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一般会計予算に関する説明書

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一般会計予算に関する説明書
平 成 28 年 度
一 般 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書
北
九
州
市
目
次
頁
会 計 別 歳 出 集 計 表・
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1
歳入歳出予算事項別明細書・
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5
1 総 括・
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5
2 歳 入・
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9
3 歳 出・
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・ 93
1 )給 与 費 明 細 書・
( ・
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・ 257
2 )債務負担行為に関する説明書・
( ・
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・ 265
会
会 計 別
計
本
年
別
度
歳
出
予
算
集
額
計
前
表
年
度
予
算
額
千円
一
般
会
比 較
千円
計
551,454,000
587,301,000
千円
△
35,847,000
1,745,000
特
国
民
健
康
保
険
134,855,000
133,110,000
食
肉
セ
ン
タ
ー
365,000
491,200
△
126,200
場
760,200
848,600
△
88,400
船
315,600
702,500
△
386,900
艇
114,318,000
114,054,000
264,000
理
1,495,000
1,243,000
252,000
土地区画整理事業清算
1,100
1,100
0
卸
売
市
渡
別
競
土
輪 、
地
区
競
画
整
会
計
港
湾
整
備
4,565,000
5,619,000
△
1,054,000
公
債
償
還
193,077,000
257,538,000
△
64,461,000
住宅新築資金等貸付
30,000
42,000
△
12,000
得
3,867,000
2,746,900
場
392,000
396,000
土
駐
地
取
車
1,120,100
△
4,000
1
2
会 計 別
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
千円
比 較
千円
千円
特
母子父子寡婦福祉資金
895,200
1,020,800
△
125,600
産
備
676,000
1,370,000
△
694,000
電
2,937,000
2,063,000
水
114,300
132,700
険
92,892,000
89,068,000
空 港 関 連 用 地 整 備
3,300
3,600
△
300
学術研究都市土地区画整理
2,538,000
3,549,000
△
1,011,000
臨海部産業用地貸付
445,600
429,600
後 期 高 齢 者 医 療
14,995,000
15,445,000
市 民 太 陽 光 発 電 所
83,400
73,100
0
44,739,000
569,620,700
674,686,100
△ 105,065,400
業
33,807,330
33,162,140
645,190
工 業 用 水 道 事 業
2,901,890
2,674,790
227,100
交
2,205,120
2,144,760
60,360
廃
別
漁
介
会
計
埋
業
用
棄
業
地
物
集
発
落
護
立
整
排
保
地
造
成
小 計
企 業 会 計
上
水
通
道
事
事
業
874,000
△
18,400
3,824,000
16,000
△
450,000
10,300
△
44,739,000
病 院 事 業
32,139,710
28,671,500
下
52,934,900
56,710,620
小 計
123,988,950
123,363,810
625,140
合 計
1,245,063,650
1,385,350,910
△ 140,287,260
水
道
事
業
3,468,210
△
3,775,720
3
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1
総 括
5
平成28年度 1. 総
北九州市一般会計歳入歳出予算事項別明細書
括
(歳 入)
款
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
千円
1
市
2
地
3
利
子
割
交
4
配
当
割
交
比 較
千円
千円
税
157,443,400
156,743,300
税
3,228,000
3,251,000
△
23,000
付
金
300,000
352,000
△
52,000
付
金
461,000
238,000
223,000
5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
623,000
397,000
226,000
6
地
金
17,181,000
17,919,000
△
738,000
7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
47,000
49,000
△
2,000
8
自
9
軽
方
方
消
付
金
6,365,000
6,690,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金
25,000
25,000
0
金
510,000
470,000
40,000
税
47,000,000
44,500,000
2,500,000
方
特
方
取
税
税
例
交
交
付
659,000
引
得
交
663,000
12 地
取
税
金
油
車
費
与
付
11 地
動
譲
700,100
交
交
付
付
4,000
△
325,000
5
6
款
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
千円
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
比 較
千円
千円
430,000
460,000
△
30,000
△
40,336
14 分
担
金
及
び
負
担
金
5,177,886
5,218,222
15 使
用
料
及
び
手
数
料
16,883,756
16,868,575
15,181
金
97,921,785
96,281,114
1,640,671
16 国
庫
支
出
△
17 県
支
出
金
25,344,860
26,214,075
18 財
産
収
入
5,347,279
4,550,475
796,804
869,215
19 寄
附
金
533,723
461,589
72,134
20 繰
入
金
13,500,444
11,346,626
2,153,818
21 繰
越
金
10
10
0
22 諸
収
入
87,830,957
90,789,914
△
2,958,957
債
64,636,900
103,817,100
△
39,180,200
551,454,000
587,301,000
△
35,847,000
23 市
歳
入
合
計
(歳 出)
本年度予算額の財源内訳
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
特
定
国県支出金 地
千円
千円
千円
△
千円
77,787
1
議
会
費
1,794,386
1,872,173
2
総
務
費
50,010,792
41,030,492
8,980,300
3
保 健 福 祉 費
157,111,487
152,478,719
4
子ども家庭費
62,894,862
60,947,487
5
環
境
費
16,566,700
16,767,395
6
労
働
費
432,477
7
農林水産業費
8
財
方
源
債 そ
千円
の
他
一 般 財 源
千円
千円
31,000
28
1,763,358
2,018,078
9,966,100
6,165,789
31,860,825
4,632,768
72,422,346
950,000
4,078,919
79,660,222
1,947,375
31,278,243
245,000
4,569,307
26,802,312
△
200,695
346,712
749,000
8,913,003
6,557,985
935,222
△
502,745
13,080
419,397
2,143,541
2,389,436
△
245,895
448,980
176,200
204,392
1,313,969
産 業 経 済 費
79,329,588
86,369,923
△
7,040,335
19,637
339,000
68,514,189
10,456,762
9
土
木
費
43,685,520
42,719,718
965,802
12,047,136
15,885,800
4,489,706
11,262,878
10
港
湾
費
6,309,393
46,475,551
△
40,166,158
645,084
2,632,600
1,229,859
1,801,850
11
建 築 行 政 費
9,135,224
10,898,793
△
1,763,569
1,584,483
1,551,000
3,385,877
2,613,864
12
消
防
費
11,698,898
11,849,687
△
150,789
125,255
787,500
147,469
10,638,674
13
教
育
費
29,401,753
33,775,000
△
4,373,247
2,225,286
4,323,700
712,335
22,140,432
7
8
本年度予算額の財源内訳
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
特
定
国県支出金 地
千円
251
金
80,638,430
78,490,706
2,147,724
費
300,000
300,000
0
計
551,454,000
587,301,000
15
諸
16
予
歳
出
出
備
合
千円
698
災 害 復 旧 費
支
千円
949
14
△
35,847,000
千円
財
方
源
債 そ
千円
97,430
の
他
千円
一 般 財 源
千円
200
749
3,570,297
76,970,703
300,000
123,258,670
37,636,900
105,994,450
284,563,980
2 歳 入
9
2. 歳 入
1 款 市 税 1 項 市 民 税
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
千円
明
(単位千円)
○
現年課税分
46,447,000
現年度分
1,468,000
均等割
納税義務者数
1 現年課税分
1 個 人
47,119,000
46,592,000
△
46,637,000
527,000
税 率
424,555人
3,500円
44,979,000
所得割
課税標準額
税 率
787,715,000
6
100
190,000
過年度分
2 滞納繰越分
482,000
○
滞納繰越分
○
現年課税分
現年度分
12,244,000
3,400,000
均等割
納税義務者数
1 現年課税分
2 法 人
12,431,000
13,257,000
△
12,406,000
826,000
税 率
過年度分
2 滞納繰越分
59,550,000
59,849,000
△
60,000円∼3,600,000円
8,844,000
法人税割
税 率
計
25,380人
25,000
○
9.7
11.9
又は
100
100
162,000
滞納繰越分
299,000
9
10
1 款 市 税 2項 固
定
資
産
税
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
千円
明
(単位千円)
○
現年課税分
65,915,000
現年度分
21,234,000
土 地
課税標準額
税 率
1 現年課税分
1固定資産税
66,515,000
65,688,000
△
66,015,000
827,000
1,536,695,000
1.4
100
28,812,000
家 屋
課税標準額
税 率
2,175,757,000
1.4
100
15,869,000
償却資産
課税標準額
税 率
1,121,756,000
1.4
100
100,000
過年度分
2 滞納繰越分
国有資産等
2 所在市町村
交
付
金
500,000
○
滞納繰越分
○
現年課税分
現年度分
2,307,000
2,428,000
△
121,000 1 現 年 課 税 分
2,307,000
算定標準額
68,822,000
68,116,000
△
706,000
2,307,000
交付金
交付率
計
2,307,000
164,827,000
1.4
100
1 款 市 税 3項
目
軽
本
自
年
度
動
前
車
年
千円
税
度
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
明
(単位千円)
千円
○
現年課税分
1,634,000
現年度分
1 現年課税分
1 軽自動 車 税
1,669,400
1,482,300
1,634,400
税 率
187,100
2,000円∼12,900円
400
過年度分
2 滞納繰越分
計
1,669,400
1,482,300
35,000
○
滞納繰越分
187,100
1 款 市 税 4 項 市
た
ば
こ
税
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
7,900,000
△
97,000 1 現 年 課 税 分
7,803,000
7,900,000
△
明
現年課税分
7,803,000
課税標準
税 率
計
(単位千円)
7,803,000
現年度分
7,803,000
千円
○
1 市 たばこ税
1,515,295千本
千本につき 5,262円又は2,925円
97,000
11
12
1 款 市 税 5 項 鉱
産
税
目
本
年
度
前
年
千円
度
節
比 較
千円
区 分
説
金 額
千円
明
○
現年課税分
28,000
現年度分
1 鉱
産
税
28,000
30,000
△
2,000 1 現 年 課 税 分
28,000
課税標準額
2,800,000
1
0.7
又は
100
100
税 率
計
28,000
30,000
△
(単位千円)
千円
2,000
1 款 市 税 6項 特 別 土 地 保 有 税
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
節
比 較
区 分
千円
説
金 額
計
6,000
6,000
6,000
6,000
1 現年課税分
1,000
2滞納繰越分
5,000
0
0
明
(単位千円)
現年課税分
過年度分
特 別 土 地
保 有
税
千円
○
1
○
滞納繰越分
1,000
1 款 市 税 7項 入
湯
税
目
本
年
度
前
年
千円
度
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
湯
税
26,000
23,000
△
26,000
23,000
△
明
(単位千円)
3,000 1 現 年 課 税 分
26,000
現年課税分
26,000
現年度分
189,100人
課税標準
1人 1日につき 150円又は100円
税 率
計
千円
○
1入
3,000
1 款 市 税 8 項 事
業
所
税
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
比 較
節
区 分
千円
説
金 額
明
(単位千円)
千円
○
現年課税分
7,220,000
現年度分
6,341,000
資産割
課税標準
1 現年課税分
1事 業 所 税
7,250,000
7,210,000
7,240,000
40,000
税 率
税 率
過年度分
2 滞納繰越分
7,250,000
7,210,000
1㎡につき600円
879,000
従業者割
課税標準額
計
10,569,000㎡
10,000
○
351,600,000
0.25
100
20,000
滞納繰越分
40,000
13
14
1 款 市 税 9 項 都
市
計
画
税
目
本
年
度
前
年
千円
度
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
千円
○
明
現年課税分
11,556,000
現年度分
5,394,000
土 地
1,822,147,000
0.3
100
課税標準額
1 現年課税分
1都市計画税
11,665,000
11,556,000
△
11,557,000
109,000
税 率
6,162,000
家 屋
2,087,916,000
0.3
100
課税標準額
税 率
1,000
過年度分
2滞納繰越分
計
11,665,000
11,556,000
△
108,000
○
(単位千円)
滞納繰越分
109,000
1 款 市 税 10 項 環
境
未
来
税
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
千円
○
1 環境未来税
計
624,000
624,000
571,000
571,000
△
△
53,000 1 現 年 課 税 分
53,000
624,000
明
(単位千円)
現年課税分
624,000
現年度分
課税標準
624,000トン
税 率
1トンにつき 1,000円
2 款 地
方
譲
与
税
1項 自 動 車 重 量 譲 与 税
目
本
年
度
前
年
千円
度
節
比 較
千円
区 分
説
金 額
千円
自動 車 重 量
譲 与 税
計
1,523,000
1,499,000
△
24,000 1
1,523,000
1,499,000
△
24,000
明
(単位千円)
千円
○
1
自動 車 重 量
譲 与 税
1,523,000
自動車重量譲与税
自動車重量譲与税法第1条の規定による譲与見込額
2 款 地
方
譲
与
税
2 項 特 別 と ん 譲 与 税
目
本
年
度
前
年
千円
度
節
比 較
千円
区 分
説
金 額
千円
特 別 と ん
譲 与 税
計
370,000
370,000
△
0 1
370,000
370,000
△
0
明
(単位千円)
千円
○
1
特 別 と ん
譲 与 税
370,000
特別と ん 譲与税
特別とん譲与税法第1条の規定による譲与見込額
2 款 地
方
譲
与
税
3 項 航 空 機 燃 料 譲 与 税
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
節
比 較
区 分
千円
説
金 額
20,000
20,000
0 1
計
20,000
20,000
0
明
(単位千円)
千円
○
航空機燃料
1
譲 与 税
航空機燃料
譲 与 税
20,000
航空機燃料譲与税
航空機燃料譲与税法第1条の規定による譲与見込額
15
16
2款
地
方
譲
与
税
4項 地 方 揮 発 油 譲 与 税
目
本
年
度
前
年
千円
度
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
明
明
(単位千円)
千円
○
地方揮発油
1
譲 与 税
1,224,000
1,264,000
△
地方揮発油
40,000 1
譲 与 税
計
1,224,000
1,264,000
△
40,000
1,224,000
地方揮発油譲与税
地方揮発油譲与税法第1条の規定による譲与見込額
2 款 地
方
譲
与
税
5 項 石 油 ガ ス 譲 与 税
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
91,000
98,000
△
石 油 ガ ス
7,000 1
譲 与 税
計
91,000
98,000
△
7,000
千円
○
石 油 ガ ス
1
譲 与 税
91,000
石油ガス譲与税
石油ガス譲与税法第1条の規定による譲与見込額
(単位千円)
3 款 利 子
1 項 利
目
本
割
子
年
交
割
度
付
交
前
金
付
年
金
度
千円
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
1 利子割交付金
300,000
352,000
△
52,000 1 利子割交付金
計
300,000
352,000
△
52,000
目
本
割
当
年
交
割
度
付
交
前
金
付
年
千円
明
(単位千円)
千円
○
4 款 配 当
1 項 配
300,000
利子割交付金
地方税法第71条の26の規定による交付見込額
金
度
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
明
(単位千円)
千円
○
1 配当割交付金
461,000
238,000
△
223,000 1 配当割交付金
計
461,000
238,000
△
223,000
461,000
配当割交付金
地方税法第71条の47の規定による交付見込額
5 款 株 式 等譲渡所得割交付金
1 項 株式等譲渡所得割交付金
目
本
年
度
前
年
度
比 較
千円
千円
623,000
397,000
△
226,000 1
623,000
397,000
△
226,000
節
区 分
千円
説
金 額
株式等譲渡
所得割交付金
計
明
(単位千円)
千円
○
1
株式等譲渡
所得割交付金
623,000
株式等譲渡所得割交付金
地方税法第71条の67の規定による交付見込額
17
18
6 款 地 方 消 費 税 交 付 金
1 項 地 方 消 費 税 交 付 金
目
本
年
度
前
年
千円
度
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
明
明
明
(単位千円)
千円
○
地方消費税
1
交
付
金
17,181,000
17,919,000
△
地方消費税
738,000 1
交
付
金
計
17,181,000
17,919,000
△
738,000
17,181,000
地方消費税交付金
地方税法第72条の115の規定による交付見込額
7 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
1 項 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
目
本
年
度
前
年
千円
度
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
(単位千円)
千円
○
ゴ ル フ 場
1
利用税交付金
47,000
49,000
△
ゴ ル フ 場
2,000 1
利用税交付金
計
47,000
49,000
△
2,000
47,000
ゴルフ場利用税交付金
地方税法第103条の規定による交付見込額
8 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金
1 項 自 動 車 取 得 税 交 付 金
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
比 較
節
区 分
千円
説
金 額
663,000
659,000
自動車取得税
4,000 1
交 付 金
計
663,000
659,000
4,000
千円
○
自動車取得税
1
交 付 金
663,000
自動車取得税交付金
地方税法第143条の規定による交付見込額
(単位千円)
9 款 軽 油 引 取 税 交 付 金
1 項 軽 油 引 取 税 交 付 金
目
本
年
度
前
年
千円
度
節
比 較
千円
区 分
説
金 額
千円
軽油引取税
交
付
金
6,365,000
6,690,000
△
325,000 1
計
6,365,000
6,690,000
△
325,000
明
(単位千円)
千円
○
1
軽油引取税
交
付
金
6,365,000
軽油引取税交付金
地方税法第144条の60の規定による交付見込額
10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金
1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金
目
本
年
度
前
年
千円
度
節
比 較
千円
区 分
説
金 額
千円
明
(単位千円)
千円
国有提供施設
1 等所在市町村
助成交付金
25,000
25,000
△
国有提供施設
0 1 等所在市町村
助成交付金
計
25,000
25,000
△
0
○
25,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第1項の規定による交付見込額
11款 地 方 特 例 交 付 金
1項 地 方 特 例 交 付 金
目
1
地 方 特 例
交 付
金
計
本
年
度
前
年
度
比 較
千円
千円
510,000
470,000
△
40,000 1
510,000
470,000
△
40,000
節
区 分
千円
説
金 額
明
(単位千円)
千円
地 方 特 例
交
付
金
510,000
○
地方特例交付金
19
20
12款 地
方
交
付
税
1 項 地
方
交
付
税
目
本
年
度
前
年
度
比 較
節
区 分
金 額
千円
千円
千円
1 地方交付税
47,000,000
44,500,000
△
2,500,000 1 地 方 交 付 税
計
47,000,000
44,500,000
△
2,500,000
説
明
説
明
(単位千円)
千円
47,000,000
○
地方交付税
13款 交通安全対策特別交付金
1 項 交通安全対策特別交付金
目
1
交通安全対策
特別交付金
計
本
年
度
前
年
度
比 較
千円
千円
430,000
460,000
△
30,000 1
430,000
460,000
△
30,000
節
区 分
千円
金 額
千円
交通安全対策
特別交付金
430,000
○
交通安全対策特別交付金
(単位千円)
14 款 分 担 金 及 び 負 担 金
1項 負
担
目
本
年
度
千円
前
年
金
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
千円
明
(単位千円)
社会福祉費負担金
老人保護措置費用負担金
生活支援ハウス負担金
障害児施設措置費用負担金
○
社会福祉費
1
負 担 金
1
保健福祉費
負 担 金
1,426,128
1,463,561
△
209,424
206,144
2,052
1,228
37,433
公衆衛生費負担金
公害健康被害補償給付負担金
公害保健福祉事業負担金
健康被害予防事業負担金
1,207,342
3,352
6,010
子ども家庭費負担金
児童福祉施設等措置費用負担金
民間保育所入所負担金 (負担軽減額 846,989)
母子生活支援施設広域入所負担金
公立保育所広域入所負担金
母子家庭等介護人派遣事業費用負担金
養育支援ヘルパー派遣等事業費用負担金
5,571
3,444,576
36,438
2,077
55
600
○
公衆衛生費
2
負 担 金
1,216,704
○
子ども家庭費
負 担 金
3,489,317
3,445,027
3 環境費負担金
7,050
1,800
2
△
子ども家庭費
負 担 金
3,489,317
5,250 1 環境費負担金
7,050
1
道路橋りょう費
負 担 金
195,000
2
都市計画費
負 担 金
10,420
1,365 1
港湾管理費
負 担 金
49,971
44,290 1
環境費負担金
土壌汚染対策事業費負担金
健康被害予防事業負担金
○
4 土木費負担金
5 港湾費負担金
計
205,420
256,498
△
△
49,971
51,336
△
5,177,886
5,218,222
△
1,800
5,250
道路橋りょう費負担金
道路掘さく復旧費負担金
195,000
都市計画費負担金
連続立体交差事業負担金
電線類地中化等負担金
9,000
1,420
○
51,078
○
港湾管理費負担金
港湾環境整備負担金
○
49,971
40,336
21
22
15 款 使 用 料 及 び 手 数 料
1 項 使
用
料
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
節
比 較
区 分
千円
1
総 務 管 理
使 用 料
説
金 額
千円
32,632
総務管理使用料
庁舎等目的外使用料
明
(単位千円)
○
企画使用料
大手町ビル使用料
庁舎目的外使用料
文化施設使用料
文化施設目的外使用料
スポーツ施設使用料
スポーツ施設目的外使用料
美術館使用料
美術館目的外使用料
博物館使用料
博物館目的外使用料
男女共同参画センター使用料
勤労婦人センター使用料
32,632
○
2企画使用料
1総務使用料
744,302
702,345
670,140
41,957
5,294
1,788
254,059
2,675
227,274
1,940
1,816
5
128,325
1,556
38,016
7,392
市民使用料
市民センター使用料等
総合食料品小売センター使用料
交通安全センター目的外使用料
堺町安全・安心センター目的外使用料
39,048
279
34
2,169
社会福祉使用料
老人福祉センター使用料
年長者研修大学校等使用料
障害者スポーツセンター使用料
ウェルとばた使用料
地域交流センター使用料
庁舎及び市有地目的外使用料
53
390
62,708
33,530
892
6,876
○
3市民使用料
41,530
○
1
2
保 健 福 祉
使 用 料
773,666
770,952
社 会 福 祉
使 用 料
104,449
2,714
公衆衛生使用料
診療所使用料
エイズ抗体検査料
庁舎及び市有地目的外使用料
○
公 衆 衛 生
2
使 用 料
482,403
464,331
49
18,023
○
環 境 衛 生
使 用 料
184,552
4 保健所使用料
2,262
3
環境衛生使用料
火葬場使用料等
○
184,552
保健所使用料
検査料
2,256
庁舎及び市有地目的外使用料
○
6
子ども家庭使用料
公立保育所使用料 (負担軽減額 156,662)
637,121
1,800
緑地保育センター使用料
3
子ども家庭
使 用 料
658,211
679,101
△
20,890 1
子ども家庭
使 用 料
658,211
へき地保育所使用料
240
児童文化施設使用料
5,480
青少年の家使用料
12,826
744
市有地目的外使用料等
○
4環境使用料
6,361
350 1 環 境 使 用 料
6,011
6,361
環境使用料
エコタウンセンター使用料
1,162
環境科学研究所使用料
4,270
庁舎及び市有地目的外使用料
○
5労働使用料
1,791
1,791
△
労 働 諸 費
0 1
使 用 料
1,791
農林水産業
6
使 用 料
33,741
33,848
△
57
高年齢者就業支援センター目的外使用料
14,948
107
121
1,734
農業使用料
駐車場等使用料
11,335
家畜診療所使用料
2,019
庁舎及び市有地目的外使用料
1,594
○
2林業使用料
労働諸費使用料
勤労青少年ホーム目的外使用料
○
1 農業使用料
929
林業使用料
市有地目的外使用料
121
23
24
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
千円
○
3 水産業使用料
18,672
明
(単位千円)
水産業使用料
漁港管理使用料
市有地目的外使用料
産業学術使用料
商工貿易会館使用料
貸工場使用料
北九州国際展示場等使用料
北九州テレワークセンター使用料
学術研究施設使用料
産業技術保存継承センター目的外使用料
17,875
797
○
7
産 業 経 済
使 用 料
270,967
283,476
△
1
産 業 学 術
使 用 料
2
観 光 振 興
使 用 料
250,990
12,509
○
19,977
50,125
5,786
276
69,728
125,050
25
観光振興使用料
市有地目的外使用料
道路使用料
柱類占用料
管類占用料
看板類占用料
一時占用料
有料施設使用料
その他占用料
19,977
○
1道路使用料
844,272
○
8土木使用料
989,809
1,031,152
△
41,343 2 河 川 使 用 料
11,673
164,035
499,498
16,040
12,440
131,601
20,658
河川使用料
長期占用料
11,648
市有地目的外使用料
25
都市計画使用料
公園占用料
公園施設使用料
有料施設使用料
霊園使用料
市有地目的外使用料
その他使用料
26,660
3,944
36,709
48,011
264
18,276
○
3
都 市 計 画
使 用 料
133,864
○
港湾管理使用料
岸壁使用料
9港湾使用料
1,090,690
港 湾 管 理
128,044 1
使 用 料
962,646
1,090,690
787,627
物揚場使用料
19,805
小型船係留施設使用料
34,284
浮桟橋使用料
入港料
2,066
181,951
貯木場使用料
占用使用料
595
57,635
庁舎等目的外使用料
○
建 築 行 政
10
使 用 料
7,299,612
7,346,109
△
46,497 1
建 築 管 理
使 用 料
建築管理使用料
市営住宅使用料
7,299,612
市営住宅駐車場使用料
市有地目的外使用料
11消 防 使 用 料
580
573
△
7 1消防使用料
580
教 育 総 務
使 用 料
23
2 小学校使用料
612
31,967 3 中学校使用料
10,014
4
高 等 学 校
使 用 料
84,588
5
特別支援学校
使 用 料
30
1
○
6,727
6,507,082
782,143
10,387
消防使用料
庁舎及び市有地目的外使用料
○
580
教育総務使用料
市有地目的外使用料
○
23
小学校使用料
市有地目的外使用料
612
中学校使用料
プール使用料
市有地目的外使用料
9,623
391
高等学校使用料
高等学校授業料
市有地目的外使用料
84,585
3
○
12 教 育 使 用 料
162,393
130,426
○
○
特別支援学校使用料
市有地目的外使用料
30
25
26
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
節
比 較
区 分
千円
説
金 額
千円
○
6 幼稚園使用料
27,931
市有地目的外使用料
7
専修各種学校
使 用 料
21,571
計
12,032,123
11,948,430
83,693
明
(単位千円)
27,930
1
専修各種学校使用料
6,048
高等理容美容学校授業料
7,603
高等理容美容学校実習費
7,920
社会教育使用料
生涯学習センター使用料
17,624
高等専修学校授業料
○
社 会 教 育
8
使 用 料
幼稚園使用料
幼稚園保育料
○
婦人会館使用料
11,585
375
駐車場使用料
2,400
社会教育施設目的外使用料
3,264
15 款 使 用 料 及 び 手 数 料
2 項 手
数
料
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
千円
明
(単位千円)
総務管理手数料
臨時運行許可等手数料
建設材料試験手数料
境界立会等手数料
証明手数料
○
総 務 管 理
手 数 料
36,571
2市民手数料
2,717
3徴税手数料
63,000
1
4,350
32,166
12
43
市民手数料
計量器検査手数料等
境界立会手数料
○
1 総務手数料
478,951
482,001
△
3,050
徴税手数料
証明、閲覧手数料
2,716
1
○
戸籍住民基本台帳手数料
戸籍住民基本台帳手数料
証明、閲覧手数料
通知カード・個人番号カード手数料
63,000
○
戸籍住民基本
4
台帳手数料
376,663
社 会 福 祉
手
数
料
5,907
1
212,164
163,974
525
社会福祉手数料
証明等手数料
5,907
公衆衛生手数料
畜犬手数料
証明手数料
32,130
1,479
環境衛生手数料
食品衛生手数料
環境衛生手数料
食鳥・食肉検査等手数料
45,175
2,851
15,000
○
○
公 衆 衛 生
2
手
数
料
2
保 健 福 祉
手 数 料
111,101
110,458
△
33,609
643
○
環 境 衛 生
3
手
数
料
63,026
4 保健所手数料
8,559
保健所手数料
証明手数料
○
8,559
27
28
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
千円
○
3
子ども家庭
手 数 料
12
0 1
12
子ども家庭
手
数
料
12
3,724,425
3,787,628
△
63,203 1 環 境 手 数 料
3,724,425
農林水産業
手 数 料
471
309
162
189
65,242
58,690
64,855
(単位千円)
12
22,139
60
農業手数料
175
56
飼養許可手数料
51
林業手数料
採石法事業認可(変更認可)申請手数料
189
土木管理手数料
境界測量等調査手数料
6 土木手数料
明
家畜診療所手数料
○
土 木 管 理
6,552 1
手
数
料
62,119
○
2 林業手数料
し尿処理手数料
証明等手数料
5
3,640,107
○
282
ごみ処理手数料
環境科学研究所手数料
1 農業手数料
環境手数料
産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料
4 環境手数料
子ども家庭手数料
証明手数料
○
1,336
特認荷重車両通行許可申請手数料
10,000
屋外広告物許可申請手数料
31,786
宅地造成許可申請手数料
988
開発許可申請手数料
12,440
建築許可申請手数料
1,019
優良宅地認定申請手数料
その他手数料
406
6,880
○
2
都 市 計 画
手 数 料
387
霊園管理手数料
401,269
401,926
△
657 1
港 湾 管 理
手 数 料
300
その他手数料
○
7港湾手数料
都市計画手数料
401,269
87
港湾管理手数料
水域占用料
401,259
証明手数料
10
○
建築管理手数料
建築確認申請及び証明手数料
24,592
建築認定申請手数料
8
建 築 行 政
手 数 料
33,350
39,346
△
5,996 1
建 築 管 理
手 数 料
33,350
7,165
低炭素建築物認定申請手数料
299
住宅使用料証明及び敷地境界立会手数料
596
サービス付き高齢者向け住宅登録申請手数料
410
○
9消防手数料
33,275
35,390
△
2,115 1 消 防 手 数 料
33,275
1 小学校手数料
1
2 中学校手数料
1
4,385
△
3
4
高 等 学 校
手
数
料
特別支援学校
手
数
料
1,993
1
中学校手数料
1
高等学校手数料
入 学 料
1,332
選 考 料
630
証明手数料
31
○
1
小学校手数料
証明手数料
○
848
33,275
証明手数料
○
3,537
消防手数料
危険物施設設置等許可及び完成等検査手数料
○
10 教 育 手 数 料
288
長期優良住宅認定申請手数料
特別支援学校手数料
証明手数料
1
29
30
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
千円
○
5 幼稚園手数料
1
明
(単位千円)
幼稚園手数料
証明手数料
専修各種学校手数料
高等専修学校入学料
〃 選考料
〃 証明手数料
高等理容美容学校入学料
〃 選考料
1
○
計
4,851,633
4,920,145
△
68,512
6
専修各種学校
手 数 料
500
7
社 会 教 育
手 数 料
1,040
○
100
117
3
160
120
社会教育手数料
図書複写手数料
1,040
16款 国
庫
支
出
1 項 国
庫
負
目
本
年
度
千円
前
金
担
年
金
度
千円
比 較
節
区 分
千円
説
金 額
明
(単位千円)
千円
○
社会福祉費負担金
中国残留邦人等支援給付費
〃
基本額
〃
10
10
3
54,797×
4
1,561
1,561×
41,097
障害者自立支援給付費
相談支援給付費
1
保健福祉費
国庫負担金
51,073,154
50,342,990
730,164 1
社会福祉費
負 担 金
14,689,179
9,931,834
基本額
障害福祉サービス事業(施設型)費
〃
居宅系介護給付費
〃
共同生活援助事業費
〃
障害者(児)短期入所事業費
〃
経過的福祉手当
基本額
特別障害者手当
〃
自立支援(更生)医療給付費
〃
自立支援(精神)医療給付費
〃
療養介護医療費等給付費
〃
生活困窮自立支援事業費
〃
補装具給付費
〃
点字図書館等事務費
〃
障害児福祉手当
〃
障害児施設措置費
〃
338,591× 1
2
15,292,735× 1
2
1,880,556× 1
2
2,030,691× 1
2
321,099× 1
2
11,816× 3
4
345,635× 3
4
2,427,051× 1
2
2,499,383× 1
2
276,176× 1
2
149,992× 3
4
1
264,372×
2
1
45,438×
2
3
121,111×
4
1
2,974,126×
2
169,295
7,646,367
940,278
1,015,345
160,549
8,862
259,226
1,213,525
1,249,691
138,088
112,494
132,186
22,719
90,833
1,487,063
31
32
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
節
比 較
区 分
千円
説
金 額
明
(単位千円)
千円
○
公衆衛生費負担金
結核対策費
一般患者医療費
入院勧告患者医療費
2
公衆衛生費
負 担 金
35,666
保 健 所 費
負 担 金
結核・感染症発生動向調査対策費
52,171
5
34,981,252
国民健康保険
負 担 金
1,314,886
1
2
3
37,736×
4
4,370×
2,185
28,302
5,179
基本額
〃
〃 市分
〃
感染症患者医療費
〃
精神障害者措置入院費
4,854
68
2
255
基本額
〃
3
4
1
10,000×
2
62,895×
47,171
5,000
生活保護費負担金
扶助費
被保護者就労支援事業費
○
9,708× 1
2
136× 1
2
6× 1
3
340× 3
4
保健所費負担金
ひきこもり対策費
生活保護費
負 担 金
〃
防疫業務費 県分
○
4
基本額
感染症予防費
○
3
30,487
国民健康保険負担金
基本額
〃
3
4
129,670× 3
4
46,512,000×
34,884,000
97,252
○
子ども家庭費負担金
地域型保育給付費
2
3
子ども家庭費
国庫負担金
消 防 費
国庫負担金
20,813,968
20,749,271
△
64,697 1
子ども家庭費
負 担 金
施設型給付費
〃
児童福祉施設措置費
〃
一時保護所運営費
〃
2,748
0 1 消防費負担金
小 学 校 費
259,591 1
負 担 金
1
1,379,450× 2
1
12,102,526×
2
2,052,660× 1
2
62,620× 1
2
689,725
6,051,263
1,026,330
31,310
児童手当
20,813,968
児童扶養手当
2,748
11,041,067
基本額
5,482,071×
未熟児養育医療費
〃
85,430×
身体障害児育成医療費
〃
19,344×
小児慢性特定疾病医療費
〃
184,052×
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費
〃
5,006×
○
2,748
基本額
1
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1,827,357
42,715
9,672
92,026
2,503
消防費負担金
緊急消防援助隊活動費負担金
小学校費負担金
義務教育学校建設費
校舎整備費
2,748
○
教 育 費
4
国庫負担金
704,619
964,210
△
環 境 費
国庫負担金
0
1,204
△
1,204
72,594,489
72,060,423
△
534,066
○
計
704,619
基本額
1
1,409,238× 2
704,619
704,619
33
34
16款 国
庫
2 項 国
目
本
支
庫
年
度
千円
出
補
前
金
助
年
金
度
節
比 較
千円
区 分
千円
千円
1
総務管理費
補
助 金
説
金 額
3,930
○
明
総務管理費補助金
社会資本整備総合交付金
○
3,930
企画費補助金
社会資本整備総合交付金
社会保障・税番号制度対応事業費
2 企画費補助金
1
総 務 費
国庫補助金
236,698
1,329,984
△
117,871
1,093,286
730
戸 籍 住 民
4 基本台帳費
補 助 金
114,167
文化財購入費
〃
住宅建築物耐震改修等事業費
〃
〃
〃
城野方形周溝墓石棺移築展示事業費
〃
文化庁文化芸術振興事業費
〃
6,201,756
3,164,961
3,036,795 1
社会福祉費
補
助 金
17,387
15,111
18,822
1,357
533
7,461
13,200
社会資本整備総合交付金
○
5,906,193
17,387× 10
10
30,222× 12
8
23,528× 10
2,714× 12
1,600× 13
9
16,580× 20
26,400× 12
市民費補助金
730
戸籍住民基本台帳費補助金
社会保障・税番号制度対応事業費
基本額
114,167× 10
10
114,167
基本額
12,000× 12
9,040× 10
10
1,460× 10
10
3,525× 12
6,000
社会福祉費補助金
社会福祉協議会活動費
保健福祉費
国庫補助金
基本額
〃
○
2
44,000
埋蔵文化財発掘調査費
○
3 市民費補助金
(単位千円)
中国残留邦人生活支援事業費
〃
中国残留邦人等支援事業費
〃
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 〃
9,040
1,460
1,762
地域生活支援事業費
障害者差別解消法推進事業費
481,344
基本額
障害者虐待防止対策支援事業費
〃
触法障害者支援事業費
〃
日中一時支援事業費
〃
6,874× 12
2,799× 12
610× 12
24,777× 12
3,437
1,399
305
12,388
障害者相談支援事業費
基本額
発達障害者総合支援事業費
〃
障害者スポーツ振興事業費
〃
移動支援事業費
〃
地域活動支援センター事業費
〃
成年後見制度利用支援事業費
〃
居住サポート等事業費
〃
福祉ホーム事業運営費
〃
障害者芸術文化活動等推進事業費
〃
在宅障害者援護費
〃
訪問入浴サービス事業費
〃
障害児(者)日常生活用具給付費
〃
ピアカウンセリング事業費
〃
障害者福祉会館運営費
〃
126,127× 12
33,619× 12
36,799× 12
262,538× 12
18,000× 12
13,068× 12
10,586× 12
6,557× 12
5,565× 12
11,786× 12
17,538× 12
264,792× 12
4,217× 12
29,603× 12
63,063
16,809
18,399
131,269
9,000
6,534
5,293
3,278
2,782
5,893
8,769
132,396
2,108
14,801
障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業費
基本額
中途視覚障害者緊急生活訓練事業費
〃
人権啓発冊子作成事業費
〃
精神障害者地域移行支援事業費
〃
地域精神保健福祉対策等促進事業費
〃
社会保障・税番号制度対応事業費
基本額
〃
〃
発達障害者総合支援事業費
〃
心身障害者扶養共済事務費
〃
心身障害者扶養共済特別調整費
〃
62,248× 12
19,800× 12
238× 12
2,422× 12
2,134× 12
1,738× 10
10
10,500× 23
10,800× 12
175× 12
99,902× 12
31,124
9,276× 12
1,454× 12
9,558× 12
4,638
9,900
119
1,211
1,067
1,738
7,000
5,400
87
49,951
老人福祉費
認知症対策普及・相談・支援事業費
68,988
基本額
認知症地域医療支援事業費
〃
認知症疾患医療センター運営事業費
〃
727
4,779
35
36
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
比 較
節
区 分
千円
説
金 額
千円
病院勤務者向け認知症研修事業費 基本額
日常生活自立支援事業費
〃
老人クラブ及び連合会助成費
〃
〃
〃
年長者の生きがいと創造の事業費
〃
高齢者の健康づくり支援事業費
〃
福祉人材バンク運営費
〃
地域交流センター運営費
基本額
地域交流センター整備費
〃
社会福祉施設等施設整備費
〃
182× 12
43,683× 12
53,597× 13
12,646× 12
16,226× 12
1,115× 12
8,108× 12
122,510× 12
19,231× 12
322,500× 23
明
(単位千円)
91
21,841
17,865
6,323
8,113
557
4,054
61,255
9,615
215,000
40,000
社会資本整備総合交付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業費
生活困窮者自立支援事業費
〃
〃
〃
20,178× 34
69,757× 23
11,830× 12
基本額
720,000×10
10
720,000
3,810,000×10
10
350,000×10
10
3,810,000
基本額
15,133
46,505
5,915
4,880,000
臨時福祉給付金給付費
臨時福祉給付金給付事業費
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費
基本額
臨時福祉給付金等給付事務費
○
51,358
350,000
公衆衛生費補助金
結核対策特別促進費
公衆衛生費
2
補 助 金
〃
基本額
エイズ予防対策費
〃
特定感染症予防事業費
〃
疾病予防対策事業費
〃
公害健康被害補償給付事務費
〃
社会保障・税番号制度対応事業費
〃
1,170×10
10
2,750× 12
72,336× 12
1,808× 12
22,282× 12
900× 23
1,170
1,375
36,168
904
11,141
600
○
環境衛生費
3
補 助 金
3,993
環境衛生費補助金
2,160× 10
10
5,500× 1
3
2,160
735× 1
2
〃
8,602× 1
感染症予防事業費
2
〃
9,360× 1
がん検診推進事業費
2
〃
54,400× 1
健康増進事業費
3
〃
635× 1
〃
2
〃
11,686× 1
地域自殺予防情報センター運営事業費
2
〃
2,898× 1
精神保健福祉センター特定相談事業費
3
〃
1,872× 1
こころの健康づくり事業費
2
〃
18,666× 1
精神科緊急救急医療体制整備事業費
2
〃
9,657× 1
夜間・休日精神医療相談事業費
2
医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費
基本額
5,454× 12
○ 生活保護費補助金
62,020× 12
基本額
生活保護適正実施事業費
172,756× 34
〃
〃
4,082× 10
〃
〃
10
2
31,083×
〃
被保護者就労準備支援事業費
3
2
3,600×
〃
社会保障・税番号制度対応事業費
3
367
牛海綿状脳症検査事業費
市場検査所設備等整備事業費
○
5
生活保護費
補 助 金
52,431
187,781
○
〃
1,833
保健所費補助金
難病患者等支援事業費
保 健 所 費
4
補 助 金
基本額
基本額
4,301
4,680
18,133
317
5,843
966
936
9,333
4,828
2,727
31,010
129,567
4,082
20,722
2,400
子ども家庭費補助金
2,250
地域子供の未来応援交付金
3
子ども家庭費
国庫補助金
2,832,301
1,518,123
1,314,178 1
子ども家庭費
補 助 金
2,832,301
家庭福祉相談員設置費
基本額
11,974× 12
5,987
社会資本整備総合交付金
171,937
母子家庭等対策総合支援事業費
136,534
37
38
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
比 較
千円
節
区 分
金 額
説
千円
基本額
3,886×
ひきこもり等児童宿泊等指導事業費
〃
1,382×
里親促進事業費
〃
8,424×
児童虐待・DV対策等総合支援事業費
〃
766×
児童虐待防止対策支援事業費
〃
33,996×
児童家庭支援センター運営費
〃
9,032×
母子保健衛生費
〃
125,864×
B型肝炎抗原検査事業費
〃
2,158×
児童福祉施設総合支援事業費
〃
1,142×
特定感染症検査事業等補助金
〃
2,656×
社会保障・税番号制度対応事業費
〃
4,601×
放課後児童クラブ整備費
〃
99,396×
児童厚生施設整備費
〃
8,343×
母子家庭等介護人派遣費
明
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3
1
3
1
3
1,943
691
4,212
383
16,998
4,516
62,932
1,079
571
1,328
3,067
33,132
2,781
子ども・子育て支援交付金
795,505
基本額
189,426×
ほっと子育てふれあい事業費
〃
15,027×
利用者支援事業費
〃
13,194×
地域子育て支援拠点事業費
〃
54,045×
病児・病後児保育事業費
〃
128,388×
延長保育事業費
