学
管
涯
1 生
学
少
習
年
総
務
育
成
3 公
民
館
費
449,322,000
436,994,289
4 図
書
館
費
997,940,000
978,316,552
費
2,344,833,000
2,309,016,434
費
266,132,000
266,028,343
8 保
健
1 保
給
健
給
食
食
総
務
2 学
校
保
健
費
325,442,000
309,714,360
3 学
校
給
食
費
1,753,259,000
1,733,273,731
費
40,571,445,000
40,474,508,506
費
40,571,445,000
40,474,508,506
1 元
金
34,381,937,000
34,381,936,327
2 利
子
6,031,382,000
5,973,381,828
費
154,181,000
115,245,644
費
3,945,000
3,944,707
金
9,518,842,000
9,518,841,061
11 公
債
1 公
債
3 公
4 市
債
債
12 諸
諸
管
理
支
1 普
通
基
金
出
財
1 財
産
産
取
取
得
費
社
費
9,518,842,000
9,518,841,061
社
費
9,518,842,000
9,518,841,061
費
48,281,000
費
48,281,000
費
48,281,000
費
141,205,000
97,026,250
1 農林水産施設災害復旧費
141,205,000
97,026,250
1 漁 港 施 設 災 害 復 旧 費
141,205,000
97,026,250
397,055,028,172
371,680,817,550
発
1 開
公
発
13 予
公
備
1 予
備
1 予
14 災
備
害
基
復
金
基
積
金
旧
立
積
立
翌年度繰越額 (C)
53,983,000
53,983,000
費
得
2 開
(
26
1 学
5 幼
(
成
目
金
)
金
)
( 都 市 整 備 基 金 積 立 金 )
歳
(30)
出
合
計
17,750,114,931
執 行 率
不用額(A)-(B)-(C)
(B) / (A) %
平成 25 年度
支出済額 (D)
増 減 額
(B) − (D)
前年度比
(B) / (D) %
17,253,712
95.3
1,338,473,069
102,785,219
107.7
17,252,912
98.8
1,338,473,069
101,230,019
107.6
800
2.8
32,669,975
96.4
639,573,354
230,539,671
136.0
12,018,921
97.9
543,033,609
4,270,470
100.8
20,651,054
94.0
96,539,745
226,269,201
334.4
3,411,435
97.2
112,968,538
5,645,027
105.0
3,411,435
97.2
112,968,538
5,645,027
105.0
47,684,034
98.5
3,519,643,140
△ 349,716,174
90.1
12,966,533
99.2
1,674,826,064
28,550,403
101.7
2,766,342
94.9
52,122,465
△ 882,807
98.3
12,327,711
97.3
387,600,624
49,393,665
112.7
19,623,448
98.0
1,405,093,987
△ 426,777,435
69.6
35,816,566
98.5
2,210,193,561
98,822,873
104.5
103,657
100.0
261,029,885
4,998,458
101.9
15,727,640
95.2
316,689,408
△ 6,975,048
97.8
19,985,269
98.9
1,632,474,268
100,799,463
106.2
96,936,494
99.8
39,354,190,640
1,120,317,866
102.8
96,936,494
99.8
39,354,190,640
1,120,317,866
102.8
673
100.0
32,997,456,448
1,384,479,879
104.2
58,000,172
99.0
6,236,383,142
△ 263,001,314
95.8
38,935,356
74.7
117,536,701
△ 2,291,057
98.1
293
100.0
2,814,349
1,130,358
140.2
939
100.0
9,929,695,681
△ 410,854,620
95.9
115,786,200
△ 115,786,200
115,786,200
△ 115,786,200
1,555,200
939
100.0
9,813,909,481
△ 295,068,420
97.0
939
100.0
9,813,909,481
△ 295,068,420
97.0
44,178,750
68.7
22,410,150
74,616,100
433.0
44,178,750
68.7
22,410,150
74,616,100
433.0
44,178,750
68.7
22,410,150
74,616,100
433.0
4,446,000,000
△ 4,446,000,000
4,446,000,000
△ 4,446,000,000
4,446,000,000
△ 4,446,000,000
365,652,711,884
6,028,105,666
48,281,000
48,281,000
48,281,000
7,624,095,691
93.6
101.6
(31)
3 各部門別決算状況及び主要施策
地域・魅力創造部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
政
策
広
東
調
整
報
京
事
務
合 計
(32)
調定額
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
課
51,799,000
53,354,904
53,354,904
1,555,904
103.0%
課
15,265,000
16,762,088
16,762,088
1,497,088
109.8%
所
1,426,000
1,296,080
129,920
90.9%
68,490,000
71,413,072
2,923,072
104.3%
1,296,080 △
71,413,072
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
政
策
広
東
調
整
報
京
事
務
合 計
支出済額
(B)
課
121,860,000
100,567,275
課
333,163,000
所
翌年度繰越額
10,000,000
不用額
執行率
(B)/(A)
11,292,725
82.5%
318,108,498
15,054,502
95.5%
28,417,000
26,124,907
2,292,093
91.9%
483,440,000
444,800,680
28,639,320
92.0%
10,000,000
(33)
3 主 要 施 策
(1)食文化創造都市の推進関係
ユネスコ創造都市ネットワークの認定に向けて,中国・成都市などガストロノミ
ー認定都市との知見の交換や,本市の食文化の魅力をアピールするリーフレットの
作成を行った。認定には至らなかったが,再申請に向けた準備に着手した。
○食文化創造都市推進費
3,098,806 円
(2)まちなかの魅力創出関係
まちなかのショーウィンドーでアート作品を展示するオフィス・アート・ストリ
ートの実施などを通じ,本市のまちなかの魅力創出と回遊性の向上を図った。
○まちなかの魅力創出事業費
4,078,980 円
(3)創造的まちづくり調査研究関係
開港 150 周年の節目を見据えて市民自らが魅力と活力あるまちづくりに向け夢・
ビジョンを描き,実現に向けて行動する志民委員会の活動支援やフォーラム開催を
通して,市民主体による魅力あるまちづくり活動への機運醸成を図った。
また,有識者から指導や助言を受け,本市の創造的なまちづくりへの取り組みを
進めた。
○創造的まちづくり調査研究
5,418,332 円
(4)潟に関する研究関係
潟の自然や歴史に関する調査・研究を専門家と連携して行うとともに,広報紙の
発行,シンポジウムの開催,潟に関わる資料や情報をまとめたホームページ「潟の
デジタル博物館」の開設などにより,その成果を広く発信した。また,庁内外関係
者によるネットワーク会議を定期的に開催し,関係者間の連携強化を図った。
○潟に関する研究
(34)
9,530,054 円
(5)次期総合計画の策定関係
「政令市にいがた」の新しいステージでのまちづくりを市民・地域と行政が協働
して進めるため,各種ワークショップやシンポジウムの開催など,多様な市民参加
の機会を設けながら検討を進め,総合計画特別委員会や総合計画審議会での審議を
経て,新たな総合計画「にいがた未来ビジョン」を策定した。
○次期総合計画の策定
6,412,252 円
(6)広 報 関 係
「市報にいがた・区役所だより」により積極的に情報を発信するとともに,「点
字・声の広報」,「にいがた暮らしのガイド」の全戸配布や「情報発信誌」の発行,
テレビ・ラジオによる広報番組により,市政情報の提供や市の魅力のPRを行った。
ホームページについては,市政情報の適時的確な発信に努めるとともに,内容の
充実と改善,スマートフォン版ページの改修や広報課公式「Facebook」の開設を行
い,利用者の利便性の向上を図った。
○市報にいがた・区役所だより発行費
239,144,831 円
○点字・声の広報発行費
16,565,764 円
○ホームページ運用事業費
11,965,004 円
○テレビ・ラジオ放送費
34,779,108 円
○情報発信誌発行費
5,574,860 円
(7)東京事務所関係
本市の施策立案に資するため,国その他関係機関との連絡調整や情報収集などを
積極的に行った。
また,関係各課と連携しながら,首都圏での企業誘致活動や「新潟市サポーター
ズ倶楽部」の活動支援をはじめとする各種シティプロモーション活動に取り組んだ。
○東京事務所管理運営費
○サポーターズ倶楽部活動促進費
24,141,185 円
1,983,722 円
(35)
市民生活部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
市
民
協
働
課
639,000
443,906
443,906 △
195,094
69.5%
市
民
生
活
課
392,635,000
318,535,680
318,535,680 △
74,099,320
81.1%
男女共同参画課
7,322,000
7,319,412
7,319,412 △
2,588
100.0%
広
2,617,000
2,922,652
2,922,652
305,652
111.7%
403,213,000
329,221,650
73,991,350
81.6%
聴
相
談
合 計
(36)
調定額
課
329,221,650 △
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
支出済額
(B)
市
民
協
働
課
987,848,000
962,715,201
市
民
生
活
課
578,219,000
548,561,260
男女共同参画課
136,852,000
広
聴
相
談
合 計
課
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
25,132,799
97.5%
5,973,740
94.9%
132,545,315
4,306,685
96.9%
203,563,000
197,472,038
6,090,962
97.0%
1,906,482,000
1,841,293,814
41,504,186
96.6%
23,684,000
23,684,000
(37)
3 主 要 施 策
(1)自治協議会関係
地域における自治の深化を進めるため,区自治協議会・地域コミュニティ協議会
のあり方や支援方法などについて検討を行ったほか,区自治協議会の活動内容を区
民へ周知するため,各区において広報紙を発行した。
○自治の深化検討事業費
1,263,181円
○区自治協議会運営事業費
6,727,557円
(2)市民公益活動関係
市民団体からの事業提案を受け市と協働で地域課題の解決を図る事業を実施する
とともに,
「市民活動支援センター」を通じて活動の支援を行った。
○協働事業提案モデル事業費
○市民活動支援事業費
6,979,546円
31,016,086円
(3)地域コミュニティ関係
コミュニティセンターや公民館,出張所等を活用して,地域が主体的にまちづく
りを行うための拠点=まちづくりセンターの機能を付加するとともに,地域活動を
コーディネートする人材の発掘・育成を図った。
また,コミュニティセンターなどを指定管理している地域コミュニティ協議会な
どに対して,施設マネジメント向上を図るため,中央区において会計事務所による
訪問指導をモデル的に実施した。
地域活動補助金については,事業の性質に応じた補助などにより活動の支援を行
った。
○地域づくりの拠点創出事業費
4,553,921円
○地域コミュニティ支援事業費
1,566,000円
○地域活動補助金
(38)
105,360,000円
(4)自治会関係
自治会・町内会に事務の委託をするとともに,環境にやさしいまちづくりを推進
するため,防犯灯についてLED灯への補助を行った。
また,コミュニティ活動に必要な備品等の整備を補助するなど,住民自治活動の
促進に努めた。
防犯灯設置補助実績
10,897灯・柱(対前年度比 104.45%)
防犯灯電気料補助実績
65,773灯
(対前年度比 102.13%)
○自治会等事務委託費
345,105,094円
○防犯灯関係補助事業費
332,191,701円
○コミュニティ活動設備整備補助金
14,595,640円
(5)交通安全対策関係
区役所と連携し,安心・安全なまちづくり市民大会などを通じ,広く市民に交通
安全意識の普及を図ったほか,運転に不安がある高齢者に対する運転免許証の自主
返納を促進する事業を実施し,高齢者による加害交通事故防止を図った。また,交
通安全ボランティア団体の活動を支援し,交通事故の防止に努めた。
交通事故件数
2,573件(対前年比
高齢者免許証返納サポート事業実績
1,867人(対前年度比 140.8%)
○交通安全運動推進事業費
80.2%)
498,138円
○高齢者交通事故防止対策事業費
18,978,928円
○交通安全民間団体育成事業費
17,693,060円
(6)防 犯 関 係
各種媒体を活用した広報や子ども,高齢者及び防犯リーダーなどを対象にした講
習会を実施したほか,市民による自主防犯活動を支援した。さらに,モデル地域に
指定した繁華街などの環境健全化のため,自治会,商店街,学生ボランティア及び
警察と協働して防犯パトロール活動を行い,犯罪のない安心・安全なまちづくりの
推進に努めた。
刑法犯認知件数
7,261件(対前年比
94.2%)
(39)
防犯講習会
117回(対前年度比 137.6%)
○防犯啓発活動推進事業費
2,085,299円
○防犯業務補助事業費
10,263,459円
○セーフティゾーン指定事業費
302,638円
(7)消費生活関係
市民の安心安全な消費生活をサポートするため,専門相談員による商品の購入や
サービス利用に伴うトラブル,悪質商法や多重債務などについての消費生活相談を
実施したほか,出前講座やバス広告,カレンダー付き啓発チラシの新聞折り込みな
どによる啓発活動を行い,消費者被害の防止に努めた。
消費生活相談
○苦情処理・消費生活相談事業費
4,376件(対前年度比 106.6%)
23,316,934円
○消費者啓発情報提供事業費
2,158,202円
○地方消費者行政活性化事業費
9,086,184円
(8)男女共同参画関係
男女共同参画推進のため,第 2 次新潟市男女共同参画行動計画に基づき,各区の男
女共同参画地域推進員による啓発事業を行うとともに,新行動計画策定のために市
民意識調査を実施した。また,ワーク・ライフ・バランスの推進のために,男性の
育児休業取得奨励金を増額し,意識啓発のためのシンポジウムを開催した。
男女共同参画推進センターでは,男女共同参画社会の実現に向けた啓発や人材育
成,女性の就労支援のための講座を開催したほか,市民団体との協働による啓発事
業などを実施した。相談室ではこころとからだの悩みに応える相談を実施した。
また,配偶者暴力相談支援センターでは,相談や保護,自立支援のための情報提
供などを行った。
(40)
○男女共同参画啓発事業費
2,672,692円
○男女共同参画基礎調査費
1,791,775円
○男性の育児休業取得促進事業費
7,646,150円
○男女共同参画推進センター事業費
8,833,281円
○男女共同参画推進センター相談事業費
4,950,000円
○配偶者暴力相談支援センター事業費
14,037,094円
(9)広 聴 関 係
市政に対する市民の意見・要望等をお聴きするため,市民と市長が直接対話する
「まちづくりトーク」及び「地域ミーティング」や,アンケート方式による「市政
世論調査」を実施したほか,「市長への手紙」
,「区長への手紙」として計1,290件の
提言・要望等をお寄せいただいた。また,市政への理解や認識を深めてもらうため,
専用バスで施設を見学する「動く市政教室」を120回行い,延べ3,158人の市民から
参加いただいたほか,市民団体やグループの集会等に市職員が出向いて,事業説明
や意見交換を行う「市政さわやかトーク宅配便」を305回実施した。
行政苦情審査会では,14件の申立てについて調査,検討を行ったほか,
「市立幼稚
園における実効性のある事故対応マニュアルの整備・活用」について,自己発意調
査を行った。
コールセンターの運用では,市の各種制度や手続きへの問い合わせ,及びイベン
トの申し込みに年中無休で対応した結果,9万7千件を超える利用があり,市民の利
便性向上に貢献した。また,平成26年度末で業務委託契約期間が満了となることか
ら,プロポーザル方式により新たな委託先を選定するとともに,機器の更新など,
次期コールセンターの適切な運用に向けた環境整備を行った。
まちづくりトーク・地域ミーティング
延べ1,569人(対前年度比 107.6%)
市長への手紙
889通(対前年度比 97.5%)
区長への手紙
401通(対前年度比 105.8%)
コールセンター利用
97,021件(対前年度比 105.3%)
○市民との対話集会経費
630,249 円
○市長への手紙経費
295,423 円
○市政世論調査経費
1,570,343 円
○市政さわやかトーク宅配便経費
○動く市政教室経費
○行政苦情審査会経費
322,920 円
1,504,223 円
984,536 円
○コールセンター運用経費
57,564,000 円
○次期コールセンター構築経費
18,897,920 円
(41)
(10)市 民 相 談
暮らしの中で起きる市民の悩み事や心配ごとなどを軽減し,市民生活の安定につ
なげるため,相談員による民事相談のほか,弁護士による法律相談や行政書士など
の専門家による相談を実施し,全体で4,379件の市民相談に応じた。
民事相談
2,226件(対前年度比
弁護士相談
1,763件(対前年度比 102.4%)
行政書士相談ほか
○市民相談事業費
計
86.6%)
390件(対前年度比 101.6%)
7,060,551 円
(11)人権教育・啓発の推進
人権尊重の理念の普及高揚のため,関係部門と連携しながら人権イラスト展など
各種啓発事業を実施した。
また,本市の人権施策の指針として平成20年3月に策定した「新潟市人権教育・啓
発推進計画」について,関係機関とのより一層の連携や相談体制の充実などの視点
を盛り込み改訂した。
○人権教育・啓発の推進
(42)
3,657,599 円
(43)
危機管理防災局
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
防
危
災
機
対
策
合 計
(44)
調定額
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
課
50,941,000
24,163,080
24,163,080 △
26,777,920
47.4%
課
273,304,000
268,686,868
268,686,868 △
4,617,132
98.3%
324,245,000
292,849,948
292,849,948 △
31,395,052
90.3%
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
防
危
災
機
対
策
合 計
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
課
340,577,000
301,361,718
0
39,215,282
88.5%
課
351,100,000
341,738,943
0
9,361,057
97.3%
691,677,000
643,100,661
0
48,576,339
93.0%
(45)
3 主 要 施 策
(1)危機管理防災関係
新潟地震から 50 年の節目を迎え,記憶の伝承や一人ひとりが防災を自分のことと
して捉えることをテーマに,シンポジウムや全市一斉地震対応訓練,防災フェスタ
等を実施し,参加した多くの市民が防災や自助・共助の大切さなどの認識を深めた。
地域防災力の向上では,自主防災組織の結成促進及び活動支援により,結成率は
前年度比 2.0 ポイント増の 85.4%となったほか,約 8 割の自主防災組織が避難所運
営訓練等の市推奨訓練を実施した。また,市内で初めての市主催防災士養成講座に
より 72 名の防災士が誕生し,地域における防災リーダーの育成を通じて,災害に対
する地域連携や自主的な防災活動の強化が図られた。
市の防災体制の強化として,新たに津波避難ビル 15 か所を指定し計 113 か所に拡
大したほか,津波避難ビルをはじめとした避難所等に表示看板を設置するとともに,
地域がつくる津波避難計画検討会を開催するなど,着実に防災体制の強化を図った。
さらに,情報伝達の強化のため,北,東,西の各区における計 16 局の新型同報無線
の整備や,従来型同報無線のデジタル化,及び 11 種類の情報伝達ツールを一斉に配
信できる一元化システムの運用開始により,さらなる迅速・的確な情報伝達が可能
となり,結果として市民の命が守られる可能性が高くなった。
巨大地震による本市の被害を予測するため防災基礎調査を行い,その成果により
地区別防災カルテや市業務継続計画(BCP)を作成した。今後はそれらを活かし
て,地域防災力や市の災害対応力のさらなる向上に向け,取組みを強化していく。
防災教育の推進では,
「学校と地域との連携」をキーワードに,県の防災教育に質
的上乗せをした取り組みを各区1校のモデル校で実施し,将来の地域防災の中心と
なる児童に対して自らの命を守るための方法を考える力を培った。
○新潟地震 50 周年事業費
39,803,214 円
○地域防災力育成事業費
40,284,933 円
○津波災害等避難対策事業費
15,943,330 円
○防災行政無線整備費
○防災情報システム機能強化事業費
10,914,953 円
○防災基礎調査事業費
22,467,600 円
○「防災教育」学校・地域連携事業費
(46)
265,584,960 円
2,920,040 円
(47)
文化スポーツ部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
文
化
政
策
課
1,744,913,000
1,382,607,762
1,382,607,762 △
362,305,238
79.2%
歴
史
文
化
課
578,260,550
500,839,793
500,486,295 △
77,774,255
86.6%
ス ポ ー ツ 振 興 課
56,579,677
64,696,440
8,116,763
114.3%
2,379,753,227
1,948,143,995
431,962,730
81.8%
合 計
(48)
調定額
64,696,440
1,947,790,497 △
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
区 分
予算現額
(A)
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
文
化
政
策
課
3,499,851,000
3,357,073,120
28,000,000
114,777,880
95.9%
歴
史
文
化
課
1,317,864,550
1,196,209,951
35,000,000
86,654,599
90.8%
ス ポ ー ツ 振 興 課
642,449,000
602,765,064
30,795,000
8,888,936
93.8%
5,460,164,550
5,156,048,135
93,795,000
210,321,415
94.4%
合 計
(49)
3 主 要 施 策
(1)文 化 振 興
市民の芸術的創作活動の振興と創作意欲の高揚を図るため,
「新潟市美術展」の開
催や「にいがた市民文学」発刊事業を実施した。
マンガ・アニメ情報館では,新潟ゆかりのマンガ家・アニメクリエーターを紹介
する常設展や,「ハイキュー!!アニメ原画展」など全国的に話題性のある企画展を
開催し,約 11 万人が訪れた。マンガコンテストやアニメ・マンガフェスティバルの
開催,香港ブックフェアへの出展などにより,本市のマンガ・アニメ文化を国内外
に発信した。
また,マンガ・アニメ関連インキュベーション(創業支援)として,マンガ家を
目指す若者のためのシェアハウスを開設し,創作活動の支援を行うなど,マンガ・
アニメ文化の振興と次世代の育成に努めた。
ナント市発祥のクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」を開催するほか,プ
ロジェクションマッピングなど光の演出と新潟独自の音楽・踊り文化を組み合わせ
た,みなと新潟「光の響演」では,25 年度を上回る約 13 万人が訪れ,本市の魅力あ
る都市イメージを市内外に発信するとともに,まちなかの活性化につなげた。
東アジア文化都市では,開幕イベントを開催したほか,中国・韓国の開幕イベン
トに参加して文化交流を行い,相互理解を深めるとともに,本市の文化を広く発信
した。また,事業実施について市民への周知に努め,機運醸成を図った。
○市民の芸術的創作活動振興事業費
○マンガ・アニメ文化振興事業費
4,874,998 円
155,292,315 円
○ラ・フォル・ジュルネ音楽祭開催事業費
56,922,505 円
○りゅーとぴあ・まちなか交流スペース事業費
55,094,190 円
○東アジア文化都市事業費
76,858,638 円
(2)市民芸術文化会館関係
レジデンシャル・ダンス・カンパニーNoism や演劇企画「物語の女たち」シリーズ
の公演を通して,新潟から新たな舞台芸術を全国に発信した。
また,
「りゅーとぴあアウトリーチ事業」では,市内の学校・病院・福祉施設を対
象に,オーディションで選ばれ専門研修を受けた新潟在住の3組のアーティストを
派遣し,音楽の特別授業,訪問コンサート等を行い,市民に良質な音楽に触れる機
(50)
会を提供するとともに,ジュニア層の育成強化を図り,芸術文化の拠点化を進めた。
文化会館入場者数
(単位:人)
25 年度
26 年度
市民芸術文化会館
362,462
370,040
音楽文化会館
183,092
178,931
○市民芸術文化会館事業費
816,144,003 円
○音楽文化会館事業費
111,135,738 円
(3)美 術 館 関 係
新潟市美術館では,
「洲之内徹と現代画廊」展や「荒木経惟」展など,新津美術館
では,
「チェブラーシカとロシア・アニメーションの作家たち」展や「絵本原画展 き
かんしゃトーマスとなかまたち」展など,それぞれ多彩な企画展を開催し,美術に
関する市民の知識及び教養の向上に努めた。
また,新潟市美術館では,開館 30 周年に向けた大規模改修工事を行い,老朽化が
進む箇所の改修を行うなど機能強化を図った。
美術館入館者数
(単位:人)
25 年度
26 年度
新潟市美術館
86,275
36,309
新津美術館
89,813
66,803
○新潟市美術館事業費
○新津美術館事業費
○美術館大規模改修事業費
112,142,717 円
88,462,557 円
692,339,875 円
(4)歴史文化関係
新たな文化財指定に向けた調査・検討を行ったほか,秋葉区の旧新津油田金津鉱
場について総合的に調査し,その価値の把握に努めた。平成 31 年が新潟港開港 150
周年となることから,重要文化財「旧新潟税関庁舎」の耐震診断を実施し,耐震性
の向上をはじめとする修理に向けた検討を行った。
また,全国公文書館長会議へ職員を派遣し情報収集に努めるとともに,公文書の
(51)
管理や地域の歴史資料の保存活用のための資料整理を促進した。さらに歴史資料を
活用した講座の開催を通して,本市の歴史に対する市民の理解を深めることができ
た。
○文化財保護調査事業
6,251,048 円
○石油関連文化遺産総合調査事業
6,858,547 円
○旧新潟税関庁舎等整備活用事業
4,164,360 円
○歴史的公文書保存事業
455,542 円
(5)歴史博物館関係
開館 10 周年記念の「大新潟湊展」をはじめ,震災から 50 年目の「新潟地震」展
や新潟市・沼垂町合併 100 周年の「沼垂」展などを開催し,多くの市民から観覧い
ただいた。年間を通して「博物館講座」を開催するなど,様々な角度から市民に個
性豊かな文化を育んできた本市の歴史について,情報発信することができた。
歴史博物館入館者数
新潟市歴史博物館
(単位:人)
25 年度
26 年度
92,191
113,657
○歴史博物館企画展等実施事業
12,429,240 円
○歴史博物館 10 周年記念事業
5,071,002 円
(6)文化財センター関係
国指定史跡である古津八幡山遺跡について,引き続き古墳の保存整備工事を行い,
遺跡の復元整備が完了した。
また,埋蔵文化財の保存・活用を図るため,各種開発事業に先立つ試掘・確認調
査や秋葉区のほ場整備事業などに伴う本格発掘調査を行うとともに,発掘調査速報
会や市内の遺跡に関する企画展,土器づくりなどの体験イベントを開催し,市内で
発掘された埋蔵文化財について,多くの市民の理解を深めることができた。
○史跡古津八幡山遺跡の整備
(52)
175,692,019 円
○市内遺跡範囲等確認調査事業
21,815,286 円
○埋蔵文化財本格発掘調査事業
299,000,000 円
(7)新津鉄道資料館関係
新潟デスティネーションキャンペーンに併せ 4 月 19 日に 1 階部分を,7 月 19 日
に 2 階部分を含む全館をオープンした。企画事業として展示車両にちなんだ「C57
日本の旅客鉄道を支えた名機関車」展を開催したほか, 1 日館長事業,鉄道模型走
行会事業,鉄道講演会など各種事業を実施した。
新たな魅力を付加し,本市の鉄道文化の魅力発信による交流人口の拡大を図った
ことで,4 月 19 日のオープンから 3 月末までの入館者は,リニューアル前の約 5 倍
となり,目標を大きく上回ることができた。
新津鉄道資料館入館者数
新潟市新津鉄道資料館
(単位:人)
24 年度
26 年度
8,807
46,937
※25 年度リニューアル工事のため,9 月から閉館
○新津鉄道資料館の魅力創造
31,543,088 円
(8)スポーツ振興
1 万 3 千人を超えるエントリーによる「第 32 回新潟シティマラソン」や,日本一
の参加チーム数を誇る「新潟市早起き野球大会」のほか,自転車を活用した「新潟
シティライド」などを開催し,スポーツの普及促進や健康づくりを推進するととも
に,交流人口の拡大に努めた。
ジュニア育成については,公益財団法人新潟市体育協会を通して選手育成などに
取り組んだほか,
「ドキドキ・ワクワクスポーツふれあい促進事業」として,プロス
ポーツの親子観戦招待や小学生サッカー教室を開催した。
「国際ユースサッカーin新潟」では,メキシコ,セルビア,日本,新潟のU−
17 代表によるハイレベルな試合が繰り広げられ,技術力の向上とともに国際友好親
善を深めた。
本州日本海側唯一の通年型氷上スポーツ施設である新潟市アイスアリーナでは,
延べ 14 万人を超える利用者があった。
また,小学生の氷上スポーツの体験学習や開館 1 周年記念事業などのイベントを
開催し,氷上スポーツの底辺拡大を図ったほか,強化選手の支援や国民体育大会を
はじめとした全国大会等の出場者へ激励金を支給するなど,競技力向上に取り組ん
だ。
(53)
新潟シティマラソンのエントリー者数
新潟シティマラソン
25 年度
26 年度
13,135
13,699
新潟市アイスアリーナ利用者数
新潟市アイスアリーナ
(単位:人)
(単位:人)
25 年度
26 年度
※45,374
144,723
※25 年度は開館日(2 月 1 日)以降の利用者数
○新潟シティマラソン開催費負担金
26,401,000 円
○早起き野球大会開催費負担金
2,058,000 円
○自転車活用事業費
2,932,000 円
○公益財団法人新潟市体育協会補助金
18,874,000 円
○ドキドキ・ワクワクスポーツふれあい促進事業費
18,110,000 円
○国際ユースサッカーin新潟開催費負担金
4,056,000 円
○氷上スポーツ体験学習推進事業費
1,579,510 円
○氷上スポーツ強化選手支援事業費
1,214,500 円
○スポーツの国際大会等出場者激励金
9,360,000 円
(9)スポーツ施設整備
スポーツ施設整備については,平成 27 年度までの継続工事として,市陸上競技場
の走路等の舗装改修工事に着手した。
また,緊急的に修繕等が必要な施設について改修工事や備品の更新を行い,適切
な維持管理に努めた。
○新潟市陸上競技場改修事業費
○スポーツ施設改修事業費
(54)
127,218,400 円
47,451,798 円
(55)
観光・国際交流部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
国
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
8,329,000
14,992,716
14,992,716
6,663,716
180.0%
課
12,100,000
12,131,042
12,131,042
31,042
100.3%
水と土の文化推進課
0
3,199,113
3,199,113
3,199,113
皆増
20,429,000
30,322,871
30,322,871
9,893,871
148.4%
光
政
策
合 計
(56)
収入済額
(B)
課
観
際
調定額
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
国
課
306,583,000
288,228,877
課
750,161,000
614,721,188
水と土の文化推進課
177,028,000
174,117,822
1,233,772,000
1,077,067,887
観
際
支出済額
(B)
光
政
策
合 計
翌年度繰越額
123,200,000
123,200,000
不用額
執行率
(B)/(A)
18,354,123
94.0%
12,239,812
81.9%
2,910,178
98.4%
33,504,113
87.3%
(57)
3 主 要 施 策
(1)国際交流の推進
ガルベストン市,ハバロフスク市,ハルビン市など 6 つの姉妹・友好都市を中心
に,世界の都市と交流を行った。特に,平成 27 年に姉妹都市提携 50 周年を迎える
ガルベストン市及びハバロフスク市には,機運醸成のためそれぞれ市民文化団・太
鼓公演団の派遣を行ったほか,ハルビン市には技術交流団を派遣して,ハルビン・
新潟友誼園整備を行った。ウルサン市との間では,にいがた総おどり祭に韓国舞踊
団を受入れ,ウルサンのチョヨン文化祭に太鼓公演団を派遣するなど,親善交流を
深めた。
海外拠点施設を活用し幅広い分野の情報収集・情報発信を行い,交流を促進した。
多文化共生のまちづくりの分野では,中央区及び西蒲区において外国籍市民懇談
会を開催し,身近なテーマについて意見交換を行った。また,在住外国人を対象に,
防災訓練への参加や資料配布などを通して防災知識の普及,啓発を図り,外国籍市
民にとって住みやすいまちづくりを推進した。さらに,留学生と地域の交流の場を
設けるなど,充実した留学生活の支援を行った。
○姉妹都市などとの交流事業費
○海外拠点施設運営事業費
○多文化共生のまちづくり推進事業費
9,002,452円
48,791,252円
482,361円
(2)国際経済交流の推進
北東アジアにおける市内企業のビジネス拡大に資するため,中国東北地域のハル
ビン市で開催された見本市に市内企業とともに出展した。
また,台湾において,市内企業のビジネスニーズにもとづく個別商談会を開催し
たほか,シンガポール及び香港では食に特化した商談会を行い,本市の高品質な食
品の海外販路拡大を支援した。
さらに,海外消費者テストマーケティングを行い,海外市場で受入れられる商品
開発を支援するなど,市内企業のビジネスチャンス拡大と経済交流の推進を図った。
〇中国東北地域経済交流推進事業費
〇ロシア極東経済交流推進事業費
(58)
200,000 円
1,147,795 円
〇海外ビジネス支援事業費
3,301,895 円
〇新潟の食海外販路開拓推進事業費
2,530,954 円
(3)観光誘客の推進
平成 26 年春の「新潟デスティネーションキャンペーン」を最大限活用し,より多
くの観光客が訪れるよう,
「食と花」
「みなとまち文化」をはじめとする本市の魅力
を,ホームページやパンフレット,ポスターなどの媒体を通して情報発信するとと
もに,首都圏や空路で結ばれている地域,近県エリアで観光キャンペーンを行った。
また,市内中心部の観光施設を巡る観光循環バスの運行や集客効果の高い「新潟
まつり」
「にいがた食の陣」などのイベントへの支援を行い,おもてなし態勢及び観
光資源の充実に努めた。
さらに,観光に関する交流宣言を結ぶ都市と共同で観光宣伝を行うなど,広域連
携による交流人口拡大に努めた。
○新潟デスティネーションキャンペーン活用誘客促進事業費
41,762,006 円
○新潟デスティネーションキャンペーン関連イベント等事業補助金
9,036,000 円
○魅力発信・誘客推進事業費
54,292,461 円
○観光循環バス運行事業費
12,897,440 円
○新潟まつり開催補助金
70,000,000 円
○にいがた食の陣開催補助金
25,000,000 円
○広域連携誘客事業費
10,358,158 円
(4)国際観光の推進
中国・韓国などの東アジアに加え,新たな市場開拓のため,シンガポールなどの
東南アジアで観光セールスを行ったほか,日本政府観光局(JNTO)や新潟県と
連携し,海外旅行エージェントの招聘などのプロモーション活動に取り組み,海外
からの誘客を図った。
また,外国人観光客への観光情報発信のため,多言語によるホームページコンテ
ンツの充実を行った。
(59)
○外国人誘客推進事業費
22,898,015 円
○外国人向けICT環境整備事業費
10,896,000 円
(5)MICE誘致の推進
本市の更なる文化度の向上・スポーツの振興,地域経済の活性化を図るため,
「新
潟市文化・スポーツコミッション」の活動を通じて,文化・スポーツに関する大会・
会合といったイベント等の誘致,開催支援等を一元的に行った。
また,MICE誘致を促進するため,公益財団法人新潟観光コンベンション協会
が行う「新潟市コンベンション開催補助金制度」に対し,引き続き助成を行った。
○文化・スポーツコミッション事業補助金
○MICE誘致補助金
7,792,000 円
34,596,114 円
MICE開催件数・参加人数
25 年度
26 年度
開催件数(件)
218
218
参加人数(人)
112,256
105,779
(6)潟の魅力発信事業
より多くの人に「潟」の素晴らしさを知っていただき,楽しんでもらうことを目
的に,平成 26 年春の「新潟デスティネーションキャンペーン」に合わせ,潟キャン
ペーン「水の潟ログ」を開催した。
「潟」の紹介展示や「潟」をモチーフに創作メニ
ューを提供する「潟食カフェ」の開設,潟舟体験などの各種イベントを実施し,訪
れた方に潟の持つ多様な魅力をPRした。
また,潟の魅力の調査・研究,発信,育成などを対象とした事業に対し,潟の魅
力創造市民活動補助金を交付したほか,各潟における看板設置やリーフレットの作
成などの環境整備や潟をテーマとしたシンポジウムの開催により,潟のエコミュー
ジアム化に向けた取り組みを推進した。
(60)
○潟キャンペーン「水の潟ログ」開催
18,244,245 円
○潟の魅力発信関連事業費
13,260,812 円
(7)水と土の文化創造の推進
水と土の芸術祭から生まれた市民文化のウエーブを起こし続けるため,市民自ら
が企画・運営するアートイベントの実施や伝統芸能など,地域の魅力を発信する市
民プロジェクトを支援するとともに,様々な創作活動を通じて次代を担う子どもた
ちの創造性を育むこどもプロジェクトを実施した。
市民プロジェクトは,24 件の創意工夫に富んだプロジェクトが実施され,こども
プロジェクトについても,8 回のワークショップを開催し,約 2,300 人が参加するな
ど,市民の文化活動の活性化に寄与することができた。
また,水と土の芸術祭 2015 の開催に向けて,2 回のプレシンポジウムやプレス発
表会の実施,各プロジェクトの企画調査などを通じて芸術祭の機運醸成と,開催準
備を行った。
○水と土の宝物活用事業
11,425,644 円
○水と土の芸術祭 2015 実行委員会負担金
20,000,000 円
(61)
環境部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
環
境
政
策
課
87,128,000
90,113,841
90,113,841
2,985,841
103.4%
環
境
対
策
課
32,197,000
34,146,186
34,146,186
1,949,186
106.1%
廃 棄 物 政 策 課
550,000
1,931,060
1,931,060
1,381,060
351.1%
廃 棄 物 対 策 課
2,354,816,000
2,702,836,052
2,401,927,367
47,111,367
102.0%
廃 棄 物 施 設 課
3,411,120,059
3,045,370,220
3,045,370,220 △
365,749,839
89.3%
5,885,811,059
5,874,397,359
5,573,488,674 △
312,322,385
94.7%
合 計
(62)
調定額
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
環
境
政
策
課
387,750,000
361,036,886
26,713,114
93.1%
環
境
対
策
課
171,470,000
150,448,949
21,021,051
87.7%
廃 棄 物 政 策 課
2,317,092,000
2,300,339,076
16,752,924
99.3%
廃 棄 物 対 策 課
4,611,640,000
4,552,966,392
58,673,608
98.7%
廃 棄 物 施 設 課
7,804,547,059
6,901,084,511
679,045,259
224,417,289
88.4%
15,292,499,059
14,265,875,814
679,045,259
347,577,986
93.3%
合 計
(63)
3 主 要 施 策
(1)環 境 対 策
(ア)環境保全対策
市民との協働の環境づくりについては,本市の環境政策のマスタープランとな
る環境基本計画を,市民アンケートやワークショップなどにより市民意見を反映
させながら改定し,平成 34 年度までの環境行政の方向性を定めた。
また,環境モデル都市アクションプランに基づき,低炭素型ライフスタイルの
推進を図るため,市民に温暖化対策の必要性を理解・共感してもらい,家庭での
省エネ行動の効果を見える化するリーフレットを地球温暖化対策地域推進協議会
において作成した。さらに,にいがた未来ビジョンに掲げる「環境健康都市」実
現に向け,市民の健康づくりや環境保全の取り組みにポイントを付与する「にい
