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一般会計予算に関する説明書
平 成 28 年 度 一 般 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書 北 九 州 市 目 次 頁 会 計 別 歳 出 集 計 表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 歳入歳出予算事項別明細書・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5 1 総 括・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5 2 歳 入・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9 3 歳 出・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 93 1 )給 与 費 明 細 書・ ( ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 257 2 )債務負担行為に関する説明書・ ( ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 265 会 会 計 別 計 本 年 別 度 歳 出 予 算 集 額 計 前 表 年 度 予 算 額 千円 一 般 会 比 較 千円 計 551,454,000 587,301,000 千円 △ 35,847,000 1,745,000 特 国 民 健 康 保 険 134,855,000 133,110,000 食 肉 セ ン タ ー 365,000 491,200 △ 126,200 場 760,200 848,600 △ 88,400 船 315,600 702,500 △ 386,900 艇 114,318,000 114,054,000 264,000 理 1,495,000 1,243,000 252,000 土地区画整理事業清算 1,100 1,100 0 卸 売 市 渡 別 競 土 輪 、 地 区 競 画 整 会 計 港 湾 整 備 4,565,000 5,619,000 △ 1,054,000 公 債 償 還 193,077,000 257,538,000 △ 64,461,000 住宅新築資金等貸付 30,000 42,000 △ 12,000 得 3,867,000 2,746,900 場 392,000 396,000 土 駐 地 取 車 1,120,100 △ 4,000 1 2 会 計 別 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 千円 比 較 千円 千円 特 母子父子寡婦福祉資金 895,200 1,020,800 △ 125,600 産 備 676,000 1,370,000 △ 694,000 電 2,937,000 2,063,000 水 114,300 132,700 険 92,892,000 89,068,000 空 港 関 連 用 地 整 備 3,300 3,600 △ 300 学術研究都市土地区画整理 2,538,000 3,549,000 △ 1,011,000 臨海部産業用地貸付 445,600 429,600 後 期 高 齢 者 医 療 14,995,000 15,445,000 市 民 太 陽 光 発 電 所 83,400 73,100 0 44,739,000 569,620,700 674,686,100 △ 105,065,400 業 33,807,330 33,162,140 645,190 工 業 用 水 道 事 業 2,901,890 2,674,790 227,100 交 2,205,120 2,144,760 60,360 廃 別 漁 介 会 計 埋 業 用 棄 業 地 物 集 発 落 護 立 整 排 保 地 造 成 小 計 企 業 会 計 上 水 通 道 事 事 業 874,000 △ 18,400 3,824,000 16,000 △ 450,000 10,300 △ 44,739,000 病 院 事 業 32,139,710 28,671,500 下 52,934,900 56,710,620 小 計 123,988,950 123,363,810 625,140 合 計 1,245,063,650 1,385,350,910 △ 140,287,260 水 道 事 業 3,468,210 △ 3,775,720 3 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括 5 平成28年度 1. 総 北九州市一般会計歳入歳出予算事項別明細書 括 (歳 入) 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 千円 1 市 2 地 3 利 子 割 交 4 配 当 割 交 比 較 千円 千円 税 157,443,400 156,743,300 税 3,228,000 3,251,000 △ 23,000 付 金 300,000 352,000 △ 52,000 付 金 461,000 238,000 223,000 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 623,000 397,000 226,000 6 地 金 17,181,000 17,919,000 △ 738,000 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 47,000 49,000 △ 2,000 8 自 9 軽 方 方 消 付 金 6,365,000 6,690,000 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 25,000 25,000 0 金 510,000 470,000 40,000 税 47,000,000 44,500,000 2,500,000 方 特 方 取 税 税 例 交 交 付 659,000 引 得 交 663,000 12 地 取 税 金 油 車 費 与 付 11 地 動 譲 700,100 交 交 付 付 4,000 △ 325,000 5 6 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 千円 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 比 較 千円 千円 430,000 460,000 △ 30,000 △ 40,336 14 分 担 金 及 び 負 担 金 5,177,886 5,218,222 15 使 用 料 及 び 手 数 料 16,883,756 16,868,575 15,181 金 97,921,785 96,281,114 1,640,671 16 国 庫 支 出 △ 17 県 支 出 金 25,344,860 26,214,075 18 財 産 収 入 5,347,279 4,550,475 796,804 869,215 19 寄 附 金 533,723 461,589 72,134 20 繰 入 金 13,500,444 11,346,626 2,153,818 21 繰 越 金 10 10 0 22 諸 収 入 87,830,957 90,789,914 △ 2,958,957 債 64,636,900 103,817,100 △ 39,180,200 551,454,000 587,301,000 △ 35,847,000 23 市 歳 入 合 計 (歳 出) 本年度予算額の財源内訳 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 国県支出金 地 千円 千円 千円 △ 千円 77,787 1 議 会 費 1,794,386 1,872,173 2 総 務 費 50,010,792 41,030,492 8,980,300 3 保 健 福 祉 費 157,111,487 152,478,719 4 子ども家庭費 62,894,862 60,947,487 5 環 境 費 16,566,700 16,767,395 6 労 働 費 432,477 7 農林水産業費 8 財 方 源 債 そ 千円 の 他 一 般 財 源 千円 千円 31,000 28 1,763,358 2,018,078 9,966,100 6,165,789 31,860,825 4,632,768 72,422,346 950,000 4,078,919 79,660,222 1,947,375 31,278,243 245,000 4,569,307 26,802,312 △ 200,695 346,712 749,000 8,913,003 6,557,985 935,222 △ 502,745 13,080 419,397 2,143,541 2,389,436 △ 245,895 448,980 176,200 204,392 1,313,969 産 業 経 済 費 79,329,588 86,369,923 △ 7,040,335 19,637 339,000 68,514,189 10,456,762 9 土 木 費 43,685,520 42,719,718 965,802 12,047,136 15,885,800 4,489,706 11,262,878 10 港 湾 費 6,309,393 46,475,551 △ 40,166,158 645,084 2,632,600 1,229,859 1,801,850 11 建 築 行 政 費 9,135,224 10,898,793 △ 1,763,569 1,584,483 1,551,000 3,385,877 2,613,864 12 消 防 費 11,698,898 11,849,687 △ 150,789 125,255 787,500 147,469 10,638,674 13 教 育 費 29,401,753 33,775,000 △ 4,373,247 2,225,286 4,323,700 712,335 22,140,432 7 8 本年度予算額の財源内訳 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 国県支出金 地 千円 251 金 80,638,430 78,490,706 2,147,724 費 300,000 300,000 0 計 551,454,000 587,301,000 15 諸 16 予 歳 出 出 備 合 千円 698 災 害 復 旧 費 支 千円 949 14 △ 35,847,000 千円 財 方 源 債 そ 千円 97,430 の 他 千円 一 般 財 源 千円 200 749 3,570,297 76,970,703 300,000 123,258,670 37,636,900 105,994,450 284,563,980 2 歳 入 9 2. 歳 入 1 款 市 税 1 項 市 民 税 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 千円 明 (単位千円) ○ 現年課税分 46,447,000 現年度分 1,468,000 均等割 納税義務者数 1 現年課税分 1 個 人 47,119,000 46,592,000 △ 46,637,000 527,000 税 率 424,555人 3,500円 44,979,000 所得割 課税標準額 税 率 787,715,000 6 100 190,000 過年度分 2 滞納繰越分 482,000 ○ 滞納繰越分 ○ 現年課税分 現年度分 12,244,000 3,400,000 均等割 納税義務者数 1 現年課税分 2 法 人 12,431,000 13,257,000 △ 12,406,000 826,000 税 率 過年度分 2 滞納繰越分 59,550,000 59,849,000 △ 60,000円∼3,600,000円 8,844,000 法人税割 税 率 計 25,380人 25,000 ○ 9.7 11.9 又は 100 100 162,000 滞納繰越分 299,000 9 10 1 款 市 税 2項 固 定 資 産 税 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 千円 明 (単位千円) ○ 現年課税分 65,915,000 現年度分 21,234,000 土 地 課税標準額 税 率 1 現年課税分 1固定資産税 66,515,000 65,688,000 △ 66,015,000 827,000 1,536,695,000 1.4 100 28,812,000 家 屋 課税標準額 税 率 2,175,757,000 1.4 100 15,869,000 償却資産 課税標準額 税 率 1,121,756,000 1.4 100 100,000 過年度分 2 滞納繰越分 国有資産等 2 所在市町村 交 付 金 500,000 ○ 滞納繰越分 ○ 現年課税分 現年度分 2,307,000 2,428,000 △ 121,000 1 現 年 課 税 分 2,307,000 算定標準額 68,822,000 68,116,000 △ 706,000 2,307,000 交付金 交付率 計 2,307,000 164,827,000 1.4 100 1 款 市 税 3項 目 軽 本 自 年 度 動 前 車 年 千円 税 度 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 明 (単位千円) 千円 ○ 現年課税分 1,634,000 現年度分 1 現年課税分 1 軽自動 車 税 1,669,400 1,482,300 1,634,400 税 率 187,100 2,000円∼12,900円 400 過年度分 2 滞納繰越分 計 1,669,400 1,482,300 35,000 ○ 滞納繰越分 187,100 1 款 市 税 4 項 市 た ば こ 税 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 7,900,000 △ 97,000 1 現 年 課 税 分 7,803,000 7,900,000 △ 明 現年課税分 7,803,000 課税標準 税 率 計 (単位千円) 7,803,000 現年度分 7,803,000 千円 ○ 1 市 たばこ税 1,515,295千本 千本につき 5,262円又は2,925円 97,000 11 12 1 款 市 税 5 項 鉱 産 税 目 本 年 度 前 年 千円 度 節 比 較 千円 区 分 説 金 額 千円 明 ○ 現年課税分 28,000 現年度分 1 鉱 産 税 28,000 30,000 △ 2,000 1 現 年 課 税 分 28,000 課税標準額 2,800,000 1 0.7 又は 100 100 税 率 計 28,000 30,000 △ (単位千円) 千円 2,000 1 款 市 税 6項 特 別 土 地 保 有 税 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 節 比 較 区 分 千円 説 金 額 計 6,000 6,000 6,000 6,000 1 現年課税分 1,000 2滞納繰越分 5,000 0 0 明 (単位千円) 現年課税分 過年度分 特 別 土 地 保 有 税 千円 ○ 1 ○ 滞納繰越分 1,000 1 款 市 税 7項 入 湯 税 目 本 年 度 前 年 千円 度 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 湯 税 26,000 23,000 △ 26,000 23,000 △ 明 (単位千円) 3,000 1 現 年 課 税 分 26,000 現年課税分 26,000 現年度分 189,100人 課税標準 1人 1日につき 150円又は100円 税 率 計 千円 ○ 1入 3,000 1 款 市 税 8 項 事 業 所 税 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 比 較 節 区 分 千円 説 金 額 明 (単位千円) 千円 ○ 現年課税分 7,220,000 現年度分 6,341,000 資産割 課税標準 1 現年課税分 1事 業 所 税 7,250,000 7,210,000 7,240,000 40,000 税 率 税 率 過年度分 2 滞納繰越分 7,250,000 7,210,000 1㎡につき600円 879,000 従業者割 課税標準額 計 10,569,000㎡ 10,000 ○ 351,600,000 0.25 100 20,000 滞納繰越分 40,000 13 14 1 款 市 税 9 項 都 市 計 画 税 目 本 年 度 前 年 千円 度 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 千円 ○ 明 現年課税分 11,556,000 現年度分 5,394,000 土 地 1,822,147,000 0.3 100 課税標準額 1 現年課税分 1都市計画税 11,665,000 11,556,000 △ 11,557,000 109,000 税 率 6,162,000 家 屋 2,087,916,000 0.3 100 課税標準額 税 率 1,000 過年度分 2滞納繰越分 計 11,665,000 11,556,000 △ 108,000 ○ (単位千円) 滞納繰越分 109,000 1 款 市 税 10 項 環 境 未 来 税 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 千円 ○ 1 環境未来税 計 624,000 624,000 571,000 571,000 △ △ 53,000 1 現 年 課 税 分 53,000 624,000 明 (単位千円) 現年課税分 624,000 現年度分 課税標準 624,000トン 税 率 1トンにつき 1,000円 2 款 地 方 譲 与 税 1項 自 動 車 重 量 譲 与 税 目 本 年 度 前 年 千円 度 節 比 較 千円 区 分 説 金 額 千円 自動 車 重 量 譲 与 税 計 1,523,000 1,499,000 △ 24,000 1 1,523,000 1,499,000 △ 24,000 明 (単位千円) 千円 ○ 1 自動 車 重 量 譲 与 税 1,523,000 自動車重量譲与税 自動車重量譲与税法第1条の規定による譲与見込額 2 款 地 方 譲 与 税 2 項 特 別 と ん 譲 与 税 目 本 年 度 前 年 千円 度 節 比 較 千円 区 分 説 金 額 千円 特 別 と ん 譲 与 税 計 370,000 370,000 △ 0 1 370,000 370,000 △ 0 明 (単位千円) 千円 ○ 1 特 別 と ん 譲 与 税 370,000 特別と ん 譲与税 特別とん譲与税法第1条の規定による譲与見込額 2 款 地 方 譲 与 税 3 項 航 空 機 燃 料 譲 与 税 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 節 比 較 区 分 千円 説 金 額 20,000 20,000 0 1 計 20,000 20,000 0 明 (単位千円) 千円 ○ 航空機燃料 1 譲 与 税 航空機燃料 譲 与 税 20,000 航空機燃料譲与税 航空機燃料譲与税法第1条の規定による譲与見込額 15 16 2款 地 方 譲 与 税 4項 地 方 揮 発 油 譲 与 税 目 本 年 度 前 年 千円 度 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 明 明 (単位千円) 千円 ○ 地方揮発油 1 譲 与 税 1,224,000 1,264,000 △ 地方揮発油 40,000 1 譲 与 税 計 1,224,000 1,264,000 △ 40,000 1,224,000 地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税法第1条の規定による譲与見込額 2 款 地 方 譲 与 税 5 項 石 油 ガ ス 譲 与 税 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 91,000 98,000 △ 石 油 ガ ス 7,000 1 譲 与 税 計 91,000 98,000 △ 7,000 千円 ○ 石 油 ガ ス 1 譲 与 税 91,000 石油ガス譲与税 石油ガス譲与税法第1条の規定による譲与見込額 (単位千円) 3 款 利 子 1 項 利 目 本 割 子 年 交 割 度 付 交 前 金 付 年 金 度 千円 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 1 利子割交付金 300,000 352,000 △ 52,000 1 利子割交付金 計 300,000 352,000 △ 52,000 目 本 割 当 年 交 割 度 付 交 前 金 付 年 千円 明 (単位千円) 千円 ○ 4 款 配 当 1 項 配 300,000 利子割交付金 地方税法第71条の26の規定による交付見込額 金 度 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 明 (単位千円) 千円 ○ 1 配当割交付金 461,000 238,000 △ 223,000 1 配当割交付金 計 461,000 238,000 △ 223,000 461,000 配当割交付金 地方税法第71条の47の規定による交付見込額 5 款 株 式 等譲渡所得割交付金 1 項 株式等譲渡所得割交付金 目 本 年 度 前 年 度 比 較 千円 千円 623,000 397,000 △ 226,000 1 623,000 397,000 △ 226,000 節 区 分 千円 説 金 額 株式等譲渡 所得割交付金 計 明 (単位千円) 千円 ○ 1 株式等譲渡 所得割交付金 623,000 株式等譲渡所得割交付金 地方税法第71条の67の規定による交付見込額 17 18 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 1 項 地 方 消 費 税 交 付 金 目 本 年 度 前 年 千円 度 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 明 明 明 (単位千円) 千円 ○ 地方消費税 1 交 付 金 17,181,000 17,919,000 △ 地方消費税 738,000 1 交 付 金 計 17,181,000 17,919,000 △ 738,000 17,181,000 地方消費税交付金 地方税法第72条の115の規定による交付見込額 7 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1 項 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 目 本 年 度 前 年 千円 度 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 (単位千円) 千円 ○ ゴ ル フ 場 1 利用税交付金 47,000 49,000 △ ゴ ル フ 場 2,000 1 利用税交付金 計 47,000 49,000 △ 2,000 47,000 ゴルフ場利用税交付金 地方税法第103条の規定による交付見込額 8 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 項 自 動 車 取 得 税 交 付 金 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 比 較 節 区 分 千円 説 金 額 663,000 659,000 自動車取得税 4,000 1 交 付 金 計 663,000 659,000 4,000 千円 ○ 自動車取得税 1 交 付 金 663,000 自動車取得税交付金 地方税法第143条の規定による交付見込額 (単位千円) 9 款 軽 油 引 取 税 交 付 金 1 項 軽 油 引 取 税 交 付 金 目 本 年 度 前 年 千円 度 節 比 較 千円 区 分 説 金 額 千円 軽油引取税 交 付 金 6,365,000 6,690,000 △ 325,000 1 計 6,365,000 6,690,000 △ 325,000 明 (単位千円) 千円 ○ 1 軽油引取税 交 付 金 6,365,000 軽油引取税交付金 地方税法第144条の60の規定による交付見込額 10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 目 本 年 度 前 年 千円 度 節 比 較 千円 区 分 説 金 額 千円 明 (単位千円) 千円 国有提供施設 1 等所在市町村 助成交付金 25,000 25,000 △ 国有提供施設 0 1 等所在市町村 助成交付金 計 25,000 25,000 △ 0 ○ 25,000 国有提供施設等所在市町村助成交付金 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第1項の規定による交付見込額 11款 地 方 特 例 交 付 金 1項 地 方 特 例 交 付 金 目 1 地 方 特 例 交 付 金 計 本 年 度 前 年 度 比 較 千円 千円 510,000 470,000 △ 40,000 1 510,000 470,000 △ 40,000 節 区 分 千円 説 金 額 明 (単位千円) 千円 地 方 特 例 交 付 金 510,000 ○ 地方特例交付金 19 20 12款 地 方 交 付 税 1 項 地 方 交 付 税 目 本 年 度 前 年 度 比 較 節 区 分 金 額 千円 千円 千円 1 地方交付税 47,000,000 44,500,000 △ 2,500,000 1 地 方 交 付 税 計 47,000,000 44,500,000 △ 2,500,000 説 明 説 明 (単位千円) 千円 47,000,000 ○ 地方交付税 13款 交通安全対策特別交付金 1 項 交通安全対策特別交付金 目 1 交通安全対策 特別交付金 計 本 年 度 前 年 度 比 較 千円 千円 430,000 460,000 △ 30,000 1 430,000 460,000 △ 30,000 節 区 分 千円 金 額 千円 交通安全対策 特別交付金 430,000 ○ 交通安全対策特別交付金 (単位千円) 14 款 分 担 金 及 び 負 担 金 1項 負 担 目 本 年 度 千円 前 年 金 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 千円 明 (単位千円) 社会福祉費負担金 老人保護措置費用負担金 生活支援ハウス負担金 障害児施設措置費用負担金 ○ 社会福祉費 1 負 担 金 1 保健福祉費 負 担 金 1,426,128 1,463,561 △ 209,424 206,144 2,052 1,228 37,433 公衆衛生費負担金 公害健康被害補償給付負担金 公害保健福祉事業負担金 健康被害予防事業負担金 1,207,342 3,352 6,010 子ども家庭費負担金 児童福祉施設等措置費用負担金 民間保育所入所負担金 (負担軽減額 846,989) 母子生活支援施設広域入所負担金 公立保育所広域入所負担金 母子家庭等介護人派遣事業費用負担金 養育支援ヘルパー派遣等事業費用負担金 5,571 3,444,576 36,438 2,077 55 600 ○ 公衆衛生費 2 負 担 金 1,216,704 ○ 子ども家庭費 負 担 金 3,489,317 3,445,027 3 環境費負担金 7,050 1,800 2 △ 子ども家庭費 負 担 金 3,489,317 5,250 1 環境費負担金 7,050 1 道路橋りょう費 負 担 金 195,000 2 都市計画費 負 担 金 10,420 1,365 1 港湾管理費 負 担 金 49,971 44,290 1 環境費負担金 土壌汚染対策事業費負担金 健康被害予防事業負担金 ○ 4 土木費負担金 5 港湾費負担金 計 205,420 256,498 △ △ 49,971 51,336 △ 5,177,886 5,218,222 △ 1,800 5,250 道路橋りょう費負担金 道路掘さく復旧費負担金 195,000 都市計画費負担金 連続立体交差事業負担金 電線類地中化等負担金 9,000 1,420 ○ 51,078 ○ 港湾管理費負担金 港湾環境整備負担金 ○ 49,971 40,336 21 22 15 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 用 料 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 節 比 較 区 分 千円 1 総 務 管 理 使 用 料 説 金 額 千円 32,632 総務管理使用料 庁舎等目的外使用料 明 (単位千円) ○ 企画使用料 大手町ビル使用料 庁舎目的外使用料 文化施設使用料 文化施設目的外使用料 スポーツ施設使用料 スポーツ施設目的外使用料 美術館使用料 美術館目的外使用料 博物館使用料 博物館目的外使用料 男女共同参画センター使用料 勤労婦人センター使用料 32,632 ○ 2企画使用料 1総務使用料 744,302 702,345 670,140 41,957 5,294 1,788 254,059 2,675 227,274 1,940 1,816 5 128,325 1,556 38,016 7,392 市民使用料 市民センター使用料等 総合食料品小売センター使用料 交通安全センター目的外使用料 堺町安全・安心センター目的外使用料 39,048 279 34 2,169 社会福祉使用料 老人福祉センター使用料 年長者研修大学校等使用料 障害者スポーツセンター使用料 ウェルとばた使用料 地域交流センター使用料 庁舎及び市有地目的外使用料 53 390 62,708 33,530 892 6,876 ○ 3市民使用料 41,530 ○ 1 2 保 健 福 祉 使 用 料 773,666 770,952 社 会 福 祉 使 用 料 104,449 2,714 公衆衛生使用料 診療所使用料 エイズ抗体検査料 庁舎及び市有地目的外使用料 ○ 公 衆 衛 生 2 使 用 料 482,403 464,331 49 18,023 ○ 環 境 衛 生 使 用 料 184,552 4 保健所使用料 2,262 3 環境衛生使用料 火葬場使用料等 ○ 184,552 保健所使用料 検査料 2,256 庁舎及び市有地目的外使用料 ○ 6 子ども家庭使用料 公立保育所使用料 (負担軽減額 156,662) 637,121 1,800 緑地保育センター使用料 3 子ども家庭 使 用 料 658,211 679,101 △ 20,890 1 子ども家庭 使 用 料 658,211 へき地保育所使用料 240 児童文化施設使用料 5,480 青少年の家使用料 12,826 744 市有地目的外使用料等 ○ 4環境使用料 6,361 350 1 環 境 使 用 料 6,011 6,361 環境使用料 エコタウンセンター使用料 1,162 環境科学研究所使用料 4,270 庁舎及び市有地目的外使用料 ○ 5労働使用料 1,791 1,791 △ 労 働 諸 費 0 1 使 用 料 1,791 農林水産業 6 使 用 料 33,741 33,848 △ 57 高年齢者就業支援センター目的外使用料 14,948 107 121 1,734 農業使用料 駐車場等使用料 11,335 家畜診療所使用料 2,019 庁舎及び市有地目的外使用料 1,594 ○ 2林業使用料 労働諸費使用料 勤労青少年ホーム目的外使用料 ○ 1 農業使用料 929 林業使用料 市有地目的外使用料 121 23 24 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 千円 ○ 3 水産業使用料 18,672 明 (単位千円) 水産業使用料 漁港管理使用料 市有地目的外使用料 産業学術使用料 商工貿易会館使用料 貸工場使用料 北九州国際展示場等使用料 北九州テレワークセンター使用料 学術研究施設使用料 産業技術保存継承センター目的外使用料 17,875 797 ○ 7 産 業 経 済 使 用 料 270,967 283,476 △ 1 産 業 学 術 使 用 料 2 観 光 振 興 使 用 料 250,990 12,509 ○ 19,977 50,125 5,786 276 69,728 125,050 25 観光振興使用料 市有地目的外使用料 道路使用料 柱類占用料 管類占用料 看板類占用料 一時占用料 有料施設使用料 その他占用料 19,977 ○ 1道路使用料 844,272 ○ 8土木使用料 989,809 1,031,152 △ 41,343 2 河 川 使 用 料 11,673 164,035 499,498 16,040 12,440 131,601 20,658 河川使用料 長期占用料 11,648 市有地目的外使用料 25 都市計画使用料 公園占用料 公園施設使用料 有料施設使用料 霊園使用料 市有地目的外使用料 その他使用料 26,660 3,944 36,709 48,011 264 18,276 ○ 3 都 市 計 画 使 用 料 133,864 ○ 港湾管理使用料 岸壁使用料 9港湾使用料 1,090,690 港 湾 管 理 128,044 1 使 用 料 962,646 1,090,690 787,627 物揚場使用料 19,805 小型船係留施設使用料 34,284 浮桟橋使用料 入港料 2,066 181,951 貯木場使用料 占用使用料 595 57,635 庁舎等目的外使用料 ○ 建 築 行 政 10 使 用 料 7,299,612 7,346,109 △ 46,497 1 建 築 管 理 使 用 料 建築管理使用料 市営住宅使用料 7,299,612 市営住宅駐車場使用料 市有地目的外使用料 11消 防 使 用 料 580 573 △ 7 1消防使用料 580 教 育 総 務 使 用 料 23 2 小学校使用料 612 31,967 3 中学校使用料 10,014 4 高 等 学 校 使 用 料 84,588 5 特別支援学校 使 用 料 30 1 ○ 6,727 6,507,082 782,143 10,387 消防使用料 庁舎及び市有地目的外使用料 ○ 580 教育総務使用料 市有地目的外使用料 ○ 23 小学校使用料 市有地目的外使用料 612 中学校使用料 プール使用料 市有地目的外使用料 9,623 391 高等学校使用料 高等学校授業料 市有地目的外使用料 84,585 3 ○ 12 教 育 使 用 料 162,393 130,426 ○ ○ 特別支援学校使用料 市有地目的外使用料 30 25 26 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 節 比 較 区 分 千円 説 金 額 千円 ○ 6 幼稚園使用料 27,931 市有地目的外使用料 7 専修各種学校 使 用 料 21,571 計 12,032,123 11,948,430 83,693 明 (単位千円) 27,930 1 専修各種学校使用料 6,048 高等理容美容学校授業料 7,603 高等理容美容学校実習費 7,920 社会教育使用料 生涯学習センター使用料 17,624 高等専修学校授業料 ○ 社 会 教 育 8 使 用 料 幼稚園使用料 幼稚園保育料 ○ 婦人会館使用料 11,585 375 駐車場使用料 2,400 社会教育施設目的外使用料 3,264 15 款 使 用 料 及 び 手 数 料 2 項 手 数 料 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 千円 明 (単位千円) 総務管理手数料 臨時運行許可等手数料 建設材料試験手数料 境界立会等手数料 証明手数料 ○ 総 務 管 理 手 数 料 36,571 2市民手数料 2,717 3徴税手数料 63,000 1 4,350 32,166 12 43 市民手数料 計量器検査手数料等 境界立会手数料 ○ 1 総務手数料 478,951 482,001 △ 3,050 徴税手数料 証明、閲覧手数料 2,716 1 ○ 戸籍住民基本台帳手数料 戸籍住民基本台帳手数料 証明、閲覧手数料 通知カード・個人番号カード手数料 63,000 ○ 戸籍住民基本 4 台帳手数料 376,663 社 会 福 祉 手 数 料 5,907 1 212,164 163,974 525 社会福祉手数料 証明等手数料 5,907 公衆衛生手数料 畜犬手数料 証明手数料 32,130 1,479 環境衛生手数料 食品衛生手数料 環境衛生手数料 食鳥・食肉検査等手数料 45,175 2,851 15,000 ○ ○ 公 衆 衛 生 2 手 数 料 2 保 健 福 祉 手 数 料 111,101 110,458 △ 33,609 643 ○ 環 境 衛 生 3 手 数 料 63,026 4 保健所手数料 8,559 保健所手数料 証明手数料 ○ 8,559 27 28 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 千円 ○ 3 子ども家庭 手 数 料 12 0 1 12 子ども家庭 手 数 料 12 3,724,425 3,787,628 △ 63,203 1 環 境 手 数 料 3,724,425 農林水産業 手 数 料 471 309 162 189 65,242 58,690 64,855 (単位千円) 12 22,139 60 農業手数料 175 56 飼養許可手数料 51 林業手数料 採石法事業認可(変更認可)申請手数料 189 土木管理手数料 境界測量等調査手数料 6 土木手数料 明 家畜診療所手数料 ○ 土 木 管 理 6,552 1 手 数 料 62,119 ○ 2 林業手数料 し尿処理手数料 証明等手数料 5 3,640,107 ○ 282 ごみ処理手数料 環境科学研究所手数料 1 農業手数料 環境手数料 産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料 4 環境手数料 子ども家庭手数料 証明手数料 ○ 1,336 特認荷重車両通行許可申請手数料 10,000 屋外広告物許可申請手数料 31,786 宅地造成許可申請手数料 988 開発許可申請手数料 12,440 建築許可申請手数料 1,019 優良宅地認定申請手数料 その他手数料 406 6,880 ○ 2 都 市 計 画 手 数 料 387 霊園管理手数料 401,269 401,926 △ 657 1 港 湾 管 理 手 数 料 300 その他手数料 ○ 7港湾手数料 都市計画手数料 401,269 87 港湾管理手数料 水域占用料 401,259 証明手数料 10 ○ 建築管理手数料 建築確認申請及び証明手数料 24,592 建築認定申請手数料 8 建 築 行 政 手 数 料 33,350 39,346 △ 5,996 1 建 築 管 理 手 数 料 33,350 7,165 低炭素建築物認定申請手数料 299 住宅使用料証明及び敷地境界立会手数料 596 サービス付き高齢者向け住宅登録申請手数料 410 ○ 9消防手数料 33,275 35,390 △ 2,115 1 消 防 手 数 料 33,275 1 小学校手数料 1 2 中学校手数料 1 4,385 △ 3 4 高 等 学 校 手 数 料 特別支援学校 手 数 料 1,993 1 中学校手数料 1 高等学校手数料 入 学 料 1,332 選 考 料 630 証明手数料 31 ○ 1 小学校手数料 証明手数料 ○ 848 33,275 証明手数料 ○ 3,537 消防手数料 危険物施設設置等許可及び完成等検査手数料 ○ 10 教 育 手 数 料 288 長期優良住宅認定申請手数料 特別支援学校手数料 証明手数料 1 29 30 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 千円 ○ 5 幼稚園手数料 1 明 (単位千円) 幼稚園手数料 証明手数料 専修各種学校手数料 高等専修学校入学料 〃 選考料 〃 証明手数料 高等理容美容学校入学料 〃 選考料 1 ○ 計 4,851,633 4,920,145 △ 68,512 6 専修各種学校 手 数 料 500 7 社 会 教 育 手 数 料 1,040 ○ 100 117 3 160 120 社会教育手数料 図書複写手数料 1,040 16款 国 庫 支 出 1 項 国 庫 負 目 本 年 度 千円 前 金 担 年 金 度 千円 比 較 節 区 分 千円 説 金 額 明 (単位千円) 千円 ○ 社会福祉費負担金 中国残留邦人等支援給付費 〃 基本額 〃 10 10 3 54,797× 4 1,561 1,561× 41,097 障害者自立支援給付費 相談支援給付費 1 保健福祉費 国庫負担金 51,073,154 50,342,990 730,164 1 社会福祉費 負 担 金 14,689,179 9,931,834 基本額 障害福祉サービス事業(施設型)費 〃 居宅系介護給付費 〃 共同生活援助事業費 〃 障害者(児)短期入所事業費 〃 経過的福祉手当 基本額 特別障害者手当 〃 自立支援(更生)医療給付費 〃 自立支援(精神)医療給付費 〃 療養介護医療費等給付費 〃 生活困窮自立支援事業費 〃 補装具給付費 〃 点字図書館等事務費 〃 障害児福祉手当 〃 障害児施設措置費 〃 338,591× 1 2 15,292,735× 1 2 1,880,556× 1 2 2,030,691× 1 2 321,099× 1 2 11,816× 3 4 345,635× 3 4 2,427,051× 1 2 2,499,383× 1 2 276,176× 1 2 149,992× 3 4 1 264,372× 2 1 45,438× 2 3 121,111× 4 1 2,974,126× 2 169,295 7,646,367 940,278 1,015,345 160,549 8,862 259,226 1,213,525 1,249,691 138,088 112,494 132,186 22,719 90,833 1,487,063 31 32 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 節 比 較 区 分 千円 説 金 額 明 (単位千円) 千円 ○ 公衆衛生費負担金 結核対策費 一般患者医療費 入院勧告患者医療費 2 公衆衛生費 負 担 金 35,666 保 健 所 費 負 担 金 結核・感染症発生動向調査対策費 52,171 5 34,981,252 国民健康保険 負 担 金 1,314,886 1 2 3 37,736× 4 4,370× 2,185 28,302 5,179 基本額 〃 〃 市分 〃 感染症患者医療費 〃 精神障害者措置入院費 4,854 68 2 255 基本額 〃 3 4 1 10,000× 2 62,895× 47,171 5,000 生活保護費負担金 扶助費 被保護者就労支援事業費 ○ 9,708× 1 2 136× 1 2 6× 1 3 340× 3 4 保健所費負担金 ひきこもり対策費 生活保護費 負 担 金 〃 防疫業務費 県分 ○ 4 基本額 感染症予防費 ○ 3 30,487 国民健康保険負担金 基本額 〃 3 4 129,670× 3 4 46,512,000× 34,884,000 97,252 ○ 子ども家庭費負担金 地域型保育給付費 2 3 子ども家庭費 国庫負担金 消 防 費 国庫負担金 20,813,968 20,749,271 △ 64,697 1 子ども家庭費 負 担 金 施設型給付費 〃 児童福祉施設措置費 〃 一時保護所運営費 〃 2,748 0 1 消防費負担金 小 学 校 費 259,591 1 負 担 金 1 1,379,450× 2 1 12,102,526× 2 2,052,660× 1 2 62,620× 1 2 689,725 6,051,263 1,026,330 31,310 児童手当 20,813,968 児童扶養手当 2,748 11,041,067 基本額 5,482,071× 未熟児養育医療費 〃 85,430× 身体障害児育成医療費 〃 19,344× 小児慢性特定疾病医療費 〃 184,052× 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 〃 5,006× ○ 2,748 基本額 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1,827,357 42,715 9,672 92,026 2,503 消防費負担金 緊急消防援助隊活動費負担金 小学校費負担金 義務教育学校建設費 校舎整備費 2,748 ○ 教 育 費 4 国庫負担金 704,619 964,210 △ 環 境 費 国庫負担金 0 1,204 △ 1,204 72,594,489 72,060,423 △ 534,066 ○ 計 704,619 基本額 1 1,409,238× 2 704,619 704,619 33 34 16款 国 庫 2 項 国 目 本 支 庫 年 度 千円 出 補 前 金 助 年 金 度 節 比 較 千円 区 分 千円 千円 1 総務管理費 補 助 金 説 金 額 3,930 ○ 明 総務管理費補助金 社会資本整備総合交付金 ○ 3,930 企画費補助金 社会資本整備総合交付金 社会保障・税番号制度対応事業費 2 企画費補助金 1 総 務 費 国庫補助金 236,698 1,329,984 △ 117,871 1,093,286 730 戸 籍 住 民 4 基本台帳費 補 助 金 114,167 文化財購入費 〃 住宅建築物耐震改修等事業費 〃 〃 〃 城野方形周溝墓石棺移築展示事業費 〃 文化庁文化芸術振興事業費 〃 6,201,756 3,164,961 3,036,795 1 社会福祉費 補 助 金 17,387 15,111 18,822 1,357 533 7,461 13,200 社会資本整備総合交付金 ○ 5,906,193 17,387× 10 10 30,222× 12 8 23,528× 10 2,714× 12 1,600× 13 9 16,580× 20 26,400× 12 市民費補助金 730 戸籍住民基本台帳費補助金 社会保障・税番号制度対応事業費 基本額 114,167× 10 10 114,167 基本額 12,000× 12 9,040× 10 10 1,460× 10 10 3,525× 12 6,000 社会福祉費補助金 社会福祉協議会活動費 保健福祉費 国庫補助金 基本額 〃 ○ 2 44,000 埋蔵文化財発掘調査費 ○ 3 市民費補助金 (単位千円) 中国残留邦人生活支援事業費 〃 中国残留邦人等支援事業費 〃 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 〃 9,040 1,460 1,762 地域生活支援事業費 障害者差別解消法推進事業費 481,344 基本額 障害者虐待防止対策支援事業費 〃 触法障害者支援事業費 〃 日中一時支援事業費 〃 6,874× 12 2,799× 12 610× 12 24,777× 12 3,437 1,399 305 12,388 障害者相談支援事業費 基本額 発達障害者総合支援事業費 〃 障害者スポーツ振興事業費 〃 移動支援事業費 〃 地域活動支援センター事業費 〃 成年後見制度利用支援事業費 〃 居住サポート等事業費 〃 福祉ホーム事業運営費 〃 障害者芸術文化活動等推進事業費 〃 在宅障害者援護費 〃 訪問入浴サービス事業費 〃 障害児(者)日常生活用具給付費 〃 ピアカウンセリング事業費 〃 障害者福祉会館運営費 〃 126,127× 12 33,619× 12 36,799× 12 262,538× 12 18,000× 12 13,068× 12 10,586× 12 6,557× 12 5,565× 12 11,786× 12 17,538× 12 264,792× 12 4,217× 12 29,603× 12 63,063 16,809 18,399 131,269 9,000 6,534 5,293 3,278 2,782 5,893 8,769 132,396 2,108 14,801 障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業費 基本額 中途視覚障害者緊急生活訓練事業費 〃 人権啓発冊子作成事業費 〃 精神障害者地域移行支援事業費 〃 地域精神保健福祉対策等促進事業費 〃 社会保障・税番号制度対応事業費 基本額 〃 〃 発達障害者総合支援事業費 〃 心身障害者扶養共済事務費 〃 心身障害者扶養共済特別調整費 〃 62,248× 12 19,800× 12 238× 12 2,422× 12 2,134× 12 1,738× 10 10 10,500× 23 10,800× 12 175× 12 99,902× 12 31,124 9,276× 12 1,454× 12 9,558× 12 4,638 9,900 119 1,211 1,067 1,738 7,000 5,400 87 49,951 老人福祉費 認知症対策普及・相談・支援事業費 68,988 基本額 認知症地域医療支援事業費 〃 認知症疾患医療センター運営事業費 〃 727 4,779 35 36 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 比 較 節 区 分 千円 説 金 額 千円 病院勤務者向け認知症研修事業費 基本額 日常生活自立支援事業費 〃 老人クラブ及び連合会助成費 〃 〃 〃 年長者の生きがいと創造の事業費 〃 高齢者の健康づくり支援事業費 〃 福祉人材バンク運営費 〃 地域交流センター運営費 基本額 地域交流センター整備費 〃 社会福祉施設等施設整備費 〃 182× 12 43,683× 12 53,597× 13 12,646× 12 16,226× 12 1,115× 12 8,108× 12 122,510× 12 19,231× 12 322,500× 23 明 (単位千円) 91 21,841 17,865 6,323 8,113 557 4,054 61,255 9,615 215,000 40,000 社会資本整備総合交付金 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業費 生活困窮者自立支援事業費 〃 〃 〃 20,178× 34 69,757× 23 11,830× 12 基本額 720,000×10 10 720,000 3,810,000×10 10 350,000×10 10 3,810,000 基本額 15,133 46,505 5,915 4,880,000 臨時福祉給付金給付費 臨時福祉給付金給付事業費 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 基本額 臨時福祉給付金等給付事務費 ○ 51,358 350,000 公衆衛生費補助金 結核対策特別促進費 公衆衛生費 2 補 助 金 〃 基本額 エイズ予防対策費 〃 特定感染症予防事業費 〃 疾病予防対策事業費 〃 公害健康被害補償給付事務費 〃 社会保障・税番号制度対応事業費 〃 1,170×10 10 2,750× 12 72,336× 12 1,808× 12 22,282× 12 900× 23 1,170 1,375 36,168 904 11,141 600 ○ 環境衛生費 3 補 助 金 3,993 環境衛生費補助金 2,160× 10 10 5,500× 1 3 2,160 735× 1 2 〃 8,602× 1 感染症予防事業費 2 〃 9,360× 1 がん検診推進事業費 2 〃 54,400× 1 健康増進事業費 3 〃 635× 1 〃 2 〃 11,686× 1 地域自殺予防情報センター運営事業費 2 〃 2,898× 1 精神保健福祉センター特定相談事業費 3 〃 1,872× 1 こころの健康づくり事業費 2 〃 18,666× 1 精神科緊急救急医療体制整備事業費 2 〃 9,657× 1 夜間・休日精神医療相談事業費 2 医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費 基本額 5,454× 12 ○ 生活保護費補助金 62,020× 12 基本額 生活保護適正実施事業費 172,756× 34 〃 〃 4,082× 10 〃 〃 10 2 31,083× 〃 被保護者就労準備支援事業費 3 2 3,600× 〃 社会保障・税番号制度対応事業費 3 367 牛海綿状脳症検査事業費 市場検査所設備等整備事業費 ○ 5 生活保護費 補 助 金 52,431 187,781 ○ 〃 1,833 保健所費補助金 難病患者等支援事業費 保 健 所 費 4 補 助 金 基本額 基本額 4,301 4,680 18,133 317 5,843 966 936 9,333 4,828 2,727 31,010 129,567 4,082 20,722 2,400 子ども家庭費補助金 2,250 地域子供の未来応援交付金 3 子ども家庭費 国庫補助金 2,832,301 1,518,123 1,314,178 1 子ども家庭費 補 助 金 2,832,301 家庭福祉相談員設置費 基本額 11,974× 12 5,987 社会資本整備総合交付金 171,937 母子家庭等対策総合支援事業費 136,534 37 38 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 比 較 千円 節 区 分 金 額 説 千円 基本額 3,886× ひきこもり等児童宿泊等指導事業費 〃 1,382× 里親促進事業費 〃 8,424× 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 〃 766× 児童虐待防止対策支援事業費 〃 33,996× 児童家庭支援センター運営費 〃 9,032× 母子保健衛生費 〃 125,864× B型肝炎抗原検査事業費 〃 2,158× 児童福祉施設総合支援事業費 〃 1,142× 特定感染症検査事業等補助金 〃 2,656× 社会保障・税番号制度対応事業費 〃 4,601× 放課後児童クラブ整備費 〃 99,396× 児童厚生施設整備費 〃 8,343× 母子家庭等介護人派遣費 明 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 1 3 1,943 691 4,212 383 16,998 4,516 62,932 1,079 571 1,328 3,067 33,132 2,781 子ども・子育て支援交付金 795,505 基本額 189,426× ほっと子育てふれあい事業費 〃 15,027× 利用者支援事業費 〃 13,194× 地域子育て支援拠点事業費 〃 54,045× 