〃
184,011×
実費徴収に係る補足給付事業費
〃
2,700×
子育て短期支援事業費
〃
4,785×
放課後児童クラブ育成費
〃
1,732,746×
放課後児童クラブ設置促進事業費
〃
6,999×
乳児家庭全戸訪問等事業費
〃
48,240×
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費
〃
6,954×
一時預かり事業費
(単位千円)
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
63,142
5,009
4,398
18,015
42,796
61,337
900
1,595
577,582
2,333
16,080
2,318
522,021
保育所等整備交付金
基本額
28,034× 1
2
基本額
64,620×
認定こども園整備事業費
〃
132,000×
〃
〃
22,000×
幼稚園教諭免許状を有する保育士資格取得支援事業費
〃
1,450×
〃
〃
1,700×
認定こども園等運営費
〃
777×
幼稚園就園奨励費
〃
1,864,335×
1
2
1
2
2
3
3
4
1
2
1
2
1
3
子どものための教育・保育給付費
313,671
保育対策総合支援事業費
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費
○
環 境 費
4
国庫補助金
247,015
387,186
△
140,171 1 環境費補助金
247,015
農林水産業費
国庫補助金
35,486
48,197
△
12,711 1
1
6
産業経済費
国庫補助金
8,070
195,550
△
農
補
業
助
循環型社会形成推進交付金
○
費
金
35,486
産業学術費
補 助 金
2,300
土 木 費
国庫補助金
11,323,707
1,087
850
388
621,445
100,000
農業費補助金
35,486
産業学術費補助金
2,300
187,480
○
11,619,120
14,666
社会資本整備総合交付金
観光振興費
2
補 助 金
5,770
1
土木管理費
補 助 金
200,000
2
道路橋りょう費
補 助 金
3,569,740
観光振興費補助金
重要文化財
(建造物)修理、防災事業費 基本額
○
7
66,000
147,015
100,000× 10
10
農山漁村活性化プロジェクト交付金
○
32,310
環境費補助金
アジア低炭素化センター技術輸出推進事業費 基本額
5
14,017
1
11,540× 2
5,770
土木管理費補助金
PCB廃棄物対策推進費
200,000
295,413
○
道路橋りょう費補助金
社会資本整備総合交付金
3,569,740
39
40
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
○
387,250
4
都市計画費
補 助 金
387,250
都市計画費補助金
街路事業費
7,462,130
地域連携
415,800
基本額
5.5
756,000×
10
社会資本整備総合交付金
○
643,910
411,310 1
232,600
港湾整備費
補 助 金
2,430,807
△
850,721 1
建築管理費
補 助 金
461,422
140,900
基本額
24.6
1,685,000×
100
414,510
建築管理費補助金
すこやか住宅普及事業費
1,580,086
88,500
防災・安全交付金
○
建築行政費
国庫補助金
7,046,330
社会資本整備総合交付金
643,910
415,800
港湾整備費補助金
廃棄物処理施設整備事業費
9
(単位千円)
河川費補助金
社会資本整備総合交付金
○
港 湾 費
国庫補助金
明
千円
3 河川費補助金
8
基本額
住まいの相談・情報提供事業費
〃
住宅政策調査費
〃
市営住宅維持管理事業費
〃
市営住宅相談事業費
〃
優良建築物等整備事業費
〃
北九州市定住促進支援事業費
〃
住むなら北九州 移住推進事業費
〃
市営住宅浴槽設置事業費
〃
市営住宅駐車場整備事業費
〃
住まい向上リフォーム促進事業費
〃
4.5
10
4.5
7,800×
10
4.5
9,100×
10
1
223,760×
2
1
42,704×
2
1
2,350×
2
4.5
32,300×
10
4.5
50,000×
10
1
234,805×
2
1
26,500×
2
4.5
199,380×
10
4,119×
1,854
3,510
4,095
111,880
21,352
1,175
14,535
22,500
117,402
13,250
89,721
住まいの安全・耐震に関する相談事業費 基本額
建築物耐震化に係る普及啓発事業費
〃
耐震改修促進に係る調査等事業費
〃
民間建築物耐震改修費等補助事業費
〃
1
2
1
1,222×
2
1
2,546×
2
1
90,000×
2
528×
264
611
1,273
45,000
民間建築物吹付けアスベスト除去工事等補助事業費
基本額
〃
アスベスト使用実態調査費
〃
がけ地近接等危険住宅移転事業費
〃
老朽空き家等対策推進事業費
〃
○
6,300
10
4,500×
10
1
3,600×
2
10
3,850×
10
1
2,300×
2
1
3,400×
2
4,500
1,800
3,850
1,150
1,700
住宅建設費補助金
公営住宅建設費
516,014
市営住宅整備事業費
現年度着工分
過年度着工分
住宅建設費
2
補 助 金
1,118,664
特定工事等
建替事業移転料等
373,095
1
基本額 29,239×
2
4.5
72,480×
〃
10
171,864× 1
〃
2
4.5
376,601×
〃
10
4.5
130,956×
〃
10
1
23,056×
〃
2
住宅市街地総合整備事業費
優良賃貸住宅供給支援事業費
基本額
〃
14,619
32,616
85,932
169,470
58,930
11,528
94,284× 1
2
191,554× 1
2
47,142
95,777
改良住宅建設費
狭あい道路拡幅整備事業費
老朽空き家等除却促進事業費
44,850
基本額
〃
14,700× 1
2
75,000× 1
2
7,350
37,500
41
42
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
明
既設住宅改善費
住戸改善等事業費
消 防 費
10
国庫補助金
15,793
9,684 1
6,109
消
補
防
助
費
金
教育総務費
1
補 助 金
耐震改修事業費
〃
1,674,152
2
小 学 校 費
補 助 金
670,000
342,000
15,793
基本額
補習等のための指導員等派遣事業費等
〃
〃
〃
1
906× 2
1
29,983×
2
1
742,719×
3
453
14,991
247,573
小学校費補助金
特別支援教育就学奨励費
△
196,550
教育総務費補助金
就学援助費
3,167,097
19,250
社会資本整備総合交付金
○
1,492,945
38,500× 1
2
393,100× 1
2
684,000× 1
2
消防費補助金
学校寄宿舎運営費
263,017
基本額
〃
○
15,793
557,800
長寿命化事業費
○
教 育 費
11
国庫補助金
(単位千円)
千円
1
基本額
2,639× 2
〃
15,241× 2
理科教育設備費
〃
防音事業関連維持費助成
〃
〃
〃
学校給食施設整備事業費
〃
1
1
5,500× 2
5.5
2,000× 10
2
2,300× 3
1
10,998× 2
1,319
7,620
2,750
1,100
1,533
5,499
公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細やかな支援事業費
基本額
学校・家庭・地域連携協力推進事業費
〃
文化芸術グローカル化推進事業費
〃
1
8,239× 3
1
13,650× 3
1
256× 3
2,746
4,550
85
校舎整備費(航空機騒音対策)
基本額
10
243,574× 10
学校施設環境改善交付金
○
361,968
399,224
中学校費補助金
就学援助費
中 学 校 費
3
補 助 金
基本額
特別支援教育就学奨励費
〃
理科教育設備費
〃
防音事業関連維持費助成
〃
〃 〃
いじめ問題等の解決に向けた外部専門家活用事業費
〃
スクールカウンセラー活用事業費
〃
スクールソーシャルワーカー活用事業費
〃
文化芸術グローカル化推進事業費
〃
教育支援体制整備事業費
〃
学校・家庭・地域連携協力推進事業費
〃
1
高等学校費
補 助 金
○
1
12,343× 2
1
6,500× 2
5.5
2,700× 10
2
3,400× 3
1
4,785× 3
1
118,545× 3
1
44,958× 3
1
3,144× 3
1
52,404× 3
1
6,510× 3
理科教育設備費
22,112
3,250
1,485
2,266
1,595
39,515
14,986
1,048
17,468
2,170
高等学校費補助金
基本額
1
500× 2
250
特別支援学校費補助金
理科教育設備費
特別支援学校費
5
補 助 金
6,171
267,927
250
○
4,087
8,175× 2
学校施設環境改善交付金
4
243,574
基本額
インクルーシブ教育システム推進事業費
〃
医療的ケアのための看護師配置補助金
〃
スクールカウンセラー活用事業費
〃
1
200× 2
1
48,351× 3
1
2,100× 3
4,366× 1
3
100
16,117
700
1,455
学校施設環境改善交付金
3,740
43
44
目
本
年
度
前
千円
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
社会教育費
6
補 助 金
173,200
基本額
家庭・地域・学校パートナーシップ事業費
〃
学校支援地域本部事業費
〃
1
3
2,550× 1
3
76,585× 1
3
29,753×
7
計
911
24,913,180
23,805,232
△
911
1,107,948
(単位千円)
保健体育費
補 助 金
○
2,398
9,917
850
25,528
136,905
社会資本整備総合交付金
0
明
社会教育費補助金
学校施設開放事業費
労 働 費
国庫補助金
千円
○
○
保健体育費補助金
就学援助費(医療費)
基本額
4,796× 1
2
2,398
16款 国
庫
3 項 委
目
本
支
年
度
千円
出
託
前
金
金
年
度
千円
節
比 較
区 分
千円
説
金 額
4,194
明
(単位千円)
○
5,336
千円
総務管理費
1
委 託 金
1 総務費委託金
468
総務管理費委託金
地方公共団体消費状況等調査費
363
自衛官募集事務費
105
1,142
戸 籍 住 民
2基本台帳費
委 託 金
○
4,868
戸籍住民基本台帳費委託金
人口動態調査事務費
1,048
中長期在留者住居地届出等事務費
3,820
社会福祉費委託金
基礎年金等事務費
福祉年金事務費
社会福祉統計事務費
人権啓発活動地方委託費
特別児童扶養手当事務費
健康保険事務費
○
1
社会福祉費
委 託 金
228,184
200,263
271
8,300
13,026
6,323
1
公衆衛生費委託金
石綿健康リスク調査委託費
予防接種後健康状況調査事務委託費
環境保健調査委託費
食品中の食中毒菌汚染実態調査委託費
10,502
691
2,118
612
保健所費委託金
国民健康・栄養調査費
保健統計調査委託費
社会保障・人口問題基本調査費
歯科疾患実態調査費
薬事経済調査委託費
3,530
11,006
293
300
211
生活保護費委託金
生活保護指導監査委託費
25,846
○
2
保健福祉費
委 託 金
2
283,293
275,522
7,771
公衆衛生費
委 託 金
13,923
○
保 健 所 費
3
委 託 金
15,340
生活保護費
委 託 金
25,846
4
○
45
46
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
86,723
66,939
19,784 1 環境費委託金
86,723
PCB適正処理推進事業費
環境科学研究所委託費
○
農林水産業費
委 託 金
9,294
9,270
5 消防費委託金
3,000
6,300
△
24 1 農業費委託金
9,294
3,300 1 消防費委託金
3,000
教育総務費
委 託 金
1,290
小 学 校 費
委 託 金
3,699
中 学 校 費
委 託 金
1,225
特別支援学校費
委 託 金
7,391
幼 稚 園 費
委 託 金
12,865
2
26,470
53,234
△
26,764 3
4
5
計
414,116
415,459
△
1,343
明
(単位千円)
1,290
3,699
1,225
特別支援学校費委託金
キャリア教育・就労支援等の充実事業費
○
3,000
中学校費委託金
道徳教育地域支援事業費
○
9,294
小学校費委託金
道徳教育地域支援事業費
○
50,000
教育総務費委託金
教育課程研究指定校事業費
○
5,823
消防費委託金
PCB適正処理推進事業費
○
30,900
農業費委託金
樋門管理費
○
1
6 教育費委託金
環境費委託金
地域共生型洋上風力発電推進事業費
4
千円
○
3 環境費委託金
7,391
幼稚園費委託金
幼児教育の推進体制構築事業費
12,865
17款 県
支
出
金
1 項 県
負
担
金
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
節
比 較
区 分
千円
説
金 額
明
(単位千円)
千円
○
社会福祉費負担金
障害者自立支援給付費
相談支援給付費
1
社会福祉費
負 担 金
6,354,444
保健福祉費
県 負 担 金
13,537,765
12,942,493
595,272
25,957
国民健康保険
3
負 担 金
4,588,943
介 護 保 険
負 担 金
188,963
4
後期高齢者
5
医療負担金
338,591×
〃
15,292,735×
居宅系介護給付費
〃
1,880,556×
共同生活援助事業費
〃
2,030,691×
障害者(児)短期入所事業費
〃
321,099×
基本額
2,427,051×
療養介護医療費等給付費
〃
276,176×
補装具給付費
〃
264,372×
障害児通所給付費
〃
2,586,520×
○
公衆衛生費
2
負 担 金
基本額
障害福祉サービス事業(施設型)費
自立支援(更生)医療給付費
1
4,965,915
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
84,647
3,823,183
470,139
507,672
80,274
606,762
69,044
66,093
646,630
公衆衛生費負担金
予防接種事故救済費
○
国民健康保険負担金
○
介護保険負担金
○
後期高齢者医療負担金
基本額
3
34,610× 4
25,957
2,379,458
47
48
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
施設型給付
5,755,566
117,002 1
子ども家庭費
負 担 金
5,872,568
身体障害児育成医療費
○
775
800
△
25 1 農業費負担金
775
9,567
2,350
観光振興費
7,217 1
負 担 金
土木管理費
645 1
負 担 金
46,500
建築管理費
負 担 金
2,212
9,567
46,500
45,855
建築行政費
県 負 担 金
2,212
2,347
△
135 1
計
184
129
19,469,571
18,749,540
55 1 消防費負担金
720,031
184
基本額
〃
明
(単位千円)
1,379,444× 1
4
12,388,900× 1
4
344,861
3,097,225
2,404,289
基本額
〃
1
85,428× 4
1
19,344× 4
21,357
4,836
775
基本額
19,134× 1
2
9,567
基本額
62,000× 3
4
46,500
土木管理費負担金
建築管理費負担金
特定まちづくり施設新築等届出事務交付金
○
消 防 費
7
県 負 担 金
観光振興費負担金
地籍調査事業費
○
6
農業費負担金
門司港レトロリニューアル事業費
○
土 木 費
5
県 負 担 金
野生鳥獣捕獲及び飼養許可事務交付金
○
産業経済費
4
県 負 担 金
児童手当
未熟児養育医療費
農林水産業費
3
県 負 担 金
子ども家庭費負担金
地域型保育給付
5,872,568
千円
○
子ども家庭費
2
県 負 担 金
2,212
消防費負担金
液化石油ガス設備工事届出事務交付金
184
17款 県
支
出
金
2 項 県
補
助
金
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
○
1
総 務 費
県 補 助 金
29,003
23,589
3,000
2 市民費補助金
26,003
明
(単位千円)
千円
1 企画費補助金
企画費補助金
1
基本額
9,000× 3
基本額
26,003× 10
認知症支援・介護予防センター共同事業費 基本額
11,500× 2
1
7,812× 2
個性ある地域づくり推進事業補助金
5,414
○
市民費補助金
福岡県消費者行政推進事業補助金
○
3,000
10
26,003
社会福祉費補助金
認知症介護管理者等研修事業費
〃
1
5,750
3,906
230,621
地域生活支援事業費
障害者差別解消法推進事業費
2
保健福祉費
県 補 助 金
1,335,245
1,619,569
△
284,324 1
社会福祉費
補 助 金
1,314,556
基本額
4,975×
触法障害者支援事業費
〃
610×
障害者虐待防止対策支援事業費
〃
2,799×
日中一時支援事業費
〃
24,777×
障害者相談支援事業費
〃
126,127×
発達障害者総合支援事業費
〃
1,810×
障害者スポーツ振興事業費
〃
36,799×
移動支援事業費
〃
262,538×
地域活動支援センター事業費
〃
18,000×
成年後見制度利用支援事業費
〃
13,064×
居住サポート等事業費
〃
10,586×
福祉ホーム事業運営費
〃
6,557×
障害者芸術文化活動等推進事業費
〃
5,565×
在宅障害者援護費
〃
9,892×
訪問入浴サービス事業費
〃
17,538×
障害児(者)日常生活用具給付費
〃
264,792×
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1,243
152
699
6,194
31,531
452
9,199
65,634
4,500
3,266
2,646
1,639
1,391
2,473
4,384
66,198
49
50
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
千円
ピアカウンセリング事業費
障害者福祉会館運営費
1
明
4,218× 4
1
27,448× 4
1,054
62,248× 4
1
19,800× 4
1
15,562
1
238× 4
2,134× 14
1,049,240× 10
10
3,087× 34
31,418× 12
10
7,015× 10
59
基本額
〃
(単位千円)
6,862
障害者支援区分認定調査及び認定審査会等事業費
中途視覚障害者緊急生活訓練事業費
○
17,578
〃
地域精神保健福祉対策等促進事業費
〃
〃
重度障害者医療給付費
〃
若年者専修学校等技能習得資金
〃
環境衛生費
補 助 金
3,111
533
1,049,240
2,315
15,709
7,015
1
〃
12,000× 2
2
17,367× 3
基本額
6,222× 2
基本額
1
4
1
2
1
2
1
2
1
3
基本額
6,000
11,578
環境衛生費補助金 公衆浴場設備改善費
○
4,950
公衆衛生費補助金
へき地診療所運営費
3
基本額
低所得者対策事業費
地域自殺対策緊急強化基金事業費
○
〃
人権啓発冊子作成事業費
民間老人福祉施設整備補助事業費
公衆衛生費
2
補 助 金
基本額
1
3,111
子ども家庭費補助金
17,997
地域少子化対策重点推進交付金 乳幼児等医療給付費
3
子ども家庭費
県 補 助 金
1,759,406
2,529,446
△
770,040 1
子ども家庭費
補 助 金
1,759,406
2,158,128×
ひとり親家庭等医療給付費
〃
737,546×
非行少年等のための支援拠点事業費
〃
6,934×
安心子育て支援強化事業費
〃
2,000×
放課後児童クラブ整備費
〃
99,396×
539,532
368,773
3,467
1,000
33,132
795,505
子ども・子育て支援交付金
一時預かり事業費
ほっと子育てふれあい事業費
基本額
〃
1
189,426× 3
1
15,027× 3
63,142
5,009
利用者支援事業費
地域子育て支援拠点事業費
環 境 費
県 補 助 金
12,583
19,118
△
6,535 1 環境費補助金
12,583
〃
1
13,194× 3
1
54,045× 3
病児・病後児保育事業費
〃
128,388×
延長保育事業費
〃
184,011×
実費徴収に係る補足給付事業費
〃
2,700×
親子短期支援事業費
〃
4,785×
放課後児童クラブ育成費
〃
1,732,746×
放課後児童クラブ設置促進事業費
〃
6,999×
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費
〃
6,954×
乳児家庭全戸訪問等事業費
〃
48,240×
○
4
基本額
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
4,398
18,015
42,796
61,337
900
1,595
577,582
2,333
2,318
16,080
環境費補助金
河川美観対策事業費
定 額
1,000
保健所設置市産廃対策交付金
○
11,583
農業費補助金 農業委員会交付金
機構集積支援事業費
3,653
定 額
3,200
都市型園芸農業推進費
事業費
6,645
基本額
1
19,935× 3
6,645
農業経営体育成資金融資対策費
事業費
5
農林水産業費
県 補 助 金
403,293
505,811
△
102,518 1 農業費補助金
75,286
30
基本額
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
2.5
1,784× 1000
1.35
1,292× 1000
1.5
4,262× 1000
1.6
68× 1000
1.05
16,180× 1000
4
2
6
1
17
多面的機能支払交付金
15,999
事業費
基本額
事務費
定 額
3
20,884× 4
15,663
336
51
52
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
比 較
節
区 分
千円
説
金 額
千円
明
農村環境整備費
事業費 2,600
基本額
40
6,500× 100
2,600
8,444
中山間地域直接支払交付金
事業費
基本額
事務費
定 額
2
11,873× 3
7,915
529
5,500
環境保全型農業直接支援対策費
事業費
基本額
事務費
定 額
3
7,200× 4
5,400
100
550
水田農業経営力強化事業費
経営基盤強化交付金
定 額
経営所得安定対策等推進事業費
定 額
5,500
新規就農・経営継承総合支援事業費
〃
17,000
農地中間管理事業補助交付金
〃
女性農業者の活躍促進事業費
基本額
鳥獣被害対策強化事業費
〃
狩猟免許取得助成事業費
〃
○
550
5,020
10
1,000× 10
1
100× 2
1
190× 2
1,000
50
95
林業費補助金 普通林道開設費
2 林業費補助金
89,307
(単位千円)
19,000
合馬線
基本額
辻三線
〃
50
26,000× 100
50
12,000× 100
40
2,000× 100
13,000
6,000
短距離林道舗装費
基本額
松くい虫防除費
定 額
171
森林総合整備費
〃
416
800
特用林産基盤整備費
土壌改良
2,100
基本額
30
3,000× 100
900
作業道敷設
基本額
40
3,000×100
1,200
森林地域活動交付金
事業費
〃
750
基本額
〃
50
1,000×100
25
1,000×100
500
250
荒廃森林再生事業交付金
現況調査
66,070
基本額
荒廃林整備(間伐)
〃
事務費等
〃
環境の森林保全交付金
○
10
9,072× 10
10
54,000× 10
10
2,338× 10
定 額
9,072
54,000
2,338
660
水産業費補助金 水産環境整備費
事業費
〃
水 産 業 費
3
補 助 金
238,700
海岸漂着物処理推進費
2,000
2,000
7
土 木 費
県 補 助 金
350,890
384,450
△
38,400
100
1,900
2,000
347,000
198,300
基本額
〃
〃
〃
180,000× 67
100
111,000× 50
100
30,000× 74
100
120,600
55,500
22,200
産業学術費補助金
リノベーションまちづくり普及・啓発事業補助金
○
1 河川費補助金
基本額
〃
○
産業学術費
0 1
補 助 金
〃
38,500
水産物供給基盤整備費
本 土
産業経済費
6
県 補 助 金
基本額
64,000× 60
100
100×100
100
2,000× 95
100
基本額
4,000× 1
2
2,000
基本額
1,041,000× 1
3
347,000
基本額
4,600× 1
2
15,900× 1
10
2,300
河川費補助金
都市基盤河川改修事業等補助金
33,560
○
都市計画費
2
補 助 金
3,890
都市計画費補助金 車両購入費等補助金
運行費補助金
〃
1,590
53
54
目
本
年
度
前
千円
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
1,865
2,060
△
建築管理費
195 1
補 助 金
1,865
償還推進助成補助金
○
消 防 費
県 補 助 金
103,530
10
諸 支 出 金
県 補 助 金
97,430
69,658
○
労 働 費
県 補 助 金
0
158,925
△
158,925
○
港 湾 費
県 補 助 金
0
10
△
10
4,095,245
5,418,636
△
1,323,391
計
104,000
△
470 1 消防費補助金
明
(単位千円)
公 債 償 還
補 助 金
基本額
〃
3
1,720× 4
2,300× 1
4
1,290
575
消防費補助金
103,530
石油貯蔵施設立地対策等交付金
27,772 1
建築管理費補助金
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
9
千円
○
建築行政費
8
県 補 助 金
○
97,430
103,530
公債償還補助金
北部福岡緊急連絡管事業補助金
97,430
17款 県
支
3 項 委
目
本
年
出
託
度
千円
前
金
金
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
1
総務管理費
委 託 金
2 企画費委託金
8
3 徴税費委託金
△
明
5
1,330,000
総務管理費委託金
権限委譲事務交付金
8
企画費委託金
文化財管理保全事務費
○
1,997,909
(単位千円)
○
1,734,168
千円
○
1 総務費委託金
5
徴税費委託金
県民税徴収事務費
1,330,000
263,741
○
選挙費委託金
参議院議員通常選挙費
4 選挙費委託金
350,739
343,000
7,500
海区漁業調整委員会委員選挙費
239
在外選挙人名簿調製事務費
○
統計調査費
5
委 託 金
53,416
統計調査費委託金
工業統計調査費
255
調査員確保対策事業費
384
経済センサス費
52,777
55
56
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
1
保健福祉費
委 託 金
11,981
14,078
△
2,097 2
社会福祉費
委 託 金
環境衛生費
委 託 金
4,092
3
1,352
○
428
保 健 所 費
委 託 金
7,461
0 1 環境費委託金
391
農林水産業費
委 託 金
環境衛生費委託金
保健衛生事務取扱費
124
8 1 農業費委託金
132
1 河川費委託金
27,234
保健所費委託金
236
肝炎治療特別促進事業受付事務委託費
256
6 港湾費委託金
30,626
1,174
30,530
2
都市計画費
委 託 金
3,392
1,174
0 1
港湾管理費
委 託 金
1,174
6,969
環境費委託金
化学物質対策推進事業費
384
7
農業費委託金
農地対価徴収事務費
○
5 土木費委託金
428
原爆医療事業費
○
132
197
在宅支援外来療育等指導事業委託費
福岡県環境部関係権限委譲事務交付金
4
(単位千円)
2,543
○
391
明
特定医療受給者証交付事務委託費
福岡県保健医療介護部関係権限委譲事務交付金(医務・薬務)
391
社会福祉費委託金
遺族援護等事務費
○
3 環境費委託金
千円
○
2
132
河川費委託金
新々堀川排水機場等維持管理費
27,234
96
○
都市計画費委託金
公園管理費
○
3,392
港湾管理費委託金
港湾統計調査費
1,174
○
7
建築行政費
委 託 金
320
326
△
6 1
1
8 教育費委託金
1,252
1,117
子ども家庭費
委 託 金
計
320
建築動態調査費
166
建築物等実態調査費
154
○
教育総務費
委 託 金
200
高等学校費
委 託 金
1,052
教育総務費委託金
学校基本調査県交付金
200
135
2
○
建築管理費
委 託 金
建築管理費委託金
0
250
△
250
1,780,044
2,045,899
△
265,855
○
高等学校費委託金
高等学校等就学支援金事務費交付金
1,052
57
58
18款 財
産
1 項 財 産
目
本
年
収
運 用
度
千円
前
入
収 入
年
度
千円
比 較
節
区 分
千円
説
金 額
千円
○
明
土地貸付収入
行政財産貸付収入
保健所用地貸付収入
国際ビジネス関連施設用地貸付収入
59,408
1,780
45,613
社会教育施設用地貸付収入
8,599
その他行政財産貸付収入
3,416
普通財産貸付収入
駅前駐車場貸付収入
保育所用地等貸付収入
水素タウン実証住宅用地貸付収入
実証研究エリア用地貸付収入
響リサイクル団地用地貸付収入
1 財産貸付収入
724,784
584,531
140,253 1 土地貸付収入
482,847
(単位千円)
市有林等貸付収入
423,439
1,638
12,660
800
3,230
18,300
432
㈱北九州テクノセンター用地等貸付収入
6,212
若松井筒屋跡地貸付収入
3,492
学術研究都市用地貸付収入
7,277
門司港レトロ用地貸付収入
6,163
改良事業用地貸付収入
141
港湾施設用地貸付収入
146,850
教育特区関係用地貸付収入
1,161
公民館類似施設用地貸付収入
365
職業訓練施設用地等貸付収入
36,438
黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備貸付収入
15,500
その他普通財産貸付収入
162,780
○
建物貸付収入
シルバー人材センター本部建物貸付収入
680
旧JR九州本社ビル貸付収入
1,915
門司港レトロ観光物産館貸付収入
3,084
再開発ビル貸付収入
2 建物貸付収入
235,763
111,878
北九州ハイツ貸付収入
10,000
河内温泉施設貸付収入
1,620
アルモニーサンク貸付収入
12,000
コムシティ貸付収入
67,085
消防庁舎貸付収入
5,665
環境施設貸付収入
2,222
その他普通財産貸付収入
○
3 物品貸付収入
2,031
2,570
ウェルとばた貸付収入
17,044
物品貸付収入
計量器検査器具貸付収入
188
パイプオルガン貸付収入
150
印刷機等貸付収入
1,692
その他物品貸付収入
○
1
区有財産貸付収入
伊川財産区区有地貸付収入
4
区 有 財 産
貸 付 収 入
622
畑財産区区有地貸付収入
2,943
1,115
吉志財産区区有地貸付収入
369
葛原財産区区有地貸付収入
807
その他財産区区有地貸付収入
○
5
特 定 埠 頭
貸 付 収 入
1,200
30
特定埠頭貸付収入
田野浦地区特定埠頭係留施設貸付収入
1,200
59
60
目
本
年
度
千円
前
年
度
節
比 較
千円
区 分
千円
説
金 額
北九州埠頭㈱株式配当金
6,138
3,783
6,138
西日本ペットボトルリサイクル㈱株式配当金
68,035
特 許 権 等
運 用 収 入
3,292
4,035
743 1 著作権使用料
3,270
300
236
2
美術品取得基金利子
119
文化振興基金利子等
6,146
22
888
水と緑の基金利子
1,500
環境保全基金利子
10,131
1,865
150
財産採掘収入
畑財産区区有財産収入
○
△
2,930
篤志奨学資金基金利子
○
5
274
43,472
到津の森公園基金利子
370
500
地域福祉振興基金利子
農業用施設維持管理基金利子
0 1 財産採掘収入
89
基金運用収入
中小企業技術開発振興基金利子
370
360
2,893
スポーツによるにぎわいづくり基金利子
370
(単位千円)
1,296
角野文庫図書購入基金利子
4 財産採掘収入
明
㈱ジェイコム九州株式配当金
美しいまちづくり基金利子
313 1 基金運用収入
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ株式配当金
財産区基金利子
67,722
1,000
山九交通遺児奨学金基金利子
68,035
白島石油備蓄㈱株式配当金
○
3 基金運用収入
利子及び配当金
テレビ西日本㈱株式配当金
利 子 及 び
2,355 1
配 当 金
千円
○
利 子 及 び
2
配 当 金
370
著作権使用料
人権問題啓発映画著作権使用料
3,270
○
2 特許権使用料
22
施設命名権
収
入
計
11,823
814,442
11,941
672,382
△
118 1
施設命名権
収
入
11,823
22
環境科学研究所特許権使用料
○
6
特許権使用料
施設命名権収入
門司港レトロ観光列車駅名ネーミングライツ収入
1,080
門司港レトロ観光列車線名ネーミングライツ収入
1,868
アルモニーサンク北九州ソレイユホールネーミングライツ収入
1,000
黒崎ひびしんホールネーミングライツ収入
7,875
142,060
61
62
財
目
本
産
財 産
年
収
売 払
度
前
千円
入
収 入
年
度
比
千円
節
較
区
分
千円
金
説
額
○
土地売払収入
4,386,308
若松区響町一丁目ほか
○
不
動
産
売 払 収 入
4,444,607
3,708,395
736,212 2 建物売払収入
3
2 物品売払収入
39,456
31,236
3
生
産
物
売 払 収 入
7,010
17,620
4
有 価 証 券
売 払 収 入
37,166
0
金
金
4,598
○船舶売払収入
0
1,080
4,532,837
3,878,093
5
出
返
資
還
計
119,762
区 有 財 産
売 払 収 入
8,220 1 物品売払収入
△
△
△
10,299
48,000
39,456
生
産
物
売 払 収 入
7,010
37,166 1
有 価 証 券
売 払 収 入
37,166
115,164 1
654,744
出
返
資
還
金
金
○
区有財産売払収入
○
物品売払収入
10,299
不用物品売払収入
25,590
電力売払収入
13,866
生産物売払収入
総合農事センター農作物等売払収入
○
○
7,010
有価証券売払収入
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ有価証券売払収入
4,598
4,386,308
建物売払収入
八幡東区西本町一丁目
○
10,610 1
1,080
(単位千円)
千円
1 土地売払収入
1
明
37,166
出資金返還金
公益財団法人出損金返還金
4,598
寄
附
寄
目
本
金
附
年
度
千円
前
金
年
度
比
千円
節
較
区
千円
47,580
15,600
74,300
75,435
△
3,500
31,980 2 企画費寄附金
44,000
3 選挙費寄附金
80
社会福祉費
寄
附
金
4,093
公衆衛生費
寄
附
金
70,207
0 1 環境費寄附金
8,000
1,135
2
3 環境費寄附金
農林水産業費
4
寄
附
金
8,000
18,663
8,000
額
総務管理費
寄
附
金
1
保健福祉費
2
寄
附
金
金
説
明
(単位千円)
千円
1
1 総務費寄附金
分
200
353,000
200
7一般寄附金
353,000
325,000
28,000 1 一 般 寄 附 金
計
533,723
461,589
72,134
0 1
○ 社会福祉費寄附金
地域福祉振興基金寄附金
「元気発進!北九州WAON」寄附金
○ 公衆衛生費寄附金
公害健康被害補償給付寄附金
3,000
1,093
70,207
○ 環境費寄附金
環境費寄附金
8,000
13,000
17,030
1,800
150
教育総務費
寄
附
金
200
80
○ 都市計画費寄附金
水と緑の基金寄附金
到津の森公園基金寄附金
スポンサー花壇寄附金
花咲くまちづくりコンクール寄附金
31,980
6 教育費寄附金
○ 選挙費寄附金
選挙費寄附金
8,653
10,000
10
都市計画費
9,030 1
寄
附
金
22,950
14,000
30,000
18,663
4,259 1 農業費寄附金
31,980
○ 企画費寄附金
文化行事等寄附金
文化振興基金寄附金
3,500
○ 農業費寄附金
高野地区ほ場整備事業寄附金
農業用施設維持管理基金寄附金
土地改良事業寄附金
14,404
5 土木費寄附金
○ 総務管理費寄附金
山九交通遺児奨学金基金寄附金
○ 教育総務費寄附金
篤志奨学資金寄附金
○ 一般寄附金
日本中央競馬会等寄附金
200
353,000
63
64
繰
入
金
項 特 別 会 計 繰 入 金
目
本
年
度
前
年
度
比
節
較
区
分
説
額
千円
千円
土地区画整理
1 事業清算特別
会計繰入金
800
800
土地区画整理
0 1 事業清算特別
会計繰入金
800
○
土地区画整理事業清算特別会計繰入金
駐
車
場
2特 別 会 計
繰
入
金
40,000
14,617
駐
車
場
25,383 1 特 別 会 計
繰
入
金
40,000
○
駐車場特別会計繰入金
母子父子寡婦
3 福祉資金特別
会計繰入金
151,994
母子父子寡婦
47,836 1 福祉資金特別
会計繰入金
151,994
○
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰入金
1,000,000
○
廃棄物発電特別会計繰入金
32,700
○
市民太陽光発電所特別会計繰入金
199,830 △
千円
金
廃棄物発電
4特 別 会 計
繰
入
金
1,000,000
500,000
廃棄物発電
1
特 別 会 計
500,000
繰
入
金
市民太陽光
5発電所特別
会計繰入金
32,700
19,300
市民太陽光
13,400 1 発 電 所 特 別
会計繰入金
1,225,494
734,547
計
490,947
千円
明
(単位千円)
繰
入
金
繰
基
目
本
年
度
前
金
入
金
年
度
比
千円
千円
都市高速鉄道
1等整備基金
繰
入
金
3,000,000
3,000,000
財産区基金
繰
入
金
33,885
41,505 △
美
術
品
3取 得 基 金
繰
入
金
2,000
9,000 △
環境保全基金
繰
入
金
198,000
300,000 △
到 津 の 森
5公 園 基 金
繰
入
金
30,880
篤 志 奨 学
6資 金 基 金
繰
入
金
節
較
区
分
千円
金
説
額
3,000,000
○
都市高速鉄道等整備基金繰入金
財産区基金
繰
入
金
33,885
○
財産区基金繰入金
美
術
品
7,000 1 取 得 基 金
繰
入
金
2,000
○
美術品取得基金繰入金
環境保全基金
繰
入
金
198,000
○
環境保全基金繰入金
28,857
到 津 の 森
2,023 1 公 園 基 金
繰
入
金
30,880
○
到津の森公園基金繰入金
10,000
10,000
篤 志 奨 学
0 1資 金 基 金
繰
入
金
10,000
○
篤志奨学資金基金繰入金
農業用施設
7維 持 管 理
基金繰入金
98,138
96,531
農業用施設
1,607 1 維 持 管 理
基金繰入金
98,138
○
農業用施設維持管理基金繰入金
8
公債償還基金
繰
入
金
4,280,860
4,002,523
278,337 1
公債償還基金
繰
入
金
4,280,860
○
公債償還基金繰入金
9
財政調整基金
繰
入
金
4,000,000
3,000,000
1,000,000 1
財政調整基金
繰
入
金
4,000,000
○
財政調整基金繰入金
4
7,620 1
102,000 1
(単位千円)
千円
都市高速鉄道
0 1 等整備基金
繰
入
金
2
明
65
66
目
本
年
度
千円
前
年
度
比
千円
節
区
分
千円
金
説
額
千円
地 域 福 祉
300,000 1 振 興 基 金
繰
入
金
300,000
○
地域福祉振興基金繰入金
2,900 1
水と緑の基金
繰
入
金
5,300
○
水と緑の基金繰入金
24,788 1
文化振興基金
繰
入
金
90,913
○
文化振興基金繰入金
49,338
中小企業技術
162,658 1 開発振興基金
繰
入
金
211,996
○
中小企業技術開発振興基金繰入金
12,978
0
スポーツによる
12,978 1 にぎわいづくり
基金繰入金
12,978
○
スポーツによるにぎわいづくり基金繰入金
12,274,950
10,612,079
地 域 福 祉
10 振 興 基 金
繰
入
金
300,000
11
水と緑の基金
繰
入
金
5,300
12
文化振興基金
繰
入
金
90,913
66,125
中小企業技術
13 開発振興基金
繰
入
金
211,996
スポーツによる
14にぎわいづくり
基金繰入金
計
較
0
8,200 △
1,662,871
明
(単位千円)
款
目
1繰
越
計
繰
項 繰
本
金
越
金
越
年
度
前
金
年
度
比
節
較
区
分
千円
千円
千円
10
10
0 1 前年度繰越金
10
10
0
金
説
額
明
(単位千円)
千円
10
○
前年度繰越金
67
68
諸
収
入
項 延滞金加算金及び過料
目
本
年
度
千円
前
年
度
比
千円
節
較
区
分
千円
金
説
額
千円
○
1延
滞
金
201,230
192,415
△
1 徴税費延滞金
200,000
2
子ども家庭費
延
滞
金
1,000
3
環
延
費
金
10
4
港湾管理費
延
滞
金
10
5
建築管理費
延
滞
金
10
6
教育総務費
延
滞
金
200
0 1 徴税費加算金
10
142 1 市 民 費 過 料
712
境
滞
算
金
10
10
料
712
854
△
計
201,952
193,279
△
環境費延滞金
環境手数料等延滞金
○
10
8,673
港湾管理費延滞金
港湾管理使用料等延滞金
○
○
10
建築管理費延滞金
住宅使用料等延滞金
10
教育総務費延滞金
奨学資金貸付金収入遅延金
200
徴税費加算金
市税徴収加算金
○
3過
1,000
8,815
○
2加
200,000
子ども家庭費延滞金
民間保育所入所負担金等延滞金
○
(単位千円)
徴税費延滞金
市税徴収延滞金
○
明
10
市民費過料
条例違反過料
712
諸
収
預
金
市
目
本
年
度
前
入
利
子
年
度
比
節
較
区
分
金
千円
千円
千円
1市預金利子
1,683
1,721
△
38 1 預 金 利 子
計
1,683
1,721
△
38
説
額
目
本
年
度
前
年
度
比
千円
区
53,489
96,713
85,604
483,092
分
千円
1,683
△
△
金
説
額
明
(単位千円)
千円
つり銭準備
貸付金収入
2,989
○
つり銭準備貸付金収入
消費者訴訟
助
43,224 2 援
貸付金収入
500
○
消費者訴訟援助貸付金収入
文 化 事 業
貸付金収入
50,000
○
文化事業貸付金収入
社 会 福 祉
1協
議
会
貸付金収入
10,000
○
社会福祉協議会貸付金収入
28,166
社会福祉施設貸付金元利収入
民間社会福祉施設整備資金貸付金元利収入(利率年2%)
元 金
利 子
3
保健福祉費
2貸
付
金
元 利 収 入
市預金利子
歳計現金預金利子
節
較
1
総務費貸付金
元 利 収 入
1,683
収
入
貸 付 金 元 利 収 入
千円
1
(単位千円)
千円
○
諸
明
397,488
○
社会福祉施設
2貸
付
金
元 利 収 入
25,653
2,513
69
70
目
本
年
度
千円
前
年
度
比
千円
節
較
区
千円
0
1,701
○
つり銭準備貸付金収入
油 症 患 者
4生 活 資 金
貸付金収入
20
○
油症患者生活資金貸付金収入
若年者専修
学校等技能
習 得 資 金
貸付金収入
5,256
○
若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入
災害援護資金
6貸
付
金
元 利 収 入
○
災害援護資金貸付金元利収入(利率年3%)
681
高 額 介 護
7給付等資金
貸付金収入
480
社 会 福 祉
8協議会運営
貸付金収入
39,300
私立幼稚園
1貸
付
金
元 利 収 入
3,118
環境費貸付金
元 利 収 入
2,002,030
2,002,030
明
(単位千円)
つり銭準備
貸付金収入
9
環境産業融資
0 1貸
付
金
元 利 収 入
2,002,000
元 金
利 子
614
67
高額介護給付等資金貸付金収入
現年度分
480
○
○
北九州市社会福祉協議会運営貸付金収入
○
私立幼稚園貸付金元利収入(利率1.975%)
元 金
3,063
利 子
55
3,127
2
4
説
額
つり銭準備
貸付金収入
5
3,127
金
千円
3
子ども家庭費
3貸
付
金
元 利 収 入
分
○
つり銭準備貸付金収入
○
環境産業融資貸付金元利収入
元 金
2,000,000
利 子
2,000
2
つり銭準備
貸付金収入
農業振興資金
1融資貸付金
元 利 収 入
畜産公害対策
2融資貸付金
元 利 収 入
農林水産業費
5貸
付
金
元 利 収 入
13,453
肉牛導入出荷
奨 励 融 資
612 3
貸
付
金
元 利 収 入
12,841
30
3,901
つり銭準備貸付金収入
○
農業振興資金融資貸付金元利収入(利率年0.05%)
元 金
利 子
3,900
1
畜産公害対策融資貸付金元利収入(利率年0.05%)
元 金
利 子
1,518
1
○
1,519
○
4,002
元 金
4,000
利 子
2
4,001
水産業融資貸付金元利収入(利率年0.025%)
元 金
利 子
つり銭準備
貸付金収入
30
○
○
産業経済費
6貸
付
金
元 利 収 入
67,998,155
73,286,018
△
中 小 企 業
5,287,863 1 融 資 貸 付 金
元 利 収 入
肉牛導入出荷奨励融資貸付金元利収入(利率年0.05%)
○
水産業融資
4貸
付
金
元 利 収 入
5
○
64,929,080
4,000
1
つり銭準備貸付金収入
中小企業融資貸付金元利収入
一般事業資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
小規模企業者支援資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
連鎖倒産防止資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
高度化・準高度化資金融資貸付金収入
流動資産等活用資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
16,900,000
33,707
5,000,000
9,972
40,190,000
80,159
80,000
250,000
498
71
72
目
本
年
度
千円
前
年
度
比
千円
較
節
区
分
千円
金
説
額
千円
600,000
1,196
災害復旧資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
100,000
199
新事業開拓支援資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
200,000
398
緊急借換等特別資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
経営力強化サポート資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
土木費貸付金
元 利 収 入
1,499,261
1,740,314
△
(単位千円)
新成長戦略みらい資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
開業支援資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
7
明
700,000
1,396
80,000
159
700,000
1,396
貿易振興資金
2融資貸付金
元 利 収 入
30,030
○ 貿易振興資金融資貸付金元利収入
元 金
利 子
30,000
30
企業立地促進
3融資貸付金
元 利 収 入
3,033,696
○ 企業立地促進融資貸付金元利収入
元 金
利 子
3,030,961
2,735
観光振興資金
4貸
付
金
元 利 収 入
5,349
○ 観光振興資金貸付金元利収入
皿倉登山鉄道㈱貸付金元利収入
元 金
利 子
5,099
250
宅地防災工事
241,053 1 融 資 貸 付 金
元 利 収 入
13,053
○
宅地防災工事融資貸付金元利収入(利率年0.1%)
元 金
利 子
13,040
13
港湾費貸付金
8
元 利 収 入
445,600
429,600
126,855
170,498
△
市
街
地
3再開発事業
貸付金収入
90,000
○
市街地再開発事業貸付金収入
4
つり銭準備
貸付金収入
36
○
つり銭準備貸付金収入
16,000 1
臨
海
部
産 業 用 地
貸付特別会計
貸付金収入
445,600
○
臨海部産業用地貸付特別会計貸付金収入
○
住宅供給公社貸付金収入
福岡北九州高速道路公社貸付金元利収入
元 金
利 子
88,817
一般事業資金貸付金収入
50,000
賃貸住宅建設事業資金貸付金収入
38,817
○
38,038
1
奨 学 資 金
貸付金収入
住宅建設資金貸付金元利収入(利率年0.1%)
元 金
38,000
利 子
38
○
教育費貸付金
元 利 収 入
奨学資金貸付金収入
奨学金貸付金収入
452,546
進学奨励金貸付金収入
452,656
467,325
△
1,279,365
116,807
43,643
住宅建設資金
2貸
付
金
元 利 収 入
10
都市高速道路建設事業貸付金元利収入
1,396,172
住宅供給公社
1貸付金収入
建築行政費
9貸
付
金
元 利 収 入
○
都市高速道路
建 設 事 業
2
貸
付
金
元 利 収 入
414,122
38,424
14,669
2
つり銭準備
貸付金収入
110
○
つり銭準備貸付金収入
73
74
目
本
年
度
前
千円
年
度
比
千円
較
節
区
分
千円
金
説
額
203,600
労働費貸付金
元 利 収 入
0
390,077
△
390,077
72,883,830
79,283,908
△
6,400,078
○
計
205,400
△
(単位千円)
千円
○
病 院 事 業
付
金
1,800 1 貸
元 利 収 入
諸 支 出 金
11 貸
付
金
元 利 収 入
明
203,600
病院事業貸付金元利収入
元 金
200,000
利 子
3,600
諸
受
目
本
託
年
収
事
度
千円
業
前
入
収 入
年
度
千円
比
節
較
区
分
千円
金
説
額
90,024
45,270
企
画
費
44,754 1
受託事業収入
90,024
保健福祉費
受託事業収入
19,963
19,418
545 1
公衆衛生費
受託事業収入
環
境
費
受託事業収入
76,164
建築行政費
受託事業収入
10
10
186,161
132,655
67,957
8,207 1
環
境
費
受託事業収入
76,164
計
0 1
建築管理費
受託事業収入
10
19,850
毒ガス被害者対策受託事業
69
石綿健康被害救済給付受託事業
44
環境費受託事業収入
カネミ油症患者の血中PCB分析受託事業
地球温暖化対策受託事業
○
4
90,024
公衆衛生費受託事業収入
草刈受託事業
19,963
○
3
企画費受託事業収入
埋蔵文化財発掘調査等受託事業
○
2
(単位千円)
千円
○
総
務
費
1
受託事業収入
明
1,338
74,826
建築管理費受託事業収入
10
住宅金融支援機構受託事業
53,506
75
76
諸
収
益 事
収
目
本
年
度
業
前
入
収 入
年
度
比
節
較
区
分
千円
金
説
額
千円
千円
1宝くじ収入
4,000,000
4,000,000
0 1 宝くじ収入
4,000,000
2 競艇事業収入
1,000,000
700,000
300,000 1 競艇事業収入
1,000,000
計
5,000,000
4,700,000
(単位千円)
千円
○
300,000
明
宝くじ収入
全国自治宝くじ及び西日本宝くじ収益金等の本市配分額
○
競艇事業収入
4,000,000
諸
収
入
雑
目
本
1滞納処分費
2弁
3
償
金
違約金及び
延 納 利 息
入
年
度
前
年
度
千円
千円
10
10
151
10
151
10
比
節
較
区
分
千円
金
説
額
0 1 徴税費収入
10
1 議会費弁償金
10
総務管理費
弁
償
金
131
3 徴税費弁償金
10
違約金及び
延 納 利 息
10
1議会費雑入
18
総務職員費
雑
入
61,102
0 2
0 1
徴税費収入
市税徴収滞納処分費
10
議会費弁償金
議員き章弁償金
10
○
○
総務管理費弁償金
職員記章等弁償金