がた未来ポイント」のシステム構築を,保健衛生部と連携して実施した。
省資源・省エネルギーの推進については,中小企業を対象に「エコアクション
21」の認証取得に係る経費の一部を助成し,地球温暖化対策を支援するとともに,
電気自動車をはじめとする次世代自動車の普及促進を図るため,意欲的な自治体
と自動車業界が参加する「E−KIZUNAサミット」を本市で開催した。また,
多様な主体による再生可能エネルギーの普及拡大を進めるため,北区「海辺の森」
における風力発電事業者を公募にて決定するとともに,市民による地域づくりと
一体となった太陽光発電事業の実現に向け,組織づくりの支援を行った。
バイオマスの活用については,廃食用油を学校や家庭から合わせて約 8 万 回
収し,BDF化したものを公用車での利用に加え,新田清掃センターの給湯ボイ
ラーで試験的に利用し,化石燃料の使用量を削減したほか,枝葉,もみ殻など,
植物系の未利用バイオマスの有効活用に向け,成型燃料の試験製造や公共施設で
の燃焼試験などの実証を行った。
環境教育については,小・中学生に環境教育副読本を配布したほか,環境教育
実践協力校指定事業では,里潟や再生可能エネルギー施設での体験型学習を行う
学校に対して支援を拡大し,環境学習の充実に努めた。
国際環境協力については,姉妹・友好都市であるハバロフスク市,ハルビン市
との「三都市環境会議」を本市で開催し,各国との環境保護交流を深めたほか,
ハルビン市からの環境保護研修生 2 名を受け入れた。また,東アジア酸性雨モニ
タリングネットワーク(EANET)センターの活動を支援した。
(64)
○市民との協働の環境づくり事業費(継続)
12,437,950 円
○省資源・省エネルギー推進費(継続)
32,449,896 円
○バイオマスの活用費(継続)
21,743,784 円
○環境教育・環境学習推進費(継続)
9,954,215 円
○国際環境協力推進事業費(継続)
2,041,167 円
(イ)自然環境保全対策
鳥獣等保護については,傷病鳥獣の保護や必要に応じて有害鳥獣の駆除を実施
したほか,本市の豊かな自然環境の象徴として「ハクチョウ」を市の鳥に制定し,
里潟や田園環境の魅力を発信した。また,生物多様性地域計画に基づき「にいが
た生きものサポーター」による活動体験や「子どもハクチョウ調査」を実施し,
自然環境保全に関わる人材の育成に努めた。
湿地の保全と活用については,各種調査や市民啓発を行ったほか,ラムサール条
約湿地の佐潟において,佐潟周辺自然環境保全計画に基づき大規模な浚渫を実施し
た。
○野生生物の保護・管理(継続)
○湿地の保全と活用(拡充)
4,526,196 円
38,414,862 円
(ウ)環境負荷の抑制及び監視体制の充実
環境負荷の抑制及び監視体制の充実については,環境影響評価条例の適正な運
用に努めた。また,テレメータシステムによる市内の大気汚染状況の調査・監視
をはじめ,大気・水質等の工場・事業場への立入調査及び,環境化学物質や放射
性物質等の調査・管理や,航空機・自動車の騒音調査などを実施した。微小粒子
状物質
(PM2.5)
について測定局を 6 地点から 7 地点に監視を強化するとともに,
市民に対する注意喚起の実施体制の運用と緊急時における市民行動の啓発を図っ
た。さらに,良好な水環境の確保に向け,浄化槽設置整備補助制度の周知・活用
を推進し,96 基の浄化槽に設置補助した。
○環境事前配慮の推進費(継続)
196,782 円
○大気環境の監視事業費(継続)
63,860,969 円
○環境化学物質等の監視事業費(継続)
10,142,595 円
○騒音の監視事業費(継続)
○浄化槽管理・補助事業費(継続)
6,737,331 円
40,357,644 円
(2)廃棄物処理事業
廃棄物処理については,環境負荷の少ない資源循環型社会の構築に向け,ごみの
減量と資源化の推進に取り組んだ。ごみに関する情報を手軽に確認できるごみ分別
アプリの公開や,使用済小型家電のリサイクル,マイボトルキャンペーンなどの事
(65)
業を実施するとともに,様々なメディアを活用した広報を展開した。
また,さらなる3R意識の向上を図るため,新たにリユース食器普及のモデル事業
を実施した。
(ア)家庭系ごみ対策
生ごみの減量方法をまとめたDVDの製作やマンガ版生ごみ減量ガイドの配布,
各種講座の開催を行った。さらに,生ごみ堆肥化容器や電動生ごみ処理機の購入費
補助,乾燥生ごみの拠点回収を継続し,生ごみの減量と資源化を推進した。
こうした取り組みにより,1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量は 501g から 499g
に減少した。
また,古紙資源化の一層の推進については,秋葉区においてコミュニティ協議会
が集団資源回収団体となるモデル事業を実施し,集団資源回収の拡大を図った。古
紙回収量は行政回収及び拠点回収と併せて 1 カ月・1 世帯当たり目標値 10.4kg に
対して 10.1kg となった。
家庭系古紙回収量の推移
年度
回収量
25 年度
年間(t)
1 カ月・1 世帯当たり(kg)
○分別の徹底等制度の周知(拡充)
○家庭系廃棄物減量化推進事業費(拡充)
26 年度
前年度比
41,403
39,537
△1,866
10.6
10.1
△0.5
98,700,751 円
769,197,997 円
(イ)事業系ごみ対策
事業系ごみの展開検査を毎週 2 回実施し,古紙などの資源物や水銀・鉛含有廃
棄物の混入防止に努めた。
また,
「事業系廃棄物処理ガイドライン」については,平成 27 年度から本格実
施するため,市報・ホームページで広報を行うとともに,業界団体を通じて冊子
23,000 部を配布した。あわせてガイドラインに基づく説明会や事業者訪問などを
1,000 社に行った。
さらに,食品廃棄物のリサイクルを推進するため,他都市における先進事例や
バイオガス発電の取り組みについて,調査・研究を行った。
(66)
○事業系廃棄物減量化推進事業費(拡充)
30,724,280 円
(ウ)施設整備
新田旧焼却施設解体及びストックヤード整備事業については,焼却施設の解体工
事が完了し,ストックヤード建設工事の実施設計を行った。また,亀田清掃センタ
ー基幹改良事業については,1 号炉・共通系設備などの更新や計量棟の増設を行っ
た。
○新田旧焼却施設解体及びストックヤード整備事業費(継続)
388,276,800 円
○亀田清掃センター基幹改良事業費(継続)
2,077,355,163 円
(エ)ごみ処理体制
ごみ処理体制については,引き続き分別収集や選別処理により,質の高い資源
化に努めた。
○ごみ収集運搬事業費(継続)
2,853,759,980 円
(オ)し尿処理体制
し尿処理体制については,収集運搬を計画的に行うとともに,適正処理に努め
た。
○し尿収集運搬事業費(継続)
326,587,310 円
(カ)産業廃棄物対策
産業廃棄物対策については,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令
に基づく許認可業務を行うとともに,事業者に対して産業廃棄物の適正処理指導
を継続して行った。
また,巻地区の行政代執行跡地については,水質検査など継続的な監視を行っ
た。
○産業廃棄物許可事業費(継続)
2,969,112 円
○産業廃棄物不法投棄等原状回復推進事業費(継続)
1,410,236 円
(67)
福祉部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
福
祉
総
務
調定額
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
課
15,272,849,469
15,876,274,860
15,002,711,564 △
270,137,905
98.2%
こ ど も 未 来 課
13,455,816,102
13,357,888,647
13,302,492,605 △
153,323,497
98.9%
保
課
11,963,985,000
11,783,508,765
11,431,264,470 △
532,720,530
95.5%
障 が い 福 祉 課
9,819,697,000
9,517,760,024
9,481,894,650 △
337,802,350
96.6%
高 齢 者 支 援 課
1,637,101,000
1,482,055,240
1,472,195,025 △
164,905,975
89.9%
地域包括ケア推進課
30,000
20,000
20,000 △
10,000
66.7%
4,738,000 △
215,000
95.7%
416,388,136
112.2%
54,527,168,450 △ 1,042,727,121
98.1%
育
介
護
保
険
課
4,953,000
4,738,000
保
険
年
金
課
3,415,464,000
3,847,872,289
55,569,895,571
55,870,117,825
合 計
3,831,852,136
(特別会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
調定額
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
国民健康保険事業会計
84,923,328,000
86,522,076,488
母子寡婦福祉資金
貸 付 事 業 会 計
719,499,000
1,212,252,504
介護保険事業会計
70,953,457,000
70,317,364,946
高 齢 者 支 援 課
136,616,000
111,033,803
111,033,803 △
25,582,197
81.3%
地域包括ケア推進課
766,340,000
668,622,385
668,622,385 △
97,717,615
87.2%
課
70,050,501,000
69,537,708,758
69,096,386,964 △
954,114,036
98.6%
後期高齢者医療事業会計
7,540,824,000
7,322,970,316
7,259,787,726 △
281,036,274
96.3%
164,137,108,000
165,374,664,254
160,288,471,147 △ 3,848,636,853
97.7%
介
護
保
合 計
(68)
執行率
(B)/(A)
険
82,217,496,513 △ 2,705,831,487
935,143,756
96.8%
215,644,756
130.0%
69,876,043,152 △ 1,077,413,848
98.5%
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
福
祉
総
務
支出済額
(B)
課
21,039,687,469
20,889,986,676
こ ど も 未 来 課
21,618,747,102
21,062,804,854
保
課
21,666,920,000
障 が い 福 祉 課
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
149,700,793
99.3%
427,800,000
128,142,248
97.4%
21,285,291,295
140,602,000
241,026,705
98.2%
17,687,702,000
17,221,179,610
187,080,000
279,442,390
97.4%
高 齢 者 支 援 課
4,286,724,000
4,076,525,084
62,900,000
147,298,916
95.1%
地域包括ケア推進課
244,342,000
225,009,180
19,332,820
92.1%
449,161,184
95.4%
育
介
護
保
険
課
9,808,799,000
9,359,637,816
保
険
年
金
課
14,511,189,000
13,956,311,544
5,051,000
549,826,456
96.2%
110,864,110,571
108,076,746,059
823,433,000
1,963,931,512
97.5%
合 計
(特別会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
国民健康保険事業会計
84,923,328,000
81,660,974,593
3,262,353,407
96.2%
母子寡婦福祉資金
貸 付 事 業 会 計
719,499,000
584,398,791
135,100,209
81.2%
介護保険事業会計
70,953,457,000
69,570,730,595
1,307,860,405
98.1%
高 齢 者 支 援 課
167,953,000
142,588,790
25,364,210
84.9%
地域包括ケア推進課
969,930,000
864,236,548
105,693,452
89.1%
課
69,815,574,000
68,563,905,257
1,176,802,743
98.2%
後期高齢者医療事業会計
7,540,824,000
7,239,239,526
301,584,474
96.0%
164,137,108,000
159,055,343,505
5,006,898,495
96.9%
介
護
保
合 計
険
74,866,000
74,866,000
74,866,000
(69)
3 主 要 施 策
(1)地域福祉関係
各区地域福祉計画の計画期間終了に併せ平成 27 年度から平成 32 年度まで 6 年間
の計画を策定した。
地域福祉推進の核となる新潟市社会福祉協議会に対し,その活動及び運営に必要
な助成を行った。また,地域福祉の担い手である民生委員・児童委員や民生委員協
力員の活動に対して支援を行い,地域福祉の充実に努めた。
高齢者や障がい者等の閉じこもり予防や世代間交流・地域の助け合い意識の醸成
を図るため,
「地域の茶の間」活動への助成を行うとともに,空き家を活用した場合
の上乗せ助成を創設した。
認知症高齢者や知的・精神障がい者の福祉サービスの利用援助や金銭管理を支援
する日常生活自立支援事業の支援体制を強化したことにより,実利用者数が前年比
3.4%増の 298 人となった。また,成年後見支援センターでは,相談に対応するとと
もに,市民後見人を養成し,親族等による成年後見が困難な方々への権利擁護を推
進した。
○地域福祉計画策定事業費(継続)
11,306,695 円
○新潟市社会福祉協議会補助金(継続)
492,194,496 円
○民生委員・児童委員活動への支援(継続)
199,069,670 円
○地域交流活動助成事業費(拡充)
14,164,682 円
○日常生活自立支援事業費補助金(継続)
44,001,024 円
○成年後見支援センター事業費(継続)
13,051,788 円
(2)こども関連施策
安心して子どもを産み育てられる環境の整備に向け各種施策を推進しており,活
動や交流の場の整備については,
「こども創造センター」において,様々な創作活動・
体験活動を提供するとともに,新たに開館した食と花の交流センターなど周辺施設
との交流イベントを行った結果,349,079 人が来館し,多くの子どもたちに「生きる
力」を伸ばし,育むための機会と場を提供した。
また,平成 27 年度からの子ども・子育て支援新制度の施行に合わせ,子ども・子
育て会議の意見などを踏まえ「新・すこやか未来アクションプラン」を策定した。
(70)
さらに,少子化対策として,結婚,出産支援のための事業展開の検討に向けて,
市民の結婚・出産に関する希望や実態についての調査を実施するとともに,支援
者の掘り起し・情報共有の仕組みを構築するため,子育て支援団体に結婚支援団
体を加えたネットワーク会議を開催したほか,リーフレットの配付や企業向けの
出前講座の開催により本市の子育て支援制度や子ども・子育て支援新制度の周知
を図った。
児童虐待防止の取り組みとしては,母子健康手帳交付や就学時健診の際に,啓発
用リーフレット,クリアファイルを配付したほか,オレンジリボンツリーの設置,
セミナーの開催,公共交通機関や広報誌を活用した周知・広報など,未然防止と早
期発見について広く市民に啓発を図るとともに,関係機関との情報交換や連携の強
化に努めた。
また,児童相談所においては,18 歳未満の子どもに関する幅広い相談に応じると
ともに,特に虐待相談については迅速かつ的確に対応するように努めた。
さらに,増え続ける児童虐待などにより,保護者の適切な養育を受けられない子
どもも増えており,社会全体で責任を持って保護し,健やかに育むとともに,養育
に困難を抱える家庭に適切な支援を提供する施設として,本市初となる乳児院「は
るかぜ」の整備を完了した。
子育て家庭への支援については,引き続き,中学校卒業までの児童を対象に児童
手当を支給するとともに,妊産婦及びこども医療費を助成し経済的負担の軽減を図
った。また,消費税率の引き上げに伴う,子育て世帯への影響を緩和するため子育
て世帯臨時特例給付金を支給したほか,市社会福祉協議会が実施する子育てに関す
るワンストップ型総合相談窓口の運営経費を引き続き助成した。
また,ファミリー・サポート・センターの入会説明会を各区で開催し,会員登録
の利便性向上を図った。
ひとり親家庭への支援については,児童扶養手当を支給したほか,看護師など経
済的自立に効果的な資格を取得する間の生活費の支給や専門の相談員による就労支
援を引き続き行うなど,自立の促進を図った。
保育については,ニーズが高く,入園が困難な地域において,新たに保育園を 5
園開設し,待機児童ゼロを維持するとともに,食物アレルギーへの対応や保育士の
研修を充実させ,保育の質の向上を図った。
また,多様化する保育ニーズに対応するため,乳児保育や延長保育の拡大を図り,
引き続き一時預かり事業や休日保育を実施するなど保育サービスの一層の充実に努
めた。
また,幅広く子育て家庭への支援を行うため,地域子育て支援センターを 2 か所
(71)
増設し 44 か所で,病児保育を 8 施設で実施した。
保育料の軽減については,第 3 子以降無償化の条件を同時在園から小学校 3 年生
までの兄弟姉妹に拡大し,国徴収基準に対し全体で 28.8%の軽減措置を講じ,保護
者負担の軽減に努めた。
施設面では,八千代保育園,すわ保育園の建て替えなど,公立保育園の整備を行
ったほか,保育ニーズの増大に対応するため,私立保育園の施設整備に対し助成を
行い,保育環境の整備に努めた。
子どもの居場所づくりについては,放課後児童の健全育成事業として,引き続き
放課後児童クラブを運営するとともに,入会希望に対応するため,幼稚園・保護者
会等を活用した児童の受入れや,民営クラブへの支援を行った。また,市民力・地
域力を生かした子育てを支援する環境づくりに向けて,地域と学校,保護者との連
携を図り,
「地域の子どもを地域で見守る」クラブのモデル運営を,3 つの地域コミ
ュニティ協議会で開始し,さらに施設面でも,平成 27 年 4 月からの対象児童拡大を
見据え,狭あい化施設の解消に向けた整備を行い,待機児童の発生を防ぐとともに,
施設環境の改善に努めた。
私学振興については,私立幼稚園や私立高等学校などに各種助成事業を実施し,
私立学校の教育環境の充実や保護者負担の軽減を図った。
○こども創造センターの管理運営(継続)
○子ども・子育て支援新制度準備事業費(継続)
○地域少子化対策強化事業費(新規)
105,158,683 円
4,579,952 円
13,881,031 円
○児童虐待防止ネットワーク化事業費(継続)
4,950,048 円
○児童相談所による相談・支援事業費(継続)
549,577,191 円
○乳児院整備事業費(継続)
201,415,573 円
○児童手当給付事業費(継続)
○妊産婦及びこども医療費助成事業費(継続)
○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費(新規)
○子育てワンストップサービス事業費(継続)
○ファミリー・サポート・センター事業費(継続)
12,122,771,824 円
1,714,040,883 円
982,818,532 円
9,105,000 円
14,100,000 円
○児童扶養手当給付事業費(継続)
2,619,194,259 円
○母子家庭就労対策事業費(継続)
29,723,323 円
○私立保育園乳幼児保育委託事業費(継続)
・私立保育園委託経費
(72)
11,431,687,439 円
・私立保育園委託経費(市制度・特別加算分)
71,527,191 円
○保育の質の確保(食物アレルギー対策,職員研修の拡充) 34,012,198 円
○特別保育事業費(拡充)
・乳児保育事業費
2,177,338,722 円
・延長保育事業費
1,182,678,658 円
・障がい児保育事業費
641,704,128 円
・休日保育事業費
16,096,500 円
・一時預かり事業費,緊急一時預かり事業費
95,904,897 円
・地域子育て支援センター事業費
307,515,082 円
○病児デイサービス事業費(継続)
151,359,464 円
○保育料軽減(拡充)
・国徴収基準に比較しての市保育料の軽減額
2,243,470,660 円
○保育園施設整備関係(拡充)
・公立保育園整備事業費
859,948,001 円
・私立保育園施設整備費助成事業費
858,217,000 円
○放課後児童の健全育成(継続)
1,302,271,664 円
○放課後児童クラブ整備事業費(継続)
103,349,048 円
○私立学校振興事業費(継続)
736,186,878 円
(3)障がい福祉関係
障がい者(児)福祉施策については,引き続き居宅介護や生活介護,就労継続支
援など必要なサービスの提供を行うとともに,夏季における訪問入浴サービスの利
用回数を増やした。
また,グループホームの世話人確保を目的とした運営費補助を新たに導入し,事業
所の運営を支え,整備促進を図るとともに,強度行動障がい者用のグループホーム
整備のための補強工事費を新たに補助し,強度行動障がい者の地域移行の受け皿と
して,住まいの場を確保した。
さらに,相談支援体制の強化を図るため,地域の委託相談支援事業を統合・再編
し,基幹型相談支援センターを 4 か所設置した。
また,地域で暮らす障がい者の生活課題や緊急時に対応する 24 時間体制のコール
センターを全市に拡大し,障がい者が安心して地域で自立した生活を送れるように
支援した。
障がい者就労の関連では,平成 25 年度に設置した「新潟市障がい者就業支援セン
(73)
ター(こあサポート)
」において職員を 2 名増員したほか,無料職業紹介や障がい者
雇用企業認定制度を新たに開始するなど支援を充実させ,障がい者の雇用率向上を
図った。
また,障がい者が市役所や民間企業などで実習を行う「障がい者チャレンジオフ
ィス事業」を実施し,障がい者の職業能力の向上を図った。
障がい者医療の関連では,市が独自に実施している重度障がい者医療費助成につ
いて,平成 26 年 9 月から精神障害者保健福祉手帳 1 級所持者を対象者に加え,障が
い種別による格差を解消し,医療費助成を充実した。
障がい者福祉施設の関連では,引き続きグループホーム等の整備費用の一部を補
助し,居住の場としてグループホーム等 6 棟を新規創設し,障がい者の地域移行を
促進するとともに,グループホーム 4 棟にスプリンクラーを設置し,施設の防火対
策を強化した。
また,本市の障がい児の療育を担う「
(旧)ひしのみ園」と「
(旧)幼児ことばと
こころの相談センター」を統合し,中核的な療育支援機関として「児童発達支援セ
ンター」を設置するための 2 カ年にわたる整備事業のうち,平成 26 年度は増築工事
が完了し,拠点化による療育支援の強化等に取り組んだ。
○介護給付等関連事業費(継続)
10,140,339,899 円
○訪問入浴サービス費(拡充)
56,262,500 円
○グループホーム運営費補助金(拡充)
51,949,424 円
○障がい児者基幹型相談支援センター事業費(拡充)
72,590,840 円
○地域で暮らす障がい者を支える体制づくり事業費(継続) 18,000,000 円
○障がい者就業支援センター事業費(継続)
○障がい者チャレンジオフィス事業費(新規)
○重度障がい者医療費助成事業費(拡充)
15,429,000 円
6,575,900 円
1,558,832,669 円
○障がい福祉施設整備費補助金(継続)
146,825,000 円
○児童発達支援センター整備事業費(継続)
120,733,078 円
(4)高齢者福祉関係
高齢者が住みなれた地域で,自分らしく健康でいきいきとした生活が続けられる
よう,各種施策を推進した。
在宅高齢者支援として,介護サービス利用支援給付費の支給や紙おむつの支給な
どの事業を実施するとともに,社会福祉法人が行う介護保険サービス利用料の軽減
(74)
に対する助成について,市単独の制度により民間事業者にも拡大し利用者の負担軽
減に努めたほか,地域包括ケアシステムの核となり,医療と介護の連携を図るうえ
で重要な担い手となる小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス事業者に対し,
経営安定化を図るため国の制度に加え市独自の支援を行い,在宅での介護サービス
の充実に努めた。
介護保険制度改正をふまえ,地域包括ケアシステムの構築に向け,多職種による
ネットワーク構築の推進を図るとともに,住民組織やNPOなどを事業主体とする
生活支援や交流の場の確保といった地域活動を拡充するため「高齢者を地域で支え
るモデル事業」を実施した。また,支え合い活動の拠点施設として,東区に「地域
包括ケア推進モデルハウス」を開設し,
「実家の茶の間・紫竹」の運営を中心に,生
活支援コーディネーターや各種団体の研修の場として活用した。
生きがい対策では,
「総おどり体操」を制作し,158 回の体験会を通じて,延べ 5,477
人が参加した。また,高齢者優待制度の普及促進を図る「幸齢生きがいサポート事
業」を実施し,高齢者の健康増進や生きがいづくりの推進を図った。
施設整備面では,広域型特別養護老人ホーム,小規模特別養護老人ホーム,グル
ープホーム,小規模多機能型居宅介護拠点,認知症対応型デイサービスセンターの
整備に助成を行うとともに,特別養護老人ホーム等における施設の開設準備経費や
災害時の独立電源としての太陽光発電の設置に対して助成を行うなど,介護サービ
ス基盤の充実に努めた。
○介護サービス利用支援給付事業費(継続)
122,487,652 円
○紙おむつ支給事業費(継続)
336,599,105 円
○介護保険サービス利用料助成事業費(継続)
4,732,982 円
○地域包括ケアシステム推進支援事業費(継続)
352,500 円
○多職種ネットワーク構築推進事業費(新規)
765,281 円
○高齢者を地域で支えるモデル事業費(新規)
14,830,545 円
○シニアはつらつにいがた総おどり事業費(新規)
6,750,000 円
○幸齢生きがいサポート事業費(新規)
1,096,200 円
○広域型特別養護老人ホーム建設事業費補助金(継続)
450,450,000 円
○小規模特別養護老人ホーム建設事業費補助金(継続)
411,480,000 円
○グループホーム建設事業費補助金(継続)
76,800,000 円
○小規模多機能型居宅介護拠点建設事業費補助金(継続) 153,600,000 円
(75)
○認知症対応型デイサービスセンター建設事業費補助金(継続)
15,900,000 円
○施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金(継続)
146,500,000 円
○特別養護老人ホーム等太陽光発電設備設置補助金(継続) 5,565,000 円
(5)後期高齢者医療関係
「後期高齢者医療制度」の運営主体である新潟県後期高齢者医療広域連合に対し,
療養給付費などを負担した。
○新潟県後期高齢者医療広域連合負担金(継続)
○後期高齢者医療療養給付費負担金(継続)
249,594,065 円
6,224,162,000 円
(6)生活の安定
月平均で 8,680 世帯,11,843 人に生活保護法に基づく援助を行うとともに,中国
残留邦人等へ支援給付を行った。また,市単独事業として,生活保護受給者へ法外
援護事業を実施した。
パーソナル・サポート・センターを設置し,様々な課題を抱えた生活困窮者の相
談に継続的に対応し,関係機関と連携しながら自立への支援を行った。
消費税率の引き上げに伴い,低所得者へ適切な配慮を行うため,臨時的・暫定的
な給付措置として,臨時福祉給付金を 117,534 人に支給した。
○生活保護扶助費(継続)
○中国残留邦人等支援給付金(継続)
○法外援護費(継続)
○生活困窮者自立促進支援事業費(新規)
○臨時福祉給付金給付事業費(新規)
17,547,022,544 円
78,973,178 円
7,635,900 円
26,347,955 円
1,725,377,172 円
(7)国民健康保険事業会計
一般会計からの繰り入れにより,保険料率を据え置き,被保険者の負担を軽減し
た。
保険料の滞納に対する取り組みとして,文書や電話による催告,短期被保険者証
や被保険者資格証明書を活用した納付相談のほか,滞納処分を実施するなど,引き
続き保険料の確保に努めた。
(76)
また,専門知識を有する非常勤職員によるレセプトの二次点検や,ジェネリック
医薬品の差額通知を実施したほか,特定健康診査の受診率向上を図り,医療給付費
の適正化に努めた。
○保険給付費(継続)
○特定健康診査等事業費(継続)
○ジェネリック医薬品差額通知事業費(継続)
54,154,599,483 円
443,457,887 円
935,680 円
(8)母子寡婦福祉資金貸付事業会計
母子世帯,寡婦世帯に加え,父子世帯の経済的自立を支援するため,新規分 449
件と継続分 401 件,あわせて 850 件の貸付けを行った。
○母子寡婦福祉資金貸付事業費(継続)
584,398,791 円
(9)介護保険事業会計
施設サービスや在宅サービスのほか,住み慣れた地域での生活を支援するため,
小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスの給付を行った。
また,介護が必要になることを防ぎ,高齢者が可能な限り自立した生活を継続で
きるよう,二次予防事業対象者把握事業や介護予防事業を実施した。
さらに,高齢者の実態把握や,高齢者の見守り・支援体制の構築など,地域に根
差した活動をより一層充実させるため,地域包括支援センターの機能強化を図った。
介護保険制度改正による生活支援体制の整備を図るため,要支援者等を対象とし
た実態調査を実施し,ニーズや課題の把握に取り組むとともに,生活支援コーディ
ネーターを各区に 1 名配置し,地域資源の把握やネットワーク構築などを進めた。
認知症対策については,認知症サポーターなどの養成や市民への啓発事業を継続
するとともに,医療従事者に対し認知症に関する知識などを習得するための研修を
実施するなど,医療と介護が一体となった認知症の人やその家族への支援体制の構
築を図った。
介護保険事業計画については,地域や高齢者の課題等をより的確に把握し,医療・
介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム構
築の実現に向け,第 6 期事業計画を策定した。
○保険給付費(継続)
65,960,625,450 円
(77)
○地域支援事業費(継続)
・二次予防事業対象者把握事業費
18,774,396 円
・介護予防事業費
91,018,893 円
・地域包括支援センター運営費
・生活支援コーディネーター配置事業費(新規)
707,688,835 円
5,057,503 円
○要支援者等実態把握事業費(新規)
4,064,154 円
○認知症高齢者等地域支援推進事業費(継続)
2,621,298 円
○介護保険事業計画策定費(継続)
2,293,128 円
(10)後期高齢者医療事業会計
新潟県後期高齢者医療広域連合が運営主体であり,市は各種申請及び届出の受付
や保険料の徴収などを実施した。
○新潟県後期高齢者医療広域連合納付金(継続)
○健康保持増進事業費(継続)
(78)
6,873,402,816 円
258,795,490 円
(79)
保健衛生部
1 歳 入
(一般会計)
区 分
保健衛生総務課
調定額
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
74,060,000
77,411,898
77,411,898
3,351,898
104.5%
64,627,000
73,690,333
73,690,333
9,063,333
114.0%
117,740,000
107,382,301
107,382,301 △
10,357,699
91.2%
338,882,000
309,465,878
309,230,947 △
29,651,053
91.3%
41,278,000
38,757,880
38,757,880 △
2,520,120
93.9%
504,603,000
69,590,635
68,150,314 △
436,452,686
13.5%
食肉衛生検査所
91,534,000
86,944,200
86,942,700 △
4,591,300
95.0%
衛生環境研究所
217,000
239,709
22,709
110.5%
1,232,941,000
763,482,834
471,134,918
61.8%
保
健
所
保 健 管 理 課
保
健
所
地域医療推進課
保
健
所
健 康 増 進 課
保
健
所
食の安全推進課
保
健
所
環 境 衛 生 課
合 計
(80)
(単位 円)
予算現額
(A)
239,709
761,806,082 △
2 歳 出
(一般会計)
区 分
保健衛生総務課
(単位 円)
予算現額
(A)
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
553,675,000
513,510,206
40,164,794
92.7%
2,669,432,000
2,443,873,758
225,558,242
91.6%
261,710,000
210,379,363
51,330,637
80.4%
3,162,421,000
3,118,536,382
43,884,618
98.6%
196,975,000
193,458,932
3,516,068
98.2%
1,203,101,000
1,164,387,387
38,713,613
96.8%
食肉衛生検査所
162,531,000
161,465,170
1,065,830
99.3%
衛生環境研究所
275,805,000
274,587,566
1,217,434
99.6%
8,485,650,000
8,080,198,764
405,451,236
95.2%
保
健
所
保 健 管 理 課
保
健
所
地域医療推進課
保
健
所
健 康 増 進 課
保
健
所
食の安全推進課
保
健
所
環 境 衛 生 課
合 計
(81)
3 主 要 施 策
(1)災害時保健医療関係
災害発生時において医療救護活動を迅速かつ効果的に実施するため,医薬品,医療
資器材,通信手段などを確保した。
また,発災時に迅速な医療救護活動を行うため,保健医療活動本部の設置や医療情
報の収集など初動対応訓練を実施した。
○災害時保健医療推進事業費(継続)
3,981,334 円
(2)地域医療関係
市民が住み慣れた環境で安心して在宅療養生活を送ることができるよう,在宅医療
ネットワーク活動支援事業により地域における医療・保健・介護の多職種が連携し
た在宅医療体制の構築を進めた。
また,地域における在宅医療の統括・調整・支援の機能を持つ在宅医療連携拠点の
整備を検討するため,
「新潟市在宅医療連携拠点整備運営委員会」を開催した。
在宅医療ネットワーク数
25 年度 12 団体 → 26 年度 14 団体
○地域医療対策推進費(拡充)
4,376,163 円
(3)救急医療関係
休日,夜間などに市民が安心して救急医療サービスが受けられるよう,軽症救急患
者の診療を行う急患診療センター運営事業や在宅当番医制事業,市内病院が輪番方
式により重症救急患者の診療を行う病院群輪番制事業などにより,重症度や緊急度
に応じた救急医療体制を確保した。
救急医療機関の適正受診について市民の理解を深めるため,新聞や情報誌を活用し
周知を図った。
急患診療センター受診患者数
25 年度 67,525 人 → 26 年度 64,330 人
(82)
○病院群輪番制事業費(継続)
159,353,560 円
(4)保健と福祉の連携関係
新潟水俣病対策については,手帳所持者等への訪問指導を延べ 231 人に対して実施
し,新潟水俣病ケアブック及び介護予防に向けた患者用のリーフレットなどを活用
して患者の生活の質の向上に努めるとともに,新潟水俣病を正しく理解してもらう
ため,市民講座や小中学生を対象に環境学習を実施した。
また,患者への経済的支援として県が支給する新潟水俣病福祉手当の 2 分の 1 を引
き続き負担した。
○新潟水俣病対策事業費(継続)
43,690,475 円
(5)精神保健福祉関係
精神医療相談窓口を平成 27 年 3 月 2 日に開設し,緊急に精神科医療を必要とする
精神障がい者や家族のための電話相談を開始した。開設日数は 30 日で,県全体で 27
件の相談があった。
また,夜間の精神科救急は,平成 26 年 4 月より県内での完全な 2 ブロック輪番体
制を開始し,より身近な医療機関に受診できるよう体制を強化した。
夜間精神科救急受診件数
県全体
25 年度 248 件 → 26 年度 333 件
うち新潟市民 25 年度 93 件 → 26 年度 128 件
○精神科救急医療システム事業費(拡充)
21,582,450 円
(6)自殺総合対策関係
新規事業として,くらしやこころに関する複合的な悩みに対応するため,弁護士,
保健師,精神保健福祉士等の多職種によるワンストップ相談事業「くらしとこころ
の総合相談会」を開催した。
また,自殺未遂者やその家族等への支援を行い,再度の自殺企図を防ぐ「こころ
といのちの寄り添い支援事業」の人員を 2 人から 3 人に増員し,支援体制の強化を
図った。
(83)
くらしとこころの総合相談会実績
開催回数 15 回,相談者数 76 人
こころといのちの寄り添い支援事業被支援者数
25 年度 25 人 → 26 年度 33 人
○自殺総合対策事業費(拡充)
21,544,214 円
(7)保健予防・健康増進関係
予防接種については,平成 26 年 10 月から新たに定期接種化された水痘,高齢者
用肺炎球菌ワクチンはじめ予防接種制度の周知に努め,接種率の向上を図った。
予防接種実施状況
25 年度
接種件数
26 年度
接種率(%)
接種件数
接種率(%)
ヒブ
26,877
70.3
25,245
78.7
小児用肺炎球菌
25,754
86.0
25,114
93.0
四種混合
18,265
69.5
23,848
93.7
三種混合
7,073
26.9
1,610
6.3
不活化ポリオ
8,755
89.7
3,851
45.4
BCG
5,560
88.3
6,236
99.1
12,521
96.2
12,607
98.3
―
―
12,725
101.3
日本脳炎
28,448
84.9
28,698
97.9
二種混合
5,072
72.2
5,070
74.8
子宮頸がん予防
1,564
3.5
89
0.2
116,085
57.4
121,043
57.9
―
―
25,370
52.0
麻しん風しん混合
水痘
高齢者インフルエンザ
高齢者用肺炎球菌
感染症予防とまん延防止については,引き続き結核,エイズ,肝炎などの感染症
対策を推進するとともに,風しん抗体検査,予防接種の助成を行った。
難病対策については,看護手当の支給などを引き続き実施し,看護者の負担軽減
と難病患者のQOL(生活の質)の向上を図った。
(84)
がん予防対策として,引き続き各種がん検診を実施するとともに,女性特有のが
ん検診(子宮頸がん及び乳がん検診)において無料クーポン券未利用者を対象に再
勧奨したところ,受診者は前年度より増加した。
各種がん検診受診状況
25 年度
件数
26 年度
受診率(%)
件数
受診率(%)
胃がん検診
69,419
23.3
69,481
23.3
肺がん検診
36,590
12.3
37,790
12.7
大腸がん検診
71,519
24.0
72,296
24.2
子宮頸がん検診
20,067
15.3
23,137
16.1
乳がん検診
16,420
14.9
19,212
15.1
5,129
26.0
5,221
26.4
前立腺がん検診
健康増進対策については,ICT(情報通信技術)を活用した個別運動プログラ
ムによるいきいき健康づくり支援事業を引き続き実施したほか,講演会の開催によ
りスマートウエルネスシティ(健幸都市づくり)の啓発普及に努めた。
また,健康づくり活動の参加にポイントを付与する健幸マイレージ事業を実施し,
約 5,000 人の市民から参加いただくなど,市民の活動量が増えるきっかけづくりと
健康意識の向上を図った。
母子保健については,切れ目ない妊娠・出産支援を進めるため,引き続き安心・
安全な妊娠・出産ができる環境の整備として,特定不妊治療費及び妊婦健康診査費
の助成を実施するとともに,こんにちは赤ちゃん訪問事業等を実施し,全対象乳児
を把握するなど,育児支援に努めた。
歯科保健については,口腔保健福祉センターにおいて,休日の歯科の急患に対応
するため,休日歯科診療を実施するとともに,障がい者・要介護者の口腔保健の向
上を図るため,障がい者等を対象とした診療を実施し,いずれも前年度より増加し
た。
特定不妊治療費助成件数
25 年度
1,186 件 → 26 年度
1,199 件
妊婦健康診査費助成件数
25 年度 74,247 件 → 26 年度 73,525 件
(85)
口腔保健福祉センター受診患者数
急患診療
25 年度
976 人 → 26 年度 1,008 人
障がい者等診療 25 年度 1,036 人 → 26 年度 1,171 人
○予防接種等関連事業費(継続)
2,000,757,685 円
○感染症予防関係事業費(継続)
44,959,820 円
○結核関係事業費(継続)
42,813,701 円
○難病対策費(継続)
27,258,203 円
○生活習慣病健診・各種がん検診事業費(継続)
1,491,232,609 円
○いきいき健康づくり支援事業費(継続)
87,619,174 円
○健幸になれるまちづくり推進事業費(拡充)
17,550,614 円
○妊婦・乳児健康診査費(継続)
○こんにちは赤ちゃん訪問事業費(継続)
○特定不妊治療費助成事業費(継続)
○口腔保健福祉センター運営事業費(継続)
661,361,261 円
43,497,503 円
168,668,611 円
27,857,715 円
(8)食品衛生関係
にいがた未来ビジョンに基づく施策「市民生活での安心・安全の確保」を推進す
るために,食の安全基本方針の第二次改定を行った。これをもとに,市民,生産者,
食品営業者などの意見を取り入れた平成 27 年度監視指導計画を策定した。
また,平成 26 年度監視指導計画に基づいた食品営業施設等の監視指導,食品の収
去検査,消費者啓発のための講習会を実施した。
市民フードプロモーター事業については,市民と協働して食の安全性の確保に努
めた。
食品中の放射性物質検査については,新潟市内で生産された農畜産物・水産物 249
件及び市民から依頼された食材の検査 8 件を実施し,市民の不安解消に努めた。
加えて,食肉の衛生検査及び衛生的な解体処理を促す事業等を実施し,安心・安
全な食肉の供給に努めた。
監視指導計画に基づく実施件数
監視指導数
25 年度 10,587 件 → 26 年度 10,903 件
食品の収去検査 25 年度
(86)
3,233 件 → 26 年度
3,006 件
○食品衛生対策事業費(継続)
○と畜検査費(継続)
6,258,260 円
27,288,503 円
(9)環境衛生関係
理美容所,公衆浴場,旅館,プールなどの衛生水準の向上を図るため「環境衛生
監視指導計画」に基づき,延べ 769 件の監視を実施した。特にレジオネラ症防止対
策やプール設備の適正管理を重点事項と位置付け,監視指導の徹底を図った。
衛生害虫等の駆除については,市民の相談に応じるとともに,町内会や自治連合
会等に駆除用機具 19 件,駆除用薬剤 250 件の購入費助成を行った。
公衆浴場の確保については,6 浴場の設備改善経費,13 浴場の燃料費・光熱水費
及び湯快券による活性化事業に助成した。
湯快券助成対象人数
25 年度 延べ 429,862 人 → 26 年度 延べ 430,831 人