病児・病後児保育事業費 〃 128,388× 延長保育事業費 〃 184,011× 実費徴収に係る補足給付事業費 〃 2,700× 子育て短期支援事業費 〃 4,785× 放課後児童クラブ育成費 〃 1,732,746× 放課後児童クラブ設置促進事業費 〃 6,999× 乳児家庭全戸訪問等事業費 〃 48,240× 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 〃 6,954× 一時預かり事業費 (単位千円) 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 63,142 5,009 4,398 18,015 42,796 61,337 900 1,595 577,582 2,333 16,080 2,318 522,021 保育所等整備交付金 基本額 28,034× 1 2 基本額 64,620× 認定こども園整備事業費 〃 132,000× 〃 〃 22,000× 幼稚園教諭免許状を有する保育士資格取得支援事業費 〃 1,450× 〃 〃 1,700× 認定こども園等運営費 〃 777× 幼稚園就園奨励費 〃 1,864,335× 1 2 1 2 2 3 3 4 1 2 1 2 1 3 子どものための教育・保育給付費 313,671 保育対策総合支援事業費 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 ○ 環 境 費 4 国庫補助金 247,015 387,186 △ 140,171 1 環境費補助金 247,015 農林水産業費 国庫補助金 35,486 48,197 △ 12,711 1 1 6 産業経済費 国庫補助金 8,070 195,550 △ 農 補 業 助 循環型社会形成推進交付金 ○ 費 金 35,486 産業学術費 補 助 金 2,300 土 木 費 国庫補助金 11,323,707 1,087 850 388 621,445 100,000 農業費補助金 35,486 産業学術費補助金 2,300 187,480 ○ 11,619,120 14,666 社会資本整備総合交付金 観光振興費 2 補 助 金 5,770 1 土木管理費 補 助 金 200,000 2 道路橋りょう費 補 助 金 3,569,740 観光振興費補助金 重要文化財 (建造物)修理、防災事業費 基本額 ○ 7 66,000 147,015 100,000× 10 10 農山漁村活性化プロジェクト交付金 ○ 32,310 環境費補助金 アジア低炭素化センター技術輸出推進事業費 基本額 5 14,017 1 11,540× 2 5,770 土木管理費補助金 PCB廃棄物対策推進費 200,000 295,413 ○ 道路橋りょう費補助金 社会資本整備総合交付金 3,569,740 39 40 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 ○ 387,250 4 都市計画費 補 助 金 387,250 都市計画費補助金 街路事業費 7,462,130 地域連携 415,800 基本額 5.5 756,000× 10 社会資本整備総合交付金 ○ 643,910 411,310 1 232,600 港湾整備費 補 助 金 2,430,807 △ 850,721 1 建築管理費 補 助 金 461,422 140,900 基本額 24.6 1,685,000× 100 414,510 建築管理費補助金 すこやか住宅普及事業費 1,580,086 88,500 防災・安全交付金 ○ 建築行政費 国庫補助金 7,046,330 社会資本整備総合交付金 643,910 415,800 港湾整備費補助金 廃棄物処理施設整備事業費 9 (単位千円) 河川費補助金 社会資本整備総合交付金 ○ 港 湾 費 国庫補助金 明 千円 3 河川費補助金 8 基本額 住まいの相談・情報提供事業費 〃 住宅政策調査費 〃 市営住宅維持管理事業費 〃 市営住宅相談事業費 〃 優良建築物等整備事業費 〃 北九州市定住促進支援事業費 〃 住むなら北九州 移住推進事業費 〃 市営住宅浴槽設置事業費 〃 市営住宅駐車場整備事業費 〃 住まい向上リフォーム促進事業費 〃 4.5 10 4.5 7,800× 10 4.5 9,100× 10 1 223,760× 2 1 42,704× 2 1 2,350× 2 4.5 32,300× 10 4.5 50,000× 10 1 234,805× 2 1 26,500× 2 4.5 199,380× 10 4,119× 1,854 3,510 4,095 111,880 21,352 1,175 14,535 22,500 117,402 13,250 89,721 住まいの安全・耐震に関する相談事業費 基本額 建築物耐震化に係る普及啓発事業費 〃 耐震改修促進に係る調査等事業費 〃 民間建築物耐震改修費等補助事業費 〃 1 2 1 1,222× 2 1 2,546× 2 1 90,000× 2 528× 264 611 1,273 45,000 民間建築物吹付けアスベスト除去工事等補助事業費 基本額 〃 アスベスト使用実態調査費 〃 がけ地近接等危険住宅移転事業費 〃 老朽空き家等対策推進事業費 〃 ○ 6,300 10 4,500× 10 1 3,600× 2 10 3,850× 10 1 2,300× 2 1 3,400× 2 4,500 1,800 3,850 1,150 1,700 住宅建設費補助金 公営住宅建設費 516,014 市営住宅整備事業費 現年度着工分 過年度着工分 住宅建設費 2 補 助 金 1,118,664 特定工事等 建替事業移転料等 373,095 1 基本額 29,239× 2 4.5 72,480× 〃 10 171,864× 1 〃 2 4.5 376,601× 〃 10 4.5 130,956× 〃 10 1 23,056× 〃 2 住宅市街地総合整備事業費 優良賃貸住宅供給支援事業費 基本額 〃 14,619 32,616 85,932 169,470 58,930 11,528 94,284× 1 2 191,554× 1 2 47,142 95,777 改良住宅建設費 狭あい道路拡幅整備事業費 老朽空き家等除却促進事業費 44,850 基本額 〃 14,700× 1 2 75,000× 1 2 7,350 37,500 41 42 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 明 既設住宅改善費 住戸改善等事業費 消 防 費 10 国庫補助金 15,793 9,684 1 6,109 消 補 防 助 費 金 教育総務費 1 補 助 金 耐震改修事業費 〃 1,674,152 2 小 学 校 費 補 助 金 670,000 342,000 15,793 基本額 補習等のための指導員等派遣事業費等 〃 〃 〃 1 906× 2 1 29,983× 2 1 742,719× 3 453 14,991 247,573 小学校費補助金 特別支援教育就学奨励費 △ 196,550 教育総務費補助金 就学援助費 3,167,097 19,250 社会資本整備総合交付金 ○ 1,492,945 38,500× 1 2 393,100× 1 2 684,000× 1 2 消防費補助金 学校寄宿舎運営費 263,017 基本額 〃 ○ 15,793 557,800 長寿命化事業費 ○ 教 育 費 11 国庫補助金 (単位千円) 千円 1 基本額 2,639× 2 〃 15,241× 2 理科教育設備費 〃 防音事業関連維持費助成 〃 〃 〃 学校給食施設整備事業費 〃 1 1 5,500× 2 5.5 2,000× 10 2 2,300× 3 1 10,998× 2 1,319 7,620 2,750 1,100 1,533 5,499 公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細やかな支援事業費 基本額 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 〃 文化芸術グローカル化推進事業費 〃 1 8,239× 3 1 13,650× 3 1 256× 3 2,746 4,550 85 校舎整備費(航空機騒音対策) 基本額 10 243,574× 10 学校施設環境改善交付金 ○ 361,968 399,224 中学校費補助金 就学援助費 中 学 校 費 3 補 助 金 基本額 特別支援教育就学奨励費 〃 理科教育設備費 〃 防音事業関連維持費助成 〃 〃 〃 いじめ問題等の解決に向けた外部専門家活用事業費 〃 スクールカウンセラー活用事業費 〃 スクールソーシャルワーカー活用事業費 〃 文化芸術グローカル化推進事業費 〃 教育支援体制整備事業費 〃 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 〃 1 高等学校費 補 助 金 ○ 1 12,343× 2 1 6,500× 2 5.5 2,700× 10 2 3,400× 3 1 4,785× 3 1 118,545× 3 1 44,958× 3 1 3,144× 3 1 52,404× 3 1 6,510× 3 理科教育設備費 22,112 3,250 1,485 2,266 1,595 39,515 14,986 1,048 17,468 2,170 高等学校費補助金 基本額 1 500× 2 250 特別支援学校費補助金 理科教育設備費 特別支援学校費 5 補 助 金 6,171 267,927 250 ○ 4,087 8,175× 2 学校施設環境改善交付金 4 243,574 基本額 インクルーシブ教育システム推進事業費 〃 医療的ケアのための看護師配置補助金 〃 スクールカウンセラー活用事業費 〃 1 200× 2 1 48,351× 3 1 2,100× 3 4,366× 1 3 100 16,117 700 1,455 学校施設環境改善交付金 3,740 43 44 目 本 年 度 前 千円 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 社会教育費 6 補 助 金 173,200 基本額 家庭・地域・学校パートナーシップ事業費 〃 学校支援地域本部事業費 〃 1 3 2,550× 1 3 76,585× 1 3 29,753× 7 計 911 24,913,180 23,805,232 △ 911 1,107,948 (単位千円) 保健体育費 補 助 金 ○ 2,398 9,917 850 25,528 136,905 社会資本整備総合交付金 0 明 社会教育費補助金 学校施設開放事業費 労 働 費 国庫補助金 千円 ○ ○ 保健体育費補助金 就学援助費(医療費) 基本額 4,796× 1 2 2,398 16款 国 庫 3 項 委 目 本 支 年 度 千円 出 託 前 金 金 年 度 千円 節 比 較 区 分 千円 説 金 額 4,194 明 (単位千円) ○ 5,336 千円 総務管理費 1 委 託 金 1 総務費委託金 468 総務管理費委託金 地方公共団体消費状況等調査費 363 自衛官募集事務費 105 1,142 戸 籍 住 民 2基本台帳費 委 託 金 ○ 4,868 戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査事務費 1,048 中長期在留者住居地届出等事務費 3,820 社会福祉費委託金 基礎年金等事務費 福祉年金事務費 社会福祉統計事務費 人権啓発活動地方委託費 特別児童扶養手当事務費 健康保険事務費 ○ 1 社会福祉費 委 託 金 228,184 200,263 271 8,300 13,026 6,323 1 公衆衛生費委託金 石綿健康リスク調査委託費 予防接種後健康状況調査事務委託費 環境保健調査委託費 食品中の食中毒菌汚染実態調査委託費 10,502 691 2,118 612 保健所費委託金 国民健康・栄養調査費 保健統計調査委託費 社会保障・人口問題基本調査費 歯科疾患実態調査費 薬事経済調査委託費 3,530 11,006 293 300 211 生活保護費委託金 生活保護指導監査委託費 25,846 ○ 2 保健福祉費 委 託 金 2 283,293 275,522 7,771 公衆衛生費 委 託 金 13,923 ○ 保 健 所 費 3 委 託 金 15,340 生活保護費 委 託 金 25,846 4 ○ 45 46 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 86,723 66,939 19,784 1 環境費委託金 86,723 PCB適正処理推進事業費 環境科学研究所委託費 ○ 農林水産業費 委 託 金 9,294 9,270 5 消防費委託金 3,000 6,300 △ 24 1 農業費委託金 9,294 3,300 1 消防費委託金 3,000 教育総務費 委 託 金 1,290 小 学 校 費 委 託 金 3,699 中 学 校 費 委 託 金 1,225 特別支援学校費 委 託 金 7,391 幼 稚 園 費 委 託 金 12,865 2 26,470 53,234 △ 26,764 3 4 5 計 414,116 415,459 △ 1,343 明 (単位千円) 1,290 3,699 1,225 特別支援学校費委託金 キャリア教育・就労支援等の充実事業費 ○ 3,000 中学校費委託金 道徳教育地域支援事業費 ○ 9,294 小学校費委託金 道徳教育地域支援事業費 ○ 50,000 教育総務費委託金 教育課程研究指定校事業費 ○ 5,823 消防費委託金 PCB適正処理推進事業費 ○ 30,900 農業費委託金 樋門管理費 ○ 1 6 教育費委託金 環境費委託金 地域共生型洋上風力発電推進事業費 4 千円 ○ 3 環境費委託金 7,391 幼稚園費委託金 幼児教育の推進体制構築事業費 12,865 17款 県 支 出 金 1 項 県 負 担 金 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 節 比 較 区 分 千円 説 金 額 明 (単位千円) 千円 ○ 社会福祉費負担金 障害者自立支援給付費 相談支援給付費 1 社会福祉費 負 担 金 6,354,444 保健福祉費 県 負 担 金 13,537,765 12,942,493 595,272 25,957 国民健康保険 3 負 担 金 4,588,943 介 護 保 険 負 担 金 188,963 4 後期高齢者 5 医療負担金 338,591× 〃 15,292,735× 居宅系介護給付費 〃 1,880,556× 共同生活援助事業費 〃 2,030,691× 障害者(児)短期入所事業費 〃 321,099× 基本額 2,427,051× 療養介護医療費等給付費 〃 276,176× 補装具給付費 〃 264,372× 障害児通所給付費 〃 2,586,520× ○ 公衆衛生費 2 負 担 金 基本額 障害福祉サービス事業(施設型)費 自立支援(更生)医療給付費 1 4,965,915 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 84,647 3,823,183 470,139 507,672 80,274 606,762 69,044 66,093 646,630 公衆衛生費負担金 予防接種事故救済費 ○ 国民健康保険負担金 ○ 介護保険負担金 ○ 後期高齢者医療負担金 基本額 3 34,610× 4 25,957 2,379,458 47 48 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 施設型給付 5,755,566 117,002 1 子ども家庭費 負 担 金 5,872,568 身体障害児育成医療費 ○ 775 800 △ 25 1 農業費負担金 775 9,567 2,350 観光振興費 7,217 1 負 担 金 土木管理費 645 1 負 担 金 46,500 建築管理費 負 担 金 2,212 9,567 46,500 45,855 建築行政費 県 負 担 金 2,212 2,347 △ 135 1 計 184 129 19,469,571 18,749,540 55 1 消防費負担金 720,031 184 基本額 〃 明 (単位千円) 1,379,444× 1 4 12,388,900× 1 4 344,861 3,097,225 2,404,289 基本額 〃 1 85,428× 4 1 19,344× 4 21,357 4,836 775 基本額 19,134× 1 2 9,567 基本額 62,000× 3 4 46,500 土木管理費負担金 建築管理費負担金 特定まちづくり施設新築等届出事務交付金 ○ 消 防 費 7 県 負 担 金 観光振興費負担金 地籍調査事業費 ○ 6 農業費負担金 門司港レトロリニューアル事業費 ○ 土 木 費 5 県 負 担 金 野生鳥獣捕獲及び飼養許可事務交付金 ○ 産業経済費 4 県 負 担 金 児童手当 未熟児養育医療費 農林水産業費 3 県 負 担 金 子ども家庭費負担金 地域型保育給付 5,872,568 千円 ○ 子ども家庭費 2 県 負 担 金 2,212 消防費負担金 液化石油ガス設備工事届出事務交付金 184 17款 県 支 出 金 2 項 県 補 助 金 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 ○ 1 総 務 費 県 補 助 金 29,003 23,589 3,000 2 市民費補助金 26,003 明 (単位千円) 千円 1 企画費補助金 企画費補助金 1 基本額 9,000× 3 基本額 26,003× 10 認知症支援・介護予防センター共同事業費 基本額 11,500× 2 1 7,812× 2 個性ある地域づくり推進事業補助金 5,414 ○ 市民費補助金 福岡県消費者行政推進事業補助金 ○ 3,000 10 26,003 社会福祉費補助金 認知症介護管理者等研修事業費 〃 1 5,750 3,906 230,621 地域生活支援事業費 障害者差別解消法推進事業費 2 保健福祉費 県 補 助 金 1,335,245 1,619,569 △ 284,324 1 社会福祉費 補 助 金 1,314,556 基本額 4,975× 触法障害者支援事業費 〃 610× 障害者虐待防止対策支援事業費 〃 2,799× 日中一時支援事業費 〃 24,777× 障害者相談支援事業費 〃 126,127× 発達障害者総合支援事業費 〃 1,810× 障害者スポーツ振興事業費 〃 36,799× 移動支援事業費 〃 262,538× 地域活動支援センター事業費 〃 18,000× 成年後見制度利用支援事業費 〃 13,064× 居住サポート等事業費 〃 10,586× 福祉ホーム事業運営費 〃 6,557× 障害者芸術文化活動等推進事業費 〃 5,565× 在宅障害者援護費 〃 9,892× 訪問入浴サービス事業費 〃 17,538× 障害児(者)日常生活用具給付費 〃 264,792× 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1,243 152 699 6,194 31,531 452 9,199 65,634 4,500 3,266 2,646 1,639 1,391 2,473 4,384 66,198 49 50 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 千円 ピアカウンセリング事業費 障害者福祉会館運営費 1 明 4,218× 4 1 27,448× 4 1,054 62,248× 4 1 19,800× 4 1 15,562 1 238× 4 2,134× 14 1,049,240× 10 10 3,087× 34 31,418× 12 10 7,015× 10 59 基本額 〃 (単位千円) 6,862 障害者支援区分認定調査及び認定審査会等事業費 中途視覚障害者緊急生活訓練事業費 ○ 17,578 〃 地域精神保健福祉対策等促進事業費 〃 〃 重度障害者医療給付費 〃 若年者専修学校等技能習得資金 〃 環境衛生費 補 助 金 3,111 533 1,049,240 2,315 15,709 7,015 1 〃 12,000× 2 2 17,367× 3 基本額 6,222× 2 基本額 1 4 1 2 1 2 1 2 1 3 基本額 6,000 11,578 環境衛生費補助金 公衆浴場設備改善費 ○ 4,950 公衆衛生費補助金 へき地診療所運営費 3 基本額 低所得者対策事業費 地域自殺対策緊急強化基金事業費 ○ 〃 人権啓発冊子作成事業費 民間老人福祉施設整備補助事業費 公衆衛生費 2 補 助 金 基本額 1 3,111 子ども家庭費補助金 17,997 地域少子化対策重点推進交付金 乳幼児等医療給付費 3 子ども家庭費 県 補 助 金 1,759,406 2,529,446 △ 770,040 1 子ども家庭費 補 助 金 1,759,406 2,158,128× ひとり親家庭等医療給付費 〃 737,546× 非行少年等のための支援拠点事業費 〃 6,934× 安心子育て支援強化事業費 〃 2,000× 放課後児童クラブ整備費 〃 99,396× 539,532 368,773 3,467 1,000 33,132 795,505 子ども・子育て支援交付金 一時預かり事業費 ほっと子育てふれあい事業費 基本額 〃 1 189,426× 3 1 15,027× 3 63,142 5,009 利用者支援事業費 地域子育て支援拠点事業費 環 境 費 県 補 助 金 12,583 19,118 △ 6,535 1 環境費補助金 12,583 〃 1 13,194× 3 1 54,045× 3 病児・病後児保育事業費 〃 128,388× 延長保育事業費 〃 184,011× 実費徴収に係る補足給付事業費 〃 2,700× 親子短期支援事業費 〃 4,785× 放課後児童クラブ育成費 〃 1,732,746× 放課後児童クラブ設置促進事業費 〃 6,999× 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 〃 6,954× 乳児家庭全戸訪問等事業費 〃 48,240× ○ 4 基本額 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4,398 18,015 42,796 61,337 900 1,595 577,582 2,333 2,318 16,080 環境費補助金 河川美観対策事業費 定 額 1,000 保健所設置市産廃対策交付金 ○ 11,583 農業費補助金 農業委員会交付金 機構集積支援事業費 3,653 定 額 3,200 都市型園芸農業推進費 事業費 6,645 基本額 1 19,935× 3 6,645 農業経営体育成資金融資対策費 事業費 5 農林水産業費 県 補 助 金 403,293 505,811 △ 102,518 1 農業費補助金 75,286 30 基本額 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2.5 1,784× 1000 1.35 1,292× 1000 1.5 4,262× 1000 1.6 68× 1000 1.05 16,180× 1000 4 2 6 1 17 多面的機能支払交付金 15,999 事業費 基本額 事務費 定 額 3 20,884× 4 15,663 336 51 52 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 比 較 節 区 分 千円 説 金 額 千円 明 農村環境整備費 事業費 2,600 基本額 40 6,500× 100 2,600 8,444 中山間地域直接支払交付金 事業費 基本額 事務費 定 額 2 11,873× 3 7,915 529 5,500 環境保全型農業直接支援対策費 事業費 基本額 事務費 定 額 3 7,200× 4 5,400 100 550 水田農業経営力強化事業費 経営基盤強化交付金 定 額 経営所得安定対策等推進事業費 定 額 5,500 新規就農・経営継承総合支援事業費 〃 17,000 農地中間管理事業補助交付金 〃 女性農業者の活躍促進事業費 基本額 鳥獣被害対策強化事業費 〃 狩猟免許取得助成事業費 〃 ○ 550 5,020 10 1,000× 10 1 100× 2 1 190× 2 1,000 50 95 林業費補助金 普通林道開設費 2 林業費補助金 89,307 (単位千円) 19,000 合馬線 基本額 辻三線 〃 50 26,000× 100 50 12,000× 100 40 2,000× 100 13,000 6,000 短距離林道舗装費 基本額 松くい虫防除費 定 額 171 森林総合整備費 〃 416 800 特用林産基盤整備費 土壌改良 2,100 基本額 30 3,000× 100 900 作業道敷設 基本額 40 3,000×100 1,200 森林地域活動交付金 事業費 〃 750 基本額 〃 50 1,000×100 25 1,000×100 500 250 荒廃森林再生事業交付金 現況調査 66,070 基本額 荒廃林整備(間伐) 〃 事務費等 〃 環境の森林保全交付金 ○ 10 9,072× 10 10 54,000× 10 10 2,338× 10 定 額 9,072 54,000 2,338 660 水産業費補助金 水産環境整備費 事業費 〃 水 産 業 費 3 補 助 金 238,700 海岸漂着物処理推進費 2,000 2,000 7 土 木 費 県 補 助 金 350,890 384,450 △ 38,400 100 1,900 2,000 347,000 198,300 基本額 〃 〃 〃 180,000× 67 100 111,000× 50 100 30,000× 74 100 120,600 55,500 22,200 産業学術費補助金 リノベーションまちづくり普及・啓発事業補助金 ○ 1 河川費補助金 基本額 〃 ○ 産業学術費 0 1 補 助 金 〃 38,500 水産物供給基盤整備費 本 土 産業経済費 6 県 補 助 金 基本額 64,000× 60 100 100×100 100 2,000× 95 100 基本額 4,000× 1 2 2,000 基本額 1,041,000× 1 3 347,000 基本額 4,600× 1 2 15,900× 1 10 2,300 河川費補助金 都市基盤河川改修事業等補助金 33,560 ○ 都市計画費 2 補 助 金 3,890 都市計画費補助金 車両購入費等補助金 運行費補助金 〃 1,590 53 54 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 1,865 2,060 △ 建築管理費 195 1 補 助 金 1,865 償還推進助成補助金 ○ 消 防 費 県 補 助 金 103,530 10 諸 支 出 金 県 補 助 金 97,430 69,658 ○ 労 働 費 県 補 助 金 0 158,925 △ 158,925 ○ 港 湾 費 県 補 助 金 0 10 △ 10 4,095,245 5,418,636 △ 1,323,391 計 104,000 △ 470 1 消防費補助金 明 (単位千円) 公 債 償 還 補 助 金 基本額 〃 3 1,720× 4 2,300× 1 4 1,290 575 消防費補助金 103,530 石油貯蔵施設立地対策等交付金 27,772 1 建築管理費補助金 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 9 千円 ○ 建築行政費 8 県 補 助 金 ○ 97,430 103,530 公債償還補助金 北部福岡緊急連絡管事業補助金 97,430 17款 県 支 3 項 委 目 本 年 出 託 度 千円 前 金 金 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 1 総務管理費 委 託 金 2 企画費委託金 8 3 徴税費委託金 △ 明 5 1,330,000 総務管理費委託金 権限委譲事務交付金 8 企画費委託金 文化財管理保全事務費 ○ 1,997,909 (単位千円) ○ 1,734,168 千円 ○ 1 総務費委託金 5 徴税費委託金 県民税徴収事務費 1,330,000 263,741 ○ 選挙費委託金 参議院議員通常選挙費 4 選挙費委託金 350,739 343,000 7,500 海区漁業調整委員会委員選挙費 239 在外選挙人名簿調製事務費 ○ 統計調査費 5 委 託 金 53,416 統計調査費委託金 工業統計調査費 255 調査員確保対策事業費 384 経済センサス費 52,777 55 56 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 1 保健福祉費 委 託 金 11,981 14,078 △ 2,097 2 社会福祉費 委 託 金 環境衛生費 委 託 金 4,092 3 1,352 ○ 428 保 健 所 費 委 託 金 7,461 0 1 環境費委託金 391 農林水産業費 委 託 金 環境衛生費委託金 保健衛生事務取扱費 124 8 1 農業費委託金 132 1 河川費委託金 27,234 保健所費委託金 236 肝炎治療特別促進事業受付事務委託費 256 6 港湾費委託金 30,626 1,174 30,530 2 都市計画費 委 託 金 3,392 1,174 0 1 港湾管理費 委 託 金 1,174 6,969 環境費委託金 化学物質対策推進事業費 384 7 農業費委託金 農地対価徴収事務費 ○ 5 土木費委託金 428 原爆医療事業費 ○ 132 197 在宅支援外来療育等指導事業委託費 福岡県環境部関係権限委譲事務交付金 4 (単位千円) 2,543 ○ 391 明 特定医療受給者証交付事務委託費 福岡県保健医療介護部関係権限委譲事務交付金(医務・薬務) 391 社会福祉費委託金 遺族援護等事務費 ○ 3 環境費委託金 千円 ○ 2 132 河川費委託金 新々堀川排水機場等維持管理費 27,234 96 ○ 都市計画費委託金 公園管理費 ○ 3,392 港湾管理費委託金 港湾統計調査費 1,174 ○ 7 建築行政費 委 託 金 320 326 △ 6 1 1 8 教育費委託金 1,252 1,117 子ども家庭費 委 託 金 計 320 建築動態調査費 166 建築物等実態調査費 154 ○ 教育総務費 委 託 金 200 高等学校費 委 託 金 1,052 教育総務費委託金 学校基本調査県交付金 200 135 2 ○ 建築管理費 委 託 金 建築管理費委託金 0 250 △ 250 1,780,044 2,045,899 △ 265,855 ○ 高等学校費委託金 高等学校等就学支援金事務費交付金 1,052 57 58 18款 財 産 1 項 財 産 目 本 年 収 運 用 度 千円 前 入 収 入 年 度 千円 比 較 節 区 分 千円 説 金 額 千円 ○ 明 土地貸付収入 行政財産貸付収入 保健所用地貸付収入 国際ビジネス関連施設用地貸付収入 59,408 1,780 45,613 社会教育施設用地貸付収入 8,599 その他行政財産貸付収入 3,416 普通財産貸付収入 駅前駐車場貸付収入 保育所用地等貸付収入 水素タウン実証住宅用地貸付収入 実証研究エリア用地貸付収入 響リサイクル団地用地貸付収入 1 財産貸付収入 724,784 584,531 140,253 1 土地貸付収入 482,847 (単位千円) 市有林等貸付収入 423,439 1,638 12,660 800 3,230 18,300 432 ㈱北九州テクノセンター用地等貸付収入 6,212 若松井筒屋跡地貸付収入 3,492 学術研究都市用地貸付収入 7,277 門司港レトロ用地貸付収入 6,163 改良事業用地貸付収入 141 港湾施設用地貸付収入 146,850 教育特区関係用地貸付収入 1,161 公民館類似施設用地貸付収入 365 職業訓練施設用地等貸付収入 36,438 黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備貸付収入 15,500 その他普通財産貸付収入 162,780 ○ 建物貸付収入 シルバー人材センター本部建物貸付収入 680 旧JR九州本社ビル貸付収入 1,915 門司港レトロ観光物産館貸付収入 3,084 再開発ビル貸付収入 2 建物貸付収入 235,763 111,878 北九州ハイツ貸付収入 10,000 河内温泉施設貸付収入 1,620 アルモニーサンク貸付収入 12,000 コムシティ貸付収入 67,085 消防庁舎貸付収入 5,665 環境施設貸付収入 2,222 その他普通財産貸付収入 ○ 3 物品貸付収入 2,031 2,570 ウェルとばた貸付収入 17,044 物品貸付収入 計量器検査器具貸付収入 188 パイプオルガン貸付収入 150 印刷機等貸付収入 1,692 その他物品貸付収入 ○ 1 区有財産貸付収入 伊川財産区区有地貸付収入 4 区 有 財 産 貸 付 収 入 622 畑財産区区有地貸付収入 2,943 1,115 吉志財産区区有地貸付収入 369 葛原財産区区有地貸付収入 807 その他財産区区有地貸付収入 ○ 5 特 定 埠 頭 貸 付 収 入 1,200 30 特定埠頭貸付収入 田野浦地区特定埠頭係留施設貸付収入 1,200 59 60 目 本 年 度 千円 前 年 度 節 比 較 千円 区 分 千円 説 金 額 北九州埠頭㈱株式配当金 6,138 3,783 6,138 西日本ペットボトルリサイクル㈱株式配当金 68,035 特 許 権 等 運 用 収 入 3,292 4,035 743 1 著作権使用料 3,270 300 236 2 美術品取得基金利子 119 文化振興基金利子等 6,146 22 888 水と緑の基金利子 1,500 環境保全基金利子 10,131 1,865 150 財産採掘収入 畑財産区区有財産収入 ○ △ 2,930 篤志奨学資金基金利子 ○ 5 274 43,472 到津の森公園基金利子 370 500 地域福祉振興基金利子 農業用施設維持管理基金利子 0 1 財産採掘収入 89 基金運用収入 中小企業技術開発振興基金利子 370 360 2,893 スポーツによるにぎわいづくり基金利子 370 (単位千円) 1,296 角野文庫図書購入基金利子 4 財産採掘収入 明 ㈱ジェイコム九州株式配当金 美しいまちづくり基金利子 313 1 基金運用収入 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ株式配当金 財産区基金利子 67,722 1,000 山九交通遺児奨学金基金利子 68,035 白島石油備蓄㈱株式配当金 ○ 3 基金運用収入 利子及び配当金 テレビ西日本㈱株式配当金 利 子 及 び 2,355 1 配 当 金 千円 ○ 利 子 及 び 2 配 当 金 370 著作権使用料 人権問題啓発映画著作権使用料 3,270 ○ 2 特許権使用料 22 施設命名権 収 入 計 11,823 814,442 11,941 672,382 △ 118 1 施設命名権 収 入 11,823 22 環境科学研究所特許権使用料 ○ 6 特許権使用料 施設命名権収入 門司港レトロ観光列車駅名ネーミングライツ収入 1,080 門司港レトロ観光列車線名ネーミングライツ収入 1,868 アルモニーサンク北九州ソレイユホールネーミングライツ収入 1,000 黒崎ひびしんホールネーミングライツ収入 7,875 142,060 61 62 財 目 本 産 財 産 年 収 売 払 度 前 千円 入 収 入 年 度 比 千円 節 較 区 分 千円 金 説 額 ○ 土地売払収入 4,386,308 若松区響町一丁目ほか ○ 不 動 産 売 払 収 入 4,444,607 3,708,395 736,212 2 建物売払収入 3 2 物品売払収入 39,456 31,236 3 生 産 物 売 払 収 入 7,010 17,620 4 有 価 証 券 売 払 収 入 37,166 0 金 金 4,598 ○船舶売払収入 0 1,080 4,532,837 3,878,093 5 出 返 資 還 計 119,762 区 有 財 産 売 払 収 入 8,220 1 物品売払収入 △ △ △ 10,299 48,000 39,456 生 産 物 売 払 収 入 7,010 37,166 1 有 価 証 券 売 払 収 入 37,166 115,164 1 654,744 出 返 資 還 金 金 ○ 区有財産売払収入 ○ 物品売払収入 10,299 不用物品売払収入 25,590 電力売払収入 13,866 生産物売払収入 総合農事センター農作物等売払収入 ○ ○ 7,010 有価証券売払収入 (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ有価証券売払収入 4,598 4,386,308 建物売払収入 八幡東区西本町一丁目 ○ 10,610 1 1,080 (単位千円) 千円 1 土地売払収入 1 明 37,166 出資金返還金 公益財団法人出損金返還金 4,598 寄 附 寄 目 本 金 附 年 度 千円 前 金 年 度 比 千円 節 較 区 千円 47,580 15,600 74,300 75,435 △ 3,500 31,980 2 企画費寄附金 44,000 3 選挙費寄附金 80 社会福祉費 寄 附 金 4,093 公衆衛生費 寄 附 金 70,207 0 1 環境費寄附金 8,000 1,135 2 3 環境費寄附金 農林水産業費 4 寄 附 金 8,000 18,663 8,000 額 総務管理費 寄 附 金 1 保健福祉費 2 寄 附 金 金 説 明 (単位千円) 千円 1 1 総務費寄附金 分 200 353,000 200 7一般寄附金 353,000 325,000 28,000 1 一 般 寄 附 金 計 533,723 461,589 72,134 0 1 ○ 社会福祉費寄附金 地域福祉振興基金寄附金 「元気発進!北九州WAON」寄附金 ○ 公衆衛生費寄附金 公害健康被害補償給付寄附金 3,000 1,093 70,207 ○ 環境費寄附金 環境費寄附金 8,000 13,000 17,030 1,800 150 教育総務費 寄 附 金 200 80 ○ 都市計画費寄附金 水と緑の基金寄附金 到津の森公園基金寄附金 スポンサー花壇寄附金 花咲くまちづくりコンクール寄附金 31,980 6 教育費寄附金 ○ 選挙費寄附金 選挙費寄附金 8,653 10,000 10 都市計画費 9,030 1 寄 附 金 22,950 14,000 30,000 18,663 4,259 1 農業費寄附金 31,980 ○ 企画費寄附金 文化行事等寄附金 文化振興基金寄附金 3,500 ○ 農業費寄附金 高野地区ほ場整備事業寄附金 農業用施設維持管理基金寄附金 土地改良事業寄附金 14,404 5 土木費寄附金 ○ 総務管理費寄附金 山九交通遺児奨学金基金寄附金 ○ 教育総務費寄附金 篤志奨学資金寄附金 ○ 一般寄附金 日本中央競馬会等寄附金 200 353,000 63 64 繰 入 金 項 特 別 会 計 繰 入 金 目 本 年 度 前 年 度 比 節 較 区 分 説 額 千円 千円 土地区画整理 1 事業清算特別 会計繰入金 800 800 土地区画整理 0 1 事業清算特別 会計繰入金 800 ○ 土地区画整理事業清算特別会計繰入金 駐 車 場 2特 別 会 計 繰 入 金 40,000 14,617 駐 車 場 25,383 1 特 別 会 計 繰 入 金 40,000 ○ 駐車場特別会計繰入金 母子父子寡婦 3 福祉資金特別 会計繰入金 151,994 母子父子寡婦 47,836 1 福祉資金特別 会計繰入金 151,994 ○ 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰入金 1,000,000 ○ 廃棄物発電特別会計繰入金 32,700 ○ 市民太陽光発電所特別会計繰入金 199,830 △ 千円 金 廃棄物発電 4特 別 会 計 繰 入 金 1,000,000 500,000 廃棄物発電 1 特 別 会 計 500,000 繰 入 金 市民太陽光 5発電所特別 会計繰入金 32,700 19,300 市民太陽光 13,400 1 発 電 所 特 別 会計繰入金 1,225,494 734,547 計 490,947 千円 明 (単位千円) 繰 入 金 繰 基 目 本 年 度 前 金 入 金 年 度 比 千円 千円 都市高速鉄道 1等整備基金 繰 入 金 3,000,000 3,000,000 財産区基金 繰 入 金 33,885 41,505 △ 美 術 品 3取 得 基 金 繰 入 金 2,000 9,000 △ 環境保全基金 繰 入 金 198,000 300,000 △ 到 津 の 森 5公 園 基 金 繰 入 金 30,880 篤 志 奨 学 6資 金 基 金 繰 入 金 節 較 区 分 千円 金 説 額 3,000,000 ○ 都市高速鉄道等整備基金繰入金 財産区基金 繰 入 金 33,885 ○ 財産区基金繰入金 美 術 品 7,000 1 取 得 基 金 繰 入 金 2,000 ○ 美術品取得基金繰入金 環境保全基金 繰 入 金 198,000 ○ 環境保全基金繰入金 28,857 到 津 の 森 2,023 1 公 園 基 金 繰 入 金 30,880 ○ 到津の森公園基金繰入金 10,000 10,000 篤 志 奨 学 0 1資 金 基 金 繰 入 金 10,000 ○ 篤志奨学資金基金繰入金 農業用施設 7維 持 管 理 基金繰入金 98,138 96,531 農業用施設 1,607 1 維 持 管 理 基金繰入金 98,138 ○ 農業用施設維持管理基金繰入金 8 公債償還基金 繰 入 金 4,280,860 4,002,523 278,337 1 公債償還基金 繰 入 金 4,280,860 ○ 公債償還基金繰入金 9 財政調整基金 繰 入 金 4,000,000 3,000,000 1,000,000 1 財政調整基金 繰 入 金 4,000,000 ○ 財政調整基金繰入金 4 7,620 1 102,000 1 (単位千円) 千円 都市高速鉄道 0 1 等整備基金 繰 入 金 2 明 65 66 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 千円 節 区 分 千円 金 説 額 千円 地 域 福 祉 300,000 1 振 興 基 金 繰 入 金 300,000 ○ 地域福祉振興基金繰入金 2,900 1 水と緑の基金 繰 入 金 5,300 ○ 水と緑の基金繰入金 24,788 1 文化振興基金 繰 入 金 90,913 ○ 文化振興基金繰入金 49,338 中小企業技術 162,658 1 開発振興基金 繰 入 金 211,996 ○ 中小企業技術開発振興基金繰入金 12,978 0 スポーツによる 12,978 1 にぎわいづくり 基金繰入金 12,978 ○ スポーツによるにぎわいづくり基金繰入金 12,274,950 10,612,079 地 域 福 祉 10 振 興 基 金 繰 入 金 300,000 11 水と緑の基金 繰 入 金 5,300 12 文化振興基金 繰 入 金 90,913 66,125 中小企業技術 13 開発振興基金 繰 入 金 211,996 スポーツによる 14にぎわいづくり 基金繰入金 計 較 0 8,200 △ 1,662,871 明 (単位千円) 款 目 1繰 越 計 繰 項 繰 本 金 越 金 越 年 度 前 金 年 度 比 節 較 区 分 千円 千円 千円 10 10 0 1 前年度繰越金 10 10 0 金 説 額 明 (単位千円) 千円 10 ○ 前年度繰越金 67 68 諸 収 入 項 延滞金加算金及び過料 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 千円 節 較 区 分 千円 金 説 額 千円 ○ 1延 滞 金 201,230 192,415 △ 1 徴税費延滞金 200,000 2 子ども家庭費 延 滞 金 1,000 3 環 延 費 金 10 4 港湾管理費 延 滞 金 10 5 建築管理費 延 滞 金 10 6 教育総務費 延 滞 金 200 0 1 徴税費加算金 10 142 1 市 民 費 過 料 712 境 滞 算 金 10 10 料 712 854 △ 計 201,952 193,279 △ 環境費延滞金 環境手数料等延滞金 ○ 10 8,673 港湾管理費延滞金 港湾管理使用料等延滞金 ○ ○ 10 建築管理費延滞金 住宅使用料等延滞金 10 教育総務費延滞金 奨学資金貸付金収入遅延金 200 徴税費加算金 市税徴収加算金 ○ 3過 1,000 8,815 ○ 2加 200,000 子ども家庭費延滞金 民間保育所入所負担金等延滞金 ○ (単位千円) 徴税費延滞金 市税徴収延滞金 ○ 明 10 市民費過料 条例違反過料 712 諸 収 預 金 市 目 本 年 度 前 入 利 子 年 度 比 節 較 区 分 金 千円 千円 千円 1市預金利子 1,683 1,721 △ 38 1 預 金 利 子 計 1,683 1,721 △ 38 説 額 目 本 年 度 前 年 度 比 千円 区 53,489 96,713 85,604 483,092 分 千円 1,683 △ △ 金 説 額 明 (単位千円) 千円 つり銭準備 貸付金収入 2,989 ○ つり銭準備貸付金収入 消費者訴訟 助 43,224 2 援 貸付金収入 500 ○ 消費者訴訟援助貸付金収入 文 化 事 業 貸付金収入 50,000 ○ 文化事業貸付金収入 社 会 福 祉 1協 議 会 貸付金収入 10,000 ○ 社会福祉協議会貸付金収入 28,166 社会福祉施設貸付金元利収入 民間社会福祉施設整備資金貸付金元利収入(利率年2%) 元 金 利 子 3 保健福祉費 2貸 付 金 元 利 収 入 市預金利子 歳計現金預金利子 節 較 1 総務費貸付金 元 利 収 入 1,683 収 入 貸 付 金 元 利 収 入 千円 1 (単位千円) 千円 ○ 諸 明 397,488 ○ 社会福祉施設 2貸 付 金 元 利 収 入 25,653 2,513 69 70 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 千円 節 較 区 千円 0 1,701 ○ つり銭準備貸付金収入 油 症 患 者 4生 活 資 金 貸付金収入 20 ○ 油症患者生活資金貸付金収入 若年者専修 学校等技能 習 得 資 金 貸付金収入 5,256 ○ 若年者専修学校等技能習得資金貸付金収入 災害援護資金 6貸 付 金 元 利 収 入 ○ 災害援護資金貸付金元利収入(利率年3%) 681 高 額 介 護 7給付等資金 貸付金収入 480 社 会 福 祉 8協議会運営 貸付金収入 39,300 私立幼稚園 1貸 付 金 元 利 収 入 3,118 環境費貸付金 元 利 収 入 2,002,030 2,002,030 明 (単位千円) つり銭準備 貸付金収入 9 環境産業融資 0 1貸 付 金 元 利 収 入 2,002,000 元 金 利 子 614 67 高額介護給付等資金貸付金収入 現年度分 480 ○ ○ 北九州市社会福祉協議会運営貸付金収入 ○ 私立幼稚園貸付金元利収入(利率1.975%) 元 金 3,063 利 子 55 3,127 2 4 説 額 つり銭準備 貸付金収入 5 3,127 金 千円 3 子ども家庭費 3貸 付 金 元 利 収 入 分 ○ つり銭準備貸付金収入 ○ 環境産業融資貸付金元利収入 元 金 2,000,000 利 子 2,000 2 つり銭準備 貸付金収入 農業振興資金 1融資貸付金 元 利 収 入 畜産公害対策 2融資貸付金 元 利 収 入 農林水産業費 5貸 付 金 元 利 収 入 13,453 肉牛導入出荷 奨 励 融 資 612 3 貸 付 金 元 利 収 入 12,841 30 3,901 つり銭準備貸付金収入 ○ 農業振興資金融資貸付金元利収入(利率年0.05%) 元 金 利 子 3,900 1 畜産公害対策融資貸付金元利収入(利率年0.05%) 元 金 利 子 1,518 1 ○ 1,519 ○ 4,002 元 金 4,000 利 子 2 4,001 水産業融資貸付金元利収入(利率年0.025%) 元 金 利 子 つり銭準備 貸付金収入 30 ○ ○ 産業経済費 6貸 付 金 元 利 収 入 67,998,155 73,286,018 △ 中 小 企 業 5,287,863 1 融 資 貸 付 金 元 利 収 入 肉牛導入出荷奨励融資貸付金元利収入(利率年0.05%) ○ 水産業融資 4貸 付 金 元 利 収 入 5 ○ 64,929,080 4,000 1 つり銭準備貸付金収入 中小企業融資貸付金元利収入 一般事業資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 小規模企業者支援資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 連鎖倒産防止資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 高度化・準高度化資金融資貸付金収入 流動資産等活用資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 16,900,000 33,707 5,000,000 9,972 40,190,000 80,159 80,000 250,000 498 71 72 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 千円 較 節 区 分 千円 金 説 額 千円 600,000 1,196 災害復旧資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 100,000 199 新事業開拓支援資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 200,000 398 緊急借換等特別資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 経営力強化サポート資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 土木費貸付金 元 利 収 入 1,499,261 1,740,314 △ (単位千円) 新成長戦略みらい資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 開業支援資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 7 明 700,000 1,396 80,000 159 700,000 1,396 貿易振興資金 2融資貸付金 元 利 収 入 30,030 ○ 貿易振興資金融資貸付金元利収入 元 金 利 子 30,000 30 企業立地促進 3融資貸付金 元 利 収 入 3,033,696 ○ 企業立地促進融資貸付金元利収入 元 金 利 子 3,030,961 2,735 観光振興資金 4貸 付 金 元 利 収 入 5,349 ○ 観光振興資金貸付金元利収入 皿倉登山鉄道㈱貸付金元利収入 元 金 利 子 5,099 250 宅地防災工事 241,053 1 融 資 貸 付 金 元 利 収 入 13,053 ○ 宅地防災工事融資貸付金元利収入(利率年0.1%) 元 金 利 子 13,040 13 港湾費貸付金 8 元 利 収 入 445,600 429,600 126,855 170,498 △ 市 街 地 3再開発事業 貸付金収入 90,000 ○ 市街地再開発事業貸付金収入 4 つり銭準備 貸付金収入 36 ○ つり銭準備貸付金収入 16,000 1 臨 海 部 産 業 用 地 貸付特別会計 貸付金収入 445,600 ○ 臨海部産業用地貸付特別会計貸付金収入 ○ 住宅供給公社貸付金収入 福岡北九州高速道路公社貸付金元利収入 元 金 利 子 88,817 一般事業資金貸付金収入 50,000 賃貸住宅建設事業資金貸付金収入 38,817 ○ 38,038 1 奨 学 資 金 貸付金収入 住宅建設資金貸付金元利収入(利率年0.1%) 元 金 38,000 利 子 38 ○ 教育費貸付金 元 利 収 入 奨学資金貸付金収入 奨学金貸付金収入 452,546 進学奨励金貸付金収入 452,656 467,325 △ 1,279,365 116,807 43,643 住宅建設資金 2貸 付 金 元 利 収 入 10 都市高速道路建設事業貸付金元利収入 1,396,172 住宅供給公社 1貸付金収入 建築行政費 9貸 付 金 元 利 収 入 ○ 都市高速道路 建 設 事 業 2 貸 付 金 元 利 収 入 414,122 38,424 14,669 2 つり銭準備 貸付金収入 110 ○ つり銭準備貸付金収入 73 74 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 千円 較 節 区 分 千円 金 説 額 203,600 労働費貸付金 元 利 収 入 0 390,077 △ 390,077 72,883,830 79,283,908 △ 6,400,078 ○ 計 205,400 △ (単位千円) 千円 ○ 病 院 事 業 付 金 1,800 1 貸 元 利 収 入 諸 支 出 金 11 貸 付 金 元 利 収 入 明 203,600 病院事業貸付金元利収入 元 金 200,000 利 子 3,600 諸 受 目 本 託 年 収 事 度 千円 業 前 入 収 入 年 度 千円 比 節 較 区 分 千円 金 説 額 90,024 45,270 企 画 費 44,754 1 受託事業収入 90,024 保健福祉費 受託事業収入 19,963 19,418 545 1 公衆衛生費 受託事業収入 環 境 費 受託事業収入 76,164 建築行政費 受託事業収入 10 10 186,161 132,655 67,957 8,207 1 環 境 費 受託事業収入 76,164 計 0 1 建築管理費 受託事業収入 10 19,850 毒ガス被害者対策受託事業 69 石綿健康被害救済給付受託事業 44 環境費受託事業収入 カネミ油症患者の血中PCB分析受託事業 地球温暖化対策受託事業 ○ 4 90,024 公衆衛生費受託事業収入 草刈受託事業 19,963 ○ 3 企画費受託事業収入 埋蔵文化財発掘調査等受託事業 ○ 2 (単位千円) 千円 ○ 総 務 費 1 受託事業収入 明 1,338 74,826 建築管理費受託事業収入 10 住宅金融支援機構受託事業 53,506 75 76 諸 収 益 事 収 目 本 年 度 業 前 入 収 入 年 度 比 節 較 区 分 千円 金 説 額 千円 千円 1宝くじ収入 4,000,000 4,000,000 0 1 宝くじ収入 4,000,000 2 競艇事業収入 1,000,000 700,000 300,000 1 競艇事業収入 1,000,000 計 5,000,000 4,700,000 (単位千円) 千円 ○ 300,000 明 宝くじ収入 全国自治宝くじ及び西日本宝くじ収益金等の本市配分額 ○ 競艇事業収入 4,000,000 諸 収 入 雑 目 本 1滞納処分費 2弁 3 償 金 違約金及び 延 納 利 息 入 年 度 前 年 度 千円 千円 10 10 151 10 151 10 比 節 較 区 分 千円 金 説 額 0 1 徴税費収入 10 1 議会費弁償金 10 総務管理費 弁 償 金 131 3 徴税費弁償金 10 違約金及び 延 納 利 息 10 1議会費雑入 18 総務職員費 雑 入 61,102 0 2 0 1 徴税費収入 市税徴収滞納処分費 10 議会費弁償金 議員き章弁償金 10 ○ ○ 総務管理費弁償金 職員記章等弁償金 ○ 9,557,160 6,478,180 3,078,980 総務管理費 3 雑 入 301,513 131 徴税費弁償金 原動機付自転車標識弁償金 ○ ○ 10 違約金及び延納利息 議会費雑入 嘱託職員雇用保険料等 ○ 総務職員費雑入 職員厚生会従事職員給与等負担金等 18 ○ ○ 入 (単位千円) 千円 2 4雑 明 61,102 総務管理費雑入 庁舎設備更新他会計負担金 9,245 北九州市史販売収入等 1,785 市政だより広告掲載料等 22,270 収納手数料他会計負担金等 15,687 自動車損害賠償責任保険事故保険金等 3,072 工事検査事務等他会計負担金 80,027 積算システム運用事業他会計負担金 13,246 公債事務等他会計負担金 7,699 77 78 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 比 節 較 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 建物総合損害共済災害共済金 職員住宅等入居料 被災地派遣職員負担金 人事・給与事務等他会計負担金 私用光熱水使用料等 ○ 企画費雑入 シティプロモーション首都圏本部敷金・協力金返戻金 シティプロモーション首都圏本部職員等公舎入居料 電子計算事務他会計(国保、水道、下水道等)負担金 基本構想等書籍販売収入 嘱託職員雇用保険料等 外国青年宿舎家賃 4企画費雑入 外国青年雇用保険料 3,802,037 自治体国際化協会助成金 文化事業収入 スポーツ施設ロッカー使用料 スポーツ振興くじ助成金 図録販売等収入 私用光熱水使用料等 ○ 27,000 1,800 471,490 32 62 849 53 4,230 64,629 293 3,079,900 118,378 33,321 市民費雑入 嘱託職員雇用保険料 私用光熱水使用料等 5市民費雑入 29,944 6徴税費雑入 600 ○ 徴税費雑入 戸籍住民基本 台帳費雑入 30 ○ 戸籍住民基本台帳費雑入 7 1,000 2,820 72,000 17,100 55,562 3,176 26,768 ○ 8選挙費雑入 204 選挙費雑入 臨時職員雇用保険料 54 明るい選挙推進協会助成金 9 10 統計調査費 雑 入 社会福祉費 雑 入 37 ○ 統計調査費雑入 ○ 社会福祉費雑入 老人保健医療第三者納付金 275 老人保健医療返還金等 460 福岡県後期高齢者医療広域連合補助金 1,111,746 ○ 150 21,649 心身障害者扶養共済掛金等 186,334 重度障害者医療給付費高額療養費返納金 879,324 ウェルとばた共益費 8,056 私用光熱水使用料等 15,648 公衆衛生費雑入 動物管理費雑入 11 公衆衛生費 雑 入 総合保健福祉センター共益費 22,131 ○ 環境衛生費 雑 入 936 13保健所費雑入 1,078 生活保護費 雑 入 10 12 14,747 夜間・休日急患センター雇用保険料等 1,444 小児救急医療ワークショップ受講料 1,900 環境衛生費雑入 私用光熱水使用料等 ○ 14 4,040 936 保健所費雑入 私用電話使用料等 ○ 1,078 生活保護費雑入 79 80 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 比 較 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 ○ 15 子ども家庭費 雑 入 418,280 子ども家庭費雑入 乳幼児等医療給付費高額療養費返納金 253,071 ひとり親家庭等医療給付費高額療養費返納金 113,125 職員賄料個人負担金 各種事業資料代等 私用光熱水使用料等 ○ 16環 境 費 雑 入 3,057,126 産業廃棄物処分料 392,232 一般廃棄物処分料 1,630,565 有価物売却収入 蒸気売却収入 私用光熱水使用料等 ○ 1,285 20水産業費雑入 労働諸費雑入 300 985 農業費雑入 農業者年金業務雑入等 24,038 ○ 403 野菜価格安定対策資金無事戻金 11,200 私用光熱水使用料等 12,435 林業費雑入 水源の森基金助成金 658 120 30,300 521,918 78,703 就職応援マガジン広告掲載料 ○ 19林 業 費 雑 入 403,408 私用光熱水使用料等 ○ 18農 業 費 雑 入 1,482 32,593 環境費雑入 便益供与収入 17労働諸費雑入 18,009 98 市営林地内立木補償金等 460 県営林産物収入交付金 100 水産業費雑入 私用光熱水使用料等 120 ○ 21 産業学術費 雑 入 産業学術費雑入 中小企業損失補償返納金 141,828 私用光熱水使用料等 ○ 22 観光振興費 雑 入 44,000 1,083 会議負担金等 96,745 観光振興費雑入 7,200 観光事業収入 10,317 門司港レトロ観光線線路使用料等 847 私用光熱水使用料等 ○ 23 土木職員費 雑 入 10 24 土木管理費 雑 入 28,202 都市計画費 雑 入 ○ 28,202 都市計画費雑入 4,038 都市計画基本図原図使用料等 ○ 23,262 港湾整備費 雑 入 36,000 ○ 2,658 駅前広場自動車整理場剰余金収入 44,773 私用光熱水使用料等 14,276 港湾管理費雑入 港湾情報システム保守管理委託事業等他会計負担金 12,139 私用光熱水使用料等 11,123 港湾整備費雑入 しゅんせつ土砂投棄料 ○ 28埋 立 費 雑 入 10 土木管理費雑入 道路賠償責任保険保険金等 63,087 港湾管理費 26 雑 入 27 土木職員費雑入 臨時職員雇用保険料 ○ 25 2,270 36,000 埋立費雑入 埋立地造成特別会計剰余金 10 埋立地管理収入 29 建築職員費 雑 入 ○ 7,310 2,648 建築職員費雑入 住宅供給公社派遣職員給料等負担金 7,310 81 82 目 本 年 度 千円 前 年 度 千円 比 較 節 区 分 千円 金 説 額 千円 ○ 30 建築管理費 雑 入 女性のための市民建築大学受講料 老朽空き家等対策推進事業費 ○ 31消 防 費 雑 入 109,168 被災地派遣職員負担金 11,804 11,140 60,595 私用光熱水使用料等 18,811 教育総務費雑入 私用光熱水使用料等 ○ 16,541 私用電話使用料 私用光熱水使用料等 ○ 34中学校費雑入 私用光熱水使用料等 ○ 高等学校費 35 雑 入 11,256 220 36,863 8,000 10 8,531 中学校費雑入 私用電話使用料 5,684 760 小学校費雑入 アクアフレッシュ事業助成金 33小学校費雑入 6,818 消防団員等公務災害補償等給付金等 音唱暗読ブック販売収入 37,843 75 2,400 福岡県消防学校派遣職員支弁金 こども文化パスポート事業他都市負担金 教育総務費 32 雑 入 185,527 消防費雑入 高速道路救急業務支弁金 ○ (単位千円) 建築管理費雑入 市営住宅退去跡実費修繕料等 188,002 明 10 5,674 高等学校費雑入 高等学校学生寮負担金 私用光熱水使用料 10,656 600 ○ 特別支援学校費雑入 販売実習等収入 36 特別支援学校費 雑 入 2,066 ○ 37幼稚園費雑入 38 専修各種学校費 雑 入 20 ○ 109 9,557,331 6,478,351 10 私用光熱水使用料 26 幼稚園費雑入 私用電話使用料 10 私用光熱水使用料 10 専修各種学校費雑入 109 社会教育費雑入 女性リーダー国内研修費負担金等 10,093 ○ 保健体育費 雑 入 30,801 41そ の 他 雑 入 10 40 計 社会教育費 雑 入 私用電話使用料 私用光熱水使用料 ○ 39 2,030 3,415 私用光熱水使用料等 6,438 保健体育費雑入 日本スポーツ振興センター徴収金 ○ 240 北九州市民カレッジ等受講者負担金 30,801 その他雑入 3,078,980 83 84 市 項 市 目 本 債 債 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 千円 ○ 議会棟放送設備改修事業 会 債 31,000 0 31,000 1 議 会 債 31,000 1総務職員債 1,600,000 ○ 退職手当債 ○ 総務管理債 事 業 名 2総 務 債 9,966,100 4,283,000 5,683,100 2総務管理債 203,000 明 (単位千円) 議 会 債 事 業 名 1議 事 業 費 41,500 事 業 費 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 31,000 10,500 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 小倉北区役所庁舎 監視制御システム更新事業 46,500 32,000 本 庁 舎 冷 却 水 用 高架水槽更新事業 8,000 6,000 小倉北区役所庁舎 昇 降 機 更 新 事 業 111,000 78,000 区役所・出張所改修事業 79,500 46,000 区役所自家発電設備整備事業 41,000 41,000 2,719 11,781 2,000 6,526 26,474 33,500 ○ 企 画 債 事 業 名 3企 画 債 7,928,100 ○ 民 債 235,000 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 北九州空港整備事業 地 元 負 担 金 19,054 16,600 2,454 北 九 州 芸 術 劇 場 修繕工事実施事業 57,600 32,000 25,600 城 野 方 形 周 溝 墓 箱式石棺移築事業 23,000 12,400 3,139 国際村交流センター 改 修 等 事 業 10,104 7,000 3,104 若 松 市 民 会 館 大 規 模 改 修 事 業 6,400 2,000 4,400 スタジアム整備事業 10,084,432 7,014,000 3,001,620 68,812 スポーツ施設維持改修事業 100,000 63,000 20,000 17,000 鞘ヶ谷競技場改修事業 123,000 29,000 89,200 4,800 スポーツ施設における障害者・ 高齢者利用促進事業 10,400 7,000 3,400 耐震補強長寿命化事業 13,400 9,100 2,410 スポーツ施設更新事業 36,326 6,000 30,326 スポーツ施設ユニバーサル デザイン化推進事業 7,696 6,000 1,696 美術館大規模修繕事業 900,900 652,000 248,900 男女共同参画センター 施 設 整 備 事 業 96,000 72,000 24,000 7,461 1,890 市 民 債 事 業 名 4市 事 業 費 事 業 費 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 市民センター整備事業 232,000 158,000 74,000 学研地区市民センター建設事業 103,050 77,000 26,050 85 86 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 1社会福祉債 1,057,000 △ 明 (単位千円) 社会福祉債 事 業 名 950,000 千円 ○ 3保健福祉債 409,000 107,000 ○ 9,500 7,000 2,500 養護老人ホーム整備補助事業 105,000 103,000 2,000 総合療育センター 再 整 備 事 業 253,400 203,000 10,400 総 合 療 育 セ ン タ ー 医療機器整備事業 17,595 10,000 7,595 社会福祉施設等施設 整 備 事 業 430,000 86,000 129,000 ○ 535,000 215,000 事 業 費 8,600 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 6,000 2,600 環境衛生債 事 業 名 3環境衛生債 40,000 公衆衛生債 総合保健福祉センター 給 湯 器 更 新 事 業 6,000 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 ウェルとばた修繕事業 事 業 名 2公衆衛生債 事 業 費 斎場大規模改修事業 事 業 費 714,100 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 535,000 179,100 ○ 子ども家庭債 事 業 名 4 子ども家庭債 245,000 224,000 21,000 1 子ども家庭債 245,000 ○ 境 債 749,000 956,000 △ 207,000 1 環 境 債 749,000 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 民 間 保 育 所 整 備 補 助 事 業 178,000 157,037 14,000 6,963 認定こども園整備事業 115,500 80,666 25,000 9,834 地 域 型 保 育 給 付 (小規模保育改修費) 297,300 263,988 26,000 7,312 保育所の適正配置 ( 建 設 ・ 整 備 ) 411,500 364,984 33,000 13,516 放課後児童クラブ整備事業 135,824 70,930 47,000 児童養護施設新築工事 補 助 事 業 255,400 170,271 68,000 17,129 公立保育所改良事業 10,904 7,000 3,904 認可を目指す認可外保育施設 へ の 支 援 事 業( 改 修 費 ) 16,500 1,000 834 青少年施設外壁等改修事業 32,600 24,000 8,600 14,666 49 17,845 環 境 債 事 業 名 5環 事 業 費 事 業 費 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 北九州市エコタウンセンター 本館空調設備改修事業 8,000 6,000 2,000 新門司工場機器整備事業 50,000 37,000 13,000 日明工場機器整備事業 93,000 69,000 24,000 皇后崎工場機器整備事業 27,000 20,000 7,000 皇后崎工場基幹的 設 備 改 良 事 業 750,332 512,000 103,303 日 明 積 出 基 地 積出施設撤去事業 85,700 56,000 29,700 環境施設整備事業 66,600 49,000 17,600 135,029 87 88 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 説 金 額 千円 1農 業 債 事 業 名 6,000 ○ 2林 △ 業 債 22,200 62,200 ○ 3水 産 業 債 148,000 ○ 649,000 △ 310,000 1 産 業 学 術 債 332,000 74,900 事 業 費 6,000 林 道 整 備 事 業 50,000 明 (単位千円) 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 35,486 6,000 8,653 24,761 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 19,800 4,000 2,000 18,200 12,000 水産業債 事 業 費 漁 場 整 備 事 業 76,880 漁港施設改修事業 3,900 漁 港 整 備 事 業 333,695 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 38,400 198,300 34,300 4,180 2,000 1,900 111,700 23,695 産業学術債 事 業 名 339,000 事 業 費 皿倉山森林レクリエーション 機 能 強 化 事 業 事 業 名 7産業経済債 林 業 債 事 業 名 238,400 農 業 債 高野地区ほ場整備事業 176,200 千円 ○ 6 農林水産業債 事 業 費 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 商工貿易会館改修事業 12,000 1,000 11,000 公立大学法人北九州市立 大学施設整備事業 449,500 331,000 118,500 ○ 2観光振興債 観光振興債 事 業 名 7,000 事 業 費 北九州国際会議場 施 設 整 備 事 業 ○ 道 路 橋りょう債 7,618,600 ○ 事 業 費 8土 木 債 15,885,800 14,950,100 川 債 964,300 935,700 ○ 7,302,900 2,500 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 5,178,000 1,413,100 3,053,400 599,000 112,500 道路新設改良事業 4,284,000 1,339,250 2,648,100 208,010 88,640 交通安全施設等整備事業 2,600,000 797,850 1,598,800 118,000 85,350 道路景観整備事業 500,000 19,540 318,300 162,160 河 川 債 事 業 費 河 川 維 持 事 業 112,500 河 川 改 良 事 業 1,802,900 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 734,250 88,000 24,500 876,300 192,350 都市計画債 事 業 名 3都市計画債 7,000 道 路 維 持 事 業 事 業 名 2河 9,500 道路橋りょう債 事 業 名 1 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 事 業 費 小倉駅新幹線口賑わい 施設整備事業(横断歩道橋) 城野ゼロ・カーボン先進街区 形 成 事 業 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 11,257 194,040 87,183 95,600 463,532 231,466 207,500 20,000 4,566 業 12,690,000 6,247,181 5,635,200 551,801 255,818 公 園 緑 地 事 業 1,989,490 417,400 1,175,000 322,010 75,080 小倉駅南口東地区 市街地再開発事業 850,000 447,500 189,600 210,000 2,900 街 路 事 89 90 目 本 年 度 千円 前 年 度 比 較 千円 節 区 分 千円 説 金 額 債 2,632,600 43,490,500 △ 40,857,900 1 港 湾 整 備 債 2,632,600 ○ 1建築管理債 1,235,850 港 湾 整 備 事 業 2,344,630 1,551,000 2,320,000 △ ○ 769,000 2住宅建設債 993,000 ○ 債 787,500 1,235,000 △ 447,500 1 消 防 債 787,500 ○ 12教 育 債 4,323,700 4,908,600 △ 明 (単位千円) 584,900 1 小 学 校 債 2,917,000 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 640,910 1,111,300 124,550 1,521,300 182,420 事 業 費 982,859 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 204,981 558,000 219,878 事 業 費 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 公営住宅建設事業 972,740 373,095 436,000 163,645 改良住宅建設事業 15,425 7,350 5,000 3,075 既設住宅改善事業 1,235,116 557,800 552,000 125,316 消 防 債 事 業 名 防 住宅建設債 事 業 名 11消 建築管理債 事 業 名 558,000 事 業 費 港湾整備国直轄事業 公営住宅管理事業 10建 築 行 政 債 港湾整備債 事 業 名 湾 千円 ○ 9港 事 業 費 消防施設等整備事業 1,114,388 福岡県防災・行政情報 通信ネットワーク再整備事業 4,400 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 120,383 783,500 210,505 4,000 400 小学校債 事 業 名 小学校施設整備事業 事 業 費 4,921,025 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 1,103,843 2,917,000 900,182 ○ 中学校債 事 業 名 2中 学 校 債 1,064,000 中学校施設整備事業 ○ 特 別 支 援 学 校 債 207,000 ○ 臨 時 財 政 対 策 債 27,000,000 29,500,000 △ 2,500,000 1 ○労 働 債 0 5,500 △ 5,500 64,636,900 103,817,100 △ 39,180,200 13 計 臨 時 財 政 対 策 債 事 業 費 特 別 支 援 学 校 スクールバス購入事業 52,474 特別支援学校施設整備事業 230,862 事 業 費 135,700 27,000,000 ○ 267,927 1,064,000 420,788 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 3,740 38,000 14,474 169,000 58,122 社会教育債 事 業 名 4社会教育債 1,752,715 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特別支援学校債 事 業 名 3 事 業 費 小 倉 南 図 書 館 整 備 推 進 事 業 273,810 図書館施設改修事業 18,000 財 源 内 訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 136,905 122,700 14,205 13,000 5,000 臨時財政対策債 91 3 歳 出 93 款 目 本 議 項 議 年 度 前 千円 会 費 会 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 1報 酬 651,976 2給 料 153,466 3 職員手当等 334,403 4共 費 241,278 金 532 費 566 費 26,986 8報 済 償 9旅 1,794,386 1,872,173 △ 77,787 31,000 28 説 額 (単位千円) 議会及び事務局運営に要する経費 ○ 議員(61人分)及び非常勤職員報酬 651,976 ○ 議員期末手当、共済費 425,369 ○ 職員給与費 一般職 33人分 303,118 ○ 育休代替等賃金 532 ○ 市議会広報経費 24,280 ○ 議会棟放送設備改修経費 41,500 ○ その他経費 19 負担金補助及び交付金 1,763,358 10交 際 費 4,000 11需 用 費 13,125 12役 務 費 8,406 13委 託 料 22,880 使用料及び 賃 借 料 16,752 18備品購入費 41,798 負担金補助 及び交付金 278,218 14 19 1,794,386 1,872,173 △ 77,787 31,000 28 347,611 (参考) 全国、九州、県市議会議長会等負担金 4,360 政務活動費交付金 会派事務委託費交付金 計 明 千円 7賃 1議 会 費 金 256,200 14,424 姉妹・友好都市等北九州市議会議員連盟補助金 2,898 その他負担金 336 1,763,358 93 94 総 項 総 目 本 年 務 務 職 度 前 千円 年 費 員 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 18,161,957 △ 65,645 70,603 1,600,000 650,963 料 6,682,173 295,303 16,130,406 3 職員手当等 8,280,114 2給 18,096,312 説 額 4共 (単位千円) 済 費 2,389,175 総務関係(市民文化スポーツ、財政等含む)職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 248人分 ○ 職員給与費 4人分 一 般 職 1,582人分 退職手当 186人分 7賃 18,096,312 18,161,957 △ 65,645 70,603 1,600,000 295,303 16,130,406 金 93,887 育休代替等賃金 650,963 17,351,462 特 別 職 ○ 計 明 千円 1報 1職 員 費 金 計1,586人分 13,157,545 4,193,917 93,887 総 総 目 本 年 務 務 管 度 前 千円 年 費 理 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 35,867 費 6,127 金 3,133 費 2,362 費 13,403 費 5,360 一般管理に要する経費 ○ 庁舎整備費 243,255 ○ 庁舎等管理運営経費 577,173 ○ 非核・平和推進経費 10,000 ○ 積算システム等技術管理関連経費 65,535 ○ その他経費 280,804 (参考) 9旅 10交 際 13 委 託 料 庁舎清掃、警備委託料 126,815 電気設備保守・運転、防災等委託料 167,846 一 般 1 管 理 費 1,176,767 1,028,607 148,160 116,000 113,806 11需 用 費 311,279 12役 務 費 46,857 13委 託 料 439,841 946,961 使用料及び 14 賃 借 料 67,883 15工事請負費 238,605 16原 材 料 費 270 18備品購入費 1,033 負担金補助 及び交付金 4,747 19 積算システム運営等委託料 59,137 その他委託料 86,043 19 負担金補助及び交付金 地方行財政調査会負担金 2,100 その他負担金等 2,647 95 96 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 1報 8報 酬 償 9旅 11需 用 414 費 4,253 費 3,631 費 7,528 職員の人事管理に要する経費 ○ 人事管理事務経費 13,362 ○ 給与管理事務経費 7,201 ○ その他経費 163,827 80,957 82,870 30 163,797 12役 務 費 1,139 13委 託 料 134,971 143,264 (参考) 8 報 償 費 退職者記念品等 人 事 2 管 理 費 明 弁護士謝礼等 人事管理事務経費等 3,374 810 69 13 委 託 料 使用料及び 賃 借 料 11,716 18備品購入費 100 負担金補助 及び交付金 75 14 給与システム改修委託料等 情報システム運用管理委託料等 19 4共 済 7賃 3 職 員 研修所費 8報 94,223 111,322 △ 17,099 1,048 償 費 107 金 822 費 2,113 93,175 9旅 費 14,153 112,262 22,709 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 75 職員研修等に要する経費 ○ 一般研修経費 28,485 ○ 派遣研修経費 30,690 ○ 職員提案経費 860 ○ 女性活躍推進経費 ○ その他経費 7,209 26,979 (参考) 11需 用 費 3,610 12 役 務 費 1,707 19 負担金補助及び交付金 派遣研修受講等負担金 3,147 13委 料 36,534 使用料及び 賃 借 料 31,567 18備品購入費 463 負担金補助 及び交付金 3,147 14 19 託 1報 8報 酬 償 9旅 費 費 2,112 1,224 4,586 10交 際 費 20 11需 用 費 100,119 12役 務 費 4,638 13委 託 料 373,487 使用料及び 賃 借 料 11,378 15工事請負費 6,860 18備品購入費 858 負担金補助 及び交付金 206 広報活動及び文書管理に要する経費 ○ 文書館管理運営等経費 ○ 市政だより等刊行物発行経費 ○ 新聞、雑誌等を活用した情報発信経費 ○ その他広報活動経費 ○ 文書事務等経費 50,601 138,827 50,000 232,520 33,560 (参考) 13 委 託 料 市政テレビ、ラジオ放送委託料 117,726 新聞、雑誌等を活用した情報発信委託料 4 文 書 広 報 費 505,508 526,089 △ 20,581 24,075 481,433 14 19 21貸 付 金 45,897 刊行物発行委託料 その他委託料 47,099 162,765 19 負担金補助及び交付金 日本広報協会等負担金 諸会議等負担金 180 26 20 97 98 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 9旅 費 3,237 予算編成、予算執行管理及び財務関係事務に要する経費 (参考) 5 財 政 管 理 費 25,332 30,742 △ 5,410 363 44 11需 用 費 14,579 12役 務 費 20 24,925 13委 託 料 1,844 使用料及び 賃 借 料 2,726 18備品購入費 100 負担金補助 及び交付金 2,826 14 19 19 負担金補助及び交付金 地方財務協会負担金 540 地方債協会等負担金 1,538 748 全国自治宝くじ事務協議会等負担金 1報 酬 5,288 費 881 費 493 公金取扱等会計管理に要する経費 (参考) 4共 済 9旅 13 委 託 料 地方公会計に係る標準システム導入委託料 12,000 会 計 6 管 理 費 114,100 95,649 18,451 15,707 10交 際 費 10 11需 用 費 7,111 12役 務 費 47,124 領収済通知書等の仕分、発送業務委託料 98,393 3,509 会計審査補助等業務委託料 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 13委 14 託 料 30,389 使用料及び 賃 借 料 22,742 14,880 12 18備品購入費 30 負担金補助 及び交付金 12 19 21貸 付 金 20 8報 償 費 1,629 費 364 費 5,280 9旅 11需 用 市の財産管理に要する経費 ○ 財産管理事務経費 ○ 全国市有物件災害共済会分担金 233,379 31,556 (参考) 13 委 託 料 12役 務 費 41,931 測量委託料 草刈、樹木伐採等委託料 13委 料 68,956 使用料及び 賃 借 料 12,089 15工事請負費 47,363 14 7 財 産 管 理 費 264,935 302,396 △ 37,461 157,667 託 107,268 260 19 負担金補助 及び交付金 31,010 22 補償補塡 及び賠償金 3,347 25積 立 金 33,751 災害緊急対策委託料 1,000 地下埋設物等調査委託料 8,478 その他委託料 18,201 19 負担金補助及び交付金 財産区地元交付金 18備品購入費 7,526 その他負担金 31,000 10 52,706 99 100 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 説 金 明 額 (単位千円) 千円 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 32,090 費 4,758 金 205 費 7,111 区役所及び出張所の運営に要する経費 586,821 ○ 区役所及び出張所管理経費 ○ 出張所の保健福祉相談機能の充実経費 ○ 区行政推進事業費 194,898 ○ 庁舎等整備費 176,444 ○ その他経費 36,845 39,748 (参考) 9旅 費 6,049 10交 際 費 4,300 11需 用 費 234,956 13 委 託 料 庁舎維持管理委託料 181,989 その他委託料 279,080 19 負担金補助及び交付金 実行委員会負担金等 8 区役所費 1,034,756 1,324,985 △ 290,229 4,035 87,000 128,570 815,151 12役 務 費 58,798 13委 託 料 461,069 使用料及び 賃 借 料 63,510 15工事請負費 131,126 18備品購入費 5,849 負担金補助 及び交付金 22,550 14 19 21貸 恩給及び 9退 職 年 金 費 11,204 13,022 △ 1,818 11,204 6 付 金 2,385 恩給及び 退職年金 11,204 諸会議等負担金 退職職員及び死亡職員の遺族に対する退隠料等 22,440 110 11件分 1報 4共 酬 済 13,309 費 51 5 災害補償費 6,000 職員の福利厚生及び安全衛生管理に要する経費 ○ 福利厚生経費 ○ 安全衛生管理経費 2,272 152,946 (参考) 8報 償 費 25,214 費 400 13 委 託 料 メンタルヘルス対策委託料 13,466 定期健康診断等委託料 92,421 その他委託料 9旅 10 職員厚生 管 理 費 155,218 149,944 5,274 10 △ 155,208 11需 用 費 1,103 12役 務 費 331 13委 託 料 107,716 使用料及び 賃 借 料 287 18備品購入費 76 負担金補助 及び交付金 731 14 19 1報 住 居 11 表 示 費 9,819 10,903 △ 1,084 8 65 酬 9,746 9 旅 11需 用 126 費 108 費 6,098 1,829 19 負担金補助及び交付金 職員文化体育協議会交付金 410 諸会議等負担金 321 住居表示に要する経費 ○ 実施区域維持管理経費 8,080 ○ 住居表示整備経費 1,739 101 102 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 13委 託 料 3,362 (参考) 13 委 託 料 使用料及び 14 賃 借 料 96 18備品購入費 25 各種表示板取付等維持管理委託料 その他委託料 2,529 833 19 負担金補助及び交付金 交通遺児 12 奨 学 費 計 負担金補助 19 及び交付金 4 負担金補助 及び交付金 1,512 19 3,774 2,870 904 3,774 25積 3,559,463 3,677,486 △ 118,023 4,406 203,000 444,796 2,907,261 立 金 2,262 諸会議等負担金 4 山九交通遺児奨学金に要する経費 ○ 奨学金 9人分 1,512 ○ 山九交通遺児奨学金基金積立金 2,262 総 務 企 目 本 年 度 前 千円 費 画 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 千円 1報 4共 酬 済 7賃 8報 費 金 償 説 額 3,451 209 995 費 2,895 費 29,696 明 (単位千円) 企画事務に要する経費 ○ 地域経済活性化等推進経費 45,706 ○ 文化的事業推進経費 70,300 ○ 地域開発推進経費 ○ 空港推進経費 ○ 企画事務管理費 39,176 ○ シティプロモーション首都圏本部経費 76,904 1,075 646,139 (参考) 13 委 託 料 9旅 10交 際 費 330 11需 用 費 8,638 12役 務 費 7,928 13委 託 料 63,568 地域経済活性化等推進委託料 22,457 文化的事業推進委託料 24,197 空港推進委託料 企画事務管理等委託料 1 企画振興 総 務 費 879,300 859,429 19,871 12,000 16,600 29,158 821,542 3,692 12,502 シティプロモーション首都圏本部委託料 720 19 負担金補助及び交付金 使用料及び 賃 借 料 73,802 15工事請負費 10,000 18備品購入費 2,158 負担金補助 及び交付金 675,630 14 グリーンアジア国際戦略総合特区地域協議会負担金 2,385 世界遺産登録推進協議会等負担金 7,483 世界遺産登録資産建物調査補助金 24,000 北九州空港整備事業地元負担金 北九州空港利用促進協議会負担金 北九州空港アクセス推進協議会負担金 225,200 北九州空港利用促進連絡会負担金 19 19,054 186,786 154,786 北九州空港国際航空貨物推進協議会負担金 39,720 諸会議等負担金 16,216 103 104 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 4共 酬 済 7賃 8報 費 金 償 535 4 232 費 2,546 費 5,495 費 4,371 行財政改革の推進及び情報化推進等に要する経費 31,511 ○ 行財政改革の推進経費 ○ 総務事務センター委託経費 149,560 ○ 情報化推進費 626,238 ○ 電子計算機利用経費 716,979 ○ 情報システム再構築経費 ○ 北九州市自治基本条例推進経費 1,214,655 2,374 (参考) 9旅 11需 2 事 務 管 理 費 2,741,317 2,644,522 96,795 17,387 471,590 2,252,340 12役 13委 用 務 託 費 料 65,238 1,895,568 13 委 託 料 行財政改革の推進委託料 18,109 総務事務センター委託料 149,560 情報化推進事業等委託料 259,332 電子計算機運用業務委託料 528,468 情報システム再構築委託料 938,859 北九州市自治基本条例推進経費委託料 1,240 使用料及び 14 賃 借 料 718,263 14 使用料及び賃借料 電算システム賃借料等 18備品購入費 215 負担金補助 及び交付金 48,850 19 その他使用料 716,989 1,274 19 負担金補助及び交付金 地方公共団体情報システム機構等負担金 20,935 全庁GIS(統合型GIS)構築運用事業費負担金 27,612 諸会議等負担金 303 1報 酬 10,620 4共 済 費 1,650 8報 償 費 714 費 20,753 国際化政策の推進に要する経費 ○ 国際政策推進経費 ○ アジア交流推進経費 288,293 86,814 (参考) 9旅 13 委 託 料 国際政策推進委託料 9,763 中国ビジネスサポート拠点整備事業委託料 11需 3 国 際 化 推 進 費 375,107 367,122 7,985 12,214 用 費 61,453 4,302 アジア交流推進委託料 362,893 12役 務 費 2,977 19 負担金補助及び交付金 東アジア都市会議負担金 13委 託 料 72,502 (一財)自治体国際化協会負担金 (公財)アジア成長研究所補助金 使用料及び 14 賃 借 料 4,499 18備品購入費 432 負担金補助 及び交付金 256,658 1,286 (公財)北九州国際交流協会補助金 8,100 22,897 160,160 49,450 多文化共生による地域コミュニティ ・エンパワメント創生事業補助金 19 1報 4共 文 化 4 振 興 費 3,068,314 3,033,025 35,289 86,599 53,400 643,929 酬 済 2,284,386 7 賃 8報 9旅 償 費 諸会議等負担金 23,187 4,347 金 18,813 費 18,891 費 15,000 16,030 1,051 文化の振興、文化財保護、松本清張記念館管理運営及び 文学館管理運営等に要する経費 ○ 芸術文化振興経費 北九州国際音楽祭 林芙美子文学賞 芸術文化活動推進 ○ 文化情報提供事業経費 ○ 子どもたちの文化体験・育成事業経費 189,578 40,000 16,000 133,578 19,629 48,384 子どもノンフィクション文学賞事業 12,500 芸術文化体験・育成 35,884 105 106 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 11需 12役 13委 用 務 託 費 費 料 59,709 11,388 2,034,420 使用料及び 14 賃 借 料 76,488 15工事請負費 125,037 17 公有財産 購 入 費 18備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 21貸 23 付 金 償還金利子 及び割引料 25積 立 金 133,831 4,205 461,838 40,130 ○ 文化振興基金事業経費 ○ 市民文化表彰経費 ○ 芸術文化関係団体助成経費 ○ 現代美術センター・CCA北九州支援経費 ○ 芸術文化活性化事業経費 ○ フィルムコミッション事業推進経費 ○ メディア芸術推進経費 ○ 黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業(ホール)経費 298,753 ○ 北九州市漫画ミュージアム運営経費 204,123 ○ 芸術文化施設整備経費 ○ 芸術文化施設維持管理経費 ○ 長崎街道木屋瀬宿記念館運営経費 ○ 文化財保護経費 ○ 松本清張記念館運営経費 64,600 ○ 文学館運営経費 57,960 1,682 41,450 55,175 191,839 29,526 28,500 133,282 1,343,622 27,357 292,724 (参考) 13 委 託 料 50,010 120 8,120 林芙美子文学賞事業委託料 芸術文化活動推進事業委託料 96,453 文化情報提供事業委託料 19,629 子どもノンフィクション文学賞委託料 30,000 4,286 35,884 芸術文化体験・育成事業委託料 フィルムコミッション事業推進委託料 15,413 13,050 メディア芸術推進事業委託料 黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 (ホール)委託料 170,115 北九州市漫画ミュージアム運営委託料 芸術文化施設維持管理業務委託料 68,724 1,328,476 芸術文化振興財団委託料 102,610 文化財管理保全等委託料 65,147 長崎街道木屋瀬宿記念館管理運営等委託料 21,170 松本清張記念館管理運営等委託料 44,903 文学館管理運営等委託料 40,440 19 負担金補助及び交付金 北九州国際音楽祭補助金 40,000 現代美術センター・CCA北九州事業補助金 55,175 芸術文化活性化事業補助金 141,839 芸術文化関係団体事業補助金 51,750 文化振興基金奨励事業補助金 5,909 (一財)地域創造負担金 7,680 映画・テレビドラマロケ地誘致支援助成金 6,000 追悼特別展「高倉健」開催事業負担金 15,000 黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業(ホール)補助金 10,000 福岡ユネスコ協会等負担金 20,715 文化財保存補助金 76,207 リバーウォーク北九州管理組合負担金 24,107 186 全国史跡整備市町村協議会等負担金 5 福岡県博物館協議会負担金 諸会議等負担金 1報 4共 スポーツ 5 振 興 費 12,150,938 4,478,700 7,672,238 4,890 7,134,100 3,390,371 酬 済 1,621,577 7 賃 8報 償 費 10,967 1,154 金 3,931 費 3,643 スポーツの振興に要する経費 ○ 総合型地域スポーツクラブ育成支援事業経費 3,779 ○ スポーツ推進委員経費 8,634 ○ 市民スポーツ賞表彰経費 ○ 市民体育レクリエーション普及振興経費 費 4,547 1,178 164,108 ギラヴァンツ北九州支援事業 60,000 ホームタウン推進事業 64,450 選抜女子駅伝北九州大会 18,000 市民体育祭 9旅 7,265 その他普及振興事業 8,500 13,158 107 108 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 11需 12役 用 務 費 費 27,123 3,846 ○ スポーツ大会選手派遣経費 9,162 ○ ジュニアスポーツ振興経費 6,000 夢・スポーツ振興事業 ○ 13委 14 託 料 1,497,434 使用料及び 賃 借 料 58,007 北九州マラソン開催事業 15工事請負費 273,134 公有財産 購 入 費 9,986,760 18備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 103,571 国際大会・全国大会等スポーツ開催事業 3,650 大規模国際大会誘致準備事業 ○ 17 6,000 大規模国際大会・全国大会等スポーツ誘致・開催経費 137,221 20,279 ○「わくわく体験」スポーツ教室実施経費 14,675 ○ スタジアム整備経費 ○ スタジアムオープニングイベント開催経費 ○ スポーツ施設整備費 ○ スポーツ施設維持管理経費 ○ その他経費 8,408 249,984 30,000 生涯スポーツ振興経費 10,100,790 9,000 349,281 1,289,220 37,611 (参考) 25積 立 金 22,000 13 委 託 料 スポーツ強化事業等委託料 夢・スポーツ振興事業委託料 33,939 6,000 ホームタウン推進事業委託料 62,910 スポーツ施設維持管理委託料 1,289,220 スポーツ施設整備等委託料 62,208 スタジアム整備委託料 36,377 スタジアムオープニングイベント開催委託料 6,780 19 負担金補助及び交付金 ギラヴァンツ北九州支援補助金 ホームタウン推進事業負担金 60,000 1,000 選抜女子駅伝北九州大会負担金 18,000 市民体育祭負担金 8,500 スポーツ大会選手派遣補助金 9,162 大規模国際大会誘致準備事業負担金 26,347 北九州マラソン負担金 99,000 門司港レトロマラソン負担金 1,000 国際大会・全国大会等スポーツ開催補助金 2,650 スポーツ団体助成補助金 校区事業補助金 スタジアム整備関連負担金 諸会議等負担金 1報 酬 410 7賃 金 191 8報 償 9旅 6 美術館費 1,102,497 379,530 722,967 652,000 77,418 費 298 費 3,192 373,079 10交 際 費 40 11需 用 費 42,381 12役 務 費 2,690 13委 託 料 65,302 使用料及び 14 賃 借 料 12,909 15,760 269 7,844 452 美術館管理運営及び施設整備に要する経費 ○ 美術館大規模修繕事業経費 ○ 美術展開催経費 ○ 美術品取得基金積立金 ○ 美術品購入経費 2,000 ○ 施設整備費 7,171 ○ 教育普及事業経費 ○ その他経費 900,900 80,120 119 3,155 109,032 (参考) 13 委 託 料 美術展開催委託料 施設保守管理等委託料 3,223 62,079 19 負担金補助及び交付金 企画展共催負担金 74,017 全国美術館会議等負担金 21,223 分館維持管理負担金 20,775 109 110 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 15工事請負費 856,700 18備品購入費 2,250 負担金補助 及び交付金 116,015 25積 立 1報 4共 済 7賃 8報 償 9旅 306,067 327,833 △ 21,766 167,549 説 額 明 (単位千円) 千円 19 7 博物館費 金 金 119 酬 95 費 13 金 955 費 356 費 3,470 138,518 10交 際 費 10 自然史・歴史博物館管理運営及び施設整備に要する経費 ○ 企画展・特別展開催経費 48,684 ○ 資料整備・調査研究経費 13,074 ○ 教育普及経費 3,211 ○ ジオパーク活動推進経費 1,782 ○ その他経費 (参考) 13 委 託 料 企画展・特別展開催委託料 10,434 資料整備等委託料 13,901 施設保守管理等委託料 11需 用 費 79,796 12役 務 費 2,183 13委 託 料 174,917 使用料及び 賃 借 料 1,039 150,582 19 負担金補助及び交付金 企画展・特別展開催負担金 14 239,316 日本博物館協会等負担金 38,000 479 15工事請負費 990 18備品購入費 3,764 負担金補助 及び交付金 38,479 19 1報 4共 酬 済 費 777 178 男女共同参画行政及び女性活躍行政の推進に要する経費 11,314 ○ ワーク・ライフ・バランス推進事業経費 ○ 男女共同参画センター及び勤労婦人センター管理運営事業経費 329,338 7賃 8報 償 9旅 金 1,088 費 2,468 費 1,824 ○ 男女共同参画基本計画推進事業経費 7,412 ○ 地域における男女共同参画推進啓発事業経費 4,133 ○(公財) アジア女性交流・研究フォーラム事業経費 ○ 96,000 男女共同参画センター施設整備費 46,300 ○(仮称) 女性活躍推進センター運営事業経費 男女共同 8 参 画 費 566,802 0 566,802 72,000 65,532 11需 用 費 3,935 12役 務 費 2,000 13委 託 料 368,458 使用料及び 賃 借 料 8,667 15工事請負費 99,380 18備品購入費 6,888 429,270 14 ○ 65,974 6,331 その他経費 (参考) 13 委 託 料 ワーク・ライフ・バランス推進事業委託料 8,242 男女共同参画センター及び勤労婦人センター管理運営事業委託料 329,338 地域における男女共同参画推進啓発事業委託料 1,515 (仮称) 女性活躍推進センター運営事業委託料 24,672 その他委託料 負担金補助 19 及び交付金 4,691 71,139 111 112 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 (単位千円) 千円 19 負担金補助及び交付金 男女共同参画フォーラムin北九州補助金 1,890 (公財) アジア女性交流・研究フォーラム補助金 65,974 (仮称) 女性活躍推進センター工事負担金 3,275 計 21,190,342 12,090,161 9,100,181 120,876 7,928,100 4,857,761 8,283,605 総 務 市 目 本 年 度 前 千円 費 民 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 3,469,770 41,298 13,603 235,000 92,481 酬 627,590 4共 済 費 104,070 8報 償 費 15,211 費 9,031 9旅 3,511,068 額 説 明 (単位千円) 千円 1報 市 民 1 総 務 費 金 10交 際 費 120 11需 用 費 411,479 12役 務 費 68,966 13委 託 料 1,323,501 使用料及び 賃 借 料 38,446 15工事請負費 379,215 18備品購入費 13,362 負担金補助 及び交付金 519,838 3,169,984 14 19 21貸 付 金 239 市民生活の向上推進に要する経費 ○ 市民センター整備経費 409,881 ○ 市民センター管理運営経費 1,795,396 ○ 市民センターAED保守管理経費 9,000 ○ 市政連絡事務経費 325,417 ○ まちづくり推進経費 427,443 ○ NPO・市民活動推進経費 46,696 ○ 広聴活動経費 17,647 ○ 北九州市コールセンター運営経費 27,528 ○ 日本トップクラスの安全・安心なまちづくり関連経費 15,635 ○ 世界記録への挑戦事業(1万人の防犯パトロール大作戦)経費 16,800 ○ 子どもと女性の犯罪被害防止対策経費 2,000 ○ 地域防犯対策経費 39,046 ○ 犯罪被害者等支援経費 2,684 ○ 防犯灯等経費 130,359 ○ 交通安全対策経費 50,254 ○ 安全・安心総合相談経費 1,914 ○ 生活環境パトロール経費 18,396 ○ 暴力追放推進経費 40,073 ○ 防犯カメラ経費 70,711 ○ モラル・マナーアップ関連条例推進経費 35,103 ○ その他経費 29,085 (参考) 13 委 託 料 15,916 市民センター設計等委託料 829,775 市民センター管理運営等委託料 325,305 市政連絡事務委託料 北九州市コールセンター運営業務等委託料 23,319 7,492 本庁舎案内業務等委託料 交通安全センター管理運営業務等委託料 27,573 防犯カメラ保守委託料 14,198 その他委託料 79,923 113 114 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 19 負担金補助及び交付金 まちづくり事業補助金 地域振興補助金 9,400 25,130 地域カルテフォローアップ事業補助金 2,000 地域総括補助金 384,295 つどいの家設置等補助金 4,150 環境未来都市推進支援事業補助金 4,700 福岡県離島振興協議会負担金 犯罪被害者等支援負担金 350 2,500 ガーディアン・エンジェルスセイフティ・センター補助金 1,800 防犯活動支援補助金 防犯灯維持管理等補助金 5,700 28,467 (公財)福岡県暴力追放運動推進センター負担金 665 暴力追放推進運動補助金 1報 8報 消 費 者 2 行 政 費 149,100 