○
9,557,160
6,478,180
3,078,980
総務管理費
3
雑
入
301,513
131
徴税費弁償金
原動機付自転車標識弁償金
○
○
10
違約金及び延納利息
議会費雑入
嘱託職員雇用保険料等
○
総務職員費雑入
職員厚生会従事職員給与等負担金等
18
○
○
入
(単位千円)
千円
2
4雑
明
61,102
総務管理費雑入
庁舎設備更新他会計負担金
9,245
北九州市史販売収入等
1,785
市政だより広告掲載料等
22,270
収納手数料他会計負担金等
15,687
自動車損害賠償責任保険事故保険金等
3,072
工事検査事務等他会計負担金
80,027
積算システム運用事業他会計負担金
13,246
公債事務等他会計負担金
7,699
77
78
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
比
節
較
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
建物総合損害共済災害共済金
職員住宅等入居料
被災地派遣職員負担金
人事・給与事務等他会計負担金
私用光熱水使用料等
○
企画費雑入
シティプロモーション首都圏本部敷金・協力金返戻金
シティプロモーション首都圏本部職員等公舎入居料
電子計算事務他会計(国保、水道、下水道等)負担金
基本構想等書籍販売収入
嘱託職員雇用保険料等
外国青年宿舎家賃
4企画費雑入
外国青年雇用保険料
3,802,037
自治体国際化協会助成金
文化事業収入
スポーツ施設ロッカー使用料
スポーツ振興くじ助成金
図録販売等収入
私用光熱水使用料等
○
27,000
1,800
471,490
32
62
849
53
4,230
64,629
293
3,079,900
118,378
33,321
市民費雑入
嘱託職員雇用保険料
私用光熱水使用料等
5市民費雑入
29,944
6徴税費雑入
600
○
徴税費雑入
戸籍住民基本
台帳費雑入
30
○
戸籍住民基本台帳費雑入
7
1,000
2,820
72,000
17,100
55,562
3,176
26,768
○
8選挙費雑入
204
選挙費雑入
臨時職員雇用保険料
54
明るい選挙推進協会助成金
9
10
統計調査費
雑
入
社会福祉費
雑
入
37
○
統計調査費雑入
○
社会福祉費雑入
老人保健医療第三者納付金
275
老人保健医療返還金等
460
福岡県後期高齢者医療広域連合補助金
1,111,746
○
150
21,649
心身障害者扶養共済掛金等
186,334
重度障害者医療給付費高額療養費返納金
879,324
ウェルとばた共益費
8,056
私用光熱水使用料等
15,648
公衆衛生費雑入
動物管理費雑入
11
公衆衛生費
雑
入
総合保健福祉センター共益費
22,131
○
環境衛生費
雑
入
936
13保健所費雑入
1,078
生活保護費
雑
入
10
12
14,747
夜間・休日急患センター雇用保険料等
1,444
小児救急医療ワークショップ受講料
1,900
環境衛生費雑入
私用光熱水使用料等
○
14
4,040
936
保健所費雑入
私用電話使用料等
○
1,078
生活保護費雑入
79
80
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
比
較
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
○
15
子ども家庭費
雑
入
418,280
子ども家庭費雑入
乳幼児等医療給付費高額療養費返納金
253,071
ひとり親家庭等医療給付費高額療養費返納金
113,125
職員賄料個人負担金
各種事業資料代等
私用光熱水使用料等
○
16環 境 費 雑 入
3,057,126
産業廃棄物処分料
392,232
一般廃棄物処分料
1,630,565
有価物売却収入
蒸気売却収入
私用光熱水使用料等
○
1,285
20水産業費雑入
労働諸費雑入
300
985
農業費雑入
農業者年金業務雑入等
24,038
○
403
野菜価格安定対策資金無事戻金
11,200
私用光熱水使用料等
12,435
林業費雑入
水源の森基金助成金
658
120
30,300
521,918
78,703
就職応援マガジン広告掲載料
○
19林 業 費 雑 入
403,408
私用光熱水使用料等
○
18農 業 費 雑 入
1,482
32,593
環境費雑入
便益供与収入
17労働諸費雑入
18,009
98
市営林地内立木補償金等
460
県営林産物収入交付金
100
水産業費雑入
私用光熱水使用料等
120
○
21
産業学術費
雑
入
産業学術費雑入
中小企業損失補償返納金
141,828
私用光熱水使用料等
○
22
観光振興費
雑
入
44,000
1,083
会議負担金等
96,745
観光振興費雑入
7,200
観光事業収入
10,317
門司港レトロ観光線線路使用料等
847
私用光熱水使用料等
○
23
土木職員費
雑
入
10
24
土木管理費
雑
入
28,202
都市計画費
雑
入
○
28,202
都市計画費雑入
4,038
都市計画基本図原図使用料等
○
23,262
港湾整備費
雑
入
36,000
○
2,658
駅前広場自動車整理場剰余金収入
44,773
私用光熱水使用料等
14,276
港湾管理費雑入
港湾情報システム保守管理委託事業等他会計負担金
12,139
私用光熱水使用料等
11,123
港湾整備費雑入
しゅんせつ土砂投棄料
○
28埋 立 費 雑 入
10
土木管理費雑入
道路賠償責任保険保険金等
63,087
港湾管理費
26
雑
入
27
土木職員費雑入
臨時職員雇用保険料
○
25
2,270
36,000
埋立費雑入
埋立地造成特別会計剰余金
10
埋立地管理収入
29
建築職員費
雑
入
○
7,310
2,648
建築職員費雑入
住宅供給公社派遣職員給料等負担金
7,310
81
82
目
本
年
度
千円
前
年
度
千円
比
較
節
区
分
千円
金
説
額
千円
○
30
建築管理費
雑
入
女性のための市民建築大学受講料
老朽空き家等対策推進事業費
○
31消 防 費 雑 入
109,168
被災地派遣職員負担金
11,804
11,140
60,595
私用光熱水使用料等
18,811
教育総務費雑入
私用光熱水使用料等
○
16,541
私用電話使用料
私用光熱水使用料等
○
34中学校費雑入
私用光熱水使用料等
○
高等学校費
35
雑
入
11,256
220
36,863
8,000
10
8,531
中学校費雑入
私用電話使用料
5,684
760
小学校費雑入
アクアフレッシュ事業助成金
33小学校費雑入
6,818
消防団員等公務災害補償等給付金等
音唱暗読ブック販売収入
37,843
75
2,400
福岡県消防学校派遣職員支弁金
こども文化パスポート事業他都市負担金
教育総務費
32
雑
入
185,527
消防費雑入
高速道路救急業務支弁金
○
(単位千円)
建築管理費雑入
市営住宅退去跡実費修繕料等
188,002
明
10
5,674
高等学校費雑入
高等学校学生寮負担金
私用光熱水使用料
10,656
600
○
特別支援学校費雑入
販売実習等収入
36
特別支援学校費
雑
入
2,066
○
37幼稚園費雑入
38
専修各種学校費
雑
入
20
○
109
9,557,331
6,478,351
10
私用光熱水使用料
26
幼稚園費雑入
私用電話使用料
10
私用光熱水使用料
10
専修各種学校費雑入
109
社会教育費雑入
女性リーダー国内研修費負担金等
10,093
○
保健体育費
雑
入
30,801
41そ の 他 雑 入
10
40
計
社会教育費
雑
入
私用電話使用料
私用光熱水使用料
○
39
2,030
3,415
私用光熱水使用料等
6,438
保健体育費雑入
日本スポーツ振興センター徴収金
○
240
北九州市民カレッジ等受講者負担金
30,801
その他雑入
3,078,980
83
84
市
項 市
目
本
債
債
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
千円
○
議会棟放送設備改修事業
会
債
31,000
0
31,000 1 議
会
債
31,000
1総務職員債
1,600,000
○
退職手当債
○
総務管理債
事 業 名
2総
務
債
9,966,100
4,283,000
5,683,100
2総務管理債
203,000
明
(単位千円)
議 会 債
事 業 名
1議
事 業 費
41,500
事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
31,000
10,500
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
小倉北区役所庁舎
監視制御システム更新事業
46,500
32,000
本 庁 舎 冷 却 水 用
高架水槽更新事業
8,000
6,000
小倉北区役所庁舎
昇 降 機 更 新 事 業
111,000
78,000
区役所・出張所改修事業
79,500
46,000
区役所自家発電設備整備事業
41,000
41,000
2,719
11,781
2,000
6,526
26,474
33,500
○
企 画 債
事 業 名
3企
画
債
7,928,100
○
民
債
235,000
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
北九州空港整備事業
地 元 負 担 金
19,054
16,600
2,454
北 九 州 芸 術 劇 場
修繕工事実施事業
57,600
32,000
25,600
城 野 方 形 周 溝 墓
箱式石棺移築事業
23,000
12,400
3,139
国際村交流センター
改 修 等 事 業
10,104
7,000
3,104
若 松 市 民 会 館
大 規 模 改 修 事 業
6,400
2,000
4,400
スタジアム整備事業
10,084,432
7,014,000
3,001,620
68,812
スポーツ施設維持改修事業
100,000
63,000
20,000
17,000
鞘ヶ谷競技場改修事業
123,000
29,000
89,200
4,800
スポーツ施設における障害者・
高齢者利用促進事業
10,400
7,000
3,400
耐震補強長寿命化事業
13,400
9,100
2,410
スポーツ施設更新事業
36,326
6,000
30,326
スポーツ施設ユニバーサル
デザイン化推進事業
7,696
6,000
1,696
美術館大規模修繕事業
900,900
652,000
248,900
男女共同参画センター
施 設 整 備 事 業
96,000
72,000
24,000
7,461
1,890
市 民 債
事 業 名
4市
事 業 費
事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
市民センター整備事業
232,000
158,000
74,000
学研地区市民センター建設事業
103,050
77,000
26,050
85
86
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
1社会福祉債
1,057,000
△
明
(単位千円)
社会福祉債
事 業 名
950,000
千円
○
3保健福祉債
409,000
107,000
○
9,500
7,000
2,500
養護老人ホーム整備補助事業
105,000
103,000
2,000
総合療育センター
再 整 備 事 業
253,400
203,000
10,400
総 合 療 育 セ ン タ ー
医療機器整備事業
17,595
10,000
7,595
社会福祉施設等施設
整
備
事
業
430,000
86,000
129,000
○
535,000
215,000
事 業 費
8,600
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
6,000
2,600
環境衛生債
事 業 名
3環境衛生債
40,000
公衆衛生債
総合保健福祉センター
給 湯 器 更 新 事 業
6,000
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
ウェルとばた修繕事業
事 業 名
2公衆衛生債
事 業 費
斎場大規模改修事業
事 業 費
714,100
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
535,000
179,100
○
子ども家庭債
事 業 名
4 子ども家庭債
245,000
224,000
21,000 1 子ども家庭債
245,000
○
境
債
749,000
956,000
△
207,000 1 環
境
債
749,000
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
民 間 保 育 所 整 備
補
助
事
業
178,000
157,037
14,000
6,963
認定こども園整備事業
115,500
80,666
25,000
9,834
地 域 型 保 育 給 付
(小規模保育改修費)
297,300
263,988
26,000
7,312
保育所の適正配置
( 建 設 ・ 整 備 )
411,500
364,984
33,000
13,516
放課後児童クラブ整備事業
135,824
70,930
47,000
児童養護施設新築工事
補
助
事
業
255,400
170,271
68,000
17,129
公立保育所改良事業
10,904
7,000
3,904
認可を目指す認可外保育施設
へ の 支 援 事 業( 改 修 費 )
16,500
1,000
834
青少年施設外壁等改修事業
32,600
24,000
8,600
14,666
49
17,845
環 境 債
事 業 名
5環
事 業 費
事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
北九州市エコタウンセンター
本館空調設備改修事業
8,000
6,000
2,000
新門司工場機器整備事業
50,000
37,000
13,000
日明工場機器整備事業
93,000
69,000
24,000
皇后崎工場機器整備事業
27,000
20,000
7,000
皇后崎工場基幹的
設 備 改 良 事 業
750,332
512,000
103,303
日 明 積 出 基 地
積出施設撤去事業
85,700
56,000
29,700
環境施設整備事業
66,600
49,000
17,600
135,029
87
88
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
説
金 額
千円
1農
業
債
事 業 名
6,000
○
2林
△
業
債
22,200
62,200
○
3水 産 業 債
148,000
○
649,000
△
310,000 1 産 業 学 術 債
332,000
74,900
事 業 費
6,000
林 道 整 備 事 業
50,000
明
(単位千円)
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
35,486
6,000
8,653
24,761
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
19,800
4,000
2,000
18,200
12,000
水産業債
事 業 費
漁 場 整 備 事 業
76,880
漁港施設改修事業
3,900
漁 港 整 備 事 業
333,695
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
38,400
198,300
34,300
4,180
2,000
1,900
111,700
23,695
産業学術債
事 業 名
339,000
事 業 費
皿倉山森林レクリエーション
機 能 強 化 事 業
事 業 名
7産業経済債
林 業 債
事 業 名
238,400
農 業 債
高野地区ほ場整備事業
176,200
千円
○
6 農林水産業債
事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
商工貿易会館改修事業
12,000
1,000
11,000
公立大学法人北九州市立
大学施設整備事業
449,500
331,000
118,500
○
2観光振興債
観光振興債
事 業 名
7,000
事 業 費
北九州国際会議場
施 設 整 備 事 業
○
道
路
橋りょう債
7,618,600
○
事 業 費
8土
木
債
15,885,800
14,950,100
川
債
964,300
935,700
○
7,302,900
2,500
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
5,178,000
1,413,100
3,053,400
599,000
112,500
道路新設改良事業
4,284,000
1,339,250
2,648,100
208,010
88,640
交通安全施設等整備事業
2,600,000
797,850
1,598,800
118,000
85,350
道路景観整備事業
500,000
19,540
318,300
162,160
河 川 債
事 業 費
河 川 維 持 事 業
112,500
河 川 改 良 事 業
1,802,900
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
734,250
88,000
24,500
876,300
192,350
都市計画債
事 業 名
3都市計画債
7,000
道 路 維 持 事 業
事 業 名
2河
9,500
道路橋りょう債
事 業 名
1
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
事 業 費
小倉駅新幹線口賑わい
施設整備事業(横断歩道橋)
城野ゼロ・カーボン先進街区
形
成
事
業
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
11,257
194,040
87,183
95,600
463,532
231,466
207,500
20,000
4,566
業
12,690,000
6,247,181
5,635,200
551,801
255,818
公 園 緑 地 事 業
1,989,490
417,400
1,175,000
322,010
75,080
小倉駅南口東地区
市街地再開発事業
850,000
447,500
189,600
210,000
2,900
街
路
事
89
90
目
本
年
度
千円
前
年
度
比 較
千円
節
区 分
千円
説
金 額
債
2,632,600
43,490,500
△
40,857,900 1 港 湾 整 備 債
2,632,600
○
1建築管理債
1,235,850
港 湾 整 備 事 業
2,344,630
1,551,000
2,320,000
△
○
769,000
2住宅建設債
993,000
○
債
787,500
1,235,000
△
447,500 1 消
防
債
787,500
○
12教
育
債
4,323,700
4,908,600
△
明
(単位千円)
584,900 1 小 学 校 債
2,917,000
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
640,910
1,111,300
124,550
1,521,300
182,420
事 業 費
982,859
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
204,981
558,000
219,878
事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
公営住宅建設事業
972,740
373,095
436,000
163,645
改良住宅建設事業
15,425
7,350
5,000
3,075
既設住宅改善事業
1,235,116
557,800
552,000
125,316
消 防 債
事 業 名
防
住宅建設債
事 業 名
11消
建築管理債
事 業 名
558,000
事 業 費
港湾整備国直轄事業
公営住宅管理事業
10建 築 行 政 債
港湾整備債 事 業 名
湾
千円
○
9港
事 業 費
消防施設等整備事業
1,114,388
福岡県防災・行政情報
通信ネットワーク再整備事業
4,400
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
120,383
783,500
210,505
4,000
400
小学校債
事 業 名
小学校施設整備事業
事 業 費
4,921,025
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
1,103,843
2,917,000
900,182
○
中学校債
事 業 名
2中 学 校 債
1,064,000
中学校施設整備事業
○
特 別 支 援
学
校
債
207,000
○
臨 時 財 政
対
策
債
27,000,000
29,500,000
△
2,500,000 1
○労 働 債
0
5,500
△
5,500
64,636,900
103,817,100
△
39,180,200
13
計
臨 時 財 政
対
策
債
事 業 費
特 別 支 援 学 校
スクールバス購入事業
52,474
特別支援学校施設整備事業
230,862
事 業 費
135,700
27,000,000
○
267,927
1,064,000
420,788
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
3,740
38,000
14,474
169,000
58,122
社会教育債
事 業 名
4社会教育債
1,752,715
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
特別支援学校債
事 業 名
3
事 業 費
小 倉 南 図 書 館
整 備 推 進 事 業
273,810
図書館施設改修事業
18,000
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
136,905
122,700
14,205
13,000
5,000
臨時財政対策債
91
3 歳 出
93
款
目
本
議
項 議
年
度 前
千円
会
費
会
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
1報
酬
651,976
2給
料
153,466
3 職員手当等
334,403
4共
費
241,278
金
532
費
566
費
26,986
8報
済
償
9旅
1,794,386
1,872,173
△
77,787
31,000
28
説
額
(単位千円)
議会及び事務局運営に要する経費
○
議員(61人分)及び非常勤職員報酬
651,976
○
議員期末手当、共済費
425,369
○
職員給与費 一般職 33人分
303,118
○
育休代替等賃金
532
○
市議会広報経費
24,280
○
議会棟放送設備改修経費
41,500
○
その他経費
19 負担金補助及び交付金
1,763,358
10交
際
費
4,000
11需
用
費
13,125
12役
務
費
8,406
13委
託
料
22,880
使用料及び
賃 借 料
16,752
18備品購入費
41,798
負担金補助
及び交付金
278,218
14
19
1,794,386
1,872,173
△
77,787
31,000
28
347,611
(参考)
全国、九州、県市議会議長会等負担金 4,360
政務活動費交付金
会派事務委託費交付金
計
明
千円
7賃
1議 会 費
金
256,200
14,424
姉妹・友好都市等北九州市議会議員連盟補助金
2,898
その他負担金
336
1,763,358
93
94
総
項 総
目
本
年
務
務
職
度 前
千円
年
費
員
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
18,161,957
△
65,645
70,603
1,600,000
650,963
料
6,682,173
295,303 16,130,406 3 職員手当等
8,280,114
2給
18,096,312
説
額
4共
(単位千円)
済
費
2,389,175
総務関係(市民文化スポーツ、財政等含む)職員給与費
○
非常勤職員報酬 248人分
○
職員給与費
4人分
一 般 職
1,582人分
退職手当
186人分
7賃
18,096,312
18,161,957
△
65,645
70,603
1,600,000
295,303 16,130,406
金
93,887
育休代替等賃金
650,963
17,351,462
特 別 職
○
計
明
千円
1報
1職 員 費
金
計1,586人分 13,157,545
4,193,917
93,887
総
総
目
本
年
務
務
管
度 前
千円
年
費
理
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
4共
酬
済
7賃
8報
償
35,867
費
6,127
金
3,133
費
2,362
費
13,403
費
5,360
一般管理に要する経費
○
庁舎整備費
243,255
○
庁舎等管理運営経費
577,173
○
非核・平和推進経費
10,000
○
積算システム等技術管理関連経費
65,535
○
その他経費
280,804
(参考)
9旅
10交
際
13 委 託 料
庁舎清掃、警備委託料
126,815
電気設備保守・運転、防災等委託料 167,846
一
般
1
管 理 費
1,176,767
1,028,607
148,160
116,000
113,806
11需
用
費
311,279
12役
務
費
46,857
13委
託
料
439,841
946,961
使用料及び
14
賃 借 料
67,883
15工事請負費
238,605
16原 材 料 費
270
18備品購入費
1,033
負担金補助
及び交付金
4,747
19
積算システム運営等委託料
59,137
その他委託料
86,043
19 負担金補助及び交付金
地方行財政調査会負担金
2,100
その他負担金等
2,647
95
96
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
1報
8報
酬
償
9旅
11需
用
414
費
4,253
費
3,631
費
7,528
職員の人事管理に要する経費
○
人事管理事務経費
13,362
○
給与管理事務経費
7,201
○
その他経費
163,827
80,957
82,870
30
163,797 12役
務
費
1,139
13委
託
料
134,971
143,264
(参考)
8 報 償 費
退職者記念品等
人
事
2
管 理 費
明
弁護士謝礼等
人事管理事務経費等
3,374
810
69
13 委 託 料
使用料及び
賃 借 料
11,716
18備品購入費
100
負担金補助
及び交付金
75
14
給与システム改修委託料等
情報システム運用管理委託料等
19
4共
済
7賃
3
職
員
研修所費
8報
94,223
111,322
△
17,099
1,048
償
費
107
金
822
費
2,113
93,175
9旅
費
14,153
112,262
22,709
19 負担金補助及び交付金
諸会議等負担金
75
職員研修等に要する経費
○
一般研修経費
28,485
○
派遣研修経費
30,690
○
職員提案経費
860
○
女性活躍推進経費
○
その他経費
7,209
26,979
(参考)
11需
用
費
3,610
12 役
務
費
1,707
19 負担金補助及び交付金
派遣研修受講等負担金
3,147
13委
料
36,534
使用料及び
賃 借 料
31,567
18備品購入費
463
負担金補助
及び交付金
3,147
14
19
託
1報
8報
酬
償
9旅
費
費
2,112
1,224
4,586
10交
際
費
20
11需
用
費
100,119
12役
務
費
4,638
13委
託
料
373,487
使用料及び
賃 借 料
11,378
15工事請負費
6,860
18備品購入費
858
負担金補助
及び交付金
206
広報活動及び文書管理に要する経費
○
文書館管理運営等経費
○
市政だより等刊行物発行経費
○
新聞、雑誌等を活用した情報発信経費
○
その他広報活動経費
○
文書事務等経費
50,601
138,827
50,000
232,520
33,560
(参考)
13 委 託 料
市政テレビ、ラジオ放送委託料
117,726
新聞、雑誌等を活用した情報発信委託料
4
文
書
広 報 費
505,508
526,089
△
20,581
24,075
481,433
14
19
21貸
付
金
45,897
刊行物発行委託料
その他委託料
47,099
162,765
19 負担金補助及び交付金
日本広報協会等負担金
諸会議等負担金
180
26
20
97
98
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
9旅
費
3,237
予算編成、予算執行管理及び財務関係事務に要する経費
(参考)
5
財
政
管 理 費
25,332
30,742
△
5,410
363
44
11需
用
費
14,579
12役
務
費
20
24,925 13委
託
料
1,844
使用料及び
賃 借 料
2,726
18備品購入費
100
負担金補助
及び交付金
2,826
14
19
19 負担金補助及び交付金
地方財務協会負担金
540
地方債協会等負担金
1,538
748
全国自治宝くじ事務協議会等負担金
1報
酬
5,288
費
881
費
493
公金取扱等会計管理に要する経費
(参考)
4共
済
9旅
13 委 託 料
地方公会計に係る標準システム導入委託料
12,000
会
計
6
管 理 費
114,100
95,649
18,451
15,707
10交
際
費
10
11需
用
費
7,111
12役
務
費
47,124
領収済通知書等の仕分、発送業務委託料
98,393
3,509
会計審査補助等業務委託料
19 負担金補助及び交付金
諸会議等負担金
13委
14
託
料
30,389
使用料及び
賃 借 料
22,742
14,880
12
18備品購入費
30
負担金補助
及び交付金
12
19
21貸
付
金
20
8報
償
費
1,629
費
364
費
5,280
9旅
11需
用
市の財産管理に要する経費
○
財産管理事務経費
○
全国市有物件災害共済会分担金
233,379
31,556
(参考)
13 委 託 料
12役
務
費
41,931
測量委託料
草刈、樹木伐採等委託料
13委
料
68,956
使用料及び
賃 借 料
12,089
15工事請負費
47,363
14
7
財
産
管 理 費
264,935
302,396 △
37,461
157,667
託
107,268
260
19
負担金補助
及び交付金
31,010
22
補償補塡
及び賠償金
3,347
25積
立
金
33,751
災害緊急対策委託料
1,000
地下埋設物等調査委託料
8,478
その他委託料
18,201
19 負担金補助及び交付金
財産区地元交付金
18備品購入費
7,526
その他負担金
31,000
10
52,706
99
100
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
説
金
明
額
(単位千円)
千円
1報
4共
酬
済
7賃
8報
償
32,090
費
4,758
金
205
費
7,111
区役所及び出張所の運営に要する経費
586,821
○
区役所及び出張所管理経費
○
出張所の保健福祉相談機能の充実経費
○
区行政推進事業費
194,898
○
庁舎等整備費
176,444
○
その他経費
36,845
39,748
(参考)
9旅
費
6,049
10交
際
費
4,300
11需
用
費
234,956
13 委 託 料
庁舎維持管理委託料
181,989
その他委託料
279,080
19 負担金補助及び交付金
実行委員会負担金等
8 区役所費
1,034,756
1,324,985 △ 290,229
4,035
87,000
128,570
815,151 12役
務
費
58,798
13委
託
料
461,069
使用料及び
賃 借 料
63,510
15工事請負費
131,126
18備品購入費
5,849
負担金補助
及び交付金
22,550
14
19
21貸
恩給及び
9退
職
年 金 費
11,204
13,022
△
1,818
11,204 6
付
金
2,385
恩給及び
退職年金
11,204
諸会議等負担金
退職職員及び死亡職員の遺族に対する退隠料等
22,440
110
11件分
1報
4共
酬
済
13,309
費
51
5 災害補償費
6,000
職員の福利厚生及び安全衛生管理に要する経費
○
福利厚生経費
○
安全衛生管理経費
2,272
152,946
(参考)
8報
償
費
25,214
費
400
13 委 託 料
メンタルヘルス対策委託料
13,466
定期健康診断等委託料
92,421
その他委託料
9旅
10
職員厚生
管 理 費
155,218
149,944
5,274
10
△
155,208 11需
用
費
1,103
12役
務
費
331
13委
託
料
107,716
使用料及び
賃 借 料
287
18備品購入費
76
負担金補助
及び交付金
731
14
19
1報
住
居
11
表 示 費
9,819
10,903
△
1,084
8
65
酬
9,746 9 旅
11需
用
126
費
108
費
6,098
1,829
19 負担金補助及び交付金
職員文化体育協議会交付金
410
諸会議等負担金
321
住居表示に要する経費
○
実施区域維持管理経費
8,080
○
住居表示整備経費
1,739
101
102
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
13委
託
料
3,362
(参考)
13 委 託 料
使用料及び
14
賃 借 料
96
18備品購入費
25
各種表示板取付等維持管理委託料
その他委託料
2,529
833
19 負担金補助及び交付金
交通遺児
12
奨 学 費
計
負担金補助
19
及び交付金
4
負担金補助
及び交付金
1,512
19
3,774
2,870
904
3,774
25積
3,559,463
3,677,486 △ 118,023
4,406
203,000
444,796
2,907,261
立
金
2,262
諸会議等負担金
4
山九交通遺児奨学金に要する経費
○
奨学金 9人分
1,512
○
山九交通遺児奨学金基金積立金
2,262
総
務
企
目
本
年
度 前
千円
費
画
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
千円
1報
4共
酬
済
7賃
8報
費
金
償
説
額
3,451
209
995
費
2,895
費
29,696
明
(単位千円)
企画事務に要する経費
○
地域経済活性化等推進経費
45,706
○
文化的事業推進経費
70,300
○
地域開発推進経費
○
空港推進経費
○
企画事務管理費
39,176
○
シティプロモーション首都圏本部経費
76,904
1,075
646,139
(参考)
13 委 託 料
9旅
10交
際
費
330
11需
用
費
8,638
12役
務
費
7,928
13委
託
料
63,568
地域経済活性化等推進委託料
22,457
文化的事業推進委託料
24,197
空港推進委託料
企画事務管理等委託料
1
企画振興
総 務 費
879,300
859,429
19,871
12,000
16,600
29,158
821,542
3,692
12,502
シティプロモーション首都圏本部委託料 720
19 負担金補助及び交付金
使用料及び
賃 借 料
73,802
15工事請負費
10,000
18備品購入費
2,158
負担金補助
及び交付金
675,630
14
グリーンアジア国際戦略総合特区地域協議会負担金
2,385
世界遺産登録推進協議会等負担金
7,483
世界遺産登録資産建物調査補助金
24,000
北九州空港整備事業地元負担金
北九州空港利用促進協議会負担金
北九州空港アクセス推進協議会負担金
225,200
北九州空港利用促進連絡会負担金
19
19,054
186,786
154,786
北九州空港国際航空貨物推進協議会負担金
39,720
諸会議等負担金
16,216
103
104
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
4共
酬
済
7賃
8報
費
金
償
535
4
232
費
2,546
費
5,495
費
4,371
行財政改革の推進及び情報化推進等に要する経費
31,511
○
行財政改革の推進経費
○
総務事務センター委託経費
149,560
○
情報化推進費
626,238
○
電子計算機利用経費
716,979
○
情報システム再構築経費
○
北九州市自治基本条例推進経費
1,214,655
2,374
(参考)
9旅
11需
2
事
務
管 理 費
2,741,317
2,644,522
96,795
17,387
471,590
2,252,340 12役
13委
用
務
託
費
料
65,238
1,895,568
13 委 託 料
行財政改革の推進委託料
18,109
総務事務センター委託料
149,560
情報化推進事業等委託料
259,332
電子計算機運用業務委託料
528,468
情報システム再構築委託料
938,859
北九州市自治基本条例推進経費委託料 1,240
使用料及び
14
賃 借 料
718,263
14 使用料及び賃借料
電算システム賃借料等
18備品購入費
215
負担金補助
及び交付金
48,850
19
その他使用料
716,989
1,274
19 負担金補助及び交付金
地方公共団体情報システム機構等負担金
20,935
全庁GIS(統合型GIS)構築運用事業費負担金
27,612
諸会議等負担金
303
1報
酬
10,620
4共
済
費
1,650
8報
償
費
714
費
20,753
国際化政策の推進に要する経費
○
国際政策推進経費
○
アジア交流推進経費
288,293
86,814
(参考)
9旅
13 委 託 料
国際政策推進委託料
9,763
中国ビジネスサポート拠点整備事業委託料
11需
3
国 際 化
推 進 費
375,107
367,122
7,985
12,214
用
費
61,453
4,302
アジア交流推進委託料
362,893
12役
務
費
2,977
19 負担金補助及び交付金
東アジア都市会議負担金
13委
託
料
72,502
(一財)自治体国際化協会負担金
(公財)アジア成長研究所補助金
使用料及び
14
賃 借 料
4,499
18備品購入費
432
負担金補助
及び交付金
256,658
1,286
(公財)北九州国際交流協会補助金
8,100
22,897
160,160
49,450
多文化共生による地域コミュニティ
・エンパワメント創生事業補助金
19
1報
4共
文
化
4
振 興 費
3,068,314
3,033,025
35,289
86,599
53,400
643,929
酬
済
2,284,386 7 賃
8報
9旅
償
費
諸会議等負担金
23,187
4,347
金
18,813
費
18,891
費
15,000
16,030
1,051
文化の振興、文化財保護、松本清張記念館管理運営及び
文学館管理運営等に要する経費
○ 芸術文化振興経費
北九州国際音楽祭
林芙美子文学賞
芸術文化活動推進
○
文化情報提供事業経費
○
子どもたちの文化体験・育成事業経費
189,578
40,000
16,000
133,578
19,629
48,384
子どもノンフィクション文学賞事業
12,500
芸術文化体験・育成
35,884
105
106
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
11需
12役
13委
用
務
託
費
費
料
59,709
11,388
2,034,420
使用料及び
14
賃 借 料
76,488
15工事請負費
125,037
17
公有財産
購 入 費
18備品購入費
19
負担金補助
及び交付金
21貸
23
付
金
償還金利子
及び割引料
25積
立
金
133,831
4,205
461,838
40,130
○
文化振興基金事業経費
○
市民文化表彰経費
○
芸術文化関係団体助成経費
○
現代美術センター・CCA北九州支援経費
○
芸術文化活性化事業経費
○
フィルムコミッション事業推進経費
○
メディア芸術推進経費
○
黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業(ホール)経費
298,753
○
北九州市漫画ミュージアム運営経費
204,123
○
芸術文化施設整備経費
○
芸術文化施設維持管理経費
○
長崎街道木屋瀬宿記念館運営経費
○
文化財保護経費
○
松本清張記念館運営経費
64,600
○
文学館運営経費
57,960
1,682
41,450
55,175
191,839
29,526
28,500
133,282
1,343,622
27,357
292,724
(参考)
13 委 託 料
50,010
120
8,120
林芙美子文学賞事業委託料
芸術文化活動推進事業委託料
96,453
文化情報提供事業委託料
19,629
子どもノンフィクション文学賞委託料
30,000
4,286
35,884
芸術文化体験・育成事業委託料
フィルムコミッション事業推進委託料 15,413
13,050
メディア芸術推進事業委託料
黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業
(ホール)委託料
170,115
北九州市漫画ミュージアム運営委託料
芸術文化施設維持管理業務委託料
68,724
1,328,476
芸術文化振興財団委託料
102,610
文化財管理保全等委託料
65,147
長崎街道木屋瀬宿記念館管理運営等委託料 21,170
松本清張記念館管理運営等委託料
44,903
文学館管理運営等委託料
40,440
19 負担金補助及び交付金
北九州国際音楽祭補助金
40,000
現代美術センター・CCA北九州事業補助金
55,175
芸術文化活性化事業補助金
141,839
芸術文化関係団体事業補助金
51,750
文化振興基金奨励事業補助金
5,909
(一財)地域創造負担金
7,680
映画・テレビドラマロケ地誘致支援助成金
6,000
追悼特別展「高倉健」開催事業負担金 15,000
黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業(ホール)補助金
10,000
福岡ユネスコ協会等負担金
20,715
文化財保存補助金
76,207
リバーウォーク北九州管理組合負担金 24,107
186
全国史跡整備市町村協議会等負担金
5
福岡県博物館協議会負担金
諸会議等負担金
1報
4共
スポーツ
5
振 興 費
12,150,938
4,478,700
7,672,238
4,890
7,134,100
3,390,371
酬
済
1,621,577 7 賃
8報
償
費
10,967
1,154
金
3,931
費
3,643
スポーツの振興に要する経費
○
総合型地域スポーツクラブ育成支援事業経費
3,779
○
スポーツ推進委員経費
8,634
○
市民スポーツ賞表彰経費
○
市民体育レクリエーション普及振興経費
費
4,547
1,178
164,108
ギラヴァンツ北九州支援事業
60,000
ホームタウン推進事業
64,450
選抜女子駅伝北九州大会
18,000
市民体育祭
9旅
7,265
その他普及振興事業
8,500
13,158
107
108
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
11需
12役
用
務
費
費
27,123
3,846
○
スポーツ大会選手派遣経費
9,162
○
ジュニアスポーツ振興経費
6,000
夢・スポーツ振興事業
○
13委
14
託
料
1,497,434
使用料及び
賃 借 料
58,007
北九州マラソン開催事業
15工事請負費
273,134
公有財産
購 入 費
9,986,760
18備品購入費
19
負担金補助
及び交付金
103,571
国際大会・全国大会等スポーツ開催事業 3,650
大規模国際大会誘致準備事業
○
17
6,000
大規模国際大会・全国大会等スポーツ誘致・開催経費 137,221
20,279
○「わくわく体験」スポーツ教室実施経費
14,675
○
スタジアム整備経費
○
スタジアムオープニングイベント開催経費
○
スポーツ施設整備費
○
スポーツ施設維持管理経費
○
その他経費
8,408
249,984
30,000
生涯スポーツ振興経費
10,100,790
9,000
349,281
1,289,220
37,611
(参考)
25積
立
金
22,000
13 委 託 料
スポーツ強化事業等委託料
夢・スポーツ振興事業委託料
33,939
6,000
ホームタウン推進事業委託料
62,910
スポーツ施設維持管理委託料
1,289,220
スポーツ施設整備等委託料
62,208
スタジアム整備委託料
36,377
スタジアムオープニングイベント開催委託料
6,780
19 負担金補助及び交付金
ギラヴァンツ北九州支援補助金
ホームタウン推進事業負担金
60,000
1,000
選抜女子駅伝北九州大会負担金
18,000
市民体育祭負担金
8,500
スポーツ大会選手派遣補助金
9,162
大規模国際大会誘致準備事業負担金
26,347
北九州マラソン負担金
99,000
門司港レトロマラソン負担金
1,000
国際大会・全国大会等スポーツ開催補助金 2,650
スポーツ団体助成補助金
校区事業補助金
スタジアム整備関連負担金
諸会議等負担金
1報
酬
410
7賃
金
191
8報
償
9旅
6 美術館費
1,102,497
379,530
722,967
652,000
77,418
費
298
費
3,192
373,079 10交
際
費
40
11需
用
費
42,381
12役
務
費
2,690
13委
託
料
65,302
使用料及び
14
賃 借 料
12,909
15,760
269
7,844
452
美術館管理運営及び施設整備に要する経費
○
美術館大規模修繕事業経費
○
美術展開催経費
○
美術品取得基金積立金
○
美術品購入経費
2,000
○
施設整備費
7,171
○
教育普及事業経費
○
その他経費
900,900
80,120
119
3,155
109,032
(参考)
13 委 託 料
美術展開催委託料
施設保守管理等委託料
3,223
62,079
19 負担金補助及び交付金
企画展共催負担金
74,017
全国美術館会議等負担金
21,223
分館維持管理負担金
20,775
109
110
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
15工事請負費
856,700
18備品購入費
2,250
負担金補助
及び交付金
116,015
25積
立
1報
4共
済
7賃
8報
償
9旅
306,067
327,833
△
21,766
167,549
説
額
明
(単位千円)
千円
19
7 博物館費
金
金
119
酬
95
費
13
金
955
費
356
費
3,470
138,518
10交
際
費
10
自然史・歴史博物館管理運営及び施設整備に要する経費
○
企画展・特別展開催経費
48,684
○
資料整備・調査研究経費
13,074
○
教育普及経費
3,211
○
ジオパーク活動推進経費
1,782
○
その他経費
(参考)
13 委 託 料
企画展・特別展開催委託料
10,434
資料整備等委託料
13,901
施設保守管理等委託料
11需
用
費
79,796
12役
務
費
2,183
13委
託
料
174,917
使用料及び
賃 借 料
1,039
150,582
19 負担金補助及び交付金
企画展・特別展開催負担金
14
239,316
日本博物館協会等負担金
38,000
479
15工事請負費
990
18備品購入費
3,764
負担金補助
及び交付金
38,479
19
1報
4共
酬
済
費
777
178
男女共同参画行政及び女性活躍行政の推進に要する経費
11,314
○
ワーク・ライフ・バランス推進事業経費
○
男女共同参画センター及び勤労婦人センター管理運営事業経費
329,338
7賃
8報
償
9旅
金
1,088
費
2,468
費
1,824
○
男女共同参画基本計画推進事業経費
7,412
○
地域における男女共同参画推進啓発事業経費
4,133
○(公財)
アジア女性交流・研究フォーラム事業経費
○
96,000
男女共同参画センター施設整備費
46,300
○(仮称)
女性活躍推進センター運営事業経費
男女共同
8
参 画 費
566,802
0
566,802
72,000
65,532
11需
用
費
3,935
12役
務
費
2,000
13委
託
料
368,458
使用料及び
賃 借 料
8,667
15工事請負費
99,380
18備品購入費
6,888
429,270
14
○
65,974
6,331
その他経費
(参考)
13 委 託 料
ワーク・ライフ・バランス推進事業委託料
8,242
男女共同参画センター及び勤労婦人センター管理運営事業委託料
329,338
地域における男女共同参画推進啓発事業委託料
1,515
(仮称)
女性活躍推進センター運営事業委託料
24,672
その他委託料
負担金補助
19
及び交付金
4,691
71,139
111
112
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
額
説
明
(単位千円)
千円
19 負担金補助及び交付金
男女共同参画フォーラムin北九州補助金
1,890
(公財)
アジア女性交流・研究フォーラム補助金
65,974
(仮称)
女性活躍推進センター工事負担金
3,275
計
21,190,342
12,090,161
9,100,181
120,876
7,928,100
4,857,761
8,283,605
総
務
市
目
本
年
度 前
千円
費
民
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
3,469,770
41,298
13,603
235,000
92,481
酬
627,590
4共
済
費
104,070
8報
償
費
15,211
費
9,031
9旅
3,511,068
額
説
明
(単位千円)
千円
1報
市
民
1
総 務 費
金
10交
際
費
120
11需
用
費
411,479
12役
務
費
68,966
13委
託
料
1,323,501
使用料及び
賃 借 料
38,446
15工事請負費
379,215
18備品購入費
13,362
負担金補助
及び交付金
519,838
3,169,984
14
19
21貸
付
金
239
市民生活の向上推進に要する経費
○ 市民センター整備経費
409,881
○ 市民センター管理運営経費
1,795,396
○ 市民センターAED保守管理経費
9,000
○ 市政連絡事務経費
325,417
○ まちづくり推進経費
427,443
○ NPO・市民活動推進経費
46,696
○ 広聴活動経費
17,647
○ 北九州市コールセンター運営経費
27,528
○ 日本トップクラスの安全・安心なまちづくり関連経費 15,635
○ 世界記録への挑戦事業(1万人の防犯パトロール大作戦)経費 16,800
○ 子どもと女性の犯罪被害防止対策経費
2,000
○ 地域防犯対策経費
39,046
○ 犯罪被害者等支援経費
2,684
○ 防犯灯等経費
130,359
○ 交通安全対策経費
50,254
○ 安全・安心総合相談経費
1,914
○ 生活環境パトロール経費
18,396
○ 暴力追放推進経費
40,073
○ 防犯カメラ経費
70,711
○ モラル・マナーアップ関連条例推進経費
35,103
○ その他経費
29,085
(参考)
13 委 託 料
15,916
市民センター設計等委託料
829,775
市民センター管理運営等委託料
325,305
市政連絡事務委託料
北九州市コールセンター運営業務等委託料
23,319
7,492
本庁舎案内業務等委託料
交通安全センター管理運営業務等委託料 27,573
防犯カメラ保守委託料
14,198
その他委託料
79,923
113
114
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
19 負担金補助及び交付金
まちづくり事業補助金
地域振興補助金
9,400
25,130
地域カルテフォローアップ事業補助金 2,000
地域総括補助金
384,295
つどいの家設置等補助金
4,150
環境未来都市推進支援事業補助金
4,700
福岡県離島振興協議会負担金
犯罪被害者等支援負担金
350
2,500
ガーディアン・エンジェルスセイフティ・センター補助金
1,800
防犯活動支援補助金
防犯灯維持管理等補助金
5,700
28,467
(公財)福岡県暴力追放運動推進センター負担金
665
暴力追放推進運動補助金
1報
8報
消 費 者
2
行 政 費
149,100
154,193
△
5,093
26,003
4,385
酬
償
費
210
1,690
118,712
9旅
費
2,660
費
8,663
2,405
防犯カメラ設備設置補助金
25,518
諸会議等負担金
22,758
消費者行政に要する経費
○
消費生活相談業務等推進経費
111,835
○
計量管理指導及び検査等経費
26,718
○
その他経費
10,547
(参考)
13 委 託 料
11需
用
消費生活相談業務等委託料
104,354
12役
務
費
4,158
計量定期検査等委託料
その他委託料
13委
料
129,790
使用料及び
賃 借 料
622
15工事請負費
10
18備品購入費
718
負担金補助
及び交付金
79
14
19
21貸
計
3,660,168
3,623,963
36,205
39,606
235,000
96,866
託
付
金
20,441
4,995
19 負担金補助及び交付金
諸会議等負担金
79
500
3,288,696
115
116
総
務
徴
目
本
年
度 前
千円
費
税
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