○環境衛生対策事業費(継続)
2,561,391 円
○衛生害虫等駆除対策費(継続)
14,521,183 円
○公衆浴場確保対策費(継続)
98,648,168 円
(10)動物愛護関係
動物ふれあいセンターは,オープンから2年目を迎え,様々なふれあい体験事業
を実施するとともに,他施設と連携イベントを展開することにより,子どもから高
齢者まであらゆる世代の方々に来場いただいた。
狂犬病予防対策では,放浪犬の捕獲を実施するとともに,市報やホームページな
どを通じて啓発を行い,予防注射未接種の飼い主へは再通知して接種率向上に努め
た。
飼い主のいない猫対策では,殺処分の大半を占める野良猫を減らし,地域の快適
な生活環境の保全を図るため,新潟市動物愛護協会が実施している猫の不妊手術費
助成事業について補助金を交付した。
動物ふれあいセンター来場者数
25 年度 340,128 人 → 26 年度 366,833 人
(87)
猫の不妊手術費助成件数(新潟市動物愛護協会)
25 年度 174 件 → 26 年度 228 件(うち市補助件数 200 件)
○動物ふれあいセンター管理運営費(継続)
64,998,920 円
○動物保護対策事業費(継続)
17,051,787 円
(11)斎場関係
新津斎場において,大規模改修工事として本体工事及び火葬炉工事を行い,平成
27 年 3 月 23 日から火葬業務を再開した。
○新津斎場改修事業費(継続)
455,958,833 円
(12)試験検査関係
衛生・環境分野の各種試験・検査業務を充実させるとともに,検査機器の整備・
更新を図り,検査精度の向上や迅速化に努めた。さらに検査が実施可能な項目が前
年度より 211 項目増加した。
また,地域に密着した保健衛生・環境問題などを解決するため,関係課などと連
携・協力し,感染症対策,食の安全・安心,環境保全などをテーマとした調査研究
に取り組み,その成果を市民・関係機関に提供した。
(88)
○各種検査事業費(継続)
55,486,167 円
○調査研究事業費(継続)
2,810,731 円
○市民啓発事業費(継続)
199,495 円
(89)
経済部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
産
業
政
策
課
115,437,000
ニューフードバレー
推
進
課
38,000,000
113,478,304
商
業
振
興
課
13,343,731,000
13,365,747,032
雇
用
政
策
課
908,632,000
829,241,858
企
業
立
地
課
1,174,997,000
1,177,666,064
15,580,797,000
15,486,133,258
合 計
(90)
調定額
予算現額に
比し増△減
収入済額
(B)
113,478,304 △
1,958,696
△
38,000,000
13,364,060,535
825,649,764 △
1,177,110,839
15,480,299,442 △
執行率
(B)/(A)
98.3%
-
20,329,535
100.2%
82,982,236
90.9%
2,113,839
100.2%
100,497,558
99.4%
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
産
業
政
策
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
課
421,726,000
402,029,811
11,700,000
7,996,189
95.3%
ニューフードバレー
推
進
課
82,828,000
39,230,321
2,400,000
41,197,679
47.4%
商
業
振
興
課
14,644,472,000
14,024,380,035
520,000,000
100,091,965
95.8%
雇
用
政
策
課
1,156,353,000
1,041,605,533
15,500,000
99,247,467
90.1%
企
業
立
地
課
2,263,672,000
1,557,852,862
250,000,000
455,819,138
68.8%
18,569,051,000
17,065,098,562
799,600,000
704,352,438
91.9%
合 計
(91)
3 主 要 施 策
(1)産業情報の受発信
市内の景気動向を独自に把握するため,市内 2,000 事業所を対象とした「景況調査」
を 2 回(9 月,3 月)実施したほか,市内の民間事業所における労働者の賃金や労働
条件等の実態を把握するため,
「賃金労働時間等実態調査」を実施した。併せて,消
費税率引き上げの影響など企業の実態やニーズの把握に努め,これらの調査結果に
ついては産業施策や労働施策の基礎資料とするとともに,市ホームページによる情
報提供を行った。さらに,市内中小企業に本市の助成制度等を積極的に活用しても
らうため,
「ビジネス応援ガイドブック」を発行した。
(2)新潟IPC財団と連携した中小企業支援
中小企業が抱える高度化,専門化する課題の増加に対応するため,本市とともに中
小企業の振興を図る公益財団法人新潟市産業振興財団(新潟IPC財団)への補助
金を拡充した。
同財団ビジネス支援センターの総合相談窓口では,3 名の専門員を中心に,1,200
件を超える各種相談に対応するとともに,様々な分野についてのセミナーを開催し,
利用者からの高い満足度を得ることができた。
ものづくり企業については,技術高度化に関する支援を行ったほか,市場展開を目
指す取り組みに対しては事業計画の立案から商品開発や販路拡大まで一貫的な支援
により対応した。とりわけ,食品関連企業についてはニューフードバレー構想との
連携を図り,商品開発や販路拡大支援において「6 次産業化枠」を新設して,1 次産
品生産者も対象に加えるなど,地元産品の高付加価値化に幅広く取り組んだ。さら
に,域内のメーカー39 社とバイヤー24 社による商談の機会を提供した。
また,新潟地域の産業の活性化を図るため,大手企業や有力バイヤーを域外からも
招致し,地元メーカーなどとのビジネスマッチングを志向した商談型の新潟地域産
業見本市「にいがたBIZ EXPO 2014」を開催し,500 件を超える商談に繋げる
ことができた。
このほか,同財団が,中小企業や大学,公設試験研究機関と産学官による共同体を
組織し提案した研究開発事業が国に採択されたことから,同事業が円滑に実施でき
るよう必要な資金の貸付を行った。
(92)
【ビジネス支援センター等利用実績】
24 年度
25 年度
26 年度
相談・コンサルティング件数
716 件
995 件
1,230 件
ワンコイン・実践セミナー参加数
526 人
440 人
588 人
○新事業創造支援事業
・新潟IPC財団補助金(拡充)
96,397,310 円
・新潟地域産業見本市開催負担金(拡充)
19,000,000 円
・研究開発資金貸付事業費(継続)
104,970,144 円
(3)ニューフードバレー構想の推進
ニューフードバレー構想の実現に向け,
「農商工連携と 6 次産業化の推進」
,
「フー
ドデザインの普及・実践」など 6 つの戦略に沿った取り組みを組織横断的に進めた。
特に平成 26 年度は,アグリパーク(食品加工支援センター)を開設するとともに,
いくとぴあ食花をグランドオープンし,新潟IPC財団ビジネス支援センターや農
業活性化研究センターなど関係機関との連携を深めることで,生産から加工,販売
までの一体的な支援体制を強化した。
また,昨年 5 月には,
「大規模農業の改革拠点」として国家戦略特別区域の区域指
定を受けた。本区域では,
「農業生産法人に係る農地法等の特例」や「農家レストラ
ン設置に係る特例」など 4 つの特定事業について速やかな認定を受けるとともに,
区域指定による呼び水効果を最大限活用し,企業の活力を生かしたアグリプロジェ
クトを複数展開するなど,構想の実現に向けた取り組みを一層進めた。
【特定事業の活用実績】
特定事業
件数
農業生産法人に係る農地法等の特例
2 者(特定事業者数)
農家レストラン設置に係る特例
4 者(特定事業者数)
農業委員会と市町村の事務分担に係る特例
農業への信用保証制度の適用
1 件(農地効率的利用促進審査会
審査件数)
3 件(アグリ特区保証制度資金
活用件数)
(93)
(4)商業振興関係
意欲ある商店街のソフト・ハード両面における取り組みへの積極的な支援を継続
するとともに,地域拠点商業活性化推進事業により,それぞれの「個性あるまちな
か」の活性化を目指す各区の計画策定への支援を行い,市内商業の活性化に努めた。
また,
「がんばるまちなか支援事業」による空き店舗の活用促進のほか,商店街の
省エネ施設導入への重点的な支援にも継続して取り組んだ。
さらに,市内商業関係団体から成る実行委員会による総額 11 億円のプレミアム付
き商品券の発行を支援し,消費税増税後の消費の冷え込みを抑えるよう努めた。
【商店街活性化関連事業実績】
事
業
がんばるまちなか支援事業採択件数
25 年度
26 年度
12 件
12 件
1区
2区
商店街活性化事業活用件数
92 件
75 件
商店街新エネルギー導入推進事業活用件数
18 件
31 件
地域拠点商業活性化計画策定区数
○がんばるまちなか支援事業費(継続)
130,686,602 円
○地域拠点商業活性化推進事業費(継続)
29,033,761 円
○商店街活性化事業費(継続)
44,868,940 円
○商店街新エネルギー導入推進事業費(継続)
68,189,000 円
○プレミアム商品券発行支援事業費(新規)
70,312,000 円
(5)制度融資関係
中小企業者を取り巻く環境は依然厳しい中,開業者の増加により新たな雇用の創出
や地域経済の活性化を図るため,新規開業者を対象とする「中小企業開業資金」に
ついて制度を一部改正し,据え置き期間の延長を行うとともに,保証料補助を拡充
した。
また,障がい者雇用の促進を図るため,既存制度融資に障がい者雇用推進枠を創設
し,保証料補助の拡充と利子補給を行い,障がい者雇用に取り組む中小企業者を支
援した。
さらに,金融支援策として,資金需要の高まる年末から年度末に例年実施している
既存 3 制度の保証料補助の拡充を,消費増税に伴う反動減への対応として 4 月から
年度を通して実施するとともに,1 月からは保証料の全額補助の対象を引き上げる金
(94)
融支援を実施し,資金調達の円滑化を図った。
【新規貸付実績】
25 年度
新規融資件数
26 年度
1,860 件
1,781 件
運転資金 件数
1,352 件
1,311 件
設備資金 件数
508 件
470 件
参考)小規模企業振興資金
774 件
847 件
参考)経営支援特別融資
158 件
122 件
参考)中小企業資金繰り円滑化借換融資
241 件
245 件
64 件
62 件
−
13 件
内訳
参考)中小企業開業資金
参考)障がい者雇用推進枠(一般・小規模企
業振興資金)(26 年度創設)
(6)雇用の拡大と確保
地域の産業や社会情勢等の実情に応じた多様な「人づくり」により,民間企業等
の活力を用い,雇用の拡大などに取り組む地域人づくり事業を実施し,地域人材育
成事業(雇用型)などに取り組み,教育訓練や職場体験研修を一体的に提供しなが
ら,就職までの支援に努めた。
また,女性再就職支援事業(非雇用型)を実施し,女性の再就職に向け,働く上
で必要なビジネスマナーやキャリアを身に付けるためのセミナー等を開催した。
さらに,起業支援型地域雇用創造事業の実施により,起業後 10 年以内の企業やN
POなど,立ち上げ後間もない企業に,地域に根差した事業を委託し,企業の成長
とともに失業者の雇用の場の確保を図った。
若年者に対しての取り組みとしては,Uターン就職をはじめ市内就労の促進を目的
に,市内企業情報等の発信の充実に努めるとともに,社会問題となっている若年無業
者(ニート)に対して,新潟地域若者サポートステーションを核とした関係機関と
のネットワークの強化により効果的な自立支援に努め,実績を上げた。
(95)
【地域人づくり事業の実績】
【雇用型】
事業数
雇用人数
地域人材育成事業
2 事業
130 人
障がい者就職サポート事業
1 事業
2人
障がい者相談支援事業所サポート事業
1 事業
4人
【非雇用型】
事業数
女性再就職支援事業
基本セミナー参加者数
1 事業
再就職者数
26 人
10 人
【起業支援型地域雇用創造事業の実績】
事業数
起業支援型地域雇用創造事業
雇用人数
13 事業
30 人
【新潟地域若者サポートステーション利用実績】
25 年度
26 年度
増 減
来所数(延人数)
8,435 人
4,209 人
△4,226 人
相談件数
2,839 件
2,156 件
△683 件
新規登録者数
242 人
181 人
△61 人
進路決定者数
202 人
169 人
△33 人
※平成 26 年度進路決定者 169 人の内訳:就労 142 人,職業訓練 25 人,進学等 2 人
○地域人づくり事業費(新規)
○起業支援型地域雇用創造事業費(継続)
○市内就労促進事業費(継続)
298,141,150 円
64,413,634 円
3,357,067 円
○新潟地域若者サポートステーション運営事業費(継続) 15,852,469 円
(7)勤労者福祉の充実
公益財団法人新潟市勤労者福祉サービスセンター(ニピイ)への補助を通じ,中小企
業勤労者の福祉の向上を図った。
また,勤労者等の教養,文化,福祉の向上及び健康増進を図るために設置された新
潟勤労者総合福祉センター(新潟テルサ)の適正な管理,運営に努めた。
(96)
【
(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター会員加入状況】
25 年度
事業所数
会員数
26 年度
増 減
1,300 所
1,352 所
52 所
15,585 人
16,400 人
815 人
○公益財団法人新潟市勤労者福祉サービスセンター補助金(継続)
16,293,000 円
○新潟勤労者総合福祉センター管理事業費(継続)
206,025,000 円
(8)企業立地の推進
平成 23 年度から 25 年度までの間,拡充してきた企業立地関連助成金の優遇措置
について,現下の先行き不透明な経済情勢などを鑑み,一部を除きさらに 2 年間延
長することで,市内企業の立地促進と雇用の拡大を図るとともに,活力ある市外企
業に対して本市への誘致活動を行った。
また,企業立地促進法に基づく基本計画において,集積業種に指定した 4 つの業種
のうち,航空機関連産業を中心とした自動車等機械・金属関連産業については,海
外展示会への出展を通じて本市の取り組みをPRしたほか,新潟IPC財団ととも
に,航空機部品の生産体制の構築,生産技術者の育成や無人飛行機システムなどの
研究開発拠点の形成を目的とした地域イノベーション推進センター及び戦略的複合
共同工場を整備し,地域の強みと特性を踏まえた産業の形成,集積に取り組んだ。
○企業立地等緊急対策事業費(拡充)
599,352,000 円
○工業振興条例助成金(継続)
40,739,000 円
○物流施設立地促進事業補助金(継続)
17,385,000 円
○中小企業パワーアップ設備投資応援補助金(新規)
○企業立地促進事業費(継続)
120,122,000 円
13,159,195 円
○地域イノベーション戦略推進事業費(拡充)
672,665,155 円
【補助実績】
(単位:千円)
25 年度
26 年度
前年度比
企業立地等緊急対策事業費
247,716
599,352
351,636
工業振興条例助成金
110,969
40,739
△70,230
7,705
17,385
9,680
−
120,122
120,122
物流施設立地促進事業補助金
中小企業パワーアップ設備
投資応援補助金
(97)
農林水産部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
農
業
政
策
調定額
課
3,448,696,405
3,190,437,845
農業活性化研究
セ
ン
タ
ー
208,000
1,229,209
収入済額
(B)
3,190,437,845 △
1,229,209
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
258,258,560
92.5%
1,021,209
591.0%
農
村
整
備
課
1,236,268,000
938,877,091
938,877,091 △
297,390,909
75.9%
水
産
林
務
課
1,308,030,000
769,225,312
769,225,312 △
538,804,688
58.8%
417,000
671,314
254,314
161.0%
5,993,619,405
4,900,440,771
4,900,440,771 △ 1,093,178,634
81.8%
中 央 卸 売 市 場
食育・花育センター
合 計
671,314
(特別会計)
区 分
調定額
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
中央卸売市場事業会計
1,342,263,000
1,317,268,871
1,317,112,032 △
25,150,968
98.1%
と 畜 場 事 業 会 計
283,692,000
266,064,031
266,064,031 △
17,627,969
93.8%
1,625,955,000
1,583,332,902
1,583,176,063 △
42,778,937
97.4%
合 計
(98)
(単位 円)
予算現額
(A)
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
支出済額
(B)
課
5,219,858,405
4,866,426,982
83,400,000
270,031,423
93.2%
農業活性化研究
セ
ン
タ
ー
166,618,000
141,639,446
10,000,000
14,978,554
85.0%
区 分
農
業
政
策
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
農
村
整
備
課
2,247,925,000
1,926,069,509
88,125,000
233,730,491
85.7%
水
産
林
務
課
1,508,506,000
922,858,499
414,483,000
171,164,501
61.2%
中 央 卸 売 市 場
663,898,000
645,163,000
18,735,000
97.2%
食育・花育センター
245,376,000
220,747,682
24,628,318
90.0%
10,052,181,405
8,722,905,118
733,268,287
86.8%
合 計
596,008,000
(特別会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
支出済額
(B)
中央卸売市場事業会計
1,342,263,000
1,317,110,651
25,152,349
98.1%
と 畜 場 事 業 会 計
283,692,000
266,063,018
17,628,982
93.8%
1,625,955,000
1,583,173,669
42,781,331
97.4%
区 分
合 計
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
(99)
3 主 要 施 策
(1)担 い 手 関 係
がんばる農家支援事業では,意欲ある農業者への支援を引き続き行い,農業経営
の法人化や規模拡大及び複合化などを促進した。
また,関係機関と連携して,青年就農や新規就農者への支援を行うなど,次世代
の有力な担い手の育成に努めた結果,62 名の新規就農者を確保した。
さらに,新たに設けられた農地中間管理事業を活用した人・農地プランを推進し,
担い手への農地集積・集約を進め,農業経営基盤の強化に努めた。
主な実績
25 年度
26 年度
前年度比
認定農業者数
3,122 人
3,317 人
195 人
農業法人数
135 法人
139 法人
4 法人
53.7%
58.3%
4.6%
66 人
62 人
△4 人
認定農業者への農地集積率
新規就農者数
主な実績【助成件数等】
(単位:千円)
25 年度
がんばる農家支援事業
594 件
新規就農者確保・育成促進事業
31 件
機構集積協力金事業
271 件
26 年度
346,619 581 件
18,557
37 件
135,640 127 件
前年度比
333,047
19,110
△13 件 △13,572
6件
553
105,297 △144 件 △30,343
(25 年度は農地集積協力金事業)
青年就農給付金事業
11 件
17,250
○がんばる農家支援事業費(拡充)
○新規就農者確保・育成促進事業費(継続)
○農地中間管理機構事業費(新規)
(100)
21 件
55,000
10 件
37,750
333,046,074 円
19,109,696 円
2,856,082 円
○機構集積協力金事業費(継続)
105,296,800 円
○青年就農給付金事業費(継続)
55,000,000 円
(2)稲 作 関 係
水田を最大限活用した多様な米づくりを推進するため ,米加工業界との直接契約
による需給体制の構築を図ったほか,加工用米や米粉用米,飼料用米の地域内流通
への支援を継続した。
平成 26 年度は国の米制度の見直しを踏まえ,加工用米の複数年契約について加算
措置を設けるなど支援を拡充し,農業と食関連産業が連携し,成長産業として一体
的に発展する新潟ニューフードバレー構想の推進に努めた。
また,水田における転作作物として,大豆 ,飼料作物,地域特産作物などの生産
振興を図り,米の需給調整と水田有効活用の取り組みに努めた。
主な実績
25 年産
大豆,麦,飼料作物作付面積
26 年産
前年度比
1,401 ha
1,308 ha
△93 ha
地域特産作物取組面積
872 ha
851 ha
△21 ha
米粉・飼料用米作付面積
300 ha
196 ha
△104 ha
(うち地域内流通助成対象)
加工用米作付面積
(271 ha)
1,931 ha
2,183 ha
252 ha
(1,467 ha)
(皆増)
722 ha
286 ha
(676 ha)
(皆増)
78 ha
125 ha
47 ha
763 ha
729 ha
△34 ha
75.2 %
88.7 %
13.5%
(うち複数年契約面積)
地域内流通助成対象
436 ha
(うち複数年契約加算助成)
多収穫米・新形質米供給加算
不作付地の面積
コシヒカリの一等米比率
( 171ha) (△100 ha)
○田んぼフル活用促進事業費(継続)
314,866,000 円
○多様な米づくり推進事業費(拡充)
115,501,500 円
(3)園芸作物関係
園芸作物の安定生産を促進するため ,新潟市野菜安定供給資金協会による価格差
補てん金措置などで園芸産地の育成強化に努めるとともに,がんばる農家支援事業
により施設の被覆資材への支援を行うことで ,施設園芸農家の経営安定を図った。
(101)
主な実績【助成件数等】
(単位:千円)
25 年度
26 年度
前年度比
(再掲)がんばる農家
支援事業(省エネル
167 件
117,951
154 件
69,702
△13 件
△48,249
ギー対策支援分)
○新潟市野菜安定供給資金協会負担金(継続)
203,028 円
○(再掲)がんばる農家支援事業費(省エネルギー対策支援分)
69,702,000 円
(4)安心・安全な農産物の供給関係
持続可能な環境保全型農業を推進するため,化学肥料と化学合成農薬を慣行の 5
割以上減ずる 5 割減減栽培や,生分解性マルチをはじめとした資源循環型農業資材
などへの助成を行った。
また,5 割減減栽培と併せて,地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農
活動を行うエコファーマーへの取り組みを支援した。
主な実績
25 年度
26 年度
前年度比
5 割減減栽培面積
7,199 ha
7,171 ha
△28 ha
エコファーマー人数
3,108 人
3,033 人
△75 人
○環境と人にやさしい農業支援事業費(継続)
67,111,626 円
○環境保全型農業直接支払交付金事業費(継続)
4,340,830 円
○農業用廃プラスチックリサイクル処理推進事業費(継続)
4,736,000 円
(5)畜 産 関 係
家畜伝染病予防のための予防注射・伝染病検査などに対し助成を継続した。
また,家畜排せつ物法に基づく堆肥化施設の修繕メニューを拡充し,畜産施設の環
境整備を図るとともに,畜産農家の経営安定に努めた。
○畜産振興事業費(拡充)
(102)
6,881,345 円
(6)6 次産業化・農商工連携の支援関係
農業者の所得向上,農産物の差別化・付加価値向上を目指し,6 次産業化・農商工
連携に取り組む農業者や食品関連企業に対し,
(公財)新潟市産業振興財団(新潟I
PC財団)と連携して相談,セミナーを行った。
また,新規に 6 次産業化・農商工連携支援補助金を設け,機械・施設整備や販売
拡大に関する取り組みに助成を行い,新商品開発等の新事業展開を支援した。
さらに,
(公財)食の新潟国際賞財団と連携し,研究者や若手農業者による 6 次産
業化ネットワーク構築を進めるとともに,柿葉の機能性成分に着目し,農業者の所
得向上や市民の健康増進につながる取り組みとして柿葉茶の機能性を調査した。
主な実績
25 年度
相談対応件数
セミナー開催回数(参加者数)
26 年度
101 件
前年度比
162 件
61 件
9回
(214 人) 14 回(274 人)
5 回(60 人)
新商品開発件数
-
5件
皆増
(新潟IPC財団食のマーケ
ットイン支援事業分)
主な実績【6 次産業化・農商工連携支援補助金助成実績】
25 年度
(単位:千円)
26 年度
前年度比
機械・施設整備支援
‐
‐ 11 件
3,663 皆増
皆増
販売支援
‐
‐ 11 件
4,370 皆増
皆増
計
‐
‐ 22 件
8,033 皆増
皆増
主な実績【6 次産業化ネットワーク実績(26 年度実施分)
】
26 年度
セミナー開催回数(参加者数)
備 考
6 件(232 人)
新潟食ネット
フードイノベーションネット
ワーク
地元農産品の機能性調査
○6 次産業化サポート事業費(拡充)
25 団体 大学,行政,財団,企業等
88 人 農業者 45 人,食品販売者 34 人
その他 9 人
1 品目 柿葉
15,288,834 円
(103)
(7)農業活性化研究センター研究関係
農業の成長産業化を目指し,農業者に近い研究機関として,栽培技術上の課題解
決に向けた栽培実証試験を実施したほか,
(公社)東京生薬協会との連携協定に基づ
き,薬用植物の試験栽培等を実施した。また,本市農産物のブランド化や企業等の
ニーズに対応した農作物の育成,加工品の開発を図るため,新潟大学,新潟薬科大
学と共同研究を進めるとともに,遺伝子情報とマーケティングの両視点からの品種改良
やブランディングに取り組むため,東京大学発ベンチャー企業等と連携協定を締結し,枝
豆のゲノム解析を実施した。
さらに,農産物の安定生産,品質向上,過剰施肥の防止による環境への負担軽減
を図ることを目的に,田畑の土壌分析を実施し,分析結果に基づいた適正な施肥管
理を指導することで農業者を支援した。
主な実績【栽培実証試験】
25 年度
26 年度
前年度比
野菜課題数
8 課題
7 課題
△1 課題
花き課題数
9 課題
5 課題
△4 課題
果樹課題数
2 課題
1 課題
△1 課題
−
2 課題
皆増
19 課題
15 課題
△4 課題
薬用植物課題数
計
主な実績【大学等との共同研究】
新潟大学
25 年度
26 年度
1 課題
1 課題
備 考
前年度比
− 「新形質米の生育・品質特性の検
証」
新潟薬科大学
2 課題
2 課題
− 「新規デンプン形質を有するソ
バの開発」
,
「薬用植物の試験栽培
及び植物工場における実証栽培
等の検討」
東京 大学発 ベ
−
1 課題
皆増 「農産物高付加価値化プロジェ
クト」
ンチャー企業等
計
(104)
3 課題
4 課題
1 課題
主な実績【土壌分析】
依頼件数
25 年度
26 年度
前年度比
262 件
438 件
176 件
備 考
83 件 水田
355 件 水田以外
(野菜,果樹,花き)
○農業活性化研究センター研究費(拡充)
26,035,127 円
○農産物高付加価値化推進事業費(新規)
3,000,000 円
(8)食と花の発信関係
第 6 回食の国際見本市「フードメッセ にいがた」と第 7 回食の国際シンポジウ
ム「フードフォーカス にいがた」を 3 回目となる食の新潟国際賞と同時開催した
ほか,新潟市食と花の銘産品であるクリスマスローズの展示やセミナーなどを開催
し,本市が誇る食と花の魅力を国内外に発信した。
食と花の銘産品については,生産者のブランド化に向けた取り組み等へ助成を行
うとともに,銘産品をはじめとする本市の優れた食と花の総合的なPRに努めた。
また,首都圏・関西圏を中心とした県外に向けてスーパーマーケットや百貨店等
と連携し,新潟市産農産物の販路の確保に努めた。
さらに,農産物輸出については,台湾において現地高級スーパーでの PR 即売会を
実施し,シンガポールにおいては,現地バイヤーとの商談会を実施し販路開拓を行
った。
主な実績
食の国際見本市ビジネス来場者数
首都圏・関西圏での新潟市産農産物の販売店
25 年度
26 年度
前年度比
7,560 人
7,262 人
△298 人
17 店舗
18 店舗
1 店舗
385 トン
353 トン
△32 トン
舗数(連携取組分)
新潟市産米新規需要米(輸出米)取組計画
○食と花の世界フォーラム経費(継続)
64,393,901 円
○地産外商推進事業費(継続)
3,759,097 円
○農産物輸出促進事業費(継続)
2,018,652 円
(105)
(9)農村・都市交流施設整備関係
本市が誇る農産品の魅力を市内・外に発信し,市民が農業に親しむ場を提供し,
併せて,農業の 6 次産業化を推進する拠点として,食と花の交流センター及びアグ
リパークの整備を行い,平成 26 年 6 月にオープンした。
主な実績
26 年度
オープン日
食と花の交流センター来場者数
402,627 人
平成 26 年 6 月 21 日
アグリパーク来場者数
221,219 人
平成 26 年 6 月 28 日
○食と花の交流センター整備事業費(継続)
1,597,949,849 円
○アグリパーク整備事業費(継続)
1,187,964,222 円
(10)農業生産基盤の整備関係
農地集積の加速や農業の高付加価値化などにより農業の体質を強化するため,農
地の大区画化,農地の湛水被害を未然に防止する広域的な排水施設の整備や施設不
良による農業用水不足の改善など農業生産基盤整備を国・県・土地改良区と連携し
ながら進めるとともに,小規模な農業水利施設の改修といったきめ細かい取り組み
に対しても支援し,農家負担の軽減を図った。また,老朽化が進む農業用施設の保
全のため,長寿命化対策に向けた取り組みを進めた。
さらに,水田からの雨水流出を抑制するため,田んぼダムの活用を引き続き支援
し,農地や市街地の湛水被害の軽減に努めるとともに,土地改良区と連携し,田ん
ぼダムによる被害軽減効果の検証や維持管理の検討を行うなどの啓発普及に努めた
結果,農家の防災意識が高まり,取り組み面積は5,044haに広がった。
主な実績
25 年度
田んぼダム取り組み面積
(106)
5,014ha
26 年度
前年度比
5,044ha
○国・県営土地改良事業費等負担金(継続)
578,863,885 円
○土地改良事業費等負担金・補助金(継続)
68,260,954 円
○農業基盤整備促進事業費(継続)
80,554,280 円
30ha
○田んぼダム利活用促進事業費(継続)
3,696,300 円
○農業土木支援事業費(継続)
31,074,780 円
(11)農村環境の整備関係
農村環境の広域的な保全と地域づくりを推進するため,農地の保全活動や農村集
落の景観保全・活性化の取り組みに対して支援を行った。その結果,農地の保全活
動組織は8行政区176組織に,対象農地は25,149haに広がり,農村地域での農地保全,
環境保全の意識が高まった。
農業用排水路については,排水が住宅地から多く流入する区間を引き続き改修し
た。また,信濃川から取水した環境用水を活用して,各排水路の水質浄化に努め,
目標水質である化学的酸素要求量(COD)5㎎/l以下を継続して達成することができ
た。
主な実績
25 年度
農地の保全活動対象農地
19,438ha
26 年度
前年度比
25,149ha
○農村排水等整備事業費(継続)
○多面的機能支払交付金事業費(拡充)
5,711ha
8,368,553 円
357,574,866 円
○環境用水利活用促進事業費(継続)
7,359,482 円
○田園環境保全事業費(継続)
2,344,984 円
(12)水産振興関係
各種種苗放流などを行い水産資源の維持・増大に努めたほか,水産業振興資金預
託による漁業者への経営支援,海や浜に親しむイベントの開催や自然を育む「守(も)
り人」の活動支援を行った。
また,老朽化した旧水産会館の解体を行ったほか,合併建設計画に基づき,西蒲
区間瀬地区の埋立地について,整備工事などを行った。
○水産施設撤去事業費
○水産資源特産化事業費(継続)
75,282,266 円
4,951,301 円
(107)
○水産業振興資金貸付金(継続)
90,000,000 円
○あそべる浜づくり・守り人活動支援事業費(継続)
○間瀬海岸埋立地整備事業費
1,558,782 円
285,325,600 円
(13)漁港整備関係
新川漁港において北防砂堤改良などの工事を行い,漁業基盤の整備を進めた。
また,漁港施設の長寿命化を図るため,新川漁港においては東第 1 防波堤などの
長寿命化実施設計を,松浜漁港と巻漁港においては,機能保全計画策定を行った。
主な実績
・26 年度事業概要 新川漁港:北防砂堤改良 60.0m,航路浚渫 6,300 ㎡など
松浜漁港・巻漁港:機能保全計画策定
○新川漁港機能強化事業費(継続)
95,594,200 円
○水産物供給基盤機能保全事業費(継続)
29,574,720 円
(14)漁港施設災害復旧関係
平成 24 年 4 月 3 日から 4 日にかけての暴風により北防砂堤が崩落した新川漁港に
おいて,引き続き北防砂堤の復旧工事を行った。
○新川漁港災害復旧事業費
97,026,250 円
(15)保安林の整備及び林業関係
林業・保安林関係では ,適正な森林管理と林業振興のため林道の舗装や林業専用
道の整備を行ったほか,松くい虫の被害増加に対応するため徹底した防除を行うと
ともに保安林内の維持管理を行い,森林の環境整備に努めた。
主な実績
・林道整備:林道灰ヶ沢線 【秋葉区】
(舗装延長 73m,舗装進捗率 100.0%)
・林業専用道整備:小口秋葉線【秋葉区】
(開設延長 586m)
(108)
主な実績【松くい虫駆除実績】
25 年度
駆
除
本
数
24,355 本
26 年度
19,785 本
○保安林維持管理費(継続)
前年度比
△4,570 本
4,134,024 円
○松くい虫防除対策事業費(拡充)
142,434,200 円
○林道整備事業費
3,194,640 円
○森林保全事業費
10,447,920 円
(16)教育ファーム推進関係
将来を担う子どもたちや市民に農業への理解を深めてもらうため,学校教育田の
設置に対する助成や,農業体験教室などを実施するとともに,教育委員会と連携し,
学習と農業体験が結びついた農業体験学習プログラム「アグリ・スタディ・プログ
ラム」を推進した。
主な実績【市内の園・校の延べ実施数(うち小学校数)
】
25 年度
子ども農山漁村交流プロジェクト
学校教育田設置数
9(9)
75(70)
26 年度
前年度比
6(6) △3(△3)
85(79)
10(9)
いくとぴあ食花(団体体験プログラム除く)
−
4(1)
皆増
アグリパーク
宿泊
−
22(16)
皆増
日帰り
−
71(56)
皆増
84(79) 188(158)
104(79)
計
○新潟発 わくわく教育ファーム推進事業(拡充)
28,258,387 円
(17)食と花の交流推進関係
食育・花育センターにおいて,食と花を一体的に学ぶことができるプログラムを
提供するとともに,本市が誇る食や花を活かした季節ごとのイベントなどを「いく
(109)
とぴあ食花」各施設と連携し実施した結果,43 万人を超える来場者数となり,食育・
花育の推進につながった。
主な実績
食育・花育センター来場者数
団体体験プログラム実施団体数
25 年度
26 年度
350,612 人
430,464 人
79,852 人
69 団体
72 団体
3 団体
○食と花の交流推進事業費(継続)
前年度比
8,763,223 円
(18)食育推進関係
本市で生産される米や旬の食材を活かした日本型食生活を柱とする「にいがた流
食生活」の実践に向けた取り組みとして,食育・花育センターにおいて季節の料理
教室や食育体験プログラムなどを実施した。
また,市民の健全な食生活の実践を促すため,飲食店や小売店と連携した「食育
の日」の取り組みや,食育マスターの派遣による地域の食育活動の支援を行うなど,
食育の普及啓発に努めた。
主な実績
25 年度
食育・花育センターにおける「にい
がた流 食生活」実践事業回数
食育に関心のある市民の割合
飲食店における食育メニューの提供
小売店における食育の取り組み
食育マスターの登録(累計)
前年度比
151 回
167 回
16 回
75.8%
75.2%
△0.6%
16 社 24 店舗 16 社 25 店舗
0 社 1 店舗
7 社 71 店舗 11 社 82 店舗
4 社 11 店舗
個人
33 人
52 人
19 人
団体
8 団体
8 団体
−
75 回
119 回
44 回
食育マスター派遣回数
(110)
26 年度
○「にいがた流 食生活」実践事業費(継続)
4,674,136 円
○食育推進計画推進事業費(継続)
3,604,336 円
(19)花育推進関係
食育・花育センターのアトリウム,屋外見本園など園内展示植物の栽培管理をは
じめ,各種講習会,展示会の開催や園芸相談を通して,市民が家庭や地域で花や緑
に親しめるよう支援を行った。
また,花育マスターの派遣,花育総合情報サイトの運営,情報誌「花育通信」の
発行や,花の生産・流通・販売団体との連携により,市内産の花のPR展示や産地
見学ツアーを行うなど,花育の普及・啓発に努めた。
主な実績
25 年度
講習会・展示会開催数
花育マスターの登録(累計)
花育マスター派遣回数
花育通信の発行
26 年度
前年度比
82 回
82 回
−
100 人
118 人
18 人
85 回
117 回
32 回
4回
4回
−
○花育推進事業費(継続)
8,446,394 円
(20)中央卸売市場事業会計
関係業者とともに流通の適正化に努め,市民への安全で新鮮な青果物・水産物・
花きの安定供給を行った。
平成 26 年度の取扱高及び前年度比較は次のとおりである。
【青 果】
25 年度
野菜
果実
加工品その他
計
26 年度
前年度比
70,206 トン
66,114 トン
△4,092 トン
14,962,018 千円
14,378,592 千円
△583,426 千円
32,173 トン
31,602 トン
△571 トン
8,829,690 千円
8,894,994 千円
65,304 千円
235 トン
225 トン
△10 トン
184,560 千円
189,665 千円
5,105 千円
102,614 トン
97,941 トン
△4,673 トン
23,976,268 千円
23,463,251 千円
△513,017 千円
(111)
【水 産】
25 年度
生鮮水産物
冷凍水産物
前年度比
23,720 トン
22,576 トン
△1,144 トン
17,691,029 千円
17,879,201 千円
188,172 千円
18,904 トン
16,806 トン
△2,098 トン
15,790,650 千円
15,981,230 千円
190,580 千円
8,367 トン
7,743 トン
△624 トン
9,901,415 千円
10,011,507 千円
110,092 千円
50,991 トン
47,125 トン
△3,866 トン
43,383,094 千円
43,871,938 千円
488,844 千円
塩干・加工品
その他
計
26 年度
【花 き】
25 年度
切花
鉢物
計
26 年度
前年度比
489,260 百本
465,037 百本
△24,223 百本
3,038,745 千円
2,980,607 千円
△58,138 千円
1,747,337 鉢
1,896,587 鉢
149,250 鉢
355,744 千円
368,412 千円
12,668 千円
489,260 百本
465,037 百本
△24,223 百本
1,747,337 鉢
1,896,587 鉢
149,250 鉢
3,394,489 千円
3,349,019 千円
△45,470 千円
(21)と畜場事業会計
安心・安全な食肉の供給のため,食肉センターの適正な管理・運営に努めた。
なお,豚処理頭数は,PED(豚流行性下痢)発生のため減少した。
主な実績
25 年度
26 年度
牛処理頭数
1,005 頭
921 頭
△84 頭
豚処理頭数
222,777 頭
208,745 頭
△14,032 頭
○食肉センターの管理運営費(継続)
○食肉センター施設設備改善事業費(継続)
(112)
前年度比
179,757,007 円
51,656,940 円
(113)
都市政策部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
都
市
計
画
収入済額
(B)
執行率
(B)/(A)
予算現額に
比し増△減
課
27,583,000
25,917,440
25,812,340 △
1,770,660
93.6%
まちづくり推進課
312,930,050
228,800,906
206,497,705 △
106,432,345
66.0%
都市交通政策課
106,029,000
101,231,572
101,231,572 △
4,797,428
95.5%
新 交 通 推 進 課
782,229,000
559,389,687
442,610,753 △
339,618,247
56.6%
港
174,755,000
172,489,601
172,489,601 △
2,265,399
98.7%
17,920,415,868
14,151,048,919
9,499,348,004 △ 8,421,067,864
53.0%
湾
課
新 潟 駅 周 辺
整 備 事 務 所
技術管理センター
技 術 管 理 課
合 計
(114)
調定額
20
19,323,941,918
15,238,878,145
20
20
皆増
10,447,989,995 △ 8,875,951,923
54.1%
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
都
課
232,920,000
224,132,345
まちづくり推進課
642,744,050
528,952,988
都市交通政策課
606,513,000
新 交 通 推 進 課
港
市
計
画
支出済額
(B)
湾
課
新 潟 駅 周 辺
整 備 事 務 所
技術管理センター
技 術 管 理 課
合 計
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
8,787,655
96.2%
77,264,000
36,527,062
82.3%
554,240,034
8,334,000
43,938,966
91.4%
1,017,253,000
583,637,426
328,406,496
105,209,078
57.4%
438,415,000
405,342,289
33,072,711
92.5%
18,249,133,868
9,660,714,058
8,336,570
52.9%
286,682,000
275,704,970
10,977,030
96.2%
21,473,660,918
12,232,724,110
246,849,072
57.0%
8,580,083,240
8,994,087,736
(115)
3 主 要 施 策
(1)都市計画事業関係
新潟市都市計画基本方針に掲げる「田園に包まれた多核連携型都市」の実現に向
け,都市づくりの 3 つの制度により,各地区での具体的なまちづくりについて,協
議・検討を進めた。
また,おおむね 5 年ごとに都市の現状を把握する都市計画基礎調査を平成 24 年度