154,193 △ 5,093 26,003 4,385 酬 償 費 210 1,690 118,712 9旅 費 2,660 費 8,663 2,405 防犯カメラ設備設置補助金 25,518 諸会議等負担金 22,758 消費者行政に要する経費 ○ 消費生活相談業務等推進経費 111,835 ○ 計量管理指導及び検査等経費 26,718 ○ その他経費 10,547 (参考) 13 委 託 料 11需 用 消費生活相談業務等委託料 104,354 12役 務 費 4,158 計量定期検査等委託料 その他委託料 13委 料 129,790 使用料及び 賃 借 料 622 15工事請負費 10 18備品購入費 718 負担金補助 及び交付金 79 14 19 21貸 計 3,660,168 3,623,963 36,205 39,606 235,000 96,866 託 付 金 20,441 4,995 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 79 500 3,288,696 115 116 総 務 徴 目 本 年 度 前 千円 費 税 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 2,631 固定資産評価審査委員会、固定資産評価員及び税務総務事務 に要する経費 8報 償 9旅 税 務 1 総 務 費 11需 48,561 38,753 9,808 15,930 用 費 4,258 費 3,201 費 7,787 ○ 固定資産評価審査委員会委員報酬 9人分 555 ○ 固定資産評価員報酬 1人分 2,076 ○ その他経費 45,930 (参考) 19 負担金補助及び交付金 32,631 12役 務 費 2,954 13委 託 料 26,437 14 使用料及び 賃 借 料 358 19 負担金補助 及び交付金 935 4共 済 費 437 金 22,580 費 1,368 費 4,825 諸会議等負担金 935 市税の賦課徴収事務に要する経費 (参考) 7賃 19 負担金補助及び交付金 福岡県軽自動車税協議会負担金 2 賦 課 徴 収 費 8報 1,593,263 1,469,801 123,462 1,259,397 187,867 償 145,999 9旅 地方税電子化協議会負担金 その他負担金 6,332 17,334 267 23 償還金利子及び割引料 11需 用 費 107,121 12役 務 費 209,898 市税還付金及び還付加算金 630,000 13委 料 569,848 使用料及び 賃 借 料 12,657 15工事請負費 3,080 18備品購入費 7,201 負担金補助 及び交付金 23,933 14 19 21貸 23 計 1,641,824 1,508,554 133,270 1,259,397 203,797 託 付 金 315 償還金利子 及び割引料 630,000 178,630 117 118 総 目 本 年 務 費 戸籍住民基本台帳費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 4共 済 7賃 8報 費 金 償 費 143 2,388 141 戸籍住民基本台帳等に要する経費 ○ 住民基本台帳ネットワーク経費 ○ 市民課入力業務等委託経費 ○ 証明書コンビニ交付サービス事業経費 ○ その他経費 49,992 118,768 38,400 226,365 (参考) 9旅 費 2,498 13 委 託 料 住民基本台帳ネットワークシステム改修・保守等委託料 戸 籍 1 住民基本 台 帳 費 433,525 654,073 △ 220,548 119,035 266,945 11需 用 費 28,889 12役 務 費 23,459 13委 託 料 255,006 使用料及び 賃 借 料 23,624 18備品購入費 7,313 負担金補助 及び交付金 90,064 47,545 68,434 市民課入力業務等委託料 個人番号カード普及事業委託料 118,768 9,240 証明書コンビニ交付サービス事業システム改修等委託料 14 37,504 その他委託料 21,060 19 負担金補助及び交付金 福岡県戸籍住民基本台帳事務協議会等負担金 19 計 433,525 654,073 △ 220,548 119,035 266,945 47,545 264 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 89,800 総 務 選 目 本 年 度 前 千円 費 挙 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 2給 料 3 職員手当等 47,007 36,529 24,590 選挙管理委員会の運営に要する経費 ○ 委員報酬 ○ 職員給与費 一般職 ○ その他経費 32人分 47,007 8人分 74,729 4,029 (参考) 19 負担金補助及び交付金 4共 済 7賃 8報 選挙管理 1 委員会費 125,765 134,222 △ 8,457 239 134 償 費 13,704 金 186 費 8 費 1,021 指定都市選挙管理委員会連合会負担金 150 125,392 9旅 11需 用 費 1,340 12役 務 費 652 使用料及び 賃 借 料 568 18備品購入費 10 負担金補助 及び交付金 150 14 19 119 120 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 8報 償 費 1,335 明るい選挙推進事業に要する経費 (参考) 13 委 託 料 9旅 費 426 選挙啓発イベント委託料 その他委託料 11需 用 費 492 6,300 3,800 2,500 150 6,150 12役 務 費 476 13委 託 料 2,996 14 使用料及び 賃 借 料 175 19 負担金補助 及び交付金 400 1報 参 議 院 議 員 3 通 常 選 挙 費 343,000 0 343,000 343,000 酬 11,774 3 職員手当等 30,704 4共 済 7賃 8報 償 費 9 金 34,930 費 91,184 2,441 19 負担金補助及び交付金 (公財)明るい選挙推進協会負担金 明 る い 2選 挙 推 進 費 555 参議院議員通常選挙に要する経費 400 9旅 用 費 14,816 12役 務 費 77,152 13委 託 料 58,828 使用料及び 賃 借 料 6,707 15 工事請負費 260 18備品購入費 16,135 1報 7,500 0 7,500 7,500 501 11需 14 海区漁業 調整委員会 4 委 員 選 挙 費 費 酬 2,692 3 職員手当等 2,358 7賃 8報 9旅 償 金 551 費 632 費 66 海区漁業調整委員会委員選挙に要する経費 121 122 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 11需 用 費 602 12役 務 費 147 13委 託 料 240 使用料及び 賃 借 料 212 14 1報 酬 9,005 市議会議員選挙に要する経費 (参考) 19 負担金補助及び交付金 3 職員手当等 22,839 選挙運動公費負担金 不在者投票特別経費交付金 4共 市 議 会 5議 員 選 挙 費 済 7賃 399,000 0 399,000 費 9 金 22,388 費 78,802 費 250 399,000 8報 償 9旅 11需 用 費 18,805 12役 務 費 69,949 79,514 4,362 13委 料 83,790 使用料及び 賃 借 料 8,527 15 工事請負費 260 18備品購入費 500 負担金補助 及び交付金 83,876 14 19 県 知 事 県 議 会 ○ 議 員 選 挙 費 0 193,400 △ 193,400 恒見財産 区 議 会 ○ 議 員 選 挙 費 0 3,000 △ 3,000 881,565 334,422 計 547,143 350,739 284 託 530,542 123 124 総 統 目 本 年 務 計 調 度 前 千円 年 費 査 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 金 説 額 明 (単位千円) 千円 千円 4 共 済 費 152 市政統計事務に要する経費 (参考) 7賃 金 924 8 報 償 費 40 19 負担金補助及び交付金 福岡県統計協会等負担金 9旅 1 統計調査 総 務 費 4,980 7,737 △ 2,757 37 11需 用 費 1,266 12役 務 費 248 13委 託 料 834 使用料及び 賃 借 料 125 18備品購入費 55 負担金補助 及び交付金 57 3 職員手当等 800 19 基幹統計 調 査 費 53,416 498,168 △ 444,752 53,416 1,279 4,943 14 2 費 57 4 共 済 費 1,094 7賃 8,979 金 基幹統計事務に要する経費 ○ 工業統計調査費 255 ○ 調査員確保対策事業費 384 ○ 経済センサス費 52,777 8報 償 9旅 58,396 505,905 △ 447,509 53,416 37 37,800 費 1,378 11需 用 費 1,545 12役 務 費 1,300 使用料及び 賃 借 料 520 14 計 費 4,943 125 126 総 人 目 本 年 務 事 委 度 前 千円 年 員 費 会 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 10,284 2給 料 73,106 3 職員手当等 50,458 4共 費 26,793 金 860 採用試験の実施、給与調査、不利益処分の審査等に要する経費 ○ 委員報酬 3人分 10,284 ○ 職員給与費 一般職 16人分 150,345 ○ その他経費 44,359 (参考) 済 7賃 13 委 託 料 試験事務総合管理システムソフト移行業務委託料 3,514 8報 償 費 6,827 費 3,137 費 20 試験事務総合管理システム運用保守委託料 1,145 1 人 事 委員会費 9旅 204,988 188,869 16,119 204,988 10交 際 採用試験募集案内作成委託料 1,490 昇任選考にかかる託児委託料 400 その他委託料 11需 用 費 1,588 7,826 19 負担金補助及び交付金 12役 務 費 9,594 13委 託 料 8,137 使用料及び 賃 借 料 2,284 18備品購入費 3,547 負担金補助 及び交付金 2,115 14 19 計 204,988 188,869 △ 16,119 204,988 全国人事委員会連合会等負担金 2,115 総 監 目 本 年 務 査 委 度 前 千円 年 費 員 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 10,573 2給 料 131,411 3 職員手当等 74,077 4共 済 費 44,931 監査執行に要する経費 ○ 委員報酬 3人分 5,964 ○ 非常勤職員報酬 1人分 4,609 ○ 職員給与費 特別職 1人分 一般職 25人分 ○ 計26人分 250,419 23,217 その他経費 (参考) 9旅 1 監 査 委 員 費 284,209 285,102 △ 893 際 費 20 11需 用 費 1,933 12役 務 費 580 13委 託 料 18,000 使用料及び 賃 借 料 762 18備品購入費 45 負担金補助 及び交付金 295 284,209 19 284,209 285,102 △ 893 1,582 10交 14 計 費 13 委 託 料 包括外部監査等委託料 18,000 19 負担金補助及び交付金 全国都市監査委員会等負担金 295 284,209 127 128 保 健 福 祉 費 項 保 健 福 祉 職 員 費 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 2給 8,376,547 8,371,465 5,082 193,008 8,376,547 8,371,465 5,082 193,008 289,878 料 4,034,864 8,183,539 3 職員手当等 2,499,508 4共 費 1,462,894 金 89,403 7賃 計 8,183,539 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 1職 員 費 金 済 保健福祉関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 ○ 職員給与費 一般職 ○ 育休代替等賃金 95人分 289,878 968人分 7,997,266 89,403 保 目 本 年 健 福 祉 費 社 会 福 祉 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 4共 済 7賃 8報 償 9旅 14,732,041 14,728,491 3,550 235,462 7,000 酬 5,585 費 881 金 7,813 費 9,976 費 125,018 10交 際 費 267 11需 用 費 43,004 12役 務 費 32,699 13委 託 料 588,469 使用料及び 賃 借 料 25,909 15工事請負費 23,547 301,436 14,188,143 14 説 額 千円 1報 社会福祉 1 総 務 費 金 (単位千円) 社会福祉の一般管理、民生委員活動及び社会援護等に要する経費 ○ 48,000 (仮称)介護アシストツール導入検証事業経費 ○ 北九州市認知症支援・介護予防センター運営事業経費 13,500 ○ 平和を祈念する空間整備事業経費 10,000 ○ 特別弔慰金支給事務経費 3,000 ○ 北九州市地域福祉計画改定経費 3,000 ○ 買い物応援ネットワーク推進事業経費 3,387 ○ 北九州市保健福祉オンブズパーソン事業経費 1,014 ○ 民生委員活動支援事業経費 157,758 ○ 生活困窮者自立支援事業経費 116,107 ○ いのちをつなぐネットワーク事業経費 10,037 ○ 保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業経費 7,834 ○ 社会福祉協議会補助経費 262,288 ○ 北九州市高齢者支援計画推進経費 685 ○ 北九州市高齢者等実態調査事業経費 6,300 ○ 人にやさしいまちづくりの推進事業経費 358 ○ 福祉サービスの第三者評価事業経費 328 ○ 北九州市高額介護給付等資金貸付事業経費 480 ○ ウェルとばた管理運営経費 118,930 ○ ウェルとばた修繕事業経費 11,300 ○ 社会福祉ボランティア大学校運営経費 31,417 ○ 地域福祉振興基金経費 48,070 ○ ボランティア活動促進事業経費 34,956 ○ 民間社会福祉施設整備資金貸付金 50,520 1,958 ○ 福祉・ボランティア教育用副読本作成経費 ○ 18備品購入費 3,360 ○ ○ 19 負担金補助 及び交付金 ○ 13,701,170 ○ ○ 20扶 助 費 90,330 明 ○ ホームレス対策推進事業経費 中国残留邦人等支援給付金 中国残留邦人等支援事業経費 後期高齢者はり・きゅう施術補助経費 後期高齢者医療制度経費 保健福祉総合情報システム管理運用経費 その他経費 115,471 56,358 10,500 71,956 13,221,991 7,659 306,879 129 130 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 額 千円 21貸 付 金 71,013 25積 立 金 3,000 説 明 (単位千円) (参考) 13 委 託 料 (仮称)介護アシストツール導入検証委託料 47,005 北九州市認知症支援・介護予防センター運営事業委託料 11,500 平和を祈念する空間整備事業委託料 2,000 いのちをつなぐネットワーク事業委託料 2,047 社会福祉ボランティア大学校運営委託料 31,417 ウェルとばた管理運営委託料 118,930 北九州市高齢者等実態調査委託料 6,300 福祉・ボランティア教育用副読本作成委託料 1,915 生活困窮者自立支援事業委託料 81,435 ホームレス対策推進事業委託料 115,471 中国残留邦人等日本語教室等委託料 5,437 保健福祉総合情報システム管理運用委託料 5,336 レインボープラザ管理運営委託料 43,523 社会福祉施設従事者研修委託料 37,417 草刈事業等委託料 78,736 19 負担金補助及び交付金 民生委員児童委員協議会補助金 34,531 保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業補助金 7,834 社会福祉協議会補助金 242,035 地域福祉振興協会補助金 48,070 ボランティア活動促進事業補助金 34,956 民間社会福祉施設整備資金貸付金事務補助金 520 中国残留邦人等地域生活支援事業補助金 840 後期高齢者はり・きゅう施術補助金 68,946 後期高齢者医療制度関係負担金 13,221,991 3,600 保護司会連絡協議会補助金 2,200 遺族連合会補助金 5,000 いのちの電話運営補助金 2,150 原爆被害者の会等補助金 民間社会福祉事業従事者共済事業補助金 25,803 2,694 諸会議等負担金 1報 4共 済 7賃 8報 償 9旅 11需 2 障 害 者 福 祉 費 35,532,949 33,740,819 1,792,130 21,698,351 用 酬 27,048 費 2,292 金 9,146 費 14,199 費 4,206 費 14,935 12役 務 費 35,214 13委 託 料 1,752,944 1,137,036 12,697,562 使用料及び 賃 借 料 7,275 15工事請負費 1,894 14 18備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 20扶 助 費 963 394,643 33,268,190 障害者の福祉に要する経費 ○ 北九州市障害児・者等実態調査事業経費 6,800 ○ 市立障害福祉施設民間譲渡事業経費 6,300 ○ 障害福祉システム再構築経費 ○ 障害福祉サブシステム改修経費 ○ 障害者ワークステーション事業経費 ○ 障害者差別解消法推進事業経費 ○ 触法障害者支援事業経費 ○ 日中一時支援事業経費 200,000 15,000 2,200 20,000 1,000 24,831 129,245 ○ 障害者相談支援事業経費 ○ 障害者相談員設置費 1,852 ○ 障害者虐待防止対策支援事業経費 2,799 ○ 発達障害者総合支援事業経費 44,725 ○ 障害者就労支援強化事業経費 7,500 ○ NUKUMORI(ぬくもり)プロジェクト推進事業経費 7,500 ○ 障害者スポーツ振興事業経費 ○ 障害者の自立支援ショップ運営等補助事業経費 ○ 相談支援給付費 ○ 障害福祉サービス事業(施設型)経費 ○ 居宅系介護給付費及び移動支援事業経費 2,143,094 ○ 共同生活援助事業経費 2,030,691 ○ 障害福祉サービス等支払事務委託事業経費 ○ 外国人重度障害者等給付金 ○ 55,420 9,600 416,266 15,568,911 36,385 9,359 経過的福祉手当 11,827 ○ 特別障害者手当 345,821 ○ 自立支援医療給付費 ○ 補装具給付費 264,990 ○ 障害者(児)短期入所事業経費 321,099 ○ 重度障害者医療費支給事業経費 3,727,000 4,961,040 131 132 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 説 額 明 (単位千円) 千円 100,015 ○ 障害者小規模共同作業所運営補助金 ○ 重度障害者タクシー料金助成経費 ○ 重度心身障害者介護見舞金支給事業経費 ○ 地域活動支援センター事業経費 79,844 ○ 障害児等療育支援事業経費 29,322 ○ 法律相談及び成年後見利用支援事業経費 37,347 ○ 障害者就労支援事業経費 32,689 ○ 居住サポート等事業経費 10,586 ○ 福祉ホーム事業運営費 6,557 ○ 地域生活移行促進事業経費 6,000 ○ 障害者芸術文化活動等推進事業経費 7,195 ○ 低所得者対策経費(障害者ホームヘルプサービス利用者) 86,000 7,755 76 4,547 ○ すこやか住宅改造助成事業経費 ○ 在宅障害者援護事業経費 38,414 ○ 訪問入浴サービス事業経費 17,538 ○ 日常生活用具給付費 ○ 北九州市障害者自立支援協議会運営事業経費 5,162 ○ 障害児施設利用負担軽減事業経費 1,986 ○ 難病患者支援体制推進事業経費 1,500 ○ 難病患者等支援事業経費 4,748 ○ ピアカウンセリング事業経費 4,218 ○ 重度障害者訪問給食サービス事業経費 ○ 障害者福祉会館等運営費 267,150 842 401,388 ○ 障害福祉施設維持補修等事業経費 ○ 障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業経費 ○ 介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)運営費 3,608 117,748 39,754 ○ 中途視覚障害者緊急生活訓練事業経費 19,800 ○ 障害福祉センター運営費 10,344 ○ 障害児の長期休暇対策事業経費 1,252 ○ 心身障害児(者)家庭訪問指導員派遣事業経費 3,782 ○ 心身障害者扶養共済経費 289,259 ○ 障害児福祉手当 121,188 ○ 民間心身障害児施設運営費 1,899 ○ 障害児通所・入所支援経費 2,897,681 ○ 障害児施設運営費 ○ 特別児童扶養手当事務費 ○ その他経費 477,877 6,373 20,250 (参考) 13 委 託 料 北九州市障害児・者等実態調査委託料 6,731 市立障害者福祉施設民間譲渡事業委託料 6,170 障害福祉システム再構築業務委託料 200,000 障害福祉サブシステム改修委託料 15,000 障害者ワークステーション事業委託料 1,152 障害者差別解消法推進事業委託料 9,728 触法障害者支援事業委託料 1,000 日中一時支援事業委託料 障害者相談支援事業委託料 障害者虐待防止対策支援事業委託料 23,777 120,630 2,679 発達障害者総合支援事業委託料 43,719 障害者就労支援強化事業委託料 7,500 133 134 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 (単位千円) 千円 障害者スポーツ振興事業委託料 9,810 障害福祉サービス等支払事務等委託料 51,789 重度障害者医療費審査支払等委託料 36,054 地域活動支援センター事業委託料 11,316 障害児等療育支援事業委託料 29,322 法律相談及び成年後見利用支援事業委託料 8,609 障害者就労支援事業委託料 32,231 居住サポート等事業委託料 10,586 福祉ホーム事業運営委託料 1,093 障害者芸術文化活動等推進事業委託料 6,995 在宅障害者援護事業委託料 32,141 訪問入浴サービス事業委託料 17,538 北九州市障害者自立支援協議会委託料 難病患者支援体制推進事業委託料 ピアカウンセリング事業委託料 重度障害者訪問給食サービス事業委託料 障害者福祉会館等運営委託料 5,162 963 4,218 831 401,388 障害支援区分認定調査及び認定審査会等事業委託料 102,119 介護実習・普及センター(福祉用具プラザ北九州)運営委託料 39,754 中途視覚障害者緊急生活訓練事業委託料 障害児の長期休暇対策事業委託料 19,800 1,252 心身障害児(者)家庭訪問指導員派遣事業委託料 3,782 障害児施設運営委託料 477,877 特別児童扶養手当システム委託料 3,733 その他委託料 6,495 19 負担金補助及び交付金 障害者差別解消法推進事業負担金 8,839 発達障害児(者)家族等支援事業補助金 900 北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会開催負担金 21,600 北九州市障害者スポーツ大会負担金 ふれあいバリアフリー事業負担金 障害者スポーツ振興事業補助金 障害者スポーツ協会補助金 2,000 969 17,636 3,000 障害者の自立支援ショップ運営等事業補助金 9,600 障害者小規模共同作業所運営補助金 100,015 NUKUMORI(ぬくもり) プロジェクト推進事業補助金 7,500 地域活動支援センター事業補助金 68,528 法律相談及び成年後見利用支援事業補助金 26,576 福祉ホーム事業運営費補助金 5,464 地域生活移行促進事業補助金 6,000 すこやか住宅改造助成補助金 2,901 在宅障害者援護事業補助金 5,375 心身障害児(者)扶養共済特別調整費負担金 99,902 民間心身障害児施設運営補助金 1,899 障害者生活活動促進事業補助金 1,900 諸会議等負担金 4,039 135 136 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 済 7賃 8報 11需 12役 13委 3,856,687 4,148,489 △ 291,802 1,101,320 214,195 費 金 償 9旅 老 人 福 祉 費 説 額 明 (単位千円) 千円 4共 3 金 用 務 託 188 1,432 費 60,868 費 1,077 費 費 3,467 3,048 料 113,943 使用料及び 賃 借 料 451 18備品購入費 30 高齢者の福祉に要する経費 高齢者ふれあい入浴事業経費 ○ 認知症対策普及・相談・支援事業経費 ○ 北九州市における認知症に関する実態調査事業経費 3,000 ○ 権利擁護・市民後見促進事業経費 4,549 ○ 全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業経費 7,415 ○ 地域福祉権利擁護事業経費 27,406 ○ 老人クラブ及び連合会助成経費 27,624 ○ 年長者の生きがいと創造の事業経費 16,227 ○ 長寿祝金支給経費 61,300 ○ 敬老行事補助等経費 ○ 認知症疾患医療センター運営事業経費 ○ すこやか住宅改造助成事業経費 ○ 年長者施設利用証広域連携事業経費 2,069 ○ 民間老人福祉施設整備補助事業経費 1,049,240 ○ 生活支援ハウス運営事業経費 ○ ケアハウス運営補助経費 ○ 低所得者対策経費(社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業) 2,541,172 14 負担金補助 19 及び交付金 2,136,636 20扶 費 1,534,854 償還金利子 及び割引料 693 23 助 3,600 ○ 10,370 122,888 9,660 62,200 39,591 381,458 3,014 ○ 認知症の早期発見・早期対応促進事業経費 ○ 認知症介護管理者等研修事業経費 ○ 在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業経費 ○ 老人保護措置等事業経費 ○ 軽費老人ホーム運営補助経費 1,458 11,983 613 1,530,801 447,057 ○ 施設機能強化推進事業経費 ○ ○ 潜在的有資格者等就労支援事業経費 福祉人材バンク運営費 ○ 老人保健医療経費 ○ その他経費 4,050 3,000 8,108 735 17,271 (参考) 13 委 託 料 認知症対策普及・相談・支援事業委託料 10,370 北九州市における認知症に関する実態調査事業委託料 3,000 権利擁護・市民後見促進事業委託料 630 全国健康福祉祭北九州市選手団派遣事業委託料 7,298 年長者の生きがいと創造の事業委託料 3,207 敬老行事委託料 2,000 認知症疾患医療センター運営事業委託料 9,560 すこやか住宅改造助成事業委託料 14,721 生活支援ハウス運営事業委託料 39,591 認知症の早期発見・早期対応促進事業委託料 914 認知症介護管理者等研修事業委託料 10,807 在宅高齢者等理美容・寝具洗濯サービス事業委託料 554 潜在的有資格者等就労支援事業委託料 3,000 福祉人材バンク運営委託料 その他委託料 8,108 183 19 負担金補助及び交付金 高齢者ふれあい入浴事業補助金 権利擁護・市民後見促進事業補助金 3,600 3,844 地域福祉権利擁護事業補助金 27,406 老人クラブ及び連合会助成金 27,413 年長者の生きがいと創造の事業補助金 13,020 119,395 敬老行事補助金 すこやか住宅改造助成事業補助金 47,180 137 138 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 民間老人福祉施設整備補助金 1,049,240 381,458 ケアハウス運営費補助金 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業補助金 2,894 軽費老人ホーム運営費等補助金 4共 済 費 34 金 2,924 9旅 費 488 11需 用 費 7,660 施設機能強化推進費補助金 4,050 高齢者の健康づくり支援事業補助金 1,116 研修参加負担金 1,303 基礎年金及び福祉年金事務に要する経費 ○ 7賃 33,997 80,448 △ 46,451 33,747 250 12役 務 費 4,573 13委 託 料 17,048 使用料及び 賃 借 料 978 18備品購入費 275 14 25,854 基礎年金等事務費 被保険者数 121,431人 受給権者数 251,466人 ○ 協力連携事務費 804 ○ 福祉年金事務費 339 受給権者数 国民年金 4 事 務 費 454,717 ○ 20人 ICTインフラ更新に伴う国民年金システム改修経費 (参考) 13 委 託 料 国民年金システム改修等委託料 国民年金広報冊子作成委託料 16,442 606 19 負担金補助及び交付金 負担金補助 19 及び交付金 17 日本国民年金協会等負担金 17 7,000 11需 用 費 5,153 12役 務 費 29 13委 託 料 215,294 使用料及び 賃 借 料 3,158 15工事請負費 2,379 18備品購入費 1,566 14 高齢者福祉施設の運営に要する経費 ○ 養護老人ホーム整備補助事業経費 105,000 ○ 年長者研修大学校及び穴生ドーム運営等経費 156,189 ○ 老人福祉センター運営費 58,747 ○ 年長者いこいの家運営費 420 ○ 市立老人福祉施設等整備費 12,643 (参考) 13 委 託 料 年長者研修大学校及び穴生ドーム運営等委託料 154,496 負担金補助 19 及び交付金 105,420 老人福祉センター運営委託料 市立老人福祉施設等整備委託料 5 老人福祉 施 設 費 332,999 230,698 102,301 103,000 1,492 58,747 2,051 228,507 19 負担金補助及び交付金 養護老人ホーム整備補助金 年長者いこいの家運営補助金 105,000 420 139 140 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 507,035 △ 32,995 90,911 7,162 112,024 済 費 18,241 8報 償 費 46,338 費 4,479 11需 用 費 50,097 12役 務 費 5,858 13委 474,040 酬 4共 9旅 人権行政 推 進 費 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 6 金 料 127,339 使用料及び 賃 借 料 6,926 15工事請負費 49,221 375,967 14 託 2,337 負担金補助 及び交付金 39,018 21貸 付 金 ○ 人権の約束事運動経費 6,000 ○ 人権相談経費 4,277 ○ 集会所整備費 20,453 ○ 集会所管理運営費 14,511 ○ 地域交流センター管理運営費 ○ 若年者専修学校等技能習得資金貸付金 ○ 北九州市人権施策審議会経費 ○ 市民啓発経費 ○ その他推進事務費 279,054 12,272 1,026 120,019 16,428 (参考) 13 委 託 料 18備品購入費 19 人権行政の推進に要する経費 7,571 集会所管理等委託料 地域交流センター清掃業務等委託料 41,566 啓発業務等委託料 78,202 19 負担金補助及び交付金 838 福岡県隣保館連絡協議会等負担金 12,162 (公財)人権教育啓発推進センター負担金 人権啓発活動等事業補助金 全国人権同和行政促進協議会等負担金 400 37,500 280 11需 用 費 12役 務 費 527 13委 託 料 23,431 15工事請負費 273,084 18備品購入費 社会福祉 7 施設整備 事 業 費 751,294 1,546,572 △ 795,278 255,000 299,000 197,294 6,598 19 負担金補助 及び交付金 17,595 社会福祉施設の整備に要する経費 区分 事 業 概 要 金 額 社総 会合 資 本交 整付 備金 総合療育センター再整備 253,400 補 助 事 業 社会福祉施設等施設整備 430,000 単 独 事 業 430,059 総合療育センター医療機器整備 17,595 障害者スポーツセンター整備 18,900 障害福祉施設整備 16,182 公設施設の施設整備 8,128 年長者いこいの家リフレッシュ 2,345 新門司老人福祉センター施設整備 1,944 北九州穴生ドーム膜構造部法定点検 計 合 2,800 67,894 計 751,294 (参考) 13 委 託 料 総合療育センター再整備工事監理等委託料 13,205 障害者スポーツセンター整備実施設計委託料 6,900 公設施設改修工事設計等委託料 北九州穴生ドーム膜構造部点検等委託料 526 2,800 19 負担金補助及び交付金 社会福祉施設等施設整備費補助金 年長者いこいの家補修補助金 臨時福祉 8給 付 金 給 付 費 3 職員手当等 4,880,000 1,680,000 3,200,000 2,615 4,880,000 4共 済 費 5,180 430,000 59 臨時福祉給付金の給付に要する経費 ○ 臨時福祉給付金給付事業経費 ○ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業経費 ○ 臨時福祉給付金等給付事務経費 720,000 3,810,000 350,000 141 142 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 9旅 60,594,007 56,662,552 3,931,455 28,294,791 409,000 1,661,571 30,228,645 説 額 明 (単位千円) 千円 7賃 計 金 31,676 費 500 11需 用 費 4,648 12役 務 費 103,119 13委 託 料 177,507 14 使用料及び 賃 借 料 24,755 19 負担金補助 及び交付金 4,530,000 (参考) 13 委 託 料 広報事務委託料 コール・事務センター運営業務委託料 申請書作成等業務委託料 システム改修等委託料 5,546 136,080 12,901 22,980 19 負担金補助及び交付金 720,000 臨時福祉給付金交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金交付金 3,810,000 保 目 本 年 健 福 祉 費 公 衆 衛 生 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 9旅 11,564 費 2,339 金 2,938 費 10,222 費 4,167 11需 用 費 48,892 12役 務 費 6,677 公衆衛生の一般管理に要する経費 ○ 在宅医療普及推進事業経費 ○ 産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業経費 ○ 石綿健康リスク調査事業経費 ○ 薬物乱用対策事業経費 ○ 社会的ひきこもり対策事業経費 ○ 自殺対策事業経費 ○ いのちとこころの支援事業経費 ○ 地域リハビリテーション連携推進事業経費 ○ 災害・事故時のこころのケア対策事業経費 ○ 総合保健福祉センター管理運営事業経費 ○ 2025年に向けた地域医療構想調査・研究事業経費 ○ その他経費 1,800 10,000 10,502 1,060 862 16,264 11,731 1,017 393 109,115 970 58,028 (参考) 1 公衆衛生 総 務 費 221,742 214,495 7,247 24,247 6,000 32,909 158,586 13 委 託 料 在宅医療普及推進事業委託料 13委 14 託 料 使用料及び 賃 借 料 15工事請負費 85,209 1,198 石綿健康リスク調査委託料 2,991 自殺対策事業委託料 5,207 2,146 総合保健福祉センター設備運営管理等委託料 8,000 その他委託料 61,513 14,300 19 負担金補助及び交付金 18備品購入費 1,133 負担金補助 及び交付金 38,425 19 21貸 付 金 産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業補助金 10,000 看護学校運営補助金 28,164 諸会議等負担金 261 30 143 144 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 8報 償 9旅 結 核 対 策 費 353,389 360,134 △ 6,745 40,283 66,593 費 553 12役 務 費 474 20,093 明 (単位千円) 結核予防対策等に要する経費 ○ 一般住民、事業所等の健康診断、予防接種経費 ○ 結核医療費の公費負担経費 42,108 ○ 感染症発生動向調査経費 12,520 ○ 結核病棟運営経費 託 料 438 18備品購入費 12 負担金補助 及び交付金 198,210 助 済 2,610,638 7 賃 8報 9旅 費 42,230 酬 54 費 金 償 費 費 2,066 12,630 1,411 486 190,000 13 委 託 料 100,455 使用料及び 14 賃 借 料 108,761 (参考) 313,106 4共 144,273 2,803 6,078 1報 △ 費 費 20扶 2,841,597 2,136 用 13委 2,697,324 酬 11需 19 3予 防 費 説 額 千円 1報 2 金 BCG予防接種委託料 57,717 結核市民検診X線撮影委託料 26,952 管理検診委託料 3,773 検体搬送業務等委託料 3,249 感染症発生動向調査事業委託料 8,764 19 負担金補助及び交付金 結核検診実施補助金 結核病棟運営費負担金 8,210 190,000 感染症予防対策等に要する経費 ○ 新型インフルエンザ対策事業経費 ○ 感染症防疫対策経費 4,631 ○ エイズ・性感染症予防対策経費 9,568 ○ 感染症病棟運営経費 ○ 定期予防接種事業経費 ○ ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業経費 ○ 風しん抗体検査事業経費 ○ 防疫事業経費 14,565 125,559 2,440,255 45,520 8,854 10,565 11需 用 費 27,553 12役 務 費 11,841 13委 託 料 2,475,166 使用料及び 賃 借 料 276 18備品購入費 261 負担金補助 及び交付金 160,170 14 19 20扶 助 7賃 8報 償 9旅 動 物 4 管 理 費 159,168 156,355 2,813 36,191 費 5,410 金 379 費 464 費 455 11需 用 費 15,384 12役 務 費 3,694 13委 託 料 126,331 使用料及び 賃 借 料 1,903 15工事請負費 4,300 18備品購入費 2,948 負担金補助 及び交付金 3,300 122,977 14 草刈経費 23,507 ICTインフラ更新に伴う予防接種台帳システム改修経費 14,300 (参考) ○ ○ 13 委 託 料 予防接種等委託料 感染症予防・検査委託料 防疫事業委託料 草刈等委託料 庁舎機械警備委託料 予防接種台帳システム改修委託料 19 負担金補助及び交付金 感染症病棟運営費負担金 予防接種事故救済交付金 14,300 125,559 34,611 動物愛護センターの管理運営に要する経費 3,284 ○ 犬ねことの共生推進事業経費 ○ 野犬等対策経費 91,835 ○ 畜犬登録、手数料収納等経費 18,218 ○ 動物愛護経費 28,031 ○ 犬猫致死処分ゼロ対策事業経費 14,000 ○ ICTインフラ更新に伴う犬の登録システム改修経費 2,800 ○ 九州地区獣医師大会経費 1,000 (参考) 13 委 託 料 犬・ねこ保護管理等委託料 70,077 畜犬登録、手数料収納等委託料 14,715 動物愛護センター維持管理委託料 10,717 動物愛護強化事業等委託料 28,022 犬の登録システム改修委託料 19 2,369,967 61,370 6,963 22,406 160 2,800 19 負担金補助及び交付金 獣医師会避妊手術助成補助金 2,300 九州地区獣医師大会助成補助金 1,000 139 145 146 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 21貸 付 1報 4共 8報 済 償 9旅 金 10 酬 178,956 費 7,996 費 1,178 費 1,211 11需 用 費 70,621 12役 務 費 6,520 13委 託 料 826,822 使用料及び 643,244 14 賃 借 料 27,585 15工事請負費 80 18備品購入費 1,780 負担金補助 及び交付金 40 夜間・休日急患センター及び診療所の管理運営に要する経費 ○ 小児医療先進都市づくり事業経費 ○ 低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業経費 ○ 第2夜間・休日急患センター運営経費 ○ 眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等経費 54,657 ○ 在宅当番医普及推進委託事業経費 13,167 ○ 夜間・休日急患センター等運営経費 ○ 市立診療所運営等経費 3,158 22,292 316,145 681,700 33,070 (参考) 5 診療所費 1,124,189 1,112,322 11,867 11,578 469,367 13 委 託 料 小児医療先進都市づくり事業委託料 1,177 低出生体重児・新生児救急医療体制整備事業委託料 21,966 第2夜間・休日急患センター医師出務等委託料 226,714 眼科・耳鼻咽喉科救急医療体制整備事業等委託料 19 21貸 付 金 52,466 在宅当番医普及推進業務委託料 夜間・休日急患センター医師出務等委託料 493,536 600 市立診療所業務委託料 償還金利子 23 及び割引料 800 13,167 17,796 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 40 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 3,928 費 558 金 2,136 費 75 費 477 費 1,880 公害健康被害補償予防に要する経費 1,319,011 ○ 公害健康被害補償給付経費 ○ 公害保健福祉経費 4,470 ○ 健康被害予防経費 6,010 ○ 環境保健調査経費 2,118 (参考) 13 委 託 料 9旅 公害保健 6 対 策 費 11需 1,331,609 1,366,163 △ 34,554 13,259 1,287,151 12役 務 費 2,137 13委 託 料 23,041 使用料及び 賃 借 料 1,231 負担金補助 19 及び交付金 6 20扶 5,887,421 6,051,066 △ 163,645 155,960 6,000 1,845,711 助 費 23,041 19 負担金補助及び交付金 研究会参加負担金 31,199 14 計 用 公害健康被害医学的検査等委託料 6 1,296,140 3,879,750 141 147 148 保 目 本 年 健 福 祉 費 環 境 衛 生 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 償 9旅 11需 12役 100,297 92,456 7,841 8,144 62,893 説 額 29,260 13委 14 (単位千円) 費 費 用 務 託 費 費 612 3,942 31,164 1,725 料 25,612 使用料及び 賃 借 料 3,935 食品、環境衛生対策等に要する経費 ○ 食中毒予防総合対策経費 1,805 ○ 食の安全・安心確保推進事業経費 1,184 ○ BSE(牛海綿状脳症) 検査業務経費 3,926 ○ 食品衛生経費 52,974 ○ 食鳥・食肉衛生検査経費 11,227 ○ 公衆浴場経営安定補助経費 ○ 環境衛生経費 ○ 納骨堂環境整備費 3,123 ○ ICTインフラ更新に伴う生活衛生システム改修経費 3,400 13 委 託 料 15工事請負費 2,806 18備品購入費 10,618 19 負担金補助 及び交付金 9旅 費 衛生害虫相談センター業務委託料 10,200 手数料収納業務等委託料 12,012 生活衛生システム改修委託料 19 負担金補助及び交付金 食品衛生協会補助金 公衆浴場施設改善資金利子等補給補助金 19,883 140 諸会議等負担金 ○ 908,760 582,117 326,643 535,000 185,973 用 費 120,753 3,400 13,400 6,222 253 8 火葬場の管理運営に要する経費 ○ 11需 6,222 16,436 (参考) 公衆浴場経営安定補助事業補助金 2 火葬場費 明 千円 8報 環 境 1 衛 生 費 金 ○ 714,100 13,791 180,869 斎場大規模改修事業経費 東部・西部斎場施設整備費 火葬場管理運営経費 (参考) 187,787 12 役 13委 務 託 費 料 1,103 64,655 13 委 託 料 斎場大規模改修委託料 火葬設備保守業務等委託料 施設清掃等委託料 7,635 36,542 20,478 使用料及び 賃 借 料 412 15工事請負費 720,064 18備品購入費 1,202 14 21貸 計 1,009,057 674,573 334,484 8,144 535,000 248,866 付 金 431 217,047 149 150 保 目 本 年 健 保 度 前 千円 福 健 年 祉 費 所 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 千円 1報 酬 説 額 49,947 (単位千円) 保健所等の管理運営に要する経費 ○ 4共 済 費 6,373 金 2,126 ○ ○ ○ 7賃 ○ ○ 8報 償 費 8,971 ○ ○ 9旅 費 7,669 ○ ○ ○ 11需 用 費 23,999 12役 務 費 21,805 ○ ○ 1 保健所費 945,708 980,334 △ 34,626 113,137 311,968 520,603 ○ ○ 13委 託 料 732,748 ○ ○ 使用料及び 14 賃 借 料 4,873 18備品購入費 985 ○ ○ ○ 負担金補助 19 及び交付金 ○ ○ 3,648 ○ ○ 20扶 助 費 82,504 ○ ○ 21貸 付 金 60 明 ○ ○ ○ ○ 770 若い世代の食育推進事業経費 297 社員食堂を通した健康づくり推進事業経費 5,440 住民主体による快適な健康づくり事業経費 1,635 健康づくり推進員養成・活動支援事業経費 30,100 がん検診推進事業経費 503,792 健康増進関係経費 2,038 きたきゅうしゅう食育ネット事業経費 2,537 市町村栄養改善事業経費 2,447 ふれあい昼食交流会支援事業経費 43,897 乳幼児歯科健康診査経費 53,738 口腔保健支援センター事業経費 207 健康づくり推進会議運営事業経費 621 健康マイレージ事業経費 636 北九州市受動喫煙防止啓発推進事業経費 1,392 企業との連携による健康づくり事業経費 968 元気な食生活・食環境の整備経費 2,367 健康づくり応援店事業経費 5,800 健康づくり実態調査事業経費 精神障害者就労支援施設通所者社会参加促進事業経費 18,848 22,016 精神科緊急・救急医療体制整備事業経費 9,657 夜間・休日精神医療相談事業経費 12,019 ひきこもり地域支援センター事業経費 3,377 精神障害者地域移行支援事業経費 529 精神障害者社会適応訓練事業経費 677 薬物乱用防止等啓発事業経費 6,698 医療に関する相談体制整備事業経費 87,598 地域保健活動支援事業経費 902 保健統計事業経費 9,300 国民生活基礎調査等事業経費 86,107 精神保健福祉経費 一般管理経費 その他経費 (参考) 13 委 託 料 若い世代の食育推進事業委託料 770 社員食堂を通した健康づくり推進事業委託料 90 住民主体による快適な健康づくり事業委託料 4,100 健康づくり推進員養成・活動支援事業委託料 1,256 26,117 がん検診推進事業委託料 485,620 健康診査委託料 きたきゅうしゅう食育ネット事業委託料 567 43,356 乳幼児歯科健康診査委託料 口腔保健支援センター事業委託料 45,913 北九州市受動喫煙防止啓発推進事業委託料 200 企業との連携による健康づくり事業委託料 621 2,009 健康づくり応援店事業委託料 5,800 健康づくり実態調査事業委託料 21,722 福岡県精神科救急システム委託料 9,657 夜間・休日精神医療相談事業委託料 ひきこもり地域支援センター運営委託料 12,019 3,377 精神障害者地域移行支援事業委託料 336 精神障害者社会適応訓練事業委託料 48,803 地域担当看護職員活動事業委託料 ○ ○ 国民生活基礎調査等事業委託料 庁舎清掃等委託料 4,611 24,687 784 19,631 19 負担金補助及び交付金 市民センターを拠点とした健康づくり事業補助金 200 1,955 ふれあい昼食交流会支援事業補助金 500 公衆歯科衛生補助金 560 献血推進協議会補助金 433 研修会等参加負担金 計 945,708 980,334 △ 34,626 113,137 311,968 520,603 151 152 保 目 本 年 健 福 祉 費 生 活 保 護 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 4共 8報 酬 済 償 9旅 11需 12役 13 委 571,439 554,677 16,762 301,056 10,793 259,590 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 生活保護 1 総 務 費 金 用 務 託 費 148,872 19,243 費 714 費 9,163 費 26,888 費 料 43,004 生活保護法施行事務等に要する経費 344,660 ○ 生活保護適正化等事業経費 ○ 心理ケア支援事業経費 34,178 ○ 事務処理効率化事業経費 30,900 ○ 被保護世帯調査等経費 64,191 ○ 嘱託医設置経費 30,078 ○ 社会福祉協議会貸付金 10,000 ○ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業経費 20,178 ○ 生活保護関係職員研修事業経費 ○ ICTインフラ更新に伴う生活保護システム改修経費 16,800 ○ その他経費 13,585 6,869 280,726 (参考) 使用料及び 14 賃 借 料 5,399 18備品購入費 1,236 負担金補助 19 及び交付金 25,634 13 委 託 料 生活保護適正化等事業委託料 229,796 生活保護システム改修委託料 16,800 その他委託料 34,130 19 負担金補助及び交付金 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業補助金 20扶 助 費 360 21貸 付 金 10,200 20,178 民間救護施設整備費等補助金 5,456 生活保護法による扶助に要する経費 区 分 金 生 活 扶 助 費 2扶 助 費 46,512,000 46,595,000 △ 83,000 10 11,627,990 20扶 34,884,000 助 費 46,512,000 額 14,314,587 住 宅 〃 4,973,414 教 育 〃 178,623 介 護 〃 793,577 医 療 〃 25,647,271 そ の 他 〃 計 計 47,083,439 保 目 本 47,149,677 △ 66,238 35,185,056 10,803 11,887,580 年 度 前 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 金 説 額 明 (単位千円) 千円 11需 償 用 費 費 4,896 災害救助に要する経費 ○ 福祉避難所等災害時避難対策経費 ○ 見舞金、弔慰金 ○ その他経費 44 991 4,896 868 (参考) 6,755 7,769 △ 1,014 6,755 13委 14 料 595 使用料及び 賃 借 料 90 20扶 計 分 千円 8報 災 害 救 助 費 46,512,000 健 福 祉 費 災 害 救 助 費 千円 1 604,528 6,755 7,769 △ 1,014 託 助 費 13 委 託 料 福祉避難所運営事務委託料 595 1,130 6,755 153 154 保 目 本 年 健 繰 福 度 前 千円 年 祉 出 費 金 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 他会計へ繰出を要する経費 1繰 出 金 計 33,208,553 33,208,553 32,581,283 32,581,283 627,270 627,270 8,472,250 8,472,250 24,736,303 28 繰 出 金 24,736,303 33,208,553 ○ 国民健康保険特別会計繰出金 16,297,000 ○ 食肉センター特別会計繰出金 180,839 ○ 介護保険特別会計繰出金 ○ 後期高齢者医療特別会計繰出金 12,982,132 3,748,582 子 ど も 家 庭 費 項 子 ど も 家 庭 職 員 費 目 本 年 度 前 千円 1職 員 費 4,793,878 年 度 比 較 千円 千円 4,884,802 △ 90,924 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 34,217 千円 千円 328,045 節 区 千円 4,884,802 △ 90,924 34,217 328,045 説 額 1報 酬 253,364 2給 料 1,983,253 4,431,616 3 職員手当等 1,164,594 7賃 4,793,878 金 明 (単位千円) 千円 4共 計 分 済 費 806,221 金 586,446 子ども家庭関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 ○ 職員給与費 一般職 ○ 育休代替等賃金 93人分 253,364 485人分 3,954,068 586,446 4,431,616 155 156 子 目 本 年 ど も 家 庭 費 子 ど も 家 庭 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 4共 済 7賃 8報 償 9旅 6,709,146 4,354,899 2,354,247 2,235,853 14,000 10,555 額 説 明 (単位千円) 千円 1報 子 ど も 1家 庭 総 務 費 金 酬 111,970 費 21,293 金 28,171 費 27,941 費 6,128 10交 際 費 150 11需 用 費 13,384 12役 務 費 26,440 13委 託 料 597,360 使用料及び 賃 借 料 154,738 15工事請負費 8,000 18備品購入費 651 負担金補助 及び交付金 4,298,088 4,448,738 14 19 20扶 助 費 1,411,769 子ども家庭行政の管理運営に要する経費 ○ 子ども・子育て支援制度認定給付等事業経費 9,840 ○ 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業経費 4,150 ○ 一時預かり事業経費 143,400 ○ 認定こども園等運営補助経費 4,927 ○ 保幼小連携推進事業経費 673 ○ 私学振興経費 2,149,809 ○ 次世代育成子育て支援事業経費 75,923 ○ ICTインフラ更新に伴う就園奨励システム改修経費 1,600 ○ 子ども・子育て支援制度システム保守・改修事業経費 25,300 ○「元気発進!