2,631
固定資産評価審査委員会、固定資産評価員及び税務総務事務
に要する経費
8報
償
9旅
税
務
1
総 務 費
11需
48,561
38,753
9,808
15,930
用
費
4,258
費
3,201
費
7,787
○
固定資産評価審査委員会委員報酬
9人分
555
○
固定資産評価員報酬
1人分
2,076
○
その他経費
45,930
(参考)
19 負担金補助及び交付金
32,631
12役
務
費
2,954
13委
託
料
26,437
14
使用料及び
賃 借 料
358
19
負担金補助
及び交付金
935
4共
済
費
437
金
22,580
費
1,368
費
4,825
諸会議等負担金
935
市税の賦課徴収事務に要する経費
(参考)
7賃
19 負担金補助及び交付金
福岡県軽自動車税協議会負担金
2
賦
課
徴 収 費
8報
1,593,263
1,469,801
123,462
1,259,397
187,867
償
145,999
9旅
地方税電子化協議会負担金
その他負担金
6,332
17,334
267
23 償還金利子及び割引料
11需
用
費
107,121
12役
務
費
209,898
市税還付金及び還付加算金
630,000
13委
料
569,848
使用料及び
賃 借 料
12,657
15工事請負費
3,080
18備品購入費
7,201
負担金補助
及び交付金
23,933
14
19
21貸
23
計
1,641,824
1,508,554
133,270
1,259,397
203,797
託
付
金
315
償還金利子
及び割引料
630,000
178,630
117
118
総
目
本
年
務
費
戸籍住民基本台帳費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
4共
済
7賃
8報
費
金
償
費
143
2,388
141
戸籍住民基本台帳等に要する経費
○
住民基本台帳ネットワーク経費
○
市民課入力業務等委託経費
○
証明書コンビニ交付サービス事業経費
○
その他経費
49,992
118,768
38,400
226,365
(参考)
9旅
費
2,498
13 委 託 料
住民基本台帳ネットワークシステム改修・保守等委託料
戸
籍
1 住民基本
台 帳 費
433,525
654,073
△
220,548
119,035
266,945
11需
用
費
28,889
12役
務
費
23,459
13委
託
料
255,006
使用料及び
賃 借 料
23,624
18備品購入費
7,313
負担金補助
及び交付金
90,064
47,545
68,434
市民課入力業務等委託料
個人番号カード普及事業委託料
118,768
9,240
証明書コンビニ交付サービス事業システム改修等委託料
14
37,504
その他委託料
21,060
19 負担金補助及び交付金
福岡県戸籍住民基本台帳事務協議会等負担金
19
計
433,525
654,073
△
220,548
119,035
266,945
47,545
264
通知カード・個人番号カード関連事務交付金
89,800
総
務
選
目
本
年
度 前
千円
費
挙
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
2給
料
3 職員手当等
47,007
36,529
24,590
選挙管理委員会の運営に要する経費
○
委員報酬
○
職員給与費 一般職
○
その他経費
32人分
47,007
8人分
74,729
4,029
(参考)
19 負担金補助及び交付金
4共
済
7賃
8報
選挙管理
1
委員会費
125,765
134,222
△
8,457
239
134
償
費
13,704
金
186
費
8
費
1,021
指定都市選挙管理委員会連合会負担金
150
125,392
9旅
11需
用
費
1,340
12役
務
費
652
使用料及び
賃 借 料
568
18備品購入費
10
負担金補助
及び交付金
150
14
19
119
120
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
8報
償
費
1,335
明るい選挙推進事業に要する経費
(参考)
13 委 託 料
9旅
費
426
選挙啓発イベント委託料
その他委託料
11需
用
費
492
6,300
3,800
2,500
150
6,150 12役
務
費
476
13委
託
料
2,996
14
使用料及び
賃 借 料
175
19
負担金補助
及び交付金
400
1報
参 議 院
議
員
3
通
常
選 挙 費
343,000
0
343,000
343,000
酬
11,774
3 職員手当等
30,704
4共
済
7賃
8報
償
費
9
金
34,930
費
91,184
2,441
19 負担金補助及び交付金
(公財)明るい選挙推進協会負担金
明 る い
2選
挙
推 進 費
555
参議院議員通常選挙に要する経費
400
9旅
用
費
14,816
12役
務
費
77,152
13委
託
料
58,828
使用料及び
賃 借 料
6,707
15 工事請負費
260
18備品購入費
16,135
1報
7,500
0
7,500
7,500
501
11需
14
海区漁業
調整委員会
4
委
員
選 挙 費
費
酬
2,692
3 職員手当等
2,358
7賃
8報
9旅
償
金
551
費
632
費
66
海区漁業調整委員会委員選挙に要する経費
121
122
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
11需
用
費
602
12役
務
費
147
13委
託
料
240
使用料及び
賃 借 料
212
14
1報
酬
9,005
市議会議員選挙に要する経費
(参考)
19 負担金補助及び交付金
3 職員手当等
22,839
選挙運動公費負担金
不在者投票特別経費交付金
4共
市 議 会
5議
員
選 挙 費
済
7賃
399,000
0
399,000
費
9
金
22,388
費
78,802
費
250
399,000
8報
償
9旅
11需
用
費
18,805
12役
務
費
69,949
79,514
4,362
13委
料
83,790
使用料及び
賃 借 料
8,527
15 工事請負費
260
18備品購入費
500
負担金補助
及び交付金
83,876
14
19
県 知 事
県 議 会
○
議
員
選 挙 費
0
193,400
△
193,400
恒見財産
区 議 会
○
議
員
選 挙 費
0
3,000
△
3,000
881,565
334,422
計
547,143
350,739
284
託
530,542
123
124
総
統
目
本
年
務
計
調
度 前
千円
年
費
査
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
金
説
額
明
(単位千円)
千円
千円
4 共 済 費
152
市政統計事務に要する経費
(参考)
7賃
金
924
8 報 償 費
40
19 負担金補助及び交付金
福岡県統計協会等負担金
9旅
1
統計調査
総 務 費
4,980
7,737
△
2,757
37
11需
用
費
1,266
12役
務
費
248
13委
託
料
834
使用料及び
賃 借 料
125
18備品購入費
55
負担金補助
及び交付金
57
3 職員手当等
800
19
基幹統計
調 査 費
53,416
498,168
△
444,752
53,416
1,279
4,943
14
2
費
57
4 共 済 費
1,094
7賃
8,979
金
基幹統計事務に要する経費
○
工業統計調査費
255
○
調査員確保対策事業費
384
○
経済センサス費
52,777
8報
償
9旅
58,396
505,905
△
447,509
53,416
37
37,800
費
1,378
11需
用
費
1,545
12役
務
費
1,300
使用料及び
賃 借 料
520
14
計
費
4,943
125
126
総
人
目
本
年
務
事 委
度 前
千円
年
員
費
会 費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
10,284
2給
料
73,106
3 職員手当等
50,458
4共
費
26,793
金
860
採用試験の実施、給与調査、不利益処分の審査等に要する経費
○
委員報酬
3人分
10,284
○
職員給与費 一般職 16人分
150,345
○
その他経費
44,359
(参考)
済
7賃
13 委 託 料
試験事務総合管理システムソフト移行業務委託料
3,514
8報
償
費
6,827
費
3,137
費
20
試験事務総合管理システム運用保守委託料
1,145
1
人
事
委員会費
9旅
204,988
188,869
16,119
204,988
10交
際
採用試験募集案内作成委託料
1,490
昇任選考にかかる託児委託料
400
その他委託料
11需
用
費
1,588
7,826
19 負担金補助及び交付金
12役
務
費
9,594
13委
託
料
8,137
使用料及び
賃 借 料
2,284
18備品購入費
3,547
負担金補助
及び交付金
2,115
14
19
計
204,988
188,869
△
16,119
204,988
全国人事委員会連合会等負担金
2,115
総
監
目
本
年
務
査
委
度 前
千円
年
費
員
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
10,573
2給
料
131,411
3 職員手当等
74,077
4共
済
費
44,931
監査執行に要する経費
○
委員報酬
3人分
5,964
○
非常勤職員報酬
1人分
4,609
○
職員給与費 特別職
1人分
一般職
25人分
○
計26人分
250,419
23,217
その他経費
(参考)
9旅
1
監
査
委 員 費
284,209
285,102
△
893
際
費
20
11需
用
費
1,933
12役
務
費
580
13委
託
料
18,000
使用料及び
賃 借 料
762
18備品購入費
45
負担金補助
及び交付金
295
284,209
19
284,209
285,102
△
893
1,582
10交
14
計
費
13 委 託 料
包括外部監査等委託料
18,000
19 負担金補助及び交付金
全国都市監査委員会等負担金
295
284,209
127
128
保
健
福
祉
費
項 保 健 福 祉 職 員 費
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
2給
8,376,547
8,371,465
5,082
193,008
8,376,547
8,371,465
5,082
193,008
289,878
料
4,034,864
8,183,539 3 職員手当等
2,499,508
4共
費
1,462,894
金
89,403
7賃
計
8,183,539
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
1職 員 費
金
済
保健福祉関係職員給与費
○
非常勤職員報酬
○
職員給与費 一般職
○
育休代替等賃金
95人分
289,878
968人分
7,997,266
89,403
保
目
本
年
健
福
祉
費
社
会
福
祉
費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
4共
済
7賃
8報
償
9旅
14,732,041
14,728,491
3,550
235,462
7,000
酬
5,585
費
881
金
7,813
費
9,976
費
125,018
10交
際
費
267
11需
用
費
43,004
12役
務
費
32,699
13委
託
料
588,469
使用料及び
賃 借 料
25,909
15工事請負費
23,547
301,436 14,188,143
14
説
額
千円
1報
社会福祉
1
総 務 費
金
(単位千円)
社会福祉の一般管理、民生委員活動及び社会援護等に要する経費
○
48,000
(仮称)介護アシストツール導入検証事業経費
○ 北九州市認知症支援・介護予防センター運営事業経費 13,500
○ 平和を祈念する空間整備事業経費
10,000
○ 特別弔慰金支給事務経費
3,000
○ 北九州市地域福祉計画改定経費
3,000
○ 買い物応援ネットワーク推進事業経費
3,387
○ 北九州市保健福祉オンブズパーソン事業経費
1,014
○ 民生委員活動支援事業経費
157,758
○ 生活困窮者自立支援事業経費
116,107
○ いのちをつなぐネットワーク事業経費
10,037
○ 保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費
7,834
○ 社会福祉協議会補助経費
262,288
○ 北九州市高齢者支援計画推進経費
685
○ 北九州市高齢者等実態調査事業経費
6,300
○ 人にやさしいまちづくりの推進事業経費
358
○ 福祉サービスの第三者評価事業経費
328
○ 北九州市高額介護給付等資金貸付事業経費
480
○ ウェルとばた管理運営経費
118,930
○ ウェルとばた修繕事業経費
11,300
○ 社会福祉ボランティア大学校運営経費
31,417
○ 地域福祉振興基金経費
48,070
○ ボランティア活動促進事業経費
34,956
○ 民間社会福祉施設整備資金貸付金
50,520
1,958
○ 福祉・ボランティア教育用副読本作成経費
○
18備品購入費
3,360
○
○
19
負担金補助
及び交付金
○
13,701,170
○
○
20扶
助
費
90,330
明
○
ホームレス対策推進事業経費
中国残留邦人等支援給付金
中国残留邦人等支援事業経費
後期高齢者はり・きゅう施術補助経費
後期高齢者医療制度経費
保健福祉総合情報システム管理運用経費
その他経費
115,471
56,358
10,500
71,956
13,221,991
7,659
306,879
129
130
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
額
千円
21貸
付
金
71,013
25積
立
金
3,000
説
明
(単位千円)
(参考)
13 委 託 料
(仮称)介護アシストツール導入検証委託料 47,005
北九州市認知症支援・介護予防センター運営事業委託料
11,500
平和を祈念する空間整備事業委託料
2,000
いのちをつなぐネットワーク事業委託料 2,047
社会福祉ボランティア大学校運営委託料 31,417
ウェルとばた管理運営委託料
118,930
北九州市高齢者等実態調査委託料
6,300
福祉・ボランティア教育用副読本作成委託料 1,915
生活困窮者自立支援事業委託料
81,435
ホームレス対策推進事業委託料
115,471
中国残留邦人等日本語教室等委託料
5,437
保健福祉総合情報システム管理運用委託料 5,336
レインボープラザ管理運営委託料
43,523
社会福祉施設従事者研修委託料
37,417
草刈事業等委託料
78,736
19 負担金補助及び交付金
民生委員児童委員協議会補助金
34,531
保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業補助金
7,834
社会福祉協議会補助金
242,035
地域福祉振興協会補助金
48,070
ボランティア活動促進事業補助金
34,956
民間社会福祉施設整備資金貸付金事務補助金
520
中国残留邦人等地域生活支援事業補助金
840
後期高齢者はり・きゅう施術補助金 68,946
後期高齢者医療制度関係負担金
13,221,991
3,600
保護司会連絡協議会補助金
2,200
遺族連合会補助金
5,000
いのちの電話運営補助金
2,150
原爆被害者の会等補助金
民間社会福祉事業従事者共済事業補助金 25,803
2,694
諸会議等負担金
1報
4共
済
7賃
8報
償
9旅
11需
2
障 害 者
福 祉 費
35,532,949
33,740,819
1,792,130
21,698,351
用
酬
27,048
費
2,292
金
9,146
費
14,199
費
4,206
費
14,935
12役
務
費
35,214
13委
託
料
1,752,944
1,137,036 12,697,562
使用料及び
賃 借 料
7,275
15工事請負費
1,894
14
18備品購入費
19
負担金補助
及び交付金
20扶
助
費
963
394,643
33,268,190
障害者の福祉に要する経費
○
北九州市障害児・者等実態調査事業経費
6,800
○
市立障害福祉施設民間譲渡事業経費
6,300
○
障害福祉システム再構築経費
○
障害福祉サブシステム改修経費
○
障害者ワークステーション事業経費
○
障害者差別解消法推進事業経費
○
触法障害者支援事業経費
○
日中一時支援事業経費
200,000
15,000
2,200
20,000
1,000
24,831
129,245
○
障害者相談支援事業経費
○
障害者相談員設置費
1,852
○
障害者虐待防止対策支援事業経費
2,799
○
発達障害者総合支援事業経費
44,725
○
障害者就労支援強化事業経費
7,500
○
NUKUMORI(ぬくもり)プロジェクト推進事業経費
7,500
○
障害者スポーツ振興事業経費
○
障害者の自立支援ショップ運営等補助事業経費
○
相談支援給付費
○
障害福祉サービス事業(施設型)経費
○
居宅系介護給付費及び移動支援事業経費
2,143,094
○
共同生活援助事業経費
2,030,691
○
障害福祉サービス等支払事務委託事業経費
○
外国人重度障害者等給付金
○
55,420
9,600
416,266
15,568,911
36,385
9,359
経過的福祉手当
11,827
○
特別障害者手当
345,821
○
自立支援医療給付費
○
補装具給付費
264,990
○
障害者(児)短期入所事業経費
321,099
○
重度障害者医療費支給事業経費
3,727,000
4,961,040
131
132
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
説
額
明
(単位千円)
千円
100,015
○
障害者小規模共同作業所運営補助金
○
重度障害者タクシー料金助成経費
○
重度心身障害者介護見舞金支給事業経費
○
地域活動支援センター事業経費
79,844
○
障害児等療育支援事業経費
29,322
○
法律相談及び成年後見利用支援事業経費
37,347
○
障害者就労支援事業経費
32,689
○
居住サポート等事業経費
10,586
○
福祉ホーム事業運営費
6,557
○
地域生活移行促進事業経費
6,000
○
障害者芸術文化活動等推進事業経費
7,195
○
低所得者対策経費(障害者ホームヘルプサービス利用者)
86,000
7,755
76
4,547
○
すこやか住宅改造助成事業経費
○
在宅障害者援護事業経費
38,414
○
訪問入浴サービス事業経費
17,538
○
日常生活用具給付費
○
北九州市障害者自立支援協議会運営事業経費
5,162
○
障害児施設利用負担軽減事業経費
1,986
○
難病患者支援体制推進事業経費
1,500
○
難病患者等支援事業経費
4,748
○
ピアカウンセリング事業経費
4,218
○
重度障害者訪問給食サービス事業経費
○
障害者福祉会館等運営費
267,150
842
401,388
○
障害福祉施設維持補修等事業経費
○
障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業経費
○
介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)運営費
3,608
117,748
39,754
○
中途視覚障害者緊急生活訓練事業経費
19,800
○
障害福祉センター運営費
10,344
○
障害児の長期休暇対策事業経費
1,252
○
心身障害児(者)家庭訪問指導員派遣事業経費
3,782
○
心身障害者扶養共済経費
289,259
○
障害児福祉手当
121,188
○
民間心身障害児施設運営費
1,899
○
障害児通所・入所支援経費
2,897,681
○
障害児施設運営費
○
特別児童扶養手当事務費
○
その他経費
477,877
6,373
20,250
(参考)
13 委 託 料
北九州市障害児・者等実態調査委託料
6,731
市立障害者福祉施設民間譲渡事業委託料
6,170
障害福祉システム再構築業務委託料 200,000
障害福祉サブシステム改修委託料
15,000
障害者ワークステーション事業委託料
1,152
障害者差別解消法推進事業委託料
9,728
触法障害者支援事業委託料
1,000
日中一時支援事業委託料
障害者相談支援事業委託料
障害者虐待防止対策支援事業委託料
23,777
120,630
2,679
発達障害者総合支援事業委託料
43,719
障害者就労支援強化事業委託料
7,500
133
134
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
額
説
明
(単位千円)
千円
障害者スポーツ振興事業委託料
9,810
障害福祉サービス等支払事務等委託料
51,789
重度障害者医療費審査支払等委託料
36,054
地域活動支援センター事業委託料
11,316
障害児等療育支援事業委託料
29,322
法律相談及び成年後見利用支援事業委託料
8,609
障害者就労支援事業委託料
32,231
居住サポート等事業委託料
10,586
福祉ホーム事業運営委託料
1,093
障害者芸術文化活動等推進事業委託料
6,995
在宅障害者援護事業委託料
32,141
訪問入浴サービス事業委託料
17,538
北九州市障害者自立支援協議会委託料
難病患者支援体制推進事業委託料
ピアカウンセリング事業委託料
重度障害者訪問給食サービス事業委託料
障害者福祉会館等運営委託料
5,162
963
4,218
831
401,388
障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業委託料
102,119
介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)運営委託料
39,754
中途視覚障害者緊急生活訓練事業委託料
障害児の長期休暇対策事業委託料
19,800
1,252
心身障害児(者)家庭訪問指導員派遣事業委託料
3,782
障害児施設運営委託料
477,877
特別児童扶養手当システム委託料
3,733
その他委託料
6,495
19 負担金補助及び交付金
障害者差別解消法推進事業負担金
8,839
発達障害児(者)家族等支援事業補助金
900
北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会開催負担金
21,600
北九州市障害者スポーツ大会負担金
ふれあいバリアフリー事業負担金
障害者スポーツ振興事業補助金
障害者スポーツ協会補助金
2,000
969
17,636
3,000
障害者の自立支援ショップ運営等事業補助金 9,600
障害者小規模共同作業所運営補助金 100,015
NUKUMORI(ぬくもり)
プロジェクト推進事業補助金
7,500
地域活動支援センター事業補助金
68,528
法律相談及び成年後見利用支援事業補助金
26,576
福祉ホーム事業運営費補助金
5,464
地域生活移行促進事業補助金
6,000
すこやか住宅改造助成補助金
2,901
在宅障害者援護事業補助金
5,375
心身障害児(者)扶養共済特別調整費負担金
99,902
民間心身障害児施設運営補助金
1,899
障害者生活活動促進事業補助金
1,900
諸会議等負担金
4,039
135
136
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
済
7賃
8報
11需
12役
13委
3,856,687
4,148,489
△
291,802
1,101,320
214,195
費
金
償
9旅
老
人
福 祉 費
説
額
明
(単位千円)
千円
4共
3
金
用
務
託
188
1,432
費
60,868
費
1,077
費
費
3,467
3,048
料
113,943
使用料及び
賃 借 料
451
18備品購入費
30
高齢者の福祉に要する経費
高齢者ふれあい入浴事業経費
○
認知症対策普及・相談・支援事業経費
○
北九州市における認知症に関する実態調査事業経費
3,000
○
権利擁護・市民後見促進事業経費
4,549
○
全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業経費
7,415
○
地域福祉権利擁護事業経費
27,406
○
老人クラブ及び連合会助成経費
27,624
○
年長者の生きがいと創造の事業経費
16,227
○
長寿祝金支給経費
61,300
○
敬老行事補助等経費
○
認知症疾患医療センター運営事業経費
○
すこやか住宅改造助成事業経費
○
年長者施設利用証広域連携事業経費
2,069
○
民間老人福祉施設整備補助事業経費
1,049,240
○
生活支援ハウス運営事業経費
○
ケアハウス運営補助経費
○
低所得者対策経費(社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業)
2,541,172
14
負担金補助
19
及び交付金
2,136,636
20扶
費
1,534,854
償還金利子
及び割引料
693
23
助
3,600
○
10,370
122,888
9,660
62,200
39,591
381,458
3,014
○
認知症の早期発見・早期対応促進事業経費
○
認知症介護管理者等研修事業経費
○
在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業経費
○
老人保護措置等事業経費
○
軽費老人ホーム運営補助経費
1,458
11,983
613
1,530,801
447,057
○
施設機能強化推進事業経費
○
○
潜在的有資格者等就労支援事業経費
福祉人材バンク運営費
○
老人保健医療経費
○
その他経費
4,050
3,000
8,108
735
17,271
(参考)
13 委 託 料
認知症対策普及・相談・支援事業委託料
10,370
北九州市における認知症に関する実態調査事業委託料
3,000
権利擁護・市民後見促進事業委託料
630
全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業委託料
7,298
年長者の生きがいと創造の事業委託料 3,207
敬老行事委託料
2,000
認知症疾患医療センター運営事業委託料 9,560
すこやか住宅改造助成事業委託料
14,721
生活支援ハウス運営事業委託料
39,591
認知症の早期発見・早期対応促進事業委託料
914
認知症介護管理者等研修事業委託料
10,807
在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業委託料
554
潜在的有資格者等就労支援事業委託料 3,000
福祉人材バンク運営委託料
その他委託料
8,108
183
19 負担金補助及び交付金
高齢者ふれあい入浴事業補助金
権利擁護・市民後見促進事業補助金
3,600
3,844
地域福祉権利擁護事業補助金
27,406
老人クラブ及び連合会助成金
27,413
年長者の生きがいと創造の事業補助金 13,020
119,395
敬老行事補助金
すこやか住宅改造助成事業補助金
47,180
137
138
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
民間老人福祉施設整備補助金
1,049,240
381,458
ケアハウス運営費補助金
社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業補助金
2,894
軽費老人ホーム運営費等補助金
4共
済
費
34
金
2,924
9旅
費
488
11需
用
費
7,660
施設機能強化推進費補助金
4,050
高齢者の健康づくり支援事業補助金
1,116
研修参加負担金
1,303
基礎年金及び福祉年金事務に要する経費
○
7賃
33,997
80,448
△
46,451
33,747
250
12役
務
費
4,573
13委
託
料
17,048
使用料及び
賃 借 料
978
18備品購入費
275
14
25,854
基礎年金等事務費
被保険者数
121,431人
受給権者数
251,466人
○
協力連携事務費
804
○
福祉年金事務費
339
受給権者数
国民年金
4
事 務 費
454,717
○
20人
ICTインフラ更新に伴う国民年金システム改修経費
(参考)
13 委 託 料
国民年金システム改修等委託料
国民年金広報冊子作成委託料
16,442
606
19 負担金補助及び交付金
負担金補助
19
及び交付金
17
日本国民年金協会等負担金
17
7,000
11需
用
費
5,153
12役
務
費
29
13委
託
料
215,294
使用料及び
賃 借 料
3,158
15工事請負費
2,379
18備品購入費
1,566
14
高齢者福祉施設の運営に要する経費
○
養護老人ホーム整備補助事業経費
105,000
○
年長者研修大学校及び穴生ドーム運営等経費
156,189
○
老人福祉センター運営費
58,747
○
年長者いこいの家運営費
420
○
市立老人福祉施設等整備費
12,643
(参考)
13 委 託 料
年長者研修大学校及び穴生ドーム運営等委託料
154,496
負担金補助
19
及び交付金
105,420
老人福祉センター運営委託料
市立老人福祉施設等整備委託料
5
老人福祉
施 設 費
332,999
230,698
102,301
103,000
1,492
58,747
2,051
228,507
19 負担金補助及び交付金
養護老人ホーム整備補助金
年長者いこいの家運営補助金
105,000
420
139
140
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
507,035
△
32,995
90,911
7,162
112,024
済
費
18,241
8報
償
費
46,338
費
4,479
11需
用
費
50,097
12役
務
費
5,858
13委
474,040
酬
4共
9旅
人権行政
推 進 費
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
6
金
料
127,339
使用料及び
賃 借 料
6,926
15工事請負費
49,221
375,967 14
託
2,337
負担金補助
及び交付金
39,018
21貸
付
金
○
人権の約束事運動経費
6,000
○
人権相談経費
4,277
○
集会所整備費
20,453
○
集会所管理運営費
14,511
○
地域交流センター管理運営費
○
若年者専修学校等技能習得資金貸付金
○
北九州市人権施策審議会経費
○
市民啓発経費
○
その他推進事務費
279,054
12,272
1,026
120,019
16,428
(参考)
13 委 託 料
18備品購入費
19
人権行政の推進に要する経費
7,571
集会所管理等委託料
地域交流センター清掃業務等委託料
41,566
啓発業務等委託料
78,202
19 負担金補助及び交付金
838
福岡県隣保館連絡協議会等負担金
12,162
(公財)人権教育啓発推進センター負担金
人権啓発活動等事業補助金
全国人権同和行政促進協議会等負担金
400
37,500
280
11需
用
費
12役
務
費
527
13委
託
料
23,431
15工事請負費
273,084
18備品購入費
社会福祉
7 施設整備
事 業 費
751,294
1,546,572
△
795,278
255,000
299,000
197,294
6,598
19
負担金補助
及び交付金
17,595
社会福祉施設の整備に要する経費
区分
事 業 概 要
金
額
社総
会合
資
本交
整付
備金
総合療育センター再整備
253,400
補
助
事
業
社会福祉施設等施設整備
430,000
単
独
事
業
430,059
総合療育センター医療機器整備
17,595
障害者スポーツセンター整備
18,900
障害福祉施設整備
16,182
公設施設の施設整備
8,128
年長者いこいの家リフレッシュ
2,345
新門司老人福祉センター施設整備
1,944
北九州穴生ドーム膜構造部法定点検
計
合
2,800
67,894
計
751,294
(参考)
13 委 託 料
総合療育センター再整備工事監理等委託料 13,205
障害者スポーツセンター整備実施設計委託料 6,900
公設施設改修工事設計等委託料
北九州穴生ドーム膜構造部点検等委託料
526
2,800
19 負担金補助及び交付金
社会福祉施設等施設整備費補助金
年長者いこいの家補修補助金
臨時福祉
8給 付 金
給 付 費
3 職員手当等
4,880,000
1,680,000
3,200,000
2,615
4,880,000
4共
済
費
5,180
430,000
59
臨時福祉給付金の給付に要する経費
○
臨時福祉給付金給付事業経費
○
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業経費
○
臨時福祉給付金等給付事務経費 720,000
3,810,000
350,000
141
142
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
9旅
60,594,007
56,662,552
3,931,455
28,294,791
409,000
1,661,571 30,228,645
説
額
明
(単位千円)
千円
7賃
計
金
31,676
費
500
11需
用
費
4,648
12役
務
費
103,119
13委
託
料
177,507
14
使用料及び
賃 借 料
24,755
19
負担金補助
及び交付金
4,530,000
(参考)
13 委 託 料
広報事務委託料
コール・事務センター運営業務委託料
申請書作成等業務委託料
システム改修等委託料
5,546
136,080
12,901
22,980
19 負担金補助及び交付金
720,000
臨時福祉給付金交付金
年金生活者等支援臨時福祉給付金交付金 3,810,000
保
目
本
年
健
福
祉
費
公
衆
衛
生
費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
4共
酬
済
7賃
8報
償
9旅
11,564
費
2,339
金
2,938
費
10,222
費
4,167
11需
用
費
48,892
12役
務
費
6,677
公衆衛生の一般管理に要する経費
○ 在宅医療普及推進事業経費
○ 産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費
○ 石綿健康リスク調査事業経費
○ 薬物乱用対策事業経費
○ 社会的ひきこもり対策事業経費
○ 自殺対策事業経費
○ いのちとこころの支援事業経費
○ 地域リハビリテーション連携推進事業経費
○ 災害・事故時のこころのケア対策事業経費
○ 総合保健福祉センター管理運営事業経費
○ 2025年に向けた地域医療構想調査・研究事業経費
○ その他経費
1,800
10,000
10,502
1,060
862
16,264
11,731
1,017
393
109,115
970
58,028
(参考)
1
公衆衛生
総 務 費
221,742
214,495
7,247
24,247
6,000
32,909
158,586
13 委 託 料
在宅医療普及推進事業委託料
13委
14
託
料
使用料及び
賃 借 料
15工事請負費
85,209
1,198
石綿健康リスク調査委託料
2,991
自殺対策事業委託料
5,207
2,146
総合保健福祉センター設備運営管理等委託料
8,000
その他委託料
61,513
14,300
19 負担金補助及び交付金
18備品購入費
1,133
負担金補助
及び交付金
38,425
19
21貸
付
金
産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業補助金
10,000
看護学校運営補助金
28,164
諸会議等負担金
261
30
143
144
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
8報
償
9旅
結
核
対 策 費
353,389
360,134
△
6,745
40,283
66,593
費
553
12役
務
費
474
20,093
明
(単位千円)
結核予防対策等に要する経費
○
一般住民、事業所等の健康診断、予防接種経費
○
結核医療費の公費負担経費
42,108
○
感染症発生動向調査経費
12,520
○
結核病棟運営経費
託
料
438
18備品購入費
12
負担金補助
及び交付金
198,210
助
済
2,610,638 7 賃
8報
9旅
費
42,230
酬
54
費
金
償
費
費
2,066
12,630
1,411
486
190,000
13 委 託 料
100,455
使用料及び
14
賃 借 料
108,761
(参考)
313,106
4共
144,273
2,803
6,078
1報
△
費
費
20扶
2,841,597
2,136
用
13委
2,697,324
酬
11需
19
3予 防 費
説
額
千円
1報
2
金
BCG予防接種委託料
57,717
結核市民検診X線撮影委託料
26,952
管理検診委託料
3,773
検体搬送業務等委託料
3,249
感染症発生動向調査事業委託料
8,764
19 負担金補助及び交付金
結核検診実施補助金
結核病棟運営費負担金
8,210
190,000
感染症予防対策等に要する経費
○
新型インフルエンザ対策事業経費
○
感染症防疫対策経費
4,631
○
エイズ・性感染症予防対策経費
9,568
○
感染症病棟運営経費
○
定期予防接種事業経費
○
ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業経費
○
風しん抗体検査事業経費
○
防疫事業経費
14,565
125,559
2,440,255
45,520
8,854
10,565
11需
用
費
27,553
12役
務
費
11,841
13委
託
料
2,475,166
使用料及び
賃 借 料
276
18備品購入費
261
負担金補助
及び交付金
160,170
14
19
20扶
助
7賃
8報
償
9旅
動
物
4
管 理 費
159,168
156,355
2,813
36,191
費
5,410
金
379
費
464
費
455
11需
用
費
15,384
12役
務
費
3,694
13委
託
料
126,331
使用料及び
賃 借 料
1,903
15工事請負費
4,300
18備品購入費
2,948
負担金補助
及び交付金
3,300
122,977
14
草刈経費
23,507
ICTインフラ更新に伴う予防接種台帳システム改修経費 14,300
(参考)
○
○
13 委 託 料
予防接種等委託料
感染症予防・検査委託料
防疫事業委託料
草刈等委託料
庁舎機械警備委託料
予防接種台帳システム改修委託料
19 負担金補助及び交付金
感染症病棟運営費負担金
予防接種事故救済交付金
14,300
125,559
34,611
動物愛護センターの管理運営に要する経費
3,284
○
犬ねことの共生推進事業経費
○
野犬等対策経費
91,835
○
畜犬登録、手数料収納等経費
18,218
○
動物愛護経費
28,031
○
犬猫致死処分ゼロ対策事業経費
14,000
○
ICTインフラ更新に伴う犬の登録システム改修経費
2,800
○
九州地区獣医師大会経費
1,000
(参考)
13 委 託 料
犬・ねこ保護管理等委託料
70,077
畜犬登録、手数料収納等委託料
14,715
動物愛護センター維持管理委託料
10,717
動物愛護強化事業等委託料
28,022
犬の登録システム改修委託料
19
2,369,967
61,370
6,963
22,406
160
2,800
19 負担金補助及び交付金
獣医師会避妊手術助成補助金
2,300
九州地区獣医師大会助成補助金
1,000
139
145
146
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
21貸
付
1報
4共
8報
済
償
9旅
金
10
酬
178,956
費
7,996
費
1,178
費
1,211
11需
用
費
70,621
12役
務
費
6,520
13委
託
料
826,822
使用料及び
643,244 14
賃 借 料
27,585
15工事請負費
80
18備品購入費
1,780
負担金補助
及び交付金
40
夜間・休日急患センター及び診療所の管理運営に要する経費
○
小児医療先進都市づくり事業経費
○
低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費
○
第2夜間・休日急患センター運営経費
○
眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等経費
54,657
○
在宅当番医普及推進委託事業経費
13,167
○
夜間・休日急患センター等運営経費
○
市立診療所運営等経費
3,158
22,292
316,145
681,700
33,070
(参考)
5 診療所費
1,124,189
1,112,322
11,867
11,578
469,367
13 委 託 料
小児医療先進都市づくり事業委託料
1,177
低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業委託料
21,966
第2夜間・休日急患センター医師出務等委託料
226,714
眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等委託料
19
21貸
付
金
52,466
在宅当番医普及推進業務委託料
夜間・休日急患センター医師出務等委託料
493,536
600
市立診療所業務委託料
償還金利子
23
及び割引料
800
13,167
17,796
19 負担金補助及び交付金
諸会議等負担金
40
1報
4共
酬
済
7賃
8報
償
3,928
費
558
金
2,136
費
75
費
477
費
1,880
公害健康被害補償予防に要する経費
1,319,011
○
公害健康被害補償給付経費
○
公害保健福祉経費
4,470
○
健康被害予防経費
6,010
○
環境保健調査経費
2,118
(参考)
13 委 託 料
9旅
公害保健
6
対 策 費
11需
1,331,609
1,366,163
△
34,554
13,259
1,287,151
12役
務
費
2,137
13委
託
料
23,041
使用料及び
賃 借 料
1,231
負担金補助
19 及び交付金
6
20扶
5,887,421
6,051,066
△
163,645
155,960
6,000
1,845,711
助
費
23,041
19 負担金補助及び交付金
研究会参加負担金
31,199
14
計
用
公害健康被害医学的検査等委託料
6
1,296,140
3,879,750
141
147
148
保
目
本
年
健
福
祉
費
環
境
衛
生
費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
償
9旅
11需
12役
100,297
92,456
7,841
8,144
62,893
説
額
29,260 13委
14
(単位千円)
費
費
用
務
託
費
費
612
3,942
31,164
1,725
料
25,612
使用料及び
賃 借 料
3,935
食品、環境衛生対策等に要する経費
○
食中毒予防総合対策経費
1,805
○
食の安全・安心確保推進事業経費
1,184
○
BSE(牛海綿状脳症) 検査業務経費
3,926
○
食品衛生経費
52,974
○
食鳥・食肉衛生検査経費
11,227
○
公衆浴場経営安定補助経費
○
環境衛生経費
○
納骨堂環境整備費
3,123
○
ICTインフラ更新に伴う生活衛生システム改修経費
3,400
13 委 託 料
15工事請負費
2,806
18備品購入費
10,618
19
負担金補助
及び交付金
9旅
費
衛生害虫相談センター業務委託料
10,200
手数料収納業務等委託料
12,012
生活衛生システム改修委託料
19 負担金補助及び交付金
食品衛生協会補助金
公衆浴場施設改善資金利子等補給補助金
19,883
140
諸会議等負担金
○
908,760
582,117
326,643
535,000
185,973
用
費
120,753
3,400
13,400
6,222
253
8
火葬場の管理運営に要する経費
○
11需
6,222
16,436
(参考)
公衆浴場経営安定補助事業補助金
2 火葬場費
明
千円
8報
環
境
1
衛 生 費
金
○
714,100
13,791
180,869
斎場大規模改修事業経費
東部・西部斎場施設整備費
火葬場管理運営経費
(参考)
187,787
12 役
13委
務
託
費
料
1,103
64,655
13 委 託 料
斎場大規模改修委託料
火葬設備保守業務等委託料
施設清掃等委託料
7,635
36,542
20,478
使用料及び
賃 借 料
412
15工事請負費
720,064
18備品購入費
1,202
14
21貸
計
1,009,057
674,573
334,484
8,144
535,000
248,866
付
金
431
217,047
149
150
保
目
本
年
健
保
度 前
千円
福
健
年
祉
費
所
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
千円
1報
酬
説
額
49,947
(単位千円)
保健所等の管理運営に要する経費
○
4共
済
費
6,373
金
2,126
○
○
○
7賃
○
○
8報
償
費
8,971
○
○
9旅
費
7,669
○
○
○
11需
用
費
23,999
12役
務
費
21,805
○
○
1 保健所費
945,708
980,334
△
34,626
113,137
311,968
520,603
○
○
13委
託
料
732,748
○
○
使用料及び
14
賃 借 料
4,873
18備品購入費
985
○
○
○
負担金補助
19
及び交付金
○
○
3,648
○
○
20扶
助
費
82,504
○
○
21貸
付
金
60
明
○
○
○
○
770
若い世代の食育推進事業経費
297
社員食堂を通した健康づくり推進事業経費
5,440
住民主体による快適な健康づくり事業経費
1,635
健康づくり推進員養成・活動支援事業経費
30,100
がん検診推進事業経費
503,792
健康増進関係経費
2,038
きたきゅうしゅう食育ネット事業経費
2,537
市町村栄養改善事業経費
2,447
ふれあい昼食交流会支援事業経費
43,897
乳幼児歯科健康診査経費
53,738
口腔保健支援センター事業経費
207
健康づくり推進会議運営事業経費
621
健康マイレージ事業経費
636
北九州市受動喫煙防止啓発推進事業経費
1,392
企業との連携による健康づくり事業経費
968
元気な食生活・食環境の整備経費
2,367
健康づくり応援店事業経費
5,800
健康づくり実態調査事業経費
精神障害者就労支援施設通所者社会参加促進事業経費 18,848
22,016
精神科緊急・救急医療体制整備事業経費
9,657
夜間・休日精神医療相談事業経費
12,019
ひきこもり地域支援センター事業経費
3,377
精神障害者地域移行支援事業経費
529
精神障害者社会適応訓練事業経費
677
薬物乱用防止等啓発事業経費
6,698
医療に関する相談体制整備事業経費
87,598
地域保健活動支援事業経費
902
保健統計事業経費
9,300
国民生活基礎調査等事業経費
86,107
精神保健福祉経費
一般管理経費
その他経費
(参考)
13 委 託 料
若い世代の食育推進事業委託料
770
社員食堂を通した健康づくり推進事業委託料
90
住民主体による快適な健康づくり事業委託料
4,100
健康づくり推進員養成・活動支援事業委託料
1,256
26,117
がん検診推進事業委託料
485,620
健康診査委託料
きたきゅうしゅう食育ネット事業委託料 567
43,356
乳幼児歯科健康診査委託料
口腔保健支援センター事業委託料
45,913
北九州市受動喫煙防止啓発推進事業委託料
200
企業との連携による健康づくり事業委託料 621
2,009
健康づくり応援店事業委託料
5,800
健康づくり実態調査事業委託料
21,722
福岡県精神科救急システム委託料
9,657
夜間・休日精神医療相談事業委託料
ひきこもり地域支援センター運営委託料 12,019
3,377
精神障害者地域移行支援事業委託料
336
精神障害者社会適応訓練事業委託料
48,803
地域担当看護職員活動事業委託料
○
○
国民生活基礎調査等事業委託料
庁舎清掃等委託料
4,611
24,687
784
19,631
19 負担金補助及び交付金
市民センターを拠点とした健康づくり事業補助金
200
1,955
ふれあい昼食交流会支援事業補助金
500
公衆歯科衛生補助金
560
献血推進協議会補助金
433
研修会等参加負担金
計
945,708
980,334
△
34,626
113,137
311,968
520,603
151
152
保
目
本
年
健
福
祉
費
生
活
保
護
費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
4共
8報
酬
済
償
9旅
11需
12役
13 委
571,439
554,677
16,762
301,056
10,793
259,590
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
生活保護
1
総 務 費
金
用
務
託
費
148,872
19,243
費
714
費
9,163
費
26,888
費
料
43,004
生活保護法施行事務等に要する経費
344,660
○
生活保護適正化等事業経費
○
心理ケア支援事業経費
34,178
○
事務処理効率化事業経費
30,900
○
被保護世帯調査等経費
64,191
○
嘱託医設置経費
30,078
○
社会福祉協議会貸付金
10,000
○
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業経費
20,178
○
生活保護関係職員研修事業経費
○
ICTインフラ更新に伴う生活保護システム改修経費
16,800
○
その他経費
13,585
6,869
280,726
(参考)
使用料及び
14
賃 借 料
5,399
18備品購入費
1,236
負担金補助
19
及び交付金
25,634
13 委 託 料
生活保護適正化等事業委託料
229,796
生活保護システム改修委託料
16,800
その他委託料
34,130
19 負担金補助及び交付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業補助金
20扶
助
費
360
21貸
付
金
10,200
20,178
民間救護施設整備費等補助金
5,456
生活保護法による扶助に要する経費
区
分
金
生 活 扶 助 費
2扶 助 費
46,512,000
46,595,000
△
83,000
10 11,627,990 20扶
34,884,000
助
費
46,512,000
額
14,314,587
住 宅 〃
4,973,414
教 育 〃
178,623
介 護 〃
793,577
医 療 〃
25,647,271
そ の 他 〃 計
計
47,083,439
保
目
本
47,149,677
△
66,238
35,185,056
10,803 11,887,580
年
度 前
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
金
説
額
明
(単位千円)
千円
11需
償
用
費
費
4,896
災害救助に要する経費
○
福祉避難所等災害時避難対策経費
○
見舞金、弔慰金
○
その他経費
44
991
4,896
868
(参考)
6,755
7,769
△
1,014
6,755 13委
14
料
595
使用料及び
賃 借 料
90
20扶
計
分
千円
8報
災
害
救 助 費
46,512,000
健
福
祉
費
災
害
救
助
費
千円
1
604,528
6,755
7,769
△
1,014
託
助
費
13 委 託 料
福祉避難所運営事務委託料
595
1,130
6,755
153
154
保
目
本
年
健
繰
福
度 前
千円
年
祉
出
費
金
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
他会計へ繰出を要する経費
1繰 出 金
計
33,208,553
33,208,553
32,581,283
32,581,283
627,270
627,270
8,472,250
8,472,250
24,736,303 28 繰 出 金
24,736,303
33,208,553
○
国民健康保険特別会計繰出金
16,297,000
○
食肉センター特別会計繰出金
180,839
○
介護保険特別会計繰出金
○
後期高齢者医療特別会計繰出金
12,982,132
3,748,582
子 ど も 家 庭 費
項 子 ど も 家 庭 職 員 費
目
本
年
度 前
千円
1職 員 費
4,793,878
年
度 比
較
千円
千円
4,884,802
△
90,924
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
34,217
千円
千円
328,045
節
区
千円
4,884,802
△
90,924
34,217
328,045
説
額
1報
酬
253,364
2給
料
1,983,253
4,431,616 3 職員手当等
1,164,594
7賃
4,793,878
金
明
(単位千円)
千円
4共
計
分
済
費
806,221
金
586,446
子ども家庭関係職員給与費
○
非常勤職員報酬
○
職員給与費 一般職
○
育休代替等賃金
93人分 253,364
485人分 3,954,068
586,446
4,431,616
155
156
子
目
本
年
ど も 家 庭 費
子 ど も 家 庭 費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
4共
済
7賃
8報
償
9旅
6,709,146
4,354,899