から実施しており,平成 26 年度は土地の利用状況や非可住地の現況把握などを行っ
た。
○政令市都市計画推進事業費(継続)
11,203,920 円
(2)まちづくり推進事業関係
訪れる人々がその魅力を楽しみながら回遊できるよう,
「古町花街・白壁通り」地
区においては,みなとまち新潟の歴史と風情が感じられる石畳み舗装など,
「萬代橋
周辺」地区では,万代島緑地公衆用トイレの設置や歩行者空間整備など,魅力あふ
れるまちなかの都市空間の創出に取り組むとともに,都心軸の萬代橋や柾谷小路鏡
橋交差点脇ではイルミネーションを実施し,夜のにぎわいの演出づくりにも取り組
んだ。
また,鳥屋野潟南部開発地区の総合スポーツゾーンにおいて,事業主体である県
とともに,0.3ha の用地取得や野球場西側芝生広場整備など,引き続き公園整備を推
進した。
さらに,良好な市街地の形成を図るため,3 地区の組合施行土地区画整理事業に
対し,公共施設の整備費用について助成を行った結果,各土地区画整理事業の公共
施設の整備をはじめとする造成工事が完了し,各地区における特色ある新しいまち
づくりが進められた。
○まちなかの魅力創出事業費(継続)
○県立鳥屋野潟公園整備事業費負担金(継続)
○土地区画整理事業助成金(継続)
(116)
154,012,947 円
70,266,167 円
196,074,000 円
(3)都市交通政策関係
生活交通の確保・維持のため,地元組織が主体となって取り組む住民バスの支援や,
区バスの運行などを行ったほか,地域の実情や特性に応じ,デマンド交通などの社
会実験を行いながら,生活交通の強化のための再構築を積極的に行った。
都心アクセスの強化など交通システムの高度化のため,JR越後線の増便とあわせ,
JR駅周辺におけるパークアンドライドやフィーダーバス運行のほか,南区方面の
深夜バスの運行を行った。
また,バス停上屋の整備や総合交通情報案内の運営などを行い,更なるバスの利便
性向上に努めたほか,高齢者おでかけ支援の実験や公共交通利用によるまちなかの
活性化支援を商店街と連携して実施し,利用促進に取り組んだ。
都心部の移動円滑化については,平成 27 年のBRT開業に向け,連節バス 4 台の
製造を進めるとともに,市役所や青山の交通結節点などの整備を進めた。
また,これまで市に寄せられた意見をもとに説明パンフレットを作成し,バス車内
で利用者へ配布するなど,さらなる市民合意形成に努めた。
○生活交通確保維持事業費(継続)
241,556,056 円
○交通システム高度化事業費(継続)
176,781,241 円
○新たな交通推進事業費(継続)
476,281,730 円
(4)港湾関連事業
新潟港の利用活性化を図るため,新潟港からコンテナで輸出を行う荷主への支援,
日本海横断航路再開に向けた関係者との調整,港湾施設の機能強化に向けた要望活
動を実施した。自治体連携事業では,物流展への出展やマーケット開拓セミナーを
開催し,クルーズ客船誘致では,新潟県と連携して外国船社の招請や客船寄港時の
歓送迎を実施したほか,セールスや会合を通じ新潟港のPRと情報収集を行った。
また,開港 150 周年に向けた港のにぎわいづくりを目的に,新潟西港周辺部で市
民団体等が実施するイベント活動への補助制度を創設し,目標 15 件に対し 12 件の交
付を行った。
さらに,新潟港海岸の利用を促進し海辺のにぎわいを創出するため,新潟西海岸
及び松浜海岸で開催されたイベントに対し補助を行った。
(117)
○新潟港利用活性化推進事業費(継続)
9,661,816 円
○万代島にぎわい空間の創造事業費(継続)
29,955,010 円
○新潟港海岸ビーチふれあい事業費(継続)
901,794 円
(5)空港事業関係
新潟空港の利用促進については,航空会社が行うPR事業への支援を行ったほか,
関係機関と連携して官民一体となった広域的なプロモーション活動を実施し,既存
路線の維持・拡充と新規路線開設に向けて取り組んだ。
また,空港整備については,国が行う滑走路改良などの事業費の一部を負担し空
港機能の改善,強化の促進を図った。
空港周辺環境対策については,住宅の空調機器更新工事及び,空調機の稼働にか
かる電気料,防音サッシの修理費に助成したほか,県とともに「新潟空港周辺まち
づくり協議会」を開催し,地域住民と意見交換を行うなど,周辺環境対策関連施策
の推進を図った。
○新潟空港利用活性化事業費(継続)
44,123,870 円
○新潟空港整備事業費負担金(継続)
132,801,262 円
○新潟空港周辺環境対策事業費(継続)
57,347,148 円
(6)新潟駅周辺整備事業関係
新潟市都市計画基本方針に掲げる「日本海拠点都市」の実現に向けて,拠点性向
上・機能強化を図るため,新潟駅周辺地区の整備を進めてきた。
鉄道在来線高架化を行う連続立体交差事業については,駅部高架橋及び高架電留
線の築造工事などを進めたほか,未着手区間で工事を進めるため,越後線仮線路を
整備し,供用を開始した。
また,白山駅周辺整備事業については,駅前広場の整備や寄居浜女池線の道路整
備を進めた。
さらに,幹線道路整備事業については,新潟鳥屋野線,出来島上木戸線の電線類
地中化を含む道路整備などを進めたほか,新たな交通システム(BRT)の開業に
向けた万代広場の部分整備を進めた。
(118)
用地取得状況
対象件数
25 年度まで
用地取得件数(地権者数)
372 件
341 件
地権者数における用地取得進捗率
−
91.7%
26 年度
0件
(累計 341 件)
91.7%
電線類地中化工事状況
新潟駅周辺地区内計画路線に
対する整備率
計画延長
4,244m
25 年度までの整備延長 26 年度整備延長
1,275m(30.0%)
○連続立体交差事業費(継続)
614m(14.5%)
(累計 1,889m)
8,252,016,907 円
○白山駅周辺整備事業費(継続)
597,617,430 円
○幹線道路の整備事業費(道路・街路)
(継続)
663,562,751 円
(119)
建築部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
住 環 境 政 策 課
3,410,180,160
3,462,429,923
課
104,756,000
105,933,936
公 共 建 築 第 1課
2,376,538,000
1,547,328,550
5,891,474,160
5,115,692,409
建
築
行
政
合 計
(120)
調定額
収入済額
(B)
3,359,650,284 △
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
50,529,876
98.5%
1,177,936
101.1%
1,547,328,550 △
829,209,450
65.1%
5,012,912,770 △
878,561,390
85.1%
105,933,936
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
支出済額
(B)
2,843,804,160
2,741,720,920
102,083,240
96.4%
課
322,506,000
315,207,730
7,298,270
97.7%
公 共 建 築 第 1課
2,989,456,000
2,190,508,353
697,600,000
101,347,647
73.3%
6,155,766,160
5,247,437,003
697,600,000
210,729,157
85.2%
区 分
住 環 境 政 策 課
建
築
行
政
合 計
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
(121)
3 主 要 施 策
(1) にいがた住まい環境基本計画の策定
にいがた未来ビジョン(新潟市総合計画)の策定を踏まえ,本市における住宅施
策を総合的かつ計画的に推進していくため現行の計画を改定し,
「にいがた住まい環
境基本計画(新潟市住生活基本計画)
」を策定した。
(計画期間:平成 27 年度から平成 34 年度の 8 年間)
○にいがた住まい環境基本計画策定事業費
4,988,760 円
(2) 市営住宅の整備
市営住宅の整備については,計画的な建替え等を行うとともに,既存ストックの有
効活用を図るため改修工事を実施し,入居者の安心・安全で住みやすい環境づくり
を推進した。
市営住宅の建設については,合併建設計画に基づき,江南区において,平成 25 年
度から継続事業で実施してきた,亀田向陽住宅(シルバーハウジング 24 戸,子育て
世帯向け住宅 47 戸)の整備を完了した。また,西蒲区においては,巻 1 区第 1・2
住宅,巻 12 区住宅を巻1区住宅(12 戸)に移転集約する建替え工事を完了した。そ
のほかに,耐用年数を経過し,老朽化した物見山第1住宅(8 戸)の建替え工事を完
了した。
市営住宅の改善については,市営住宅ストック改善事業として外壁改修工事,屋上
防水改修工事等を実施した。
○市営住宅の建設事業費
1,082,761,989 円
○市営住宅の改善事業費
246,797,280 円
(3)温室効果ガスの削減への取り組み
住宅への太陽エネルギー設備や省エネ設備の導入に要する費用の一部を助成し,エ
ネルギーの安定的な供給と二酸化炭素排出量の削減に寄与するとともに,環境先進
都市の構築に向けた市民一人ひとりの省エネルギー及び環境保全に対する意識の醸
成を図った。
(122)
エコ住宅・エコリフォーム促進事業実績
事業費
(単位:千円)
年間二酸化炭素排出削減量
計 画
213,000
1,780 t
実 績
171,095
1,442 t
○エコ住宅・エコリフォーム促進事業費
171,094,796 円
(4)高齢者・子育て世帯を支援する住環境整備
超高齢社会のなか,既存住宅のバリアフリー化や省エネ化工事,そして居住環境を
改善するリフォーム工事費用の一部について助成を行った。
特に,子育て世帯や,子育て世帯と親世帯との同居・近居のためのリフォーム工事
を手厚く支援することで,子どもを安心して産み育てられ,高齢者等が安心して暮
らせる住環境の整備に貢献した。
健幸すまいリフォーム支援事業実績
事業費
(単位:千円)
件数
一般
子育て
近居
同居
計 画
387,000
3,300 件
2,430 件
310 件
180 件
380 件
実 績
374,764
3,223 件
2,247 件
434 件
167 件
375 件
○健幸すまいリフォーム支援事業費
374,764,060 円
(5)空き家の活用
「住み替え活用タイプ」
,
「福祉活動活用タイプ」及び「文化活動活用タイプ」とい
った本市が進める施策において空き家を活用する場合に,そのリフォーム費用の一
部を助成するモデル事業を実施し,良好な住環境の創出に寄与するとともに空き家
の活用促進を図った。
空き家活用リフォーム推進モデル事業実績
事業費
件数
(単位:千円)
住み替え
福祉活動
文化活動
計 画
11,713
20 件
14 件
5件
1件
実 績
9,543
15 件
10 件
4件
1件
(123)
○空き家活用リフォーム推進モデル事業費
9,542,812 円
また,地域の課題でもある空き家について,地域住民の主体的な取り組みによる空
き家の調査研究やその活用などに係る経費を支援するモデル事業を実施し,空き家
を資源としたまちづくりや地域活動の促進に寄与した。
地域提案型空き家活用モデル事業実績
事業費
件数
(単位:千円)
調査研究
活用
跡地活用
計 画
9,940
18 件
8件
5件
5件
実 績
4,477
16 件
10 件
1件
5件
○地域提案型空き家活用モデル事業費
4,477,399 円
(6)安心・安全な建築物への取り組み
公共建築物の耐震化については,
「新潟市建築物耐震改修促進計画」に基づき,避
難所に指定された建築物,災害時に応急対策活動の拠点となる建築物など防災上重
要な建築物及び多数の人が利用する特定建築物を「避難・防災拠点」と位置づけ,
平成 26 年度は社会福祉施設や保育園の耐震診断を実施し,すべての対象建築物につ
いて診断を完了した。また,補強が必要と診断された応急対策施設や市営住宅につ
いて,耐震設計及び耐震補強工事を実施し,耐震化率 95.8%を達成した。
民間建築物については,木造戸建住宅や分譲マンション,不特定多数の人が利用す
る大規模な建築物について耐震診断費用を助成し,災害に強い安心・安全なまちづ
くりを進めた。さらに,木造戸建住宅については,耐震診断に加えて耐震設計と耐
震改修工事費用に対しても助成を行い,すまいの耐震化を進めた。このほか,すま
いの地震対策に関するリーフレットの配布などにより,地震対策の重要性を広く周
知することで,市民の耐震化に対する意識の醸成を図った。
民間建築物のアスベスト対策については,含有調査や除去にかかる費用を助成す
ることで,アスベスト飛散による環境汚染や市民の健康被害の防止を図った。
また,マンション共用部分のバリアフリー化に係る工事費用の一部を助成し,誰も
が暮らしやすい良質なマンションストックの形成を図った。
公共建築物保全適正化推進事業については,施設整備のガイドラインである「長寿
命化指針」を策定し,公共施設の効率的な財産経営に向けた取り組みを進めた。
(124)
公共建築物(避難・防災拠点)耐震改修工事等実績 (単位:千円)
事業費
棟数
耐震性
有
無
耐
震
診
断
3,153
4棟
耐
震
設
計
123,850
34 棟
耐 震 補 強 工 事
1,541,504
30 棟
1棟
公共建築物(避難・防災拠点)耐震化の推移
年
3棟
(単位:%)
度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
耐震化率
74.9
79.1
80.6
82.5
84.3
88.5
92.5
95.8
※将来計画のある施設を除く
民間建築物耐震改修工事等助成実績
(単位:千円)
特定建築物
木造住宅
件数
特定建築物
(幼稚園・保育園) (診断義務付け建築物)
助成額
耐
震
診
断 294 件
25,615
耐
震
設
計
25 件
2,500
耐 震 改 修 工 事
25 件
25,990
建替え耐震化工事
30 件
10,200
促 進リフォーム工事
26 件
4,920
耐震シェルター・防災ベッド
1件
260
家具転倒防止工事
13 件
74
件数
3件
助成額
3,857
件数
4件
助成額
34,799
分譲マンション耐震改修等助成実績(単位:千円)
件数
予
備
診
断
1件
助成額
140
民間建築物アスベスト除去等助成実績
件数(除去面積)
(単位:千円)
助成額
アスベスト含有調査
11 件
803
アスベスト除去工事
2 件(853.91 ㎡)
10,000
(125)
マンション共用部分バリアフリー化支援助成実績
件数
マンション共用部分
バリアフリー化支援
12 件
○避難・防災拠点耐震化事業費(公共建築物)
○住宅・建築物耐震改修等補助事業費
○民間建築物アスベスト除去工事等補助事業費
○マンション共用部分バリアフリー化支援事業費
○公共建築物保全適正化推進事業費
(126)
(単位:千円)
助成額
5,835
1,713,098,289 円
112,572,243 円
14,661,133 円
5,835,000 円
22,108,680 円
(127)
土木部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
土
木
総
務
課
4,814,906,253
4,302,889,343
道
路
計
画
課
13,544,581,849
11,691,119,529
公
園
水
辺
課
1,225,883,000
1,006,882,302
19,585,371,102
17,000,891,174
合 計
(128)
調定額
収入済額
(B)
4,202,734,509 △
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
612,171,744
87.3%
11,279,021,852 △ 2,265,559,997
83.3%
1,006,882,302 △
219,000,698
82.1%
16,488,638,663 △ 3,096,732,439
84.2%
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
土
木
総
務
課
10,133,266,253
9,219,386,979
767,434,680
146,444,594
91.0%
道
路
計
画
課
13,885,334,849
11,728,914,791
1,799,483,206
356,936,852
84.5%
公
園
水
辺
課
1,679,160,000
1,447,354,465
209,067,000
22,738,535
86.2%
25,697,761,102
22,395,656,235
2,775,984,886
526,119,981
87.2%
合 計
(129)
3 主 要 施 策
(1)道路整備事業
交通アクセス向上,交通混雑の緩和・解消,防災機能の向上を目的に新潟中央環
状道路などの幹線道路網やスマートICの整備を進めるとともに,公共交通で移動
しやすいまちづくりを進めるため,内野駅などにおいて利用環境の整備を推進した。
また,安全で快適な歩行空間の確保や都市景観の向上などを目的に歩道の整備や
無電柱化などの進捗を図った。
その結果,
(都)網川原線,
(市)鯵潟古川線,
(市)南 7-214 号線などの供用を開
始した。
○道路新設改良費
○街路事業費
8,411,198,590 円
748,078,747 円
(2)道路橋りょう維持事業
安心・安全な道路交通の確保と生活環境の向上を図るため,舗装・側溝などについ
て,緊急性を考慮した適切な維持補修を行うとともに,重要な路線の路面状況調査
を実施した。
冬期においては,除雪体制の保持や豪雪対応などの制度改善を実施し,道路交通の
確保及び,地域住民と協働で歩行空間を確保するコミュニティ除雪の拡大に努めた。
橋りょうについては,橋梁長寿命化修繕計画に基づき,橋りょうの点検をはじめ,
床版補強や塗装塗替えなどを実施し,
(市)北 3-37 号線 松港橋など 18 橋の対策が
完了した。
○道路維持管理事業費
5,882,001,932 円
○橋りょう維持管理事業費
2,066,167,728 円
(3)交通安全対策事業
交通安全施設については,道路照明灯や道路反射鏡などの維持修繕を行ったほか,
通学路の安全対策として,路肩部や交差点部のカラー化や防護柵の整備など,平成
26 年度に策定した通学路交通安全プログラムにおける道路管理者対策箇所 151 か所
のうち 30 か所の対策を行い,児童の安全な通学路の確保を図った。
(130)
放置自転車対策については,放置禁止区域内の放置自転車や,駅周辺の自転車等駐
車場に長期間放置された自転車の撤去・保管・返還を引き続き行うとともに,学校
等への啓発を行うなど,自転車の放置防止に努めた。
自転車利用環境推進事業については,
「新潟市自転車利用環境計画」に基づき,自
転車走行空間(延長 6.4km)や駐輪場(468 台)の整備を実施した。
○交通安全施設等維持管理事業費
○放置自転車対策事業費
○自転車利用環境推進事業費
452,715,672 円
27,615,486 円
280,433,840 円
(4)公園緑地事業
公園緑地等の管理については,米山公園(中央区)
,丸小山公園(西蒲区)など既
存 6 公園において,安全で安心して利用できるようトイレ・園路のバリアフリー化
を行った。
がらめ き
また,公園施設長寿命化対策支援事業では,阿賀野川右岸緑地(北区)
,柄目木第
一幼児公園(秋葉区)など 45 公園で老朽化した遊具などの更新・改修を行い,安全
に利用できる公園づくりを進めた。
公園整備については,
(仮称)赤塚公園などで引き続き整備を進めたほか,
(仮称)
寺山公園で用地取得を進めた。さらに,身近な公園として山の下みなとランド(東
区)などの街区公園を 7 か所整備した。
その結果,市の公園面積は 11.4ha 増加し,市民 1 人当たりの公園面積は 11.85 ㎡
(平成 25 年度末 11.68 ㎡)となった。
緑化の推進については,公共施設で緑化活動を行う 390 団体への花苗支給などを行
い,市民協働による緑と花のまちづくりを進めた。河川敷等の緑地整備では,信濃
川新堤防に市民の憩いの場として信濃川やすらぎ堤緑地の整備を実施した。また,
引き続きアメリカシロヒトリと松くい虫の防除を実施し,緑の保全に努めた。
○公園緑地等の管理運営費
381,333,793 円
○公園整備事業費
882,991,409 円
○緑化推進事業費
183,029,263 円
(131)
下水道部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
経
(132)
営
企
画
課
200,776,000
調定額
71,758,860
収入済額
(B)
71,758,860 △
予算現額に
比し増△減
129,017,140
執行率
(B)/(A)
35.7%
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
経
営
企
画
課
15,110,797,000
支出済額
(B)
14,900,102,058
翌年度繰越額
129,411,000
不用額
81,283,942
執行率
(B)/(A)
98.6%
(133)
3 主 要 施 策
(1)下水道事業会計繰出金
下水道事業会計における雨水処理に係る経費及び汚水処理に係る経費の一部に対
し,繰出しを行った。
○下水道事業会計繰出金
14,500,491,000 円
(2)都市排水応急対策
都市浸水被害の軽減に向け,県が施工する農業用の天野排水路改修工事に併せて,
都市排水に必要となる計画雨水量分を考慮した排水路断面での整備を行うため,合
併施工にかかる経費を負担し,排水路整備の促進を図った。
市街地や農地の浸水被害軽減のため,即効性のある対策として雨水を一時的に水
田に貯留させる田んぼダムの浸水被害軽減効果の検証を行い,その有効性を確認し
た。
(134)
○排水路の整備費(天野排水路)
(新規)
65,379,000 円
○田んぼダム利活用促進事業費(継続)
2,823,120 円
(135)
総務部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
総
行
務
政
法
I
経
営
制
T
推
収入済額
(B)
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
課
131,762,000
149,040,864
149,040,864
17,278,864
113.1%
課
100,000
139,890
139,890
39,890
139.9%
課
119,693,000
4,670,092
4,670,092 △
115,022,908
3.9%
3,256,532,103 △
844,035,897
79.4%
7,523,942
113.4%
934,216,109
78.8%
課
進
人
事
課
4,100,568,000
3,256,532,103
職
員
課
56,052,000
63,575,942
4,408,175,000
3,473,958,891
合 計
(136)
調定額
63,575,942
3,473,958,891 △
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
総
行
務
政
法
I
経
営
制
T
推
進
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
課
817,895,000
759,406,884
58,488,116
92.8%
課
19,381,000
17,458,052
1,922,948
90.1%
課
15,178,000
13,799,023
1,378,977
90.9%
課
1,749,680,000
1,563,992,052
78,730,948
89.4%
106,957,000
人
事
課
7,349,873,000
7,192,234,867
157,638,133
97.9%
職
員
課
223,392,000
212,165,006
11,226,994
95.0%
10,175,399,000
9,759,055,884
309,386,116
95.9%
合 計
106,957,000
(137)
3 主 要 施 策
(1)庁舎維持管理関係
BRTバスターミナル設置に伴い第1分館前駐車場の代替として第2分館跡地に
分館駐車場を整備した。
○本庁舎第2分館解体及び駐車場整備事業費
35,026,320 円
(2)平和推進事業
非核平和都市宣言の趣旨の普及と平和に関する意識を高めるため,広島への派遣
研修や平和イベントを実施した。
○平和推進事業費
2,865,196 円
(3)行政改革推進関係
市民サービスの向上と行政運営の一層の効率化を図るため,
「新潟市行政改革プラ
ン 2013」を着実に実行し,計画期間全体では重点的に取り組む 8 つの全体指標のう
ち,6 つの指標で目標を達成した。
また,これまでの行政改革の取り組みについて,外部の有識者による点検・評価を
行い,時代の変化に即応した行政経営の基本戦略として「新潟市行政改革プラン
2015」を策定した。
外郭団体の経営改善については,団体の事業や経営状況などに対して,外部の専門
家の視点を加えた評価を実施し,評価結果を経営改善の取り組みに活用した。
○行政改革推進事業費
2,537,087 円
(4)行政評価推進関係
本市の政策や重要な行政課題に対し分析・評価を行い,評価結果を施策や取り組み
に反映した。
○行政評価推進事業費
(138)
10,906,684 円
(5)コンプライアンスの推進
「新潟市における法令遵守の推進等に関する条例」に基づき,法令遵守審査会の運
営やコンプライアンスが組織全体に浸透するよう職員研修を実施した。
○コンプライアンス推進事業費
1,218,258 円
(6)情報化関係
情報システムの最適化を図るため,最適化計画策定を行うとともに,ICT業務に
関する各種基準書やガイドラインを策定し,ICTガバナンスの強化推進を図った。
また,社会保障・税番号制度の実施に必要なシステム構築を行うため,連携するシ
ステム等への影響度調査を行った。
○情報システム最適化検討事業費
67,357,500 円
○番号制度推進事業費
11,843,721 円
(7)人 事 関 係
一般会計の人件費総額が,52,880,904 千円で前年比 2.5%の増となった。
(8)職員研修関係
新潟市人材育成基本方針に基づき,市民満足度を向上させるため,市民との対話
を深める現場感覚と問題発見・解決能力を兼ね備え,市民から信頼される職員の育
成を図った。
○職員研修費
32,158,772 円
(9)職員健康管理関係
職員の定期健康診断の 100%実施及び各種がん検診の実施率の向上に取り組むと
ともに,メンタルヘルスをはじめとした安全衛生に関する研修,休職職員の復職支
援のためのリワーク研修,過重労働医師面接などの事業を引き続き行い,職員の健
康管理,安全衛生に対する意識の向上を図った。
○職員の健康管理費
○職員の労働安全衛生費
32,025,499 円
3,982,343 円
(139)
財務部
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
財
務
調定額
予算現額に
比し増△減
収入済額
(B)
課
81,087,758,000
79,498,984,772
79,498,984,772 △ 1,588,773,228
財
産
活
用
課
427,277,000
1,482,697,266
1,479,771,203
用
地
対
策
課
9,519,942,000
9,519,941,421
9,519,941,421 △
契
約
課
30,830,000
80,831,703
税
制
課
22,735,039,000
21,171,268,202
346.3%
579
100.0%
6,375,809
120.7%
21,171,268,202 △ 1,563,770,798
93.1%
37,205,809
産
評
価
課
1,278,000
132
債
権
管
理
課
120,982,201,000
125,876,889,864
121,301,405,757
234,784,325,000
237,630,613,360
予算現額
(A)
調定額
132 △
1,277,868
0.0%
319,204,757
100.3%
233,008,577,296 △ 1,775,747,704
99.2%
(特別会計)
区 分
(140)
98.0%
1,052,494,203
資
合 計
執行率
(B)/(A)
(単位 円)
土地取得事業会計
1,101,000
2,183,078
公債管理事業会計
48,289,377,000
48,228,495,799
合 計
48,290,478,000
48,230,678,877
収入済額
(B)
2,183,078
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
1,082,078
198.3%
48,228,495,799 △
60,881,201
99.9%
48,230,678,877 △
59,799,123
99.9%
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
財
務
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
課
46,804,616,000
46,642,940,973
161,675,027
99.7%
財
産
活
用
課
142,587,000
109,605,972
32,981,028
76.9%
用
地
対
策
課
9,525,093,000
9,523,236,832
1,856,168
100.0%
6,287,723
94.2%
20,678,196
97.3%
契
約
課
109,068,000
102,780,277
税
制
課
1,034,442,000
1,006,394,804
7,369,000
資
産
評
価
課
1,283,278,000
1,246,268,844
37,009,156
97.1%
債
権
管
理
課
1,108,901,000
1,071,450,488
37,450,512
96.6%
60,007,985,000
59,702,678,190
297,937,810
99.5%
合 計
7,369,000
(特別会計)
区 分
(単位 円)
予算現額
(A)
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
土地取得事業会計
1,101,000
1,100,000
1,000
99.9%
公債管理事業会計
48,289,377,000
48,228,495,799
60,881,201
99.9%
合 計
48,290,478,000
48,229,595,799
60,882,201
99.9%
(141)
3 主 要 施 策
厳しい地方財政環境のなか,
「財源の確保」と「財政運営の効率化・適正化」に努め
るとともに,
「効果的かつ効率的な財産経営の推進」及び「適正な入札・契約制度の実
施」に努めた。
財務部歳入の主なもののうち,市税については,個人市民税,法人市民税,固定資
産税などで増収となったため,市税全体としては,対前年度決算比で 1,970,655 千円,
1.7%増収の 120,963,607 千円となった。
「財源の確保」策として,財政運営の基盤である市税においては,個人住民税の特
別徴収への移行促進に取り組むと共に,現年課税分の滞納者に対する早期対応を徹底
して収入確保に努めた。
未収債権の縮減については,債権管理課において市の複数の債権に滞納がある者を
中心に徴収の一元化を行い,効率的な滞納整理業務に取り組んだ。また,市民負担の
公平性・公正性の確保を図るため,全庁的に債権管理条例の周知や徴収専門研修を行
うとともに,債権所管課への徴収支援を行い,適正な債権管理に努めた。
○市税収納率の推移
25 年度
現
26 年度
前年度比較
年
99.0%
99.1%
0.1%
滞納繰越
25.7%
26.1%
0.4%
合
95.8%
96.4%
0.6%
計
○未収金縮減について
24 年度
債権管理課の引受け債権数
債権管理課の引受け額
債権管理課の徴収額
引受け債権の未収金額
25 年度
26 年度
12 債権
14 債権
14 債権
約 36.6 億円
約 30.9 億円
約 20.1 億円
約 8.7 億円
約 8.3 億円
約 4.8 億円
約 130.7 億円 約 119.4 億円 約 110.8 億円
地方譲与税については,前年度に引き続きエコカー減税が実施され,減税対象車の
割合が増加したことによる自動車重量譲与税の減収などで,対前年度決算比で 199,201
千円,5.8%の減収となり,全体として 3,239,945 千円となった。
(142)
地方交付税については,普通交付税 37,723,492 千円(対前年度決算比 1,590,029 千
円の減),特別交付税 3,388,221 千円(対前年度決算比 109,106 千円の増),総額
41,111,713 千円の交付を受けるとともに,臨時財政対策債を 23,534,700 千円(対前年
度決算比 283,300 千円の増)発行した。
「財政運営の効率化・適正化」としては,財源の確保・予算の適正な執行管理に努
め,全体の財源調整として当初予定していたとおり,財政調整基金から 50 億円の取り
崩しを行った。また,新たな財源確保策として,市ホームページバナー広告や印刷物
などの広告掲載の基準を活用し,市民サービスの向上や広告料収入の取り組み強化を
図ったほか,わかりやすい総合的な財政状況を公表するため,平成 25 年度決算につい
て,
「総務省基準モデル」に基づく財務書類を作成した。
「効果的かつ効率的な財産経営の推進」としては,庁内で連携して,旧万代小学校
跡地を売却したほか,民間のノウハウを導入して売却の促進を図るなど,未利用地の
有効利用に引き続き取り組んだ。また,公共施設やインフラ資産を効率的に管理・利
活用するため,ファシリティマネジメントの考え方に基づく財産経営推進計画の素案
を作成した。土地開発公社については,長期保有地の処分計画に基づき当該年度の処
分を実施し,5 年以上保有する長期保有地の簿価額を前年度末と比較し 7%縮減させる
など,公社経営の健全化に努めた。
「適正な入札・契約制度の実施」としては,引き続き地元優良企業育成のため,格
付けランクに応じたきめ細かな発注を行うなど入札・契約制度の改善を進めた。
○新潟市土地開発公社事業資金貸付金
9,518,841,061 円
○県債償還金負担金
3,002,963,316 円
○公債管理事業会計繰出金
○病院事業会計繰出金
40,470,563,799 円
2,706,889,395 円
公債管理事業会計については,市債の元利償還などの公債関連経費の経理を行うと
ともに,安定した,かつ有利な資金調達を図るため,投資家等に対する説明会を東京
都で開催するなど,IR活動を積極的に展開した。
○市債の元利償還金
○市債管理基金への積立金
○市債の発行に係る手数料等
37,699,868,327 円
4,440,000,000 円
115,245,644 円
(143)
区役所
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
収入済額
(B)
北
区
総
務
課
630,593,016
477,813,786
477,813,786 △
東
区
総
務
課
503,044,000
503,854,519
中 央 区 総 務 課
673,779,323
685,141,807
江 南 区 総 務 課
2,555,312,719
2,372,084,607
秋 葉 区 総 務 課
1,554,914,190
南
区
総
務
課
西
区
総
務
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
152,779,230
75.8%
503,854,519
810,519
100.2%
676,973,764
3,194,441
100.5%
2,372,084,607 △
183,228,112
92.8%
1,510,987,757
1,510,987,757 △
43,926,433
97.2%
2,264,656,000
2,029,246,186
2,002,044,826 △
262,611,174
88.4%
課
588,875,000
571,022,054
562,001,616 △
26,873,384
95.4%
西 蒲 区 総 務 課
2,725,040,000
2,045,343,260
2,043,348,592 △
681,691,408
75.0%
11,496,214,248
10,195,493,976
10,149,109,467 △ 1,347,104,781
88.3%
合 計
(144)
調定額
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
区 分
予算現額
(A)
支出済額
(B)
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
北
区
総
務
課
3,952,695,016
3,896,651,737
0
56,043,279
98.6%
東
区
総
務
課
3,609,204,000
3,541,463,637
27,311,360
40,429,003
98.1%
中 央 区 総 務 課
5,059,337,000
4,997,645,114
0
61,691,886
98.8%
江 南 区 総 務 課
5,352,070,719
5,264,480,390
0
87,590,329
98.4%
秋 葉 区 総 務 課
4,184,302,190
4,074,857,359
0
109,444,831
97.4%
南
区
総
務
課
4,916,984,000
4,575,813,828
50,000,000
291,170,172
93.1%
西
区
総
務
課
4,343,788,000
4,258,294,756
32,348,000
53,145,244
98.0%
西 蒲 区 総 務 課
6,089,882,000
5,795,093,377
0
294,788,623
95.2%
37,508,262,925
36,404,300,198
109,659,360
994,303,367
97.1%
合 計
(145)
3 主 要 施 策
区の特性を生かし,市民との協働による魅力あるまちづくりを進めるため,特色あ
る区づくり事業に取り組んだ。また,各区の施設整備に努めた。
(1)北 区
○特色ある区づくり事業費
27,989,633 円
・北区の魅力発信
地域再発見事業
うるおいの水辺ねっとわーく事業
またキタクなる魅力発信プロジェクト
福島潟ウィンターフェスタ開催事業
緑の松林守人支援事業
農商工連携による特産物づくり事業
・教育の充実
わくわく「感」劇 子どもの感性はぐくみ事業
次世代人材育成事業支援
・地域で支える福祉
地域子育て応援事業
在宅医療推進事業
健幸づくり対策事業
・一体感の醸成
地域の歴史・文化発掘「未来への遺産」継承事業
地域から広げる「虹の架け橋」国際交流事業
・区自治協議会提案事業
○海辺の森賑わい創出事業費
8,798,760 円
(2)東 区
○特色ある区づくり事業費
・津波避難ビル案内表示事業
・わが家の津波ひなん地図活用支援事業
・東区歴史浪漫「渟足柵」探索プロジェクト
(146)
28,080,453 円
・地域包括ケアシステム推進事業
・地域の子育てサポート事業
・ごみのない美しい東区まちづくり事業
・東区まんなかづくりプロジェクト
・大学連携による食育・健康づくり事業
・地域安全マップづくり事業
・区自治協議会提案事業
○東区役所電気設備災害時機能維持改修事業費
30,378,091 円
○公園等樹林環境保全事業費
17,633,160 円
(3)中央区
○特色ある区づくり事業費
28,011,810 円
・新潟市・沼垂町合併100周年記念事業
・まちなか公共施設サイン事業
・中央区えんでこ(まち歩き)事業
・区民協働森づくりモデル事業
・中央区地域防災力向上事業
・みなとまち文化推進事業
・中央区地域コミュニティ協議会活性化推進事業
・とやの物語≪セカンドステージ≫
・超高齢地域支え合いモデル事業
・地域で健康づくり支援事業
・パパ・ママ子育て支援事業
・区自治協議会提案事業
○東地区総合庁舎大規模改修事業費
○案内板設置事業費
330,885,206 円
8,532,000 円
(4)江南区
○特色ある区づくり事業費
27,088,517 円
・未来へつなごう!中高生「やりたいこと」応援プロジェクト
・防災意識の高い地域づくりの推進
・
「魅力ぎっしり江南区」の創造と発信
・江南区ふれあい・ささえあいプランの推進
(147)
・江南区文化創造の推進
・五感を育む!親子ふれあい応援
・福祉の学び舎(や)ネットワークづくり
・自転車区めぐり環境の整備推進
・交通の利便性を活かした区づくり
・健康は自分でつくる宝物の推進
・江南区一斉環境美化活動
・区自治協議会提案事業
○亀田地区コミュニティセンター整備事業費(合併建設計画)
620,280,883 円
○亀田総合体育館武道場・屋内多目的運動場整備事業費(合併建設計画)
451,965,680 円
○江南区福祉センター整備事業費(合併建設計画)
792,578,797 円
〇小阿賀野川河川公園整備事業費(合併建設計画)
125,860,640 円
(5)秋葉区
○特色ある区づくり事業費
・秋葉区コミぶら散歩 ∼わっての地域のおもてなし∼
・ふるさと秋葉区社会見学
・子ども「創造塾」
・秋葉区自主防災組織の強化
・新津川環境保全
・障がい者チャレンジ支援
・地域ですくすく子育てサポート
・足腰鍛えて笑顔で長生き
・秋葉区の宝物発信
・「はな・花・華」いっぱい事業
・〝木もれ陽の遊歩道〟森林環境整備モデル事業
・満願寺稲架木並木の活用
・鉄道を活かしたまちづくりの推進
・小須戸防災まちづくり事業
・区自治協議会提案事業
(148)
24,204,927 円
○小須戸まちづくりセンター建設事業費(合併建設計画) 446,612,918 円
○秋葉区総合体育館整備事業費(合併建設計画)
265,165,987 円
○新津本町地区まちづくり事業費
215,057,105 円
○里山保全活用事業費(合併建設計画)
178,852,612 円
(6)南 区
○特色ある区づくり事業費
27,083,712 円
・
「魅せる」事業
リン輪,ぐるっと南区めぐり
笹川邸魅力再発見プロジェクト
みなみ∼て南区魅力発信
味方ロールプロジェクト
・
「つながる」事業
笑顔で長生き,
「幸齢者」を支える地域づくり
地域と学校ふれあいネットワーク
「地域で子育て」を応援
いきいき長生き健康づくり講座
南区地域防災力育成
・
「創る」事業
南区果樹産地活性化総合対策
南区音楽祭プロジェクト
南区生き方教育
角兵衛獅子の伝承
・区自治協議会提案事業
○しろね大凧と歴史の館改修事業費(合併建設計画)
18,198,000 円
○白根総合公園屋内プール建設事業費(合併建設計画)
519,826,342 円
○やすらぎの森公園整備事業費(合併建設計画)
198,995,000 円
○庄瀬堤外地排水施設整備事業費(合併建設計画)
103,111,107 円
○中ノ口川沿線同報無線更新事業費
130,161,044 円
(7)西 区
○特色ある区づくり事業費
28,887,281 円
・西区教育連携事業
(149)
西区地域デザイン講座(ジュニア版)
楽しく学ぶ食育・農業教育連携事業
西区こども1日区長事業
・西区わがまち防災力強化事業
・西区ふれあい事業
ふれ!ふれ!西区ふれあいまつり
西区1日区長事業
地産地消・消費拡大事業
西区アクティブスポーツプロジェクト
・地域で進めるささえあい事業
ささえあい見守り事業
いきいき高齢者を目指そう作戦
しあわせ親子育成事業
・住みよい西区の環境づくり事業
きれいなまちづくり事業
みんなでつくろう緑の保安林事業
・歩いて見つける!「北国街道」おもてなし事業
・区自治協議会提案事業
○西区役所分館改修事業費
208,338,360 円
○(仮称)内野地区集会施設建設事業費
250,689,768 円
(8)西蒲区
○特色ある区づくり事業費
27,113,452 円
・∼生誕100周年∼第36代横綱 羽黒山記念事業
・「のぞきからくり」保存伝承活性化事業
・地域防災力向上支援事業
・「みんなで子育て支援」事業
・「きれい・ほしい・美味しい」畑の実りでドレスアップ
・岩室温泉開湯300年記念事業