子どもプラン(第2次計画) 」推進事業経費 5,536 ○ 子育てに関する情報提供・PR事業経費 4,266 ○ 子どもの館・子育てふれあい交流プラザ運営等経費 433,411 ○ 子ども・家庭相談コーナー運営事業経費 89,002 ○ ほっと子育てふれあい事業経費 15,028 ○ 児童養護施設等入所児童自立生活支援事業経費 21,034 ○ 児童手当等システム開発経費 67,600 ○ 保育サービスコンシェルジュ事業経費 23,266 ○ 子育て支援総合コーディネーター事業経費 14,310 ○ 地域子育て支援センター事業経費 23,000 ○ 病児・病後児保育事業経費 137,690 ○ 特別保育事業補助経費 682,127 ○ 託児施設援護経費 1,602 ○ 認可外保育施設衛生・安全対策事業経費 2,426 ○ 福祉サービスの第三者評価事業経費 2,498 ○ 認可外保育施設への指導経費 3,958 ○ 民間児童福祉施設運営費 671,434 ○ 民間保育所整備補助経費 178,000 ○ 保育カウンセラー事業経費 2,999 ○ 保育所園庭芝生化事業経費 4,364 ○ 保育士就職支援事業等経費 2,949 ○ 地域型保育給付経費 1,430,586 21貸 付 金 3,063 ○ ○ ○ ○ 認可を目指す認可外保育施設への支援事業経費 保育士・保育所支援センター事業経費 予備保育士雇用補助事業経費 その他経費 53,000 4,348 105,700 313,390 (参考) 13 委 託 料 ICTインフラ更新に伴う就園奨励システム改修委託料 1,600 子ども・子育て支援制度システム保守・改修委託料 25,300 子どもの館・子育てふれあい交流プラザ運営委託料 276,973 ほっと子育てふれあい事業委託料 15,028 児童手当等システム開発事業委託料 67,600 子育て支援総合コーディネーター事業委託料 14,310 地域子育て支援センター事業委託料 15,052 病児・病後児保育事業委託料 130,571 保育士就職支援事業等委託料 2,646 その他委託料 48,280 19 負担金補助及び交付金 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業補助金 4,150 一時預かり事業補助金 143,400 認定こども園等運営事業補助 4,927 私立幼稚園教育振興補助金 2,143,372 就園奨励費補助 1,898,855 幼児教育振興事業補助 215,637 幼稚園連盟事業補助 12,000 学校関係者評価推進事業補助 3,840 特別支援教育推進事業補助 7,840 園庭芝生化・緑化推進事業補助 5,200 次世代育成子育て支援事業補助金 75,682 地域子育て支援センター事業補助金 7,948 特別保育事業等補助金 844,491 託児施設援護事業補助金 1,602 認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金 2,426 157 158 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 児童健全育成ボランティア(みらい子育てネット)推進事業補助金 2,858 民間児童福祉施設産休代替職員費補助金 27,878 民間児童福祉施設運営補助金 570,695 認可を目指す認可外保育施設への支援事業補助金 30,699 地域型保育給付補助金 143,728 予備保育士雇用補助事業補助金 105,700 民間保育所施設整備補助金 178,000 保育所園庭芝生化事業補助金 4,364 諸会議等負担金 6,168 21 貸付金 私立幼稚園振興資金貸付金 3,063 1報 酬 134,889 子ども家庭の支援に要する経費 ○ 4共 済 費 13,788 施設型給付経費 区 分 保 8報 償 9旅 子 ど も 2家 庭 支 援 費 45,590,376 45,233,056 357,320 27,819,334 207,000 費 17,144 費 6,994 3,842,823 13,721,219 11需 用 費 283,643 12役 務 費 12,576 13委 託 料 4,710,877 17,554,195 ○ 育 施 15工事請負費 23,327 167,051 数 144 幼稚園・認定こども園 13 計 157 金 か所 区 2,110,657 分 施 児 童 養 護 施 設 等 設 数 57 母 子 生 活 支 援 施 設 2 助 3 産 施 額 16,839,895 714,300 17,554,195 児童措置委託経費 設 計 使用料及び 14 賃 借 料 設 所 ○ 児童手当 ○ 児童扶養手当 ○ 親子ふれあいルーム運営事業経費 ○ 赤ちゃんの駅登録事業経費 62 か所 金 額 1,954,669 139,888 16,100 2,110,657 15,850,000 5,504,200 33,655 1,300 18備品購入費 負担金補助 19 及び交付金 20扶 助 費 9,073 1,115,951 39,095,063 ○ 民間DVシェルター活動支援経費 1,400 ○ 児童養護施設等処遇改善事業経費 28,722 ○ みんなの子育て・親育ち支援事業経費 5,451 ○ ひとり親家庭自立支援給付金事業経費 153,453 ○ ひとり親家庭等生活支援事業経費 4,957 ○ 母子・父子福祉センター運営経費 41,297 ○ ひとり親家庭のための北九州市合同就職説明会事業経費 4,500 ○ 親子通園事業経費 ○ ひとり親家庭の自立応援事業経費 ○ ひとり親家庭面会交流支援事業経費 ○ ひとり親家庭の子どもの居場所づくり事業経費 ○ 児童福祉施設運営経費 区 育 他 施 設 数 金 か所 額 556,175 27 母子生活支援施設 2 443 42 719,410 266 1,442,115 童 館 放課後児童クラブ (学童保育クラブ) (クラス数) 児童家庭支援センター 1 9,034 緑地保育センター 2 81,423 藍島へき地保育所 1 11,086 341 2,819,686 計 ○ 5,000 所 児 の 1,500 2,819,686 分 保 そ 4,363 27,000 580 非行少年の立ち直り支援と体制強化事業経費 ○ 家族のためのペアレントトレーニング事業経費 ○ 24時間子ども相談ホットライン事業経費 ○ 児童虐待防止医療ネットワーク事業経費 ○ 児童虐待防止(子どもの人権擁護)推進事業経費 ○ 里親促進事業経費 ○ 子ども総合センター運営等経費 ○ 少年支援室運営等経費 1,574 14,220 4,000 21,865 3,792 106,598 12,331 159 160 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 説 額 明 (単位千円) 千円 ○ 児童福祉施設等整備経費 区分 1,262,304 事 業 概 要 額 補助事業 認定こども園整備事業 115,500 地域型保育給付事業(小規模保育・改修) 297,000 保育所の適正配置(建設・整備) 410,606 児童養護施設新築工事補助事業 255,400 放課後児童クラブ整備事業 107,038 児童館の管理・運営事業 8,343 児童館耐震改修事業 2,000 認可を目指す認可外保育施設への支援事業(改修) 計 単 独 事 業 金 16,500 1,212,387 地域型保育給付事業(小規模保育・改修) 300 保育所の適正配置(建設・整備) 894 放課後児童クラブ改修事業 2,861 放課後児童クラブ整備事業 28,786 児童館の管理・運営事業 1,069 児童館改修事業 4,103 公立保育所改良事業 10,904 直営保育所環境整備事業 計 合 ○ その他経費 1,000 49,917 計 1,262,304 11,776 (参考) 13 委 託 料 児童措置委託料 親子ふれあいルーム運営等委託料 ひとり親家庭等生活支援事業委託料 母子・父子福祉センター運営等委託料 保育所運営等委託料 2,110,610 30,470 4,824 41,297 171,158 ひとり親家庭のための北九州市合同就職説明会委託料 4,500 ひとり親家庭面会交流事業委託料 1,500 ひとり親家庭の子どもの居場所づくり事業委託料 5,000 ひとり親家庭等実態調査委託料 児童館運営等委託料 5,000 716,038 放課後児童クラブ(学童保育クラブ)運営等委託料 1,417,953 児童家庭支援センター委託料 9,034 緑地保育センター運営委託料 81,423 藍島へき地保育所運営委託料 11,086 サポートカード作成委託料 255 子ども総合センター運営等委託料 44,690 その他委託料 56,039 19 負担金補助及び交付金 認定こども園整備事業補助金 115,500 地域型保育給付事業補助金 297,000 保育所の適正配置(建設・整備)補助金 410,606 児童養護施設新築工事補助金 255,400 認可を目指す認可外保育施設への支援事業補助金 16,500 民間DVシェルター活動支援補助金 1,400 161 162 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 ひとり親家庭等休養ホーム利用補助金 133 北九州市母子寡婦福祉大会補助金 250 放課後児童クラブ(学童保育クラブ)施設整備等補助金 9,229 1報 4共 酬 済 7賃 8報 金 償 9旅 3 母子保健 医 療 費 5,233,857 5,006,091 227,766 1,179,265 367,286 費 525 258 1,583 費 9,967 費 953 3,687,306 11需 用 費 22,414 12役 務 費 31,584 13委 託 料 1,531 18備品購入費 850 2,782 子育て関係団体活動支援補助金 2,400 諸会議等負担金 4,751 母子保健医療に要する経費 2,648,819 ○ 乳幼児等医療費 ○ ひとり親家庭等医療費 850,672 ○ 医療費支給事務費 191,057 ○ 特定不妊治療費助成事業経費 125,869 ○ 新生児聴覚検査事業経費 13,000 ○ すくすく子育て支援事業経費 25,211 ○ 思春期保健関係経費 ○ 地域でつくる子育て応援事業経費 ○ のびのび赤ちゃん訪問事業経費 ○ 食育関係経費 ○ 母子健康診査事業経費 988,300 ○ 母子保健関係経費 309,685 ○ 母子保健システム開発経費 8,800 ○ 妊娠・出産・子育て期の切れ目ない支援事業経費 6,500 ○ ペリネイタルビジット事業経費 1,224,300 使用料及び 賃 借 料 14 保育所連盟加入負担金 3,424 566 49,932 2,022 10,000 (参考) 13 委 託 料 医療費審査支払等委託料 20扶 助 費 3,939,892 新生児聴覚検査委託料 150,681 12,714 8,104 すくすく子育て支援事業委託料 48,886 のびのび赤ちゃん訪問事業委託料 妊婦健康診査等委託料 732,979 乳児健康診査委託料 89,533 1歳6か月児健康診査委託料 44,219 3歳児健康診査委託料 43,119 3歳児視聴覚健康診査委託料 先天性代謝異常検査等委託料 33,047 母子保健システム開発委託料 8,712 ペリネイタルビジット委託料 9,823 その他委託料 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 9旅 4 青少年費 542,246 482,200 60,046 9,467 24,000 20,598 費 2,329 11 金 592 費 12,075 費 1,719 488,181 11需 用 費 33,175 12役 務 費 3,379 13委 託 料 429,018 使用料及び 賃 借 料 3,356 15工事請負費 40,604 14 305 42,178 青少年行政の推進に要する経費 1,661 ○ 青少年体験活動等活性化事業経費 ○ 子ども・若者応援センター「YELL」運営経費 ○ 若者のための応援環境づくり推進事業経費 ○ 北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業経費 ○ 青少年ボランティアステーション推進事業経費 ○ 成人式等各種行事経費 ○ 青少年団体育成補助経費 5,509 ○ 青少年団体育成経費 1,795 ○ 児童文化施設各種事業経費 4,590 ○ 野外教育等推進事業経費 1,377 ○ 青少年施設管理運営経費 308,638 ○ 青少年の家施設整備費 49,783 ○ 児童文化施設管理運営費 72,532 ○ 婚活に係る出会いの機会の創出補助経費 5,000 ○ 不登校等の困難を抱える子どもたちへのアウトリーチ事業経費 3,000 ○ その他経費 4,073 23,343 1,554 42,400 1,830 15,161 163 164 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 16 原 材 料 費 47 18 備品購入費 1,867 (参考) 13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金 青少年体験活動等活性化事業委託料 14,065 若者のための応援環境づくり推進事業委託料 1,145 青少年育成事業等委託料 21貸 付 金 1,140 子ども・若者応援センター「YELL」運営委託料 22,946 9 児童文化施設運営委託料 青少年施設管理運営委託料 37,533 33,664 301,368 不登校等の困難を抱える子どもたちへのアウトリーチ事業委託料 3,000 施設保守管理等委託料 28,222 19 負担金補助及び交付金 青少年団体育成補助金 遊びの広場促進事業補助金 子どもまつり等負担金 5,509 900 2,511 婚活に係る出会いの機会の創出補助金 5,000 諸会議等負担金 子育て世帯 臨時特例 ○ 給 付 金 給 付 費 計 0 462,000 58,075,625 55,538,246 △ 462,000 2,537,379 31,243,919 245,000 4,241,262 22,345,444 145 子 目 本 ど 繰 年 も 度 前 家 庭 出 年 千円 費 金 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 金 千円 説 額 明 (単位千円) 千円 他会計へ繰出を要する経費 ○ 1繰 出 金 25,359 18,295 7,064 107 25,252 28繰 計 25,359 18,295 7,064 107 25,252 出 金 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 25,359 25,359 子 ど も 家 庭 費 ○項 男 女 共 同 参 画 費 目 本 年 度 前 千円 ○ 男女共同 参 画 費 計 年 度 比 較 千円 千円 0 506,144 △ 506,144 0 506,144 △ 506,144 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 (単位千円) 千円 165 166 環 項 環 目 本 年 境 境 職 度 前 千円 年 費 員 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 2給 4,080,216 4,286,426 △ 206,210 1,968,761 4,080,216 3 職員手当等 1,296,152 7賃 4,080,216 4,286,426 △ 206,210 35,714 料 4共 計 4,080,216 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 1職 員 費 金 済 費 719,010 金 60,579 環境関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 ○ 職員給与費 一般職 ○ 育休代替等賃金 9人分 35,714 474人分 3,983,923 60,579 環 境 環 目 本 年 度 前 千円 費 境 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 4共 酬 済 7賃 8報 費 金 償 費 1,509 332 2,198 2,570 環境事業の管理運営に要する経費 ○ 一般管理費 267,646 ○ まち美化推進啓発経費 ○ ごみ資源化・減量化推進啓発経費 ○ 産業廃棄物処理推進経費 ○ 北九州エコタウン事業経費 ○ PCB適正処理推進経費 19,000 ○ 環境施設整備費 10,688 ○ 環境教育・学習支援経費 51,774 ○ 次世代エネルギー設備導入促進事業経費 5,166 5,180 14,247 154,930 120,000 (参考) 9旅 費 15,120 13 委 託 料 環境施設維持管理等委託料 産業廃棄物分析等委託料 環 境 1 総 務 費 648,631 630,632 17,999 28,316 6,000 69,644 544,671 10交 際 費 100 まち美化等啓発委託料 ごみ資源化・減量化推進啓発委託料 11需 12役 13委 用 務 託 費 費 76,508 14,458 料 270,398 使用料及び 賃 借 料 29,400 15工事請負費 13,634 136,749 18,621 2,609 1,567 北九州エコタウン事業委託料 80,066 PCB適正処理推進委託料 12,938 環境教育・学習支援事業等委託料 17,848 19 負担金補助及び交付金 衛生総連合会補助金 22,000 北九州エコタウン事業補助金 50,155 環境教育・学習支援事業負担金等 31,992 次世代エネルギー設備導入促進事業補助金 113,000 14 諸会議等負担金 4,166 167 168 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 18備品購入費 1,061 負担金補助 及び交付金 221,313 19 21貸 付 1報 4共 済 7賃 8報 金 30 酬 634 費 金 償 費 1,164 7,132 2,851 環境保全に要する経費 大気汚染・水質汚濁・騒音振動防止対策経費 ○ ダイオキシン類対策経費 8,616 ○ 地球温暖化対策推進経費 2,253,465 ○ 環境国際協力推進経費 ○ その他経費 315,365 11,131 (参考) 13 委 託 料 9旅 環 境 2 保 全 費 2,761,454 2,677,188 84,266 164,558 2,111,485 費 61,736 485,411 11需 12役 用 務 費 費 26,697 33,422 大気汚染測定機器保守管理等委託料 109,637 ダイオキシン類対策委託料 8,616 地球温暖化対策推進委託料 147,498 環境国際協力推進委託料 152,890 19 負担金補助及び交付金 (公財)北九州国際技術協力協会補助金 32,600 13委 託 料 418,641 (公財)地球環境戦略研究機関補助金 地球温暖化対策助成事業補助金 使用料及び 14 賃 借 料 72,023 20,000 6,050 中小企業アジア環境ビジネス展開支援助成金 8,000 15工事請負費 6,085 172,877 ○ 諸会議等負担金 3,810 18備品購入費 12,998 負担金補助 及び交付金 70,460 19 21貸 付 金 2,000,000 22 補償補塡 及び賠償金 2,910 23 償還金利子 及び割引料 33,540 25積 立 金 11,131 27公 課 費 30 8報 償 費 32 9旅 11需 費 用 費 2,118 33,571 環境科学研究所の管理運営に要する経費 ○ 設備整備費 27,155 ○ 維持補修費 21,304 ○ その他経費 38,690 (参考) 13 委 託 料 環境科学 3 研究所費 87,149 106,738 △ 19,589 5,823 10,198 71,128 12役 務 費 960 13委 託 料 22,248 使用料及び 賃 借 料 25,459 18備品購入費 2,216 環境科学研究所委託料 22,248 19 負担金補助及び交付金 14 諸会議等負担金 545 169 170 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 負担金補助 及び交付金 8報 償 9旅 11需 12 役 13委 3,895,468 3,593,590 301,878 1,000 56,000 3,070,684 説 額 明 (単位千円) 千円 19 ご み 4 処 理 費 金 費 費 用 務 託 費 費 料 545 230,772 187 552,249 9,512 2,877,788 ごみの収集処理に要する経費 ○ 粗大ごみ収集経費 280,805 ○ ごみ収集指定袋制実施等経費 549,817 ○ ごみ処理委託経費 2,155,410 ○ まち美化事業経費 162,378 ○ 埋立地管理等委託経費 134,964 ○ ごみ収集車両購入等経費 ○ 3R・環境活動推進経費 415,125 ○ その他経費 185,076 11,893 (参考) 13 委 託 料 767,784 使用料及び 14 賃 借 料 13,499 15工事請負費 85,700 粗大ごみ収集委託料 270,717 ごみ収集指定袋制実施等委託料 120,459 ごみ処理委託料 18備品購入費 173,416 埋立地管理等委託料 133,346 3R・環境活動推進委託料 16,881 2,134,187 まち美化事業委託料 45,663 19 負担金補助及び交付金 負担金補助 及び交付金 108,248 23 償還金利子 及び割引料 632 11需 5 し 尿 処 理 費 386,724 389,562 △ 2,838 230 62,119 3R・環境活動推進補助金等 19 用 費 3,919 324,375 13委 託 料 380,468 108,248 し尿の収集処理に要する経費 ○ し尿処理関係業務委託経費 ○ その他経費 379,554 7,170 使用料及び 賃 借 料 35 負担金補助 19 及び交付金 2,212 償還金利子 及び割引料 90 14 23 8報 償 9旅 費 費 (参考) 13 委 託 料 し尿処理関係業務等委託料 小型浄化槽設置整備交付金 111 346 380,468 19 負担金補助及び交付金 し尿処理関係負担金 2,087 125 工場の運営及び整備に要する経費 ○ 工場管理運営費 2,922,910 ○ 工場維持整備費 759,982 (参考) 11需 用 費 1,136,200 13 委 託 料 工場運転管理等委託料 12役 務 費 2,914 19 負担金補助及び交付金 下水処理負担金 13委 6工 場 費 3,682,892 3,723,513 △ 40,621 3,588,873 料 2,235,874 使用料及び 賃 借 料 2,737 15工事請負費 4,500 16原 材 料 費 900 18備品購入費 750 負担金補助 及び交付金 285,282 94,019 14 19 27公 託 課 費 2,235,874 285,282 13,278 171 172 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 千円 12役 環境施設 建 設 費 1,024,166 1,359,746 △ 335,580 146,785 687,000 金 説 額 用 務 費 費 9,010 150 (単位千円) 環境施設建設に要する経費 ○ 焼却工場施設整備経費 ○ その他経費 託 料 35,842 15工事請負費 12,480,969 5,515 346,712 749,000 8,913,003 2,477,769 1,834 13 委 託 料 焼却工場施設整備設計等委託料 12,486,484 1,022,332 (参考) 190,381 13委 計 明 千円 11需 7 分 979,164 35,842 労 項 労 目 本 年 度 前 千円 働 働 年 費 諸 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 千円 1報 酬 説 額 11,602 (単位千円) 労働福祉施設の運営等に要する経費 ○ 4共 済 費 1,912 金 413 費 1,071 ○ ○ ○ 7賃 ○ ○ 8報 償 ○ ○ 9旅 費 1,834 ○ ○ 11需 用 費 8,226 12役 務 費 7,773 ○ ○ ○ 1 労働諸費 432,477 776,297 △ 343,820 13,080 419,397 ○ ○ 13委 託 料 250,870 ○ ○ 使用料及び 14 賃 借 料 12,986 15工事請負費 4,517 18備品購入費 871 負担金補助 及び交付金 130,402 19 明 勤労青少年ホーム運営費 3か所 北九州勤労青少年文化センター負担金 北九州ハイツ維持補修費 北九州市版・地域しごと支援センター事業経費 若者ワークプラザ北九州マッチング事業経費 若年者正規雇用創造チャレンジ!!事業経費 学生の地元就職促進事業経費 北九州みらい人材育成事業経費 北九州で働こう!U・Iターン応援プロジェクト経費 若年者就業促進事業経費 集まれ若者!キタキュー就職促進事業経費 シニア・ハローワーク(仮称)連携事業経費 高年齢者雇用環境づくり事業等経費 再就職トータルサポート事業経費 雇用の安定と拡大推進事業経費 安心して働ける労働環境づくり事業経費 その他経費 74,829 51,164 1,780 1,900 7,500 15,000 10,000 7,500 30,000 91,164 16,790 3,000 68,592 20,969 20,762 4,000 7,527 (参考) 13 委 託 料 74,829 勤労青少年ホーム管理運営委託料 北九州市版・地域しごと支援センター事業委託料 469 若者ワークプラザ北九州マッチング事業委託料 7,500 9,600 学生の地元就職促進事業委託料 2,800 北九州みらい人材育成事業委託料 北九州で働こう!U・Iターン応援プロジェクト委託料 23,480 76,318 若年者就業促進事業委託料 173 174 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 (単位千円) 千円 集まれ若者!キタキュー就職促進事業委託料 12,382 (仮称)連携事業委託料 2,454 シニア・ハローワーク 再就職トータルサポート事業委託料 20,969 13,244 雇用の安定と拡大推進事業委託料 安心して働ける労働環境づくり事業委託料 3,515 3,310 その他委託料 19 負担金補助及び交付金 北九州勤労青少年文化センター負担金 51,164 若年者正規雇用創造チャレンジ!!事業補助金 14,350 4,700 北九州みらい人材育成事業負担金 北九州で働こう!U・Iターン応援プロジェクト負担金 756 集まれ若者!キタキュー就職促進事業補助金 3,100 高年齢者雇用環境づくり事業補助金等 49,000 4,300 雇用の安定と拡大推進事業補助金 3,000 労政一般補助金 32 諸会議等負担金 ○ 雇用創造 事 業 費 計 0 158,925 △ 158,925 432,477 935,222 △ 502,745 13,080 419,397 農 林 水 産 業 費 項 農 林 水 産 業 職 員 費 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 2給 644,372 698,134 △ 53,762 644,372 698,134 △ 53,762 39,099 料 302,855 644,372 3 職員手当等 185,990 4共 費 111,411 金 5,017 7賃 計 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 1職 員 費 金 済 農林水産業関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 28人分 39,099 ○ 職員給与費 一般職 70人分 600,256 ○ 育休代替等賃金 5,017 644,372 175 176 農 目 本 年 林 農 水 度 前 千円 産 業 業 年 費 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 2給 39,036 料 62,196 3 職員手当等 32,471 4共 済 費 19,565 農業委員会の運営に要する経費 ○ 委員報酬 63人分 39,036 ○ 職員給与費 一般職 14人分 114,232 ○ 育休代替等賃金 ○ 機構集積支援事業経費 2,924 ○ その他経費 5,300 276 (参考) 7賃 8報 償 9旅 農 業 1 委員会費 161,768 161,427 341 6,985 572 金 276 費 46 費 1,468 154,211 10交 際 費 50 11需 用 費 2,162 12役 務 費 876 13委 託 料 1,296 使用料及び 賃 借 料 1,596 18備品購入費 268 負担金補助 及び交付金 462 14 19 19 負担金補助及び交付金 福岡県農業会議等負担金 452 西日本ブロック農業委員会研修会等負担金 10 9旅 11需 2 農 業 総 務 費 費 用 費 186 146 農業行政の総務調整等に要する経費 (参考) 13 委 託 料 農事組合長等事務委託料 その他委託料 9,889 9,889 9,889 13委 0 託 料 7,684 24 負担金補助 及び交付金 1,849 19 1報 4共 8報 酬 済 償 費 費 2,247 371 641 267 19 負担金補助及び交付金 京築北九州農業共済組合負担金 使用料及び 14 賃 借 料 7,417 諸会議等負担金 1,840 9 農業の振興に要する経費 ○ 6次産業化推進事業経費 6,000 ○ 輝く!農山漁村女性応援プロジェクト経費 1,600 ○ 1,500 若者・女性農業参入サポート事業経費 ○ 有害鳥獣被害対策経費 22,000 ○ 農業振興各種対策経費 51,053 5,276 ○ 農地中間管理事業経費 ○ 9旅 3 農 業 振 興 費 197,271 223,125 △ 25,854 50,609 34,668 111,994 11需 費 用 費 3,301 13,834 務 費 1,914 中山間地域農業支援事業経費 8,259 ○ 生産環境保全対策事業経費 ○ 総合農事センター管理運営等経費 67,874 ○ 人づくり担い手対策事業経費 19,809 ○ 12役 12,402 1,498 その他経費 (参考) 13 委 託 料 6次産業化推進等委託料 13委 託 料 66,425 使用料及び 賃 借 料 3,114 15工事請負費 9,967 14 若者・女性農業参入サポート事業委託料 3,627 850 総合農事センター管理等委託料 44,818 野菜対策等委託料 17,130 19 負担金補助及び交付金 女性農業者の活躍促進事業補助金 若者・女性農業参入サポート事業負担金 1,000 90 177 178 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 16原 材 料 費 1,490 18備品購入費 2,232 負担金補助 及び交付金 87,780 農地中間管理事業補助金 野菜対策等補助金 営農指導等補助金 19 21貸 付 22,432 23,855 △ 1,423 11,213 経営所得安定対策等推進事業補助金 中山間地域等直接支払交付金 3,930 課 費 25 8報 償 費 78 費 水田農業経営力強化事業補助金 農業関係融資利子補給補助金 27公 9旅 4 畜産業費 金 408 11需 用 費 1,694 12役 務 費 130 11,219 13委 託 料 2,118 159 16原 材 料 費 4,628 5,000 25,628 500 24,750 77 5,500 11,873 北九州市農産振興協会等負担金 9,300 地元産食材ブランド力強化負担金 2,320 北九州市農林水産まつり負担金 1,650 諸会議等負担金 92 畜産業の振興に要する経費 ○ 小倉牛増産支援事業経費 8,000 ○ 畜産経営融資関連経費 5,598 ○ 畜産新技術活用事業経費 4,990 ○ 健康で元気な「卵・にわとり」づくり事業経費 ○ その他経費 19 負担金補助及び交付金 602 畜産公害防止対策資金融資利子補給補助金 80 健康で元気な「卵・にわとり」づくり事業補助金 634 18備品購入費 6,295 負担金補助 及び交付金 1,404 19 福岡県畜産協会等負担金 920 2,924 (参考) 畜産公害防止施設設置補助金 使用料及び 14 賃 借 料 明 88 21貸 付 金 5,518 8報 償 費 5 農地及び農業用施設の整備に要する経費 13,698 ○ 土地改良施設維持管理適正化事業経費 9旅 費 500 2,000 ○ 市有ため池有効活用事業経費 74,900 ○ 高野地区ほ場整備事業経費 11需 用 費 24,076 2,700 ○ 市有ため池緊急対策事業経費 52,944 ○ 土地改良費 12役 務 費 1,477 (単独)市内一円 ○ 13委 345,662 380,535 △ 34,873 63,379 6,000 127,739 料 129,561 使用料及び 賃 借 料 1,218 15工事請負費 140,879 14 5農 地 費 託 148,544 6,800 農村環境整備費 (補助)水路改修 ○ 150,366 農業用施設財産維持管理事業経費 42,254 ○ その他経費 (参考) 19 負担金補助及び交付金 16原 材 料 費 5 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 3,760 18備品購入費 850 負担金補助 及び交付金 37,091 19 25積 計 737,022 798,831 △ 61,809 120,973 6,000 174,192 立 金 10,000 多面的機能支援交付金 20,884 岡森用水組合負担金 11,557 市有ため池地元除草作業補助金 700 福岡県土地改良事業団体連合会負担金 126 福岡県農地海岸協議会負担金 24 諸会議等負担金 40 435,857 179 180 農 目 本 年 林 林 水 度 前 千円 産 業 業 年 費 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 償 9旅 163,726 165,790 △ 2,064 89,307 22,200 7,408 費 149 費 494 11需 用 費 2,259 12役 務 費 807 13委 託 料 86,423 使用料及び 賃 借 料 1,118 44,811 15工事請負費 52,285 18備品購入費 98 14 林 業 振 興 費 説 額 明 (単位千円) 千円 8報 1 金 林業の振興に要する経費 ○ 森林資源循環モデル事業経費 ○ 皿倉山森林レクリエーション機能強化事業経費 ○ 竹材活用システム支援事業経費 ○ 放置竹林対策事業経費 ○ 市営林費 ○ 林道整備費 (補助)林道開設 合馬線ほか1路線 (単独)既設43路線補修等 ○ 地域林業振興事業経費 ○ 特用林産基盤整備事業費 ○ 荒廃森林再生事業費 ○ 森林地域活動交付金事業費 ○ その他経費 (参考) 19 負担金補助及び交付金 負担金補助 19 及び交付金 計 163,726 165,790 △ 2,064 89,307 22,200 7,408 44,811 20,093 竹材活用システム支援事業補助金 4,000 平尾台防火帯設置補助金 9,700 地域林業振興補助金 1,000 特用林産基盤整備事業補助金 3,000 森林地域活動交付金 1,000 福岡県治山林道協会負担金 1,003 自然休養林保護管理協議会等負担金 180 諸会議等負担金 210 6,800 6,000 5,000 1,300 5,993 50,000 1,000 3,000 64,354 1,000 19,279 農 目 本 林 水 年 水 度 前 千円 産 産 年 業 費 業 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 8報 償 費 208 水産業の振興に要する経費 ○ 9旅 費 743 84,060 水産環境整備事業経費 (補助)増殖場 (単独)藻場、干潟保全等 水 産 業 1 振 興 費 11需 用 費 788 12役 務 費 50 13委 146,806 163,309 △ 16,503 38,500 34,300 4,000 託 料 9,779 70,006 使用料及び 14 賃 借 料 400 15工事請負費 74,000 ○ つくり育てる漁業推進費 (単独)種苗放流等 ○ 水産業振興資金融資貸付金 4,000 ○ 水産業成長戦略推進事業経費 9,537 ○ その他経費 18備品購入費 100 負担金補助 及び交付金 56,738 21貸 付 9旅 漁 港 2 管 理 費 72,922 73,600 △ 678 1,900 2,000 18,792 125 (参考) 19 負担金補助及び交付金 水産環境整備補助金 19 49,084 つくり育てる漁業推進補助金 漁業施設改善整備補助金 金 4,000 費 123 11需 用 費 9,422 12役 務 費 307 13委 託 料 46,272 50,230 筑前海水産振興連絡協議会等負担金 漁港管理に要する経費 ○ 漁港維持管理経費 (単独)8漁港、施設補修等 ○ 釣り桟橋維持管理経費 (単独)釣り桟橋 ○ フィッシャリーナ維持管理経費 (単独)フィッシャリーナ ○ 海岸漂着物処理推進事業経費 2,750 49,084 4,801 103 31,014 9,387 19,842 2,274 181 182 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 千円 使用料及び 14 賃 借 料 120 15工事請負費 11,182 負担金補助 及び交付金 5,496 19 4共 済 費 説 額 4 (単位千円) 漁港照明灯LED化事業経費 ○ その他経費 (参考) 19 負担金補助及び交付金 海岸清掃ボランティア支援事業補助金 164 2,182 福岡県漁港漁場協会負担金 100 水産土木建設技術センター負担金 3,005 馬島給水事業負担金 45 諸会議等負担金 ○ 金 276 9旅 費 1,151 3,900 6,505 漁港建設に要する経費 ○ 7賃 明 漁港整備費 336,517 (補助)4漁港、道路・漁港施設機能強化等 (単独)4漁港、防塵舗装等 11需 用 費 3,387 12役 務 費 50 13委 託 料 13,770 使用料及び 賃 借 料 1,479 15工事請負費 319,700 18備品購入費 300 負担金補助 及び交付金 15,473 ○ 漁村総合整備費(単独) ○ 漁村集落用地造成費 3,600 15,473 (参考) 3 漁 港 建 設 費 355,590 464,196 △ 108,606 198,300 111,700 45,590 14 19 計 575,318 701,105 △ 125,787 238,700 148,000 22,792 165,826 19 負担金補助及び交付金 漁村集落用地造成事業負担金 15,473 農 目 本 林 繰 年 水 度 前 千円 産 業 出 年 費 金 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 他会計へ繰出を要する経費 ○ 1繰 出 金 23,103 25,576 △ 2,473 23,103 28繰 計 23,103 25,576 △ 2,473 23,103 出 金 漁業集落排水特別会計繰出金 23,103 23,103 183 184 産 業 経 済 費 項 産 業 経 済 職 員 費 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 2給 1,755,942 1,787,514 △ 31,572 1,755,942 1,787,514 △ 31,572 33,618 料 857,046 1,755,942 3 職員手当等 576,318 4共 費 287,809 金 1,151 7賃 計 1,755,942 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 1職 員 費 金 済 産業経済関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 ○ 職員給与費 一般職 ○ 育休代替等賃金 6人分 33,618 191人分 1,721,173 1,151 産 目 本 年 業 経 済 費 産 業 学 術 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 1報 酬 40,710 商工業の振興に要する経費 ○ 4共 済 費 5,174 ○ ○ ○ 7賃 金 821 費 17,643 費 45,717 ○ ○ 8報 償 ○ ○ 9旅 ○ ○ 10交 際 費 200 ○ ○ ○ 1 商 工 業 振 興 費 71,894,435 77,920,754 △ 6,026,319 4,300 1,000 68,249,755 明 11需 用 費 22,820 12役 務 費 13,263 3,639,380 ○ ○ ○ ○ 13委 託 料 788,313 ○ ○ 使用料及び 14 賃 借 料 301,875 15工事請負費 24,688 16原 材 料 費 1,440 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18備品購入費 4,398 ○ 負担金補助 19 及び交付金 2,337,402 ○ 2,500 新成長戦略推進事業経費 次世代自動車中核技術研究開発・実証拠点化事業経費 20,000 75,000 環境エレクトロニクス拠点化推進事業経費 15,290 リノベーションまちづくり推進事業経費 1,000 下関市との産業連携推進事業経費 6,100 中核企業集積・活性化フォーラム経費 5,600 北九州スタートアップ移住促進事業経費 1,800 旦過市場の再整備に伴う魅力アップ支援事業経費 17,000 商店街プレミアム付商品券発行支援事業経費 2,000 ゲンバ男子運営事業経費 5,000 中小企業人材確保支援助成金経費 15,400 G7北九州エネルギー大臣会合開催事業経費 39,000 TGC北九州2016開催事業経費 15,000 COOL KITAKYUSHU推進事業経費 300,000 本社機能等移転・拡充支援事業経費 63,965,600 中小企業振興資金融資貸付金等 68,416 中小企業振興経費 722,077 商店街活性化支援経費 22,100 中小企業の研究開発支援経費 新成長戦略推進のための研究開発プロジェクト事業経費 67,005 852,126 新産業育成経費 33,193 重点産業振興事業経費 11,768 健康・生活産業振興経費 2,000 地元製品街かどショールーム事業経費 ロボットテクノロジーを活用したものづくり力強化事業経費 27,408 4,669,533 企業立地促進経費 10,500 自動車産業振興事業経費 185 186 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 21 貸 付 金 67,830,961 ○ ○ 22 補償補塡 及び賠償金 ○ 459,000 ○ ○ 償還金利子 23 及び割引料 10 ○ コンタクトセンター人材発掘・採用支援事業経費 商工貿易会館運営等経費 産業技術保存継承センター運営事業経費 北九州国際展示場管理運営等経費 産業見本市等開催事業経費 その他経費 2,153 80,924 242,750 380,075 4,158 211,959 (参考) 13 委 託 料 新成長戦略推進事業委託料 1,225 健康・生活産業振興事業委託料 3,000 環境エレクトロニクス拠点化推進事業委託料 16,634 いきいき健康生活応援!新サービス創出事業委託料 1,130 リノベーションまちづくり推進事業委託料 14,044 街なか商業魅力向上事業委託料 6,320 下関市との産業連携推進事業委託料 1,000 中核企業集積・活性化フォーラム委託料 5,715 北九州スタートアップ移住促進事業委託料 3,848 「北九いいと」プロジェクト委託料 972 北九州の「食」のおもてなし促進事業委託料 4,000 ゲンバ男子運営事業委託料 2,000 中小・小規模企業総合支援事業委託料 4,916 COOL KITAKYUSHU推進事業委託料 11,264 経営リーダー育成支援事業委託料 1,555 ビジネスチャンス拡大支援事業委託料 3,024 北九州テレワークセンター管理運営事業委託料 133,098 重点産業振興事業委託料 7,154 地元製品街かどショールーム事業委託料 2,000 ロボットテクノロジーを活用した企業ものづくり力強化事業委託料 1,128 8,387 自動車産業振興事業委託料 コンタクトセンター人材発掘・採用支援事業委託料 2,153 71,724 商工貿易会館運営等委託料 産業技術保存継承センター運営事業委託料 242,700 3,750 北九州技能伝承推進事業委託料 北九州国際展示場管理運営委託料 157,015 78,557 その他委託料 19 負担金補助及び交付金 いきいき健康生活応援!