2,354,247
2,235,853
14,000
10,555
額
説
明
(単位千円)
千円
1報
子 ど も
1家
庭
総 務 費
金
酬
111,970
費
21,293
金
28,171
費
27,941
費
6,128
10交
際
費
150
11需
用
費
13,384
12役
務
費
26,440
13委
託
料
597,360
使用料及び
賃 借 料
154,738
15工事請負費
8,000
18備品購入費
651
負担金補助
及び交付金
4,298,088
4,448,738
14
19
20扶
助
費
1,411,769
子ども家庭行政の管理運営に要する経費
○ 子ども・子育て支援制度認定給付等事業経費
9,840
○ 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業経費
4,150
○ 一時預かり事業経費
143,400
○ 認定こども園等運営補助経費
4,927
○ 保幼小連携推進事業経費
673
○ 私学振興経費
2,149,809
○ 次世代育成子育て支援事業経費
75,923
○ ICTインフラ更新に伴う就園奨励システム改修経費
1,600
○ 子ども・子育て支援制度システム保守・改修事業経費
25,300
○「元気発進!子どもプラン(第2次計画)
」推進事業経費 5,536
○ 子育てに関する情報提供・PR事業経費
4,266
○ 子どもの館・子育てふれあい交流プラザ運営等経費
433,411
○ 子ども・家庭相談コーナー運営事業経費
89,002
○ ほっと子育てふれあい事業経費
15,028
○ 児童養護施設等入所児童自立生活支援事業経費
21,034
○ 児童手当等システム開発経費
67,600
○ 保育サービスコンシェルジュ事業経費
23,266
○ 子育て支援総合コーディネーター事業経費
14,310
○ 地域子育て支援センター事業経費
23,000
○ 病児・病後児保育事業経費
137,690
○ 特別保育事業補助経費
682,127
○ 託児施設援護経費
1,602
○ 認可外保育施設衛生・安全対策事業経費
2,426
○ 福祉サービスの第三者評価事業経費
2,498
○ 認可外保育施設への指導経費
3,958
○ 民間児童福祉施設運営費
671,434
○ 民間保育所整備補助経費
178,000
○ 保育カウンセラー事業経費
2,999
○ 保育所園庭芝生化事業経費
4,364
○ 保育士就職支援事業等経費
2,949
○ 地域型保育給付経費
1,430,586
21貸
付
金
3,063
○
○
○
○
認可を目指す認可外保育施設への支援事業経費
保育士・保育所支援センター事業経費
予備保育士雇用補助事業経費
その他経費
53,000
4,348
105,700
313,390
(参考)
13 委 託 料
ICTインフラ更新に伴う就園奨励システム改修委託料
1,600
子ども・子育て支援制度システム保守・改修委託料
25,300
子どもの館・子育てふれあい交流プラザ運営委託料
276,973
ほっと子育てふれあい事業委託料
15,028
児童手当等システム開発事業委託料
67,600
子育て支援総合コーディネーター事業委託料 14,310
地域子育て支援センター事業委託料
15,052
病児・病後児保育事業委託料
130,571
保育士就職支援事業等委託料
2,646
その他委託料
48,280
19 負担金補助及び交付金
幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業補助金
4,150
一時預かり事業補助金
143,400
認定こども園等運営事業補助
4,927
私立幼稚園教育振興補助金
2,143,372
就園奨励費補助
1,898,855
幼児教育振興事業補助
215,637
幼稚園連盟事業補助
12,000
学校関係者評価推進事業補助
3,840
特別支援教育推進事業補助
7,840
園庭芝生化・緑化推進事業補助
5,200
次世代育成子育て支援事業補助金
75,682
地域子育て支援センター事業補助金
7,948
特別保育事業等補助金
844,491
託児施設援護事業補助金
1,602
認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金 2,426
157
158
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
児童健全育成ボランティア(みらい子育てネット)推進事業補助金
2,858
民間児童福祉施設産休代替職員費補助金
27,878
民間児童福祉施設運営補助金
570,695
認可を目指す認可外保育施設への支援事業補助金
30,699
地域型保育給付補助金
143,728
予備保育士雇用補助事業補助金
105,700
民間保育所施設整備補助金
178,000
保育所園庭芝生化事業補助金
4,364
諸会議等負担金
6,168
21 貸付金
私立幼稚園振興資金貸付金
3,063
1報
酬
134,889
子ども家庭の支援に要する経費
○
4共
済
費
13,788
施設型給付経費
区
分
保
8報
償
9旅
子 ど も
2家
庭
支 援 費
45,590,376
45,233,056
357,320
27,819,334
207,000
費
17,144
費
6,994
3,842,823 13,721,219 11需
用
費
283,643
12役
務
費
12,576
13委
託
料
4,710,877
17,554,195
○
育
施
15工事請負費
23,327
167,051
数
144
幼稚園・認定こども園
13
計
157
金
か所
区
2,110,657
分
施
児 童 養 護 施 設 等
設
数
57
母 子 生 活 支 援 施 設
2
助
3
産
施
額
16,839,895
714,300
17,554,195
児童措置委託経費
設
計
使用料及び
14
賃 借 料
設
所
○
児童手当
○
児童扶養手当
○
親子ふれあいルーム運営事業経費
○
赤ちゃんの駅登録事業経費
62
か所
金
額
1,954,669
139,888
16,100
2,110,657
15,850,000
5,504,200
33,655
1,300
18備品購入費
負担金補助
19
及び交付金
20扶
助
費
9,073
1,115,951
39,095,063
○
民間DVシェルター活動支援経費
1,400
○
児童養護施設等処遇改善事業経費
28,722
○
みんなの子育て・親育ち支援事業経費
5,451
○
ひとり親家庭自立支援給付金事業経費
153,453
○
ひとり親家庭等生活支援事業経費
4,957
○
母子・父子福祉センター運営経費
41,297
○
ひとり親家庭のための北九州市合同就職説明会事業経費 4,500
○
親子通園事業経費
○
ひとり親家庭の自立応援事業経費
○
ひとり親家庭面会交流支援事業経費
○
ひとり親家庭の子どもの居場所づくり事業経費
○
児童福祉施設運営経費
区
育
他
施
設
数
金
か所
額
556,175
27
母子生活支援施設
2
443
42
719,410
266
1,442,115
童
館
放課後児童クラブ
(学童保育クラブ)
(クラス数)
児童家庭支援センター
1
9,034
緑地保育センター
2
81,423
藍島へき地保育所
1
11,086
341
2,819,686
計
○
5,000
所
児
の
1,500
2,819,686
分
保
そ
4,363
27,000
580
非行少年の立ち直り支援と体制強化事業経費
○
家族のためのペアレントトレーニング事業経費
○
24時間子ども相談ホットライン事業経費
○
児童虐待防止医療ネットワーク事業経費
○
児童虐待防止(子どもの人権擁護)推進事業経費
○
里親促進事業経費
○
子ども総合センター運営等経費
○
少年支援室運営等経費
1,574
14,220
4,000
21,865
3,792
106,598
12,331
159
160
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
説
額
明
(単位千円)
千円
○ 児童福祉施設等整備経費
区分
1,262,304
事 業 概 要
額
補助事業
認定こども園整備事業
115,500
地域型保育給付事業(小規模保育・改修)
297,000
保育所の適正配置(建設・整備)
410,606
児童養護施設新築工事補助事業
255,400
放課後児童クラブ整備事業
107,038
児童館の管理・運営事業
8,343
児童館耐震改修事業
2,000
認可を目指す認可外保育施設への支援事業(改修)
計
単
独
事
業
金
16,500
1,212,387
地域型保育給付事業(小規模保育・改修)
300
保育所の適正配置(建設・整備)
894
放課後児童クラブ改修事業
2,861
放課後児童クラブ整備事業
28,786
児童館の管理・運営事業
1,069
児童館改修事業
4,103
公立保育所改良事業
10,904
直営保育所環境整備事業
計
合
○ その他経費
1,000
49,917
計
1,262,304
11,776
(参考)
13 委 託 料
児童措置委託料
親子ふれあいルーム運営等委託料
ひとり親家庭等生活支援事業委託料
母子・父子福祉センター運営等委託料
保育所運営等委託料
2,110,610
30,470
4,824
41,297
171,158
ひとり親家庭のための北九州市合同就職説明会委託料
4,500
ひとり親家庭面会交流事業委託料
1,500
ひとり親家庭の子どもの居場所づくり事業委託料
5,000
ひとり親家庭等実態調査委託料
児童館運営等委託料
5,000
716,038
放課後児童クラブ(学童保育クラブ)運営等委託料
1,417,953
児童家庭支援センター委託料
9,034
緑地保育センター運営委託料
81,423
藍島へき地保育所運営委託料
11,086
サポートカード作成委託料
255
子ども総合センター運営等委託料
44,690
その他委託料
56,039
19 負担金補助及び交付金
認定こども園整備事業補助金
115,500
地域型保育給付事業補助金
297,000
保育所の適正配置(建設・整備)補助金
410,606
児童養護施設新築工事補助金
255,400
認可を目指す認可外保育施設への支援事業補助金
16,500
民間DVシェルター活動支援補助金
1,400
161
162
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
ひとり親家庭等休養ホーム利用補助金
133
北九州市母子寡婦福祉大会補助金
250
放課後児童クラブ(学童保育クラブ)施設整備等補助金
9,229
1報
4共
酬
済
7賃
8報
金
償
9旅
3
母子保健
医 療 費
5,233,857
5,006,091
227,766
1,179,265
367,286
費
525
258
1,583
費
9,967
費
953
3,687,306 11需
用
費
22,414
12役
務
費
31,584
13委
託
料
1,531
18備品購入費
850
2,782
子育て関係団体活動支援補助金
2,400
諸会議等負担金
4,751
母子保健医療に要する経費
2,648,819
○
乳幼児等医療費
○
ひとり親家庭等医療費
850,672
○
医療費支給事務費
191,057
○
特定不妊治療費助成事業経費
125,869
○
新生児聴覚検査事業経費
13,000
○
すくすく子育て支援事業経費
25,211
○
思春期保健関係経費
○
地域でつくる子育て応援事業経費
○
のびのび赤ちゃん訪問事業経費
○
食育関係経費
○
母子健康診査事業経費
988,300
○
母子保健関係経費
309,685
○
母子保健システム開発経費
8,800
○
妊娠・出産・子育て期の切れ目ない支援事業経費
6,500
○
ペリネイタルビジット事業経費
1,224,300
使用料及び
賃 借 料
14
保育所連盟加入負担金
3,424
566
49,932
2,022
10,000
(参考)
13 委 託 料
医療費審査支払等委託料
20扶
助
費
3,939,892
新生児聴覚検査委託料
150,681
12,714
8,104
すくすく子育て支援事業委託料
48,886
のびのび赤ちゃん訪問事業委託料
妊婦健康診査等委託料
732,979
乳児健康診査委託料
89,533
1歳6か月児健康診査委託料
44,219
3歳児健康診査委託料
43,119
3歳児視聴覚健康診査委託料
先天性代謝異常検査等委託料
33,047
母子保健システム開発委託料
8,712
ペリネイタルビジット委託料
9,823
その他委託料
1報
4共
酬
済
7賃
8報
償
9旅
4 青少年費
542,246
482,200
60,046
9,467
24,000
20,598
費
2,329
11
金
592
費
12,075
費
1,719
488,181
11需
用
費
33,175
12役
務
費
3,379
13委
託
料
429,018
使用料及び
賃 借 料
3,356
15工事請負費
40,604
14
305
42,178
青少年行政の推進に要する経費
1,661
○
青少年体験活動等活性化事業経費
○
子ども・若者応援センター「YELL」運営経費
○
若者のための応援環境づくり推進事業経費
○
北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業経費
○
青少年ボランティアステーション推進事業経費
○
成人式等各種行事経費
○
青少年団体育成補助経費
5,509
○
青少年団体育成経費
1,795
○
児童文化施設各種事業経費
4,590
○
野外教育等推進事業経費
1,377
○
青少年施設管理運営経費
308,638
○
青少年の家施設整備費
49,783
○
児童文化施設管理運営費
72,532
○
婚活に係る出会いの機会の創出補助経費
5,000
○
不登校等の困難を抱える子どもたちへのアウトリーチ事業経費
3,000
○
その他経費
4,073
23,343
1,554
42,400
1,830
15,161
163
164
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
16 原 材 料 費
47
18 備品購入費
1,867
(参考)
13 委 託 料
19
負担金補助
及び交付金
青少年体験活動等活性化事業委託料
14,065
若者のための応援環境づくり推進事業委託料 1,145
青少年育成事業等委託料
21貸
付
金
1,140
子ども・若者応援センター「YELL」運営委託料 22,946
9
児童文化施設運営委託料
青少年施設管理運営委託料
37,533
33,664
301,368
不登校等の困難を抱える子どもたちへのアウトリーチ事業委託料
3,000
施設保守管理等委託料
28,222
19 負担金補助及び交付金
青少年団体育成補助金
遊びの広場促進事業補助金
子どもまつり等負担金
5,509
900
2,511
婚活に係る出会いの機会の創出補助金 5,000
諸会議等負担金
子育て世帯
臨時特例
○
給 付 金
給 付 費
計
0
462,000
58,075,625
55,538,246
△
462,000
2,537,379
31,243,919
245,000
4,241,262 22,345,444
145
子
目
本
ど
繰
年
も
度 前
家 庭
出
年
千円
費
金
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
金
千円
説
額
明
(単位千円)
千円
他会計へ繰出を要する経費
○
1繰 出 金
25,359
18,295
7,064
107
25,252 28繰
計
25,359
18,295
7,064
107
25,252
出
金
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金
25,359
25,359
子 ど も 家 庭 費
○項 男 女 共 同 参 画 費
目
本
年
度 前
千円
○
男女共同
参 画 費
計
年
度 比
較
千円
千円
0
506,144
△
506,144
0
506,144
△
506,144
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
額
説
明
(単位千円)
千円
165
166
環
項 環
目
本
年
境
境
職
度 前
千円
年
費
員
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
2給
4,080,216
4,286,426
△
206,210
1,968,761
4,080,216 3 職員手当等
1,296,152
7賃
4,080,216
4,286,426
△
206,210
35,714
料
4共
計
4,080,216
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
1職 員 費
金
済
費
719,010
金
60,579
環境関係職員給与費
○
非常勤職員報酬
○
職員給与費 一般職
○
育休代替等賃金
9人分
35,714
474人分
3,983,923
60,579
環
境
環
目
本
年
度 前
千円
費
境
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
4共
酬
済
7賃
8報
費
金
償
費
1,509
332
2,198
2,570
環境事業の管理運営に要する経費
○ 一般管理費
267,646
○
まち美化推進啓発経費
○
ごみ資源化・減量化推進啓発経費
○
産業廃棄物処理推進経費
○
北九州エコタウン事業経費
○
PCB適正処理推進経費
19,000
○
環境施設整備費
10,688
○
環境教育・学習支援経費
51,774
○
次世代エネルギー設備導入促進事業経費
5,166
5,180
14,247
154,930
120,000
(参考)
9旅
費
15,120
13 委 託 料
環境施設維持管理等委託料
産業廃棄物分析等委託料
環
境
1
総 務 費
648,631
630,632
17,999
28,316
6,000
69,644
544,671 10交
際
費
100
まち美化等啓発委託料
ごみ資源化・減量化推進啓発委託料
11需
12役
13委
用
務
託
費
費
76,508
14,458
料
270,398
使用料及び
賃 借 料
29,400
15工事請負費
13,634
136,749
18,621
2,609
1,567
北九州エコタウン事業委託料
80,066
PCB適正処理推進委託料
12,938
環境教育・学習支援事業等委託料
17,848
19 負担金補助及び交付金
衛生総連合会補助金
22,000
北九州エコタウン事業補助金
50,155
環境教育・学習支援事業負担金等
31,992
次世代エネルギー設備導入促進事業補助金
113,000
14
諸会議等負担金
4,166
167
168
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
18備品購入費
1,061
負担金補助
及び交付金
221,313
19
21貸
付
1報
4共
済
7賃
8報
金
30
酬
634
費
金
償
費
1,164
7,132
2,851
環境保全に要する経費
大気汚染・水質汚濁・騒音振動防止対策経費
○
ダイオキシン類対策経費
8,616
○
地球温暖化対策推進経費
2,253,465
○
環境国際協力推進経費
○
その他経費
315,365
11,131
(参考)
13 委 託 料
9旅
環
境
2
保 全 費
2,761,454
2,677,188
84,266
164,558
2,111,485
費
61,736
485,411
11需
12役
用
務
費
費
26,697
33,422
大気汚染測定機器保守管理等委託料 109,637
ダイオキシン類対策委託料
8,616
地球温暖化対策推進委託料
147,498
環境国際協力推進委託料
152,890
19 負担金補助及び交付金
(公財)北九州国際技術協力協会補助金 32,600
13委
託
料
418,641
(公財)地球環境戦略研究機関補助金
地球温暖化対策助成事業補助金
使用料及び
14
賃 借 料
72,023
20,000
6,050
中小企業アジア環境ビジネス展開支援助成金
8,000
15工事請負費
6,085
172,877
○
諸会議等負担金
3,810
18備品購入費
12,998
負担金補助
及び交付金
70,460
19
21貸
付
金
2,000,000
22
補償補塡
及び賠償金
2,910
23
償還金利子
及び割引料
33,540
25積
立
金
11,131
27公
課
費
30
8報
償
費
32
9旅
11需
費
用
費
2,118
33,571
環境科学研究所の管理運営に要する経費
○
設備整備費
27,155
○
維持補修費
21,304
○
その他経費
38,690
(参考)
13 委 託 料
環境科学
3
研究所費
87,149
106,738
△
19,589
5,823
10,198
71,128 12役
務
費
960
13委
託
料
22,248
使用料及び
賃 借 料
25,459
18備品購入費
2,216
環境科学研究所委託料
22,248
19 負担金補助及び交付金
14
諸会議等負担金
545
169
170
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
負担金補助
及び交付金
8報
償
9旅
11需
12 役
13委
3,895,468
3,593,590
301,878
1,000
56,000
3,070,684
説
額
明
(単位千円)
千円
19
ご
み
4
処 理 費
金
費
費
用
務
託
費
費
料
545
230,772
187
552,249
9,512
2,877,788
ごみの収集処理に要する経費
○
粗大ごみ収集経費
280,805
○
ごみ収集指定袋制実施等経費
549,817
○
ごみ処理委託経費
2,155,410
○
まち美化事業経費
162,378
○
埋立地管理等委託経費
134,964
○
ごみ収集車両購入等経費
○
3R・環境活動推進経費
415,125
○
その他経費
185,076
11,893
(参考)
13 委 託 料
767,784
使用料及び
14
賃 借 料
13,499
15工事請負費
85,700
粗大ごみ収集委託料
270,717
ごみ収集指定袋制実施等委託料
120,459
ごみ処理委託料
18備品購入費
173,416
埋立地管理等委託料
133,346
3R・環境活動推進委託料
16,881
2,134,187
まち美化事業委託料
45,663
19 負担金補助及び交付金
負担金補助
及び交付金
108,248
23
償還金利子
及び割引料
632
11需
5
し
尿
処 理 費
386,724
389,562
△
2,838
230
62,119
3R・環境活動推進補助金等
19
用
費
3,919
324,375
13委
託
料
380,468
108,248
し尿の収集処理に要する経費
○
し尿処理関係業務委託経費
○
その他経費
379,554
7,170
使用料及び
賃 借 料
35
負担金補助
19
及び交付金
2,212
償還金利子
及び割引料
90
14
23
8報
償
9旅
費
費
(参考)
13 委 託 料
し尿処理関係業務等委託料
小型浄化槽設置整備交付金
111
346
380,468
19 負担金補助及び交付金
し尿処理関係負担金
2,087
125
工場の運営及び整備に要する経費
○
工場管理運営費
2,922,910
○
工場維持整備費
759,982
(参考)
11需
用
費
1,136,200
13 委 託 料
工場運転管理等委託料
12役
務
費
2,914
19 負担金補助及び交付金
下水処理負担金
13委
6工 場 費
3,682,892
3,723,513
△
40,621
3,588,873
料
2,235,874
使用料及び
賃 借 料
2,737
15工事請負費
4,500
16原 材 料 費
900
18備品購入費
750
負担金補助
及び交付金
285,282
94,019 14
19
27公
託
課
費
2,235,874
285,282
13,278
171
172
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
千円
12役
環境施設
建 設 費
1,024,166
1,359,746
△
335,580
146,785
687,000
金
説
額
用
務
費
費
9,010
150
(単位千円)
環境施設建設に要する経費
○
焼却工場施設整備経費
○
その他経費
託
料
35,842
15工事請負費
12,480,969
5,515
346,712
749,000
8,913,003
2,477,769
1,834
13 委 託 料
焼却工場施設整備設計等委託料
12,486,484
1,022,332
(参考)
190,381
13委
計
明
千円
11需
7
分
979,164
35,842
労
項 労
目
本
年
度 前
千円
働
働
年
費
諸
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
千円
1報
酬
説
額
11,602
(単位千円)
労働福祉施設の運営等に要する経費
○
4共
済
費
1,912
金
413
費
1,071
○
○
○
7賃
○
○
8報
償
○
○
9旅
費
1,834
○
○
11需
用
費
8,226
12役
務
費
7,773
○
○
○
1 労働諸費
432,477
776,297
△
343,820
13,080
419,397
○
○
13委
託
料
250,870
○
○
使用料及び
14
賃 借 料
12,986
15工事請負費
4,517
18備品購入費
871
負担金補助
及び交付金
130,402
19
明
勤労青少年ホーム運営費 3か所
北九州勤労青少年文化センター負担金
北九州ハイツ維持補修費
北九州市版・地域しごと支援センター事業経費
若者ワークプラザ北九州マッチング事業経費
若年者正規雇用創造チャレンジ!!事業経費
学生の地元就職促進事業経費
北九州みらい人材育成事業経費
北九州で働こう!U・Iターン応援プロジェクト経費
若年者就業促進事業経費
集まれ若者!キタキュー就職促進事業経費
シニア・ハローワーク(仮称)連携事業経費
高年齢者雇用環境づくり事業等経費
再就職トータルサポート事業経費
雇用の安定と拡大推進事業経費
安心して働ける労働環境づくり事業経費
その他経費
74,829
51,164
1,780
1,900
7,500
15,000
10,000
7,500
30,000
91,164
16,790
3,000
68,592
20,969
20,762
4,000
7,527
(参考)
13 委 託 料
74,829
勤労青少年ホーム管理運営委託料
北九州市版・地域しごと支援センター事業委託料
469
若者ワークプラザ北九州マッチング事業委託料
7,500
9,600
学生の地元就職促進事業委託料
2,800
北九州みらい人材育成事業委託料
北九州で働こう!U・Iターン応援プロジェクト委託料
23,480
76,318
若年者就業促進事業委託料
173
174
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
額
説
明
(単位千円)
千円
集まれ若者!キタキュー就職促進事業委託料
12,382
(仮称)連携事業委託料 2,454
シニア・ハローワーク
再就職トータルサポート事業委託料 20,969
13,244
雇用の安定と拡大推進事業委託料
安心して働ける労働環境づくり事業委託料
3,515
3,310
その他委託料
19 負担金補助及び交付金
北九州勤労青少年文化センター負担金
51,164
若年者正規雇用創造チャレンジ!!事業補助金
14,350
4,700
北九州みらい人材育成事業負担金
北九州で働こう!U・Iターン応援プロジェクト負担金
756
集まれ若者!キタキュー就職促進事業補助金
3,100
高年齢者雇用環境づくり事業補助金等
49,000
4,300
雇用の安定と拡大推進事業補助金
3,000
労政一般補助金
32
諸会議等負担金
○
雇用創造
事 業 費
計
0
158,925
△
158,925
432,477
935,222
△
502,745
13,080
419,397
農 林 水 産 業 費
項 農 林 水 産 業 職 員 費
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
2給
644,372
698,134
△
53,762
644,372
698,134
△
53,762
39,099
料
302,855
644,372 3 職員手当等
185,990
4共
費
111,411
金
5,017
7賃
計
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
1職 員 費
金
済
農林水産業関係職員給与費
○
非常勤職員報酬
28人分
39,099
○
職員給与費 一般職
70人分
600,256
○
育休代替等賃金
5,017
644,372
175
176
農
目
本
年
林
農
水
度 前
千円
産 業
業
年
費
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
2給
39,036
料
62,196
3 職員手当等
32,471
4共
済
費
19,565
農業委員会の運営に要する経費
○
委員報酬
63人分
39,036
○
職員給与費 一般職 14人分
114,232
○
育休代替等賃金
○
機構集積支援事業経費
2,924
○
その他経費
5,300
276
(参考)
7賃
8報
償
9旅
農
業
1
委員会費
161,768
161,427
341
6,985
572
金
276
費
46
費
1,468
154,211
10交
際
費
50
11需
用
費
2,162
12役
務
費
876
13委
託
料
1,296
使用料及び
賃 借 料
1,596
18備品購入費
268
負担金補助
及び交付金
462
14
19
19 負担金補助及び交付金
福岡県農業会議等負担金
452
西日本ブロック農業委員会研修会等負担金
10
9旅
11需
2
農
業
総 務 費
費
用
費
186
146
農業行政の総務調整等に要する経費
(参考)
13 委 託 料
農事組合長等事務委託料
その他委託料
9,889
9,889
9,889 13委
0
託
料
7,684
24
負担金補助
及び交付金
1,849
19
1報
4共
8報
酬
済
償
費
費
2,247
371
641
267
19 負担金補助及び交付金
京築北九州農業共済組合負担金
使用料及び
14
賃 借 料
7,417
諸会議等負担金
1,840
9
農業の振興に要する経費
○ 6次産業化推進事業経費
6,000
○ 輝く!農山漁村女性応援プロジェクト経費
1,600
○
1,500
若者・女性農業参入サポート事業経費
○ 有害鳥獣被害対策経費
22,000
○ 農業振興各種対策経費
51,053
5,276
○ 農地中間管理事業経費
○
9旅
3
農
業
振 興 費
197,271
223,125
△
25,854
50,609
34,668
111,994 11需
費
用
費
3,301
13,834
務
費
1,914
中山間地域農業支援事業経費
8,259
○ 生産環境保全対策事業経費
○ 総合農事センター管理運営等経費
67,874
○ 人づくり担い手対策事業経費
19,809
○
12役
12,402
1,498
その他経費
(参考)
13 委 託 料
6次産業化推進等委託料
13委
託
料
66,425
使用料及び
賃 借 料
3,114
15工事請負費
9,967
14
若者・女性農業参入サポート事業委託料
3,627
850
総合農事センター管理等委託料
44,818
野菜対策等委託料
17,130
19 負担金補助及び交付金
女性農業者の活躍促進事業補助金
若者・女性農業参入サポート事業負担金
1,000
90
177
178
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
16原 材 料 費
1,490
18備品購入費
2,232
負担金補助
及び交付金
87,780
農地中間管理事業補助金
野菜対策等補助金
営農指導等補助金
19
21貸
付
22,432
23,855
△
1,423
11,213
経営所得安定対策等推進事業補助金
中山間地域等直接支払交付金
3,930
課
費
25
8報
償
費
78
費
水田農業経営力強化事業補助金
農業関係融資利子補給補助金
27公
9旅
4 畜産業費
金
408
11需
用
費
1,694
12役
務
費
130
11,219 13委
託
料
2,118
159
16原 材 料 費
4,628
5,000
25,628
500
24,750
77
5,500
11,873
北九州市農産振興協会等負担金
9,300
地元産食材ブランド力強化負担金
2,320
北九州市農林水産まつり負担金
1,650
諸会議等負担金
92
畜産業の振興に要する経費
○
小倉牛増産支援事業経費
8,000
○
畜産経営融資関連経費
5,598
○
畜産新技術活用事業経費
4,990
○
健康で元気な「卵・にわとり」づくり事業経費
○
その他経費
19 負担金補助及び交付金
602
畜産公害防止対策資金融資利子補給補助金
80
健康で元気な「卵・にわとり」づくり事業補助金
634
18備品購入費
6,295
負担金補助
及び交付金
1,404
19
福岡県畜産協会等負担金
920
2,924
(参考)
畜産公害防止施設設置補助金
使用料及び
14
賃 借 料
明
88
21貸
付
金
5,518
8報
償
費
5
農地及び農業用施設の整備に要する経費
13,698
○ 土地改良施設維持管理適正化事業経費
9旅
費
500
2,000
○ 市有ため池有効活用事業経費
74,900
○ 高野地区ほ場整備事業経費
11需
用
費
24,076
2,700
○ 市有ため池緊急対策事業経費
52,944
○ 土地改良費
12役
務
費
1,477
(単独)市内一円
○
13委
345,662
380,535
△
34,873
63,379
6,000
127,739
料
129,561
使用料及び
賃 借 料
1,218
15工事請負費
140,879
14
5農 地 費
託
148,544
6,800
農村環境整備費
(補助)水路改修
○
150,366
農業用施設財産維持管理事業経費
42,254
○ その他経費
(参考)
19 負担金補助及び交付金
16原 材 料 費
5
土地改良施設維持管理適正化事業負担金
3,760
18備品購入費
850
負担金補助
及び交付金
37,091
19
25積
計
737,022
798,831
△
61,809
120,973
6,000
174,192
立
金
10,000
多面的機能支援交付金
20,884
岡森用水組合負担金
11,557
市有ため池地元除草作業補助金
700
福岡県土地改良事業団体連合会負担金
126
福岡県農地海岸協議会負担金
24
諸会議等負担金
40
435,857
179
180
農
目
本
年
林
林
水
度 前
千円
産 業
業
年
費
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
償
9旅
163,726
165,790
△
2,064
89,307
22,200
7,408
費
149
費
494
11需
用
費
2,259
12役
務
費
807
13委
託
料
86,423
使用料及び
賃 借 料
1,118
44,811 15工事請負費
52,285
18備品購入費
98
14
林
業
振 興 費
説
額
明
(単位千円)
千円
8報
1
金
林業の振興に要する経費
○ 森林資源循環モデル事業経費
○ 皿倉山森林レクリエーション機能強化事業経費
○ 竹材活用システム支援事業経費
○ 放置竹林対策事業経費
○ 市営林費
○ 林道整備費
(補助)林道開設 合馬線ほか1路線
(単独)既設43路線補修等
○ 地域林業振興事業経費
○ 特用林産基盤整備事業費
○ 荒廃森林再生事業費
○ 森林地域活動交付金事業費
○ その他経費
(参考)
19 負担金補助及び交付金
負担金補助
19
及び交付金
計
163,726
165,790
△
2,064
89,307
22,200
7,408
44,811
20,093
竹材活用システム支援事業補助金
4,000
平尾台防火帯設置補助金
9,700
地域林業振興補助金
1,000
特用林産基盤整備事業補助金
3,000
森林地域活動交付金
1,000
福岡県治山林道協会負担金
1,003
自然休養林保護管理協議会等負担金
180
諸会議等負担金
210
6,800
6,000
5,000
1,300
5,993
50,000
1,000
3,000
64,354
1,000
19,279
農
目
本
林
水
年
水
度 前
千円
産
産
年
業 費
業
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
8報
償
費
208
水産業の振興に要する経費
○
9旅
費
743
84,060
水産環境整備事業経費
(補助)増殖場
(単独)藻場、干潟保全等
水 産 業
1
振 興 費
11需
用
費
788
12役
務
費
50
13委
146,806
163,309
△
16,503
38,500
34,300
4,000
託
料
9,779
70,006
使用料及び
14
賃 借 料
400
15工事請負費
74,000
○
つくり育てる漁業推進費
(単独)種苗放流等
○
水産業振興資金融資貸付金
4,000
○
水産業成長戦略推進事業経費
9,537
○
その他経費
18備品購入費
100
負担金補助
及び交付金
56,738
21貸
付
9旅
漁
港
2
管 理 費
72,922
73,600
△
678
1,900
2,000
18,792
125
(参考)
19 負担金補助及び交付金
水産環境整備補助金
19
49,084
つくり育てる漁業推進補助金
漁業施設改善整備補助金
金
4,000
費
123
11需
用
費
9,422
12役
務
費
307
13委
託
料
46,272
50,230
筑前海水産振興連絡協議会等負担金
漁港管理に要する経費
○ 漁港維持管理経費
(単独)8漁港、施設補修等
○ 釣り桟橋維持管理経費
(単独)釣り桟橋
○ フィッシャリーナ維持管理経費
(単独)フィッシャリーナ
○ 海岸漂着物処理推進事業経費
2,750
49,084
4,801
103
31,014
9,387
19,842
2,274
181
182
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
千円
使用料及び
14
賃 借 料
120
15工事請負費
11,182
負担金補助
及び交付金
5,496
19
4共
済
費
説
額
4
(単位千円)
漁港照明灯LED化事業経費
○ その他経費
(参考)
19 負担金補助及び交付金
海岸清掃ボランティア支援事業補助金 164
2,182
福岡県漁港漁場協会負担金
100
水産土木建設技術センター負担金
3,005
馬島給水事業負担金
45
諸会議等負担金
○
金
276
9旅
費
1,151
3,900
6,505
漁港建設に要する経費
○
7賃
明
漁港整備費
336,517
(補助)4漁港、道路・漁港施設機能強化等
(単独)4漁港、防塵舗装等
11需
用
費
3,387
12役
務
費
50
13委
託
料
13,770
使用料及び
賃 借 料
1,479
15工事請負費
319,700
18備品購入費
300
負担金補助
及び交付金
15,473
○
漁村総合整備費(単独)
○
漁村集落用地造成費
3,600
15,473
(参考)
3
漁
港
建 設 費
355,590
464,196
△
108,606
198,300
111,700
45,590
14
19
計
575,318
701,105
△
125,787
238,700
148,000
22,792
165,826
19 負担金補助及び交付金
漁村集落用地造成事業負担金
15,473
農
目
本
林
繰
年
水
度 前
千円
産 業
出
年
費
金
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
他会計へ繰出を要する経費
○
1繰 出 金
23,103
25,576
△
2,473
23,103 28繰
計
23,103
25,576
△
2,473
23,103
出
金
漁業集落排水特別会計繰出金
23,103
23,103
183
184
産
業
経
済
費
項 産 業 経 済 職 員 費
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
2給
1,755,942
1,787,514
△
31,572
1,755,942
1,787,514
△
31,572
33,618
料
857,046
1,755,942 3 職員手当等
576,318
4共
費
287,809
金
1,151
7賃
計
1,755,942
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
1職 員 費
金
済
産業経済関係職員給与費
○
非常勤職員報酬
○
職員給与費 一般職
○
育休代替等賃金
6人分
33,618
191人分
1,721,173
1,151
産
目
本
年
業
経
済
費
産
業
学
術
費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
1報
酬
40,710
商工業の振興に要する経費
○
4共
済
費
5,174
○
○
○
7賃
金
821
費
17,643
費
45,717
○
○
8報
償
○
○
9旅
○
○
10交
際
費
200
○
○
○
1
商 工 業
振 興 費
71,894,435
77,920,754
△
6,026,319
4,300
1,000 68,249,755
明
11需
用
費
22,820
12役
務
費
13,263
3,639,380
○
○
○
○
13委
託
料
788,313
○
○
使用料及び
14
賃 借 料
301,875
15工事請負費
24,688
16原 材 料 費
1,440
○
○
○
○
○
○
18備品購入費
4,398
○
負担金補助
19
及び交付金
2,337,402
○
2,500
新成長戦略推進事業経費
次世代自動車中核技術研究開発・実証拠点化事業経費 20,000
75,000
環境エレクトロニクス拠点化推進事業経費
15,290
リノベーションまちづくり推進事業経費
1,000
下関市との産業連携推進事業経費
6,100
中核企業集積・活性化フォーラム経費
5,600
北九州スタートアップ移住促進事業経費
1,800
旦過市場の再整備に伴う魅力アップ支援事業経費
17,000
商店街プレミアム付商品券発行支援事業経費
2,000
ゲンバ男子運営事業経費
5,000
中小企業人材確保支援助成金経費
15,400
G7北九州エネルギー大臣会合開催事業経費
39,000
TGC北九州2016開催事業経費
15,000
COOL KITAKYUSHU推進事業経費
300,000
本社機能等移転・拡充支援事業経費
63,965,600
中小企業振興資金融資貸付金等
68,416
中小企業振興経費
722,077
商店街活性化支援経費
22,100
中小企業の研究開発支援経費
新成長戦略推進のための研究開発プロジェクト事業経費
67,005
852,126
新産業育成経費
33,193
重点産業振興事業経費
11,768
健康・生活産業振興経費
2,000
地元製品街かどショールーム事業経費
ロボットテクノロジーを活用したものづくり力強化事業経費
27,408
4,669,533
企業立地促進経費
10,500
自動車産業振興事業経費
185
186
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
21 貸
付
金
67,830,961
○
○
22
補償補塡
及び賠償金
○
459,000
○
○
償還金利子
23
及び割引料
10
○
コンタクトセンター人材発掘・採用支援事業経費
商工貿易会館運営等経費
産業技術保存継承センター運営事業経費
北九州国際展示場管理運営等経費
産業見本市等開催事業経費
その他経費
2,153
80,924
242,750
380,075
4,158
211,959
(参考)
13 委 託 料
新成長戦略推進事業委託料
1,225
健康・生活産業振興事業委託料
3,000
環境エレクトロニクス拠点化推進事業委託料
16,634
いきいき健康生活応援!新サービス創出事業委託料
1,130
リノベーションまちづくり推進事業委託料 14,044
街なか商業魅力向上事業委託料
6,320
下関市との産業連携推進事業委託料
1,000
中核企業集積・活性化フォーラム委託料 5,715
北九州スタートアップ移住促進事業委託料
3,848
「北九いいと」プロジェクト委託料
972
北九州の「食」のおもてなし促進事業委託料
4,000
ゲンバ男子運営事業委託料
2,000
中小・小規模企業総合支援事業委託料 4,916
COOL KITAKYUSHU推進事業委託料
11,264
経営リーダー育成支援事業委託料
1,555
ビジネスチャンス拡大支援事業委託料
3,024
北九州テレワークセンター管理運営事業委託料
133,098
重点産業振興事業委託料
7,154
地元製品街かどショールーム事業委託料 2,000
ロボットテクノロジーを活用した企業ものづくり力強化事業委託料
1,128
8,387
自動車産業振興事業委託料
コンタクトセンター人材発掘・採用支援事業委託料
2,153
71,724
商工貿易会館運営等委託料
産業技術保存継承センター運営事業委託料
242,700
3,750
北九州技能伝承推進事業委託料
北九州国際展示場管理運営委託料
157,015
78,557
その他委託料
19 負担金補助及び交付金
いきいき健康生活応援!新サービス創出事業補助金
4,500
5,000
中小企業人材確保支援助成金
商店街プレミアム付商品券発行支援事業補助金
17,000
G7北九州エネルギー大臣会合推進委員会負担金
14,500
300,000
本社機能等移転促進補助金
38,200
TGC北九州2016開催事業負担金
21,000
中小企業技術開発振興助成金
7,790
中小企業団体共同施設等設置補助金
中小企業支援センター特定支援事業補助金 25,466
ビジネスチャンス拡大支援事業補助金 6,988
次世代自動車中核技術研究開発・実証拠点化事業補助金
20,000
6,201
商店街空き店舗活用事業補助金
商店街賑わいづくりスタート支援事業補助金 3,933
新成長戦略推進のための研究開発プロジェクト事業補助金
66,000
48,321
情報産業振興事業補助金等
九州ヒューマンメディア創造センター管理運営等補助金
49,000
14,755
ベンチャー総合支援事業補助金
24,152
重点産業振興事業負担金等
ロボットテクノロジーを活用した企業ものづくり力強化事業補助金
26,280
187
188
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
648,500
企業立地促進補助金
1,500
国際物流特区企業集積特別助成金
環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金
713,000
環境エレクトロニクス拠点化推進事業負担金
1,875
142,000
オフィス立地促進補助金
91,000
市街地臨海部企業集積特別助成金
1,216
北九州技能伝承推進事業助成金
1,000
ぬか炊き産業化支援事業負担金
19,026
その他産業振興補助金等
19,199
諸会議等負担金
8報
償
9旅
11需
12役
2
貿
易
振 興 費
169,828
169,109
719
46,276
123,552 13委
費
費
用
務
託
費
費
料
762
貿易の振興に要する経費
○ 北九州・ベトナム中小企業経営者交流事業経費
大学・高校等との連携による地元中小企業とのグローバル人材育成事業経費
○
北九州ブランド海外展開支援事業経費
4,000
○
欧州等企業展開支援事業経費
7,100
○
北九州市中小企業海外展開支援助成金
○
貿易振興資金融資貸付金
30,000
○
国際ビジネス拠点整備事業経費
95,648
○
国際競争力強化事業経費
11,541
○
対日投資促進事業経費
2,150
○
新興国市場開拓支援事業経費
4,655
○
その他経費
4,634
8,606
4,054
5,032
21,466
1,000
○
3,500
5,600
使用料及び
賃 借 料
29,914
18備品購入費
100
負担金補助
及び交付金
69,894
北九州・ベトナム中小企業経営者交流事業委託料
300
30,000
大学・高校等との連携による地元中小企業とのグローバル人材育成事業委託料
1,700
14
(参考)
19
21貸
付
金
13 委 託 料
北九州ブランド海外展開支援事業委託料 2,550
欧州等企業展開支援事業委託料
2,968
KTIセンター運営事業委託料
623
国際ビジネス情報交流事業委託料
3,510
経済交流事業委託料
8,615
海外人材活用事業委託料
500
対日投資促進事業委託料
700
19 負担金補助及び交付金
42,082
北九州貿易協会補助金
北九州市中小企業海外展開支援助成金 5,600
日本貿易振興機構北九州事業所負担金 20,000
2,212
諸会議等負担金
4共
8報
済
償
9旅
11需
3
学
術
振 興 費
4,014,696
5,100,897
△
1,086,201
331,000
165,302
費
費
費
用
費
213,745
526
2,451
350
3,518,394 12役
務
費
569
13委
託
料
779,498
使用料及び
賃 借 料
193,203
15工事請負費
5,436
14
学術の振興に要する経費
○
学術研究都市共同利用施設等建設事業経費
2,836
○
高等教育研究機能充実事業経費
6,883
○
学術・研究振興事業経費
8,885
○
大学等誘致・整備促進助成事業経費
○
地域イノベーション戦略推進事業経費
○
知的財産活用促進事業経費
○
公立大学法人北九州市立大学運営事業経費
○
学術研究拠点推進事業経費
○
海外連携プロジェクト助成事業経費
○
学術研究都市留学生宿舎管理運営事業経費
102,915
○
学術研究都市管理運営事業経費
868,769
○
その他経費
45,000
844
5,399
2,609,113
355,953
7,500
599
(参考)
13 委 託 料
18備品購入費
1,887
学術研究施設管理運営委託料
766,331
189
190
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
負担金補助
19
及び交付金
金
額
説
明
(単位千円)
千円
2,817,031
学術研究都市共同利用施設等建設事業委託料
1,000
高等教育研究機能充実事業委託料
4,762
その他委託料
7,405
19 負担金補助及び交付金
(公財)
北九州産業学術推進機構補助金等
354,180
8,720
学術・研究振興事業補助金
大学等誘致・整備促進助成事業補助金
45,000
公立大学法人北九州市立大学運営費交付金
1,866,021
公立大学法人北九州市立大学施設整備事業補助金
230,347
公立大学法人北九州市立大学環境技術研究所整備事業補助金
299,000
地域イノベーション戦略推進事業補助金
844
知的財産活用促進事業補助金等
5,399
海外連携プロジェクト助成金
7,500
諸会議等負担金
計
76,078,959
83,190,760 △ 7,111,801
4,300
332,000
68,461,333
7,281,326
20
産
目
本
年
業
経
済
費
観
光
振
興
費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
済
7賃
8報
償
93,678
15,337
7,000
52,856
費
費
373
2,408
831
8,922
11需
用
費
18,382
12役
務
費
4,372
13委
1,139,797
費
金
9旅
1,233,475
説
額
明
(単位千円)
千円
4共
1観 光 費
金
託
料
828,100
使用料及び
賃 借 料
45,896
観光の振興に要する経費
○
門司港レトロリニューアル事業経費
65,774
○
門司港レトロ環境美化推進事業経費
1,500
○
小倉城観光振興経費
29,000
○
観光情報発信事業経費
13,343
○
観光施設等整備経費
11,802
○
皿倉山頂施設運営及び賑わいづくり事業経費
52,240
○
小倉城管理運営経費
94,794
○
ものづくり観光推進強化事業経費
26,100
○
門司港レトロ観光列車推進事業経費
18,000
○
門司港レトロ施設指定管理者制度導入経費
○
観光客誘致及び宣伝経費
○
わっしょい百万夏まつり経費
43,000
○
伝統的なまつり行事の振興経費
15,550
○
観光案内所の運営等受入れ体制整備経費
75,143
○
国際観光振興経費
32,528
○
パラグライダー振興経費
○
コンベンション振興対策等経費
○
北九州国際会議場管理運営等経費
○
平尾台自然観察センター管理運営経費
13,218
○
門司港レトロ観光推進経費
33,861
○
にぎわい推進経費
16,850
○
観光動態調査費
10,000
○
グローバルMICE都市推進事業経費
○
MICE誘致推進強化事業経費
70,000
○
その他経費
90,898
1,158,282
14
15工事請負費
16,091
18備品購入費
220
19
負担金補助
及び交付金
307,880
331,036
7,000
600
57,697
116,341
7,200
191
192
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
説
額
明
(単位千円)
千円
(参考)
13 委 託 料
観光施設管理運営等委託料
455,692
観光関連施設等整備委託料
125,960
観光パンフレット等制作委託料
20,743
観光PR等委託料
39,488
観光入込客数調査委託料
10,000
北九州国際会議場管理運営等委託料 160,979
グローバルMICE都市推進事業委託料 6,100
その他委託料
9,138
19 負担金補助及び交付金
市内祭行事補助金
14,880
観光協会補助金
25,215
観光マインド育成補助金
1,650
にぎわいづくり懇話会補助金
16,000
わっしょい百万夏まつり負担金
43,000
門司港レトロ観光推進負担金
17,000
北九州市観光キャンペーン負担金
3,000
福岡県観光推進協議会等負担金
3,280
各種観光団体加盟等負担金
9,573
パラグライダー振興負担金
600
国際観光振興推進協議会等負担金
観光宣伝使節団負担金
13,910
1,000
MICE開催助成金
70,000