・ぶらり散策「北国街道」の旅
・「エコキッズ」身近な環境学習事業
・がんばる西蒲スポーツ振興事業
・区自治協議会提案事業
(150)
○城山運動公園整備事業費(合併建設計画)
592,644,258 円
○潟東サルビアサッカー場整備事業費(合併建設計画)
493,571,992 円
○角田地区コミュニティセンター整備事業費(合併建設計画)
230,172,562 円
○中之口地区コミュニティセンター整備事業費(合併建設計画)
145,750,814 円
○岩室民俗史料館整備事業費(合併建設計画)
35,498,520 円
○中之口農業体験公園整備事業費(合併建設計画)
69,132,251 円
○岩室温泉掘削事業費
54,436,700 円
(151)
消防局
1 歳 入
(一般会計)
区 分
消 防 局 総 務 課
(152)
(単位 円)
予算現額
(A)
2,690,947,043
調定額
2,553,102,359
収入済額
(B)
2,553,102,359 △
予算現額に
比し増△減
137,844,684
執行率
(B)/(A)
94.9%
2 歳 出
(一般会計)
区 分
消 防 局 総 務 課
(単位 円)
予算現額
(A)
14,525,715,043
支出済額
(B)
14,319,966,286
翌年度繰越額
167,251,703
不用額
38,497,054
執行率
(B)/(A)
98.6%
(153)
3 主 要 施 策
(1)消防活動体制の充実・強化
災害発生時に安全・確実・迅速に対応して被害を最小限に抑えるために,消防
活動体制の充実と機能強化を図るため,次の事業を実施した。
(ア)消防活動体制整備事業
消防ポンプ自動車 3 台,水槽付消防ポンプ自動車 1 台,泡原液搬送車 1 台,資
機材搬送車 2 台,指令広報車 1 台,予防査察車 2 台及び消防用ホースの更新整備
とはしご車のオーバーホールを行い,装備の充実を図った。
○消防活動体制整備事業費(継続)
236,921,638 円
(イ)消防水利整備事業
40
級防火水槽 3 基及び防火井戸 3 基を新設し,消防水利の充実を図った。
○消防水利整備事業費(継続)
27,845,640 円
(ウ)消防署所整備事業
消防局移転新築事業,中之口出張所新築事業,県庁前出張所改修事業,消防局
庁舎移転に伴う既存基地局無線鉄塔改修事業,消防救急無線デジタル化整備事業
など,消防活動拠点施設の充実と機能の強化を積極的に進めた。
○消防署所整備事業費(継続)
(154)
4,059,833,328 円
(2)救急業務高度化の推進
高度化する救急業務と増加する救急需要に対応するため,次の事業を実施した。
救 急 活 動 の 推 移
24 年中
25 年中
26 年中
救急出動件数
35,901 件
36,039 件
36,857 件
搬送人員
30,831 人
31,346 人
31,689 人
(ア)救急救命士の養成及び研修事業
救急救命士を 4 人養成するとともに,新たに処置範囲が拡大されたブドウ糖投
与などの救急救命処置を行うため,必要な追加講習を 60 人の救急救命士に受講
させ,救急業務の質の向上と高度化に対応した。
○救急救命士免許取得事業費(継続)
○救急救命士処置拡大追加講習費(新規)
8,726,416 円
845,379 円
(イ)高規格救急自動車整備事業
高度救命処置用資器材を積載した高規格救急自動車 5 台を更新整備し,高度化
する救急業務と増加する救急需要に対応した。
○高規格救急自動車整備事業費(継続)
156,350,834 円
(3)市民と協働による救命率の向上
市民とともに救命率の向上を目指すため,救急現場に居合わせた人が,適切に
応急手当を実施できるよう,市民 12,115 人に対して,自動体外式除細動器(AE
D)の使用方法を組み入れた救命講習を実施した。
○応急手当普及啓発事業費(継続)
1,108,291 円
(155)
(4)防火安全対策の推進
火 災 概 況 の 推 移
25 年中
24 年中
全火災件数
26 年中
155 件
119 件
160 件
1.9
1.5
2.0
住宅火災件数
79 件
67 件
73 件
放火火災件数
26 件
28 件
22 件
死者 (65 歳以上)
12(7)人
8(4)人
12(5)人
負傷者(65 歳以上)
38(11)人
44(17)人
30(14)人
出火率
火災件数のうち,住宅火災が依然として多くを占めることから,春・秋の火災
予防運動や消防訓練,各種マスメディアへの情報提供のほか,あらゆる機会を捉
え,出火防止や住宅用火災警報器の設置について広報を実施した。その結果,住
宅用火災警報器の設置義務についての認識が深まり,平成 26 年 6 月に実施したア
ンケート調査では,85.0%の設置率で全国平均を上回っている。
また,高齢者の安全対策として,65 歳以上の一定条件の高齢者家庭を訪問し,
各家庭の実情に応じた防火指導を行うとともに,必要な世帯に対して火災感知機
能付き警報器と消火器を設置することにより,近隣住民の協力を得ながら高齢者
家庭の火災による被害の軽減に努めた。
さらに,放火されにくい環境づくりを目指すため,放火火災の発生した地域へ
放火監視器を貸し出し,放火の抑止や早期発見に活用した。
○高齢者家庭福祉対策事業費(継続)
(156)
1,469,664 円
(5)消防団の充実強化・活性化対策の推進
地域の防災リーダーとして活動する消防団の器具置場を 3 棟整備したほか,小
型動力ポンプ積載車 13 台,小型動力ポンプ 15 台の更新整備を行い,消防団活動
体制の充実強化を図った。
○消防団器具置場整備費(継続)
4,845,960 円
○小型動力ポンプ積載車購入費(継続)
34,273,050 円
○小型動力ポンプ購入費(継続)
21,870,000 円
(6)消防団の運営
少子高齢化の進展,社会情勢の変化等により,消防団員は減少傾向にあるため,
一般市民,大学生,専門学校生などを対象とした「消防団員入団促進シンポジウ
ム」を開催した。その結果,消防団に対する理解を深めてもらうことができた。
○消防団充実強化事業費(新規)
1,914,814 円
(157)
教育委員会
1 歳 入
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
区 分
教
育
総
務
284,422
収入済額
(B)
284,422
予算現額に
比し増△減
執行率
(B)/(A)
284,422
皆増 10,779,429
96.7%
8,109,376,031 △ 2,085,832,137
79.5%
学
務
課
331,150,000
331,253,677
施
設
課
10,195,208,168
8,434,012,031
課
42,691,271
44,189,591
44,040,811
1,349,540
103.2%
地域教育推進課
78,059,000
72,421,919
72,421,919 △
5,637,081
92.8%
課
1,440,000
1,497,450
57,450
104.0%
総合教育センター
27,000
14,060
14,060 △
12,940
52.1%
課
36,338,000
26,159,264
26,159,264 △
10,178,736
72.0%
生涯学習センター
28,118,000
27,726,194
27,726,194 △
391,806
98.6%
中
央
公
民
館
48,339,000
44,665,877
44,665,877 △
3,673,123
92.4%
中
企
央
画
図
管
書
理
館
課
149,747,000
147,780,617
147,780,617 △
1,966,383
98.7%
10,911,117,439
9,130,005,102
8,794,337,216 △ 2,116,780,223
80.6%
保
教
学
健
給
職
校
食
員
支
援
合 計
(158)
課
調定額
320,370,571 △
1,497,450
2 歳 出
(一般会計)
(単位 円)
予算現額
(A)
支出済額
(B)
課
5,519,344,000
5,446,810,638
72,533,362
98.7%
57,558,989
98.8%
55,597,363
85.9%
区 分
教
育
総
務
翌年度繰越額
不用額
執行率
(B)/(A)
学
務
課
4,830,368,000
4,772,809,011
施
設
課
11,864,396,168
10,195,769,818
課
2,391,542,271
2,346,330,291
45,211,980
98.1%
地域教育推進課
308,089,000
289,031,336
19,057,664
93.8%
課
1,761,042,000
1,712,731,460
48,310,540
97.3%
総合教育センター
26,274,000
24,688,654
1,585,346
94.0%
課
940,486,000
929,851,991
10,634,009
98.9%
生涯学習センター
1,791,414,000
1,780,595,887
10,818,113
99.4%
保
教
学
健
給
職
校
食
員
支
援
1,613,028,987
中
央
公
民
館
370,131,000
357,190,381
12,940,619
96.5%
中
企
央
画
図
管
書
理
館
課
997,941,000
978,316,809
19,624,191
98.0%
30,801,027,439
28,834,126,276
353,872,176
93.6%
合 計
1,613,028,987
(159)
3 主 要 施 策
(1)教育政策関係
「新潟市教育ビジョン」の実現に向けて,後期実施計画に盛り込まれた具体的な施
策や事業を着実に実行するとともに,
「新潟市教育ビジョン推進委員会」を開催して
進捗状況の把握や適切な評価を行うなど,教育ビジョンの進行管理に努めた。その
結果,全体の 75.0%の施策や事業において,目標以上の成果を上げることができた。
また,後期実施計画を引き継ぎ,平成 27 年度から 5 か年を計画期間とする第 3 期
実施計画を策定した。
学校適正配置については,
「新潟市立小中学校の適正配置基本方針」に基づき,望
ましい教育環境の確保に向けて緊急性の高い地域から協議を行っており,そのなか
で西蒲区の 3 小学校の統合を決定した。
○教育ビジョンの適正な推進
1,724,122 円
(2)学校管理関係
学校ICT整備事業では,コンピュータ教室で 1 人 1 台体制での学習ができる教育
用コンピュータ,普通教室・特別教室でインターネットによる調べ学習ができる校
内LAN用コンピュータ及び,校務を安全かつ効率的に行うための教職員用コンピ
ュータについての管理運営を引き続き行い,情報通信ネットワークを利用したIC
T環境の充実を図った。
○学校ICT整備事業費
667,385,384 円
就学援助事業では 17,260 人,特別支援教育就学奨励費では 2,787 人に援助を行う
とともに,東日本大震災による避難者への就学援助事業では 228 人に援助を行い,
保護者の経済的負担の軽減を図った。
奨学金制度では,新潟市奨学金と社会人奨学金を合わせて 337 人に貸付けを行った。
また,高校入学時の入学準備金貸付事業を実施し,40 人に貸付けを行った。
○就学援助事業費
○特別支援教育就学奨励費
(160)
1,265,140,383 円
55,502,668 円
○避難者就学援助事業費
17,332,387 円
○奨学金貸付事業費
132,740,968 円
○入学準備金貸付事業費
8,620,146 円
災害時の避難所に指定されている学校施設の耐震補強工事については,学校改築事
業や大規模改造事業に併せて,小学校 8 校,中学校 5 校で実施した。この結果,耐
震化率は,平成 25 年度末 95.7%に対し,平成 26 年度末は 98.0%となった。また,
併せて落下した場合に大きな事故が起こりやすい屋内体育館の天井等の耐震対策工
事については,小学校 10 校,中学校 10 校で実施した。
学校改築事業では,下山小学校ほか 4 校の事業が完了し,木戸小学校及び南万代小
学校の建設に着手した。また,中之口中学校の建設を前年度に引き続き実施したほ
か,今後の増築に向けて日和山小学校の実施設計を行った。
このほか,南中野山小学校ほか 13 校(園)で大規模改造工事を実施し,学校施設の
エコスクール化を推進するため,太陽光発電・蓄電池設備の整備を行ったほか,ト
イレ省エネルギー設備改修を実施した。
また,新津第一中学校ほか 1 校で武道場を建設したほか,老朽化した校舎等の改修
工事など教育環境の整備を積極的に進めた。
学校施設耐震化率
24 年度
耐震化率
90.5%
25 年度
95.7%
○指定避難所耐震補強事業費(設計 41 校,工事 20 校)
○下山小学校改築事業費
26 年度
98.0%
472,236,512 円
72,240,871 円
○沼垂小学校校舎改築事業費
245,392,333 円
○横越小学校給食室増築事業費
130,317,454 円
○新津第一中学校屋内体育館及び校舎一部改築事業費
191,037,372 円
○新津第二中学校屋内体育館及び校舎一部改築事業費
298,502,568 円
○木戸小学校校舎一部改築事業費
601,974,112 円
○南万代小学校校舎改築事業費
428,825,194 円
○中之口中学校改築事業費
○改築に伴う設計事業費(設計 1 校)
○大規模改造事業費(設計 12 校,工事 14 校)
1,128,550,547 円
48,598,920 円
4,101,926,029 円
(161)
○学校施設エコスクール化推進事業費
(設計 6 校,工事 8 校)
○武道場建設事業費(工事 2 校)
○老朽校舎等改修事業費(設計 10 校,工事 84 校)
175,232,160 円
199,900,280 円
1,271,193,152 円
(3)学校保健・学校給食関係
学校保健では,定期健康診断及び精密検査を引き続き実施し,疾病の早期発見や児
童生徒の健康管理や指導に努めた。
児童生徒の生活習慣病予防対策としては,小学校 4 年生及び中学校 1 年生にリーフ
レットを配付し予防啓発に努めるとともに,
希望者 1,555 人に健診を実施したほか,
学校や地域での保健指導や栄養士による健康相談など,健診に基づく事前事後指導
の充実を図った。健診の結果,生活習慣病の要医療者は 17%,貧血の要医療者は 7%
で,それぞれ専門医療機関の受診を勧奨し,改善に向けた治療や指導につながった。
また,食物アレルギー・アナフィラキシーへの対策として,発生時には迅速な対応
が重要となることから,学校教職員を対象とした研修会を開催した。
学校給食では,地場産の特別栽培米コシヒカリを使用した完全米飯給食を引き続き
実施したほか,地域の実情に応じた地場産農林水産物の使用拡大を図った。食材の
使用率は,県内産 31.9%,うち市内産 15.8%となり文部科学省の目標値(県内産
30%)を上回った。
食育の推進については,栄養士による食の指導を行ったほか,学校給食研究推進校
4 校を指定し,学校給食の理解を深めた。
学校給食の運営については,自校調理実施校である上所小学校・女池小学校で調理
業務の民間委託をモデル実施し,年度内に 4 回開催された検証委員会において,給
食提供や衛生管理などの面で評価・検証を行う中で,改善すべき事項等について意
見をいただき,次年度以降の円滑な実施につなげた。
○学校医の配置・各種健康診断事業費
○児童生徒の生活習慣病予防対策事業費
○「食に関する指導」推進事業費
○学校給食管理費(調理委託)
179,232,100 円
6,248,200 円
351,000 円
41,314,744 円
(4)学校教育関係
確かな学力の向上のため,市内全域の小学校 6 年生及び中学校 3 年生を対象に学力
(162)
調査を実施し,学力実態の分析を行い対策を講じた。その結果,小学校,中学校と
も,すべての教科で全国及び新潟県全体の平均正答率を上回った。特に小学校では
すべての教科で全国との差を広げた。また,学校が習熟度を把握できるように,引
き続き算数・数学・理科の単元評価問題を配信して,学力の向上・定着を支援した。
また,広い視野をもって異文化を理解し,異なる文化や習慣をもった人と共に生き
ていく資質や能力を育成するため,引き続き外国語指導助手を配置し英語教育の充
実に努めた。
豊かな心をはぐくむために,郷土の伝統や文化に対する理解を深める,ふるさとに
いがた体験学習推進事業などの取り組みを行うとともに,芸術鑑賞や自然体験など
の体験学習の充実を図った。
いじめや不登校への対策として,引き続き小・中・高校にスクールカウンセラー
を配置・派遣し,早期発見及び早期対応によるいじめの解消や不登校の減少に取り
組んだ。その結果,認知したいじめの 95.7%で解消(一定程度の解消を含む)を,
不登校児童生徒の 58.4%が登校や相談室への通室が可能になるなどの改善を,それ
ぞれ図ることができた。また,東日本大震災の被災児童生徒等に緊急スクールカウ
ンセラーを随時派遣し,心のケアなどを行った。
さらに,スーパーサポートチームやスクールソーシャルワーカーを配置し,子ども
の相談に対応するとともに,学校・保護者・関係機関等と積極的に連携し,問題の
解決に取り組んだ。246 件の事案に対して,その内容や状況に応じてスーパーサポー
トチームやスクールソーシャルワーカーを計 628 回派遣し,継続的な面談やケース
会議等を行うことを通して,問題の解消あるいは状況の改善を図ることができた。
特別支援教育に関しては,子ども一人ひとりのもつ可能性を最大限に伸ばし,自立
し社会参加するための基礎となる力をはぐくむ特別支援教育を推進するため,特別
支援教育サポートセンターを中心に,相談支援を行う体制の充実を図るとともに,
引き続き,小・中学校へ介助員を配置し,障がいのある児童生徒の学校生活を支援
した。
○学力実態調査・学習支援員の活用
13,679,339 円
○外国語指導助手の配置
70,817,593 円
○ふるさとにいがた体験活動の推進
10,676,130 円
○優れた音楽・芸術に触れる機会の提供
33,273,530 円
○自然体験学習の充実事業費
14,795,121 円
○カウンセラー等活用事業費
54,773,860 円
(163)
○特別支援教育サポートネットワーク事業費
○介助員の配置
9,746,745 円
405,023,271 円
(5)教職員関係
教職員関係については,優秀で多様な能力をもった教職員を確保・育成していくた
めに,市立小・中・特別支援学校及び幼稚園の教員の採用,管理職の登用に関する
選考検査を実施し,教員を 95 名採用し,管理職を 55 名登用した。また,民間面接
委員による面接を行うことによって,検査の透明性,公平性をより高めた。
教職員の資質・指導力の向上と学校組織の活性化を図るため,市独自の教職員評価
制度による管理職評価・教職員評価を行うとともに,校園長・教頭を対象に評価者
研修を実施し,校園長・教頭の評価能力を向上させた。また,学校・園の実態や教
職員の職務に合わせて評価が実施できるよう,目標設定項目と評価方法を改善した。
教職員への支援として,教職員の負担を軽減し,児童・生徒とじっくり向き合える
よう,全学校・園への照会文書等の削減に引き続き取り組むとともに,平成 23 年 3
月に策定した「多忙化解消行動計画」を基に全学校・園での取り組みを推進させた。
その結果,指標としている「放課後に子どもと接する時間が 1 週間当たり 5 時間以
上の教職員の割合」は 64.2%となり,平成 22 年度と比べ約 38 ポイント増加した。
総合教育センターでは,市民に信頼される教職員の育成を目指し,学校現場のニー
ズに合致した研修及び教職員のキャリアステージや教育課題に応じた研修を,合計
131 講座実施し,延べ 7,338 名が受講した。
研修講座の改善・充実により,研修全体の受講者満足度A評価(とても充実してい
た)は 88.4%となり,目標の 80%を上回った。
特に,教職経験 2∼3 年目の「若手教師道場白帯」ではA評価が 93.0%,教職経験
4∼5 年目の「黒帯」ではA評価が 93.3%に達し,若手教員の授業スキルの向上及び
若手教員同士のネットワークの構築が図られた。
また,研修受講後,研修で学んだことが実際に活用され,研修効果を実感できたか
どうかの測定を目的とする「3 か月後アンケート」を実施し,講座の改善に活かした。
さらに,他の教師の模範となる優れた教師力をもつマイスター教員の養成を図る
「マイスター養成塾」では,平成 19 年度からの 8 年間で 102 名が修了し,全員が高
い指導力を身につけることができた。認定されたマイスターは,新潟市全体の教師
力を向上させるために,センター研修や校内研修等において,その指導力を発揮し
た。
(164)
○教職員採用等事業費
3,361,433 円
○教育関係職員の人事管理の適正化
923,094 円
○多忙化解消対策推進事業費
123,082 円
○マイスター養成塾等スキルアップ研修
6,057,781 円
(6)地域連携関係
学・社・民の融合による人づくり,地域づくり,学校づくりを推進する取り組みと
して,学校を中心とした地域コミュニティや地域の教育力の醸成を図る「地域と学
校パートナーシップ事業」をすべての市立小学校 113 校,中学校 56 校,中等教育学
校 1 校,特別支援学校 2 校の計 172 校で実施した。
学校では,子どもたちと地域の大人との豊かなかかわりを通して,学習活動の充実
や教育環境の整備が進み,子どもの学力の向上,社会性の育成や心の安定が図られ
た。一方,地域では学校をより身近な存在ととらえるとともに,学校を通して住民
同士の交流が生まれるなど,地域の活性化につながった。
「ふれあいスクール事業」は,62 校から 68 校に拡大し,平日の放課後や土曜日の
午前中に子どもたちの安心安全な居場所を提供した。また,スタッフとしてかかわ
る保護者や地域住民の協力を得て,異年齢交流や地域の大人との交流を図ることが
できた。
保護者,地域からは,
「子どもとふれあえて楽しく元気をもらっている」
,
「地域の
中に知り合いが増え交流できて嬉しい」などの感想が多く寄せられており,より一
層地域全体で子どもをはぐくむ気運を高めることができた。
地域と学校パートナーシップ事業
24 年度
事
業
実
施
校
25 年度
26 年度
数
158 校
173 校
172 校(※1)
学 校 支 援 延 べ 事 業 数
43,494 回
50,520 回
51,178 回
学 校支 援ボ ラン テ ィア 延べ 人数
174,916 人
209,387 人
219,848 人
※1 学校の統廃合による減
○地域と学校パートナーシップ事業費
○ふれあいスクール事業費
145,082,004 円
37,188,307 円
(165)
(7)青少年関係
青少年の非行等への対策として,青少年育成員を配置し,繁華街での巡回や青少年
への声かけを行うとともに,各地区においては長期休業中や地元行事開催時,重点
的に巡回を行うなど,実情に応じた街頭育成活動を実施した。
若者支援事業では,新潟市若者支援センターにおいて,相談業務をはじめ,若者の
支援者であるユースアドバイザーを配置し,安心して過ごせる居場所を提供した。
また,若者の社会的・職業的自立を支援する事業を実施した。
○街頭育成活動
4,254,018 円
○若者支援事業費
6,986,126 円
(8)生涯学習関係
生涯学習センターでは,市民の高度で専門的な学習ニーズに応えるため,
「にいが
た市民大学」を開設し,にいがた市民大学 20 周年記念講座や,大学コンソーシアム
との連携による講座など,計 7 講座を開講し,多様な学習機会の場の提供に努めた。
また,子どもたちの基本的生活習慣の確立や生活リズムの向上を図ることを目的と
した「早寝早起き朝ごはん運動」を推進するため,34 か所の地域コミュニティ協議
会と協働で「おはよう朝ごはん料理講習会」を開催し,959 人の参加があったほか,
保護者が一堂に会する就学時健診等の機会を捉え,
「子育て学習出前講座」を小・中
学校 116 校で開催した。
さらに,引き続き,生涯学習ボランティアの育成を支援するとともに,ボランティ
アバンクの普及啓発を行い,生涯学習の推進を図った。
ボランティアバンク登録者数
24 年度
登録者数
1,315 人
25 年度
1,312 人
26 年度
1,380 人
○にいがた市民大学開設事業費
8,131,130 円
○家庭教育振興事業費
2,167,819 円
○生涯学習ボランティア育成支援事業費
134,230 円
公民館では,地域コミュニティ協議会や社会福祉協議会等の地域団体と連携しなが
ら「地域コミュニティ活動活性化支援事業」を実施し,地域課題の解決に必要な事
(166)
業や地域のつなぎ役となるコミュニティコーディネーターの育成講座に全区で取り
組んだほか,
「地域学振興事業」を 8 館で実施するなど,地域連帯感の醸成と地域づ
くり,人づくりを支援し,地域の教育力向上に努めた。
また,出産前から思春期までの子どもの成長期に合わせた「家庭教育学級」を 63
学級開催し,5,714 人が参加するなど,家庭の教育力向上に努めた。
さらに,
「青少年の居場所づくり」を 19 館で実施し,地域で子どもを見守り,支え
ていく場づくりに努めるとともに,子どもと大人の相互理解の推進を図った。
○地域コミュニティ活動の活性化
4,806,065 円
○地域学振興事業費
1,386,067 円
○(公民館)家庭教育振興事業費
9,146,944 円
○青少年の居場所づくり
526,112 円
図書館では,
「新潟市立図書館ビジョン」に基づき,
「心豊かな都市づくりを支える
市民の身近な学びと情報の拠点」として市民の生涯学習を支援するため,幅広い資
料・情報の収集と提供を行うとともに,相続や食と健康をテーマにした「くらしの
情報講座」や地域と連携した講座など,図書館資料を活用した様々な事業を実施し
た。また,高齢者福祉施設向けにテーマ別のセット本を貸し出すサービス「いきい
きBOX」を開始した。
図書館サービス向上を目指して,平成 27 年度に新図書館情報システムを更新する
ため,新システムの詳細設計,開発を行った。
また,資料の貸出だけでなく,市民の生活・仕事・地域の課題の解決に役立つよう
に,新たに中央図書館で行政書士が相続などの相談に応じる「行政書士無料相談会」
を開始し,資料とオンラインデータベースによるレファレンス(調査相談)サービ
スの充実に努め,70,121 件の質問に対応した。併せて,仕事に役立つことを周知す
るため,中央図書館で引き続き「起業・経営相談会」や「ビジネス支援セミナー」
を開催した。
子どもたちが読書に親しみ,読書習慣を身につけることができるよう,
「第二次新
潟市子ども読書活動推進計画」
(平成 27∼31 年度)を策定した。発達段階に応じた
取り組みの一つとして,ブックスタート事業を継続実施し,全市の 1 歳児の 9 割に
あたる 6,062 人とその保護者にボランティアによる絵本の読み聞かせを行い,絵本
をプレゼントした。また,子ども連れで気がねなく図書館を利用できるよう中央図
書館で「赤ちゃんタイム」を開始した。
(167)
小・中学校での読書活動や調べ学習推進のために,中央図書館など 4 館に設置して
いる学校図書館支援センターで,学校図書館への訪問,業務相談や学校司書研修等
を行った。また,学校貸出図書搬送事業による資料支援を行った。
生涯学習施設整備では,新・新津図書館の建設・移転事業が終了し 7 月に開館,旧
新津図書館を解体しその後駐車場等を整備した。また,耐震改修工事のため前年度
末から休館していた坂井輪図書館が 8 月に開館し,西区の中心図書館として活動を
開始した。
図書貸出数
貸出数
23 年度
24 年度
25 年度
26 年度
4,673,975
4,723,162
4,599,711
4,579,026
101.05
97.39
99.55
対前年度比(%)
(168)
○読書普及事業費
185,114,211 円
○図書館サービス向上事業費
184,807,209 円
○ビジネス情報提供事業費
3,310,578 円
○子どもの読書環境の整備
6,551,839 円
○生涯学習施設整備事業費
179,385,807 円
(169)
農業委員会事務局
1 歳 入
(一般会計)
区 分
中 央 農 業 委 員 会
事
務
局
(170)
(単位 円)
予算現額
(A)
49,130,000
調定額
47,778,064
収入済額
(B)
47,778,064 △
予算現額に
比し増△減
1,351,936
執行率
(B)/(A)
97.2%
2 歳 出
(一般会計)
区 分
中 央 農 業 委 員 会
事
務
局
(単位 円)
予算現額
(A)
514,132,000
支出済額
(B)
505,492,808
翌年度繰越額
不用額
8,639,192
執行率
(B)/(A)
98.3%
(171)
3 主 要 施 策
農地法に基づく権利移動,転用案件について審査・許可を行うとともに,農業経営
基盤強化促進法に基づく利用権の設定や,農地中間管理事業の推進に関する法律に基
づき設置された農地中間管理機構への貸付けを行った。その結果,平成 26 年度中にお
ける農地の利用権設定面積は前年度比約 17.4%の減となったが,農地中間管理機構へ
の貸付面積は 341.2ha となった。
耕作放棄地対策については,委員による農家への働きかけや耕作放棄地を借り受け
て耕作する者を支援する解消推進事業などに取り組み,約 15.0ha の解消を行った。
女性リーダーの育成については,男女共同参画の視点で地域農業リーダーの育成を
図るため,女性農業者を対象に研修会・講習会を6回開催した。
主な成果
(面積:ha)
25 年度
件数
農地の売買・賃貸借の許可
農地の利用権設定
365
面積
224.3
3,762 2,438.0
件数
376
前年度比
面積
207.9
3,527 2,013.7
件数
11
面積
△16.4
△235 △424.3
農地中間管理事業
―
―
414
341.2
農地の転用(許可)
221
20.2
234
17.2
13
△3.0
農地の転用(届出)
662
27.0
729
41.6
67
14.6
○耕作放棄地解消推進事業費(継続)
○女性リーダーの育成経費(継続)
(172)
26 年度
―
2,260,750 円
663,394 円
―
(173)
4 主要事業
(一 般 会 計)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
2
総
1
1
務
合計(イ)
費
343,304,320
6,309,687,856
6,652,992,176
総 務 管 理 費
343,304,320
6,309,687,856
6,652,992,176
一 般 管 理 費
6
財 産 管 理 費
9
区 政 推 進 費
(繰 越 明 許 費)
本 庁 舎 第 2 分 館 解 体
及 び 駐 車 場 整 備 事 業
旧 新 飯 田 中 学 校
体 育 館 解 体 事 業
西区役所庁舎分館改修事業
(25∼26継続)
35,026,320
26,650,080
208,338,360
208,338,360
北区役所新館空調改修事業
30,456,000
30,456,000
東 区 役 所 電 気 設 備
災害 時機 能維 持改 修 事 業
30,378,091
30,378,091
東区役所屋上防水改修事業
79,954,165
79,954,165
舎
業
330,885,206
330,885,206
事 業
13,389,840
13,389,840
曽野木地区センター改修事業
12,322,800
12,322,800
新津本町地区まちづくり事業
215,057,105
215,057,105
秋葉 区役 所庁 舎改 修 事 業
18,036,000
18,036,000
2,946,350
2,946,350
446,612,918
446,612,918
9,533,700
9,533,700
21,769,755
21,769,755
250,689,768
250,689,768
230,172,562
230,172,562
11,528,681
11,528,681
145,750,814
145,750,814
南
電
14 市 民 生 活 費
35,026,320
26,650,080
東
大
地
規
出
気
区
模
総
改
張 所
自
動
合
修
改
修
車
庁
事
購
入
小須戸まちづくりセンター
建
設
事
業
(25∼26継続)
石山南まちづくりセンター
整
備
事
業
鷲 巻 地 域 生 活 セ ン タ ー
体 育 館 解 体 事 業
(仮称)内野地区集会施設
建
設
事
業
角田地区コミュニティセンター
整
備
事
業
西川地域コミュニティセンター
整
備
事
業
中之口地区コミュニティセンター
整
備
事
業
(174)
単独事業
実施概況
(単位 円)
(イ) の 財 源 内 訳
事 業 概 要
起 債
その他の
特定財源
683,467,476
3,554,984,960
1,531,730,000
882,809,740
683,467,476
3,554,984,960
1,531,730,000
882,809,740
19,264,476
14,100,000
国県支出金
一般財源
1,661,844
26,650,000
80
30,900,000
177,438,360
30,456,000
78,091
30,300,000
74,400,000
5,554,165
300,700,000
30,185,206
13,389,840
12,322,800
215,057,105
23,000,000
18,000,000
36,000
530,000
2,416,350
410,100,000
7,100,000
13,512,918
2,300,000
384,755
21,385,000
248,500,000
2,189,768
9,543,562
220,629,000
29,000,000
133,700
10,600,000
928,681
115,200,000
1,550,814
駐車場整備工事
《南区》
解体工事
《西区》
耐震補強工事 改修工事ほか
《北区》
空調設備改修工事
《東区》
実施設計 災害用発電設備設置工事ほか
《東区》
実施設計 駐車場防水改修工事ほか
《中央区》
空調設備工事ほか
《中央区》
昇降機設備工事
《江南区》
エレベーター改修工事
《秋葉区》
土地基金保有財産再取得
1,845.48㎡
《秋葉区》
空調設備改修工事
《南区》
電気自動車購入
1台
《秋葉区》
小須戸まちづくりセンター建築工事ほか
延べ床面積1,499.49㎡
《東区》
既存建物解体工事 駐車場整備工事ほか
《南区》
解体工事
《西区》
基本・実施設計ほか
用地取得
2,710.04㎡
《西蒲区》
建設工事ほか 木造平屋建
延べ床面積496.96㎡
《西蒲区》
機械設備工事 電気設備工事ほか
《西蒲区》
中之口出張所改修工事 空調設備工事ほか
(175)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
単独事業
合計(イ)
(繰 越 明 許 費)
亀 田 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ
セ ン タ ー 整 備 事 業
16 文 化 振 興 費
620,280,883
620,280,883
967,310
158,583,310
17,956,782
17,956,782
547,339,875
692,339,875
し ろ ね 大 凧 と 歴 史 の 館
改
修
事
業
18,198,000
18,198,000
岩室 民俗 史料 館整 備 事 業
35,498,520
35,498,520
文 化 財 保 護 調 査 事 業
35,000,000
35,000,000
万 代 市 民 会 館 改 修 事 業
24,817,320
24,817,320
巻 文 化 会 館 改 修 事 業
19,557,720
19,557,720
451,965,680
451,965,680
265,165,987
265,165,987
519,826,342
519,826,342
425,696,134
425,696,134
新潟市陸上競技場改修事業
127,218,400
127,218,400
ス ポ ー ツ 施 設 改 修 事 業
47,451,798
47,451,798
城 山 運 動 公 園 整 備 事 業
166,948,124
166,948,124
潟東 サル ビア サッ カ ー 場
整
備
事
業
493,571,992
493,571,992
鳥屋野総合体育館備品購入
1,727,460
1,727,460
96,024,960
96,024,960
169,560,000
169,560,000
10,281,330
15,943,330
130,161,044
130,161,044
古津八幡山古墳保存整備事業
(25∼26継続)
新津鉄道資料館リニューアル事業
(25∼26継続)
美 術 館 大 規 模 改 修 事 業
157,616,000
145,000,000
(繰 越 明 許 費)
17 市 民 会 館 費
18 ス ポ ー ツ 振 興 費
19 防 災 対 策 費
(176)
亀 田 総 合 体 育 館 武 道 場
屋内多目的運動場整備事業
(25∼26継続)
秋 葉 区 総 合 体 育 館
整 備 事 業 ( 2 期 )
(25∼26継続)
白根 総合 公園 屋内 プ ー ル
建
設
事
業
(25∼26継続)
城 山 運 動 公 園 整 備 事 業
(25∼26継続)
同 報 無 線 屋 外 子
更
新
事
情 報 伝 達 の 拡
( 新 型 同 報 無 線 整 備
津
波
災
害
避
難
対
策
事
中 ノ 口 川 沿 線 同 報 無
更
新
事
局
業
充
)
等
業
線
業
5,662,000
(イ) の 財 源 内 訳
起 債
その他の
特定財源
26,000,000
425,200,000
162,600,000
78,808,000
75,300,000
145,000,000
437,900,000
国県支出金
37,900,000
15,000,000
事 業 概 要
一般財源
《江南区》
建設工事 既存建物解体工事ほか
延べ床面積1,599.64㎡
古墳保存整備工事・古墳植栽工事・現場技
4,475,310
術業務委託ほか
展示内容改善業務委託
17,956,782
6,480,883
71,539,875
大規模改修工事 大規模改修電気設備工事
大規模改修空調設備工事ほか
《南区》
中央監視装置交換工事ほか
《西蒲区》
198,520
旧和納保育園改修工事 電気設備工事ほか
3,198,000
22,900,000
12,400,000
35,000,000
24,800,000
17,320
19,557,720
16,000,000
425,800,000
10,165,680
6,000,000
247,900,000
11,265,987
16,000,000
493,300,000
10,526,342
404,400,000
21,296,134
46,200,000
81,018,400
白山公園地形図作成及び管理図面作成業務
委託
《中央区》
実施設計 外壁改修工事
《西蒲区》
高圧変電設備改修工事ほか
《江南区》
建築工事 電気設備工事ほか
延べ床面積2,518.40㎡
《秋葉区》
新津地区市民会館大ホール解体工事
外構工事ほか
《南区》
建築工事 衛生設備工事ほか
延べ床面積2,085.13㎡
《西蒲区》
屋内体育施設建設工事ほか
舗装改修工事
鳥屋野総合体育館ほか12施設
改修工事 備品購入ほか
《西蒲区》
8,348,124
野球場改修工事ほか
《西蒲区》
971,992
外溝工事 人工芝舗装工事ほか
《中央区》
1,727,460
券売機購入
同報無線屋外子局のデジタル化17局
47,451,798
158,600,000
15,000,000
477,600,000
96,024,960
新型同報無線整備16局
169,560,000
2,831,000
1台
津波避難ビル等表示看板設置10か所
災害別対応表示看板設置78か所
《南区》
1,661,044
中ノ口川沿線防災行政無線更新事業業務委託
13,112,330
128,500,000
(177)
事 業 費
款 項 目
3
民
1
生
事 業 名
費
補助事業
単独事業
合計(イ)
1,744,281,616
3,661,033,944
5,405,315,560
806,893,117
806,893,117
社 会 福 祉 費
1
社会福祉総務費
江南区福祉センター整備事業
(25∼26継続)
792,578,797
792,578,797
2
母 子 福 祉 費
母子生活支援施設修繕事業
(
さ
つ
き
荘
)
14,314,320
14,314,320
954,466,616
1,280,300,817
2,234,767,433
業
47,750,000
153,665,573
201,415,573
ひま わり クラ ブ整 備 事 業
20,336,616
83,012,432
103,349,048
岩 室 児 童 館 整 備 事 業
11,793,000
83,506,258
95,299,258
白 根 南 児 童 館 整 備 事 業
81,600,277
81,600,277
大 野 保 育 園 改 修 事 業
14,314,320
14,314,320
511,503,649
527,873,649
314,876,200
314,876,200
25,020,508
25,020,508
4,248,000
4,248,000
2
児 童 福 祉 費
2
児童福祉施設費
乳
児
院
整
備
事
八 千 代 保 育 園 改 築 事 業
16,370,000
す わ 保 育 園 改 築 事 業
か た ひ が し 保 育 園
建 設 資 金 償 還 補 助
私 立 保 育 園 建 設 費
貸 付 金 利 子 補 給 金
私 立 保 育 園 建 設 費 補 助
( 阿 賀 野 保 育 園 )
私 立 保 育 園 建 設 費 補 助
(あたご とまと保育園)
私 立 保 育 園 建 設 費 補 助
(認定こども園京王幼稚園)
私 立 保 育 園 建 設 費 補 助
(こ ども のい え保 育 園 )
私 立 保 育 園 建 設 費 補 助
( 笹 口 保 育 園 )
私 立 保 育 園 建 設 費 補 助
(Y OU なか の保 育 園 )
私 立 保 育 園 建 設 費 補 助
( す い か 保 育 園 )
私 立 保 育 園 建 設 費 補 助
( ア ル ル 保 育 園 )
旧
庄
瀬
保
育
園
解
体
事
業
3
(178)
障 が い 福 祉
施
設
費
165,142,000
139,186,000
139,186,000
72,888,000
72,888,000
38,470,000
38,470,000
15,622,000
15,622,000
154,651,000
154,651,000
134,389,000
134,389,000
137,869,000
137,869,000
146,825,000
障 が い 福 祉 費
3
165,142,000
(仮 称) こど も発 達 支 援
セ ン タ ー 整 備 事 業
(26∼27継続)
知的 障害 者授 産施 設 青 松
ワークス建設資金償還補助
知的障害者授産施設ほがらか
福祉 園建 設資 金償 還 補 助
8,553,600
8,553,600
220,991,623
367,816,623
120,020,000
120,020,000
3,255,348
3,255,348
4,700,280
4,700,280
(イ) の 財 源 内 訳
その他の
特定財源
事 業 概 要
国県支出金
起 債
1,589,733,000
2,404,800,000
12,000,000
757,400,000
37,493,117
12,000,000
746,000,000
34,578,797
11,400,000
2,914,320
137,518,000
835,368,000
990,500,000
109,400,000
47,750,000
104,500,000
28,000,000
600,000
10,400,000
11,793,000
73,700,000
4,000,000
65,100,000
3,400,000
一般財源
1,273,264,560
299,499,433
建設工事 電気設備工事ほか
木造2階建
延べ床面積469.80㎡
東青山ひまわりクラブほか11施設
64,349,048
(教室改修費,建物リース代ほか)
岩室地域児童館整備工事・岩室ひまわりク
5,806,258
ラブ移設に係る和納小学校舎改修工事
49,165,573
13,100,277
14,314,320
6,240,000