新サービス創出事業補助金 4,500 5,000 中小企業人材確保支援助成金 商店街プレミアム付商品券発行支援事業補助金 17,000 G7北九州エネルギー大臣会合推進委員会負担金 14,500 300,000 本社機能等移転促進補助金 38,200 TGC北九州2016開催事業負担金 21,000 中小企業技術開発振興助成金 7,790 中小企業団体共同施設等設置補助金 中小企業支援センター特定支援事業補助金 25,466 ビジネスチャンス拡大支援事業補助金 6,988 次世代自動車中核技術研究開発・実証拠点化事業補助金 20,000 6,201 商店街空き店舗活用事業補助金 商店街賑わいづくりスタート支援事業補助金 3,933 新成長戦略推進のための研究開発プロジェクト事業補助金 66,000 48,321 情報産業振興事業補助金等 九州ヒューマンメディア創造センター管理運営等補助金 49,000 14,755 ベンチャー総合支援事業補助金 24,152 重点産業振興事業負担金等 ロボットテクノロジーを活用した企業ものづくり力強化事業補助金 26,280 187 188 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 648,500 企業立地促進補助金 1,500 国際物流特区企業集積特別助成金 環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金 713,000 環境エレクトロニクス拠点化推進事業負担金 1,875 142,000 オフィス立地促進補助金 91,000 市街地臨海部企業集積特別助成金 1,216 北九州技能伝承推進事業助成金 1,000 ぬか炊き産業化支援事業負担金 19,026 その他産業振興補助金等 19,199 諸会議等負担金 8報 償 9旅 11需 12役 2 貿 易 振 興 費 169,828 169,109 719 46,276 123,552 13委 費 費 用 務 託 費 費 料 762 貿易の振興に要する経費 ○ 北九州・ベトナム中小企業経営者交流事業経費 大学・高校等との連携による地元中小企業とのグローバル人材育成事業経費 ○ 北九州ブランド海外展開支援事業経費 4,000 ○ 欧州等企業展開支援事業経費 7,100 ○ 北九州市中小企業海外展開支援助成金 ○ 貿易振興資金融資貸付金 30,000 ○ 国際ビジネス拠点整備事業経費 95,648 ○ 国際競争力強化事業経費 11,541 ○ 対日投資促進事業経費 2,150 ○ 新興国市場開拓支援事業経費 4,655 ○ その他経費 4,634 8,606 4,054 5,032 21,466 1,000 ○ 3,500 5,600 使用料及び 賃 借 料 29,914 18備品購入費 100 負担金補助 及び交付金 69,894 北九州・ベトナム中小企業経営者交流事業委託料 300 30,000 大学・高校等との連携による地元中小企業とのグローバル人材育成事業委託料 1,700 14 (参考) 19 21貸 付 金 13 委 託 料 北九州ブランド海外展開支援事業委託料 2,550 欧州等企業展開支援事業委託料 2,968 KTIセンター運営事業委託料 623 国際ビジネス情報交流事業委託料 3,510 経済交流事業委託料 8,615 海外人材活用事業委託料 500 対日投資促進事業委託料 700 19 負担金補助及び交付金 42,082 北九州貿易協会補助金 北九州市中小企業海外展開支援助成金 5,600 日本貿易振興機構北九州事業所負担金 20,000 2,212 諸会議等負担金 4共 8報 済 償 9旅 11需 3 学 術 振 興 費 4,014,696 5,100,897 △ 1,086,201 331,000 165,302 費 費 費 用 費 213,745 526 2,451 350 3,518,394 12役 務 費 569 13委 託 料 779,498 使用料及び 賃 借 料 193,203 15工事請負費 5,436 14 学術の振興に要する経費 ○ 学術研究都市共同利用施設等建設事業経費 2,836 ○ 高等教育研究機能充実事業経費 6,883 ○ 学術・研究振興事業経費 8,885 ○ 大学等誘致・整備促進助成事業経費 ○ 地域イノベーション戦略推進事業経費 ○ 知的財産活用促進事業経費 ○ 公立大学法人北九州市立大学運営事業経費 ○ 学術研究拠点推進事業経費 ○ 海外連携プロジェクト助成事業経費 ○ 学術研究都市留学生宿舎管理運営事業経費 102,915 ○ 学術研究都市管理運営事業経費 868,769 ○ その他経費 45,000 844 5,399 2,609,113 355,953 7,500 599 (参考) 13 委 託 料 18備品購入費 1,887 学術研究施設管理運営委託料 766,331 189 190 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 負担金補助 19 及び交付金 金 額 説 明 (単位千円) 千円 2,817,031 学術研究都市共同利用施設等建設事業委託料 1,000 高等教育研究機能充実事業委託料 4,762 その他委託料 7,405 19 負担金補助及び交付金 (公財) 北九州産業学術推進機構補助金等 354,180 8,720 学術・研究振興事業補助金 大学等誘致・整備促進助成事業補助金 45,000 公立大学法人北九州市立大学運営費交付金 1,866,021 公立大学法人北九州市立大学施設整備事業補助金 230,347 公立大学法人北九州市立大学環境技術研究所整備事業補助金 299,000 地域イノベーション戦略推進事業補助金 844 知的財産活用促進事業補助金等 5,399 海外連携プロジェクト助成金 7,500 諸会議等負担金 計 76,078,959 83,190,760 △ 7,111,801 4,300 332,000 68,461,333 7,281,326 20 産 目 本 年 業 経 済 費 観 光 振 興 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 済 7賃 8報 償 93,678 15,337 7,000 52,856 費 費 373 2,408 831 8,922 11需 用 費 18,382 12役 務 費 4,372 13委 1,139,797 費 金 9旅 1,233,475 説 額 明 (単位千円) 千円 4共 1観 光 費 金 託 料 828,100 使用料及び 賃 借 料 45,896 観光の振興に要する経費 ○ 門司港レトロリニューアル事業経費 65,774 ○ 門司港レトロ環境美化推進事業経費 1,500 ○ 小倉城観光振興経費 29,000 ○ 観光情報発信事業経費 13,343 ○ 観光施設等整備経費 11,802 ○ 皿倉山頂施設運営及び賑わいづくり事業経費 52,240 ○ 小倉城管理運営経費 94,794 ○ ものづくり観光推進強化事業経費 26,100 ○ 門司港レトロ観光列車推進事業経費 18,000 ○ 門司港レトロ施設指定管理者制度導入経費 ○ 観光客誘致及び宣伝経費 ○ わっしょい百万夏まつり経費 43,000 ○ 伝統的なまつり行事の振興経費 15,550 ○ 観光案内所の運営等受入れ体制整備経費 75,143 ○ 国際観光振興経費 32,528 ○ パラグライダー振興経費 ○ コンベンション振興対策等経費 ○ 北九州国際会議場管理運営等経費 ○ 平尾台自然観察センター管理運営経費 13,218 ○ 門司港レトロ観光推進経費 33,861 ○ にぎわい推進経費 16,850 ○ 観光動態調査費 10,000 ○ グローバルMICE都市推進事業経費 ○ MICE誘致推進強化事業経費 70,000 ○ その他経費 90,898 1,158,282 14 15工事請負費 16,091 18備品購入費 220 19 負担金補助 及び交付金 307,880 331,036 7,000 600 57,697 116,341 7,200 191 192 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 説 額 明 (単位千円) 千円 (参考) 13 委 託 料 観光施設管理運営等委託料 455,692 観光関連施設等整備委託料 125,960 観光パンフレット等制作委託料 20,743 観光PR等委託料 39,488 観光入込客数調査委託料 10,000 北九州国際会議場管理運営等委託料 160,979 グローバルMICE都市推進事業委託料 6,100 その他委託料 9,138 19 負担金補助及び交付金 市内祭行事補助金 14,880 観光協会補助金 25,215 観光マインド育成補助金 1,650 にぎわいづくり懇話会補助金 16,000 わっしょい百万夏まつり負担金 43,000 門司港レトロ観光推進負担金 17,000 北九州市観光キャンペーン負担金 3,000 福岡県観光推進協議会等負担金 3,280 各種観光団体加盟等負担金 9,573 パラグライダー振興負担金 600 国際観光振興推進協議会等負担金 観光宣伝使節団負担金 13,910 1,000 MICE開催助成金 70,000 観光振興対策事業負担金 44,550 地域の特性を活かしたイメージアップ事業負担金 1,100 諸会議等負担金 計 1,233,475 1,139,797 93,678 15,337 7,000 52,856 1,158,282 43,122 産 目 本 年 業 繰 度 前 千円 経 年 済 出 費 金 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 他会計へ繰出を要する経費 1繰 出 金 261,212 251,852 9,360 261,212 28繰 計 261,212 251,852 9,360 261,212 出 金 261,212 ○ 卸売市場特別会計繰出金 ○ 渡船特別会計繰出金 ○ 土地取得特別会計繰出金 3,611 240,936 16,665 193 194 土 項 土 目 本 年 木 木 職 度 前 千円 年 費 員 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 2給 4,796,664 5,043,732 △ 247,068 10 2,425,305 4,796,654 3 職員手当等 1,487,956 7賃 4,796,664 5,043,732 △ 247,068 10 44,974 料 4共 計 4,796,654 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 1職 員 費 金 済 費 830,086 金 8,343 土木関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 15人分 44,974 ○ 職員給与費 一般職 577人分 4,743,347 ○ 育休代替等賃金 8,343 土 土 目 本 年 木 木 管 度 前 千円 年 費 理 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 4共 酬 済 7賃 8報 金 償 9旅 10交 費 際 費 21,067 3,360 640 4,600 費 6,980 費 100 土木施設管理事務に要する経費 ○ 若戸大橋安全対策推進事業費 100,000 ○ 若戸大橋・若戸トンネル維持管理支援事業費 200,000 ○ 台帳整備費 181,369 ○ 道路管理事務費 21,969 ○ 道路管理システム事務費 69,588 ○ 屋外広告物規制事務費 37,646 ○ 地籍調査費 ○ 放置自転車対策事業費 ○ 東九州自動車道等整備促進事業費 ○ その他経費 80,000 296,627 4,272 28,707 (参考) 1 土 木 総 務 費 11需 1,020,178 1,154,899 △ 134,721 246,500 363,907 用 費 20,182 409,771 13 委 託 料 台帳整備委託料 12役 務 費 15,298 13委 託 料 560,404 道路管理事務委託料 屋外広告物規制事務委託料 14 使用料及び 賃 借 料 地籍調査委託料 放置自転車対策委託料 10,273 その他委託料 178,953 1,757 35,964 54,720 280,255 8,755 19 負担金補助及び交付金 18備品購入費 501 若戸大橋・若戸トンネル補助金 道路管理システム利用負担金 19 負担金補助 及び交付金 369,673 22 補償補塡 及び賠償金 7,000 23 償還金利子 及び割引料 100 道路利用者会議補助金 諸会議等負担金 300,000 65,685 500 3,488 195 196 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 8報 酬 償 9旅 宅地造成 対 策 費 19,790 19,790 0 △ 134,721 1,635 費 974 費 1,214 12役 務 費 155 使用料及び 賃 借 料 366 15工事請負費 893 18備品購入費 72 負担金補助 及び交付金 287 19,790 21貸 1,174,689 費 用 19 1,039,968 1,154 11需 14 計 246,500 383,697 409,771 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 2 金 付 金 13,040 宅地造成の指導及び防災に要する経費 ○ 宅地防災工事資金融資預託金 ○ 開発審査会経費 1,247 ○ 宅地開発指導事務費 5,503 13,040 土 目 本 年 木 費 道 路 橋 り ょ う 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 4共 済 費 20 道路維持修繕及び橋りょう維持修繕に要する経費 ○ 7賃 8報 償 9旅 金 1,225 費 100 費 6,819 11需 用 費 616,538 12役 務 費 15,378 13委 託 料 1,849,077 道路補修事業費 区 7,472,816 7,516,265 △ 43,449 1,413,100 3,053,400 1,454,062 1,552,254 分 4,459,200 事 業 要 10,600 15工事請負費 4,888,479 6,300 公有財産 購 入 費 42,900 18備品購入費 3,000 19 負担金補助 及び交付金 6,380 22 補償補塡 及び賠償金 26,000 額 単 独 事 業 主要地方道長行田町線 1,795,800 ほか54路線 計 ○ 4,459,200 維持修繕事業費 分 3,013,616 事 業 概 要 道路一般維持 道路管理施設維持 金 額 1,319,606 672,000 17,810 市民による地域のまちづくり整備事業 682,200 にぎわいの都市づくり 322,000 計 16原 材 料 費 金 2,663,400 単 独 事 業 道路サポーター事業 使用料及び 14 賃 借 料 17 概 社会資本整備 市道徳力葛原線(葛原跨線橋)ほか40路線 総合交付金 区 道 路 1 維 持 費 明 3,013,616 197 198 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 3,156 道路新設改良事業に要する経費 ○ 4共 済 費 520 7賃 金 620 9旅 費 5,000 3,769,800 道路新設改良事業費 区 分 事 業 概 要 社会資本整備 市道黒崎城石黒崎1号線(黒崎駅南北自由通路)ほか9路線 総合交付金 国直轄事業負担金 2 道路新設 改 良 費 4,269,800 3,937,111 332,689 1,339,250 2,648,100 224,010 用 費 11,373 12役 務 費 7,031 13委 託 料 888,200 58,440 14使用料及び 賃 借 料 7,200 15工事請負費 1,294,000 17 公有財産 購 入 費 236,300 19 負担金補助 及び交付金 850,000 22 補償補塡 及び賠償金 966,400 計 ○ 額 1,957,800 850,000 単 独 事 業 市道木屋瀬104号線 11需 金 恒見朽網線関連事業費 ほか50路線 962,000 3,769,800 500,000 7賃 金 159 交通安全施設等整備に要する経費 ○ 8報 償 9旅 2,580,200 2,580,500 △ 300 797,850 1,598,800 118,000 200 費 3,300 11需 用 費 5,019 12役 務 費 3,922 13委 託 料 268,200 使用料及び 賃 借 料 5,600 15工事請負費 1,664,200 17 公有財産 購 入 費 177,600 22 補償補塡 及び賠償金 452,000 14 交通安全 3施 設 等 整 備 費 費 2,580,200 交通安全施設等整備事業費 区 分 事 業 概 社会資本整備 国道3号ほか(大川橋) 総合交付金 要 金 額 ほか37路線 1,540,200 一種事業 歩道、自転車歩行者道、交差点改良等 22路線 410,000 二種事業 単 独 事 業 道路標識、防護柵、区画線等 道路照明灯のLED化 交通安全事業計画費等 合 548,000 82,000 計 1,040,000 計 2,580,200 65,550 199 200 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 8報 償 費 200 道路景観整備に要する経費 ○ 9旅 費 942 11需 用 費 3,578 12役 務 費 1,000 道路景観整備費 区 分 348,620 事 業 概 要 社会資本整備 小倉都心地区、黒崎副都心地区 総合交付金 単 独 事 業 道路景観整備 4 道路景観 整 備 費 498,620 409,416 89,204 19,540 318,300 160,780 13委 料 133,000 使用料及び 賃 借 料 100 15工事請負費 359,700 負担金補助 及び交付金 100 14 19 計 14,821,436 14,443,292 378,144 3,569,740 7,618,600 1,796,072 1,837,024 託 ○ 金 額 98,620 250,000 計 348,620 小倉都心部集客アクションプラン推進事業費 150,000 土 木 河 目 本 年 度 前 千円 費 川 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 償 9旅 11需 358,654 108,731 27,234 88,000 12,378 用 費 254 費 1,181 費 28,695 12役 務 費 6,273 13委 託 料 302,006 使用料及び 賃 借 料 3,583 15工事請負費 120,790 14 467,385 説 額 明 (単位千円) 千円 8報 河 川 1 維 持 費 金 112,500 ○ 河川管理施設等更新事業費 ○ 河川維持管理計画策定事業費 ○ 美化、しゅんせつ、維持補修費 207,460 ○ 施設等維持管理費 117,305 ○ ほたるのふるさとづくり経費 ○ その他経費 3,000 6,230 20,890 (参考) 19 負担金補助及び交付金 339,773 18備品購入費 300 負担金補助 及び交付金 4,303 19 河川の美化、しゅんせつ、維持補修等に要する経費 福岡県河川協会等負担金 3,223 河川愛護団体補助金 340 ホタル育成助成金 650 ほたるサミット参加負担金等 90 201 202 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 4共 済 費 6 河川改良に要する経費 ○ 7賃 8報 金 償 723 費 66 費 5,129 1,412,894 河川改良事業費 区 分 事 業 概 社 会 資 本 整 備 紫川 総 合 交 付 金 河 川 改 良 東谷川 9旅 11需 用 費 8,172 2 河 川 改 良 費 務 費 独 1,870,438 △ 2,544 734,250 876,300 257,344 13委 託 料 ほか13河川 613,400 市民による地域のまちづくり整備事業 40,000 河川環境啓発推進事業等 5,213 業 1,994 2,335,279 2,229,092 106,187 761,484 964,300 12,378 597,117 681,994 393,506 使用料及び 賃 借 料 8,479 15工事請負費 1,155,500 公有財産 購 入 費 105,000 18備品購入費 1,100 19 負担金補助 及び交付金 1,000 22 補償補塡 及び賠償金 184,000 17 計 730,900 26,600 合 14 額 ほか10河川 計 1,867,894 金 単 にぎわいの都市づくり 事 12役 要 ○ 計 1,412,894 402,000 重点河川(小倉都心部)整備事業費 区 分 事 業 概 要 社 会 資 本 整 備 神嶽川 総 合 交 付 金 金 額 402,000 ○ 旦過地区再整備推進事業費 18,000 ○ 小倉都心部集客アクションプラン推進事業費 35,000 土 都 目 本 年 木 市 計 度 前 千円 年 費 画 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 2,373 費 19 金 1,397 費 2,843 費 12,116 都市計画の一般事務及び各種調査等に要する経費 40,202 ○ 諸調査経費 4共 済 7賃 都市計画基本図作成等業務 16,700 都市計画道路変更調査 23,502 13,250 ○ 市民との協働による景観づくり経費 8報 償 9旅 都市計画 1 総 務 費 625,512 911,894 △ 286,382 102,473 95,600 103,570 10交 際 費 150 11需 用 費 9,548 12役 務 費 3,687 13委 託 料 152,438 使用料及び 賃 借 料 6,551 15工事請負費 196,240 323,869 1,880 ○ 魅力ある街並み形成経費 11,602 ○ 都市政策推進業務経費 ○ 地区計画等策定市民支援経費 6,774 ○ 都市計画基礎調査経費 9,500 11,000 ○ 都市計画マスタープラン推進事業経費 223,652 ○ 環境首都総合交通戦略推進経費 14 18備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 21貸 付 金 3,000 ○ 下関北九州道路整備促進事業経費 ○ 小倉駅新幹線口賑わい施設整備経費(横断歩道橋) 194,040 ○ その他経費 110,612 (参考) 1,052 13 委 託 料 都市計画基本図作成等業務委託料 16,400 都市計画道路変更調査委託料 22,000 市民との協働による景観づくり委託料 都市政策推進業務委託料 237,061 9,500 10,600 地区計画等策定市民支援委託料 5,000 都市計画基礎調査委託料 9,500 37 203 204 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 説 額 明 (単位千円) 千円 都市計画マスタープラン推進業務委託料 10,597 環境首都総合交通戦略推進業務委託料 15,050 その他委託料 53,791 19 負担金補助及び交付金 歴史的建造物等整備補助金 3,000 下関北九州道路整備促進関連負担金 2,150 おでかけ交通補助金 16,100 黒崎芦屋間急行バス試験運行負担金 15,900 高機能バス導入促進補助金 6,600 バス停整備補助金 1,145 筑豊電気鉄道確保維持改善補助金 筑豊電気鉄道高機能化補助金 JR既存駅バリア解消促進補助金 6,761 89,000 3,105 JR安部山公園駅に対する昇降装置整備支援事業補助金 63,500 地域公共交通再編支援事業補助金 600 福岡北九州高速道路公社職員共済組合負担金 諸会議等負担金 6,821 22,379 8報 償 9旅 土地区画 整 理 費 542,472 1,628,738 △ 1,086,266 251,466 207,500 20,544 62,962 100 費 3,006 11需 用 費 1,380 12役 務 費 300 13委 託 料 19,600 使用料及び 賃 借 料 360 15工事請負費 8,034 18備品購入費 60 負担金補助 及び交付金 509,632 14 2 費 19 土地区画整理事業に要する経費 ○ 城野ゼロ・カーボン先進街区形成等経費 ○ 土地区画整理事業等事務経費 518,532 23,940 205 206 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 3,160 街路事業に要する経費 ○ 4共 済 7賃 費 520 金 1,265 費 652 街路事業費 区 分 11,798,838 事 業 概 社会資本整備 砂津長浜線 総合交付金 償 9旅 費 11,365 11需 用 費 22,898 12役 務 費 14,515 872,500 単 独 事 業 都市モノレール施設改善・維持補修事業 187,638 合 ○ 10,084,618 2,714,220 6,247,181 5,635,200 681,801 234,656 13委 料 7,808,838 使用料及び 賃 借 料 40,705 15工事請負費 2,989,195 14 託 公有財産 17 購 入 費 530,000 18備品購入費 1,050 19 負担金補助 及び交付金 4,650 22 補償補塡 及び賠償金 1,369,705 23 償還金利子 及び割引料 320 補助事業 12,798,838 額 ほか27路線 計 1,060,138 計 11,798,838 戸畑枝光線整備事業費 区 街 路 3 事 業 費 金 ほか17路線 10,738,700 砂津長浜線 8報 要 分 事 1,000,000 業 概 要 金 額 地域連携 戸畑枝光線 756,000 社会資本整備 戸畑枝光線 総合交付金 150,000 単 独 事 業 戸畑枝光線 94,000 計 1,000,000 1報 4共 酬 済 7賃 8報 費 金 償 9旅 費 51,355 8,278 551 3,540 費 2,941 公園、霊園、街路樹等の維持管理に要する経費 1,635,085 ○ 公園等維持管理事業費 ○ 有料施設等管理委託事業費 ○ 公園管理活性化事業費 6,235 ○ 公園等一般管理事業費 255,340 ○ 到津の森公園動物導入事業費 ○ 菜園などの地域コミュニティ活性化に資する公園活用事業費 ○ 勝山公園等民間活力導入推進事業費 758,899 5,000 3,000 2,500 (参考) 公 園 4 管 理 費 2,666,059 2,608,772 57,287 3,392 175,874 2,486,793 11需 用 費 282,785 12役 務 費 1,643 13委 託 料 2,196,569 13 委 託 料 公園等維持管理委託料 1,372,442 有料施設等管理委託料 758,899 公園等一般管理委託料 62,984 勝山公園等民間活力導入推進委託料 2,244 19 負担金補助及び交付金 使用料及び 14 賃 借 料 32,735 15工事請負費 38,304 16原 材 料 費 1,000 18備品購入費 17,336 19 負担金補助 及び交付金 7,512 22 補償補塡 及び賠償金 3,600 23 償還金利子 及び割引料 880 25積 立 金 公園愛護会助成金 5,635 緑地保全地区管理補助金 247 保存樹助成金 915 日本公園緑地協会負担金等 715 17,030 207 208 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 6,312 公園整備及び都市緑化、緑地保全事業等に要する経費 4共 済 7賃 8報 償 費 1,033 金 482 費 445 費 3,476 費 13,001 1,443,090 公園緑地事業費 ○ 区 分 事 業 概 社 会 資 本 整 備 金剛中央公園 総 合 交 付 金 単 独 事 要 11需 12役 5 公 園 建 設 費 2,179,500 2,395,124 △ 215,624 417,400 1,175,000 355,760 231,340 13委 用 務 託 費 料 5,675 472,276 使用料及び 賃 借 料 5,030 15工事請負費 1,628,402 公有財産 購 入 費 21,000 18備品購入費 1,170 負担金補助 及び交付金 8,198 14 17 19 25積 立 金 13,000 額 ほか25公園 450,200 公園緑地(単独) 小規模施設整備等 982,890 業 市民による地域のまちづくり事業 計 9旅 金 合 計 10,000 992,890 1,443,090 ○ 皿倉山リニューアル事業費 15,000 ○ 勝山公園(小倉城周辺)魅力向上事業費 20,000 ○ 曽根豊岡地区公園整備事業費 220,000 ○ 浅野町緑地整備事業費 100,000 ○ 北九州市民球場改修事業費 ○ 地域に役立つ公園づくり事業費 ○ 霊園整備事業費 ○ 花と緑のまちづくり推進等事業費 ○ 桃園公園施設再配置計画検討事業費 30,000 171,100 48,410 123,900 8,000 1報 酬 82 土地利用規制等対策業務に要する経費 ○ 8報 償 費 23 費 151 土地取引届出勧告経費 8,173 (参考) 13 委 託 料 9旅 6 土地利用 対 策 費 8,173 9,080 △ 907 11需 用 費 1,926 8,173 12役 務 費 40 13委 託 料 5,640 使用料及び 賃 借 料 47 18備品購入費 160 負担金補助 及び交付金 104 14 19 8報 償 9旅 11 需 費 費 用 費 50 1,440 714 土地取引状況調査等委託料 5,640 市街地再開発事業に要する経費 ○ 組合等市街地再開発事業助成経費 ○ 街づくり推進団体助成経費 ○ その他経費 850,000 5,000 10,800 (参考) 13 委 託 料 再 開 発 7 事 業 費 865,800 1,218,809 △ 353,009 447,500 189,600 210,000 18,700 12 役 13 委 務 託 費 料 21 22,440 建物調査委託料 10,000 市街地再開発事業調査等委託料 4,700 その他委託料 7,740 19 負担金補助及び交付金 使用料及び 賃 借 料 110 15 工事請負費 1,000 14 市街地再開発事業補助金 290,000 公共施設管理者負担金 481,260 街づくり推進団体助成金 5,000 209 210 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 (単位千円) 千円 公有財産 17 購 入 費 18,000 18備品購入費 50 19 負担金補助 及び交付金 779,975 22 補償補塡 及び賠償金 42,000 オリオンプラザ修繕等負担金 諸会議等負担金 ○駐 車 場 費 計 0 6,410 19,686,354 18,863,445 △ 6,410 822,909 7,469,412 7,302,900 1,547,549 3,366,493 明 3,245 470 土 木 繰 目 本 年 度 前 千円 費 出 年 金 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 他会計へ繰出を要する経費 1繰 出 金 1,005,819 965,468 40,351 750,000 255,819 28繰 計 1,005,819 965,468 40,351 750,000 255,819 出 金 1,005,819 ○ 土地区画整理特別会計繰出金 ○ 土地取得特別会計繰出金 ○ 学術研究都市土地区画整理特別会計繰出金 586,540 67,325 351,954 211 212 港 項 港 目 本 年 湾 湾 職 度 前 千円 年 費 員 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 2給 1,420,908 1,289,930 130,978 292,100 1,420,908 1,289,930 130,978 292,100 26,559 料 693,514 1,128,808 3 職員手当等 438,056 4共 費 257,818 金 4,961 7賃 計 1,128,808 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 1職 員 費 金 済 港湾関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 8人分 26,559 ○ 職員給与費 一般職 152人分 1,389,388 ○ 育休代替等賃金 4,961 港 港 目 本 年 湾 湾 管 度 前 千円 年 費 理 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 4共 済 7賃 8報 償 酬 693 費 8 金 547 費 719 費 22,448 港湾管理事務に要する経費 ○ 庁舎等管理運営経費 76,310 ○ 振興宣伝経費 85,071 ○ 港湾計画経費 14,267 ○ 港湾統計経費 15,536 ○ その他経費 46,672 (参考) 9旅 港 湾 1 総 務 費 237,856 231,271 6,585 1,174 22,855 10交 際 費 50 11需 用 費 18,381 213,827 12役 務 費 10,169 13委 託 料 111,890 使用料及び 賃 借 料 19,394 15工事請負費 4,300 18備品購入費 384 19 負担金補助 及び交付金 44,424 23 償還金利子 及び割引料 4,449 13 委 託 料 庁舎清掃保守点検等委託料 16,031 振興宣伝業務委託料 47,805 港湾計画調査等委託料 7,362 港湾統計業務委託料 15,046 その他委託料 25,646 19 負担金補助及び交付金 14 各種団体等補助金 門司・洞海地区花火大会負担金 各種協議会等負担金 諸会議等負担金 16,200 9,500 17,471 1,253 213 214 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 8報 償 費 292 港湾施設管理に要する経費 (参考) 9旅 11需 2 施 設 管 理 費 603,254 585,871 17,383 817,142 23,968 費 41,756 12役 務 費 2,039 13委 託 料 548,059 使用料及び 賃 借 料 1,449 18備品購入費 1,820 負担金補助 及び交付金 5,464 19 841,110 2,375 603,254 14 計 用 費 1,174 626,109 213,827 13 委 託 料 港湾施設管理等委託料 353,404 港湾施設保安対策警備等委託料 194,655 19 負担金補助及び交付金 出入管理情報システム利用者負担金 3,750 諸会議等負担金 1,714 港 港 目 本 年 湾 湾 整 度 前 千円 年 費 備 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 額 説 (単位千円) 千円 9旅 費 543 港湾施設の維持補修に要する経費 事 11需 13委 施 設 営 繕 費 205,650 220,745 △ 15,095 用 託 費 76,318 料 45,332 使用料及び 賃 借 料 20 15工事請負費 62,837 16原 材 料 費 19,500 18備品購入費 100 補償補塡 及び賠償金 1,000 14 1 明 業 係留施設補修 深浅測量・磁気探査等 その他維持補修 概 要 金 額 205,650 205,650 22 215 216 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 4共 済 費 5 金 301 港湾施設建設に要する経費 ○ 7賃 9旅 2 港 湾 建 設 費 3,767,325 2,731,734 1,035,591 643,910 2,632,600 106,000 費 1,514 11需 用 費 8,249 12役 務 費 402 13委 託 料 164,026 使用料及び 賃 借 料 2,238 15工事請負費 2,344,600 18備品購入費 70 19 負担金補助 及び交付金 1,235,920 22 補償補塡 及び賠償金 10,000 区 2,952,479 1,020,496 643,910 2,632,600 311,650 384,815 分 2,531,475 事 業 概 要 金 額 183,000 防災・安全交付金 奥洞海航路、若松船だまりほか 425,215 補 助 廃棄物処理 事 施 設 整 備 響灘東地区処分場 業 単 独 事 業 1,687,400 廃棄物処分場 響灘地区 36,000 施 設 整 備 等 新門司地区ほか 51,660 航路泊地浚渫 対 策 事 業 LED照明等 導 入 事 業 新門司フェリー岸壁 可動橋油圧機器更新 高浜船だまり 改 良 事 業 響灘東地区 道路改良事業 新門司北地区ほか 32,000 太刀浦地区 6,800 新門司地区 32,000 高浜地区 7,400 響灘東地区 70,000 計 合 ○ 3,972,975 港湾施設整備費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 砂津地区緑地ほか 384,815 14 計 明 港湾整備国直轄事業負担金 235,860 計 2,531,475 1,235,850 港 湾 埋 目 本 年 度 前 年 千円 費 立 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 金 千円 説 額 明 (単位千円) 千円 11 需 用 費 52 埋立地の管理等に要する経費 (参考) 1 埋 立 管 理 費 39,400 0 39,400 12 役 務 費 2,738 13 委 託 料 28,265 15 工事請負費 8,345 13 委 託 料 39,400 埋立地維持管理委託料 16,441 面積確定測量等委託料 4,482 その他委託料 7,342 埋立地の整備に要する経費 ○ 2 埋 立 整 備 費 35,000 0 35,000 35,000 15 工事請負費 35,000 埋立整備費 区 分 35,000 事 業 概 要 金 単 独 事 業 整地工事 計 74,400 港 ⃝項 目 本 年 0 74,400 額 35,000 74,400 湾 費 埋立地造成特別会計繰出金 度 前 年 度 比 較 千円 千円 千円 埋立地造成 ○特 別 会 計 繰 出 金 0 41,416,000 △ 41,416,000 計 0 41,416,000 △ 41,416,000 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 (単位千円) 千円 217 218 款 目 本 建 築 行 政 費 項 建 築 職 員 費 年 度 前 千円 1職 員 費 1,883,574 年 度 比 較 千円 千円 1,975,664 △ 92,090 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 1,290 千円 千円 237,702 節 区 千円 1,644,582 1,883,574 1,975,664 △ 92,090 1,290 237,702 1,644,582 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 1,727 2給 料 937,873 3 職員手当等 612,958 4共 費 324,869 金 6,147 7賃 計 分 済 建築関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 ○ 職員給与費 一般職 ○ 育休代替等賃金 1人分 1,727 227人分 1,875,700 6,147 款 目 本 建 年 築 行 政 費 建 築 管 理 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 9旅 11需 用 費 48,903 7,997 金 406 費 2,553 費 8,059 費 10,531 建築行政の管理運営に要する経費 4,119 ○ すこやか住宅普及経費 ○ 住宅建設資金貸付預託金 38,000 ○ 北九州市定住促進支援経費 32,300 ○ 住むなら北九州 移住推進経費 50,000 ○ 住まいの相談・情報提供経費 ○ 住宅政策調査経費 ○ 住まい向上リフォーム促進経費 ○ 公共施設予防保全マネジメント推進経費 ○ 一般管理等経費 8,910 17,173 200,000 15,000 148,063 (参考) 1 建 築 総 務 費 513,565 558,729 △ 45,164 136,215 39,690 12役 務 費 10,824 13委 託 料 87,185 使用料及び 14 賃 借 料 14,786 18備品購入費 1,307 負担金補助 及び交付金 283,014 337,660 19 21貸 付 金 38,000 13 委 託 料 公共施設予防保全マネジメント推進業務委託料 14,407 その他委託料 72,778 19 負担金補助及び交付金 北九州市定住促進支援補助金 26,500 住むなら北九州 移住推進補助金 50,000 住まい向上リフォーム促進補助金 186,900 地方職員共済組合団体共済部負担金 諸会議等負担金 18,817 797 219 220 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 1報 酬 4,855 市営住宅の維持管理に要する経費 ○ 4共 済 7賃 8報 償 9旅 住 宅 2 管 理 費 3,900,552 3,823,721 76,831 263,884 558,000 3,078,668 明 費 794 金 248 費 19,798 費 1,112 11需 用 費 5,076 12役 務 費 17,121 13委 料 3,818,621 使用料及び 賃 借 料 32,213 18備品購入費 253 19 負担金補助 及び交付金 161 23 償還金利子 及び割引料 300 14 託 2,585,939 住宅維持修繕等経費 窓枠等居室改良 105,689 給排水改良 350,690 電気・ガス管改良 407,236 外壁塗装 158,065 外構等改修 60,197 倉庫等改修 16,369 鉄部塗装 貯水槽等改修 一般修繕 5,230 56,064 1,426,399 ○ 駐車場整備経費 39,675 ○ 未利用地活用経費 13,665 ○ 住宅管理等経費 1,261,273 (参考) 8 報 償 費 市営住宅管理人謝礼等 19,798 13 委 託 料 住宅供給公社委託料 その他委託料 3,790,556 28,065 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 9旅 3 建 築 指 導 費 3,376 費 405 金 1,501 費 1,817 費 4,928 11需 用 費 5,629 12役 務 費 2,284 85,087 13委 託 料 48,090 使用料及び 賃 借 料 3,232 15工事請負費 2,400 18備品購入費 1,217 負担金補助 19 及び交付金 104,455 建築指導関係に要する経費 ○ まちづくり研究セミナー開催経費 ○ 建築基準法施行事務経費 19,590 ○ 民間建築物指導経費 32,182 ○ 優良建築物等整備経費 2,457 ○ 建築物等安全・安心推進経費 5,585 ○ 老朽空き家等対策推進経費 ○ 民間建築物吹付けアスベスト除去工事等補助経費 ○ 民間建築物耐震改修費等補助経費 ○ がけ地近接等危険住宅移転補助経費 2,300 ○ その他経費 7,141 11,520 8,100 90,000 (参考) 179,334 192,604 △ 13,270 64,430 29,817 14 13 委 託 料 定期報告制度推進委託料 29,653 その他委託料 18,437 19 負担金補助及び交付金 優良建築物等整備補助金 計 459 4,593,451 4,575,054 18,397 464,529 558,000 3,148,175 2,350 民間建築物吹付けアスベスト除去工事等補助金 8,100 マンション耐震改修費等補助金 29,200 特定建築物耐震改修費等補助金 28,500 木造住宅耐震改修費等補助金 32,000 がけ地近接等危険住宅移転補助金 2,300 諸会議等負担金 2,005 422,747 221 222 款 目 本 建 年 築 行 政 費 住 宅 建 設 費 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 償 9旅 1,281,437 2,684,644 △ 1,403,207 516,014 436,000 説 額 費 1,120 費 4,300 11需 用 費 25,705 12役 務 費 1,988 13委 託 料 175,120 使用料及び 賃 借 料 22,388 15工事請負費 728,086 18備品購入費 1,340 19 負担金補助 及び交付金 293,461 22 補償補塡 及び賠償金 27,929 329,423 14 9旅 (単位千円) 公営住宅建設等に要する経費 事 業 改良住宅 建 設 費 100,371 135,660 △ 35,289 44,850 5,000 概 608 11需 用 費 344 12役 務 費 840 50,521 託 料 8,980 金 戸 額 103 191,024 105 579,816 197,500 968,340 208 8,400 住宅市街地総合整備経費 95,135 優良賃貸住宅供給支援経費 193,362 北九州市借上型市営住宅等整備経費 16,200 計 1,281,437 208 改良住宅建設等に要する経費 業 概 要 金 額 狭あい道路拡幅整備経費 15,425 老朽空き家等除却促進経費 75,000 その他経費 13委 戸数 市営住宅建替推進等経費 合 費 要 現年度着工分 高層・中層耐火構造 市整 営 備 過年度着工分 高層・中層耐火構造 住経 特定工事等 宅費 計 事 2 明 千円 8報 公営住宅 1 建 設 費 金 9,946 計 100,371 使用料及び 賃 借 料 120 15工事請負費 7,720 19 負担金補助 及び交付金 78,259 22 補償補塡 及び賠償金 500 23 償還金利子 及び割引料 3,000 14 13委 託 料 662,391 既設住宅改善に要する経費 614,000 高齢者向内部改善 210戸 ○ 15工事請負費 ○ 既設住宅 3 改 善 費 1,276,391 1,527,771 △ 251,380 557,800 552,000 166,591 市営住宅ストック総合改善経費 市営住宅ストック長寿命化経費 77,576 458,700 長寿命化工事 ○ 市営住宅耐震改修経費 698,840 耐震改修工事 ○ 市営住宅定期点検経費 41,275 外壁劣化点検 計 2,658,199 4,348,075 △ 1,689,876 1,118,664 993,000 546,535 223 224 消 項 消 目 本 年 度 前 千円 防 費 防 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 2給 消 防 職 員 費 8,826,082 8,758,240 67,842 12,008 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 1 金 194,387 料 3,722,499 8,814,074 3 職員手当等 3,409,598 4共 費 1,494,580 7賃 金 5,018 1報 酬 120 8報 済 償 9旅 費 1,686 費 33,003 消防関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 79人分 ○ 職員給与費 ○ 194,387 8,626,677 一 般 職 970人分 8,102,763 退職手当 24人分 523,914 育休代替等賃金 5,018 常備消防の活動に要する経費 ○ 常備活動経費 202,015 ○ 予防行政経費 111,734 ○ 職員研修経費 ○ その他経費 52,237 518,168 (参考) 2 常 備 消 防 費 10交 際 費 180 818,160 11需 用 費 303,864 13 委 託 料 総合消防情報システム保守業務等委託料 884,154 760,193 123,961 2,932 63,062 12役 務 費 56,374 13委 託 料 418,102 使用料及び 賃 借 料 36,923 18備品購入費 12,136 204,329 緊急通報システム保守業務等委託料 44,014 消防職員健康診断委託料 20,405 庁舎保守管理等委託料 14 149,354 19 負担金補助及び交付金 救急救命士資格取得等研修負担金 10,231 県消防学校等研修負担金 3,417 市民防災会補助金 6,596 全国消防長会等負担金 1,468 19 負担金補助 及び交付金 27公 課 1報 21,712 費 54 酬 81,071 消防団活動に要する経費 (参考) 5 災害補償費 14,609 8報 費 47,012 費 154,068 償 9旅 非 常 備 3 消 防 費 449,792 439,508 10,284 60,595 11需 用 費 58,196 12役 務 費 3,077 13委 託 料 2,799 使用料及び 賃 借 料 2,543 18備品購入費 166 負担金補助 及び交付金 86,251 19 負担金補助及び交付金 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 46,252 県消防協会負担金 2,425 市消防協会補助金 6,506 消防団交付金 団員研修等負担金 30,600 468 389,197 14 19 225 226 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 9旅 11需 用 費 費 1,848 221,421 消防施設の整備に要する経費 ○ 常備消防施設整備費 区 分 事 業 概 要 門司消防署建替新築 12役 13委 4 消 防 施 設 費 1,384,884 1,698,408 △ 313,524 122,323 783,500 務 託 費 料 979 消 防 施 設 八幡西消防署移転新築 整 備(仮称) ひびきの出張所新築 その他消防施設整備 112,571 使用料及び 14 賃 借 料 50,115 479,061 15工事請負費 526,964 18備品購入費 427,095 消 防 水 利 防火水槽整備 整 備 その他水利整備 車 両 及 び 車両購入経費 機 械 器 具 整 備 機械器具整備 計 ○ 負担金補助 19 及び交付金 43,891 非常備消防施設整備費 区 分 事 業 概 要 危 機 5 管 理 費 酬 3 職員手当等 153,986 193,338 △ 39,352 4,000 11,804 5,417 7,500 138,182 4共 済 費 317 8報 償 費 1,437 137,100 18,000 24,600 439,775 4,500 44,918 386,000 240,032 1,294,925 89,959 金 額 消 防 施 設 非常備施設整備 整 備 72,766 車 両 整 備 非常備車両購入経費等 そ の 他 17,193 計 1報 1,294,925 金 額 89,959 危機管理に要する経費 ○ 防災対策強化経費 34,308 ○ 防災訓練経費 11,153 ○ 防災通信体制経費 30,967 ○ 被災地復興支援経費 42,000 ○ その他経費 35,558 9旅 費 23,049 (参考) 13 委 託 料 10交 際 費 20 11需 用 費 29,284 12役 務 費 4,532 13委 託 料 61,239 使用料及び 賃 借 料 16,332 18備品購入費 222 負担金補助 及び交付金 4,637 14 危機管理推進委託料 1,000 災害対策支援体制整備委託料 7,585 防災訓練・啓発等委託料 29,529 防災行政無線保守点検等委託料 10,513 防災情報収集システム関連委託料 10,330 被災地復興支援関連委託料 2,282 19 負担金補助及び交付金 防災行政無線電波利用負担金 87 福岡県防災・行政情報通信ネットワーク再整備負担金 4,400 19 計 11,698,898 11,849,687 △ 150,789 125,255 787,500 福岡県防災・行政情報通信ネットワーク管理費負担金 140 中越大震災ネットワークおぢや負担金 10 147,469 10,638,674 227 228 教 項 教 目 本 年 育 育 職 度 前 千円 年 費 員 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 1報 酬 2給 料 1,176,821 2,474,759 教育関係職員給与費 ○ 非常勤職員報酬 678人分 1,176,821 ○ 職員給与費 5,590,682 特 別 職 1人分 1職 員 費 7,054,656 7,194,826 △ 140,170 7,054,656 3 職員手当等 2,021,820 4共 費 1,094,103 金 287,153 7賃 計 7,054,656 7,194,826 △ 140,170 7,054,656 明 済 一 般 職 588人分 }計589人分 4,939,816 退職手当 34人分 650,866 ○ 育休代替等賃金 287,153 教 教 目 本 年 育 育 総 度 前 千円 年 費 務 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 酬 9旅 17,650 18,233 △ 583 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 教 育 1 委員会費 金 16,440 費 716 10交 際 費 30 11需 用 費 5 12役 務 費 432 使用料及び 賃 借 料 27 教育委員会の運営に要する経費 ○ 教育委員報酬 5人分 ○ その他経費 16,440 1,210 17,650 14 1報 4共 済 酬 9,355 費 147 事務局の管理運営等に要する経費 ○ 教育制度改革関係経費 ○ 私学振興経費 1,000 75,650 ○「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」 (改訂版)広報事業経費 5 災害補償費 7賃 2 事務局費 196,966 2,488,291 △ 2,291,325 1,252 2,039 193,675 8 報 金 償 9旅 費 29 1,412 4,177 費 4,957 10交 際 費 420 11 需 用 費 12,699 12役 務 費 13,614 1,477 ○ 学校規模適正化等推進事業経費 ○ 私立幼稚園特別支援教育助成事業経費 14,700 ○ 職員健康管理及び安全衛生管理経費 22,454 ○ 教職員表彰経費 ○ 高等学校等就学支援金事務経費 1,052 ○ あいさつ運動啓発事業経費 1,273 ○ その他経費 3,000 354 76,006 229 230 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 千円 13委 料 37,273 使用料及び 賃 借 料 18,515 18備品購入費 1,873 19 負担金補助 及び交付金 91,308 22 補償補塡 及び賠償金 1,187 14 託 説 額 1報 酬 179 7賃 金 499 9旅 費 540 (単位千円) (参考) 13 委 託 料 1,520 広報・広聴委託料 2,511 こども文化パスポート事業委託料 21,489 職員健康診断等委託料 その他委託料 11,753 19 負担金補助及び交付金 私立幼稚園特別支援教育補助金 14,700 私立高等学校等教育振興補助金 75,650 設備整備費等補助 69,250 研修費補助 6,400 434 通学費補助金 教育長協議会等負担金 524 奨学資金貸付に要する経費 ○ 3奨 学 費 480,244 493,282 △ 13,038 453,182 11需 用 費 2,078 12役 務 費 3,338 13委 託 料 8,711 使用料及び 賃 借 料 318 27,062 14 21貸 23 金 441,878 償還金利子 及び割引料 22,503 25積 付 立 金 200 明 奨学資金貸付金 441,878 貸付見込人員 高校生 235人 大学生 606人 ○ 篤志奨学資金積立金 ○ その他経費 200 38,166 1報 酬 649,489 費 99,295 教職員の人事管理等に要する経費 ○ 4共 済 ○ ○ 7賃 金 7,664 ○ ○ 8報 償 費 2,887 ○ ○ 9旅 4 教 職 員 人 事 費 1,009,216 905,384 103,832 209,800 11需 用 費 16,424 12役 務 費 817 13委 託 料 202,769 使用料及び 賃 借 料 3,171 15工事請負費 5,588 18備品購入費 2,469 負担金補助 及び交付金 16,093 32,143 125,684 △ 93,541 ○ ○ ○ ○ 19 教 職 員 住 宅 費 2,550 799,416 14 5 費 11需 用 費 103 13委 託 料 553 32,143 15工事請負費 31,447 18備品購入費 40 1,737 身体検査審議会経費 6,192 教職員採用昇任選考試験経費 5,972 学校管理研修及び人事管理経費 1,332 教員の資質向上経費 500 教育研究団体育成経費 15,000 教職員互助会助成経費 554,200 学校支援のための市費講師配置事業経費 171,503 特別支援学級補助講師の配置事業経費 市立幼稚園における特別支援教育のための市費講師配置事業経費 17,287 216,228 県費負担教職員の権限移譲関係経費 19,265 その他経費 (参考) 13 委 託 料 県費負担教職員の人事給与システム構築等委託料 教育総務事務センター業務委託料 その他委託料 19 負担金補助及び交付金 教育研究団体育成補助金 98,928 91,898 11,943 教職員互助会補助金 500 15,000 研修会参加等負担金 593 教職員住宅の維持管理に要する経費 ○ 維持管理経費 ○ 職員住宅建替工事費 143 32,000 231 232 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 千円 12,789 13,019 △ 230 453 735 託 料 4共 済 7賃 8報 償 9旅 104,302 101,319 2,983 15,458 419 12,689 100 酬 34,112 費 5,492 金 625 費 4,022 費 5,703 11需 用 費 21,715 12役 務 費 3,326 88,425 13委 料 21,190 使用料及び 賃 借 料 6,800 15工事請負費 180 18備品購入費 1,015 負担金補助 及び交付金 122 14 (単位千円) 学校寄宿舎の管理運営及び施設整備に要する経費 託 ○ 管理運営経費 19 1,853,310 4,145,212 △ 2,291,902 226,963 456,375 1,169,972 12,789 教育センター及び特別支援教育相談センターの管理運営に要する経費 ○ 教職員研修経費 4,893 ○ 教員の指導力向上経費 5,000 ○ 指導力向上対策経費 522 ○ 教育相談経費 884 ○ 調査研究等経費 ○ 資料普及経費 338 ○ 特別支援教育推進研修経費 960 ○ 特別支援教育相談支援事業経費 45,310 ○ その他経費 41,273 5,122 (参考) 13 委 託 料 施設保守管理等委託料 計 明 寄宿舎生徒数 5人 1報 教 育 センター費 説 額 11,601 15工事請負費 7 金 千円 13委 6 寄宿舎費 分 21,190 19 負担金補助及び交付金 全国教育研究所連盟等負担金 122 教 小 目 本 年 度 前 千円 育 学 年 費 校 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 4共 済 費 960 小学校の管理運営に要する経費 学校数 7賃 8報 金 償 費 6,530 14,493 131校 学級数 1,896学級 児童数 48,172人 ○ 教材、教具等標準運営経費 パソコン整備 9旅 10交 1 学 校 管 理 費 4,098,082 4,289,195 △ 191,113 10,882 10,237 費 際 費 6,837 5,240 11需 用 費 1,668,673 12役 務 費 79,178 13委 託 料 1,206,740 4,076,963 使用料及び 14 賃 借 料 576,589 18備品購入費 527,052 教材、教具標準運営費 1,712,175 530,874 1,181,301 117,000 ○ ひびきの小学校教材教具等整備経費 ○ 校務支援システム運用経費 ○ 特別支援学級教材経費 ○ 一般管理経費 ○ 学校保健衛生維持運営経費 ○ 学校給食維持運営経費 ○ 維持補修費 43,281 ○ その他経費 817,756 37,646 9,454 206,173 16,437 1,138,160 (参考) 13 委 託 料 校務支援システム運用業務委託料 37,646 学校給食調理業務民間委託事業委託料 負担金補助 19 及び交付金 1,005,789 5,790 給食用調理機具整備等委託料 大型棄却物品処理業務等委託料 38,279 125,026 19 負担金補助及び交付金 福岡県学校図書館協議会等負担金 5,790 233 234 