観光振興対策事業負担金
44,550
地域の特性を活かしたイメージアップ事業負担金
1,100
諸会議等負担金
計
1,233,475
1,139,797
93,678
15,337
7,000
52,856
1,158,282
43,122
産
目
本
年
業
繰
度 前
千円
経
年
済
出
費
金
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
他会計へ繰出を要する経費
1繰 出 金
261,212
251,852
9,360
261,212 28繰
計
261,212
251,852
9,360
261,212
出
金
261,212
○
卸売市場特別会計繰出金
○
渡船特別会計繰出金
○
土地取得特別会計繰出金
3,611
240,936
16,665
193
194
土
項 土
目
本
年
木
木
職
度 前
千円
年
費
員
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
2給
4,796,664
5,043,732
△
247,068
10
2,425,305
4,796,654 3 職員手当等
1,487,956
7賃
4,796,664
5,043,732
△
247,068
10
44,974
料
4共
計
4,796,654
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
1職 員 費
金
済
費
830,086
金
8,343
土木関係職員給与費
○
非常勤職員報酬
15人分
44,974
○
職員給与費 一般職 577人分
4,743,347
○
育休代替等賃金
8,343
土
土
目
本
年
木
木
管
度 前
千円
年
費
理
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
4共
酬
済
7賃
8報
金
償
9旅
10交
費
際
費
21,067
3,360
640
4,600
費
6,980
費
100
土木施設管理事務に要する経費
○
若戸大橋安全対策推進事業費
100,000
○
若戸大橋・若戸トンネル維持管理支援事業費
200,000
○
台帳整備費
181,369
○
道路管理事務費
21,969
○
道路管理システム事務費
69,588
○
屋外広告物規制事務費
37,646
○
地籍調査費
○
放置自転車対策事業費
○
東九州自動車道等整備促進事業費
○
その他経費
80,000
296,627
4,272
28,707
(参考)
1
土
木
総 務 費
11需
1,020,178
1,154,899
△ 134,721
246,500
363,907
用
費
20,182
409,771
13 委 託 料
台帳整備委託料
12役
務
費
15,298
13委
託
料
560,404
道路管理事務委託料
屋外広告物規制事務委託料
14
使用料及び
賃 借 料
地籍調査委託料
放置自転車対策委託料
10,273
その他委託料
178,953
1,757
35,964
54,720
280,255
8,755
19 負担金補助及び交付金
18備品購入費
501
若戸大橋・若戸トンネル補助金
道路管理システム利用負担金
19
負担金補助
及び交付金
369,673
22
補償補塡
及び賠償金
7,000
23
償還金利子
及び割引料
100
道路利用者会議補助金
諸会議等負担金
300,000
65,685
500
3,488
195
196
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
8報
酬
償
9旅
宅地造成
対 策 費
19,790
19,790
0
△
134,721
1,635
費
974
費
1,214
12役
務
費
155
使用料及び
賃 借 料
366
15工事請負費
893
18備品購入費
72
負担金補助
及び交付金
287
19,790
21貸
1,174,689
費
用
19
1,039,968
1,154
11需
14
計
246,500
383,697
409,771
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
2
金
付
金
13,040
宅地造成の指導及び防災に要する経費
○
宅地防災工事資金融資預託金
○
開発審査会経費
1,247
○
宅地開発指導事務費
5,503
13,040
土
目
本
年
木
費
道 路 橋 り ょ う 費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
4共
済
費
20
道路維持修繕及び橋りょう維持修繕に要する経費
○
7賃
8報
償
9旅
金
1,225
費
100
費
6,819
11需
用
費
616,538
12役
務
費
15,378
13委
託
料
1,849,077
道路補修事業費
区
7,472,816
7,516,265
△
43,449
1,413,100
3,053,400
1,454,062
1,552,254
分
4,459,200
事
業
要
10,600
15工事請負費
4,888,479
6,300
公有財産
購 入 費
42,900
18備品購入費
3,000
19
負担金補助
及び交付金
6,380
22
補償補塡
及び賠償金
26,000
額
単 独 事 業 主要地方道長行田町線
1,795,800
ほか54路線
計
○
4,459,200
維持修繕事業費
分
3,013,616
事
業
概
要
道路一般維持
道路管理施設維持
金
額
1,319,606
672,000
17,810
市民による地域のまちづくり整備事業
682,200
にぎわいの都市づくり
322,000
計
16原 材 料 費
金
2,663,400
単 独 事 業 道路サポーター事業
使用料及び
14
賃 借 料
17
概
社会資本整備
市道徳力葛原線(葛原跨線橋)ほか40路線
総合交付金
区
道
路
1
維 持 費
明
3,013,616
197
198
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
3,156
道路新設改良事業に要する経費
○
4共
済
費
520
7賃
金
620
9旅
費
5,000
3,769,800
道路新設改良事業費
区
分
事
業
概
要
社会資本整備
市道黒崎城石黒崎1号線(黒崎駅南北自由通路)ほか9路線
総合交付金
国直轄事業負担金
2
道路新設
改 良 費
4,269,800
3,937,111
332,689
1,339,250
2,648,100
224,010
用
費
11,373
12役
務
費
7,031
13委
託
料
888,200
58,440 14使用料及び
賃 借 料
7,200
15工事請負費
1,294,000
17
公有財産
購 入 費
236,300
19
負担金補助
及び交付金
850,000
22
補償補塡
及び賠償金
966,400
計
○
額
1,957,800
850,000
単 独 事 業 市道木屋瀬104号線
11需
金
恒見朽網線関連事業費
ほか50路線
962,000
3,769,800
500,000
7賃
金
159
交通安全施設等整備に要する経費
○
8報
償
9旅
2,580,200
2,580,500
△
300
797,850
1,598,800
118,000
200
費
3,300
11需
用
費
5,019
12役
務
費
3,922
13委
託
料
268,200
使用料及び
賃 借 料
5,600
15工事請負費
1,664,200
17
公有財産
購 入 費
177,600
22
補償補塡
及び賠償金
452,000
14
交通安全
3施 設 等
整 備 費
費
2,580,200
交通安全施設等整備事業費
区
分
事
業
概
社会資本整備
国道3号ほか(大川橋)
総合交付金
要
金
額
ほか37路線
1,540,200
一種事業
歩道、自転車歩行者道、交差点改良等
22路線
410,000
二種事業
単 独 事 業 道路標識、防護柵、区画線等
道路照明灯のLED化
交通安全事業計画費等
合
548,000
82,000
計
1,040,000
計
2,580,200
65,550
199
200
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
8報
償
費
200
道路景観整備に要する経費
○
9旅
費
942
11需
用
費
3,578
12役
務
費
1,000
道路景観整備費
区
分
348,620
事
業
概
要
社会資本整備
小倉都心地区、黒崎副都心地区
総合交付金
単 独 事 業 道路景観整備
4
道路景観
整 備 費
498,620
409,416
89,204
19,540
318,300
160,780
13委
料
133,000
使用料及び
賃 借 料
100
15工事請負費
359,700
負担金補助
及び交付金
100
14
19
計
14,821,436
14,443,292
378,144
3,569,740
7,618,600
1,796,072
1,837,024
託
○
金
額
98,620
250,000
計
348,620
小倉都心部集客アクションプラン推進事業費
150,000
土
木
河
目
本
年
度 前
千円
費
川
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
償
9旅
11需
358,654
108,731
27,234
88,000
12,378
用
費
254
費
1,181
費
28,695
12役
務
費
6,273
13委
託
料
302,006
使用料及び
賃 借 料
3,583
15工事請負費
120,790
14
467,385
説
額
明
(単位千円)
千円
8報
河
川
1
維 持 費
金
112,500
○
河川管理施設等更新事業費
○
河川維持管理計画策定事業費
○
美化、しゅんせつ、維持補修費
207,460
○
施設等維持管理費
117,305
○
ほたるのふるさとづくり経費
○
その他経費
3,000
6,230
20,890
(参考)
19 負担金補助及び交付金
339,773
18備品購入費
300
負担金補助
及び交付金
4,303
19
河川の美化、しゅんせつ、維持補修等に要する経費
福岡県河川協会等負担金
3,223
河川愛護団体補助金
340
ホタル育成助成金
650
ほたるサミット参加負担金等
90
201
202
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
4共
済
費
6
河川改良に要する経費
○
7賃
8報
金
償
723
費
66
費
5,129
1,412,894
河川改良事業費
区
分
事
業
概
社 会 資 本 整 備
紫川
総 合 交 付 金
河 川 改 良 東谷川
9旅
11需
用
費
8,172
2
河
川
改 良 費
務
費
独
1,870,438
△
2,544
734,250
876,300
257,344 13委
託
料
ほか13河川
613,400
市民による地域のまちづくり整備事業
40,000
河川環境啓発推進事業等
5,213 業
1,994
2,335,279
2,229,092
106,187
761,484
964,300
12,378
597,117
681,994
393,506
使用料及び
賃 借 料
8,479
15工事請負費
1,155,500
公有財産
購 入 費
105,000
18備品購入費
1,100
19
負担金補助
及び交付金
1,000
22
補償補塡
及び賠償金
184,000
17
計
730,900
26,600
合
14
額
ほか10河川
計
1,867,894
金
単 にぎわいの都市づくり
事
12役
要
○
計
1,412,894
402,000
重点河川(小倉都心部)整備事業費
区
分
事
業
概
要
社 会 資 本 整 備
神嶽川
総 合 交 付 金
金
額
402,000
○
旦過地区再整備推進事業費
18,000
○
小倉都心部集客アクションプラン推進事業費
35,000
土
都
目
本
年
木
市
計
度 前
千円
年
費
画
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
2,373
費
19
金
1,397
費
2,843
費
12,116
都市計画の一般事務及び各種調査等に要する経費
40,202
○ 諸調査経費
4共
済
7賃
都市計画基本図作成等業務
16,700
都市計画道路変更調査
23,502
13,250
○ 市民との協働による景観づくり経費
8報
償
9旅
都市計画
1
総 務 費
625,512
911,894
△ 286,382
102,473
95,600
103,570
10交
際
費
150
11需
用
費
9,548
12役
務
費
3,687
13委
託
料
152,438
使用料及び
賃 借 料
6,551
15工事請負費
196,240
323,869
1,880
○ 魅力ある街並み形成経費
11,602
○ 都市政策推進業務経費
○ 地区計画等策定市民支援経費
6,774
○ 都市計画基礎調査経費
9,500
11,000
○ 都市計画マスタープラン推進事業経費
223,652
○ 環境首都総合交通戦略推進経費
14
18備品購入費
19
負担金補助
及び交付金
21貸
付
金
3,000
○ 下関北九州道路整備促進事業経費
○ 小倉駅新幹線口賑わい施設整備経費(横断歩道橋)
194,040
○ その他経費
110,612
(参考)
1,052
13 委 託 料
都市計画基本図作成等業務委託料
16,400
都市計画道路変更調査委託料
22,000
市民との協働による景観づくり委託料
都市政策推進業務委託料
237,061
9,500
10,600
地区計画等策定市民支援委託料
5,000
都市計画基礎調査委託料
9,500
37
203
204
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
説
額
明
(単位千円)
千円
都市計画マスタープラン推進業務委託料
10,597
環境首都総合交通戦略推進業務委託料 15,050
その他委託料
53,791
19 負担金補助及び交付金
歴史的建造物等整備補助金
3,000
下関北九州道路整備促進関連負担金
2,150
おでかけ交通補助金
16,100
黒崎芦屋間急行バス試験運行負担金
15,900
高機能バス導入促進補助金
6,600
バス停整備補助金
1,145
筑豊電気鉄道確保維持改善補助金
筑豊電気鉄道高機能化補助金
JR既存駅バリア解消促進補助金
6,761
89,000
3,105
JR安部山公園駅に対する昇降装置整備支援事業補助金
63,500
地域公共交通再編支援事業補助金
600
福岡北九州高速道路公社職員共済組合負担金
諸会議等負担金
6,821
22,379
8報
償
9旅
土地区画
整 理 費
542,472
1,628,738
△
1,086,266
251,466
207,500
20,544
62,962
100
費
3,006
11需
用
費
1,380
12役
務
費
300
13委
託
料
19,600
使用料及び
賃 借 料
360
15工事請負費
8,034
18備品購入費
60
負担金補助
及び交付金
509,632
14
2
費
19
土地区画整理事業に要する経費
○
城野ゼロ・カーボン先進街区形成等経費
○
土地区画整理事業等事務経費
518,532
23,940
205
206
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
3,160
街路事業に要する経費
○
4共
済
7賃
費
520
金
1,265
費
652
街路事業費
区
分
11,798,838
事
業
概
社会資本整備
砂津長浜線
総合交付金
償
9旅
費
11,365
11需
用
費
22,898
12役
務
費
14,515
872,500
単 独 事 業 都市モノレール施設改善・維持補修事業
187,638
合
○
10,084,618
2,714,220
6,247,181
5,635,200
681,801
234,656 13委
料
7,808,838
使用料及び
賃 借 料
40,705
15工事請負費
2,989,195
14
託
公有財産
17
購 入 費
530,000
18備品購入費
1,050
19
負担金補助
及び交付金
4,650
22
補償補塡
及び賠償金
1,369,705
23
償還金利子
及び割引料
320
補助事業
12,798,838
額
ほか27路線
計
1,060,138
計
11,798,838
戸畑枝光線整備事業費
区
街
路
3
事 業 費
金
ほか17路線 10,738,700
砂津長浜線
8報
要
分
事
1,000,000
業
概
要
金
額
地域連携 戸畑枝光線
756,000
社会資本整備
戸畑枝光線
総合交付金
150,000
単 独 事 業 戸畑枝光線
94,000
計
1,000,000
1報
4共
酬
済
7賃
8報
費
金
償
9旅
費
51,355
8,278
551
3,540
費
2,941
公園、霊園、街路樹等の維持管理に要する経費
1,635,085
○
公園等維持管理事業費
○
有料施設等管理委託事業費
○
公園管理活性化事業費
6,235
○
公園等一般管理事業費
255,340
○
到津の森公園動物導入事業費
○
菜園などの地域コミュニティ活性化に資する公園活用事業費
○
勝山公園等民間活力導入推進事業費
758,899
5,000
3,000
2,500
(参考)
公
園
4
管 理 費
2,666,059
2,608,772
57,287
3,392
175,874
2,486,793
11需
用
費
282,785
12役
務
費
1,643
13委
託
料
2,196,569
13 委 託 料
公園等維持管理委託料
1,372,442
有料施設等管理委託料
758,899
公園等一般管理委託料
62,984
勝山公園等民間活力導入推進委託料
2,244
19 負担金補助及び交付金
使用料及び
14
賃 借 料
32,735
15工事請負費
38,304
16原 材 料 費
1,000
18備品購入費
17,336
19
負担金補助
及び交付金
7,512
22
補償補塡
及び賠償金
3,600
23
償還金利子
及び割引料
880
25積
立
金
公園愛護会助成金
5,635
緑地保全地区管理補助金
247
保存樹助成金
915
日本公園緑地協会負担金等
715
17,030
207
208
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
6,312
公園整備及び都市緑化、緑地保全事業等に要する経費
4共
済
7賃
8報
償
費
1,033
金
482
費
445
費
3,476
費
13,001
1,443,090
公園緑地事業費
○
区
分
事
業
概
社 会 資 本 整 備
金剛中央公園
総 合 交 付 金
単
独
事
要
11需
12役
5
公
園
建 設 費
2,179,500
2,395,124
△
215,624
417,400
1,175,000
355,760
231,340 13委
用
務
託
費
料
5,675
472,276
使用料及び
賃 借 料
5,030
15工事請負費
1,628,402
公有財産
購 入 費
21,000
18備品購入費
1,170
負担金補助
及び交付金
8,198
14
17
19
25積
立
金
13,000
額
ほか25公園
450,200
公園緑地(単独) 小規模施設整備等
982,890
業 市民による地域のまちづくり事業
計
9旅
金
合
計
10,000
992,890
1,443,090
○
皿倉山リニューアル事業費
15,000
○
勝山公園(小倉城周辺)魅力向上事業費
20,000
○
曽根豊岡地区公園整備事業費
220,000
○
浅野町緑地整備事業費
100,000
○
北九州市民球場改修事業費
○
地域に役立つ公園づくり事業費
○
霊園整備事業費
○
花と緑のまちづくり推進等事業費
○
桃園公園施設再配置計画検討事業費
30,000
171,100
48,410
123,900
8,000
1報
酬
82
土地利用規制等対策業務に要する経費
○
8報
償
費
23
費
151
土地取引届出勧告経費
8,173
(参考)
13 委 託 料
9旅
6
土地利用
対 策 費
8,173
9,080
△
907
11需
用
費
1,926
8,173 12役
務
費
40
13委
託
料
5,640
使用料及び
賃 借 料
47
18備品購入費
160
負担金補助
及び交付金
104
14
19
8報
償
9旅
11 需
費
費
用
費
50
1,440
714
土地取引状況調査等委託料
5,640
市街地再開発事業に要する経費
○
組合等市街地再開発事業助成経費
○
街づくり推進団体助成経費
○
その他経費
850,000
5,000
10,800
(参考)
13 委 託 料
再 開 発
7
事 業 費
865,800
1,218,809
△
353,009
447,500
189,600
210,000
18,700 12 役
13 委
務
託
費
料
21
22,440
建物調査委託料
10,000
市街地再開発事業調査等委託料
4,700
その他委託料
7,740
19 負担金補助及び交付金
使用料及び
賃 借 料
110
15 工事請負費
1,000
14
市街地再開発事業補助金
290,000
公共施設管理者負担金
481,260
街づくり推進団体助成金
5,000
209
210
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
額
説
(単位千円)
千円
公有財産
17
購 入 費
18,000
18備品購入費
50
19
負担金補助
及び交付金
779,975
22
補償補塡
及び賠償金
42,000
オリオンプラザ修繕等負担金
諸会議等負担金
○駐 車 場 費
計
0
6,410
19,686,354
18,863,445
△
6,410
822,909
7,469,412
7,302,900
1,547,549
3,366,493
明
3,245
470
土
木
繰
目
本
年
度 前
千円
費
出
年
金
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
他会計へ繰出を要する経費
1繰 出 金
1,005,819
965,468
40,351
750,000
255,819 28繰
計
1,005,819
965,468
40,351
750,000
255,819
出
金
1,005,819
○
土地区画整理特別会計繰出金
○
土地取得特別会計繰出金
○
学術研究都市土地区画整理特別会計繰出金
586,540
67,325
351,954
211
212
港
項 港
目
本
年
湾
湾
職
度 前
千円
年
費
員
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
2給
1,420,908
1,289,930
130,978
292,100
1,420,908
1,289,930
130,978
292,100
26,559
料
693,514
1,128,808 3 職員手当等
438,056
4共
費
257,818
金
4,961
7賃
計
1,128,808
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
1職 員 費
金
済
港湾関係職員給与費
○
非常勤職員報酬
8人分
26,559
○
職員給与費 一般職 152人分
1,389,388
○
育休代替等賃金
4,961
港
港
目
本
年
湾
湾
管
度 前
千円
年
費
理
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
4共
済
7賃
8報
償
酬
693
費
8
金
547
費
719
費
22,448
港湾管理事務に要する経費
○
庁舎等管理運営経費
76,310
○
振興宣伝経費
85,071
○
港湾計画経費
14,267
○
港湾統計経費
15,536
○
その他経費
46,672
(参考)
9旅
港
湾
1
総 務 費
237,856
231,271
6,585
1,174
22,855
10交
際
費
50
11需
用
費
18,381
213,827 12役
務
費
10,169
13委
託
料
111,890
使用料及び
賃 借 料
19,394
15工事請負費
4,300
18備品購入費
384
19
負担金補助
及び交付金
44,424
23
償還金利子
及び割引料
4,449
13 委 託 料
庁舎清掃保守点検等委託料
16,031
振興宣伝業務委託料
47,805
港湾計画調査等委託料
7,362
港湾統計業務委託料
15,046
その他委託料
25,646
19 負担金補助及び交付金
14
各種団体等補助金
門司・洞海地区花火大会負担金
各種協議会等負担金
諸会議等負担金
16,200
9,500
17,471
1,253
213
214
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
8報
償
費
292
港湾施設管理に要する経費
(参考)
9旅
11需
2
施
設
管 理 費
603,254
585,871
17,383
817,142
23,968
費
41,756
12役
務
費
2,039
13委
託
料
548,059
使用料及び
賃 借 料
1,449
18備品購入費
1,820
負担金補助
及び交付金
5,464
19
841,110
2,375
603,254
14
計
用
費
1,174
626,109
213,827
13 委 託 料
港湾施設管理等委託料
353,404
港湾施設保安対策警備等委託料
194,655
19 負担金補助及び交付金
出入管理情報システム利用者負担金
3,750
諸会議等負担金
1,714
港
港
目
本
年
湾
湾
整
度 前
千円
年
費
備
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
額
説
(単位千円)
千円
9旅
費
543
港湾施設の維持補修に要する経費
事
11需
13委
施
設
営 繕 費
205,650
220,745
△
15,095
用
託
費
76,318
料
45,332
使用料及び
賃 借 料
20
15工事請負費
62,837
16原 材 料 費
19,500
18備品購入費
100
補償補塡
及び賠償金
1,000
14
1
明
業
係留施設補修
深浅測量・磁気探査等
その他維持補修
概
要
金
額
205,650
205,650
22
215
216
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
4共
済
費
5
金
301
港湾施設建設に要する経費
○
7賃
9旅
2
港
湾
建 設 費
3,767,325
2,731,734
1,035,591
643,910
2,632,600
106,000
費
1,514
11需
用
費
8,249
12役
務
費
402
13委
託
料
164,026
使用料及び
賃 借 料
2,238
15工事請負費
2,344,600
18備品購入費
70
19
負担金補助
及び交付金
1,235,920
22
補償補塡
及び賠償金
10,000
区
2,952,479
1,020,496
643,910
2,632,600
311,650
384,815
分
2,531,475
事
業
概
要
金
額
183,000
防災・安全交付金 奥洞海航路、若松船だまりほか
425,215
補
助 廃棄物処理
事 施 設 整 備 響灘東地区処分場
業
単
独
事
業
1,687,400
廃棄物処分場 響灘地区
36,000
施 設 整 備 等 新門司地区ほか
51,660
航路泊地浚渫
対 策 事 業
LED照明等
導 入 事 業
新門司フェリー岸壁
可動橋油圧機器更新
高浜船だまり
改 良 事 業
響灘東地区
道路改良事業
新門司北地区ほか
32,000
太刀浦地区
6,800
新門司地区
32,000
高浜地区
7,400
響灘東地区
70,000
計
合
○
3,972,975
港湾施設整備費
社 会 資 本 整 備
総 合 交 付 金 砂津地区緑地ほか
384,815
14
計
明
港湾整備国直轄事業負担金
235,860
計
2,531,475
1,235,850
港
湾
埋
目
本
年
度 前
年
千円
費
立
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
金
千円
説
額
明
(単位千円)
千円
11 需 用 費
52
埋立地の管理等に要する経費
(参考)
1
埋 立
管 理 費
39,400
0
39,400
12 役 務 費
2,738
13 委 託 料
28,265
15 工事請負費
8,345
13 委 託 料
39,400
埋立地維持管理委託料
16,441
面積確定測量等委託料
4,482
その他委託料
7,342
埋立地の整備に要する経費
○
2
埋 立
整 備 費
35,000
0
35,000
35,000 15 工事請負費
35,000
埋立整備費
区
分
35,000
事
業
概
要
金
単 独 事 業 整地工事
計
74,400
港
⃝項
目
本
年
0
74,400
額
35,000
74,400
湾
費
埋立地造成特別会計繰出金
度 前
年
度 比
較
千円
千円
千円
埋立地造成
○特 別 会 計
繰 出 金
0
41,416,000
△ 41,416,000
計
0
41,416,000
△ 41,416,000
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
額
説
明
(単位千円)
千円
217
218
款
目
本
建
築
行
政
費
項 建
築
職
員
費
年
度 前
千円
1職 員 費
1,883,574
年
度 比
較
千円
千円
1,975,664
△
92,090
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
1,290
千円
千円
237,702
節
区
千円
1,644,582
1,883,574
1,975,664
△
92,090
1,290
237,702
1,644,582
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
1,727
2給
料
937,873
3 職員手当等
612,958
4共
費
324,869
金
6,147
7賃
計
分
済
建築関係職員給与費
○
非常勤職員報酬
○
職員給与費 一般職
○
育休代替等賃金
1人分
1,727
227人分
1,875,700
6,147
款
目
本
建
年
築
行
政
費
建
築
管
理
費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
4共
酬
済
7賃
8報
償
9旅
11需
用
費
48,903
7,997
金
406
費
2,553
費
8,059
費
10,531
建築行政の管理運営に要する経費
4,119
○
すこやか住宅普及経費
○
住宅建設資金貸付預託金
38,000
○
北九州市定住促進支援経費
32,300
○
住むなら北九州 移住推進経費
50,000
○
住まいの相談・情報提供経費
○
住宅政策調査経費
○
住まい向上リフォーム促進経費
○
公共施設予防保全マネジメント推進経費
○
一般管理等経費
8,910
17,173
200,000
15,000
148,063
(参考)
1
建
築
総 務 費
513,565
558,729
△
45,164
136,215
39,690
12役
務
費
10,824
13委
託
料
87,185
使用料及び
14
賃 借 料
14,786
18備品購入費
1,307
負担金補助
及び交付金
283,014
337,660
19
21貸
付
金
38,000
13 委 託 料
公共施設予防保全マネジメント推進業務委託料
14,407
その他委託料
72,778
19 負担金補助及び交付金
北九州市定住促進支援補助金
26,500
住むなら北九州 移住推進補助金
50,000
住まい向上リフォーム促進補助金
186,900
地方職員共済組合団体共済部負担金
諸会議等負担金
18,817
797
219
220
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
1報
酬
4,855
市営住宅の維持管理に要する経費
○
4共
済
7賃
8報
償
9旅
住
宅
2
管 理 費
3,900,552
3,823,721
76,831
263,884
558,000
3,078,668
明
費
794
金
248
費
19,798
費
1,112
11需
用
費
5,076
12役
務
費
17,121
13委
料
3,818,621
使用料及び
賃 借 料
32,213
18備品購入費
253
19
負担金補助
及び交付金
161
23
償還金利子
及び割引料
300
14
託
2,585,939
住宅維持修繕等経費
窓枠等居室改良
105,689
給排水改良
350,690
電気・ガス管改良
407,236
外壁塗装
158,065
外構等改修
60,197
倉庫等改修
16,369
鉄部塗装
貯水槽等改修
一般修繕
5,230
56,064
1,426,399
○
駐車場整備経費
39,675
○
未利用地活用経費
13,665
○
住宅管理等経費
1,261,273
(参考)
8 報 償 費
市営住宅管理人謝礼等
19,798
13 委 託 料
住宅供給公社委託料
その他委託料
3,790,556
28,065
1報
4共
酬
済
7賃
8報
償
9旅
3
建
築
指 導 費
3,376
費
405
金
1,501
費
1,817
費
4,928
11需
用
費
5,629
12役
務
費
2,284
85,087 13委
託
料
48,090
使用料及び
賃 借 料
3,232
15工事請負費
2,400
18備品購入費
1,217
負担金補助
19
及び交付金
104,455
建築指導関係に要する経費
○
まちづくり研究セミナー開催経費
○
建築基準法施行事務経費
19,590
○
民間建築物指導経費
32,182
○
優良建築物等整備経費
2,457
○
建築物等安全・安心推進経費
5,585
○
老朽空き家等対策推進経費
○
民間建築物吹付けアスベスト除去工事等補助経費
○
民間建築物耐震改修費等補助経費
○
がけ地近接等危険住宅移転補助経費
2,300
○
その他経費
7,141
11,520
8,100
90,000
(参考)
179,334
192,604
△
13,270
64,430
29,817
14
13 委 託 料
定期報告制度推進委託料
29,653
その他委託料
18,437
19 負担金補助及び交付金
優良建築物等整備補助金
計
459
4,593,451
4,575,054
18,397
464,529
558,000
3,148,175
2,350
民間建築物吹付けアスベスト除去工事等補助金
8,100
マンション耐震改修費等補助金
29,200
特定建築物耐震改修費等補助金
28,500
木造住宅耐震改修費等補助金
32,000
がけ地近接等危険住宅移転補助金
2,300
諸会議等負担金
2,005
422,747
221
222
款
目
本
建
年
築
行
政
費
住
宅
建
設
費
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
償
9旅
1,281,437
2,684,644
△ 1,403,207
516,014
436,000
説
額
費
1,120
費
4,300
11需
用
費
25,705
12役
務
費
1,988
13委
託
料
175,120
使用料及び
賃 借 料
22,388
15工事請負費
728,086
18備品購入費
1,340
19
負担金補助
及び交付金
293,461
22
補償補塡
及び賠償金
27,929
329,423
14
9旅
(単位千円)
公営住宅建設等に要する経費
事
業
改良住宅
建 設 費
100,371
135,660
△
35,289
44,850
5,000
概
608
11需
用
費
344
12役
務
費
840
50,521
託
料
8,980
金
戸
額
103
191,024
105
579,816
197,500
968,340
208
8,400
住宅市街地総合整備経費
95,135
優良賃貸住宅供給支援経費
193,362
北九州市借上型市営住宅等整備経費
16,200
計
1,281,437
208
改良住宅建設等に要する経費
業
概
要
金
額
狭あい道路拡幅整備経費
15,425
老朽空き家等除却促進経費
75,000
その他経費
13委
戸数
市営住宅建替推進等経費
合
費
要
現年度着工分 高層・中層耐火構造
市整
営 備 過年度着工分 高層・中層耐火構造
住経
特定工事等
宅費
計
事
2
明
千円
8報
公営住宅
1
建 設 費
金
9,946
計
100,371
使用料及び
賃 借 料
120
15工事請負費
7,720
19
負担金補助
及び交付金
78,259
22
補償補塡
及び賠償金
500
23
償還金利子
及び割引料
3,000
14
13委
託
料
662,391
既設住宅改善に要する経費
614,000
高齢者向内部改善 210戸
○
15工事請負費
○
既設住宅
3
改 善 費
1,276,391
1,527,771
△
251,380
557,800
552,000
166,591
市営住宅ストック総合改善経費
市営住宅ストック長寿命化経費
77,576
458,700
長寿命化工事
○
市営住宅耐震改修経費
698,840
耐震改修工事
○
市営住宅定期点検経費
41,275
外壁劣化点検
計
2,658,199
4,348,075
△ 1,689,876
1,118,664
993,000
546,535
223
224
消
項 消
目
本
年
度 前
千円
防
費
防
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
2給
消
防
職 員 費
8,826,082
8,758,240
67,842
12,008
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
1
金
194,387
料
3,722,499
8,814,074 3 職員手当等
3,409,598
4共
費
1,494,580
7賃
金
5,018
1報
酬
120
8報
済
償
9旅
費
1,686
費
33,003
消防関係職員給与費
○
非常勤職員報酬 79人分
○
職員給与費
○
194,387
8,626,677
一 般 職
970人分
8,102,763
退職手当
24人分
523,914
育休代替等賃金
5,018
常備消防の活動に要する経費
○
常備活動経費
202,015
○
予防行政経費
111,734
○
職員研修経費
○
その他経費
52,237
518,168
(参考)
2
常
備
消 防 費
10交
際
費
180
818,160 11需
用
費
303,864
13 委 託 料
総合消防情報システム保守業務等委託料
884,154
760,193
123,961
2,932
63,062
12役
務
費
56,374
13委
託
料
418,102
使用料及び
賃 借 料
36,923
18備品購入費
12,136
204,329
緊急通報システム保守業務等委託料
44,014
消防職員健康診断委託料
20,405
庁舎保守管理等委託料
14
149,354
19 負担金補助及び交付金
救急救命士資格取得等研修負担金
10,231
県消防学校等研修負担金
3,417
市民防災会補助金
6,596
全国消防長会等負担金
1,468
19
負担金補助
及び交付金
27公
課
1報
21,712
費
54
酬
81,071
消防団活動に要する経費
(参考)
5 災害補償費
14,609
8報
費
47,012
費
154,068
償
9旅
非 常 備
3
消 防 費
449,792
439,508
10,284
60,595
11需
用
費
58,196
12役
務
費
3,077
13委
託
料
2,799
使用料及び
賃 借 料
2,543
18備品購入費
166
負担金補助
及び交付金
86,251
19 負担金補助及び交付金
消防団員等公務災害補償等共済基金負担金
46,252
県消防協会負担金
2,425
市消防協会補助金
6,506
消防団交付金
団員研修等負担金
30,600
468
389,197
14
19
225
226
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
9旅
11需
用
費
費
1,848
221,421
消防施設の整備に要する経費
○ 常備消防施設整備費
区 分
事 業 概 要
門司消防署建替新築
12役
13委
4
消
防
施 設 費
1,384,884
1,698,408
△
313,524
122,323
783,500
務
託
費
料
979
消 防 施 設 八幡西消防署移転新築
整
備(仮称)
ひびきの出張所新築
その他消防施設整備
112,571
使用料及び
14
賃 借 料
50,115
479,061 15工事請負費
526,964
18備品購入費
427,095
消 防 水 利 防火水槽整備
整
備 その他水利整備
車 両 及 び 車両購入経費
機 械 器 具
整
備 機械器具整備
計
○
負担金補助
19
及び交付金
43,891
非常備消防施設整備費
区 分
事 業 概 要
危
機
5
管 理 費
酬
3 職員手当等
153,986
193,338
△
39,352
4,000
11,804
5,417
7,500
138,182
4共
済
費
317
8報
償
費
1,437
137,100
18,000
24,600
439,775
4,500
44,918
386,000
240,032
1,294,925
89,959
金 額
消 防 施 設
非常備施設整備
整
備
72,766
車 両 整 備
非常備車両購入経費等
そ の 他
17,193
計
1報
1,294,925
金 額
89,959
危機管理に要する経費
○
防災対策強化経費
34,308
○
防災訓練経費
11,153
○
防災通信体制経費
30,967
○
被災地復興支援経費
42,000
○
その他経費
35,558
9旅
費
23,049
(参考)
13 委 託 料
10交
際
費
20
11需
用
費
29,284
12役
務
費
4,532
13委
託
料
61,239
使用料及び
賃 借 料
16,332
18備品購入費
222
負担金補助
及び交付金
4,637
14
危機管理推進委託料
1,000
災害対策支援体制整備委託料
7,585
防災訓練・啓発等委託料
29,529
防災行政無線保守点検等委託料
10,513
防災情報収集システム関連委託料
10,330
被災地復興支援関連委託料
2,282
19 負担金補助及び交付金
防災行政無線電波利用負担金
87
福岡県防災・行政情報通信ネットワーク再整備負担金
4,400
19
計
11,698,898
11,849,687
△
150,789
125,255
787,500
福岡県防災・行政情報通信ネットワーク管理費負担金
140
中越大震災ネットワークおぢや負担金
10
147,469 10,638,674
227
228
教
項 教
目
本
年
育
育
職
度 前
千円
年
費
員
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
1報
酬
2給
料
1,176,821
2,474,759
教育関係職員給与費
○
非常勤職員報酬 678人分
1,176,821
○
職員給与費
5,590,682
特 別 職 1人分
1職 員 費
7,054,656
7,194,826
△
140,170
7,054,656 3 職員手当等
2,021,820
4共
費
1,094,103
金
287,153
7賃
計
7,054,656
7,194,826
△
140,170
7,054,656
明
済
一 般 職 588人分
}計589人分 4,939,816
退職手当 34人分
650,866
○
育休代替等賃金
287,153
教
教
目
本
年
育
育
総
度 前
千円
年
費
務
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
酬
9旅
17,650
18,233
△
583
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
教
育
1
委員会費
金
16,440
費
716
10交
際
費
30
11需
用
費
5
12役
務
費
432
使用料及び
賃 借 料
27
教育委員会の運営に要する経費
○
教育委員報酬 5人分
○
その他経費
16,440
1,210
17,650
14
1報
4共
済
酬
9,355
費
147
事務局の管理運営等に要する経費
○
教育制度改革関係経費
○
私学振興経費
1,000
75,650
○「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」
(改訂版)広報事業経費
5 災害補償費
7賃
2 事務局費
196,966
2,488,291
△ 2,291,325
1,252
2,039
193,675 8 報
金
償
9旅
費
29
1,412
4,177
費
4,957
10交
際
費
420
11 需
用
費
12,699
12役
務
費
13,614
1,477
○
学校規模適正化等推進事業経費
○
私立幼稚園特別支援教育助成事業経費
14,700
○
職員健康管理及び安全衛生管理経費
22,454
○
教職員表彰経費
○
高等学校等就学支援金事務経費
1,052
○
あいさつ運動啓発事業経費
1,273
○
その他経費
3,000
354
76,006
229
230
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
千円
13委
料
37,273
使用料及び
賃 借 料
18,515
18備品購入費
1,873
19
負担金補助
及び交付金
91,308
22
補償補塡
及び賠償金
1,187
14
託
説
額
1報
酬
179
7賃
金
499
9旅
費
540
(単位千円)
(参考)
13 委 託 料
1,520
広報・広聴委託料
2,511
こども文化パスポート事業委託料
21,489
職員健康診断等委託料
その他委託料
11,753
19 負担金補助及び交付金
私立幼稚園特別支援教育補助金
14,700
私立高等学校等教育振興補助金
75,650
設備整備費等補助
69,250
研修費補助
6,400
434
通学費補助金
教育長協議会等負担金
524
奨学資金貸付に要する経費
○
3奨 学 費
480,244
493,282
△
13,038
453,182
11需
用
費
2,078
12役
務
費
3,338
13委
託
料
8,711
使用料及び
賃 借 料
318
27,062
14
21貸
23
金
441,878
償還金利子
及び割引料
22,503
25積
付
立
金
200
明
奨学資金貸付金
441,878
貸付見込人員 高校生 235人
大学生 606人
○
篤志奨学資金積立金
○
その他経費
200
38,166
1報
酬
649,489
費
99,295
教職員の人事管理等に要する経費
○
4共
済
○
○
7賃
金
7,664
○
○
8報
償
費
2,887
○
○
9旅
4
教 職 員
人 事 費
1,009,216
905,384
103,832
209,800
11需
用
費
16,424
12役
務
費
817
13委
託
料
202,769
使用料及び
賃 借 料
3,171
15工事請負費
5,588
18備品購入費
2,469
負担金補助
及び交付金
16,093
32,143
125,684
△
93,541
○
○
○
○
19
教 職 員
住 宅 費
2,550
799,416
14
5
費
11需
用
費
103
13委
託
料
553
32,143 15工事請負費
31,447
18備品購入費
40
1,737
身体検査審議会経費
6,192
教職員採用昇任選考試験経費
5,972
学校管理研修及び人事管理経費
1,332
教員の資質向上経費
500
教育研究団体育成経費
15,000
教職員互助会助成経費
554,200
学校支援のための市費講師配置事業経費
171,503
特別支援学級補助講師の配置事業経費
市立幼稚園における特別支援教育のための市費講師配置事業経費
17,287
216,228
県費負担教職員の権限移譲関係経費
19,265
その他経費
(参考)
13 委 託 料
県費負担教職員の人事給与システム構築等委託料
教育総務事務センター業務委託料
その他委託料
19 負担金補助及び交付金
教育研究団体育成補助金
98,928
91,898
11,943
教職員互助会補助金
500
15,000
研修会参加等負担金
593
教職員住宅の維持管理に要する経費
○
維持管理経費
○
職員住宅建替工事費
143
32,000
231
232
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
千円
12,789
13,019
△
230
453
735
託
料
4共
済
7賃
8報
償
9旅
104,302
101,319
2,983
15,458
419
12,689
100
酬
34,112
費
5,492
金
625
費
4,022
費
5,703
11需
用
費
21,715
12役
務
費
3,326
88,425
13委
料
21,190
使用料及び
賃 借 料
6,800
15工事請負費
180
18備品購入費
1,015
負担金補助
及び交付金
122
14
(単位千円)
学校寄宿舎の管理運営及び施設整備に要する経費
託
○
管理運営経費
19
1,853,310
4,145,212
△
2,291,902
226,963
456,375
1,169,972
12,789
教育センター及び特別支援教育相談センターの管理運営に要する経費
○
教職員研修経費
4,893
○
教員の指導力向上経費
5,000
○
指導力向上対策経費
522
○
教育相談経費
884
○
調査研究等経費
○
資料普及経費
338
○
特別支援教育推進研修経費
960
○
特別支援教育相談支援事業経費
45,310
○
その他経費
41,273
5,122
(参考)
13 委 託 料
施設保守管理等委託料
計
明
寄宿舎生徒数 5人
1報
教
育
センター費
説
額
11,601
15工事請負費
7
金
千円
13委
6 寄宿舎費
分
21,190
19 負担金補助及び交付金
全国教育研究所連盟等負担金
122
教
小
目
本
年
度 前
千円
育
学
年
費
校
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
4共
済
費
960
小学校の管理運営に要する経費
学校数
7賃
8報
金
償
費
6,530
14,493
131校 学級数
1,896学級
児童数
48,172人 ○
教材、教具等標準運営経費
パソコン整備
9旅
10交
1
学
校
管 理 費
4,098,082
4,289,195
△
191,113
10,882
10,237
費
際
費
6,837
5,240
11需
用
費
1,668,673
12役
務
費
79,178
13委
託
料
1,206,740
4,076,963
使用料及び
14
賃 借 料
576,589
18備品購入費
527,052
教材、教具標準運営費
1,712,175
530,874
1,181,301
117,000
○
ひびきの小学校教材教具等整備経費
○
校務支援システム運用経費
○
特別支援学級教材経費
○
一般管理経費
○
学校保健衛生維持運営経費
○
学校給食維持運営経費
○
維持補修費
43,281
○
その他経費
817,756
37,646
9,454
206,173
16,437
1,138,160
(参考)
13 委 託 料
校務支援システム運用業務委託料
37,646
学校給食調理業務民間委託事業委託料
負担金補助
19
及び交付金
1,005,789
5,790
給食用調理機具整備等委託料
大型棄却物品処理業務等委託料
38,279
125,026
19 負担金補助及び交付金
福岡県学校図書館協議会等負担金
5,790
233
234
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
1報
酬
67,844
小学校教育の振興に要する経費
○
4共
済
7賃
8報
教
育
振 興 費
1,020,746
1,002,092
18,654
58,751
220
費
金
償
9旅
2
明
費
6,877
1,813
92,289
費
12,104
11需
用
費
30,725
12役
務
費
2,762
961,775 13委
託
料
198,334
24,558
18備品購入費
550
19
負担金補助
及び交付金
20扶
助
費
121,712
○「子どもひまわり学習塾」事業経費
11,200
○
北九州市学力状況調査事業経費
○
教員の指導力向上経費
○
リーディングスクール推進経費
○
学力向上推進事業経費
9,694
○
心の教育推進事業経費
4,072
○
北九州市中学生文化芸術祭開催事業経費
○
学校の読書活動推進事業経費
○
体力アップ推進事業経費
○
環境教育経費
○
小学校外国語活動補助事業経費
○
国際理解教育推進経費
8,239
○
人権教育推進事業経費
17,913
○
文化、体育行事助成経費
3,427
310
256
13,650
1,665
21,700
181,177
1,865
○「チーム学校」運営・推進事業経費(いじめ・不登校対策の充実)
使用料及び
賃 借 料
14
2,860
教職員研修研究経費
5,090
1,584
○
特別支援教育介助員の配置事業経費
○
特別支援教育学習支援員の配置事業経費
○
要保護、準要保護児童等就学援助経費
○
その他経費
22,193
9,700
577,800
9,729
(参考)
577,800
13 委 託 料
小学校外国語活動補助事業委託料
指導行政等委託料
19 負担金補助及び交付金
文化行事補助金
体育行事補助金
人権教育実践研究助成金
諸会議等負担金
176,600
21,734
1,165
700
500
2,725
4共
済
費
8
小学校維持管理及び施設整備に要する経費
○
7賃
8報
金
償
9旅
費
546
10
費
1,642
維持補修費
3
学
校
整 備 費
5,898,215
3,415,380
2,482,835
1,347,417
2,917,000
8,613
1,625,185
用
費
22,997
12役
務
費
2,438
13委
託
料
325,730
38,987
一般維持補修
52,700
校地改良
435,487
校舎改良
○ 校舎大規模改修事業費
○
242,414
4,877,690
建設事業費
区 分
11需
527,174
補
助
事
業