369,100,000
78,400,000
277,900,000
13,200,000
屋上防水改修工事
建設・設備工事 延べ床面積1,363.60㎡
鉄筋コンクリート造2階建
建設・設備工事
延べ床面積699.51㎡
23,776,200
木造2階建
債務負担行為設定済分
25,020,508
146,793,000
14,600,000
3,749,000
112,688,000
21,100,000
5,398,000
64,790,000
6,400,000
1,698,000
34,196,000
3,400,000
874,000
13,887,000
1,300,000
435,000
137,468,000
13,700,000
3,483,000
112,278,000
17,600,000
4,511,000
110,932,000
21,500,000
5,437,000
99,375,000
電気設備工事 空調設備工事 ほか
74,133,649
4,248,000
8,553,000
《江南区》
建築工事 電気設備工事ほか
延べ床面積2,818.07㎡
実施設計 防水改修工事
600
141,100,000
127,341,623
95,900,000
24,120,000
3,255,348
4,700,280
私立保育園14園
鉄骨造2階建
延べ床面積567.76㎡
定員120人(30人増)
鉄骨造2階建
延べ床面積464.66㎡
定員90人
鉄骨造平屋建
延べ床面積227.66㎡
定員30人(保育園部分)
木造平屋建
延べ床面積255.57㎡
定員120人(30人増)
鉄骨造平屋建
延べ床面積386.69㎡
定員110人(20人増)
鉄骨造2階建 延べ床面積1,112.00㎡
定員120人(30人増)
鉄骨造2階建
延べ床面積763.79㎡
定員90人
木造平屋建
延べ床面積739.61㎡
定員90人
《南区》
解体工事
建築工事 電気設備工事ほか
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
(179)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
身体 障害 者通 所授 産 施 設
ポプラの家建設資金償還補助
知 的 障 害 者 更 生 施 設
十字 園建 設資 金償 還 補 助
知的障害者更生施設つばくろ
の 里 建 設 資 金 償 還 補 助
知的障害者授産施設ワークセンター
ふじ み建 設資 金償 還 補 助
知的障害者授産施設ワークセンター
日和 山建 設資 金償 還 補 助
身 体 障 害 者 療 護 施 設
松潟の園建設資金償還補助
身 体 障 害 者 療 護 施 設
あさひ園建設資金償還補助
知的障害者授産施設麦っ子
ワークス建設資金償還補助
知的障害者授産施設けやき
福祉 園建 設資 金償 還 補 助
豊 栄 福 祉 交 流 セ ン タ ー
クローバー建設資金償還補助
知 的 障 害 者 更 生 施 設
満日の里建設資金償還補助
知 的 障 害 者 更 生 施 設
はまかぜ建設資金償還補助
燕 ・ 西 蒲 原 福 祉 会
精神 障害 者通 所授 産 施 設
「梨の里」建設資金償還補助
燕 ・ 西 蒲 原 福 祉 会
精神 障害 者通 所授 産 施 設
「角田の里」建設資金償還補助
親和福祉会精神障害者通所
授産 施設 「ぶ どう 工 房 」
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟しなの福祉会精神障害者
通所授産施設・地域生活支援
セン ター 「あ どば ん す ・
ふらっと」建設資金償還補助
社会福祉施設等整備事業費補助
単独事業
合計(イ)
3,513,150
3,513,150
19,340,400
19,340,400
1,454,000
1,454,000
5,259,300
5,259,300
4,471,360
4,471,360
13,584,325
13,584,325
3,691,215
3,691,215
1,907,520
1,907,520
6,187,403
6,187,403
8,992,938
8,992,938
10,924,953
10,924,953
2,887,190
2,887,190
832,000
832,000
1,401,000
1,401,000
1,903,241
1,903,241
6,666,000
6,666,000
47,126,000
47,126,000
99,699,000
99,699,000
(繰 越 明 許 費)
社会福祉施設等整備事業費補助
5
老 人 福 祉 費
3
(180)
老人福祉施設費
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
建 設 事 業 費 補 助
グ ル ー プ ホ ー ム
建 設 事 業 費 補 助
小規模多機能型居宅介護拠点
建 設 事 業 費 補 助
ス プ リ ン ク ラ ー 整 備
特 別 対 策 事 業 補 助
642,990,000
1,352,848,387
1,995,838,387
119,480,000
470,450,000
589,930,000
61,800,000
15,000,000
76,800,000
123,600,000
30,000,000
153,600,000
95,210,000
95,210,000
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
3,513,150
19,340,400
1,454,000
5,259,300
4,471,360
13,584,325
3,691,215
1,907,520
6,187,403
8,992,938
10,924,953
2,887,190
832,000
1,401,000
1,903,241
6,666,000
31,430,000
12,300,000
67,945,000
32,900,000
642,990,000
515,800,000
28,118,000
808,930,387
119,480,000
440,300,000
26,100,000
4,050,000
61,800,000
12,000,000
123,600,000
24,000,000
95,210,000
3,396,000
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
グループホーム等設置・改修
2棟
グループホームほかスプリンクラー設置
1棟
グループホーム等設置・改修
4棟
グループホームほかスプリンクラー設置
△ 1,146,000
3棟
鉄骨造4階建 延べ床面積6,024.01㎡
定員100人
ほか1施設
木造3階建
延べ床面積576.36㎡
3,000,000
定員18人
ほか1施設
木造平屋建
延べ床面積298.51㎡
6,000,000
定員25人
ほか3施設
有料老人ホーム
4施設
(181)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
認知症対応型デイサービスセン
タ ー 建 設 事 業 費 補 助
特別養護老人ホーム等太陽光
発 電 設 備 設 置 補 助
新潟市社会事業協会特別養護
老人ホーム建設資金償還補助
勇樹会デイサービスセンター
建 設 資 金 償 還 補 助
健周福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
更生慈仁会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
仁成福祉協会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
芦 沼 会 短 期 入 所 施 設
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟臨港福祉会特別養護老人
ホー ム建 設資 金償 還 補 助
山新会デイサービスセンター
建 設 資 金 償 還 補 助
鷹優福祉会デイサービスセンター
建 設 資 金 償 還 補 助
仁成福祉協会短期入所施設
建 設 資 金 償 還 補 助
愛宕福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
徳栄福祉会軽費老人ホーム
ケアハウス建設資金償還補助
にいがた寿会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
コープ共生会デイサービス
センター建設資金償還補助
大形 福祉 会デ イサ ー ビ ス
センター建設資金償還補助
常 陽 会 軽 費 老 人 ホ ー ム
ケアハウス建設資金償還補助
仁成福祉協会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
燦祥会デイサービスセンター
建 設 資 金 償 還 補 助
坂 井 輪 会 ケ ア ハ ウ ス
建 設 資 金 償 還 補 助
啓真会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
千 清 福 祉 会 ケ ア ハ ウ ス
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟 市有 明福 祉事 業 協 会
ケアハウス建設資金償還補助
仁成 福祉 協会 ケア ハ ウ ス
建 設 資 金 償 還 補 助
新 潟 南 福 祉 会 特 別 養 護
老人ホーム建設資金償還補助
新 潟 南 福 祉 会 特 別 養 護
老人ホーム建設資金償還補助
新 潟 南 福 祉 会 特 別 養 護
老人ホーム建設資金償還補助
(182)
10,900,000
単独事業
合計(イ)
5,000,000
15,900,000
5,565,000
5,565,000
28,161,972
28,161,972
1,975,320
1,975,320
44,636,990
44,636,990
28,455,599
28,455,599
24,601,040
24,601,040
13,513,959
13,513,959
41,981,241
41,981,241
2,788,980
2,788,980
3,144,960
3,144,960
8,951,199
8,951,199
26,358,999
26,358,999
16,952,878
16,952,878
53,524,800
53,524,800
5,017,600
5,017,600
3,591,910
3,591,910
21,155,840
21,155,840
16,269,700
16,269,700
1,045,148
1,045,148
9,955,562
9,955,562
19,303,242
19,303,242
11,042,658
11,042,658
8,534,302
8,534,302
5,602,878
5,602,878
6,699,000
6,699,000
7,867,000
7,867,000
3,802,021
3,802,021
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
10,900,000
起 債
その他の
特定財源
4,000,000
3,500,000
事 業 概 要
一般財源
1,000,000
2,018,000
47,000
28,161,972
1,975,320
44,636,990
28,455,599
24,601,040
13,513,959
41,981,241
2,788,980
3,144,960
8,951,199
26,358,999
16,952,878
53,524,800
5,017,600
3,591,910
21,155,840
16,269,700
1,045,148
9,955,562
19,303,242
11,042,658
8,534,302
5,602,878
6,699,000
7,867,000
3,802,021
木造2階建
定員10人
特別養護老人ホーム
延べ床面積140.66㎡
1施設
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
(183)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
秋葉 福祉 会短 期入 所 施 設
建 設 資 金 償 還 補 助
しろね福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
秋葉福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
にいつ福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
茨塚福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
ごまどう福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
加茂福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
しろね福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
豊聖福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
豊聖福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
豊聖福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
ごまどう福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
しろね福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
にいつ福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
茨塚福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
にいつ福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
茨塚福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
(184)
単独事業
合計(イ)
2,090,814
2,090,814
5,014,148
5,014,148
8,033,426
8,033,426
22,131,707
22,131,707
3,168,375
3,168,375
8,332,774
8,332,774
47,008,152
47,008,152
13,297,198
13,297,198
4,070,079
4,070,079
3,737,756
3,737,756
8,658,452
8,658,452
20,965,549
20,965,549
4,338,051
4,338,051
38,301,250
38,301,250
2,355,833
2,355,833
1,550,766
1,550,766
2,095,676
2,095,676
745,500
745,500
3,752,885
3,752,885
9,390,796
9,390,796
2,493,223
2,493,223
1,746,397
1,746,397
1,682,700
1,682,700
2,084,194
2,084,194
4,695,397
4,695,397
2,493,225
2,493,225
4,568,891
4,568,891
1,677,375
1,677,375
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
2,090,814
5,014,148
8,033,426
22,131,707
3,168,375
8,332,774
47,008,152
13,297,198
4,070,079
3,737,756
8,658,452
20,965,549
4,338,051
38,301,250
2,355,833
1,550,766
2,095,676
745,500
3,752,885
9,390,796
2,493,223
1,746,397
1,682,700
2,084,194
4,695,397
2,493,225
4,568,891
1,677,375
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
(185)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
中蒲原福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
にいつ福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
茨塚福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
桜井の里福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
愛宕福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
愛宕福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
愛宕福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
愛宕福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
新潟南福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
愛宕福祉会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補 助
巻老人福祉協会特別養護老人ホーム
建
設
資 金
償
還
補
助
巻老人福祉協会特別養護老人ホーム
建 設 資 金 償 還 補
(繰 越 明 許 費)
助
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
建 設 事 業 費 補 助
(186)
232,000,000
単独事業
合計(イ)
4,166,387
4,166,387
9,390,796
9,390,796
6,648,599
6,648,599
6,070,308
6,070,308
4,236,000
4,236,000
5,096,457
5,096,457
2,474,411
2,474,411
3,661,047
3,661,047
2,733,000
2,733,000
3,158,000
3,158,000
1,513,475
1,513,475
2,040,977
2,040,977
3,146,152
3,146,152
3,622,000
3,622,000
1,741,065
1,741,065
2,456,989
2,456,989
2,446,000
2,446,000
2,828,000
2,828,000
1,355,426
1,355,426
1,819,922
1,819,922
3,162,000
3,162,000
3,659,000
3,659,000
1,757,502
1,757,502
4,044,487
4,044,487
5,990,000
5,990,000
52,200,000
52,200,000
40,000,000
272,000,000
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
4,166,387
9,390,796
6,648,599
6,070,308
4,236,000
5,096,457
2,474,411
3,661,047
2,733,000
3,158,000
1,513,475
2,040,977
3,146,152
3,622,000
1,741,065
2,456,989
2,446,000
2,828,000
1,355,426
1,819,922
3,162,000
3,659,000
1,757,502
4,044,487
5,990,000
52,200,000
232,000,000
32,000,000
8,000,000
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
債務負担行為設定済分
鉄骨造3階建 延べ床面積1,989.34㎡
定員29人
ほか1施設
(187)
事 業 費
款 項 目
4
補助事業
単独事業
合計(イ)
費
1,427,786,568
1,920,575,767
3,348,362,335
保 健 衛 生 費
63,206,168
507,514,221
570,720,389
衛
1
1
事 業 名
生
保健衛生総務費
公
病
設
病
設
用
院
備
院
備
自
群
整
群
整
動
輪
備
輪
備
車
番
費
番
費
制
補
制
負
購
病
助
病
担
入
院
金
院
金
1,560,600
1,560,600
公
入
2,397,173
2,397,173
江南区健康センター改修事業
12,047,584
12,047,584
455,958,833
455,958,833
等
業
4,197,960
4,197,960
佐潟再生プロジェクト事業
29,913,840
29,913,840
用
自
津
7
環 境 保 全 費
電
充
気
自
電 設 備
動
斎 場
車
改
修
購
事 業
動
車
整 備 事
浄化槽設置整備事業費補助
費
1
清 掃 総 務 費
4
清 掃 施 設 費
18,560,000
災害 時保 健医 療推 進 事 業
新
掃
18,560,000
1,438,231
墓 地 斎 場 費
清
4,957,168
1,438,231
5
2
4,957,168
39,689,000
1,364,580,400
公
用
自
動
車
購
新田 旧焼 却施 設解 体 及
スト ック ヤー ド整 備 事
(25∼27継続)
亀 田 清 掃 セ ン タ
基
幹
改
良
事
(25∼27継続)
入
2
(188)
業
1,218,383
32,760,400
388,276,800
ー
業
1,009,064,000
1,068,291,163
2,077,355,163
160,272,000
160,272,000
26,676,000
26,676,000
11,707,200
11,707,200
95,040,000
95,040,000
ー
業
ー
業
ー
業
舞
施
ー
業
12,852,000
12,852,000
入
4,244,400
4,244,400
805,731,972
3,735,183,564
4,540,915,536
291,995,760
3,047,163,934
3,339,159,694
61,100,000
1,536,849,849
1,597,949,849
68,900,000
1,119,064,222
1,187,964,222
平 清 掃
設
整
用
自
セ ン タ
備
事
動
車
購
費
農 業 総 務 費
1,218,383
355,516,400
農 林 水 産 業 費
農
2,777,641,946
新 田 清 掃 セ ン タ
施
設
整
備
事
亀 田 清 掃 セ ン タ
施
設
整
備
事
鎧 潟 ク リ ー ン セ ン タ
施
設
整
備
事
公
1
1,413,061,546
び
業
新 田 計 量 棟 移 設 事 業
6
39,689,000
食と花の交流センター整備事業
(25∼26継続)
ア グ リ パ ー ク 整 備 事 業
(25∼26継続)
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
629,136,000
起 債
1,550,000,000
29,316,000
事 業 概 要
その他の
特定財源
一般財源
485,680,661
683,545,674
458,680,661
82,723,728
2,520,000
2,437,168
12,374,000
730,661
5,455,339
1,438,231
1,560,600
一類感染症患者搬送用自動車購入 1台
新潟中央病院ほか2件
北日本脳神経外科病院ほか1件
ポータブル歯科診療機器 1台
《中央区》
庁用自動車購入
1台
《江南区》
12,047,584
曽野木健康センター空調設備改修工事ほか
本体・火葬炉改修工事
558,833
2,397,173
455,400,000
2,550,000
1,647,960
29,913,840
14,422,000
599,820,000
中央区役所
1基
佐潟浚渫工事
96基
25,267,000
1,550,000,000
27,000,000
600,821,946
1,218,383
98,017,000
228,700,000
61,559,800
501,803,000
1,240,100,000
335,452,163
81,200,000
27,000,000
52,072,000
26,676,000
11,707,200
95,040,000
12,852,000
4,244,400
730,208,612
3,385,000,000
93,400,000
332,306,924
417,240,328
2,747,500,000
80,300,000
94,119,366
61,100,000
1,457,800,000
76,700,000
2,349,849
68,900,000
1,061,800,000
57,264,222
パトロール車両更新
1台
新田清掃センター旧焼却施設解体工事
亀田清掃センター基幹改良工事
新田清掃センター入口計量設備更新工事
A系可燃・不燃物選別機補修工事
排水処理シーケンサ―更新工事
電気計装設備1号系PLC更新工事
溶融炉設備1号シャフト耐火物部分更新工事
溶融物処理設備水砕スラグ磁選装置整備工事
中央監視制御装置整備工事
白根環境事業所
ホイールローダー更新
建築工事 園地整備工事ほか
1台
42,288.42㎡
建築工事 ほ場整備工事ほか 39,357.27㎡
(189)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
6次 産業 化ネ ット ワ ー ク
活 動 整 備 交 付 金 事 業
153,197,000
中之口農業体験公園整備事業
3
農 業 振 興 費
新
総
5
林 業 振 興 費
海辺 の森 賑わ い創 出 事 業
里
2
農
地
潟 県 農
合
振
山
保 全
林 水 産
興
事
活
用
事
業
業
331,719,532
1
農 地 総 務 費
大江山農村環境改善センター
改
修
事
業
2
土 地 改 良 費
農村振興総合基盤整備事業
農
業
土 木
支
援
事
県
営
農
道
整
備
事
業
費
負
担
金
農山漁村活性化プロジェクト
支 援 交 付 金 事 業
69,132,251
143,265,000
143,265,000
8,798,760
178,852,612
178,852,612
384,259,524
715,979,056
13,138,200
13,138,200
42,354,833
31,074,780
31,074,780
16,475,000
16,475,000
101,206,099
土 地 改 良 事 業 費 等 補 助
県 営 農 地 防 災 排 水
事
業
費
負
担
金
県
営
農
地
防
災
事
業
費
負
担
金
県 営 地 盤 沈 下 対 策
事
業
費
負
担
金
県 営 流 域 水 質 保 全 機 能
増 進 事 業 費 負 担 金
国 営 造 成 施 設 管 理 体 制
整 備 促 進 事 業 費 負 担 金
県
営
ほ
場
整
備
事
業
費
負
担
金
農業水利施設再生可能エネルギー
導
入
推
進
事
業
69,132,251
42,354,833
業
合計(イ)
153,197,000
8,798,760
業
費
単独事業
101,206,099
19,932,544
19,932,544
11,275,667
11,275,667
16,368,450
16,368,450
26,259,730
26,259,730
9,171,000
9,171,000
24,954,655
24,954,655
207,240,945
207,240,945
20,304,000
20,304,000
74,354,600
74,354,600
農村振興総合基盤整備事業
66,000,000
66,000,000
農山漁村活性化プロジェクト
支 援 交 付 金 事 業
27,500,000
27,500,000
農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業
(繰 越 明 許 費)
3
3
水
1
(190)
農村環境整備費
産
業
費
水産業総務費
8,368,553
8,368,553
182,016,680
303,760,106
485,776,786
73,641,960
1,640,306
75,282,266
農村 排水等 整備 (市 単)
水
産
施 設
撤
去
事 業
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
153,197,000
65,500,000
3,600,000
124,497,000
32,251
18,768,000
6,153,000
2,300,000
345,760
3,393,328
160,100,000
15,359,284
222,914,500
282,800,000
27,950,000
13,300,000
14,800,000
84,335,000
13,100,000
197,164,556
13,100,000
38,200
1,104,833
《江南区》
実施設計 屋上防水改修工事
割前集落排水路
9件 1,760.6m
9件 1,075.8m
8件 127.0m
一式
用水路
排水路
31,074,780
農道・その他
資材購入
中郷屋地区
1,675,000
16,871,099
19,932,544
10,100,000
1,175,667
14,700,000
1,668,450
23,600,000
2,659,730
8,200,000
971,000
24,954,655
150,300,000
農産物加工・販売施設整備 1件
(建屋1棟1,397.17㎡・機械設備一式)
《西蒲区》
交流棟建設工事 駐車場整備工事ほか
籾乾燥調製施設
3件
園芸パイプハウス
9件
ほか
《北区》
基本計画
《秋葉区》
里山ビジターセンター改修工事ほか
56,940,945
岡田中新田地区ほか3地区
債務負担行為設定済分
黒鳥金巻地区ほか11件
西蒲原地区 阿賀野川右岸地区
西蒲原地区,阿賀野川右岸地区
白根郷地区
新潟南部地区,西蒲原地区
亀田郷第2地区
西蒲原地区ほか5地区
満日地区ほか11地区
再生可能エネルギー概略設計
20,304,000
30,238,000
27,200,000
16,916,600
42,900,000
20,600,000
2,500,000
17,187,500
10,312,500
8,368,553
90,053,784
354,700,000
41,023,002
29,456,784
39,700,000
6,125,482
木崎濁川地区ほか7地区
排水路
18か所
2,051.8m
割前集落排水路
岡田中新田地区
排水路
3か所
133.6m
万代島水産会館解体
(191)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
2
水産業振興費
漁
港
費
合計(イ)
(繰 越 明 許 費)
間瀬 海岸 埋立 地整 備 事 業
3
単独事業
新 川 漁 港 機 能 強 化 事 業
78,800,000
水産物供給基盤機能保全事業
15,529,320
285,325,600
285,325,600
2,185,920
80,985,920
15,529,320
(繰 越 明 許 費)
14,608,280
新 川 漁 港 機 能 強 化 事 業
水産物供給基盤機能保全事業
7
商
1
工
商
2
業
14,045,400
14,608,280
14,045,400
費
1,408,120,000
1,408,120,000
費
166,068,374
166,068,374
商 店 街 環 境 整 備 事 業
19,789,000
19,789,000
商店街新エネルギー導入推進事業
68,189,000
68,189,000
商 業 振 興 費
3
貿易物産振興費
新潟市産業振興センター改修事業
23,653,674
23,653,674
4
観
岩
54,436,700
54,436,700
1,242,051,626
1,242,051,626
企業 立地等 緊急 対策 事業
599,352,000
599,352,000
工 業 振 興 条 例 助 成 金
40,739,000
40,739,000
物流施設立地促進事業補助
17,385,000
17,385,000
中 小 企 業 パ ワ ー ア ッ プ
設 備 投 資 応 援 補 助
120,122,000
120,122,000
地域イノベーション戦略推進事業
464,453,626
464,453,626
2
工
2
光
費
業
費
工 業 振 興 費
室
温 泉
掘
削
事 業
(繰 越 明 許 費)
8
土
2
(192)
木
費
23,165,774,056
11,021,971,171
34,187,745,227
道路橋りょう費
9,192,302,852
9,281,809,238
18,474,112,090
2,172,664,397
2,172,664,397
1
道路橋りょう
総
務
費
直 轄 国 道 事 業 負 担 金
2
道 路 維 持 費
除
雪
用 自
動
車
購 入
道
路
維 持
補
修
事
業
70,070,400
70,070,400
903,257,700
903,257,700
消雪 パイ プ整 備関 連 事 業
10,308,600
10,308,600
道 路 維 持 用 自 動 車 購 入
1,478,900
1,478,900
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
271,000,000
14,325,600
45,810,000
30,800,000
4,375,920
7,764,000
6,900,000
865,320
14,608,280
7,023,000
6,300,000
722,400
40,800,000
13,600,000
1,353,720,000
40,800,000
13,600,000
111,668,374
19,789,000
68,189,000
23,653,674
40,800,000
13,600,000
36,700
西護岸改良
施設設置・整備
北防砂堤改良
長寿命化実施設計
航路浚渫
6,300㎡
機能保全計画策定
商店街共同施設の設置・改修工事補助金
商店街共同施設のLED灯導入工事補助金
ボイラー更新工事
《西蒲区》
岩室新源泉処理施設整備工事ほか
1,242,051,626
599,352,000
40,739,000
17,385,000
120,122,000
464,453,626
12,592,931,983
18,855,413,897
167,857,960
2,571,541,387
5,257,825,548
11,489,940,000
122,425,000
1,603,921,542
2,172,600,000
43,040,000
17,200,000
798,070,100
100,150,000
9,800,000
用地取得助成金ほか
工場建設促進助成金ほか
施設建設促進補助金ほか
機械設備投資補助金
建築工事 備品購入ほか
鉄骨造平屋建 延べ床面積 2,880.00㎡
64,397
2,916,000
除雪ドーザ
1台
ロータリー除雪車
1台
凍結防止剤散布車
1台
402号法面対策,新潟新発田村上線ほか舗装
5,037,600
工事など
《秋葉区》
508,600
天ヶ沢2号線
消雪パイプ整備工
延べ458.0m
《西蒲区》
1,478,900
道路維持用自動車購入
1台
6,914,400
(193)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
単独事業
合計(イ)
(繰 越 明 許 費)
道
3
道路新設改良費
路
維 持
補
修
事
業
湊 町 新 潟 花 街 文 化 を
活か した まち づく り 事 業
都心軸・萬代橋周辺エリア
賑 わ い 空 間 創 造 事 業
万
代
広 場
部
分
整
(
国 )
1
1
3
万
代
C
C
(
国 )
4
0
3
小 須 戸 田 上 バ イ パ
(
国 )
4
6
0
秋葉 区浦 興野 ∼小 戸 上
(
国 )
4
6
0
臼
井
備
号
B
号
ス
号
組
号
橋
( 一 ) 島 見 新 発 田 線
新 潟 中 央 環 状 道
浦
木
工
( 一 ) 白 山 停 車 場 女 池
昭
和
大
( 主 ) 新 潟 亀 田 内 野
北
山
拡
( 主 ) 新 潟 亀 田 内 野
亀
田
C
C
新 潟 中 央 環 状 道
城
所
工
新 潟 中 央 環 状 道
二
本
木
工
新 潟 中 央 環 状 道
嘉 瀬 ・ 割 野 工
新 潟 中 央 環 状 道
酒
屋
町
工
新 潟 中 央 環 状 道
信 濃 川 渡 河 工
新 潟 中 央 環 状 道
大 郷 ・ 鷲 巻 工
新 潟 中 央 環 状 道
根
岸
工
新 潟 中 央 環 状 道
中
ノ
口
工
新 潟 中 央 環 状 道
黒
埼
工
新 潟 中 央 環 状 道
明
田
工
( 主 ) 新 潟 燕
西
蒲
区
五
之
東 3 − 6 5 6 号
か
わ
せ
み
(194)
路
区
線
橋
線
幅
線
B
路
区
路
区
路
区
路
区
路
区
路
区
路
区
路
区
路
区
路
区
線
上
線
橋
240,132,800
240,132,800
4,166,704
4,166,704
43,288,720
800,000
44,088,720
36,600,000
6,974,750
43,574,750
3,240,000
15,326,400
18,566,400
261,971,201
8,530,080
270,501,281
12,960,000
4,931,280
17,891,280
1,167,501,160
27,815,371
1,195,316,531
6,750,000
6,750,000
67,278,400
67,278,400
17,296,000
794,000
18,090,000
34,110,000
4,396,360
38,506,360
2,353,831
2
2,353,833
5,059,800
5,059,800
5,623,560
5,623,560
32,819,040
12,500,000
5,028,480
45,319,040
5,028,480
7,065,360
2,300,000
9,365,360
8,697,240
9,300,000
17,997,240
7,977,960
7,977,960
1,080,578,056
76,273,379
1,156,851,435
13,349,880
1,900,000
15,249,880
165,125,308
6,411,434
171,536,742
46,897,093
46,897,093
47,758,920
93,366,000
141,124,920
大 形 駅 北 口 駅 前 広 場
108,000,000
25,081,920
133,081,920
(仮)JR越後石山駅西口
ア
ク
セ
ス
道
路
130,100,000
45,763,945
175,863,945
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
183,963,637
起 債
その他の
特定財源
33,400,000
事 業 概 要
一般財源
22,769,163
4,166,704
8,198,895
21,600,000
14,289,825
20,130,000
21,000,000
2,444,750
1,782,000
1,458,000
15,326,400
144,084,160
117,887,041
8,530,080
7,128,000
5,832,000
4,931,280
642,125,638
525,375,522
3,712,500
3,037,500
37,003,120
30,275,280
9,512,331
8,577,669
18,760,500
19,200,460
1,294,607
1,059,226
2,782,890
2,276,910
3,092,958
2,530,602
18,050,472
27,268,568
2,765,664
2,262,816
3,885,948
5,479,412
4,783,482
13,213,758
4,387,878
3,590,082
594,317,930
560,566,415
7,342,434
7,907,446
90,818,919
80,717,823
25,793,401
21,103,692
26,267,406
114,857,514
59,400,000
57,767,280
71,555,000
104,308,945
22,309,000
5,506,371
弥彦岩室線法面対策など
堀割再生に向けた検討調査業務ほか
立体遊歩道地質調査 立体遊歩道測量
立体遊歩道予備設計 立体遊歩道試掘ほか
万代広場シェルター等設置工事
物件移転補償
道路改良工65.3m
用地取得4,424.86㎡
道路改良工682.0m
道路改良工169.3m
地質調査
橋梁工
橋梁撤去詳細設計
橋梁工
路線測量
道路改良工330.0m
護岸工
道路詳細設計
用地取得1,503.84㎡
物件移転補償
階段工
545,400
用地取得357.41㎡
道路改良工40.2m
物件移転補償
物件移転補償
路線測量
路線測量
路線測量
道路予備設計
路線測量
空中写真測量
路線測量
橋梁予備設計
路線測量
道路予備設計
路線測量
1,967,090
用地取得5,189.78㎡
道路改良工897.0m
橋梁予備設計
物件移転補償
橋梁工
地質調査
用地取得21,303.86㎡ 補償物件調査
用地取得6,305.63㎡
物件移転補償
橋梁工
15,914,640
広場整備工
駐輪場設置工
用地取得18.29㎡
広場整備工
シェルター工
物件移転補償
シェルター工
(195)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
紫
竹
東
線
ほ
か
12,100,000
南
7
− 2
2
0
号
線
32,000,000
学
校
町 通
旭
町
通
線
147,985,262
網
中
新
I
川
原 線 2 号 ほ
央
区
潟 東 ス マ ー
C
整
備
事
か
鐙
ト
業
田
3,311,280
合計(イ)
15,411,280
32,000,000
2,566,080
52,400,000
150,551,342
52,400,000
77,142,928
215,881,835
293,024,763
線
1,459,019
616,572
2,075,591
線
12,448,327
3,190,016
15,638,343
線
45,408,826
25,385,054
70,793,880
線
4,827,600
6,353,856
11,181,456
大 安 寺 第 5 号 大 関 線
22,920,707
55,080
22,975,787
新 津 1 − 3 4 1 号 線
荻
川
駅
195,870,177
9,268,053
205,138,230
茨
線
112,170,880
611,360
112,782,240
線
28,936,440
46,770,753
75,707,193
白 根 2 − 2 2 2 号 線
16,362,000
1,548,720
17,910,720
古
線
10,584,000
4,142,530
14,726,530
線
橋
1,576,800
線
54,604,812
文京町五十嵐二の町線2号
西
区
五
十
嵐
13,604,799
亀
南
4
7
南
0
4
田
7
根
潟
橋
6
8
兎
3
新
古
川