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 1報 酬 67,844 小学校教育の振興に要する経費 ○ 4共 済 7賃 8報 教 育 振 興 費 1,020,746 1,002,092 18,654 58,751 220 費 金 償 9旅 2 明 費 6,877 1,813 92,289 費 12,104 11需 用 費 30,725 12役 務 費 2,762 961,775 13委 託 料 198,334 24,558 18備品購入費 550 19 負担金補助 及び交付金 20扶 助 費 121,712 ○「子どもひまわり学習塾」事業経費 11,200 ○ 北九州市学力状況調査事業経費 ○ 教員の指導力向上経費 ○ リーディングスクール推進経費 ○ 学力向上推進事業経費 9,694 ○ 心の教育推進事業経費 4,072 ○ 北九州市中学生文化芸術祭開催事業経費 ○ 学校の読書活動推進事業経費 ○ 体力アップ推進事業経費 ○ 環境教育経費 ○ 小学校外国語活動補助事業経費 ○ 国際理解教育推進経費 8,239 ○ 人権教育推進事業経費 17,913 ○ 文化、体育行事助成経費 3,427 310 256 13,650 1,665 21,700 181,177 1,865 ○「チーム学校」運営・推進事業経費(いじめ・不登校対策の充実) 使用料及び 賃 借 料 14 2,860 教職員研修研究経費 5,090 1,584 ○ 特別支援教育介助員の配置事業経費 ○ 特別支援教育学習支援員の配置事業経費 ○ 要保護、準要保護児童等就学援助経費 ○ その他経費 22,193 9,700 577,800 9,729 (参考) 577,800 13 委 託 料 小学校外国語活動補助事業委託料 指導行政等委託料 19 負担金補助及び交付金 文化行事補助金 体育行事補助金 人権教育実践研究助成金 諸会議等負担金 176,600 21,734 1,165 700 500 2,725 4共 済 費 8 小学校維持管理及び施設整備に要する経費 ○ 7賃 8報 金 償 9旅 費 546 10 費 1,642 維持補修費 3 学 校 整 備 費 5,898,215 3,415,380 2,482,835 1,347,417 2,917,000 8,613 1,625,185 用 費 22,997 12役 務 費 2,438 13委 託 料 325,730 38,987 一般維持補修 52,700 校地改良 435,487 校舎改良 ○ 校舎大規模改修事業費 ○ 242,414 4,877,690 建設事業費 区 分 11需 527,174 補 助 事 業 事 業 概 要 金 額 校舎新築 1校 1,729,086 校舎改築 1校 22,292 航空機騒音対策 1校 76,100 空調設備整備 41校 計 使用料及び 賃 借 料 222,622 15工事請負費 5,237,698 18備品購入費 81,447 14 単 独 事 業 空調設備整備 41校 その他整備 19 負担金補助 及び交付金 2,430 22 補償補塡 及び賠償金 647 914,240 1,326,812 計 2,241,052 合 計 ○ 809,160 2,636,638 4,877,690 250,937 その他経費 (参考) 13 委 託 料 施設機械警備委託料 33,503 施設保守点検等委託料 116,985 工事監理等委託料 175,242 19 負担金補助及び交付金 水道口径別納付金 計 11,017,043 8,706,667 2,310,376 1,417,050 2,917,000 19,070 2,430 6,663,923 235 236 教 中 目 本 年 度 前 千円 育 学 年 費 校 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 7賃 8報 金 償 9旅 150 費 6,587 費 1,999 10交 際 費 2,480 11需 用 費 843,226 中学校の管理運営に要する経費 学校数 , 62校 学級数 ,819学級 生徒数 23,604人 ○ 教材、教具等標準運営経費 パソコン整備 芸術鑑賞教室 教材、教具標準運営費 教師用教科書・指導書購入経費 12役 学 校 1 管 理 費 13委 2,303,583 2,205,394 98,189 7,001 2,841 務 託 費 料 41,506 877,366 2,293,741 使用料及び 賃 借 料 287,572 18備品購入費 239,225 14 1,055,594 277,334 14,300 682,960 81,000 ○ 校務支援システム運用経費 ○ 新校舎移転経費 ○ 特別支援学級教材経費 ○ 一般管理経費 ○ 学校保健衛生維持運営経費 ○ 学校給食維持運営経費 ○ 維持補修費 24,553 ○ その他経費 288,707 16,301 2,350 4,039 104,417 6,312 801,310 (参考) 13 委 託 料 負担金補助 19 及び交付金 3,472 芸術鑑賞教室委託料 校務支援システム運用業務委託料 中学校完全給食実施事業委託料 12,300 16,301 331,092 学校給食調理業務民間委託事業等委託料 大型棄却物品処理業務等委託料 19 負担金補助及び交付金 福岡県学校図書館協議会等負担金 454,187 63,486 3,472 1報 4共 済 7賃 8報 償 9旅 2 教 育 振 興 費 1,263,318 1,292,983 △ 29,665 102,297 4,664 酬 291,614 費 33,893 金 232 費 54,512 費 16,370 11需 用 費 29,910 12役 務 費 11,038 1,156,357 13委 託 料 165,623 使用料及び 賃 借 料 12,652 18備品購入費 13,222 負担金補助 及び交付金 36,352 14 19 20扶 助 費 597,900 中学校教育の振興に要する経費 ○ 教職員研修研究経費 ○「子どもひまわり学習塾」事業経費 ○ 北九州市学力状況調査事業経費 ○ 教員の指導力向上経費 ○ リーディングスクール推進経費 ○ 学力向上推進事業経費 ○ 心の教育推進事業経費 ○ 北九州市中学生文化芸術祭開催事業経費 ○ 学校の読書活動推進事業経費 ○ 体力アップ推進事業経費 ○ 環境教育経費 ○ 中学校・高等学校外国語指導助手配置事業経費 ○ 英語教育推進事業経費 ○ 人権教育推進事業経費 ○ 部活動振興事業経費 ○ 部活動大会派遣費等助成経費 ○ 「チーム学校」運営・推進事業経費 スクールカウンセラーの活用 121,389 スクールソーシャルワーカーの活用 47,300 ネットトラブル等防止及び啓発・研修事業経費 4,000 少年サポートチーム推進事業経費 24,129 いじめ・不登校対策の充実等 23,857 ○ 特別支援教育介助員の配置事業経費 ○ 要保護、準要保護生徒等就学援助経費 ○ その他経費 (参考) 13 委 託 料 中学校・高等学校外国語指導助手配置事業委託料 93,300 ネットトラブル等防止及び啓発・研修事業委託料 4,000 指導行政等委託料 68,323 19 負担金補助及び交付金 文化行事補助金 9,200 体育行事補助金 20,800 900 補導対策事業補助金 400 人権教育実践研究助成金 5,052 諸会議等負担金 3,400 42,357 26,300 573 4,290 1,680 1,325 3,144 88,715 142 1,200 154,646 1,400 11,592 54,078 30,000 220,675 8,965 597,900 10,936 237 238 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 4共 済 7賃 8報 費 金 償 費 7 457 10 中学校維持管理及び施設整備に要する経費 9旅 11需 12役 2,096,747 3,581,995 △ 1,485,248 267,927 1,064,000 10,015 754,805 13委 費 用 務 費 3,068 572 料 220,975 使用料及び 賃 借 料 21,218 15工事請負費 1,791,912 14 託 費 900 286,850 ○ 維持補修費 一般維持補修 29,353 44,920 校地改良 212,577 校舎改良 ○ 校舎大規模改修事業費 ○ 学 校 3 整 備 費 明 337,000 1,390,795 建設事業費 区 分 事 業 概 要 補 助 事 業 校舎改築 単 思永中学校PFI事業 独 空調設備整備 事 その他整備 空調設備整備 業 ○ 57,628 △ 1,416,724 377,225 1,064,000 17,520 4,204,903 473,412 599,731 470,988 217,222 計 791,064 1,390,795 計 その他経費 82,102 (参考) 13 委 託 料 工事監理等委託料 7,080,372 51校 51校 施設保守点検等委託料 5,663,648 126,319 102,854 施設機械警備委託料 計 1校 計 合 公有財産 17 購 入 費 金 額 16,187 62,267 142,521 教 高 目 本 年 育 等 学 度 前 千円 年 費 校 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 13,276 4共 済 費 1,122 8報 償 費 9,943 9旅 費 2,635 北九州市立高等学校の管理運営に要する経費 学級数 18学級 定 員 720人 ○ 部活動振興対策経費 36,091 ○ 学生寮管理運営及び奨学金事業経費 31,894 ○ その他経費 61,695 (参考) 全 日 制 1 高等学校 管 理 費 129,680 133,057 △ 3,377 250 97,833 10交 際 費 40 31,597 11需 用 費 33,766 13 委 託 料 北九州市立高等学校学生寮管理運営事業等委託料 25,782 12役 務 費 1,655 13委 託 料 25,782 使用料及び 賃 借 料 22,294 18備品購入費 4,008 負担金補助 及び交付金 15,159 19 負担金補助及び交付金 部活動大会派遣費補助金 14 19 1報 教 育 2 振 興 費 9,488 10,013 △ 525 9,488 4 共 8報 酬 済 償 費 費 3,960 617 福岡県産業教育振興会等負担金 14,866 293 北九州市立高等学校教育の振興に要する経費 ○ 教職員研修研究経費 253 ○ 生徒進路指導経費 445 ○ 中学校・高等学校外国語指導助手配置事業経費 4,577 999 239 240 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 9旅 費 2,724 11需 用 費 709 12役 務 費 85 13委 託 料 290 ○ 校外活動経費 ○ その他経費 359 3,854 (参考) 13 委 託 料 入試問題委託料 290 19 負担金補助及び交付金 福岡県高等学校進路指導研究協議会等負担金 負担金補助 19 及び交付金 104 13委 825 託 料 104 北九州市立高等学校維持管理及び施設整備に要する経費 ○ 15工事請負費 学 校 3 整 備 費 15,654 45,871 △ 30,217 4 15,650 14,829 維持補修費 8,157 一般維持補修 1,128 校舎改良 7,029 ○ 施設改修費 6,985 ○ その他経費 512 (参考) 13 委 託 料 施設保守点検等委託料 計 154,822 188,941 △ 34,119 250 97,837 56,735 825 教 目 本 育 費 特 別 支 援 学 校 費 年 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 償 9旅 学 校 管 理 費 577,397 611,773 △ 34,376 100 38,000 2,066 説 額 費 840 費 650 10交 際 費 320 11需 用 費 166,471 537,231 12役 務 費 8,295 13委 託 料 277,408 使用料及び 賃 借 料 43,646 18備品購入費 79,262 負担金補助 及び交付金 505 14 19 1報 (単位千円) 酬 11,031 特別支援学校の管理運営に要する経費 学校数 8校 学級数 277学級 児童生徒数 1,168人 ○ 教材、教具等経費 パソコン整備 教材、教具関係 教師用教科書・指導書購入経費 ○ 校務支援システム運用経費 ○ 新校舎移転経費 ○ スクールバス運行経費 ○ 一般管理経費 ○ その他経費 (参考) 13 委 託 料 校務支援システム運用業務委託料 スクールバス運行委託料 大型棄却物品処理業務等委託料 19 負担金補助及び交付金 福岡県学校図書館協議会等負担金 4共 教 育 振 興 費 済 費 822 金 35 ○ ○ ○ 33,282 41,424 △ 8,142 11,495 21,787 7 賃 ○ 8報 償 費 5,147 費 2,194 ○ ○ ○ 9旅 117,172 42,814 66,258 8,100 2,379 7,450 296,793 58,446 95,157 2,379 243,594 31,435 505 特別支援学校教育の振興に要する経費 ○ 2 明 千円 8報 1 金 教職員研修研究経費 900 緊急時対応体制整備事業経費 6,085 人権教育推進事業経費 1,578 「チーム学校」運営・推進事業経費(スクールカウンセラー) 4,700 「(仮称)北九州市特別支援教育推進プラン」策定経費 1,000 障害者理解促進経費 1,000 学校の読書活動推進事業経費 2,163 その他経費 15,856 241 242 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 11需 用 費 4,534 12役 務 費 1,199 13委 託 料 5,968 使用料及び 賃 借 料 1,098 18備品購入費 1,160 負担金補助 及び交付金 94 (参考) 13 委 託 料 緊急時対応体制整備事業等委託料 5,968 19 負担金補助及び交付金 14 19 8報 償 費 20 特別支援学校維持管理及び施設整備に要する経費 ○ 11需 用 費 525 維持補修費 一般維持補修 校地・校舎改良 12役 13委 学 校 3 整 備 費 409,748 3,158,769 △ 2,749,021 3,740 169,000 31 236,977 務 託 費 料 129 52,961 使用料及び 賃 借 料 73,590 15工事請負費 264,378 14 94 諸会議等負担金 32,320 4,234 28,086 ○ 建設事業費 ○ 小倉総合特別支援学校整備事業費 9,000 ○ 門司総合特別支援学校整備事業費 92,200 ○ その他経費 25,165 251,063 (参考) 13 委 託 料 18備品購入費 16,970 補償補塡 及び賠償金 1,175 22 計 1,020,427 3,811,966 △ 2,791,539 15,335 207,000 2,097 795,995 施設機械警備委託料 4,565 小倉総合特別支援学校整備委託料 5,181 門司総合特別支援学校整備委託料 5,972 施設保守点検等委託料 37,243 教 幼 目 本 年 度 前 千円 育 稚 費 園 年 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 償 9旅 幼 稚 園 管 理 費 60,706 55,782 4,924 27,950 説 額 明 (単位千円) 千円 8報 1 金 費 545 費 3,036 11需 用 費 20,878 12役 務 費 3,111 13委 託 料 7,930 使用料及び 賃 借 料 18,194 18備品購入費 6,679 負担金補助 及び交付金 333 32,756 幼稚園の管理運営に要する経費 園 数 8園 学級数 24学級 園児数 310人 ○ 一般管理経費等 ○ 校務支援システム運用経費 58,732 1,974 (参考) 14 13 委 託 料 校務支援システム運用業務委託料 1,974 大型棄却物品処理業務等委託料 5,956 19 負担金補助及び交付金 19 1報 4共 2 教 育 振 興 費 8報 18,878 5,524 13,354 12,865 酬 済 償 費 費 9,480 1,550 1,281 6,013 9旅 費 福岡県国公立幼稚園協会等負担金 333 幼稚園教育の振興に要する経費 400 ○ 教職員研修研究経費 ○ 心の教育推進事業経費 ○ 人権教育推進事業経費 1,569 ○ 幼児教育連携推進経費 12,865 ○ その他経費 3,073 971 1,581 (参考) 11需 用 費 2,354 13 委 託 料 幼児教育連携推進事業委託料 12役 務 費 859 256 243 244 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 13委 託 料 859 19 負担金補助及び交付金 人権教育実践研究助成金 使用料及び 14 賃 借 料 1,089 18 備品購入費 240 負担金補助 及び交付金 188 19 13委 幼 稚 園 3 整 備 費 計 104,425 22,617 83,923 2,224 20,502 2 12,865 27,952 24,839 63,608 託 料 5,455 使用料及び 賃 借 料 2,139 15工事請負費 17,247 14 24,841 明 諸会議等負担金 100 88 幼稚園維持管理及び施設整備に要する経費 ○ 維持補修費 ○ 建設事業費 132 ○ その他経費 5,073 19,636 (参考) 13 委 託 料 施設機械警備委託料 1,509 施設保守点検等委託料 3,946 教 目 本 育 費 専 修 各 種 学 校 費 年 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 15,034 14,453 581 6,337 酬 5,506 4共 済 費 19 8報 償 費 71 9旅 専 修 学 校 費 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 1 金 費 712 10交 際 費 30 11需 用 費 4,282 専修学校管理運営及び施設整備に要する経費 学級数 6学級 定 員 240人 ○ 教材、教具等経費 ○ 維持補修費 584 ○ 心の教育推進事業経費 600 ○ その他経費 1,269 12,581 (参考) 13 委 託 料 施設保守点検等委託料 8,697 12役 務 費 449 2,349 19 負担金補助及び交付金 全国公立家政専修学校連絡協議会等負担金 13委 料 2,349 使用料及び 賃 借 料 163 15工事請負費 484 18備品購入費 889 負担金補助 及び交付金 80 14 19 各 種 2 学 校 費 託 1報 36,490 35,080 1,410 15,843 酬 14,978 80 各種学校管理運営及び施設整備に要する経費 高等理容美容学校 4学級 20,647 4共 済 費 50 定 員 160人 245 246 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 8報 償 9旅 10交 際 費 50 費 587 費 30 ○ 実習用教材経費 5,492 ○ 維持補修費 1,102 ○ 心の教育推進事業経費 ○ その他経費 165 29,731 (参考) 11需 用 費 11,625 12役 務 費 393 13委 託 料 1,409 13 委 託 料 施設保守点検等委託料 19 負担金補助及び交付金 高等理容美容学校施設管理費負担金 理容師美容師養成施設協議会等負担金 使用料及び 賃 借 料 3,724 15工事請負費 202 18備品購入費 68 負担金補助 及び交付金 3,374 14 19 計 51,524 49,533 1,991 22,180 29,344 1,409 2,964 410 教 社 目 本 年 育 会 教 度 前 千円 年 費 育 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 1報 8報 酬 償 9旅 662 費 538 費 2,412 11需 用 費 1,572 14,661 12役 務 費 51 13委 託 料 739 使用料及び 賃 借 料 723 18備品購入費 22 負担金補助 及び交付金 8,012 成人教育等生涯学習の推進に要する経費 ○ 成人教育、女性教育活動推進経費 2,565 ○ 社会教育関係団体助成指導経費 2,700 ○ その他経費 9,466 (参考) 13 委 託 料 啓発業務等委託料 1 社会教育 総 務 費 14,731 14,835 △ 104 70 14 19 1報 酬 378 8報 生 涯 学 習 費 償 費 136,359 社会教育活動等奨励補助金 2,700 夜間学級運営費補助金 5,000 社会教育委員連絡協議会等負担金 467,016 △ 5,871 36,295 27,704 397,146 9 旅 費 3,767 ○ ○ ○ ○ 11需 用 費 ○ 64,440 ○ ○ 12役 務 費 10,011 312 生涯学習事業及び生涯学習センターの管理運営等に要する経費 ○ 461,145 739 19 負担金補助及び交付金 ○ 2 明 読書で広がる子どもの未来づくり事業経費 民間事業者との生涯学習ネットワークの構築経費 生涯学習活動推進経費 家庭・地域・学校パートナーシップ経費 研修活動経費 生涯学習推進コーディネーター経費 子どもの読書活動推進経費 学校支援地域本部事業経費 経済界との連携による学校支援事業経費 2,000 800 15,329 10,257 17,167 10,948 2,068 30,000 5,500 247 248 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 13委 託 料 215,585 ○ ○ 使用料及び 賃 借 料 2,640 15工事請負費 2,992 14 ○ ○ ○ ○ ○ 18備品購入費 2,071 ○ ○ 負担金補助 19 及び交付金 22,902 ○ 39,101 46,585 5,833 9,492 213,456 6,384 2,261 16,458 18,246 9,260 学校施設開放経費 地域人材活用経費 公民館類似施設助成経費 生涯学習センター整備経費 生涯学習センター管理経費 生涯学習総合センター事業経費 八幡西生涯学習総合センター事業経費 北九州ひとみらいプレイス経費 コムシティ管理経費 その他経費 (参考) 13 委 託 料 施設保守管理等委託料 215,585 19 負担金補助及び交付金 公民館類似施設運営費補助金 公民館類似施設設置費等補助金 福岡県公民館連合会等負担金 生涯学習センター保守管理負担金 小学校応援団負担金 1報 4共 8報 3 図書館費 1,326,019 1,360,850 △ 34,831 136,905 135,700 10,669 酬 済 償 費 費 11,338 1,765 1,613 1,042,745 9旅 11需 12役 用 務 費 1,297 費 67,799 費 4,882 5,127 706 499 11,070 5,500 図書館管理運営及び施設整備に要する経費 ○ 小倉南図書館整備推進事業経費 ○ 子ども図書館整備事業経費 ○ 八幡図書館移転整備事業(開館式典)経費 1,500 ○ 全国公共図書館研究集会開催事業経費 1,070 ○ はじめての絵本事業経費 ○ 子ども司書養成講座等学校読書活動支援事業経費 ○ 黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業(図書館)経費 ○ 図書購入経費 ○ 図書館バリアフリー化事業経費 ○ 図書館維持補修経費 ○ 図書館電算関係運営経費 426,700 10,100 17,326 2,168 177,662 96,249 1,902 4,200 39,521 13委 託 料 697,110 ○ その他経費 547,621 (参考) 使用料及び 14 賃 借 料 30,442 15工事請負費 290,962 子ども図書館整備事業委託料 公有財産 購 入 費 10,543 18備品購入費 194,752 負担金補助 及び交付金 13,406 17 19 21貸 付 金 110 8報 償 費 524 11需 用 費 833 12役 務 費 13 委 託 料 10,100 八幡図書館移転整備事業委託料 1,500 小倉南図書館整備推進事業委託料 4,410 図書整理委託料 9,813 図書館管理運営委託料 492,651 施設保守管理等委託料 178,636 19 負担金補助及び交付金 福岡県公共図書館協議会等負担金 4,558 若松図書館共益費負担金 5,035 水道口径別納付金 3,813 視聴覚センター管理運営に要する経費 ○ 視聴覚教材整備費 1,925 ○ 研修等各種行事経費 1,681 ○ その他経費 4,455 7 (参考) 視 聴 覚 4 センター費 8,061 9,022 △ 60 961 8,001 13委 料 3,590 使用料及び 賃 借 料 692 18備品購入費 2,368 負担金補助 及び交付金 47 14 19 計 1,809,956 1,851,723 △ 41,767 173,200 135,700 38,503 託 13 委 託 料 保守管理等委託料 3,590 19 負担金補助及び交付金 全国視聴覚教育連盟等負担金 47 1,462,553 249 250 教 保 目 本 年 育 健 体 度 前 千円 年 費 育 費 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 明 (単位千円) 千円 1報 酬 277,078 幼児、児童生徒及び教職員の保健衛生、学校給食の管理運営 に要する経費 7賃 8報 金 償 9旅 11需 費 費 用 費 329 252 941 9,193 ○ 学校医(内科) 211人 学校医(耳鼻咽喉科) 211人 学校医(眼科) 211人 学校歯科医 211人 学校薬剤師 212人 特別支援教育専門医等 ○ 12役 学 校 1 保 健 費 13委 671,942 661,837 10,105 2,398 30,801 務 託 費 料 509 257,098 638,743 使用料及び 14 賃 借 料 18備品購入費 負担金補助 19 及び交付金 20扶 助 費 970 2,313 103,294 19,965 279,000 学校医経費 29人 児童生徒及び教職員の健康診断等経費 179,068 児童生徒定期健康診断 85,966 児童う歯予防対策 29,500 就学時健康診断 18,002 教職員健康診断 45,600 ○ 学校保健管理経費 81,400 ○ 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 70,716 ○ 要保護、準要保護児童生徒医療費の援助経費 20,100 ○ 学校給食協会運営経費 29,380 ○ AEDバッテリー・パッド更新経費 4,700 ○ その他経費 7,578 (参考) 13 委 託 料 児童生徒及び教職員健康診断委託料 174,606 学校医職務委託料 学校環境衛生管理委託料 計量器の巡回検査業務等委託料 2,107 78,058 2,327 19 負担金補助及び交付金 学校給食協会補助金 学校保健会補助金 29,380 3,187 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 70,716 諸会議等負担金 計 671,942 661,837 10,105 2,398 30,801 11 638,743 251 252 災 害 復 旧 費 項 鉱 害 復 旧 費 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 説 額 (単位千円) 千円 9旅 費 52 鉱害対策に要する経費 ○ 鉱 害 1 対 策 費 949 698 251 200 使用料及び 749 14 賃 借 料 43 負担金補助 及び交付金 854 19 計 949 698 251 200 749 明 鉱害対策経費 949 (参考) 19 負担金補助及び交付金 廃止鉱山鉱害防止補助金 854 諸 支 出 金 項 公債償還特別会計繰出金 目 本 年 度 前 千円 年 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 金 額 説 明 (単位千円) 千円 公債償還特別会計繰出金 公債償還 1 特別会計 繰 出 金 68,841,184 計 68,841,184 66,743,501 2,097,683 97,430 3,570,297 65,173,457 28繰 出 金 68,841,184 元 金 25,035,898 利 子 13,874,536 一時借入金利子 150,000 公債諸費 538,231 公債償還基金積立金 66,743,501 2,097,683 97,430 29,242,519 3,570,297 65,173,457 253 254 諸 支 公 目 本 年 上 水 道 1 事業公営 企 業 費 工 業 用 水道事業 2 公 営 企 業 費 営 度 前 千円 130,888 出 企 年 金 業 費 度 比 較 千円 千円 130,564 324 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 130,888 節 区 分 負担金補助 19 及び交付金 投資及び 24 出 資 金 金 説 額 明 (単位千円) 千円 30,888 上水道事業会計へ繰出を要する経費 ○ 100,000 ○ 消火栓設置出資金 児童手当補助金 100,000 30,888 工業用水道事業会計へ繰出を要する経費 2,844 2,196 648 負担金補助 2,844 19 及び交付金 2,844 ○ 児童手当補助金 2,844 交通事業会計へ繰出を要する経費 交通事業 3公 営 企 業 費 128,978 138,332 △ 9,354 128,978 19 負担金補助 及び交付金 ○ 128,978 ○ ○ ○ 19 負担金補助 及び交付金 2,284,253 病院事業 4公 営 企 業 費 3,290,138 3,021,436 268,702 1,005,885 ○ ○ 3,290,138 13,782 87,530 23,418 4,248 病院事業会計へ繰出を要する経費 ○ 投資及び 24 出 資 金 基礎年金拠出金補助金 施設整備等補助金 共済追加費用補助金 児童手当補助金 ○ ○ ○ ○ 基礎年金拠出金補助金 企業債利息負担金 看護師養成経費等負担金 救急医療確保経費負担金 児童手当補助金 院内保育所運営費補助金 企業債償還金出資金 254,996 141,053 377,279 1,429,566 54,108 27,251 1,005,885 下水道事業会計へ繰出を要する経費 下 水 道 5 事業公営 企 業 費 6,807,398 7,006,677 計 10,360,246 10,299,205 △ 199,279 61,041 負担金補助 6,807,398 19 及び交付金 10,360,246 6,807,398 ○ 雨水処理負担金等 6,807,398 諸 支 基 目 本 年 度 前 千円 出 積 金 年 金 立 金 度 比 較 千円 千円 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 節 区 分 千円 都市高速 鉄 道 等 1 整備基金 積 立 金 1,437,000 1,448,000 △ 11,000 1,437,000 25積 計 1,437,000 1,448,000 △ 11,000 1,437,000 金 額 説 明 (単位千円) 千円 立 金 1,437,000 都市高速鉄道等整備基金積立金 255 256 予 項 予 目 本 年 度 前 備 費 備 年 費 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 度 比 較 千円 千円 千円 1予 備 費 300,000 300,000 0 300,000 計 300,000 300,000 0 300,000 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 千円 説 明 (単位千円) 給 与 費 明 細 書 (一般会計、特別会計の合計) 1 特 別 職 給 与 費 区 分 職 員 数 報 人 本 前 比 年 年 酬 給 千円 期 末 手 当 地域手当 支 給 率(月 分) 料 千円 千円 千円 千円 千円 千円 10,249 80,678 886,381 186,868 1,073,249 512 143,271 4,509 147,780 263,821 2,014 1,100,081 201,626 1,301,707 18,582 (3.05) 1,502 70,124 10,507 80,631 882,535 289,890 1,172,425 等 4 議 員 61 647,880 その他の特別職 117 119,286 17,040 6,433 (3.10) 計 182 767,166 67,080 50,040 1,502 238,501 (3.10) 度 千円 合 計 計 70,429 18,887 (3.10) 長 50,040 共 済 費 その他の手当 長 等 4 議 員 61 647,880 その他の特別職 116 121,124 7,080 2,630 (3.05) 213 131,047 2,111 133,158 計 181 769,004 57,120 255,867 1,715 1,083,706 302,508 1,386,214 0 305 (0.05) 0 305 △ 258 47 3,846 △ 103,022 234,655 (3.05) 度 長 等 0 議 員 0 その他の特別職 1 △ 1,838 9,960 3,803 (0.05) 299 12,224 計 1 △ 1,838 9,960 7,954 299 16,375 3,846 (0.05) 0 較 △ 14,622 2,398 △ 100,882 99,176 △ 84,507 257 258 (1)総 括 区 分 職 員 給 数 給 与 料 職 員 費 手 当 費 計 度 人 (337) 6,387 27,898,085 23,111,986 51,010,071 10,439,449 61,449,520 前 年 度 (396) 6,420 28,371,559 23,604,641 51,976,200 10,465,068 62,441,268 (△ 59) 33 △ △ 473,474 △ 492,655 千円 合 年 較 千円 済 本 比 千円 共 計 △ 966,129 千円 △ 千円 △ 25,619 991,748 ( )内は短時間勤務職員で外数 区 分 扶 職 養 手 当 地 千円 域 手 当 住 千円 居 手 当 通 千円 勤 手 当 単身赴任手当 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 千円 宿 日 直 手 当 千円 千円 本 年 度 1,170,709 928,886 509,353 743,760 16,740 340,364 1,807,260 137 前 年 度 1,199,249 938,854 606,030 749,954 14,172 393,185 2,035,703 159 6,194 2,568 期末勤勉手当 義 務 教 育 等 教員特別手当 員 手 比 較 △ 28,540 △ 9,968 当 区 分 の 夜間勤務手当 管 理 職 手 当 千円 千円 △ 96,677 管 理 職 員 特別勤務手当 千円 △ 千円 △ 退 千円 52,821 職 手 当 △ 児 千円 228,443 童 手 当 △ 22 初任給調整手当 千円 千円 本 年 度 66,838 801,594 23,226 10,831,602 3,555 5,368,697 463,005 36,260 前 年 度 64,340 871,813 23,226 10,717,135 3,623 5,468,917 477,360 40,921 較 2,498 70,219 0 114,467 内 訳 比 △ △ 68 △ 100,220 △ 14,355 △ 4,661 区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 千円 内 訳 説 明 備 考 千円 給与改定の状況 前年度 給与改定に伴う 増減分 給 料 △ 給与改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成27年4月1日 62,236 473,474 職員数の減及び新陳代謝等によるもの 職員の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他の増減分 △ 535,710 本 年 前 年 増 度 6,387人 (337人) 度 6,420人 (396人) 減 △33人(△59人) ( )内は短時間勤務職員で外数 259 260 区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 千円 内 訳 説 明 千円 地 制度改正に伴う 増減分 職 員 手 当 △ 備 考 域 手 当 3,141千円 単 身 赴 任 手 当 900千円 期 末 勤 勉 手 当 264,413千円 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 △ △ △ △ 28,540千円 △ △ △ 52,821千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 761,109 時 間 外 勤 務 手 当 228,443千円 宿 日 直 手 当 △ 70,219千円 理 職 手 当 義務教育等教員特別手当 退 職 手 当 児 童 手 当 初 任 給 調 整 手 当 6,194千円 22千円 0千円 管理職員特別勤務手当 期 末 勤 勉 手 当 96,677千円 2,498千円 夜 間 勤 務 手 当 管 13,109千円 1,668千円 単 身 赴 任 手 当 その他の増減分 地 域 手 当 地域手当率の改定 単身赴任手当 手当額の改定 期末勤勉手当 年間支給率の改定 前年度 本年度 4,10月 → 4.20月 ( 2 7 年 度 実 績と同 率 ) 268,454 492,655 制度改正の内容 △ △ △ △ △ 149,946千円 68千円 100,220千円 14,355千円 4,661千円 区 分 平成27年 10月1日 現 在 平成26年 10月1日 現 在 行 政 職 消 防 職 教 育 職(1) 教 育 職(2) 研 究 職 医 療 職(1) 医 療 職(2) 医 療 職(3) 技能労務職 平 給 料 月 均 額 364,257円 323,079円 402,303円 351,660円 341,119円 493,478円 348,867円 347,248円 359,768円 平 給 与 月 均 額 451,645円 473,623円 460,552円 394,410円 409,570円 903,210円 420,528円 421,805円 446,007円 平 均 年 齢 45歳3月 39歳5月 50歳2月 41歳8月 43歳11月 50歳1月 44歳9月 43歳1月 51歳6月 平 給 料 月 均 額 363,929円 321,365円 400,863円 344,527円 326,358円 496,650円 340,082円 345,362円 357,824円 平 給 与 月 均 額 450,732円 454,963円 457,514円 390,669円 397,606円 915,764円 414,527円 416,202円 437,649円 平 均 年 齢 45歳1月 39歳7月 49歳6月 40歳11月 41歳8月 50歳7月 43歳8月 42歳9月 51歳5月 イ 初 任 給 区 分 行 政 職 円 本 消 防 職 円 高 校 卒 149,500 160,200 大 学 卒 182,100 189,800 教 育 職(1) 教 育 職(2) 円 円 研 究 職 円 医 療 職(1) 医 療 職(2) 医 療 職(3) 円 円 円 技能労務職 円 (18歳) 146,900 市 区 分 208,100 201,200 194,400 259,800 182,100 短大 〔 〕 3卒 192,200 行 政 職 ㈠ 円 高 校 卒 144,600 大 学 卒 総合職)181,200 一般職)176,700 国 261 262 ウ 級別職員数 行 区 分 政 職員数 平 成 27 年 10 月 1 日 現 在 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 構成比 (1)人 (0.5) % 536 11.5 (92) (43.4) 27.8 1,293 (69) (32.5) 25.1 1,168 (29) (13.7) 24.7 1,147 (19) (9.0) (2) (0.9) 374 8.1 2.1 99 0.7 31 (212) (100.0) 計 100.0 4,648 1 平 成 26 年 10 月 1 日 現 在 職 消 防 職 教 育 職(1) 教 育 職(2) 研 究 職 医 療 職(1) 医 療 職(2) 医 療 職(3) 技 能 労 務 職 級 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 (1) 517 (0.5) 11.0 (83) (38.6) 27.9 1,302 (69) (32.1) 1,192 25.5 (38) (17.7) 1,157 24.7 (17) (7.9) (7) (3.2) 374 101 31 8.0 2.2 0.7 (215) (100.0) 計 4,674 100.0 職員数 構成比 人 284 職員数 % 人 29.7 (5) (62.5) 206 291 21.6 5.8 45 86.5 30.4 3 13.2 39 4.1 9 0.9 1 0.1 1 (8) (100.0) 956 292 100.0 52 30.6 3 (3) (37.5) 192 20.1 47 30.8 3 (4) (50.0) 126 13.2 40 4.2 9 1.0 1 0.1 2 (8) (100.0) 954 構成比 人 % 14 5.8 63.6 8 36.4 職員数 構成比 職員数 (1)人 (100.0) % 人 構成比 16 72.7 1 7.7 4 18.2 9 69.2 2 9.1 3 職員数 % 人 8 100.0 22 100.0 (1) (100.0) 22 100.0 (1) (100.0) 5.5 19 85.4 14 63.6 76.0 4 16.0 13 100.0 1 6.7 11 構成比 人 % 12.3 (7) (46.7) 18.5 10 15.4 4 6.1 65 100.0 10 14.5 (1) (100.0) 32 46.4 100.0 55 8 5.5 36.4 2 8.0 2 3.6 1 100.0 22 100.0 (1) (100.0) 25 100.0 15 13.3 14 6.7 20.3 11 15.9 2 2.9 (1) (100.0) 100.0 69 100.0 職員数 84 26 52 51.9 16.0 32.1 構成比 % 人 4 (1) (50.0) 47.7 (2) (100.0) 73.3 職員数 (8) (53.3) 12 1.9 % (1) (50.0) 31 23.1 構成比 0.8 (2) (1.8) 4 0.8 (107) (97.3) 206 42.7 (1) (0.9) 269 55.7 (15) (100.0) (110) (100.0) (7) (58.3) (0.8) (1) 162 84 100.0 52.5 (5) (41.7) (1) (12.5) 294 職員数 % 3 (3) (37.5) 126 構成比 24 52 15.0 32.5 (12) (100.0) 160 100.0 級 7 483 100.0 6 1.2 1 0.2 (130) (98.4) 220 42.2 (0.8) (1) 294 56.4 (132) (100.0) 521 100.0 ( )内は短時間勤務職員で外数 (級別の標準的な職務内容) 区 行 分 政 職 1 係 級 員 2 主 級 任 3 主 級 査 4 係 級 長 5 課 級 長 6 部 長 局 級 長 エ 期末手当・勤勉手当 区 支 給 期 6 月 分 別 支 給 率 12 月 月分 支 給 月分 率 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 計 月分 本 年 度 (1.00) 27年 度 実 績 1.975 と同率の場合 前 年 度 (0.975) 1.90 (1.175) 2.20 (2.15) 4.10 有 度 (1.025) 2.025 (1.175) 2.175 (2.20) 4.20 有 国 の 制 (2.20) 4.20 (1.20) 27年 度 実 績 2.225 と同率の場合 有 ( )内は再任用職員に係る支給率 オ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 区 分 20 年 勤 続 の 者 25 年 勤 続 の 者 月分 支 給 率 等 国 の 制 度 (支 給 率 等) 35 年 勤 続 の 者 月分 最 高 限 月分 度 その他の加算措置等 月分 27.2 35.3 49.59 49.59 職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置 (10%以内加算、又は1 年につき3%加算) 25.55625 34.5825 49.59 49.59 職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置 (1年につき3%以内加算) カ 地 域 手 当 支給対象地域 支 給 北 九 州 市 東 京 都 (シティプロモーション首都圏本部) 率 3% 20% 支 給 対 象 職 員 数 6,724人 25人 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 3% 20% 263 264 キ 特殊勤務手当 代 区 分 全 職 表 的 な 職 種 種 行 政 職 教 % 育 職 ⑴ % 技 能 労 務 職 % % 給料総額に対する比率 1.3 0.5 3.3 5.3 支給対象職員の比率 (27年10月1日現在) 39.0 28.7 59.6 46.4 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 夜間特殊業務手当、消防特殊活動手当 ク その他の手当 区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容 扶 養 手 当 一 部 異 な る 扶養親族1人につき、月額7,500円∼14,000円を支給 (国 6,500円∼13,000円)。 住 居 手 当 一 部 異 な る 持ち家に係る費用を負担する職員(廃止に伴う経過措置適用者)に対し、 月額2,500円を支給 (国 持ち家に係る手当なし)。 通 勤 手 当 一 部 異 な る 交通機関・自動車等を利用し、片道1㎞以上の職員が対象 (国 片道2㎞以上)。 