事 業 概 要
金 額
校舎新築
1校
1,729,086
校舎改築
1校
22,292
航空機騒音対策
1校
76,100
空調設備整備
41校
計
使用料及び
賃 借 料
222,622
15工事請負費
5,237,698
18備品購入費
81,447
14
単
独
事
業
空調設備整備
41校
その他整備
19
負担金補助
及び交付金
2,430
22
補償補塡
及び賠償金
647
914,240
1,326,812
計
2,241,052
合 計
○
809,160
2,636,638
4,877,690
250,937
その他経費
(参考)
13 委 託 料
施設機械警備委託料
33,503
施設保守点検等委託料
116,985
工事監理等委託料
175,242
19 負担金補助及び交付金
水道口径別納付金
計
11,017,043
8,706,667
2,310,376
1,417,050
2,917,000
19,070
2,430
6,663,923
235
236
教
中
目
本
年
度 前
千円
育
学
年
費
校
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
7賃
8報
金
償
9旅
150
費
6,587
費
1,999
10交
際
費
2,480
11需
用
費
843,226
中学校の管理運営に要する経費
学校数 , 62校
学級数 ,819学級
生徒数 23,604人 ○ 教材、教具等標準運営経費
パソコン整備
芸術鑑賞教室
教材、教具標準運営費
教師用教科書・指導書購入経費
12役
学
校
1
管 理 費
13委
2,303,583
2,205,394
98,189
7,001
2,841
務
託
費
料
41,506
877,366
2,293,741
使用料及び
賃 借 料
287,572
18備品購入費
239,225
14
1,055,594
277,334
14,300
682,960
81,000
○
校務支援システム運用経費
○
新校舎移転経費
○
特別支援学級教材経費
○
一般管理経費
○
学校保健衛生維持運営経費
○
学校給食維持運営経費
○
維持補修費
24,553
○
その他経費
288,707
16,301
2,350
4,039
104,417
6,312
801,310
(参考)
13 委 託 料
負担金補助
19
及び交付金
3,472
芸術鑑賞教室委託料
校務支援システム運用業務委託料
中学校完全給食実施事業委託料
12,300
16,301
331,092
学校給食調理業務民間委託事業等委託料
大型棄却物品処理業務等委託料
19 負担金補助及び交付金
福岡県学校図書館協議会等負担金
454,187
63,486
3,472
1報
4共
済
7賃
8報
償
9旅
2
教
育
振 興 費
1,263,318
1,292,983
△
29,665
102,297
4,664
酬
291,614
費
33,893
金
232
費
54,512
費
16,370
11需
用
費
29,910
12役
務
費
11,038
1,156,357 13委
託
料
165,623
使用料及び
賃 借 料
12,652
18備品購入費
13,222
負担金補助
及び交付金
36,352
14
19
20扶
助
費
597,900
中学校教育の振興に要する経費
○ 教職員研修研究経費
○「子どもひまわり学習塾」事業経費
○ 北九州市学力状況調査事業経費
○ 教員の指導力向上経費
○ リーディングスクール推進経費
○ 学力向上推進事業経費
○ 心の教育推進事業経費
○ 北九州市中学生文化芸術祭開催事業経費
○ 学校の読書活動推進事業経費
○ 体力アップ推進事業経費
○ 環境教育経費
○ 中学校・高等学校外国語指導助手配置事業経費
○ 英語教育推進事業経費
○ 人権教育推進事業経費
○ 部活動振興事業経費
○ 部活動大会派遣費等助成経費
○ 「チーム学校」運営・推進事業経費
スクールカウンセラーの活用
121,389
スクールソーシャルワーカーの活用
47,300
ネットトラブル等防止及び啓発・研修事業経費 4,000
少年サポートチーム推進事業経費
24,129
いじめ・不登校対策の充実等
23,857
○ 特別支援教育介助員の配置事業経費
○ 要保護、準要保護生徒等就学援助経費
○ その他経費
(参考)
13 委 託 料
中学校・高等学校外国語指導助手配置事業委託料
93,300
ネットトラブル等防止及び啓発・研修事業委託料
4,000
指導行政等委託料
68,323
19 負担金補助及び交付金
文化行事補助金
9,200
体育行事補助金
20,800
900
補導対策事業補助金
400
人権教育実践研究助成金
5,052
諸会議等負担金
3,400
42,357
26,300
573
4,290
1,680
1,325
3,144
88,715
142
1,200
154,646
1,400
11,592
54,078
30,000
220,675
8,965
597,900
10,936
237
238
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
4共
済
7賃
8報
費
金
償
費
7
457
10
中学校維持管理及び施設整備に要する経費
9旅
11需
12役
2,096,747
3,581,995
△
1,485,248
267,927
1,064,000
10,015
754,805 13委
費
用
務
費
3,068
572
料
220,975
使用料及び
賃 借 料
21,218
15工事請負費
1,791,912
14
託
費
900
286,850
○ 維持補修費
一般維持補修
29,353
44,920
校地改良
212,577
校舎改良
○ 校舎大規模改修事業費
○
学
校
3
整 備 費
明
337,000
1,390,795
建設事業費
区 分
事 業 概 要
補
助
事
業
校舎改築
単
思永中学校PFI事業
独
空調設備整備
事
その他整備
空調設備整備
業
○
57,628
△
1,416,724
377,225
1,064,000
17,520
4,204,903
473,412
599,731
470,988
217,222
計
791,064
1,390,795
計
その他経費
82,102
(参考)
13 委 託 料
工事監理等委託料
7,080,372
51校
51校
施設保守点検等委託料
5,663,648
126,319
102,854
施設機械警備委託料
計
1校
計
合
公有財産
17
購 入 費
金 額
16,187
62,267
142,521
教
高
目
本
年
育
等
学
度 前
千円
年
費
校
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
13,276
4共
済
費
1,122
8報
償
費
9,943
9旅
費
2,635
北九州市立高等学校の管理運営に要する経費
学級数
18学級
定 員
720人 ○
部活動振興対策経費
36,091
○
学生寮管理運営及び奨学金事業経費
31,894
○
その他経費
61,695
(参考)
全 日 制
1 高等学校
管 理 費
129,680
133,057
△
3,377
250
97,833
10交
際
費
40
31,597 11需
用
費
33,766
13 委 託 料
北九州市立高等学校学生寮管理運営事業等委託料
25,782
12役
務
費
1,655
13委
託
料
25,782
使用料及び
賃 借 料
22,294
18備品購入費
4,008
負担金補助
及び交付金
15,159
19 負担金補助及び交付金
部活動大会派遣費補助金
14
19
1報
教
育
2
振 興 費
9,488
10,013
△
525
9,488 4 共
8報
酬
済
償
費
費
3,960
617
福岡県産業教育振興会等負担金
14,866
293
北九州市立高等学校教育の振興に要する経費
○
教職員研修研究経費
253
○
生徒進路指導経費
445
○
中学校・高等学校外国語指導助手配置事業経費
4,577
999
239
240
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
9旅
費
2,724
11需
用
費
709
12役
務
費
85
13委
託
料
290
○
校外活動経費
○
その他経費
359
3,854
(参考)
13 委 託 料
入試問題委託料
290
19 負担金補助及び交付金
福岡県高等学校進路指導研究協議会等負担金
負担金補助
19
及び交付金
104
13委
825
託
料
104
北九州市立高等学校維持管理及び施設整備に要する経費
○
15工事請負費
学
校
3
整 備 費
15,654
45,871
△
30,217
4
15,650
14,829
維持補修費
8,157
一般維持補修
1,128
校舎改良
7,029
○
施設改修費
6,985
○
その他経費
512
(参考)
13 委 託 料
施設保守点検等委託料
計
154,822
188,941
△
34,119
250
97,837
56,735
825
教
目
本
育
費
特 別 支 援 学 校 費
年
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
償
9旅
学
校
管 理 費
577,397
611,773
△
34,376
100
38,000
2,066
説
額
費
840
費
650
10交
際
費
320
11需
用
費
166,471
537,231 12役
務
費
8,295
13委
託
料
277,408
使用料及び
賃 借 料
43,646
18備品購入費
79,262
負担金補助
及び交付金
505
14
19
1報
(単位千円)
酬
11,031
特別支援学校の管理運営に要する経費
学校数
8校
学級数
277学級
児童生徒数 1,168人 ○ 教材、教具等経費
パソコン整備
教材、教具関係
教師用教科書・指導書購入経費
○ 校務支援システム運用経費
○ 新校舎移転経費
○ スクールバス運行経費
○ 一般管理経費
○ その他経費
(参考)
13 委 託 料
校務支援システム運用業務委託料
スクールバス運行委託料
大型棄却物品処理業務等委託料
19 負担金補助及び交付金
福岡県学校図書館協議会等負担金
4共
教
育
振 興 費
済
費
822
金
35
○
○
○
33,282
41,424
△
8,142
11,495
21,787 7 賃
○
8報
償
費
5,147
費
2,194
○
○
○
9旅
117,172
42,814
66,258
8,100
2,379
7,450
296,793
58,446
95,157
2,379
243,594
31,435
505
特別支援学校教育の振興に要する経費
○
2
明
千円
8報
1
金
教職員研修研究経費
900
緊急時対応体制整備事業経費
6,085
人権教育推進事業経費
1,578
「チーム学校」運営・推進事業経費(スクールカウンセラー)
4,700
「(仮称)北九州市特別支援教育推進プラン」策定経費
1,000
障害者理解促進経費
1,000
学校の読書活動推進事業経費
2,163
その他経費
15,856
241
242
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
11需
用
費
4,534
12役
務
費
1,199
13委
託
料
5,968
使用料及び
賃 借 料
1,098
18備品購入費
1,160
負担金補助
及び交付金
94
(参考)
13 委 託 料
緊急時対応体制整備事業等委託料
5,968
19 負担金補助及び交付金
14
19
8報
償
費
20
特別支援学校維持管理及び施設整備に要する経費
○
11需
用
費
525
維持補修費
一般維持補修
校地・校舎改良
12役
13委
学
校
3
整 備 費
409,748
3,158,769
△ 2,749,021
3,740
169,000
31
236,977
務
託
費
料
129
52,961
使用料及び
賃 借 料
73,590
15工事請負費
264,378
14
94
諸会議等負担金
32,320
4,234
28,086
○
建設事業費
○
小倉総合特別支援学校整備事業費
9,000
○
門司総合特別支援学校整備事業費
92,200
○
その他経費
25,165
251,063
(参考)
13 委 託 料
18備品購入費
16,970
補償補塡
及び賠償金
1,175
22
計
1,020,427
3,811,966
△ 2,791,539
15,335
207,000
2,097
795,995
施設機械警備委託料
4,565
小倉総合特別支援学校整備委託料
5,181
門司総合特別支援学校整備委託料
5,972
施設保守点検等委託料
37,243
教
幼
目
本
年
度 前
千円
育
稚
費
園
年
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
償
9旅
幼 稚 園
管 理 費
60,706
55,782
4,924
27,950
説
額
明
(単位千円)
千円
8報
1
金
費
545
費
3,036
11需
用
費
20,878
12役
務
費
3,111
13委
託
料
7,930
使用料及び
賃 借 料
18,194
18備品購入費
6,679
負担金補助
及び交付金
333
32,756
幼稚園の管理運営に要する経費
園 数
8園
学級数
24学級
園児数
310人 ○
一般管理経費等
○
校務支援システム運用経費
58,732
1,974
(参考)
14
13 委 託 料
校務支援システム運用業務委託料
1,974
大型棄却物品処理業務等委託料
5,956
19 負担金補助及び交付金
19
1報
4共
2
教
育
振 興 費
8報
18,878
5,524
13,354
12,865
酬
済
償
費
費
9,480
1,550
1,281
6,013
9旅
費
福岡県国公立幼稚園協会等負担金
333
幼稚園教育の振興に要する経費
400
○
教職員研修研究経費
○
心の教育推進事業経費
○
人権教育推進事業経費
1,569
○
幼児教育連携推進経費
12,865
○
その他経費
3,073
971
1,581
(参考)
11需
用
費
2,354
13 委 託 料
幼児教育連携推進事業委託料
12役
務
費
859
256
243
244
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
13委
託
料
859
19 負担金補助及び交付金
人権教育実践研究助成金
使用料及び
14
賃 借 料
1,089
18 備品購入費
240
負担金補助
及び交付金
188
19
13委
幼 稚 園
3
整 備 費
計
104,425
22,617
83,923
2,224
20,502
2
12,865
27,952
24,839
63,608
託
料
5,455
使用料及び
賃 借 料
2,139
15工事請負費
17,247
14
24,841
明
諸会議等負担金
100
88
幼稚園維持管理及び施設整備に要する経費
○
維持補修費
○
建設事業費
132
○
その他経費
5,073
19,636
(参考)
13 委 託 料
施設機械警備委託料
1,509
施設保守点検等委託料
3,946
教
目
本
育
費
専 修 各 種 学 校 費
年
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
15,034
14,453
581
6,337
酬
5,506
4共
済
費
19
8報
償
費
71
9旅
専
修
学 校 費
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
1
金
費
712
10交
際
費
30
11需
用
費
4,282
専修学校管理運営及び施設整備に要する経費
学級数
6学級
定 員
240人 ○
教材、教具等経費
○
維持補修費
584
○
心の教育推進事業経費
600
○
その他経費
1,269
12,581
(参考)
13 委 託 料
施設保守点検等委託料
8,697
12役
務
費
449
2,349
19 負担金補助及び交付金
全国公立家政専修学校連絡協議会等負担金
13委
料
2,349
使用料及び
賃 借 料
163
15工事請負費
484
18備品購入費
889
負担金補助
及び交付金
80
14
19
各
種
2
学 校 費
託
1報
36,490
35,080
1,410
15,843
酬
14,978
80
各種学校管理運営及び施設整備に要する経費
高等理容美容学校 4学級
20,647
4共
済
費
50
定 員
160人
245
246
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
8報
償
9旅
10交
際
費
50
費
587
費
30
○
実習用教材経費
5,492
○
維持補修費
1,102
○
心の教育推進事業経費
○
その他経費
165
29,731
(参考)
11需
用
費
11,625
12役
務
費
393
13委
託
料
1,409
13 委 託 料
施設保守点検等委託料
19 負担金補助及び交付金
高等理容美容学校施設管理費負担金
理容師美容師養成施設協議会等負担金
使用料及び
賃 借 料
3,724
15工事請負費
202
18備品購入費
68
負担金補助
及び交付金
3,374
14
19
計
51,524
49,533
1,991
22,180
29,344
1,409
2,964
410
教
社
目
本
年
育
会
教
度 前
千円
年
費
育
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
1報
8報
酬
償
9旅
662
費
538
費
2,412
11需
用
費
1,572
14,661 12役
務
費
51
13委
託
料
739
使用料及び
賃 借 料
723
18備品購入費
22
負担金補助
及び交付金
8,012
成人教育等生涯学習の推進に要する経費
○
成人教育、女性教育活動推進経費
2,565
○
社会教育関係団体助成指導経費
2,700
○
その他経費
9,466
(参考)
13 委 託 料
啓発業務等委託料
1
社会教育
総 務 費
14,731
14,835
△
104
70
14
19
1報
酬
378
8報
生
涯
学 習 費
償
費
136,359
社会教育活動等奨励補助金
2,700
夜間学級運営費補助金
5,000
社会教育委員連絡協議会等負担金
467,016
△
5,871
36,295
27,704
397,146 9 旅
費
3,767
○
○
○
○
11需
用
費
○
64,440
○
○
12役
務
費
10,011
312
生涯学習事業及び生涯学習センターの管理運営等に要する経費
○
461,145
739
19 負担金補助及び交付金
○
2
明
読書で広がる子どもの未来づくり事業経費
民間事業者との生涯学習ネットワークの構築経費
生涯学習活動推進経費
家庭・地域・学校パートナーシップ経費
研修活動経費
生涯学習推進コーディネーター経費
子どもの読書活動推進経費
学校支援地域本部事業経費
経済界との連携による学校支援事業経費
2,000
800
15,329
10,257
17,167
10,948
2,068
30,000
5,500
247
248
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
較
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
13委
託
料
215,585
○
○
使用料及び
賃 借 料
2,640
15工事請負費
2,992
14
○
○
○
○
○
18備品購入費
2,071
○
○
負担金補助
19
及び交付金
22,902
○
39,101
46,585
5,833
9,492
213,456
6,384
2,261
16,458
18,246
9,260
学校施設開放経費
地域人材活用経費
公民館類似施設助成経費
生涯学習センター整備経費
生涯学習センター管理経費
生涯学習総合センター事業経費
八幡西生涯学習総合センター事業経費
北九州ひとみらいプレイス経費
コムシティ管理経費
その他経費
(参考)
13 委 託 料
施設保守管理等委託料
215,585
19 負担金補助及び交付金
公民館類似施設運営費補助金
公民館類似施設設置費等補助金
福岡県公民館連合会等負担金
生涯学習センター保守管理負担金
小学校応援団負担金
1報
4共
8報
3 図書館費
1,326,019
1,360,850
△
34,831
136,905
135,700
10,669
酬
済
償
費
費
11,338
1,765
1,613
1,042,745
9旅
11需
12役
用
務
費
1,297
費
67,799
費
4,882
5,127
706
499
11,070
5,500
図書館管理運営及び施設整備に要する経費
○
小倉南図書館整備推進事業経費
○
子ども図書館整備事業経費
○
八幡図書館移転整備事業(開館式典)経費
1,500
○
全国公共図書館研究集会開催事業経費
1,070
○
はじめての絵本事業経費
○
子ども司書養成講座等学校読書活動支援事業経費
○
黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業(図書館)経費
○
図書購入経費
○
図書館バリアフリー化事業経費
○
図書館維持補修経費
○
図書館電算関係運営経費
426,700
10,100
17,326
2,168
177,662
96,249
1,902
4,200
39,521
13委
託
料
697,110
○
その他経費
547,621
(参考)
使用料及び
14
賃 借 料
30,442
15工事請負費
290,962
子ども図書館整備事業委託料
公有財産
購 入 費
10,543
18備品購入費
194,752
負担金補助
及び交付金
13,406
17
19
21貸
付
金
110
8報
償
費
524
11需
用
費
833
12役
務
費
13 委 託 料
10,100
八幡図書館移転整備事業委託料
1,500
小倉南図書館整備推進事業委託料
4,410
図書整理委託料
9,813
図書館管理運営委託料
492,651
施設保守管理等委託料
178,636
19 負担金補助及び交付金
福岡県公共図書館協議会等負担金
4,558
若松図書館共益費負担金
5,035
水道口径別納付金
3,813
視聴覚センター管理運営に要する経費
○
視聴覚教材整備費
1,925
○
研修等各種行事経費
1,681
○
その他経費
4,455
7
(参考)
視 聴 覚
4
センター費
8,061
9,022
△
60
961
8,001 13委
料
3,590
使用料及び
賃 借 料
692
18備品購入費
2,368
負担金補助
及び交付金
47
14
19
計
1,809,956
1,851,723
△
41,767
173,200
135,700
38,503
託
13 委 託 料
保守管理等委託料
3,590
19 負担金補助及び交付金
全国視聴覚教育連盟等負担金
47
1,462,553
249
250
教
保
目
本
年
育
健
体
度 前
千円
年
費
育
費
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
明
(単位千円)
千円
1報
酬
277,078
幼児、児童生徒及び教職員の保健衛生、学校給食の管理運営
に要する経費
7賃
8報
金
償
9旅
11需
費
費
用
費
329
252
941
9,193
○
学校医(内科)
211人
学校医(耳鼻咽喉科)
211人
学校医(眼科)
211人
学校歯科医
211人
学校薬剤師
212人
特別支援教育専門医等
○
12役
学
校
1
保 健 費
13委
671,942
661,837
10,105
2,398
30,801
務
託
費
料
509
257,098
638,743
使用料及び
14
賃 借 料
18備品購入費
負担金補助
19
及び交付金
20扶
助
費
970
2,313
103,294
19,965
279,000
学校医経費
29人
児童生徒及び教職員の健康診断等経費
179,068
児童生徒定期健康診断
85,966
児童う歯予防対策
29,500
就学時健康診断
18,002
教職員健康診断
45,600
○
学校保健管理経費
81,400
○
日本スポーツ振興センター共済掛金負担金
70,716
○
要保護、準要保護児童生徒医療費の援助経費
20,100
○
学校給食協会運営経費
29,380
○
AEDバッテリー・パッド更新経費
4,700
○
その他経費
7,578
(参考)
13 委 託 料
児童生徒及び教職員健康診断委託料 174,606
学校医職務委託料
学校環境衛生管理委託料
計量器の巡回検査業務等委託料
2,107
78,058
2,327
19 負担金補助及び交付金
学校給食協会補助金
学校保健会補助金
29,380
3,187
日本スポーツ振興センター共済掛金負担金
70,716
諸会議等負担金
計
671,942
661,837
10,105
2,398
30,801
11
638,743
251
252
災
害
復
旧
費
項 鉱
害
復
旧
費
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
説
額
(単位千円)
千円
9旅
費
52
鉱害対策に要する経費
○
鉱
害
1
対 策 費
949
698
251
200
使用料及び
749 14
賃 借 料
43
負担金補助
及び交付金
854
19
計
949
698
251
200
749
明
鉱害対策経費
949
(参考)
19 負担金補助及び交付金
廃止鉱山鉱害防止補助金
854
諸
支
出
金
項 公債償還特別会計繰出金
目
本
年
度 前
千円
年
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
金
額
説
明
(単位千円)
千円
公債償還特別会計繰出金
公債償還
1 特別会計
繰 出 金
68,841,184
計
68,841,184
66,743,501
2,097,683
97,430
3,570,297 65,173,457 28繰
出
金
68,841,184
元 金
25,035,898
利 子
13,874,536
一時借入金利子
150,000
公債諸費
538,231
公債償還基金積立金
66,743,501
2,097,683
97,430
29,242,519
3,570,297 65,173,457
253
254
諸
支
公
目
本
年
上 水 道
1 事業公営
企 業 費
工 業 用
水道事業
2
公
営
企 業 費
営
度 前
千円
130,888
出
企
年
金
業
費
度 比
較
千円
千円
130,564
324
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
千円
130,888
節
区
分
負担金補助
19
及び交付金
投資及び
24
出 資 金
金
説
額
明
(単位千円)
千円
30,888
上水道事業会計へ繰出を要する経費
○
100,000
○
消火栓設置出資金
児童手当補助金
100,000
30,888
工業用水道事業会計へ繰出を要する経費
2,844
2,196
648
負担金補助
2,844 19
及び交付金
2,844
○
児童手当補助金
2,844
交通事業会計へ繰出を要する経費
交通事業
3公
営
企 業 費
128,978
138,332
△
9,354
128,978 19
負担金補助
及び交付金
○
128,978
○
○
○
19
負担金補助
及び交付金
2,284,253
病院事業
4公
営
企 業 費
3,290,138
3,021,436
268,702
1,005,885
○
○
3,290,138
13,782
87,530
23,418
4,248
病院事業会計へ繰出を要する経費
○
投資及び
24
出 資 金
基礎年金拠出金補助金
施設整備等補助金
共済追加費用補助金
児童手当補助金
○
○
○
○
基礎年金拠出金補助金
企業債利息負担金
看護師養成経費等負担金
救急医療確保経費負担金
児童手当補助金
院内保育所運営費補助金
企業債償還金出資金
254,996
141,053
377,279
1,429,566
54,108
27,251
1,005,885
下水道事業会計へ繰出を要する経費
下 水 道
5 事業公営
企 業 費
6,807,398
7,006,677
計
10,360,246
10,299,205
△
199,279
61,041
負担金補助
6,807,398 19
及び交付金
10,360,246
6,807,398
○
雨水処理負担金等
6,807,398
諸
支
基
目
本
年
度 前
千円
出
積
金
年
金
立
金
度 比
較
千円
千円
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円
千円
千円
節
区
分
千円
都市高速
鉄 道 等
1
整備基金
積 立 金
1,437,000
1,448,000
△
11,000
1,437,000 25積
計
1,437,000
1,448,000
△
11,000
1,437,000
金
額
説
明
(単位千円)
千円
立
金
1,437,000
都市高速鉄道等整備基金積立金
255
256
予
項 予
目
本
年
度 前
備
費
備
年
費
本 年 度 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
度 比
較
千円
千円
千円
1予 備 費
300,000
300,000
0
300,000
計
300,000
300,000
0
300,000
千円
千円
千円
千円
節
区
分
金
額
千円
説
明
(単位千円)
給 与 費 明 細 書 (一般会計、特別会計の合計)
1 特 別 職
給 与 費
区
分
職
員
数
報
人
本
前
比
年
年
酬
給
千円
期 末 手 当
地域手当
支 給 率(月 分)
料
千円
千円
千円
千円
千円
千円
10,249
80,678
886,381
186,868
1,073,249
512
143,271
4,509
147,780
263,821
2,014
1,100,081
201,626
1,301,707
18,582
(3.05)
1,502
70,124
10,507
80,631
882,535
289,890
1,172,425
等
4
議
員
61
647,880
その他の特別職
117
119,286
17,040
6,433
(3.10)
計
182
767,166
67,080
50,040
1,502
238,501
(3.10)
度
千円
合 計
計
70,429
18,887
(3.10)
長
50,040
共 済 費
その他の手当
長
等
4
議
員
61
647,880
その他の特別職
116
121,124
7,080
2,630
(3.05)
213
131,047
2,111
133,158
計
181
769,004
57,120
255,867
1,715
1,083,706
302,508
1,386,214
0
305
(0.05)
0
305
△
258
47
3,846
△
103,022
234,655
(3.05)
度
長
等
0
議
員
0
その他の特別職
1
△
1,838
9,960
3,803
(0.05)
299
12,224
計
1
△
1,838
9,960
7,954
299
16,375
3,846
(0.05)
0
較
△
14,622
2,398
△
100,882
99,176
△
84,507
257
258
(1)総 括
区
分
職
員
給
数
給
与
料
職
員
費
手
当
費
計
度
人
(337)
6,387
27,898,085
23,111,986
51,010,071
10,439,449
61,449,520
前
年
度
(396)
6,420
28,371,559
23,604,641
51,976,200
10,465,068
62,441,268
(△ 59)
33
△
△
473,474
△
492,655
千円
合
年
較
千円
済
本
比
千円
共
計
△
966,129
千円
△
千円
△
25,619
991,748
( )内は短時間勤務職員で外数
区 分
扶
職
養
手
当
地
千円
域
手
当
住
千円
居
手
当
通
千円
勤
手
当
単身赴任手当
千円
特殊勤務手当
千円
時間外勤務手当
千円
宿 日 直 手 当
千円
千円
本
年
度
1,170,709
928,886
509,353
743,760
16,740
340,364
1,807,260
137
前
年
度
1,199,249
938,854
606,030
749,954
14,172
393,185
2,035,703
159
6,194
2,568
期末勤勉手当
義 務 教 育 等
教員特別手当
員
手
比
較
△
28,540
△
9,968
当
区 分
の
夜間勤務手当
管 理 職 手 当
千円
千円
△
96,677
管 理 職 員
特別勤務手当
千円
△
千円
△
退
千円
52,821
職
手
当
△
児
千円
228,443
童
手
当
△
22
初任給調整手当
千円
千円
本
年
度
66,838
801,594
23,226
10,831,602
3,555
5,368,697
463,005
36,260
前
年
度
64,340
871,813
23,226
10,717,135
3,623
5,468,917
477,360
40,921
較
2,498
70,219
0
114,467
内
訳
比
△
△
68
△
100,220
△
14,355
△
4,661
区
分
増 減 額
増
減
事
由
別
千円
内
訳
説 明
備 考
千円
給与改定の状況
前年度
給与改定に伴う
増減分
給
料
△
給与改定率 0.20%
給与改定実施時期 平成27年4月1日
62,236
473,474
職員数の減及び新陳代謝等によるもの
職員の異動状況
現に在職する
職
員
数
その他の増減分
△
535,710
本
年
前
年
増
度
6,387人 (337人)
度
6,420人 (396人)
減
△33人(△59人)
( )内は短時間勤務職員で外数
259
260
区
分
増 減 額
増
減
事
由
別
千円
内
訳
説 明
千円
地
制度改正に伴う
増減分
職 員 手 当
△
備 考
域
手
当
3,141千円
単 身 赴 任 手 当
900千円
期 末 勤 勉 手 当
264,413千円
扶
養
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
通
勤
手
当
△
△
△
△
28,540千円
△
△
△
52,821千円
特 殊 勤 務 手 当
△
761,109
時 間 外 勤 務 手 当
228,443千円
宿
日
直
手
当
△
70,219千円
理
職
手
当
義務教育等教員特別手当
退
職
手
当
児
童
手
当
初 任 給 調 整 手 当
6,194千円
22千円
0千円
管理職員特別勤務手当
期 末 勤 勉 手 当
96,677千円
2,498千円
夜 間 勤 務 手 当
管
13,109千円
1,668千円
単 身 赴 任 手 当
その他の増減分
地 域 手 当 地域手当率の改定
単身赴任手当 手当額の改定
期末勤勉手当 年間支給率の改定
前年度 本年度
4,10月 → 4.20月
( 2 7 年 度 実 績と同 率 )
268,454
492,655
制度改正の内容
△
△
△
△
△
149,946千円
68千円
100,220千円
14,355千円
4,661千円
区 分
平成27年
10月1日
現
在
平成26年
10月1日
現
在
行
政
職
消
防
職
教 育 職(1)
教 育 職(2)
研
究
職
医 療 職(1)
医 療 職(2)
医 療 職(3)
技能労務職
平
給
料
月
均
額
364,257円
323,079円
402,303円
351,660円
341,119円
493,478円
348,867円
347,248円
359,768円
平
給
与
月
均
額
451,645円
473,623円
460,552円
394,410円
409,570円
903,210円
420,528円
421,805円
446,007円
平
均
年
齢
45歳3月
39歳5月
50歳2月
41歳8月
43歳11月
50歳1月
44歳9月
43歳1月
51歳6月
平
給
料
月
均
額
363,929円
321,365円
400,863円
344,527円
326,358円
496,650円
340,082円
345,362円
357,824円
平
給
与
月
均
額
450,732円
454,963円
457,514円
390,669円
397,606円
915,764円
414,527円
416,202円
437,649円
平
均
年
齢
45歳1月
39歳7月
49歳6月
40歳11月
41歳8月
50歳7月
43歳8月
42歳9月
51歳5月
イ 初 任 給
区 分
行
政
職
円
本
消
防
職
円
高
校
卒
149,500
160,200
大
学
卒
182,100
189,800
教 育 職(1)
教 育 職(2)
円
円
研
究
職
円
医 療 職(1)
医 療 職(2)
医 療 職(3)
円
円
円
技能労務職
円
(18歳)
146,900
市
区 分
208,100
201,200
194,400
259,800
182,100
短大
〔 〕
3卒
192,200
行 政 職 ㈠
円
高
校
卒
144,600
大
学
卒
総合職)181,200
一般職)176,700
国
261
262
ウ 級別職員数
行
区
分
政
職員数
平
成
27
年
10
月
1
日
現
在
1
級
2
級
3
級
4
級
5
級
6
級
7
級
構成比
(1)人
(0.5) % 536
11.5
(92) (43.4)
27.8
1,293
(69) (32.5)
25.1
1,168
(29) (13.7)
24.7
1,147
(19)
(9.0)
(2)
(0.9)
374
8.1
2.1
99
0.7
31
(212) (100.0)
計
100.0
4,648
1
平
成
26
年
10
月
1
日
現
在
職
消
防
職
教 育 職(1)
教 育 職(2)
研
究
職
医 療 職(1)
医 療 職(2)
医 療 職(3)
技 能 労 務 職
級
級
2
級
3
級
4
級
5
級
6
級
7
級
(1)
517
(0.5)
11.0
(83) (38.6) 27.9
1,302
(69) (32.1) 1,192
25.5
(38) (17.7) 1,157
24.7
(17)
(7.9) (7)
(3.2) 374
101
31
8.0
2.2
0.7
(215) (100.0) 計
4,674
100.0
職員数
構成比
人
284
職員数
%
人
29.7
(5) (62.5) 206
291
21.6
5.8
45
86.5
30.4
3
13.2
39
4.1
9
0.9
1
0.1
1
(8) (100.0) 956
292
100.0
52
30.6
3
(3) (37.5) 192
20.1
47
30.8
3
(4) (50.0) 126
13.2
40
4.2
9
1.0
1
0.1
2
(8) (100.0) 954
構成比
人
%
14
5.8
63.6
8
36.4
職員数
構成比
職員数
(1)人 (100.0) %
人
構成比
16
72.7
1
7.7
4
18.2
9
69.2
2
9.1
3
職員数
%
人
8
100.0
22
100.0
(1) (100.0)
22
100.0
(1) (100.0)
5.5
19
85.4
14
63.6
76.0
4
16.0
13
100.0
1
6.7
11
構成比
人
%
12.3
(7) (46.7)
18.5
10
15.4
4
6.1
65
100.0
10
14.5
(1) (100.0)
32
46.4
100.0
55
8
5.5
36.4
2
8.0
2
3.6
1
100.0
22
100.0
(1) (100.0)
25
100.0
15
13.3
14
6.7
20.3
11
15.9
2
2.9
(1) (100.0)
100.0
69
100.0
職員数
84
26
52
51.9
16.0
32.1
構成比
%
人
4
(1) (50.0)
47.7
(2) (100.0)
73.3
職員数
(8) (53.3)
12
1.9
%
(1) (50.0)
31
23.1
構成比
0.8
(2) (1.8) 4
0.8
(107) (97.3)
206
42.7
(1) (0.9) 269
55.7
(15) (100.0)
(110) (100.0)
(7) (58.3)
(0.8) (1) 162
84
100.0
52.5
(5) (41.7)
(1) (12.5) 294
職員数
%
3
(3) (37.5) 126
構成比
24
52
15.0
32.5
(12) (100.0)
160
100.0
級
7
483
100.0
6
1.2
1
0.2
(130) (98.4)
220
42.2
(0.8) (1) 294
56.4
(132) (100.0)
521
100.0
( )内は短時間勤務職員で外数
(級別の標準的な職務内容)
区
行
分
政
職
1
係
級
員
2
主
級
任
3
主
級
査
4
係
級
長
5
課
級
長
6
部
長
局
級
長
エ 期末手当・勤勉手当
区
支
給
期
6 月
分
別
支
給
率
12 月
月分
支
給
月分
率
職制上の段階、職務の
級等による加算措置
計
月分
本
年
度
(1.00)
27年 度 実 績
1.975 と同率の場合
前
年
度
(0.975)
1.90
(1.175)
2.20
(2.15)
4.10
有
度
(1.025)
2.025
(1.175)
2.175
(2.20)
4.20
有
国
の
制
(2.20)
4.20
(1.20)
27年 度 実 績
2.225 と同率の場合
有
( )内は再任用職員に係る支給率
オ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当
区
分
20
年 勤 続 の 者
25 年 勤 続 の 者
月分
支
給
率
等
国
の
制
度
(支 給 率 等)
35 年 勤 続 の 者
月分
最
高
限
月分
度
その他の加算措置等
月分
27.2
35.3
49.59
49.59
職責に応じた調整額を加算。
定年前早期退職特例措置
(10%以内加算、又は1
年につき3%加算)
25.55625
34.5825
49.59
49.59
職責に応じた調整額を加算。
定年前早期退職特例措置
(1年につき3%以内加算)
カ 地 域 手 当
支給対象地域
支
給
北
九
州
市
東 京 都
(シティプロモーション首都圏本部)
率
3%
20%
支 給 対 象 職 員 数
6,724人
25人
国 の 指 定 基 準 に
基 づ く 支 給 率 3%
20%
263
264
キ 特殊勤務手当
代
区
分
全
職
表
的
な
職
種
種
行
政
職
教
%
育
職
⑴
%
技 能 労 務 職
%
%
給料総額に対する比率
1.3
0.5
3.3
5.3
支給対象職員の比率
(27年10月1日現在)
39.0
28.7
59.6
46.4
代 表 的 な 特 殊
勤 務 手 当 の 名 称
夜間特殊業務手当、消防特殊活動手当
ク その他の手当
区
分
国 の 制 度 と の 異 同
差
異
の
内
容
扶
養
手
当
一
部
異
な
る
扶養親族1人につき、月額7,500円∼14,000円を支給
(国 6,500円∼13,000円)。
住
居
手
当
一
部
異
な
る
持ち家に係る費用を負担する職員(廃止に伴う経過措置適用者)に対し、
月額2,500円を支給
(国 持ち家に係る手当なし)。
通
勤
手
当
一
部
異
な
る
交通機関・自動車等を利用し、片道1㎞以上の職員が対象
(国 片道2㎞以上)。
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書(当該年度提出に係る分)
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
千円
小倉北区役所庁舎監視制御システム更新事業
小倉北区役所庁舎昇降機更新事業
間
金
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
金
額
千円
左
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債そ の 他
千円
千円
千円
千円
68,500
平成29年度
68,500
48,000
4,079
16,421
165,000
平成29年度
165,000
116,000
9,790
39,210
人事評価システムリース経費
37,500
ICTインフラ更新に伴う文書管理システム
改修事業
18,800
市政だより編集委託経費
62,800
市ホームページ管理システム機器等
リース経費
19,600
公用車リース経費(小倉北区分)
3,500
公用車リース経費(小倉南区分)
74,300
行政情報検索サービス経費
11,900
データエントリー業務委託経費
64,100
自 平成29年度
至 平成32年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成31年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成31年度
自 平成29年度
至 平成35年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成31年度
37,500
37,500
18,800
18,800
62,800
62,800
19,600
19,600
3,500
3,500
74,300
74,300
11,900
64,100
1,039
10,861
64,100
265
266
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
千円
総務事務センター委託経費
25,000
北九州地域情報ネットワーク運営事業
305,800
庁内イントラネット管理・運用事業
637,000
ICTインフラ整備運用事業
1,345,000
公用車リース経費
(文化企画業務)
1,400
公用車リース経費
(スポーツ振興業務)
2,300
間
金
左
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
金
額
千円
自 平成29年度
至 平成32年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成37年度
自 平成29年度
至 平成34年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
305,800
305,800
637,000
20,851
616,149
1,345,000
294,833
1,050,167
1,400
1,400
2,300
2,300
61,700
61,700
11,000
家屋評価システム更新経費
11,000
平成29年度
11,000
固定資産税納税通知書作成経費
6,200
平成29年度
6,200
6,200
固定資産税GISシステム運用経費
17,300
17,300
17,300
税務関連業務委託事業
191,000
至 平成30年度
自 平成29年度
至 平成31年度
千円
25,000
61,700
自 平成29年度
一 般 財 源
25,000
市民センター管理運営事業
至 平成33年度
訳
191,000
191,000
証明書発行ファクシミリリース経費
11,200
証明書コンビニ交付サービス事業
134,800
高齢者支援システム再構築事業
420,000
養護老人ホーム整備補助事業
105,000
総合療育センター再整備事業
8,820,000
自 平成29年度
至 平成32年度
自 平成29年度
至 平成39年度
自 平成29年度
至 平成37年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成30年度
11,200
11,200
134,800
134,800
420,000
420,000
105,000
8,820,000
958,480
103,000
2,000
7,849,000
12,520
ICTインフラ更新に伴う予防接種台帳
システム改修事業
2,900
平成29年度
2,900
2,900
ICTインフラ更新に伴う犬の登録システム
改修事業
1,000
平成29年度
1,000
1,000
ICTインフラ更新に伴う生活衛生システム
改修事業
2,600
平成29年度
2,600
2,600
465,000
平成29年度
465,000
220
平成29年度
220
220
111,600
111,600
斎場大規模改修事業
ICTインフラ更新に伴う就園奨励システム
改修事業
公立直営保育所給食調理業務民間委託事業
111,600
自 平成29年度
至 平成32年度
342,000
123,000
267
268
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
千円
公立直営保育所給食調理業務民間委託事業
186,000
福祉医療システム開発経費
373,700
不法投棄防止監視カメラ整備事業
不法投棄防止環境パトロール車リース経費
公用車における次世代自動車普及事業
900
2,500
31,500
公用車における燃料電池自動車普及事業
5,000
理化学機器リース事業
5,100
日明積出基地積出施設撤去事業
し尿・ごみ処理手数料システム改修事業
ごみ収集指定袋制実施事業
ごみ収集車両リース経費
間
金
左
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
金
額
千円
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成37年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成33年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
186,000
186,000
373,700
373,700
900
900
2,500
2,500
31,500
31,500
5,000
5,000
5,100
5,100
78,800
平成29年度
78,800
1,000
平成29年度
1,000
1,000
136,100
平成29年度
136,100
136,100
1,100
1,100
1,100
自 平成29年度
至 平成30年度
59,000
19,800
一般廃棄物処理施設整備事業
中小企業団体共同施設等設置補助事業
公用車リース経費
(新産業振興業務)
100,800
20,000
1,200
AIM防災システム更新事業
11,500
AIM防災システムリース経費
103,700
公用車リース経費(国際ビジネス政策業務)
公用車リース経費
(MICE推進業務)
140
1,200
自 平成29年度
至 平成30年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成38年度
自 平成29年度
至 平成38年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成33年度
100,800
67,200
33,600
20,000
20,000
1,200
1,200
11,500
11,500
103,700
103,700
140
140
1,200
1,200
交通安全事業(国道3号ほか
(大川橋))
110,000
平成29年度
110,000
60,500
43,800
5,700
街路事業(城山西線)
300,000
平成29年度
300,000
60,000
216,000
24,000
3,850,000
2,117,500
1,559,000
173,500
街路事業(汐井町牧山海岸線)
3,850,000
ICTインフラ更新に伴う市営住宅システム
改修事業
10,000
市営住宅における火災警報器更新経費
243,900
自 平成29年度
至 平成31年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成37年度
10,000
10,000
243,900
243,900
269
270
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
千円
市営住宅整備事業(野面団地ほか)
市営住宅整備事業(北横代団地)
1,137,100
556,100
火薬類取締法、
高圧ガス保安法の事務・
権限の移譲に係る情報管理システム構築事業
11,000
門司消防署建替新築事業
68,800
福岡県防災・行政情報通信ネットワーク
再整備事業
ICTインフラ更新に伴う奨学金・就学援助
システム改修事業
公用車リース経費
(奨学金業務)
6,600
900
1,400
教育総務事務センター委託業務事業
613,000
パソコン整備事業(小学校)
459,100
パソコン整備事業(小学校)
367,500
電話設備整備事業(小学校)
39,300
間
金
左
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
金
額
千円
平成29年度
自 平成29年度
至 平成30年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成30年度
自 平成29年度
至 平成30年度
平成29年度
自 平成29年度
至 平成34年度
自 平成29年度
至 平成32年度
自 平成29年度
至 平成34年度
自 平成29年度
至 平成35年度
自 平成29年度
至 平成35年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
1,137,100
475,732
610,000
51,368
556,100
233,647
299,000
23,453
11,000
11,000
68,800
68,800
6,600
4,000
2,600
900
900
1,400
1,400
613,000
613,000
459,100
459,100
367,500
367,500
39,300
39,300
学校給食調理業務民間委託事業(小学校)
513,400
小学校外国語活動補助事業
176,600
小学校建設事業
1,400
小学校建設事業
68,100
小学校建設事業
231,700
パソコン整備事業(中学校)
200,300
パソコン整備事業(中学校)
210,900
自 平成29年度
513,400
513,400
平成29年度
176,600
176,600
平成29年度
1,400
1,400
68,100
68,100
231,700
231,700
200,300
200,300
210,900
210,900
20,000
20,000
93,300