号
号
田
川
蔵
主
鷲
区
小
号
南
− 3
曽
鯵
松
南
8
− 3
亀
ノ
木
松
針
1,576,800
5,127,402
59,732,214
13,604,799
線
8,548,800
線
11,271,960
内 野 駅 北 側 ス ロ ー プ
整
備
事
業
4,104,000
49,661,080
53,765,080
西
曽
(196)
明
単独事業
5
和
− 2
小
7
見
0
郷
号
屋
6,231,600
14,780,400
11,271,960
巻
1
− 1
8
6
号
線
38,875,526
31,371,114
70,246,640
巻
1
− 2
3
9
号
線
80,000,000
18,559,954
98,559,954
(
国 )
1
1
3
山
ノ
下
(
国 )
4
6
0
巻
南
バ
イ
パ
( 一 ) 島 見 豊 栄
北
区
島
見
( 主 ) 新 潟 港 横 越
東
区
竹
( 一 ) 郷 土 資 料 館
中 央 区 上 大 川 前
号
橋
号
ス
線
町
線
尾
線
通
3,240,000
3,240,000
5,628,497
5,628,497
1,490,400
1,490,400
5,508,000
5,508,000
5,453,200
5,453,200
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
道路改良工335.4m
6,655,000
8,756,280
17,599,535
14,400,465
81,391,894
69,159,448
28,819,947
23,580,053
42,428,610
250,427,673
168,480
802,460
1,203,471
69,660
6,846,579
8,791,764
24,974,854
45,247,382
2,655,180
8,526,276
12,606,388
10,369,399
107,728,597
95,681,633
61,693,984
51,088,256
53,419,042
22,288,151
8,999,100
8,911,620
5,821,200
8,905,330
867,240
709,560
30,032,646
29,699,568
7,482,639
6,122,160
4,701,840
8,674,560
6,199,578
5,072,382
2,257,200
51,507,880
21,381,539
48,742,612
44,000,000
54,559,954
橋梁工
用地取得1,336.99㎡
物件移転補償
用地取得341.24㎡
物件移転補償
用地取得1,247.07㎡
道路改良工事委託
用地取得40.75㎡
物件移転補償
水路工
物件移転補償
用地取得256.54㎡
物件移転補償
用地取得219.26㎡
道路改良工314.7m
道路詳細設計
物件移転補償
遺跡調査
用地測量
用地取得86.26㎡
道路改良工192.0m
用地取得382.56㎡
1,728,000
広場整備工
道路改良工490.0m
物件移転補償
571,644
道路改良工324.6m
道路改良工60.0m
物件移転補償
道路改良工116.0m
路線測量
1,404,000
用地取得105.74㎡
用地測量
用地取得320.59㎡
物件移転補償
道路詳細設計
道路改良工225.0m
物件移転補償
道路改良工168.0m
122,489
3,240,000
5,628,497
橋梁詳細設計
支障物撤去工
道路改良工354.0m
橋梁工
道路改良工60.8m
踏切拡幅工事委託
道路概略設計
地質調査
水路工
補償物件調査
1,490,400
道路予備設計
5,508,000
1,900,000
物件移転補償
3,553,200
地質調査
(197)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
( 一 ) 白 山 停 車 場 女 池
中
央
区
白
山
( 一 ) 曽 野 木 一 日 市
中
央
区
清
五
( 主 ) 新 潟 新 津
亀
田
跨
線
新 潟 中 央 環 状 道
横
越
バ
イ
パ
( 主 ) 白 根 安 田
小
須
戸
( 主 ) 新 潟 中 央 環 状
南
区
犬
帰
新
( 一 ) 黒 埼 新 飯 田
南
区
上
曲
線
浦
線
郎
線
橋
路
ス
線
橋
線
田
線
通
東
線
西
整
駅
(
鳥
鳥
網
中
2
南
旭
代
3
沼
−
7
号
垂
8
− 2
町
港
央
3
0
1
日
号
4
和
号
山
線
区
ほ
万
− 1
2
0
号
合計(イ)
59,078,160
59,078,160
66,366,235
66,366,235
2,498,136
2,498,136
4,232,181
4,232,181
5,400,000
5,400,000
14,918,383
14,918,383
12,966,449
12,966,449
10,933,240
10,933,240
127,876,258
127,876,258
33,079,728
33,079,728
302,400
302,400
8,581,368
8,581,368
線
1,814,400
1,814,400
線
5,410,800
5,410,800
線
49,941,736
49,941,736
線
1,279,800
1,279,800
か
代
18,700,000
18,700,000
線
133,920
133,920
プ
業
線
)
線
区
号
西
南
2
−
7
5
号
線
13,951,240
13,951,240
嘉
瀬
蔵
岡
線
2
号
11,140,364
11,140,364
線
5,968,480
5,968,480
葛
塚
南
亀
田
2
6
3
号
線
71,620,179
71,620,179
嘉
瀬
蔵
岡
線
5
号
4,158,000
4,158,000
亀
田
2
5
2
号
線
159,485,382
159,485,382
線
60,643,080
60,643,080
北 上 第 6 号 覚 路 津 線
秋
葉
区
覚
路
津
10,216,800
10,216,800
白 根 2 − 3 8 5 号 線
2,620,080
2,620,080
35,796,283
35,796,283
結
曽
(198)
9
バ ス ス ト ッ
備
事
南
け や き 通 り
屋
野
女
池
屋
野
工
川
原
線
2
央
区
鐙
東
中
南
5
野
万
南
−
単独事業
市
和
之
上
瀬
新
町
線
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
側溝工
59,078,160
用地取得1,107.39㎡
66,366,235
仮設撤去工
2,498,136
2,263,341
1,968,840
5,400,000
14,918,383
12,966,449
10,933,240
127,826,578
49,680
33,079,728
1,279,800
用地取得3,387.27㎡
道路改良工事委託
道路改良工332.1m
道路改良工77.3m
道路改良工380.0m
道路詳細設計
133,920
7,900,000
6,051,240
10,960,004
180,360
道路詳細設計
135,000
723,600
道路改良工198.0m
物件移転補償
橋梁詳細設計
道路改良工80.0m
道路詳細設計
196,560
道路改良工133.7m
路線測量
60,643,080
35,796,283
道路詳細設計
物件移転補償
物件移転補償
物件移転補償
道路附属物設置工
18,700,000
2,620,080
物件移転補償
物件移転補償
用地測量
路線測量
49,941,736
9,493,200
物件移転補償
道路改良工150.0m
5,410,800
159,350,382
用地取得76.74㎡
道路改良工98.0m
橋梁詳細設計
道路改良工62.0m
用地取得198.29㎡
植栽工
1,814,400
4,158,000
補償物件調査
物件移転補償
8,581,368
71,423,619
用地取得43.95㎡
用地測量
道路概略設計
補償物件調査
302,400
5,968,480
道路改良工290.0m
補償物件調査
物件移転補償
道路予備設計
道路詳細設計
物件移転補償
消雪パイプ工
用地取得1,902.71㎡
道路改良工245.3m
道路詳細設計
道路改良工127.0m
道路詳細設計
用地取得2,030.71㎡
道路改良工98.0m
物件移転補償
用地測量
(199)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
合計(イ)
29,372,760
29,372,760
線
1,771,200
1,771,200
貝
線
貝
302,400
302,400
査
費
38,243,880
38,243,880
私 道 整 備 費 助 成 事 業
16,557,380
16,557,380
2,374,085,991
2,386,103,151
黒埼 2− 10 0号 線 ほ か
西
2
−
小
西
新
道
計
道
(200)
単独事業
4
亀
区
路
2
号
亀
調
単 独 改 良
(各区)
事
業
12,017,160
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
道路詳細設計
照明灯設置工1基
道路詳細設計
29,372,760
1,771,200
302,400
案内標識設置工
側溝工
市内交通量調査
市内渋滞調査
広報資料作成
路面性状調査
助成対象件数
19件
16,557,380
私道舗装延長
524.0m
私道側溝延長
711.0m
私道防護柵延長
36.2m
《北区》
474,436,151
北5-85号線ほか48か所
延べ9,599.3m
道路改良工 側溝改良工 舗装工
各種調査・測量・設計
用地取得
2,388.32㎡
物件移転補償
《東区》
東3-656号線ほか7か所
延べ1,341.5m
道路改良工 歩道改良工
各種調査・測量・設計
《中央区》
南1-26号線ほか20か所
延べ1,388.9m
道路改良工 側溝改良工 測量・設計
《江南区》
横越1-922号線ほか42か所
延べ5,793.3m
道路改良工 側溝工 舗装工
各種調査・測量・設計
物件移転補償 用地取得
26.11㎡
《秋葉区》
新津1-104号線ほか18か所
延べ691.0m
道路改良工 各種調査・測量・設計
《南区》
東笠巻新田真木線ほか54か所
延べ2,652.6m
道路改良工 歩道整備工 管布設工
各種調査・測量・設計
用地取得
542.30㎡
物件移転補償
《西区》
西2-112号線ほか9か所
延べ2,730.0m
道路改良工 各種調査・測量・設計
用地取得
227.07㎡
《西蒲区》
新幹線側道ほか92か所
延べ7,612.2m
道路改良工 歩道整備工 舗装工 側溝改良工
各種調査・測量・設計 用地取得
128.99㎡
物件移転補償
38,243,880
78,867,000
1,765,700,000
67,100,000
(201)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
道
路
舗
装
(各区)
事
業
道
路
排 水 側 溝
(各区)
事
業
砂
崩
南 線
事
業
整
備
9,389,520
単独事業
合計(イ)
76,086,544
76,086,544
275,729,494
285,119,014
54,793,513
54,793,513
(繰 越 明 許 費)
湊 町 新 潟 花 街 文 化 を
活か した まち づく り 事 業
都心軸・萬代橋周辺エリア
賑 わ い 空 間 創 造 事 業
21,430,000
21,430,000
69,390,179
69,390,179
場
1,449,825
1,449,825
整
備
94,808,000
7,000,000
101,808,000
(
国 )
4
0
3
小 須 戸 田 上 バ イ パ
(
国 )
4
6
0
富
月
橋
歩
(
国 )
4
6
0
巻
南
バ
イ
パ
号
ス
号
道
号
ス
116,516,000
3,851,280
120,367,280
万
万
(202)
代
代
広 場
広
部
分
2,622,500
36,307,720
2,622,500
4,415,500
40,723,220
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
68,400,000
その他の
特定財源
4,500,000
事 業 概 要
一般財源
3,186,544
《北区》
北2-42号線
《東区》
山の下東港線1号ほか3か所
37.4m
延べ647.5m
《中央区》
南7-206号線ほか1か所 延べ281.5m
《江南区》
南7-330号線ほか3か所
延べ616.9m
《秋葉区》
新津3-198号線ほか3か所
延べ838.00㎡
《西区》
西南6-152号線ほか8か所
延べ1,101.0m
9,389,000
248,100,000
13,600,000
《北区》
14,030,014
北2-42号線
《東区》
東3-265号線ほか8か所
43.0m
延べ856.2m
各種側溝工
《中央区》
南3-48号線ほか20か所 延べ2,138.4m
各種側溝工 集水枡設置工
《江南区》
嘉瀬蔵岡線1号ほか4か所
各種側溝工
《秋葉区》
新津2-511号線ほか9か所
延べ395.9m
延べ628.0m
49,200,000
5,500,000
《西区》
西2-35号線ほか24か所
各種側溝工 集水桝設置工
《江南区》
93,513
測量
用地取得
11,786,500
8,600,000
1,043,500
54,987,792
13,100,000
1,302,387
652,421
797,404
52,144,400
38,400,000
11,263,600
64,083,800
52,290,400
3,993,080
1,442,375
1,180,125
19,969,246
16,338,474
延べ4,319.0m
2,478.67㎡
道路改良工123.1m
用地取得165.62㎡
物件移転補償
公衆トイレ設置工事 延べ床面積35.43㎡
案内標識設計業務委託
舗装工2,110㎡
バス停上屋移設工事
道路改良工391.0m
ガス灯設置8基
植栽移設工
遺跡調査
道路詳細設計
4,415,500
橋梁予備設計
遺跡調査
道路改良工202.0m
(203)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
新 潟 中 央 環 状 道
横
越
バ
イ
パ
( 主 ) 新 潟 亀 田 内 野
北
山
拡
新 潟 中 央 環 状 道
中
ノ
口
工
新 潟 中 央 環 状 道
明
田
工
路
ス
線
幅
路
区
路
区
合計(イ)
16,992,980
16,992,980
9,064,261
9,064,261
120,591,194
81,391,168
201,982,362
38,735,560
8,889,480
47,625,040
7,300,000
641,240
7,941,240
線
125,217,280
586,512
125,803,792
号
83,394,146
3,286,037
86,680,183
線
42,671,810
81,000
42,752,810
か
19,000,000
2,087,000
21,087,000
線
52,084,539
1,995,381
54,079,920
大 安 寺 第 5 号 大 関 線
120,791,146
1,580,544
122,371,690
大 形 駅 北 口 駅 前 広 場
姥
嘉
ヶ
山
瀬
沢
南
本
蔵
亀
岡
線
田
海
2
南
横
7
所
越
− 3
線
4
ほ
6
号
線
22,724,320
線
235,100,000
149,400,720
384,500,720
白 根 1 − 4 4 0 号 線
9,500,000
33,087,000
42,587,000
線
11,135,882
4,551,120
15,687,002
線
35,054,436
1,080,000
36,134,436
茨
曽
鯵
曽
根
潟
和
兎
新
古
田
川
上
小
新
町
針
22,724,320
西
5
− 2
7
0
号
線
92,700,000
17,319,280
110,019,280
西
4
− 1
8
0
号
線
36,320,000
2,958,880
39,278,880
線
10,925,960
線
56,080,770
曽
巻
和
1
小
− 1
見
郷
8
6
屋
号
( 一 ) 郷 土 資 料 館
中 央 区 上 大 川 前
( 一 ) 白 山 停 車 場 女 池
中
央
区
白
山
( 一 ) 曽 野 木 一 日 市
中
央
区
長
( 一 ) 曽 野 木 一 日 市
中
央
区
清
五
( 主 ) 新 潟 寺 泊
江
南
区
天
( 主 ) 新 潟 新 津
亀
田
跨
線
( 一 ) 白 根 亀 田
江
南
区
嘉
( 一 ) 黒 埼 新 飯 田
南
区
上
曲
(204)
単独事業
線
通
線
浦
線
潟
線
郎
線
野
線
橋
線
瀬
線
通
10,925,960
31,323,870
87,404,640
918,000
918,000
32,159,000
32,159,000
17,085,680
17,085,680
4,510,080
4,510,080
11,871,800
11,871,800
19,459,440
19,459,440
8,509,881
8,509,881
47,787,060
47,787,060
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
9,346,258
7,646,722
4,985,344
4,078,917
66,325,157
135,657,205
21,304,558
26,320,482
4,015,000
3,926,240
68,869,504
56,886,512
45,866,781
40,813,402
23,469,495
19,202,315
10,450,000
10,637,000
28,646,496
25,395,381
38,043
66,435,130
55,893,560
43,000
12,498,376
10,225,944
129,305,000
255,093,390
5,225,000
37,362,000
6,124,735
9,562,267
19,279,939
16,854,497
50,985,660
59,033,620
19,976,000
19,302,880
6,009,278
4,916,682
30,844,423
56,560,217
918,000
32,159,000
17,085,680
4,510,080
11,871,800
19,459,440
8,509,881
47,787,060
47,776
81,000
用地取得162.35㎡
物件移転補償
用地取得110.99㎡
物件移転補償
道路詳細設計
物件移転補償
道路詳細設計
用地測量
側溝工
用地取得1,766.15㎡
道路改良工442.0m
地質調査
物件移転補償
道路改良工474.1m
用地取得1,586.20㎡
物件移転補償
用地取得1,634.76㎡
物件移転補償
路線測量
道路詳細設計
道路改良工525.2m
道路改良工664.0m
遺跡調査
道路改良工316.9m
102,330
地質調査
水路工
道路改良工114.5m
道路改良工766.0m
用地取得400.15㎡
道路改良工41.0m
用地取得196.41㎡
物件移転補償
物件移転補償
道路改良工1,166.0m
道路改良工158.0m
道路改良工168.0m
橋梁工
道路詳細設計
側溝工
道路改良工587.0m
道路詳細設計
用地測量
道路改良工228.2m
地質調査
物件移転補償
道路改良工685.0m
(205)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
新 潟 中 央 環 状 道 路
黒
埼
工
区
( 主 ) 新 潟 燕 線
西
蒲
区
五
之
上
( 主 ) 白 根 西 川 巻 線
西
蒲
区
川
崎
( 仮 ) 西 名 目 所 I C
ア
ク
セ
ス
道
路
(仮)JR越後石山駅西口
ア
ク
セ
ス
道
路
紫
竹
万
学
駅
(
東
代
校
線
沼
や
ほ
垂
町 通
け
旭
南
き
町
通
通
り
合計(イ)
30,912,000
30,912,000
27,594,700
27,594,700
2,803,600
2,803,600
9,180,000
9,180,000
8,557,920
8,557,920
か
6,768,444
6,768,444
線
37,605,480
37,605,480
線
19,915,570
19,915,570
線
)
65,036,720
65,036,720
南
7
− 2
1
4
号
線
22,694,160
22,694,160
南
7
− 2
0
6
号
線
25,542,000
25,542,000
一 番 堀 通 町 東 堀 通 線
11,521,200
11,521,200
南
線
32,874,120
32,874,120
3
− 1
1
1
号
南
3
号
線
10,803,240
10,803,240
新
I
潟 東 ス マ ー
C
整
備
事
ト
業
25,263,410
25,263,410
亀
田
線
19,525,278
19,525,278
新 津 1 − 3 4 1 号 線
荻
川
駅
2,777,760
2,777,760
白 根 1 − 1 5 0 号 線
10,652,040
10,652,040
黒埼 2− 10 0号 線 ほ か
195,512,740
195,512,740
線
21,300,840
21,300,840
線
20,589,440
20,589,440
線
橋
667,440
667,440
線
42,359,200
42,359,200
線
367,200
367,200
費
7,563,240
7,563,240
業
734,445,767
734,445,767
河
西
西
西
−
2
川
2
巻
5
2
4
路
2
号
7 4 号
く
ら
号
− 2
計
号
園
2
1
0
公
5 − 2
川
さ
道
道
8
−
横
(206)
明
単独事業
調
6
3
号
査
単 独 改 良
(各区)
事
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
30,912,000
27,594,700
2,803,600
道路詳細設計
用地測量
道路改良工29.0m
地質調査
広場造成工
8,557,920
用地取得127.14㎡
6,768,444
物件移転補償
道路改良工246.2m
37,605,480
物件移転補償
19,915,570
36,235
道路改良工101.8m
道路改良工350.0m
道路改良工380.0m
22,694,160
道路改良工196.7m
25,542,000
道路改良工160.0m
11,521,200
道路改良工116.0m
32,874,120
10,803,240
25,263,410
19,525,278
2,777,760
10,652,040
195,512,740
物件移転補償
道路改良工150.0m
道路詳細設計
作業ヤード造成工
用地取得1,225.93㎡
物件移転補償
補償物件調査
用地測量
照明灯設置工5基
仮設駐輪場設置工
道路詳細設計
道路改良工315.0m
道路改良工213.0m
21,300,840
用地測量
20,589,440
667,440
防護柵設置工
道路改良工399.5m
42,359,200
道路概略設計
367,200
7,563,240
652,500,000
橋梁予備設計
植栽工
9,180,000
65,000,485
道路予備設計
広報資料作成
81,945,767 《北区》
北2-42号線ほか4か所
道路改良工 《江南区》
江口地内
道路改良工
延べ1,472.9m
25.6m
(207)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
道
4
(208)
交 通 安 全
施 設 整 備 費
路
排 水 側 溝
(西区)
事
業
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業
81,844,120
自転 車利 用環 境推 進 事 業
67,468,680
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業
(各区)
12,507,120
単独事業
合計(イ)
11,293,200
11,293,200
143,009,416
224,853,536
67,468,680
219,074,484
231,581,604
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
《秋葉区》
市之瀬16号線ほか1か所
10,100,000
1,193,200
65,287,087
6,070,000
153,496,449
36,503,719
13,330,000
17,634,961
12,507,000
67,400,000
6,500,000
145,174,604
延べ1,491.0m
《南区》
戸頭下木山線
144.0m
橋脚工事
1基
橋台工事
1基
《西蒲区》
旗屋工業団地・魲北団地線ほか3か所
延べ258.0m
道路改良工 歩道新設工
橋梁下部工
1基
各種調査・測量・設計
用地取得
2,270.09㎡
物件移転補償
《西区》
延べ514.0m
西5-6号線ほか1か所
各種側溝工 集水桝設置工
道路照明灯設置
19基
防護柵設置
2,133.1m
道路標識設置
12基
視線誘導標設置
64本
新潟小須戸三条線ほか通学路安全対策
新潟小須戸三条線ほか自転車走行空間整備,
古町地区駐輪場整備など
《北区》
防護柵設置
170.0m
道路照明灯設置
20基
道路反射鏡設置 26基
視線誘導標設置
10基
道路案内標識設置
4基
《東区》
防護柵設置
53.0m
道路照明灯設置
3基
道路反射鏡設置
17基
交差点カラー舗装
3か所
《中央区》
防護柵設置
135.0m
道路照明灯設置
5基
道路反射鏡設置
15基
視線誘導標設置
26基
《江南区》
道路反射鏡設置
22基
道路照明灯設置
5基
《秋葉区》
防護柵設置
388.0m
道路標識
3基
道路反射鏡
52基
区画線設置
11,163.0m
《南区》
防護柵設置
23.0m
道路照明灯設置
1基
道路反射鏡設置
11基
区画線設置
27,437.0m
道路案内標識設置
5基
(209)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
単独事業
合計(イ)
(繰 越 明 許 費)
5 橋りょう維持費
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業
122,808,680
122,808,680
自転 車利 用環 境推 進 事 業
207,176,400
207,176,400
橋 り ょ う 維 持 補 修 事 業
742,176,482
257,767,694
999,944,176
932,912,410
110,891,780
1,043,804,190
13,365,694
132,801,262
146,166,956
(繰 越 明 許 費)
橋 り ょ う 維 持 補 修 事 業
3
港 湾 空 港 費
2
空
港
費
住 宅 騒 音 防 止 対 策 事 業
13,365,694
132,801,262
132,801,262
10,240,153,848
559,024,559
10,799,178,407
391,139,552
57,188,538
448,328,090
32,052,000
32,052,000
新潟空港整備事業費負担金
4
都 市 計 画 費
1
都市計画総務費
新 た な 交 通 推 進 事 業
13,365,694
(繰 越 明 許 費)
バ リ ア フ リ ー 推 進 事 業
2
街 路 事 業 費
新 た な 交 通 推 進 事 業
18,684,000
9,269,640
27,953,640
新
線
31,340,000
12,717,146
44,057,146
線
24,759,500
15,987,917
40,747,417
線
30,496,400
18,438,000
48,934,400
寄 居 浜 女 池 線 ( 白 山 )
11,210,400
8,391,219
19,601,619
連
業
99,809,307
99,809,307
白 山 駅 周 辺 整 備 事 業
30,700,000
30,700,000
潟
新
出
亀
川
網
(210)
鳥
潟
来
屋
駅
島
続
田
西
上
立 体
端
野
木
交
差
中
町
川
戸
事
央
入
原
船
線
5,500,000
6,086,314
11,586,314
線
14,312,189
1,754,791
16,066,980
線
61,604,840
12,296,849
73,901,689
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
《西区》
防護柵設置
道路照明灯設置
道路反射鏡設置
視線誘導標設置
区画線設置
《西蒲区》
防護柵設置
道路反射鏡設置
区画線設置
59,300,418
45,000,000
18,508,262
113,233,429
83,200,000
337,586,819
397,960,000
296,562,503
556,100,000
191,141,687
10,551,887
122,500,000
13,115,069
122,500,000
215,126,753
199,400,000
曽野木一日市線ほか通学路安全対策など
紫竹山鳥屋野線ほか自転車走行空間整備,
古町地区駐輪場整備など
水原亀田線横雲橋塗装塗替工事,新潟中央
264,397,357
環状線大島橋橋梁補修工事など
2,813,807
4,650,073,897
72.0m
28基
180.0m
10,742,971
10,551,887
5,617,342,188
131.5m
3基
25基
260基
2,100.0m
10,301,262
2,732,960
住宅騒音防止対策工事
滑走路改良工事ほか
529,029,362
33,801,337
32,052,000
10,276,200
15,900,000
1,777,440
15,587,000
25,500,000
2,970,146
13,067,725
24,800,000
2,879,692
15,123,020
30,300,000
3,511,380
6,165,000
12,000,000
1,436,619
46,750,000
51,700,000
15,235,000
13,900,000
1,565,000
2,750,000
8,656,822
179,492
7,871,593
7,540,859
33,882,662
39,895,025
2,585,000
新潟寺泊線信濃川大橋補修工事,北3-37号
線松港橋補修工事など
△ 1,225,693
連節バス4台製造,交通結節点の整備ほか
JR荻川駅バリアフリー化工事補助金
交通結節点の調査・設計ほか
舗装工372㎡
平板ブロック169㎡
用地取得95.00㎡
構造物撤去工事
物件移転補償
舗装工519㎡
平板ブロック154㎡
大型標識設置,信号設置,物件移転補償
在来線高架化工事
駅前広場路盤工
橋梁詳細設計
道路改良工70.0m
用地取得68.27㎡
654,528
道路改良工50.5m
地質調査
124,002
道路改良工391.6m
補償物件調査
物件移転補償
物件移転補償
用地測量
(211)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
単独事業
合計(イ)
矢
代
田
停
車
場
線
30,169,054
3,624,160
33,793,214
内
野
駅
駅
前
広
場
201,000,000
121,353,914
322,353,914
内
野
駅
自
由
通
路
155,000,000
23,904,762
178,904,762
8,522,280
8,522,280
2,810,160
146,977,414
寄
居
浜
女
池
線
野
線
144,167,254
線
21,255,520
線
150,761,200
寄 居 浜 女 池 線 ( 白 山 )
16,092,720
16,092,720
業
8,160,091,000
8,160,091,000
白 山 駅 周 辺 整 備 事 業
569,913,509
(繰 越 明 許 費)
新
潟
鳥
駅
出
連
南
来
木
交
戸
差
事
2
管
整
理
備
費
費
3,921
154,761,200
569,917,430
線
30,210,332
2,084,188
32,294,520
線
25,471,071
19,753,960
45,225,031
場
2,710,800
2,710,800
土地 区画 整理 事業 助 成 金
196,074,000
196,074,000
955,007,202
547,303,054
1,502,310,256
72,976,120
2,037,440
75,013,560
53,946,400
1,103,360
55,049,760
天 寿 園 屋 根 改 修 事 業
15,938,640
15,938,640
県
70,266,167
70,266,167
端
中
央
町
入
川
野
駅
船
原
駅
前
広
公 園 緑 地 費
1
4,000,000
16,466,000
内
都 市 公 園 安 全 ・ 安
対 策 緊 急 総 合 支 援 事
公 園 施 設 長 寿 命
対
策
支
援
事
工
事
費
負
担
心
業
化
業
金
16,466,000
(仮称)親水フラワーパーク
整
備
事
業
60,691,680
535,656
61,227,336
(仮称)赤塚公園整備事業
63,800,000
2,787,572
66,587,572
(仮称)寺山公園整備事業
572,629,442
10,714,069
583,343,511
地 域 拠 点 公 園 整 備 事 業
56,380,710
56,380,710
街
業
16,191,120
16,191,120
通 船 川 緑 地 整 備 事 業
7,084,800
7,084,800
95,984,320
95,984,320
小
河
(212)
立 体
田
網
5
上
21,255,520
線
川
土地区画整理
事
業
費
島
続
亀
4
屋
区
川
公 園
整
阿
賀
公 園 整
備
事
野
備 事
川
業
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
16,592,979
17,200,235
110,550,000
211,803,914
85,250,000
93,654,762
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
用地取得57.91㎡
物件移転補償
道路改良工22.8m
橋上駅舎及び南北自由通路新設他工事委託
補償物件調査
広場整備工
橋上駅舎及び南北自由通路新設他工事委託
植栽工
8,522,280
79,291,989
60,900,000
6,785,425
11,690,536
8,600,000
964,984
82,918,660
64,700,000
8,850,996
6,500,000
741,724
4,488,051,000
3,464,800,000
207,240,000
313,452,429
230,900,000
25,565,001
8,233,000
8,200,000
33,000
16,616,557
13,538,018
2,139,945
14,009,089
28,543,582
2,672,360
2,618,400
92,400
147,960
6,994,580
196,074,000
383,379,360
965,400,000
36,488,060
32,800,000
26,973,200
24,200,000
32,600,000
舗装工297㎡,照明設置,引込管設置
側溝工52m,植栽工一式
舗装工1,140㎡
照明設置
道路改良工145.4m
安全施設設置
舗装工890㎡
引込管設置
物件移転補償
在来線高架化工事
自由通路・駅舎新設,既設ホーム改良工事
物件移転補償
補償物件調査
道路改良工88.1m
用地取得47.14㎡
物件移転補償
物件移転補償
道路改良工44.4m
広場詳細設計
3地区分
120,930,896
トイレのバリアフリー化
米山公園,丸小山公園など6公園
遊具等の更新・改修 3,876,560
阿賀野川右岸緑地,柄目木第一幼児公園など
45公園
《中央区》
38,640
新潟市天寿園屋根改修工事
県立鳥屋野潟公園
10,266,167
5,725,500
15,900,000
60,000,000
30,345,840
27,300,000
3,581,496
31,900,000
28,700,000
5,987,572
192,190,480
342,300,000
スポーツ広場整備 トイレ設置
敷地造成 駐車場及び付帯施設整備 用地取得21,350.03㎡
補償物件調査 物件移転補償
山の下みなとランドなど3公園
15,380,710
敷地造成 トイレ,東屋設置
北陽Ⅱるなぱーくなど4公園
16,191,120
48,853,031
41,000,000
5,300,000
1,700,000
90,900,000
5,000,000
《東区》
トイレ設置
《江南区》
84,320
施設整備工
84,800
2基
1,640.00㎡
(213)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
単独事業
198,995,000
やすらぎの森公園整備事業
合計(イ)
198,995,000
(繰 越 明 許 費)
(仮称)赤塚公園整備事業
小
河
3 緑 化 推 進 費
野
備 事
29,876,320
29,876,320
升 潟 団 地 公 園 整 備 事 業
39,026,200
39,026,200
381,680
32,084,080
223,319,960
223,319,960
11,807,499
11,807,499
108,401,354
108,401,354
103,111,107
103,111,107
1,543,357,000
169,741,289
1,713,098,289
1,543,357,000
169,741,289
1,713,098,289
1,221,587,460
107,971,809
1,329,559,269
信濃川やすらぎ堤緑地整備事業
31,702,400
都 市 排 水
応 急 対 策 費
6
1
都 市 排 水
応 急 対 策 費
道 路 排 水 応 急 対 策 事 業
排
水
路 改 良
(各区)
事
業
庄瀬堤外地排水施設整備事業
7
建
1
築
費
建 築 総 務 費
(繰 越 明 許 費)
避 難 ・ 防 災 拠 点 耐 震 化
事 業 ( 公 共 建 築 物 )
8
9
宅
費
1
住 宅 総 務 費
市
事 業
225,185,160
21,612,120
246,797,280
2
住 宅 建 設 費
亀 田 向 陽 住 宅 建 設 事 業
(25∼26継続)
732,886,000
34,110,239
766,996,239
巻 地 区 住 宅 建 設 事 業
155,934,000
20,744,120
176,678,120
物見 山第 1住 宅建 設 事 業
107,582,300
31,505,330
139,087,630
費
4,541,940,450
4,541,940,450
費
4,541,940,450
4,541,940,450
消
1
(214)
住
99,261,160
川
業
川
阿
賀
公 園 整
99,261,160
防
消
防
営
住 宅
改
善
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
49,630,580
起 債
その他の
特定財源
188,900,000
10,000,000
44,600,000
95,000
《南区》
公園整備舗装工
9,180.00㎡
敷地造成工 園路広場工
《江南区》
園路広場工
5,400.00㎡
《西蒲区》
2,126,200
園路広場工
3,058.00㎡
敷地造成 給水・電気・排水設備工
2,032,880
1,576,320
36,900,000
14,200,000
192,200,000
一般財源
5,030,580
28,300,000
15,851,200
事 業 概 要
10,100,000
21,019,960
大学東排水ポンプ場ほかポンプ及び制御盤
取替など
《東区》
9,001,354
新石山1丁目地内排水路
40.0m
11,807,499
94,300,000
5,100,000
《中央区》
美咲町2丁目地内仮設排水路設置
2基
《秋葉区》
小戸下組排水路ほか1か所
延べ90.0m
《南区》
排水路改修工事ほか
《西蒲区》
堀山新田地内排水路ほか24か所
224.2m
延べ848.0m
97,900,000
701,558,000
5,000,000
836,800,000
《南区》
211,107
調製池建設工事
排水路改修工事
2,125.00㎡
362.0m
174,740,289
耐震診断
耐震設計
耐震補強工事
174,740,289
耐震補強監理委託
701,558,000
836,800,000
622,275,000
598,500,000
108,784,269
96,607,000
117,700,000
32,490,280
396,748,000
350,000,000
20,248,239
77,966,000
77,600,000
21,112,120
50,954,000
53,200,000
34,933,630
138,903,000
2,248,100,000
2,063,414,600
91,522,850
138,903,000
2,248,100,000
2,063,414,600
91,522,850
4棟
34棟
30棟
27棟
耐震診断10棟 外壁改修7棟
屋上防水改修5棟 ガス設備改修5棟
給水設備改修8棟 給水設備改修設計4棟
鉄筋コンクリート造6階建 1棟 71戸
木造2階建 2棟 12戸
除却 5棟 9戸
木造2階建 1棟 8戸
(215)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
3
消 防 施 設 費
単独事業
合計(イ)
消 防 局 移 転 新 築 事 業
(25∼27継続)
2,341,930,340
2,341,930,340
消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入
58,246,200
58,246,200
消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入
35,307,050
35,307,050
水槽付消防ポンプ自動車購入
34,849,134
34,849,134
泡
原
液 搬
送
車
購
入
53,902,892
53,902,892
資
機
材 搬
送
車
購
入
7,857,680
7,857,680
指
令
広
報
車
購
入
2,677,510
2,677,510
予
防
査
察
車
購
入
2,047,680
2,047,680
両
費
31,068,252
31,068,252
大
維
型
持
特
殊
補
車
修
消
防
用 ホ
ー
ス
購
入
10,965,240
10,965,240
防
火
水 槽
設
置
事
業
26,818,560
26,818,560
防
火
井 戸
設
置
事
業
1,027,080
1,027,080
中 之 口 出 張 所 新 築 事 業
148,804,738
148,804,738
県 庁 前 出 張 所 改 修 事 業
45,788,979
45,788,979
既存基地局無線鉄塔改修事業
132,868,971
132,868,971
2,700,000
2,700,000
1,603,800
1,603,800
1,386,136,500
1,386,136,500
156,350,834
156,350,834
4,845,960
4,845,960
34,273,050
34,273,050
21,870,000
21,870,000
旧
江
南
消
防
解
体
撤
去
事
東 消 防 署 地 下 タ ン
改
修
事
消防 救急 無線 デジ タ ル
整
備
事
署
業
ク
業
化
業
高 規 格 救 急 自 動 車 購 入
消 防
整
小 型 動
購
小 型
購
10
教
2
(216)
育
小
学
校
団 器 具 置 場
備
事
業
力 ポ ン プ 積 載 車
入
動 力 ポ ン プ
入
費
6,431,210,880
3,052,888,378
9,484,099,258
費
3,590,542,880
1,584,235,900
5,174,778,780
1
学 校 管 理 費
放
入
1,587,600
1,587,600
2
学 校 建 設 費
下 山 小 学 校 改 築 事 業
(23∼26継続)
72,240,871
72,240,871
送
設
備
購
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
405,300,000
1,898,300,000
38,330,340
55,100,000
3,000,000
146,200
4,800,000
30,000,000
507,050
34,700,000
149,134
53,700,000
202,892
7,200,000
657,680
2,500,000
177,510
2,047,680
31,068,252
25,400,000
138,903,000
10,601,000
364,240
1,400,000
18,560
900,000
127,080
8,000,000
1,901,738
95,200,000
45,500,000
288,979
31,700,000
5,968,971
2,700,000
1,603,800
1,386,100,000
113,500,000
36,500
41,113,600
2,800,000
32,100,000
1,800,000
20,800,000
庁舎棟 鉄筋コンクリート造5階建
延べ床面積8,321.15㎡
CD-Ⅰ型
2台
文京,南本署
CD-Ⅱ型
1台
小針
水-Ⅱ型
1台
沼垂
泡原液搬送車
1台
山の下
資機材搬送車
2台
江南本署,西蒲本署
指令広報車
1台
西本署
予防査察車
2台
北本署,江南本署
はしご車オーバーホール 1台
西本署38m級
50㎜
60本
65㎜
239本
3基
40 地下式
南区
打込式
3基
北区
庁舎棟 鉄筋コンクリート造2階建
延べ床面積354.78㎡
改修工事
改修工事
秋葉本署,西蒲本署
実施設計,敷地測量
液面計設置工事
整備業務委託
高規格救急自動車
5台
江南本署,横越,駅南,西本署,小針
新築
1棟
2,045,960
改築
2棟
軽自動車(トラック)
7台
373,050
軽自動車(デッキバン) 6台
B-3級
15台
1,070,000
1,737,234
2,345,378,000
5,421,500,000
114,399,000
1,602,822,258
1,239,723,000
2,880,900,000
38,284,000
1,015,871,780
1,587,600
豊栄南小学校
72,240,871 校舎 鉄筋コンクリート造4階建
7,758.00㎡
普通教室 26 特別教室
管理諸室 多目的スペースほか
体育館 鉄筋コンクリート造2階建
1,250.00㎡
(217)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
(218)
単独事業
合計(イ)
沼垂 小学 校校 舎改 築 事 業
(23∼26継続)
37,830,000
207,562,333
245,392,333
木戸小学校校舎一部改築事業
(25∼29継続)
400,604,000
201,370,112
601,974,112
南万代小学校校舎改築事業
(25∼28継続)
223,334,000
205,491,194
428,825,194
48,598,920
48,598,920
17,614,466
17,614,466
5,031,000
9,874,080
14,905,080
4,566,000
8,394,000
12,960,000
3,432,000
12,748,729
16,180,729
216,946,943
216,946,943
20,379,600
20,379,600
101,725,231
101,725,231
185,907,000
32,560,800
218,467,800
7,676,000
117,671,305
125,347,305
249,245,000
23,301,996
272,546,996
326,261,000
25,874,932
352,135,932
256,972,000
6,898,244
263,870,244
229,466,000
50,220,059
279,686,059
242,147,000
25,395,513
267,542,513
332,727,000
27,020,838
359,747,838
260,816,000
43,241,476
304,057,476
41,491,000
15,810,560
57,301,560
日
和
山
小
学
校
舎
整
備
事
指
定
避
難
耐震 補強 事業 (非 構 造
東 曽 野 木 小 学
大 規 模 改 造 事
内
野
小
学
大 規 模 改 造 事
東
青
山
小
学
大 規 模 改 造 事
山
田
小
学
校 地 一 体 化 事
学
校
施
エコ スク ール 化推 進 事
小 学 校 老 朽 校
改
修
事
(繰 越 明 許 費)
校
業
所
)
校
業
校
業
校
業
校
業
設
業
舎
業
指
定
避
難
耐震 補強 事業 (非 構 造
横
越
小
学
給 食 室 増 築 事
南 中 野 山 小 学
大 規 模 改 造 事
桜
が
丘
小
学
大 規 模 改 造 事
東 曽 野 木 小 学
大 規 模 改 造 事
矢
代
田
小
学
大 規 模 改 造 事
西
内
野
小
学
大 規 模 改 造 事
東
青
山
小
学
大 規 模 改 造 事
巻
南
小
学
大 規 模 改 造 事
学
校
施
エコ スク ール 化推 進 事
浜
浦
小
学
グ ラ ウ ン ド 整 備 事
学
校
施
緊 急 安 全 対 策 事
所
)
校
業
校
業
校
業
校
業
校
業
校
業
校
業
校
業
設
業
校
業
設
業
25,148,880
25,148,880
757,889,000
91,706,098
849,595,098
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
12,610,000
31,400,000
147,283,000
353,300,000
82,899,000
275,000,000
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
校舎 鉄筋コンクリート造3階建
5,700.00㎡
普通教室 18 特別教室
管理諸室 多目的スペースほか
校舎 鉄筋コンクリート造4階建
101,391,112
4,509.00㎡
普通教室 14 特別教室
管理諸室 多目的スペースほか
校舎 鉄筋コンクリート造4階建
70,926,194
6,422.00㎡
普通教室 18 特別教室
管理諸室 多目的スペースほか
基本・実施設計ほか
48,598,920
201,382,333
17,614,466
1,677,000
13,228,080
1,522,000
11,438,000
1,144,000
15,036,729
185,500,000
20,300,000
11,146,943
17,984,000
2,395,600
101,725,231
58,807,000
101,200,000
58,460,800
3,838,000
87,200,000
34,309,305
54,124,000
198,800,000
19,622,996
117,360,000
213,700,000
21,075,932
92,268,000
169,000,000
2,602,244
79,222,000
159,200,000
41,264,059
91,532,000
154,700,000
21,310,513
77,895,000
260,100,000
21,752,838
90,620,000
195,200,000
18,237,476
13,831,000
34,700,000
8,770,560
11,811,000
301,280,000
13,337,880
461,900,000
86,415,098
実施設計
実施設計
実施設計
実施設計
用地取得
1,306.09㎡
太陽光発電・蓄電池設備整備
教室改修ほか
屋内体育館外壁改修ほか
校舎 鉄骨造平屋建
50.00㎡
特別教室棟大規模改造・耐震補強ほか
管理・特別教室棟大規模改造・耐震補強ほか
管理・普通教室棟大規模改造・耐震補強ほか
管理・特別教室棟大規模改造・耐震補強ほか
管理・特別教室棟大規模改造・耐震補強ほか
普通教室棟大規模改造・耐震補強ほか
管理・普通・特別教室棟大規模改造・
耐震補強ほか
トイレ省エネルギー設備改修
グラウンド整備
校舎外壁改修ほか
(219)
事 業 費
款 項 目
3
中
2
学
校
事 業 名
費
学 校 建 設 費
新
屋
校
津 第 一 中 学
内 体 育 館 及
舎 一 部 改 築 事
(23∼26継続)
校
び
業
新
屋
校
津 第 二 中 学
内 体 育 館 及
舎 一 部 改 築 事
(24∼26継続)
校
び
業
中
改
(220)
之
口
中
学
築
事
(24∼27継続)
校
業
指
定
避
難
耐震 補強 事業 (非 構 造
高 志 中 等 教 育 学
大 規 模 改 造 事
学
校
施
エコ スク ール 化推 進 事
中 学 校 老 朽 校
改
修
事
中
学
屋 上 防 水 改 修 事
(繰 越 明 許 費)
所
)
校
業
設
業
舎
業
校
業
指
耐
新
武
岩
武
大
大
小
大
巻
大
巻
大
学
エ
関
グ
新
グ
学
緊
所
)
校
業
校
業
校
業
校
業
校
業
校
業
設
業
校
業
校
業
設
業
定
避
難
震 補強 事業 (非 構 造
津 第 一 中 学
道 場 建 設 事
室
中
学
道 場 建 設 事
形
中
学
規 模 改 造 事
新
中
学
規 模 改 造 事
東
中
学
規 模 改 造 事
西
中
学
規 模 改 造 事
校
施
コ スク ール 化推 進 事
屋
中
学
ラ ウ ン ド 整 備 事
津 第 一 中 学
ラ ウ ン ド 整 備 事
校
施
急 安 全 対 策 事
補助事業
単独事業
合計(イ)
2,672,912,000
1,126,140,755
3,799,052,755
62,929,000
128,108,372
191,037,372
237,655,000
60,847,568
298,502,568
825,204,000
303,346,547
1,128,550,547
11,222,976
11,222,976
133,992,532
133,992,532
41,399,640
41,399,640
30,251,039
30,251,039
21,211,200
21,211,200
190,758,000
32,618,070
223,376,070
49,932,000
81,083,112
131,015,112
28,190,000
40,695,168
68,885,168
371,797,000
96,317,285
468,114,285
354,991,000
62,832,814
417,823,814
127,080,000
19,688,328
146,768,328
209,444,000
11,560,680
221,004,680
44,198,000
11,953,360
56,151,360
54,831,000
8,028,780
62,859,780
37,665,000
78,238,000
37,665,000
30,983,284
109,221,284
(イ) の 財 源 内 訳
事 業 概 要
その他の
特定財源
一般財源
65,015,000
507,365,755
国県支出金
起 債
1,050,572,000
2,176,100,000
105,817,000
52,000,000
97,816,000
166,700,000
297,632,000
719,300,000
17,283,000
105,300,000
11,700,000
16,992,532
36,032,000
5,367,640
校舎 鉄筋コンクリート造4階建
5,242.00㎡
普通教室 16 特別教室 管理諸室
既存校舎一部大規模改造
体育館 鉄筋コンクリート造2階建
1,532.00㎡
校舎 鉄筋コンクリート造3階建
33,986,568
1,619.00㎡
普通教室 6 管理諸室
既存校舎一部大規模改造
体育館 鉄筋コンクリート造2階建
(武道場含む)
1,893.00㎡
校舎 鉄筋コンクリート造2階建
94,335,547
3,943.00㎡
普通教室 6 管理諸室
体育館 鉄骨鉄筋コンクリート造2階建
(武道場含む)
1,790.00㎡
実施設計
11,222,976
33,220,372
30,251,039
19,600,000
1,611,200
66,210,000
122,000,000
35,166,070
16,644,000
99,800,000
14,571,112
14,095,000
43,300,000
11,490,168
129,844,000
288,200,000
50,070,285
122,360,000
255,000,000
40,463,814
42,812,000
93,100,000
10,856,328
76,066,000
136,600,000
8,338,680
14,733,000
35,900,000
5,518,360
18,277,000
44,582,780
14,005,000
23,660,000
34,261,000
39,300,000
35,660,284
校舎解体
太陽光発電・蓄電池設備整備
教室改修ほか
光晴中屋上防水改修
屋内体育館外壁改修ほか
武道場建設
武道場建設
管理・特別教室棟大規模改造・耐震補強ほか
管理・特別教室棟大規模改造・耐震補強ほか
管理・特別・普通教室棟大規模改造ほか
管理・特別・普通教室棟大規模改造・
耐震補強ほか
トイレ省エネルギー設備改修
グラウンド整備
グラウンド整備
校舎外壁改修ほか
(221)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
4
高 等 学 校 費
1
5
幼
2
7
稚
園
幼稚園建設費
1,230,660
1,230,660
152,069,185
319,825,185
12,358,440
12,358,440
88,457,000
119,982,827
208,439,827
79,299,000
19,727,918
99,026,918
167,719,778
167,719,778
167,756,000
幼 稚 園 老 朽 園
改
修
事
(繰 越 明 許 費)
舎
業
沼
大
新
大
園
業
園
業
垂
規
津
規
模
第
模
幼
改
一
改
稚
造
幼
造
事
稚
事
3
公
民
館
費
公
業
25,590,816
25,590,816
4
図
書
館
費
新津 図書館 解体 整備 事業
142,128,962
142,128,962
21,492,100
21,492,100
4,104,100
4,104,100
17,388,000
17,388,000
民
館
改
修
事
保 健 給 食 費
3
災
1
1
学 校 給 食 費
害
復
旧
学
食
学
緊
校
給
食
器 洗 浄 機 購
校 給 食 セ ン タ
急
修
繕
事
用
入
ー
業
費
97,026,250
97,026,250
農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費
97,026,250
97,026,250
97,026,250
97,026,250
漁 港 施 設
災 害 復 旧 費
(事 故 繰 越)
新川 漁港 災害 復旧 事 業 費
(222)
1,230,660
電動式大型スクリーン購入
費
合計(イ)
1,230,660
生 涯 学 習 費
8
14
学 校 管 理 費
単独事業
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
1,230,660
1,230,660
51,841,000
218,100,000
49,884,185
12,358,440
26,243,000
161,400,000
20,796,827
25,598,000
56,700,000
16,728,918
3,242,000
133,400,000
3,242,000
4,400,000
6,800,000
17,948,816
6,800,000
6,328,962
13,000,000
4,300,000
4,192,100
4,104,100
4,300,000
保育室改修ほか
保育棟大規模改造ほか
管理・普通教室棟大規模改造ほか
24,277,778
129,000,000
13,000,000
高志中等教育学校
88,000
64,717,000
32,300,000
9,250
64,717,000
32,300,000
9,250
64,717,000
32,300,000
9,250
豊栄地区公民館自家発電設備交換工事
丸潟公民館解体ほか
旧新津図書館解体及び駐車場等整備
五十嵐小学校
光晴学校給食センターガス給湯器交換工事
黒埼学校給食センター下水道接続工事ほか
北防砂堤災害復旧
(223)
(と畜場事業会計)
事 業 費
款 項 目
事 業 名
補助事業
1
と
1
と
1
(224)
畜
畜
場
場
単独事業
合計(イ)
費
51,656,940
51,656,940
費
51,656,940
51,656,940
51,656,940
51,656,940
と畜場管理費
食肉センター施設設備改善事業
(単位 円)
(イ) の 財 源 内 訳
国県支出金
起 債
その他の
特定財源
事 業 概 要
一般財源
50,200,000
1,456,940
50,200,000
1,456,940
50,200,000
1,456,940
小動物・大動物枝肉バイパスレール設置工事
処理工場棟屋根・庇改修工事 ほか
(225)
5
地方消費税
平成26年度決算における市町村交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費
(歳入)
1,589,618 千円
・市町村交付金(社会保障財源化分)
(歳出)
1,589,618 千円
・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
財 源 平成26年度
決 算 額
事 業 名
特 定
一般財源
国庫支出金
福
祉
県 支 出 金
社
会
福
祉
事
業
3,661,747
1,006,801
1,806,030
81,223
母
子
福
祉
事
業
3,164,003
2,225,363
907,766
693
児
童
福
祉
事
業
36,209,977
14,409,737
13,858,704
2,836,091
障 が い 福 祉 事 業
16,563,086
7,240,357
6,263,864
2,572,488
生
業
17,671,898
4,625,004
12,837,216
14,172
高 齢 者 福 祉 事 業
12,420,952
10,011,298
463,347
1,335,261
小 計
89,691,663
39,518,560
36,136,927
6,839,928
業
9,558,052
9,558,052
国 民 健 康 保 険 事 業
5,832,382
3,607,985
278,678
1,945,719
小 計
15,390,434
13,166,037
278,678
1,945,719
業
961,397
805,936
60,490
20,693
業
19,711
19,160
36
45
業
6,716,981
6,356,128
190,890
107,274
小 計
7,698,089
7,181,224
251,416
128,012
合 計
112,780,186
59,865,821
36,667,021
8,913,659
介
活
護
保
護
保
険
事
事
保
険
保
健
保
衛
保
生
(226)
保
健
衛
健
健
生
所
予
事
事
防
事
交付金の使途状況
その他社会保障施策に要する経費
(単位 千円)
内 訳
財 源
起 債
事 業 概 要
一 般 財 源
社会保障財源化分
の市町村交付金
その他
746,000
21,693
170
11,400
18,781
56,080
991,700
4,113,745
591,560
141,100
345,277
314,126
195,506
その他
1,006,631 地域交流活動への助成事業
2,169,283 ひとり親家庭等医療費の助成事業
13,818,177 保育園関連事業,ひまわりクラブ関連事業
6,926,231 介護給付等事業,在宅生活支援事業
4,625,004
515,800
95,246
23,215
9,988,083
2,406,000
4,790,248
985,151
38,533,409
285,372
地域における相談・支援体制の充実
自立した生活への支援,生きがい推進事業
9,272,680 介護保険事業会計繰出金
3,607,985
285,372
74,278
19,815
470
2,406,000
12,880,665
786,121 健康づくり推進事業
19,160
62,689
299,280
6,056,848 生活習慣病健診・各種がん検診
137,437
319,095
6,862,129
4,927,685
1,589,618
58,276,203
(227)
(228)
6 参 考 資 料
普通会計の平成 26 年度の数値については速報値である。
普通会計とは・・・一般会計のほか,特別会計のうち地方公営事業会計に係るもの以
外のものの純計額である。これは,個々の地方公共団体ごとに各
会計の範囲が異なっていることから,財政状況の統一的な比較の
ために,地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分である。
(229)
(230)
普通会計 歳入決算額の推移
(単位:百万円・%)
平成22年度
構成比
地方税
平成23年度
伸率
構成比
117,664
33.2 ▲ 0.5
117,833
3,899
1.1 ▲ 1.6
利子割交付金
422
配当割交付金
150
地方譲与税
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
軽油・自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
小計
国有提供施設等所在市町村助成交付金
交通安全対策特別交付金
伸率
構成比
0.1
118,175
3,739
1.0 ▲ 4.1
0.1 ▲ 7.9
362
0.0
157
19.0
32.4
平成24年度
伸率
構成比
0.3
118,993
3,589
1.0 ▲ 4.0
0.1 ▲ 14.2
297
0.0
177
4.7
32.1
平成26年度
伸率
構成比
120,964
3,439
0.9 ▲ 4.2
3,240
0.9 ▲ 5.8
0.1 ▲ 18.0
240
0.1 ▲ 19.2
203
0.1 ▲ 15.4
0.1
12.7
369
0.1
699
0.2
108.5
32.3
伸率
0.7
1.7
89.4
50
0.0 ▲ 5.7
39
43
0.0
10.3
570
0.2 1,225.6
372
7,864
2.2 ▲ 0.2
7,914
2.2
0.6
7,969
2.2
0.7
7,901
2.1 ▲ 0.9
9,559
2.5
21.0
24
0.0 ▲ 7.7
24
0.0
0.0
23
0.0 ▲ 4.2
23
0.0
0.0
23
0.0
0.0
-
0
0.0
-
0.0
-
1.8 ▲ 0.9
6,302
0
6,432
0.0
0.0 ▲ 22.0
33.1
平成25年度
-
0
0.0
-
0
1.8 ▲ 3.9
6,536
1.8
1.6
6,474
0.0
1.7 ▲ 2.7
5,782
0.1 ▲ 34.7
1.5 ▲ 8.3
1,307
0.4 ▲ 10.2
1,144
0.3 ▲ 12.5
461
0.1 ▲ 59.7
449
0.1 ▲ 2.6
433
0.1 ▲ 3.6
47,665
13.5 ▲ 2.5
46,408
12.8 ▲ 2.6
45,454
12.7 ▲ 2.1
42,593
11.5 ▲ 6.3
41,112
11.0 ▲ 3.5
185,477
52.3 ▲ 1.2
184,156
50.6 ▲ 0.7
182,662
51.1 ▲ 0.8
180,879
48.8 ▲ 1.0
182,387
48.7
0.8
0.0
11
0.0 ▲ 8.3
10
0.0 ▲ 9.1
9
0.0 ▲ 10.0
9
0.0
0.0
0.1 ▲ 6.1
354
0.1 ▲ 4.3
344
0.1 ▲ 2.8
326
0.1 ▲ 5.2
285
12
370
0.0
0.1 ▲ 12.6
分担金及び負担金
3,495
1.0
0.6
3,677
1.0
5.2
3,688
1.0
0.3
3,740
1.0
1.4
3,701
1.0 ▲ 1.0
使用料
6,469
1.8 ▲ 3.2
6,517
1.8
0.7
6,529
1.8
0.2
7,028
1.9
7.6
6,974
1.9 ▲ 0.8
手数料
2,858
0.8 ▲ 0.3
2,805
0.8 ▲ 1.9
2,833
0.8
1.0
2,903
0.8
2.5
2,757
0.7 ▲ 5.0
国庫支出金
52,272
14.8 ▲ 6.7
県支出金
14,053
財産収入
寄附金
繰入金
49,582
13.6 ▲ 5.1
46,206
12.9 ▲ 6.8
54,425
14.6
17.8
54,128
14.4 ▲ 0.5
28.2
13,137
3.6 ▲ 6.5
12,338
3.5 ▲ 6.1
13,312
3.6
7.9
13,133
3.5 ▲ 1.3
353
0.1 ▲ 16.9
461
0.1
30.6
510
0.1
10.6
1,894
0.5
271.4
1,890
624
0.2
40.9
343
0.1 ▲ 45.0
433
0.1
26.2
370
0.1 ▲ 14.5
381
0.1
3.0
1,960
0.6 ▲ 58.4
1,141
0.3 ▲ 41.8
2,530
0.7
121.7
3,374
0.9
10,559
2.8
213.0
繰越金
3,152
0.9 ▲ 6.5
4,191
1.2
33.0
7,329
2.1
74.9
4,407
1.2 ▲ 39.9
5,398
1.4
22.5
諸収入
33,326
9.4 ▲ 6.8
32,105
8.8 ▲ 3.7
30,695
8.6 ▲ 4.4
29,288
7.9 ▲ 4.6
27,996
地方債
49,688
合計
354,109
4.0
14.0
33.4
3.5
65,333
18.0
31.5
61,589
17.2 ▲ 5.7
68,928
18.6
11.9
65,333
100.0 ▲ 1.9
363,813
100.0
2.7
357,696
100.0 ▲ 1.7
370,883
100.0
3.7
374,931
0.5 ▲ 0.2
7.5 ▲ 4.4
17.4 ▲ 5.2
100.0
1.1
普通会計 歳出性質別決算額の推移
(単位:百万円・%)
平成22年度
構成比
平成23年度
伸率
構成比
平成24年度
伸率
構成比
平成26年度
平成25年度
伸率
構成比
伸率
構成比
伸率
人件費
54,663
15.6
▲ 0.6
54,569
15.3
▲ 0.2
52,912
15.0
▲ 3.0
51,247
14.0 ▲ 3.1
52,818
14.2
3.1
扶助費
60,501
17.3
24.4
63,726
17.9
5.3
64,197
18.2
0.7
65,512
17.9
2.0
69,375
18.6
5.9
公債費
35,797
10.2
▲ 3.4
36,696
10.3
2.5
37,900
10.7
3.3
39,501
10.8
4.2
40,571
10.9
2.7
35,797
10.2
▲ 3.4
36,696
10.3
2.5
37,900
10.7
3.3
39,501
10.8
4.2
40,571
10.9
2.7
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
150,961
43.1
7.3
154,991
43.5
2.7
155,009
43.9
0.0
156,260
42.7
0.8
162,764
43.7
4.2
40,703
11.6
▲ 0.8
42,412
11.9
4.2
42,444
12.0
0.1
43,726
12.0
3.0
46,540
12.5
6.4
7,336
2.1
▲ 2.0
9,458
2.7
28.9
7,353
2.1
▲ 22.3
6,740
1.9 ▲ 8.3
8,529
2.3
26.5
31,586
9.0 ▲ 33.9
30,795
8.6
▲ 2.5
32,671
9.2
6.1
32,334
8.9 ▲ 1.0
34,433
9.3
6.5
12
0.0 ▲ 99.7
元利償還金
一時借入金利子
小計
物件費
維持補修費
補助費等
積立金
13
0.0
8.3
363
0.1
2,692.3
4,465
1.2 1,130.0
26
0.0 ▲ 99.4
投資出資及び貸付金
30,330
8.7
▲ 3.2
31,054
8.7
2.4
27,966
7.9
▲ 9.9
26,112
7.1 ▲ 6.6
24,357
6.6 ▲ 6.7
繰出金
25,052
7.2
22.5
22,541
6.3 ▲ 10.0
23,533
6.7
4.4
23,769
6.5
1.0
23,963
6.4
投資的経費
0.8
63,938
18.3
▲ 1.8
65,220
18.3
2.0
63,950
18.1
▲ 1.9
72,079
19.7
12.7
71,441
19.2 ▲ 0.9
普通建設事業費
63,938
18.3
▲ 1.8
64,785
18.2
1.3
63,725
18.0
▲ 1.6
72,057
19.7
13.1
71,343
19.2 ▲ 1.0
うち補助
31,096
8.9
1.1
36,236
10.2
16.5
28,563
8.1
▲ 21.2
35,739
9.8
25.1
37,052
10.0
うち単独
8.0 ▲ 13.1
35,162
9.9
23.2
36,318
9.9
3.3
34,291
225
0.1
▲ 48.3
22
0.0 ▲ 90.2
98
0.0
345.5
3.7
32,842
9.4
▲ 4.3
28,549
災害復旧費
0
0.0
-
435
0.1
失業対策費
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
349,918
100.0
▲ 2.2
356,484
100.0
1.9
353,289
100.0
▲ 0.9
365,485
100.0
3.5
372,053
100.0
1.8
合計
皆増
9.2 ▲ 5.6
(231)
(232)
普通会計 歳出目的別決算額の推移
(単位:百万円・%)
平成22年度
構成比
平成23年度
伸率
構成比
平成24年度
伸率
構成比
平成25年度
伸率
構成比
平成26年度
伸率
構成比
議会費
994
0.3 ▲ 2.4
1,274
0.4
28.2
1,149
0.3 ▲ 9.8
1,117
1,114
0.3 ▲ 0.3
総務費
24,639
7.0 ▲ 40.3
25,446
7.1
3.3
24,645
7.0 ▲ 3.1
29,567
8.1
20.0
27,364
7.4 ▲ 7.5
民生費
102,731
29.4
17.5
105,913
29.7
3.1
107,922
1.9
112,132
30.7
3.9
114,961
衛生費
34,062
9.7
26.6
37,032
10.4
8.7
28,585
8.1 ▲ 22.8
25,996
7.1 ▲ 9.1
29,057
労働費
2,409
0.7
26.4
2,200
0.6 ▲ 8.7
1,888
0.5 ▲ 14.2
1,772
0.5 ▲ 6.1
1,654
0.4 ▲ 6.7
2.5
5.5
9,854
2.7
4.9 ▲ 11.3
17,604
農林水産業費
8,654
商工費
21,398
土木費
69,951
2.5 ▲ 2.7
30.5
8,466
2.4 ▲ 2.2
8,624
2.4
1.9
9,098
13.9
19,738
5.5 ▲ 7.8
20,207
5.7
2.4
17,922
20.0 ▲ 13.1
70,999
19.5 ▲ 3.1
73,992
6.1
19.9
1.5
68,808
0.3 ▲ 2.8
伸率
20.2
7.5
76,743
消防費
10,141
2.9 ▲ 8.1
9,855
2.8 ▲ 2.8
10,206
2.9
3.6
10,907
3.0
6.9
14,047
教育費
39,056
11.2 ▲ 8.9
38,343
10.8 ▲ 1.8
43,008
12.2
12.2
43,343
11.9
0.8
38,872
災害復旧費
0
公債費
35,883
0.0
皆増
225
0.1 ▲ 48.3
22
0.0 ▲ 90.2
30.9
2.5
7.8
11.8
8.3
4.7 ▲ 1.8
20.6
3.7
3.8
28.8
10.5 ▲ 10.3
-
435
0.1
98
0.0
345.5
10.2 ▲ 3.4
36,783
10.3
2.5
38,022
10.8
3.4
39,617
10.8
4.2
40,685
10.9
2.7
諸支出金
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
前年度繰上充用金
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
0
0.0
-
100.0 ▲ 2.2
356,484
100.0
1.9
353,289
100.0 ▲ 0.9
365,485
100.0
3.5
372,053
100.0
1.8
合計
349,918
平成26年度普通会計 歳出性質別・目的別クロス表
(単位:千円)
目的別
性質別
議会費
総務費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
人件費
969,937
15,347,357
9,039,097
4,732,642
59,116
1,669,572
756,323
3,275,871
7,520,841
9,447,105
物件費
55,133
7,175,688
6,142,784
13,807,452
939,230
1,152,637
530,255
2,524,929
1,033,232
13,064,736
116,188
522,248
4,635
53,924
8,098
6,977,792
44,281
65,985,688
2,054,948
維持補修費
341,061
扶助費
補助費等
88,720
1,618,277
4,294,115
4,092,668
2,852,641
5,480,999
3,449,976
うち補助事業
35,026
1,619,462
1,500,088
905,668
うち単独事業
2,817,615
3,861,179
1,948,450
3,353,691
普通建設事業費
性
質
別
民生費
うち国直轄事業負担金
101,739
358
公債費
計
52,817,861
113,973
46,540,049
460,937
8,529,164
1,334,765
69,375,401
2,243,393
1,244,994
19,046,584
463,709
1,238,729
34,432,928
4,581,034
1,408,769
35,399,315
4,984,543
13,185,696
71,342,973
1,408,769
1,438
うち県営事業負担金
災害復旧費
321,675
23,513,121
5,662
6,747,381
34,326,408
9,483,836
4,978,881
6,438,315
34,290,736
2,235,396
2,236,834
166,962
488,995
災害復旧費
98,461
98,461
失業対策事業費
公債費
40,570,579
積立金
13,841
12,524
投資及び出資金
貸付金
15,000
繰出金
歳出合計
県支出金
使用料・手数料
分担金・負担金・寄付金
27,363,865 114,961,205
377,057
2,000
7,660
547,338
90,000
63,191
645,163
29,057,175
1,654,058
9,853,751
17,604,272
1,152,471
10,892
10,656
175,629
51,447
36,949,474
865,967
1,653,244
8,888,878
129,269
362,555
293,271
2,642,176
2,402,761
105,956
69
3,467,251
15,450
127,565
163
繰越金
地方債
一般財源等
26,365
23,254,210
1,113,790
国庫支出金
財
源 財産収入
内 繰入金
訳
諸収入
648,124
1,113,627
379,057
6
4,000
788,375
744,882
22,461
356,352
4,117,700
2,406,000
1,922,800
20,773,208
59,796,590
22,528,057
9,518,841
567,447
618,100
140,250
23,977,883
23,962,564
76,743,332
14,046,606
38,872,218
98,461
12,868,532
15,197
2,714,193
64,717
235,345
9,367
627,956
766,485
26,926
1,425,822
8,999
22,198
3,703,289
2,912
139,334
189,322
8,575
14,199
13,010,670
164,060
83,062
333,162
40,570,579
276
40,684,552 372,053,285
53,693,587
13,069,977
494,825
8,344,507
87,062
102,591
12,784,502
9,619,142
42,246
163,694
62,617
664,888
635,808
8,000
383,035
9
322,500
25,468,704
2,147,369
3,395,100
271,800
19,345,300
2,642,100
7,664,700
32,300
41,797,800
4,772,928
3,696,561
33,272,444
11,293,771
25,867,708
1,435
39,867,227 223,601,656
(233)
(234)
普通会計 市債残高の推移
(単位:百万円)
平成19年度
市債残高
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
356,443
370,426
387,825
408,113
443,165
473,272
508,932
539,664
発行額
33,754
43,443
48,013
49,688
65,333
61,589
68,928
65,333
公債費
35,814
35,961
37,063
35,797
36,696
37,900
39,501
40,571
上記のうち臨時財政対策債の推移
(単位:百万円)
平成19年度
市債残高
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
58,370
61,259
66,376
82,309
99,539
116,758
135,607
153,625
発行額
5,420
5,077
7,880
19,036
20,692
21,029
23,251
23,535
公債費
2,390
2,986
3,622
4,049
4,590
5,344
5,730
6,858
市債残高に臨時財政対策債が占める割合
平成19年度
市債残高
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
16.4%
16.5%
17.1%
20.2%
22.5%
24.7%
26.6%
28.5%
発行額
16.1%
11.7%
16.4%
38.3%
31.7%
34.1%
33.7%
36.0%
公債費
6.7%
8.3%
9.8%
11.3%
12.5%
14.1%
14.5%
16.9%
基金積立金現在高の推移
(単位:百万円)
区分/年度
財政調整基金
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
17,942
17,109
16,516
15,883
15,888
15,893
14,598
9,604
6,041
6,067
4,997
4,998
5,000
4,003
3,005
2,009
10,156
9,105
9,784
8,740
7,162
6,290
6,135
5,865
都市整備基金
7,574
6,089
6,872
5,645
4,596
4,598
4,600
4,602
福祉基金
2,511
2,511
2,511
2,511
2,511
1,011
16
16
福島潟自然文化基金
14
14
12
10
10
9
5
3
岩室地域水産業振興開発基金
57
52
41
35
27
20
15
11
-
439
172
34
-
-
-
-
-
-
-
-
254
254
254
減債基金
特定目的基金
介護保険事業臨時特例基金
介護保険介護給付費準備基金
国民健康保険事業財政調整基金
-
-
-
410
-
50
956
758
地域グリーンニューディール基金
-
-
176
95
18
-
-
-
再生可能エネルギー等導入推進基金
-
-
-
-
-
348
289
221
8,010
8,010
8,010
8,010
8,010
8,010
8,010
8,010
7,650
7,650
7,650
7,650
7,650
7,650
7,650
7,650
300
300
300
300
300
300
300
300
60
60
60
60
60
60
60
60
42,149
40,291
39,307
37,631
36,060
34,196
31,748
25,488
定額運用基金
土地基金
美術資料取得基金
歴史資料及び文学資料取得基金
合計
(235)
(236)
普通会計 財政関係指標の推移
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
自主財源比率
54.6%
51.9%
48.8%
48.0%
46.5%
48.3%
46.4%
48.2%
財政力指数(前3ヶ年平均)
0.704
0.713
0.705
0.696
0.695
0.703
0.721
0.733
経常収支比率
88.6%
88.0%
89.5%
88.1%
88.8%
91.2%
92.2%
94.6%
実質公債費比率(3ヶ年平均)※
11.5%
11.1%
11.0%
10.7%
10.5%
10.6%
10.9%
11.0%
歳入総額に対する市債残高倍率
1.13
1.12
1.07
1.15
1.22
1.32
1.37
1.44
経常一般財源に対する市債残高倍率
1.99
2.05
2.18
2.33
2.55
2.74
2.97
3.12
公債費に対する基金の割合
95.2%
88.3%
84.0%
81.5%
76.4%
68.3%
68.3%
40.6%
義務的経費比率
44.2%
42.4%
39.3%
43.1%
43.5%
43.9%
42.8%
43.7%
※平成20年度∼24年度の実質公債費比率は,平成26年10月に総務省に報告した修正済の数値
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