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成31年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成34年度
自 平成29年度
至 平成35年度
自 平成29年度
電話設備整備事業(中学校)
20,000
中学校・高等学校外国語指導助手配置事業
93,300
平成29年度
93,300
中学校建設事業
81,600
平成29年度
81,600
中学校建設事業
72,100
パソコン整備事業(特別支援学校)
25,900
至 平成35年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成34年度
9,454
53,000
19,146
72,100
72,100
25,900
25,900
271
272
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
千円
特別支援学校スクールバス運行委託
電話設備整備事業(特別支援学校)
443,700
2,500
特別支援学校建設事業
58,400
パソコン整備事業(幼稚園)
25,900
パソコン整備事業(高等理容美容学校)
20,400
公用車リース経費
(八幡西生涯学習総合センター業務)
1,600
間
金
左
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
金
額
千円
自 平成29年度
至 平成31年度
自 平成29年度
至 平成35年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成34年度
自 平成29年度
至 平成33年度
自 平成29年度
至 平成34年度
25,900
20,400
20,400
1,600
1,600
図書館電算関係運営経費
63,100
借入金
14,316,000千円
及び利子相当額
自 平成28年度
至 平成48年度
千円
25,900
15,900
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)
に対する債務保証
(借換え資金)
千円
58,400
平成29年度
̶
千円
一 般 財 源
58,400
15,900
元金
1,169,000,000千円
及び利子相当額
千円
他
訳
2,500
子ども図書館整備事業
平成28年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
内
2,500
638,900
至 平成34年度
源
443,700
平成29年度
自 平成29年度
財
443,700
638,900
小倉南図書館整備推進事業
の
63,100
319,450
286,700
32,750
11,000
4,900
63,100
̶
借入金
14,316,000千円
及び利子相当額
借入金
14,316,000千円
及び利子相当額
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書(過年度議決に係る分)
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
北九州市中小企業一般事業資金小額融
資信用保証に対する債務負担
北九州市中小企業一般事業資金長期融
資信用保証に対する債務負担
北九州市中小企業連鎖倒産防止資金融
資信用保証に対する債務負担
北九州市中小企業
一般事業資金小額
融資信用保証の事
故率 5 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の2 3額
北九州市中小企業
一般事業資金長期
融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
北九州市中小企業
連鎖倒産防止資金
融資信用保証の事
故率 5 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
1,299,000
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
1,693,000
金
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
自 平成7年度
至 平成27年度
自 平成7年度
至 平成27年度
自 平成7年度
至 平成27年度
自 平成8年度
至 平成27年度
自 平成9年度
至 平成27年度
金
額
千円
左
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債そ の 他
千円
千円
千円
千円
北九州市中小企業
北九州市中小企業 一般事業資金小額
一般事業資金小額 融資信用保証の事
故率 5 %以内にお
529,896
融資要綱の存する ける福岡県信用保
証協会損失負担額
期間
の2 3額
北九州市中小企業
一般事業資金小額
融資信用保証の事
故率 5 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の2 3額
北九州市中小企業
北九州市中小企業 一般事業資金長期
一般事業資金長期 融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
1,988,522
融資要綱の存する ける福岡県信用保
証協会損失負担額
期間
の1 2額
北九州市中小企業
一般事業資金長期
融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
北九州市中小企業
北九州市中小企業 連鎖倒産防止資金
連鎖倒産防止資金 融資信用保証の事
1,008,960
故率 5 %以内にお
融資要綱の存する ける福岡県信用保
証協会損失負担額
期間
の1 2額
北九州市中小企業
連鎖倒産防止資金
融資信用保証の事
故率 5 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
1,299,000
1,299,000
1,693,000
1,693,000
0
0
平成28年度
自 平成28年度
至 平成29年度
273
274
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
漁村集落用地造成事業
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
北九州市中小企業一般事業資金短期融
資信用保証に対する債務負担
北九州市中小企業災害復旧資金融資信
用保証に対する債務負担
北九州市中小企業開業支援資金融資信
用保証に対する債務負担
277,000
1,787,000
北九州市中小企業
一般事業資金短期
融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
北九州市中小企業
災害復旧資金融資
信用保証の事故率
5 %以内における
福岡県信用保証協
会損失負担額の
1 2額
北九州市中小企業
開業支援資金融資
信用保証の事故率
5 %以内における
福岡県信用保証協
会損失負担額の
2 3額
金
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
自 平成11年度
至 平成27年度
自 平成10年度
至 平成27年度
自 平成11年度
至 平成27年度
自 平成11年度
至 平成27年度
自 平成11年度
至 平成27年度
左
金
額
千円
自 平成28年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
56,791
56,791
1,787,000
1,787,000
北九州市中小企業
北九州市中小企業 一般事業資金短期
一般事業資金短期 融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
58,994
融資要綱の存する ける福岡県信用保
期間
証協会損失負担額
の1 2額
北九州市中小企業
一般事業資金短期
融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
北九州市中小企業
災害復旧資金融資
北九州市中小企業 信用保証の事故率
10,551 災害復旧資金融資 5 %以内における
要綱の存する期間 福岡県信用保証協
会損失負担額の
1 2額
北九州市中小企業
災害復旧資金融資
信用保証の事故率
5 %以内における
福岡県信用保証協
会損失負担額の
1 2額
北九州市中小企業
開業支援資金融資
北九州市中小企業 信用保証の事故率
7,256 開業支援資金融資 5 %以内における
要綱の存する期間 福岡県信用保証協
会損失負担額の
2 3額
北九州市中小企業
開業支援資金融資
信用保証の事故率
5 %以内における
福岡県信用保証協
会損失負担額の
2 3額
220,209
0
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成30年度
北九州市借上型市営住宅等整備事業
201,000
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
2,500,000
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
4,360,000
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
借入金
2,140,000千円
及び利子相当額
北九州市借上型市営住宅等整備事業
198,000
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
2,763,000
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
借入金
1,362,500千円
及び利子相当額
北九州市中小企業緊急借換特別資金融
資信用保証に対する債務負担
北九州市中小企業
緊急借換特別資金
融資信用保証の事
故率 5 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
自 平成12年度
至 平成27年度
自 平成11年度
至 平成27年度
自 平成12年度
至 平成27年度
自 平成12年度
至 平成27年度
自 平成14年度
至 平成27年度
自 平成13年度
至 平成27年度
自 平成13年度
至 平成27年度
自 平成14年度
至 平成27年度
自 平成28年度
73,128
73,128
2,500,000
2,500,000
4,360,000
4,360,000
借入金
2,140,000千円
及び利子相当額
借入金
2,140,000千円
及び利子相当額
83,088
83,088
2,763,000
2,763,000
借入金
1,362,500千円
及び利子相当額
借入金
1,362,500千円
及び利子相当額
北九州市中小企業
北九州市中小企業 緊急借換特別資金
緊急借換特別資金 融資信用保証の事
故率 5 %以内にお
105,043
融資要綱の存する ける福岡県信用保
証協会損失負担額
期間
の1 2額
北九州市中小企業
緊急借換特別資金
融資信用保証の事
故率 5 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
127,872
0
0
0
114,912
0
0
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成33年度
275
276
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
655,000
借入金
720,000千円
及び利子相当額
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
414,000
借入金
297,500千円
及び利子相当額
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
プラスチック製容器包装廃棄物
分別収集事業
北九州市中小企業新成長企業支援資金
融資信用保証に対する債務負担
549,000
借入金
186,000千円
及び利子相当額
6,370,000
北九州市中小企業
新成長企業支援資
金融資信用保証の
事故率 5 %以内に
おける福岡県信用
保証協会損失負担
額の2 3額
金
当年度以降の支出予定額
額
期
間
金
千円
自 平成14年度
至 平成27年度
自 平成14年度
至 平成27年度
自 平成15年度
至 平成27年度
自 平成15年度
至 平成27年度
自 平成16年度
至 平成27年度
自 平成16年度
至 平成27年度
自 平成18年度
至 平成27年度
自 平成18年度
至 平成27年度
左
0
0
0
0
0
額
千円
自 平成28年度
至 平成34年度
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
訳
一 般 財 源
千円
千円
655,000
借入金
720,000千円
及び利子相当額
720,000千円
及び利子相当額
414,000
414,000
至 平成35年度
至 平成35年度
源
借入金
自 平成28年度
自 平成28年度
財
655,000
至 平成34年度
自 平成28年度
の
借入金
借入金
297,500千円
及び利子相当額
297,500千円
及び利子相当額
549,000
549,000
自 平成28年度
至 平成36年度
借入金
借入金
186,000千円
及び利子相当額
186,000千円
及び利子相当額
3,959,053
3,959,053
北九州市中小企業
北九州市中小企業 新成長企業支援資
新成長企業支援資 金融資信用保証の
540
事故率 5 %以内に
金融資要綱の存す おける福岡県信用
保証協会損失負担
る期間
額の2 3額
北九州市中小企業
新成長企業支援資
金融資信用保証の
事故率 5 %以内に
おける福岡県信用
保証協会損失負担
額の2 3額
0
2,410,947
自 平成28年度
至 平成36年度
自 平成28年度
至 平成33年度
学術研究都市共同利用施設等建設事業
(北九州学術研究都市留学生宿舎運営費)
1,846,800
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
1,105,000
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
低公害車リース経費
北九州市中小企業新事業開拓支援資金
融資信用保証に対する債務負担
中学校建設事業
借入金
457,500千円
及び利子相当額
3,700
北九州市中小企業
新事業開拓支援資
金融資信用保証の
事故率 5 %以内に
おける福岡県信用
保証協会損失負担
額の2 3額
3,275,000
平成 18 年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
元金
1,289,000,000千円
及び利子相当額
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
992,000
自 平成18年度
至 平成27年度
自 平成17年度
至 平成27年度
自 平成17年度
至 平成27年度
自 平成19年度
至 平成27年度
自 平成19年度
至 平成27年度
自 平成19年度
至 平成27年度
自 平成18年度
至 平成27年度
自 平成18年度
至 平成27年度
972,000
0
自 平成28年度
874,800
至 平成36年度
自 平成28年度
216,000
658,800
1,105,000
至 平成37年度
1,105,000
借入金
借入金
457,500千円
及び利子相当額
457,500千円
及び利子相当額
1,483
1,483
北九州市中小企業
新事業開拓支援資
北九州市中小企業
金融資信用保証の
新事業開拓支援資
事故率 5 %以内に
3,650
金融資要綱の存す
おける福岡県信用
る期間
保証協会損失負担
額の2 3額
北九州市中小企業
新事業開拓支援資
金融資信用保証の
事故率 5 %以内に
おける福岡県信用
保証協会損失負担
額の2 3額
0
2,217
2,140,684
自 平成28年度
至 平成37年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成35年度
1,134,316
1,134,316
992,000
992,000
0
0
自 平成28年度
至 平成38年度
277
278
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証
(借換え資金)
情報システム再構築事業
低公害車リース経費
借入金
345,000千円
及び利子相当額
借入金
17,819,000千円
及び利子相当額
9,902,000
3,500
北九州市中小企業小規模企業者支援資
金融資信用保証に対する債務負担
北九州市中小企業
小規模企業者支援
資金融資信用保証
の事故率 5 %以内
における福岡県信
用保証協会損失負
担額の2 3額
平成19年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
元金
1,184,000,000千円
及び利子相当額
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
1,193,000
金
当年度以降の支出予定額
額
期
間
金
千円
自 平成18年度
至 平成27年度
自 平成18年度
至 平成27年度
自 平成20年度
至 平成27年度
自 平成20年度
至 平成27年度
自 平成20年度
至 平成27年度
自 平成19年度
至 平成27年度
自 平成19年度
至 平成27年度
左
0
0
8,374,019
額
千円
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
訳
一 般 財 源
千円
千円
借入金
借入金
至 平成38年度
345,000千円
及び利子相当額
345,000千円
及び利子相当額
平成28年度
借入金
17,819,000千円
及び利子相当額
借入金
17,819,000千円
及び利子相当額
自 平成28年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
1,527,981
167,792
1,360,189
1,266
1,266
北九州市中小企業
北九州市中小企業 小規模企業者支援
小規模企業者支援 資金融資信用保証
の事故率 5 %以内
57,199
資金融資要綱の存 における福岡県信
用保証協会損失負
する期間
担額の2 3額
北九州市中小企業
小規模企業者支援
資金融資信用保証
の事故率 5 %以内
における福岡県信
用保証協会損失負
担額の2 3額
2,234
至 平成31年度
0
0
自 平成28年度
至 平成39年度
1,193,000
1,193,000
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証
(借換え資金)
借入金
545,000千円
及び利子相当額
借入金
17,492,000千円
及び利子相当額
低公害車リース経費
3,465
平成20年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
元金
1,200,000,000千円
及び利子相当額
福岡北九州高速道路公社の国の無利子
貸付金に対する債務保証
(建設資金)
1,581,500
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
及び地方公共団体金融機構資金借入金
(元利金)に対する債務保証
(建設資金)
借入金
836,000千円
及び利子相当額
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証
(借換え資金)
借入金
16,674,000千円
及び利子相当額
黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備
事業
10,909,000千円
に金利変動及び物
価変動による増減
額並びに当該増減
額に係る消費税及
び地方消費税を加
算した額
自 平成19年度
至 平成27年度
自 平成19年度
至 平成27年度
自 平成21年度
至 平成27年度
自 平成20年度
至 平成27年度
自 平成20年度
至 平成27年度
自 平成20年度
至 平成27年度
自 平成20年度
至 平成27年度
自 平成21年度
至 平成27年度
0
0
1,790
自 平成28年度
至 平成39年度
自 平成28年度
至 平成29年度
借入金
借入金
545,000千円
及び利子相当額
545,000千円
及び利子相当額
借入金
17,492,000千円
及び利子相当額
借入金
17,492,000千円
及び利子相当額
1,675
1,675
1,581,500
1,581,500
自 平成28年度
至 平成32年度
0
0
0
0
5,119,817
自 平成28年度
至 平成40年度
自 平成28年度
至 平成40年度
自 平成28年度
至 平成40年度
自 平成28年度
至 平成39年度
借入金
借入金
836,000千円
及び利子相当額
836,000千円
及び利子相当額
借入金
16,674,000千円
及び利子相当額
借入金
16,674,000千円
及び利子相当額
5,789,183千円
に金利変動及び物
価変動による増減
額並びに当該増減
額に係る消費税及
び地方消費税を加
算した額
5,789,183千円
に金利変動及び物
価変動による増減
額並びに当該増減
額に係る消費税及
び地方消費税を加
算した額
279
280
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
元金
1,360,000,000千円
及び利子相当額
自 平成21年度
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証
(借換え資金)
借入金
16,107,000千円
及び利子相当額
自 平成21年度
180,036
コンピュータ利用経費
1,012,790
理化学機器リース事業
11,466
至 平成27年度
至 平成27年度
自 平成23年度
至 平成27年度
自 平成23年度
至 平成27年度
自 平成23年度
至 平成27年度
自 平成23年度
北九州学術研究都市マルチコミュニ
ケーションシステムリース経費
107,000
平成22年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
元金
1,590,000,000千円
及び利子相当額
自 平成22年度
借入金
16,670,000千円
及び利子相当額
自 平成22年度
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証
(借換え資金)
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
平成21年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
公用車リース経費(小倉北区分)
金
至 平成27年度
至 平成27年度
至 平成27年度
左
金
額
千円
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
0
0
46,167
708,299
4,451
53,300
自 平成28年度
至 平成41年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
借入金
16,107,000千円
及び利子相当額
借入金
16,107,000千円
及び利子相当額
133,869
133,869
304,491
59,852
244,639
7,015
7,015
53,700
53,700
借入金
16,670,000千円
及び利子相当額
借入金
16,670,000千円
及び利子相当額
0
0
自 平成28年度
至 平成42年度
北九州市道路公社の国の無利子貸付金
に対する債務保証(建設資金)
北九州市道路公社の民間借入金(元利
金)に対する債務保証(建設資金)
292,800
借入金
488,000千円
及び利子相当額
公用車リース経費(若松区分)
55,000
情報システム管理・運用事業
96,000
公用車における低公害車普及事業
31,700
北九州市環境産業融資信用保証に対す
る債務負担
北九州市環境産業
融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
理化学機器リース事業
62,800
北九州テレワークセンターPBX更新
事業
11,000
自 平成22年度
至 平成27年度
自 平成22年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
0
自 平成28年度
292,800
至 平成41年度
292,800
借入金
借入金
488,000千円
及び利子相当額
488,000千円
及び利子相当額
36,936
36,936
35,728
35,728
12,274
12,274
北九州市環境産業
北九州市環境産業 融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
0 融資要綱の存する
ける福岡県信用保
期間
証協会損失負担額
の1 2額
北九州市環境産業
融資信用保証の事
故率 3 %以内にお
ける福岡県信用保
証協会損失負担額
の1 2額
0
18,064
60,272
19,426
32,514
7,571
自 平成28年度
至 平成37年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成29年度
30,286
30,286
3,429
3,429
281
282
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
パソコン整備事業(小学校)
489,800
パソコン整備事業(小学校)
1,023,000
パソコン整備事業(中学校)
255,300
パソコン整備事業(中学校)
377,000
金
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
平成23年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
元金
1,506,000,000千円
及び利子相当額
自 平成23年度
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証
(借換え資金)
借入金
11,730,000千円
及び利子相当額
自 平成23年度
北九州市道路公社の国の無利子貸付金
に対する債務保証(建設資金)
907,200
北九州市道路公社の民間借入金(元利
金)に対する債務保証(建設資金)
借入金
1,512,000千円
及び利子相当額
至 平成27年度
至 平成27年度
自 平成23年度
至 平成27年度
自 平成23年度
至 平成27年度
左
394,190
506,535
204,683
186,618
金
額
千円
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
95,610
95,610
516,465
516,465
50,617
50,617
190,382
190,382
借入金
11,730,000千円
及び利子相当額
借入金
11,730,000千円
及び利子相当額
907,200
907,200
借入金
1,512,000千円
及び利子相当額
借入金
1,512,000千円
及び利子相当額
0
0
0
0
自 平成28年度
至 平成43年度
自 平成28年度
至 平成41年度
自 平成28年度
至 平成41年度
本庁舎電気・機械等設備管理業務
290,000
小倉北区役所庁舎電気・機械等設備管
理業務
260,000
公用車リース経費(八幡西区分)
102,000
公用車における低公害車普及事業
114,000
理化学機器リース事業
グリーンアジア国際戦略総合特区推進
資金融資信用保証に対する債務負担
学校給食調理業務民間委託事業
(小学校)
13,000
グリーンアジア国
際戦略総合特区推
進資金融資信用保
証の事故率 5 %以
内における福岡県
信用保証協会損失
負担額の1 2額
366,000
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成28年度
119,568
119,568
103,994
103,994
67,734
67,734
67,024
67,024
8,739
8,739
グリーンアジア国
際戦略総合特区推
グリーンアジア国
進資金融資信用保
際戦略総合特区推
証の事故率 5 %以
0
進資金融資要綱の
内における福岡県
存する期間
信用保証協会損失
負担額の1 2額
グリーンアジア国
際戦略総合特区推
進資金融資信用保
証の事故率 5 %以
内における福岡県
信用保証協会損失
負担額の1 2額
170,432
156,006
34,266
46,976
4,261
171,585
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成29年度
194,415
194,415
283
284
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
パソコン整備事業(小学校)
小学校建設事業
1,096,500
66,500
学校給食調理業務民間委託事業
(中学校)
135,000
パソコン整備事業(中学校)
355,500
中学校建設事業
パソコン整備事業(特別支援学校)
7,700
148,000
金
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
平成24年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
元金
1,485,000,000千円
及び利子相当額
自 平成24年度
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証(借換え
資金)
借入金
12,276,000千円
及び利子相当額
自 平成24年度
至 平成27年度
至 平成27年度
左
262,549
31,178
67,759
85,151
3,128
35,480
金
額
千円
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成31年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
833,951
833,951
35,322
35,322
67,241
67,241
270,349
270,349
4,572
4,572
112,520
112,520
借入金
12,276,000千円
及び利子相当額
借入金
12,276,000千円
及び利子相当額
0
0
自 平成28年度
至 平成44年度
全庁GIS(統合型GIS)構築運用事業
電算センター設備改修事業
情報システム再構築事業
コンピュータ利用経費
庁内イントラネット管理・運用事業
123,000
26,000
330,000
54,400
517,000
総合行政ネットワーク運営事業
300
税務関係システム運用管理事業
274,000
証明書発行ファクシミリリース経費
新球技場整備事業
放課後児童健全育成事業
13,000
9,546,000千円
に物価変動による
増減額並びに当該
増減額に係る消費
税及び地方消費税
並びに消費税及び
地方消費税の税率
の引上げによる増
額を加算した額
13,800
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
13,486
15,120
192,235
27,322
139,915
134
121,994
4,718
0
9,579
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成43年度
自 平成28年度
至 平成30年度
109,514
109,514
10,880
10,880
137,765
137,765
27,078
5,682
21,396
377,085
2,312
374,773
166
152,006
166
152,006
8,282
9,546,000千円
に物価変動による
増減額並びに当該
増減額に係る消費
税及び地方消費税
並びに消費税及び
地方消費税の税率
の引上げによる増
額を加算した額
8,282
5,046,000
千円
に消費税
及び地方
消費税の
税率の引
上げによ
る増額を
加算した
額
1,500,000千円
に物価変動による
増減額並びに当該
増減額に係る消費
3,000,000 税及び地方消費税
並びに消費税及び
地方消費税の税率
の引上げによる増
額を加算した額
4,221
4,221
285
286
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
公立直営保育所給食調理業務民間委託
事業(若松コスモス保育所ほか)
92,000
公立直営保育所給食調理業務民間委託
事業
46,000
公用車リース経費(環境監視業務)
1,900
理化学機器リース事業
20,100
粗大ごみ収集業務
26,000
一般廃棄物情報管理システム経費
18,400
北九州市中小企業経営力強化サポート
資金融資信用保証に対する債務負担
北九州市中小企業
経営力強化サポー
ト資金融資信用保
証の事故率 5 %以
内における福岡県
信用保証協会損失
負担額の1 2額
北九州市中小企業新成長戦略みらい資
金融資信用保証に対する債務負担
北九州市中小企業
新成長戦略みらい
資金融資信用保証
の事故率 5 %以内
における福岡県信
用保証協会損失負
担額の2 3額
金
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
自 平成25年度
至 平成27年度
左
金
額
千円
自 平成28年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
59,729
59,729
30,966
30,966
1,550
1,550
14,488
14,488
14,386
14,386
14,008
14,008
北九州市中小企業
経営力強化サポー
北九州市中小企業
ト資金融資信用保
経営力強化サポー
証の事故率 5 %以
0
ト資金融資要綱の
内における福岡県
存する期間
信用保証協会損失
負担額の1 2額
北九州市中小企業
経営力強化サポー
ト資金融資信用保
証の事故率 5 %以
内における福岡県
信用保証協会損失
負担額の1 2額
北九州市中小企業
新成長戦略みらい
北九州市中小企業
資金融資信用保証
新成長戦略みらい
の事故率 5 %以内
0
資金融資要綱の存
における福岡県信
する期間
用保証協会損失負
担額の2 3額
北九州市中小企業
新成長戦略みらい
資金融資信用保証
の事故率 5 %以内
における福岡県信
用保証協会損失負
担額の2 3額
32,271
15,034
350
5,612
11,614
4,392
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成34年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
街路事業(城山西線)
800,000
学校給食調理業務民間委託事業
(小学校)
1,095,000
学校給食調理業務民間委託事業
(小学校)
273,300
小学校建設事業
52,200
小学校建設事業
15,412
学校給食調理業務民間委託事業
(中学校)
679,000
学校給食調理業務民間委託事業
(中学校)
28,100
中学校完全給食実施事業
(配送業務委託)
855,000
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
自 平成26年度
至 平成27年度
平成25年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
元金
1,487,000,000千円
及び利子相当額
自 平成25年度
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証
(借換え資金)
借入金
11,354,000千円
及び利子相当額
自 平成25年度
至 平成27年度
至 平成27年度
571,351
391,086
101,565
28,870
8,524
252,475
9,604
332,590
0
0
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
―
自 平成28年度
至 平成45年度
228,649
102,892
112,300
13,457
703,914
703,914
171,735
171,735
23,330
23,330
6,888
6,888
426,525
426,525
18,496
18,496
522,410
522,410
―
借入金
11,354,000千円
及び利子相当額
借入金
11,354,000千円
及び利子相当額
287
288
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
小倉北区役所庁舎電気・機械等設備管理業務
消費税及び地方消費税の税率の引
上げによる限度額の増額
金
当年度以降の支出予定額
額
期
平成27年度
0
463,500
平成27年度
0
57,400
平成27年度
18,792
情報システム再構築事業
803,400
平成27年度
217,508
ネットワーク統括管理事業
440,200
平成27年度
90,734
財務会計システム運用事業
96,100
平成27年度
40,647
総務事務センター委託経費
メールセンター管理運営経費
スタジアム整備事業
)
10,728,000千円
に物価変動による
増減額並びに当該
増減額に係る消費
税及び地方消費税
並びに消費税及び
地方消費税の税率
の引上げによる増
額を加算した額
間
千円
1,954
(
平成27年度
左
0
金
額
千円
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成43年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
1,954
1,954
463,500
463,500
38,608
38,608
585,892
141,998
349,466
349,466
55,453
10,728,000千円
に物価変動による
増減額並びに当該
増減額に係る消費
税及び地方消費税
並びに消費税及び
地方消費税の税率
の引上げによる増
額を加算した額
443,894
124
6,185,000
千円
に物価変
動による
増減額並
びに当該
増減額に
係る消費
税及び地
方消費税
並びに消
費税及び
地方消費
税の税率
の引上げ
による増
額を加算
した額
55,329
1,543,000千円
に物価変動による
増減額並びに当該
増減額に係る消費
3,000,000 税及び地方消費税
並びに消費税及び
地方消費税の税率
の引上げによる増
額を加算した額
公用車リース経費(市民活動サポート
センター)
1,060
平成27年度
160
133,100
平成27年度
25,545
平成27年度∼29年度分市民税・県民税
納税通知書作成経費
37,500
平成27年度
12,744
証明書発行用ファクシミリリース経費
18,944
平成27年度
4,661
公立直営保育所給食調理業務民間委託
事業
138,000
平成27年度
25,383
一時保護所給食調理業務民間委託事業
48,300
平成27年度
9,498
公用車リース経費(子ども総合センター)
4,411
平成27年度
671
公用車における低公害車普及事業
2,892
平成27年度
654
公用車リース経費(アジア低炭素化セ
ンター)
1,212
平成27年度
155
大気汚染移動測定車更新事業
1,816
平成27年度
441
北九州市コールセンター運営事業
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成30年度
900
900
107,555
107,555
24,756
14,283
24,756
14,283
112,617
112,617
38,802
38,802
3,740
3,740
2,238
2,238
1,057
1,057
1,375
1,375
289
290
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
大気汚染常時監視システム整備保守事
業
金
当年度以降の支出予定額
額
期
平成27年度
17,657
36,270
平成27年度
4,473
817
平成27年度
0
ごみ収集指定袋制実施事業
(保管配送)
112,379
平成27年度
34,634
粗大ごみ収集業務
102,902
平成27年度
22,270
日明粗大ごみ資源化センター運転管理
業務委託経費
113,500
平成27年度
17,820
公用車リース経費(焼却工場管理業務)
4,930
平成27年度
306
569
平成27年度
35
1,750,000
平成27年度
1,099,891
5,455
平成27年度
1,944
理化学機器リース事業
消費税及び地方消費税の税率の引
上げによる限度額の増額
(
)
学術研究都市共同利用施設等建設事業
(北九州学術研究都市留学生宿舎運営費)
消費税及び地方消費税の税率の引
上げによる限度額の増額
(
)
道路新設改良事業(黒崎駅南北自由通
路)
緊急通報システム通信処理装置メンテ
ナンスリース経費
間
千円
238,700
理化学機器リース事業
左
金
額
千円
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成34年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成36年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成29年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
221,043
221,043
31,797
31,797
817
817
77,745
77,745
80,632
80,632
95,680
95,680
4,624
4,624
534
534
650,109
3,511
357,559
263,000
29,550
3,511
公用車リース経費(消防業務)
25,900
平成27年度
2,322
公用車リース経費(特別支援教育相談
センター)
2,160
平成27年度
325
パソコン整備事業(小学校)
消費税及び地方消費税の税率の引
上げによる限度額の増額
9,368
平成27年度
4,684
669,824
平成27年度
45,093
学校給食調理業務民間委託事業
(小学校)
1,186,800
平成27年度
233,486
学校給食調理業務民間委託事業
(小学校)
253,600
平成27年度
49,886
小学校建設事業
4,410
平成27年度
1,224
小学校建設事業
47,920
平成27年度
0
5,066
平成27年度
2,533
パソコン整備事業(中学校)
167,458
平成27年度
11,274
学校給食調理業務民間委託事業
(中学校)
672,700
平成27年度
132,336
学校給食調理業務民間委託事業
(中学校)
61,600
平成27年度
12,117
(
)
パソコン整備事業(小学校)
パソコン整備事業(中学校)
消費税及び地方消費税の税率の引
上げによる限度額の増額
(
)
自 平成28年度
至 平成35年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成31年度
23,578
23,578
1,835
1,835
4,684
4,684
624,731
624,731
953,314
953,314
203,714
203,714
3,186
3,186
47,920
47,920
2,533
2,533
156,184
156,184
540,364
540,364
49,483
49,483
291
292
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
金
当年度以降の支出予定額
額
期
52,180
平成27年度
0
特別支援学校スクールバス運行委託
96,000
平成27年度
35,012
パソコン整備事業(特別支援学校)
74,427
平成27年度
5,011
148,853
平成27年度
10,021
平成26年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
元金
1,434,000,000千円
及び利子相当額
自 平成26年度
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)に対する債務保証
(借換え資金)
借入金
11,915,000千円
及び利子相当額
自 平成26年度
市政テレビ制作及び放送委託経費
158,700
財務会計システム改修事業
475,000
情報システム再構築事業
7,300
電子申請システム利用経費
18,550
総務事務センター委託経費
678,000
間
千円
中学校建設事業
パソコン整備事業(幼稚園)
至 平成27年度
至 平成27年度
左
0
0
金
額
千円
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成33年度
̶
自 平成28年度
至 平成46年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成34年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
52,180
52,180
60,988
60,988
69,416
69,416
138,832
138,832
̶
借入金
11,915,000千円
及び利子相当額
借入金
11,915,000千円
及び利子相当額
158,700
158,700
475,000
475,000
7,300
7,300
18,550
18,550
678,000
678,000
ICTインフラ整備運用事業
公用車リース経費(スポーツ振興業務)
美術館大規模修繕事業
7,556,000
3,500
1,488,800
システム基盤・端末更新対応経費
35,000
路線価付設業務委託経費
44,000
市民課入力業務・窓口案内業務の委託化事業
証明書発行用ファクシミリリース経費
273,500
8,700
戸籍総合システム改修事業
37,900
住民基本台帳ネットワーク関連機器リース経費
11,700
調査員管理システム構築・運用事業
公用車リース経費
(区役所保健福祉業務)
840
3,600
自 平成28年度
至 平成37年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成33年度
7,556,000
7,556,000
3,500
3,500
1,116,000
1,488,800
35,000
372,800
35,000
44,000
44,000
273,500
273,500
8,700
8,700
37,900
37,900
11,700
11,700
840
840
3,600
3,600
293
294
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
千円
障害福祉システム再構築事業
年長者研修大学校周望学舎バスリース経費
親子ふれあいルーム運営委託経費
放課後児童クラブ管理事業
311,300
6,500
92,200
6,300
公用車における低公害車普及事業
11,000
公用車における燃料電池自動車普及事業
11,100
公用車リース経費
(環境科学研究業務)
1,200
理化学機器リース事業
54,700
公用車リース経費
(ごみ処理管理業務)
2,600
粗大ごみ収集業務
1,600
工場ごみ受入業務委託経費
309,000
間
金
左
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
金
額
千円
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成35年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成30年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
311,300
311,300
6,500
6,500
92,200
61,404
30,796
6,300
6,300
11,000
11,000
11,100
11,100
1,200
1,200
54,700
54,700
2,600
2,600
1,600
1,600
309,000
309,000
西港し尿圧送所光触媒脱臭装置リース事業
19,000
公用車リース経費(観光・コンベンション業務)
3,200
道路新設改良事業(黒崎駅南北自由通路)
1,000,000
街路事業(砂津長浜線)
1,200,000
港湾情報システム保守管理委託事業
122,400
市営住宅整備事業(後楽団地)
284,330
予防情報システム及び北九州市総合防災
情報システムメンテナンスリース経費
62,700
公用車リース経費
(消防業務)
15,200
公用車リース経費
(教育センター)
2,300
パソコン整備事業(小学校)
108,900
パソコン整備事業(小学校)
321,000
パソコン整備事業(小学校)
76,500
自 平成28年度
至 平成36年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成35年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成34年度
19,000
19,000
3,200
3,200
1,000,000
550,000
405,000
45,000
1,200,000
660,000
486,000
54,000
122,400
122,400
284,330
134,130
141,000
9,200
62,700
62,700
15,200
15,200
2,300
2,300
108,900
108,900
321,000
321,000
76,500
76,500
295
296
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
千円
校務支援システム運用事業(小学校)
127,400
学校給食調理業務民間委託事業
(小学校)
1,678,000
学校給食調理業務民間委託事業
(小学校)
438,400
小学校建設事業
6,000
小学校建設事業
54,600
小学校建設事業
37,000
パソコン整備事業(中学校)
51,400
パソコン整備事業(中学校)
151,800
パソコン整備事業(中学校)
344,300
校務支援システム運用事業(中学校)
60,300
学校給食調理業務民間委託事業
(中学校)
791,200
学校給食調理業務民間委託事業
(中学校)
180,300
間
金
左
当年度以降の支出予定額
額
期
間
千円
金
額
千円
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成34年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
127,400
127,400
1,678,000
1,678,000
438,400
438,400
6,000
6,000
54,600
54,600
37,000
37,000
51,400
51,400
151,800
151,800
344,300
344,300
60,300
60,300
791,200
791,200
180,300
180,300
中学校完全給食実施事業
(配送業務委託)
831,000
中学校建設事業
37,200
パソコン整備事業(高等学校)
96,000
パソコン整備事業(特別支援学校)
7,600
パソコン整備事業(特別支援学校)
71,400
特別支援学校スクールバス運行委託
101,300
校務支援システム運用事業(特別支援学校)
特別支援学校建設事業
8,800
172,000
パソコン整備事業(幼稚園)
5,900
校務支援システム運用事業(幼稚園)
7,300
公用車リース経費
(区役所生涯学習業務)
1,100
中央図書館窓口業務等委託事業
267,900
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成33年度
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成29年度
自 平成28年度
至 平成31年度
自 平成28年度
至 平成32年度
自 平成28年度
至 平成30年度
831,000
831,000
37,200
37,200
96,000
96,000
7,600
7,600
71,400
71,400
101,300
101,300
8,800
8,800
172,000
172,000
5,900
5,900
7,300
7,300
1,100
1,100
267,900
267,900
297
298
事
項
限
度
前年度末までの支出(見込)額
額
期
間
千円
金
当年度以降の支出予定額
額
期
平成27年度
0
北九州市道路公社の民間借入金(元利金) 借入金
に対する債務保証
3,724,000千円
及び利子相当額
(借換え資金)
平成27年度
0
福岡北九州高速道路公社の民間借入金
(元利金)
に対する債務保証
(借換え資金)
平成27年度
0
借入金
12,638,000千円
及び利子相当額
間
千円
元金
1,361,000,000千円
及び利子相当額
平成27年度における地方債証券の共同
発行によって生ずる連帯債務
左
金
額
千円
̶
自 平成28年度
至 平成30年度
自 平成28年度
至 平成47年度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金 地 方 債そ の
千円
千円
内
他
千円
訳
一 般 財 源
千円
̶
借入金
3,724,000千円
及び利子相当額
借入金
3,724,000千円
及び利子相当額
借入金
12,638,000千円
及び利子相当額
借入金
12,638,000千円
及び利子相当額
リサイクル適性 A
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