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び 当該年度以降の支出予定額等に関する調書(当該年度提出に係る分) 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 千円 小倉北区役所庁舎監視制御システム更新事業 小倉北区役所庁舎昇降機更新事業 間 金 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 金 額 千円 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 他 千円 千円 千円 千円 68,500 平成29年度 68,500 48,000 4,079 16,421 165,000 平成29年度 165,000 116,000 9,790 39,210 人事評価システムリース経費 37,500 ICTインフラ更新に伴う文書管理システム 改修事業 18,800 市政だより編集委託経費 62,800 市ホームページ管理システム機器等 リース経費 19,600 公用車リース経費(小倉北区分) 3,500 公用車リース経費(小倉南区分) 74,300 行政情報検索サービス経費 11,900 データエントリー業務委託経費 64,100 自 平成29年度 至 平成32年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成31年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成31年度 自 平成29年度 至 平成35年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成31年度 37,500 37,500 18,800 18,800 62,800 62,800 19,600 19,600 3,500 3,500 74,300 74,300 11,900 64,100 1,039 10,861 64,100 265 266 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 千円 総務事務センター委託経費 25,000 北九州地域情報ネットワーク運営事業 305,800 庁内イントラネット管理・運用事業 637,000 ICTインフラ整備運用事業 1,345,000 公用車リース経費 (文化企画業務) 1,400 公用車リース経費 (スポーツ振興業務) 2,300 間 金 左 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 金 額 千円 自 平成29年度 至 平成32年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成37年度 自 平成29年度 至 平成34年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 305,800 305,800 637,000 20,851 616,149 1,345,000 294,833 1,050,167 1,400 1,400 2,300 2,300 61,700 61,700 11,000 家屋評価システム更新経費 11,000 平成29年度 11,000 固定資産税納税通知書作成経費 6,200 平成29年度 6,200 6,200 固定資産税GISシステム運用経費 17,300 17,300 17,300 税務関連業務委託事業 191,000 至 平成30年度 自 平成29年度 至 平成31年度 千円 25,000 61,700 自 平成29年度 一 般 財 源 25,000 市民センター管理運営事業 至 平成33年度 訳 191,000 191,000 証明書発行ファクシミリリース経費 11,200 証明書コンビニ交付サービス事業 134,800 高齢者支援システム再構築事業 420,000 養護老人ホーム整備補助事業 105,000 総合療育センター再整備事業 8,820,000 自 平成29年度 至 平成32年度 自 平成29年度 至 平成39年度 自 平成29年度 至 平成37年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成30年度 11,200 11,200 134,800 134,800 420,000 420,000 105,000 8,820,000 958,480 103,000 2,000 7,849,000 12,520 ICTインフラ更新に伴う予防接種台帳 システム改修事業 2,900 平成29年度 2,900 2,900 ICTインフラ更新に伴う犬の登録システム 改修事業 1,000 平成29年度 1,000 1,000 ICTインフラ更新に伴う生活衛生システム 改修事業 2,600 平成29年度 2,600 2,600 465,000 平成29年度 465,000 220 平成29年度 220 220 111,600 111,600 斎場大規模改修事業 ICTインフラ更新に伴う就園奨励システム 改修事業 公立直営保育所給食調理業務民間委託事業 111,600 自 平成29年度 至 平成32年度 342,000 123,000 267 268 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 千円 公立直営保育所給食調理業務民間委託事業 186,000 福祉医療システム開発経費 373,700 不法投棄防止監視カメラ整備事業 不法投棄防止環境パトロール車リース経費 公用車における次世代自動車普及事業 900 2,500 31,500 公用車における燃料電池自動車普及事業 5,000 理化学機器リース事業 5,100 日明積出基地積出施設撤去事業 し尿・ごみ処理手数料システム改修事業 ごみ収集指定袋制実施事業 ごみ収集車両リース経費 間 金 左 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 金 額 千円 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成37年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成33年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 186,000 186,000 373,700 373,700 900 900 2,500 2,500 31,500 31,500 5,000 5,000 5,100 5,100 78,800 平成29年度 78,800 1,000 平成29年度 1,000 1,000 136,100 平成29年度 136,100 136,100 1,100 1,100 1,100 自 平成29年度 至 平成30年度 59,000 19,800 一般廃棄物処理施設整備事業 中小企業団体共同施設等設置補助事業 公用車リース経費 (新産業振興業務) 100,800 20,000 1,200 AIM防災システム更新事業 11,500 AIM防災システムリース経費 103,700 公用車リース経費(国際ビジネス政策業務) 公用車リース経費 (MICE推進業務) 140 1,200 自 平成29年度 至 平成30年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成38年度 自 平成29年度 至 平成38年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成33年度 100,800 67,200 33,600 20,000 20,000 1,200 1,200 11,500 11,500 103,700 103,700 140 140 1,200 1,200 交通安全事業(国道3号ほか (大川橋)) 110,000 平成29年度 110,000 60,500 43,800 5,700 街路事業(城山西線) 300,000 平成29年度 300,000 60,000 216,000 24,000 3,850,000 2,117,500 1,559,000 173,500 街路事業(汐井町牧山海岸線) 3,850,000 ICTインフラ更新に伴う市営住宅システム 改修事業 10,000 市営住宅における火災警報器更新経費 243,900 自 平成29年度 至 平成31年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成37年度 10,000 10,000 243,900 243,900 269 270 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 千円 市営住宅整備事業(野面団地ほか) 市営住宅整備事業(北横代団地) 1,137,100 556,100 火薬類取締法、 高圧ガス保安法の事務・ 権限の移譲に係る情報管理システム構築事業 11,000 門司消防署建替新築事業 68,800 福岡県防災・行政情報通信ネットワーク 再整備事業 ICTインフラ更新に伴う奨学金・就学援助 システム改修事業 公用車リース経費 (奨学金業務) 6,600 900 1,400 教育総務事務センター委託業務事業 613,000 パソコン整備事業(小学校) 459,100 パソコン整備事業(小学校) 367,500 電話設備整備事業(小学校) 39,300 間 金 左 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 金 額 千円 平成29年度 自 平成29年度 至 平成30年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成30年度 自 平成29年度 至 平成30年度 平成29年度 自 平成29年度 至 平成34年度 自 平成29年度 至 平成32年度 自 平成29年度 至 平成34年度 自 平成29年度 至 平成35年度 自 平成29年度 至 平成35年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 1,137,100 475,732 610,000 51,368 556,100 233,647 299,000 23,453 11,000 11,000 68,800 68,800 6,600 4,000 2,600 900 900 1,400 1,400 613,000 613,000 459,100 459,100 367,500 367,500 39,300 39,300 学校給食調理業務民間委託事業(小学校) 513,400 小学校外国語活動補助事業 176,600 小学校建設事業 1,400 小学校建設事業 68,100 小学校建設事業 231,700 パソコン整備事業(中学校) 200,300 パソコン整備事業(中学校) 210,900 自 平成29年度 513,400 513,400 平成29年度 176,600 176,600 平成29年度 1,400 1,400 68,100 68,100 231,700 231,700 200,300 200,300 210,900 210,900 20,000 20,000 93,300 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成31年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成34年度 自 平成29年度 至 平成35年度 自 平成29年度 電話設備整備事業(中学校) 20,000 中学校・高等学校外国語指導助手配置事業 93,300 平成29年度 93,300 中学校建設事業 81,600 平成29年度 81,600 中学校建設事業 72,100 パソコン整備事業(特別支援学校) 25,900 至 平成35年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成34年度 9,454 53,000 19,146 72,100 72,100 25,900 25,900 271 272 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 千円 特別支援学校スクールバス運行委託 電話設備整備事業(特別支援学校) 443,700 2,500 特別支援学校建設事業 58,400 パソコン整備事業(幼稚園) 25,900 パソコン整備事業(高等理容美容学校) 20,400 公用車リース経費 (八幡西生涯学習総合センター業務) 1,600 間 金 左 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 金 額 千円 自 平成29年度 至 平成31年度 自 平成29年度 至 平成35年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成34年度 自 平成29年度 至 平成33年度 自 平成29年度 至 平成34年度 25,900 20,400 20,400 1,600 1,600 図書館電算関係運営経費 63,100 借入金 14,316,000千円 及び利子相当額 自 平成28年度 至 平成48年度 千円 25,900 15,900 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金) に対する債務保証 (借換え資金) 千円 58,400 平成29年度 ̶ 千円 一 般 財 源 58,400 15,900 元金 1,169,000,000千円 及び利子相当額 千円 他 訳 2,500 子ども図書館整備事業 平成28年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 内 2,500 638,900 至 平成34年度 源 443,700 平成29年度 自 平成29年度 財 443,700 638,900 小倉南図書館整備推進事業 の 63,100 319,450 286,700 32,750 11,000 4,900 63,100 ̶ 借入金 14,316,000千円 及び利子相当額 借入金 14,316,000千円 及び利子相当額 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び 当該年度以降の支出予定額等に関する調書(過年度議決に係る分) 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 北九州市中小企業一般事業資金小額融 資信用保証に対する債務負担 北九州市中小企業一般事業資金長期融 資信用保証に対する債務負担 北九州市中小企業連鎖倒産防止資金融 資信用保証に対する債務負担 北九州市中小企業 一般事業資金小額 融資信用保証の事 故率 5 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の2 3額 北九州市中小企業 一般事業資金長期 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 北九州市中小企業 連鎖倒産防止資金 融資信用保証の事 故率 5 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 1,299,000 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 1,693,000 金 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 自 平成7年度 至 平成27年度 自 平成7年度 至 平成27年度 自 平成7年度 至 平成27年度 自 平成8年度 至 平成27年度 自 平成9年度 至 平成27年度 金 額 千円 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 他 千円 千円 千円 千円 北九州市中小企業 北九州市中小企業 一般事業資金小額 一般事業資金小額 融資信用保証の事 故率 5 %以内にお 529,896 融資要綱の存する ける福岡県信用保 証協会損失負担額 期間 の2 3額 北九州市中小企業 一般事業資金小額 融資信用保証の事 故率 5 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の2 3額 北九州市中小企業 北九州市中小企業 一般事業資金長期 一般事業資金長期 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお 1,988,522 融資要綱の存する ける福岡県信用保 証協会損失負担額 期間 の1 2額 北九州市中小企業 一般事業資金長期 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 北九州市中小企業 北九州市中小企業 連鎖倒産防止資金 連鎖倒産防止資金 融資信用保証の事 1,008,960 故率 5 %以内にお 融資要綱の存する ける福岡県信用保 証協会損失負担額 期間 の1 2額 北九州市中小企業 連鎖倒産防止資金 融資信用保証の事 故率 5 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 1,299,000 1,299,000 1,693,000 1,693,000 0 0 平成28年度 自 平成28年度 至 平成29年度 273 274 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 漁村集落用地造成事業 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 北九州市中小企業一般事業資金短期融 資信用保証に対する債務負担 北九州市中小企業災害復旧資金融資信 用保証に対する債務負担 北九州市中小企業開業支援資金融資信 用保証に対する債務負担 277,000 1,787,000 北九州市中小企業 一般事業資金短期 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 北九州市中小企業 災害復旧資金融資 信用保証の事故率 5 %以内における 福岡県信用保証協 会損失負担額の 1 2額 北九州市中小企業 開業支援資金融資 信用保証の事故率 5 %以内における 福岡県信用保証協 会損失負担額の 2 3額 金 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 自 平成11年度 至 平成27年度 自 平成10年度 至 平成27年度 自 平成11年度 至 平成27年度 自 平成11年度 至 平成27年度 自 平成11年度 至 平成27年度 左 金 額 千円 自 平成28年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 56,791 56,791 1,787,000 1,787,000 北九州市中小企業 北九州市中小企業 一般事業資金短期 一般事業資金短期 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお 58,994 融資要綱の存する ける福岡県信用保 期間 証協会損失負担額 の1 2額 北九州市中小企業 一般事業資金短期 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 北九州市中小企業 災害復旧資金融資 北九州市中小企業 信用保証の事故率 10,551 災害復旧資金融資 5 %以内における 要綱の存する期間 福岡県信用保証協 会損失負担額の 1 2額 北九州市中小企業 災害復旧資金融資 信用保証の事故率 5 %以内における 福岡県信用保証協 会損失負担額の 1 2額 北九州市中小企業 開業支援資金融資 北九州市中小企業 信用保証の事故率 7,256 開業支援資金融資 5 %以内における 要綱の存する期間 福岡県信用保証協 会損失負担額の 2 3額 北九州市中小企業 開業支援資金融資 信用保証の事故率 5 %以内における 福岡県信用保証協 会損失負担額の 2 3額 220,209 0 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成30年度 北九州市借上型市営住宅等整備事業 201,000 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 2,500,000 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 4,360,000 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) 借入金 2,140,000千円 及び利子相当額 北九州市借上型市営住宅等整備事業 198,000 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 2,763,000 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) 借入金 1,362,500千円 及び利子相当額 北九州市中小企業緊急借換特別資金融 資信用保証に対する債務負担 北九州市中小企業 緊急借換特別資金 融資信用保証の事 故率 5 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 自 平成12年度 至 平成27年度 自 平成11年度 至 平成27年度 自 平成12年度 至 平成27年度 自 平成12年度 至 平成27年度 自 平成14年度 至 平成27年度 自 平成13年度 至 平成27年度 自 平成13年度 至 平成27年度 自 平成14年度 至 平成27年度 自 平成28年度 73,128 73,128 2,500,000 2,500,000 4,360,000 4,360,000 借入金 2,140,000千円 及び利子相当額 借入金 2,140,000千円 及び利子相当額 83,088 83,088 2,763,000 2,763,000 借入金 1,362,500千円 及び利子相当額 借入金 1,362,500千円 及び利子相当額 北九州市中小企業 北九州市中小企業 緊急借換特別資金 緊急借換特別資金 融資信用保証の事 故率 5 %以内にお 105,043 融資要綱の存する ける福岡県信用保 証協会損失負担額 期間 の1 2額 北九州市中小企業 緊急借換特別資金 融資信用保証の事 故率 5 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 127,872 0 0 0 114,912 0 0 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成33年度 275 276 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) 655,000 借入金 720,000千円 及び利子相当額 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) 414,000 借入金 297,500千円 及び利子相当額 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) プラスチック製容器包装廃棄物 分別収集事業 北九州市中小企業新成長企業支援資金 融資信用保証に対する債務負担 549,000 借入金 186,000千円 及び利子相当額 6,370,000 北九州市中小企業 新成長企業支援資 金融資信用保証の 事故率 5 %以内に おける福岡県信用 保証協会損失負担 額の2 3額 金 当年度以降の支出予定額 額 期 間 金 千円 自 平成14年度 至 平成27年度 自 平成14年度 至 平成27年度 自 平成15年度 至 平成27年度 自 平成15年度 至 平成27年度 自 平成16年度 至 平成27年度 自 平成16年度 至 平成27年度 自 平成18年度 至 平成27年度 自 平成18年度 至 平成27年度 左 0 0 0 0 0 額 千円 自 平成28年度 至 平成34年度 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 訳 一 般 財 源 千円 千円 655,000 借入金 720,000千円 及び利子相当額 720,000千円 及び利子相当額 414,000 414,000 至 平成35年度 至 平成35年度 源 借入金 自 平成28年度 自 平成28年度 財 655,000 至 平成34年度 自 平成28年度 の 借入金 借入金 297,500千円 及び利子相当額 297,500千円 及び利子相当額 549,000 549,000 自 平成28年度 至 平成36年度 借入金 借入金 186,000千円 及び利子相当額 186,000千円 及び利子相当額 3,959,053 3,959,053 北九州市中小企業 北九州市中小企業 新成長企業支援資 新成長企業支援資 金融資信用保証の 540 事故率 5 %以内に 金融資要綱の存す おける福岡県信用 保証協会損失負担 る期間 額の2 3額 北九州市中小企業 新成長企業支援資 金融資信用保証の 事故率 5 %以内に おける福岡県信用 保証協会損失負担 額の2 3額 0 2,410,947 自 平成28年度 至 平成36年度 自 平成28年度 至 平成33年度 学術研究都市共同利用施設等建設事業 (北九州学術研究都市留学生宿舎運営費) 1,846,800 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 1,105,000 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) 低公害車リース経費 北九州市中小企業新事業開拓支援資金 融資信用保証に対する債務負担 中学校建設事業 借入金 457,500千円 及び利子相当額 3,700 北九州市中小企業 新事業開拓支援資 金融資信用保証の 事故率 5 %以内に おける福岡県信用 保証協会損失負担 額の2 3額 3,275,000 平成 18 年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 元金 1,289,000,000千円 及び利子相当額 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 992,000 自 平成18年度 至 平成27年度 自 平成17年度 至 平成27年度 自 平成17年度 至 平成27年度 自 平成19年度 至 平成27年度 自 平成19年度 至 平成27年度 自 平成19年度 至 平成27年度 自 平成18年度 至 平成27年度 自 平成18年度 至 平成27年度 972,000 0 自 平成28年度 874,800 至 平成36年度 自 平成28年度 216,000 658,800 1,105,000 至 平成37年度 1,105,000 借入金 借入金 457,500千円 及び利子相当額 457,500千円 及び利子相当額 1,483 1,483 北九州市中小企業 新事業開拓支援資 北九州市中小企業 金融資信用保証の 新事業開拓支援資 事故率 5 %以内に 3,650 金融資要綱の存す おける福岡県信用 る期間 保証協会損失負担 額の2 3額 北九州市中小企業 新事業開拓支援資 金融資信用保証の 事故率 5 %以内に おける福岡県信用 保証協会損失負担 額の2 3額 0 2,217 2,140,684 自 平成28年度 至 平成37年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成35年度 1,134,316 1,134,316 992,000 992,000 0 0 自 平成28年度 至 平成38年度 277 278 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証 (借換え資金) 情報システム再構築事業 低公害車リース経費 借入金 345,000千円 及び利子相当額 借入金 17,819,000千円 及び利子相当額 9,902,000 3,500 北九州市中小企業小規模企業者支援資 金融資信用保証に対する債務負担 北九州市中小企業 小規模企業者支援 資金融資信用保証 の事故率 5 %以内 における福岡県信 用保証協会損失負 担額の2 3額 平成19年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 元金 1,184,000,000千円 及び利子相当額 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 1,193,000 金 当年度以降の支出予定額 額 期 間 金 千円 自 平成18年度 至 平成27年度 自 平成18年度 至 平成27年度 自 平成20年度 至 平成27年度 自 平成20年度 至 平成27年度 自 平成20年度 至 平成27年度 自 平成19年度 至 平成27年度 自 平成19年度 至 平成27年度 左 0 0 8,374,019 額 千円 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 訳 一 般 財 源 千円 千円 借入金 借入金 至 平成38年度 345,000千円 及び利子相当額 345,000千円 及び利子相当額 平成28年度 借入金 17,819,000千円 及び利子相当額 借入金 17,819,000千円 及び利子相当額 自 平成28年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 1,527,981 167,792 1,360,189 1,266 1,266 北九州市中小企業 北九州市中小企業 小規模企業者支援 小規模企業者支援 資金融資信用保証 の事故率 5 %以内 57,199 資金融資要綱の存 における福岡県信 用保証協会損失負 する期間 担額の2 3額 北九州市中小企業 小規模企業者支援 資金融資信用保証 の事故率 5 %以内 における福岡県信 用保証協会損失負 担額の2 3額 2,234 至 平成31年度 0 0 自 平成28年度 至 平成39年度 1,193,000 1,193,000 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証 (借換え資金) 借入金 545,000千円 及び利子相当額 借入金 17,492,000千円 及び利子相当額 低公害車リース経費 3,465 平成20年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 元金 1,200,000,000千円 及び利子相当額 福岡北九州高速道路公社の国の無利子 貸付金に対する債務保証 (建設資金) 1,581,500 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 及び地方公共団体金融機構資金借入金 (元利金)に対する債務保証 (建設資金) 借入金 836,000千円 及び利子相当額 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証 (借換え資金) 借入金 16,674,000千円 及び利子相当額 黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備 事業 10,909,000千円 に金利変動及び物 価変動による増減 額並びに当該増減 額に係る消費税及 び地方消費税を加 算した額 自 平成19年度 至 平成27年度 自 平成19年度 至 平成27年度 自 平成21年度 至 平成27年度 自 平成20年度 至 平成27年度 自 平成20年度 至 平成27年度 自 平成20年度 至 平成27年度 自 平成20年度 至 平成27年度 自 平成21年度 至 平成27年度 0 0 1,790 自 平成28年度 至 平成39年度 自 平成28年度 至 平成29年度 借入金 借入金 545,000千円 及び利子相当額 545,000千円 及び利子相当額 借入金 17,492,000千円 及び利子相当額 借入金 17,492,000千円 及び利子相当額 1,675 1,675 1,581,500 1,581,500 自 平成28年度 至 平成32年度 0 0 0 0 5,119,817 自 平成28年度 至 平成40年度 自 平成28年度 至 平成40年度 自 平成28年度 至 平成40年度 自 平成28年度 至 平成39年度 借入金 借入金 836,000千円 及び利子相当額 836,000千円 及び利子相当額 借入金 16,674,000千円 及び利子相当額 借入金 16,674,000千円 及び利子相当額 5,789,183千円 に金利変動及び物 価変動による増減 額並びに当該増減 額に係る消費税及 び地方消費税を加 算した額 5,789,183千円 に金利変動及び物 価変動による増減 額並びに当該増減 額に係る消費税及 び地方消費税を加 算した額 279 280 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 元金 1,360,000,000千円 及び利子相当額 自 平成21年度 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証 (借換え資金) 借入金 16,107,000千円 及び利子相当額 自 平成21年度 180,036 コンピュータ利用経費 1,012,790 理化学機器リース事業 11,466 至 平成27年度 至 平成27年度 自 平成23年度 至 平成27年度 自 平成23年度 至 平成27年度 自 平成23年度 至 平成27年度 自 平成23年度 北九州学術研究都市マルチコミュニ ケーションシステムリース経費 107,000 平成22年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 元金 1,590,000,000千円 及び利子相当額 自 平成22年度 借入金 16,670,000千円 及び利子相当額 自 平成22年度 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証 (借換え資金) 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 平成21年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 公用車リース経費(小倉北区分) 金 至 平成27年度 至 平成27年度 至 平成27年度 左 金 額 千円 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 0 0 46,167 708,299 4,451 53,300 自 平成28年度 至 平成41年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 借入金 16,107,000千円 及び利子相当額 借入金 16,107,000千円 及び利子相当額 133,869 133,869 304,491 59,852 244,639 7,015 7,015 53,700 53,700 借入金 16,670,000千円 及び利子相当額 借入金 16,670,000千円 及び利子相当額 0 0 自 平成28年度 至 平成42年度 北九州市道路公社の国の無利子貸付金 に対する債務保証(建設資金) 北九州市道路公社の民間借入金(元利 金)に対する債務保証(建設資金) 292,800 借入金 488,000千円 及び利子相当額 公用車リース経費(若松区分) 55,000 情報システム管理・運用事業 96,000 公用車における低公害車普及事業 31,700 北九州市環境産業融資信用保証に対す る債務負担 北九州市環境産業 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 理化学機器リース事業 62,800 北九州テレワークセンターPBX更新 事業 11,000 自 平成22年度 至 平成27年度 自 平成22年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 0 自 平成28年度 292,800 至 平成41年度 292,800 借入金 借入金 488,000千円 及び利子相当額 488,000千円 及び利子相当額 36,936 36,936 35,728 35,728 12,274 12,274 北九州市環境産業 北九州市環境産業 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお 0 融資要綱の存する ける福岡県信用保 期間 証協会損失負担額 の1 2額 北九州市環境産業 融資信用保証の事 故率 3 %以内にお ける福岡県信用保 証協会損失負担額 の1 2額 0 18,064 60,272 19,426 32,514 7,571 自 平成28年度 至 平成37年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成29年度 30,286 30,286 3,429 3,429 281 282 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 パソコン整備事業(小学校) 489,800 パソコン整備事業(小学校) 1,023,000 パソコン整備事業(中学校) 255,300 パソコン整備事業(中学校) 377,000 金 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 平成23年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 元金 1,506,000,000千円 及び利子相当額 自 平成23年度 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証 (借換え資金) 借入金 11,730,000千円 及び利子相当額 自 平成23年度 北九州市道路公社の国の無利子貸付金 に対する債務保証(建設資金) 907,200 北九州市道路公社の民間借入金(元利 金)に対する債務保証(建設資金) 借入金 1,512,000千円 及び利子相当額 至 平成27年度 至 平成27年度 自 平成23年度 至 平成27年度 自 平成23年度 至 平成27年度 左 394,190 506,535 204,683 186,618 金 額 千円 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 95,610 95,610 516,465 516,465 50,617 50,617 190,382 190,382 借入金 11,730,000千円 及び利子相当額 借入金 11,730,000千円 及び利子相当額 907,200 907,200 借入金 1,512,000千円 及び利子相当額 借入金 1,512,000千円 及び利子相当額 0 0 0 0 自 平成28年度 至 平成43年度 自 平成28年度 至 平成41年度 自 平成28年度 至 平成41年度 本庁舎電気・機械等設備管理業務 290,000 小倉北区役所庁舎電気・機械等設備管 理業務 260,000 公用車リース経費(八幡西区分) 102,000 公用車における低公害車普及事業 114,000 理化学機器リース事業 グリーンアジア国際戦略総合特区推進 資金融資信用保証に対する債務負担 学校給食調理業務民間委託事業 (小学校) 13,000 グリーンアジア国 際戦略総合特区推 進資金融資信用保 証の事故率 5 %以 内における福岡県 信用保証協会損失 負担額の1 2額 366,000 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成24年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成28年度 119,568 119,568 103,994 103,994 67,734 67,734 67,024 67,024 8,739 8,739 グリーンアジア国 際戦略総合特区推 グリーンアジア国 進資金融資信用保 際戦略総合特区推 証の事故率 5 %以 0 進資金融資要綱の 内における福岡県 存する期間 信用保証協会損失 負担額の1 2額 グリーンアジア国 際戦略総合特区推 進資金融資信用保 証の事故率 5 %以 内における福岡県 信用保証協会損失 負担額の1 2額 170,432 156,006 34,266 46,976 4,261 171,585 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成29年度 194,415 194,415 283 284 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 パソコン整備事業(小学校) 小学校建設事業 1,096,500 66,500 学校給食調理業務民間委託事業 (中学校) 135,000 パソコン整備事業(中学校) 355,500 中学校建設事業 パソコン整備事業(特別支援学校) 7,700 148,000 金 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 平成24年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 元金 1,485,000,000千円 及び利子相当額 自 平成24年度 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証(借換え 資金) 借入金 12,276,000千円 及び利子相当額 自 平成24年度 至 平成27年度 至 平成27年度 左 262,549 31,178 67,759 85,151 3,128 35,480 金 額 千円 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成31年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 833,951 833,951 35,322 35,322 67,241 67,241 270,349 270,349 4,572 4,572 112,520 112,520 借入金 12,276,000千円 及び利子相当額 借入金 12,276,000千円 及び利子相当額 0 0 自 平成28年度 至 平成44年度 全庁GIS(統合型GIS)構築運用事業 電算センター設備改修事業 情報システム再構築事業 コンピュータ利用経費 庁内イントラネット管理・運用事業 123,000 26,000 330,000 54,400 517,000 総合行政ネットワーク運営事業 300 税務関係システム運用管理事業 274,000 証明書発行ファクシミリリース経費 新球技場整備事業 放課後児童健全育成事業 13,000 9,546,000千円 に物価変動による 増減額並びに当該 増減額に係る消費 税及び地方消費税 並びに消費税及び 地方消費税の税率 の引上げによる増 額を加算した額 13,800 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 13,486 15,120 192,235 27,322 139,915 134 121,994 4,718 0 9,579 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成43年度 自 平成28年度 至 平成30年度 109,514 109,514 10,880 10,880 137,765 137,765 27,078 5,682 21,396 377,085 2,312 374,773 166 152,006 166 152,006 8,282 9,546,000千円 に物価変動による 増減額並びに当該 増減額に係る消費 税及び地方消費税 並びに消費税及び 地方消費税の税率 の引上げによる増 額を加算した額 8,282 5,046,000 千円 に消費税 及び地方 消費税の 税率の引 上げによ る増額を 加算した 額 1,500,000千円 に物価変動による 増減額並びに当該 増減額に係る消費 3,000,000 税及び地方消費税 並びに消費税及び 地方消費税の税率 の引上げによる増 額を加算した額 4,221 4,221 285 286 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 公立直営保育所給食調理業務民間委託 事業(若松コスモス保育所ほか) 92,000 公立直営保育所給食調理業務民間委託 事業 46,000 公用車リース経費(環境監視業務) 1,900 理化学機器リース事業 20,100 粗大ごみ収集業務 26,000 一般廃棄物情報管理システム経費 18,400 北九州市中小企業経営力強化サポート 資金融資信用保証に対する債務負担 北九州市中小企業 経営力強化サポー ト資金融資信用保 証の事故率 5 %以 内における福岡県 信用保証協会損失 負担額の1 2額 北九州市中小企業新成長戦略みらい資 金融資信用保証に対する債務負担 北九州市中小企業 新成長戦略みらい 資金融資信用保証 の事故率 5 %以内 における福岡県信 用保証協会損失負 担額の2 3額 金 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 自 平成25年度 至 平成27年度 左 金 額 千円 自 平成28年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 59,729 59,729 30,966 30,966 1,550 1,550 14,488 14,488 14,386 14,386 14,008 14,008 北九州市中小企業 経営力強化サポー 北九州市中小企業 ト資金融資信用保 経営力強化サポー 証の事故率 5 %以 0 ト資金融資要綱の 内における福岡県 存する期間 信用保証協会損失 負担額の1 2額 北九州市中小企業 経営力強化サポー ト資金融資信用保 証の事故率 5 %以 内における福岡県 信用保証協会損失 負担額の1 2額 北九州市中小企業 新成長戦略みらい 北九州市中小企業 資金融資信用保証 新成長戦略みらい の事故率 5 %以内 0 資金融資要綱の存 における福岡県信 する期間 用保証協会損失負 担額の2 3額 北九州市中小企業 新成長戦略みらい 資金融資信用保証 の事故率 5 %以内 における福岡県信 用保証協会損失負 担額の2 3額 32,271 15,034 350 5,612 11,614 4,392 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成34年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 街路事業(城山西線) 800,000 学校給食調理業務民間委託事業 (小学校) 1,095,000 学校給食調理業務民間委託事業 (小学校) 273,300 小学校建設事業 52,200 小学校建設事業 15,412 学校給食調理業務民間委託事業 (中学校) 679,000 学校給食調理業務民間委託事業 (中学校) 28,100 中学校完全給食実施事業 (配送業務委託) 855,000 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成27年度 平成25年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 元金 1,487,000,000千円 及び利子相当額 自 平成25年度 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証 (借換え資金) 借入金 11,354,000千円 及び利子相当額 自 平成25年度 至 平成27年度 至 平成27年度 571,351 391,086 101,565 28,870 8,524 252,475 9,604 332,590 0 0 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 ― 自 平成28年度 至 平成45年度 228,649 102,892 112,300 13,457 703,914 703,914 171,735 171,735 23,330 23,330 6,888 6,888 426,525 426,525 18,496 18,496 522,410 522,410 ― 借入金 11,354,000千円 及び利子相当額 借入金 11,354,000千円 及び利子相当額 287 288 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 小倉北区役所庁舎電気・機械等設備管理業務 消費税及び地方消費税の税率の引 上げによる限度額の増額 金 当年度以降の支出予定額 額 期 平成27年度 0 463,500 平成27年度 0 57,400 平成27年度 18,792 情報システム再構築事業 803,400 平成27年度 217,508 ネットワーク統括管理事業 440,200 平成27年度 90,734 財務会計システム運用事業 96,100 平成27年度 40,647 総務事務センター委託経費 メールセンター管理運営経費 スタジアム整備事業 ) 10,728,000千円 に物価変動による 増減額並びに当該 増減額に係る消費 税及び地方消費税 並びに消費税及び 地方消費税の税率 の引上げによる増 額を加算した額 間 千円 1,954 ( 平成27年度 左 0 金 額 千円 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成43年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 1,954 1,954 463,500 463,500 38,608 38,608 585,892 141,998 349,466 349,466 55,453 10,728,000千円 に物価変動による 増減額並びに当該 増減額に係る消費 税及び地方消費税 並びに消費税及び 地方消費税の税率 の引上げによる増 額を加算した額 443,894 124 6,185,000 千円 に物価変 動による 増減額並 びに当該 増減額に 係る消費 税及び地 方消費税 並びに消 費税及び 地方消費 税の税率 の引上げ による増 額を加算 した額 55,329 1,543,000千円 に物価変動による 増減額並びに当該 増減額に係る消費 3,000,000 税及び地方消費税 並びに消費税及び 地方消費税の税率 の引上げによる増 額を加算した額 公用車リース経費(市民活動サポート センター) 1,060 平成27年度 160 133,100 平成27年度 25,545 平成27年度∼29年度分市民税・県民税 納税通知書作成経費 37,500 平成27年度 12,744 証明書発行用ファクシミリリース経費 18,944 平成27年度 4,661 公立直営保育所給食調理業務民間委託 事業 138,000 平成27年度 25,383 一時保護所給食調理業務民間委託事業 48,300 平成27年度 9,498 公用車リース経費(子ども総合センター) 4,411 平成27年度 671 公用車における低公害車普及事業 2,892 平成27年度 654 公用車リース経費(アジア低炭素化セ ンター) 1,212 平成27年度 155 大気汚染移動測定車更新事業 1,816 平成27年度 441 北九州市コールセンター運営事業 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成30年度 900 900 107,555 107,555 24,756 14,283 24,756 14,283 112,617 112,617 38,802 38,802 3,740 3,740 2,238 2,238 1,057 1,057 1,375 1,375 289 290 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 大気汚染常時監視システム整備保守事 業 金 当年度以降の支出予定額 額 期 平成27年度 17,657 36,270 平成27年度 4,473 817 平成27年度 0 ごみ収集指定袋制実施事業 (保管配送) 112,379 平成27年度 34,634 粗大ごみ収集業務 102,902 平成27年度 22,270 日明粗大ごみ資源化センター運転管理 業務委託経費 113,500 平成27年度 17,820 公用車リース経費(焼却工場管理業務) 4,930 平成27年度 306 569 平成27年度 35 1,750,000 平成27年度 1,099,891 5,455 平成27年度 1,944 理化学機器リース事業 消費税及び地方消費税の税率の引 上げによる限度額の増額 ( ) 学術研究都市共同利用施設等建設事業 (北九州学術研究都市留学生宿舎運営費) 消費税及び地方消費税の税率の引 上げによる限度額の増額 ( ) 道路新設改良事業(黒崎駅南北自由通 路) 緊急通報システム通信処理装置メンテ ナンスリース経費 間 千円 238,700 理化学機器リース事業 左 金 額 千円 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成34年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成36年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成29年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 221,043 221,043 31,797 31,797 817 817 77,745 77,745 80,632 80,632 95,680 95,680 4,624 4,624 534 534 650,109 3,511 357,559 263,000 29,550 3,511 公用車リース経費(消防業務) 25,900 平成27年度 2,322 公用車リース経費(特別支援教育相談 センター) 2,160 平成27年度 325 パソコン整備事業(小学校) 消費税及び地方消費税の税率の引 上げによる限度額の増額 9,368 平成27年度 4,684 669,824 平成27年度 45,093 学校給食調理業務民間委託事業 (小学校) 1,186,800 平成27年度 233,486 学校給食調理業務民間委託事業 (小学校) 253,600 平成27年度 49,886 小学校建設事業 4,410 平成27年度 1,224 小学校建設事業 47,920 平成27年度 0 5,066 平成27年度 2,533 パソコン整備事業(中学校) 167,458 平成27年度 11,274 学校給食調理業務民間委託事業 (中学校) 672,700 平成27年度 132,336 学校給食調理業務民間委託事業 (中学校) 61,600 平成27年度 12,117 ( ) パソコン整備事業(小学校) パソコン整備事業(中学校) 消費税及び地方消費税の税率の引 上げによる限度額の増額 ( ) 自 平成28年度 至 平成35年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成31年度 23,578 23,578 1,835 1,835 4,684 4,684 624,731 624,731 953,314 953,314 203,714 203,714 3,186 3,186 47,920 47,920 2,533 2,533 156,184 156,184 540,364 540,364 49,483 49,483 291 292 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 金 当年度以降の支出予定額 額 期 52,180 平成27年度 0 特別支援学校スクールバス運行委託 96,000 平成27年度 35,012 パソコン整備事業(特別支援学校) 74,427 平成27年度 5,011 148,853 平成27年度 10,021 平成26年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 元金 1,434,000,000千円 及び利子相当額 自 平成26年度 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金)に対する債務保証 (借換え資金) 借入金 11,915,000千円 及び利子相当額 自 平成26年度 市政テレビ制作及び放送委託経費 158,700 財務会計システム改修事業 475,000 情報システム再構築事業 7,300 電子申請システム利用経費 18,550 総務事務センター委託経費 678,000 間 千円 中学校建設事業 パソコン整備事業(幼稚園) 至 平成27年度 至 平成27年度 左 0 0 金 額 千円 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成33年度 ̶ 自 平成28年度 至 平成46年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成34年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 52,180 52,180 60,988 60,988 69,416 69,416 138,832 138,832 ̶ 借入金 11,915,000千円 及び利子相当額 借入金 11,915,000千円 及び利子相当額 158,700 158,700 475,000 475,000 7,300 7,300 18,550 18,550 678,000 678,000 ICTインフラ整備運用事業 公用車リース経費(スポーツ振興業務) 美術館大規模修繕事業 7,556,000 3,500 1,488,800 システム基盤・端末更新対応経費 35,000 路線価付設業務委託経費 44,000 市民課入力業務・窓口案内業務の委託化事業 証明書発行用ファクシミリリース経費 273,500 8,700 戸籍総合システム改修事業 37,900 住民基本台帳ネットワーク関連機器リース経費 11,700 調査員管理システム構築・運用事業 公用車リース経費 (区役所保健福祉業務) 840 3,600 自 平成28年度 至 平成37年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成33年度 7,556,000 7,556,000 3,500 3,500 1,116,000 1,488,800 35,000 372,800 35,000 44,000 44,000 273,500 273,500 8,700 8,700 37,900 37,900 11,700 11,700 840 840 3,600 3,600 293 294 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 千円 障害福祉システム再構築事業 年長者研修大学校周望学舎バスリース経費 親子ふれあいルーム運営委託経費 放課後児童クラブ管理事業 311,300 6,500 92,200 6,300 公用車における低公害車普及事業 11,000 公用車における燃料電池自動車普及事業 11,100 公用車リース経費 (環境科学研究業務) 1,200 理化学機器リース事業 54,700 公用車リース経費 (ごみ処理管理業務) 2,600 粗大ごみ収集業務 1,600 工場ごみ受入業務委託経費 309,000 間 金 左 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 金 額 千円 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成35年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成30年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 311,300 311,300 6,500 6,500 92,200 61,404 30,796 6,300 6,300 11,000 11,000 11,100 11,100 1,200 1,200 54,700 54,700 2,600 2,600 1,600 1,600 309,000 309,000 西港し尿圧送所光触媒脱臭装置リース事業 19,000 公用車リース経費(観光・コンベンション業務) 3,200 道路新設改良事業(黒崎駅南北自由通路) 1,000,000 街路事業(砂津長浜線) 1,200,000 港湾情報システム保守管理委託事業 122,400 市営住宅整備事業(後楽団地) 284,330 予防情報システム及び北九州市総合防災 情報システムメンテナンスリース経費 62,700 公用車リース経費 (消防業務) 15,200 公用車リース経費 (教育センター) 2,300 パソコン整備事業(小学校) 108,900 パソコン整備事業(小学校) 321,000 パソコン整備事業(小学校) 76,500 自 平成28年度 至 平成36年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成35年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成34年度 19,000 19,000 3,200 3,200 1,000,000 550,000 405,000 45,000 1,200,000 660,000 486,000 54,000 122,400 122,400 284,330 134,130 141,000 9,200 62,700 62,700 15,200 15,200 2,300 2,300 108,900 108,900 321,000 321,000 76,500 76,500 295 296 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 千円 校務支援システム運用事業(小学校) 127,400 学校給食調理業務民間委託事業 (小学校) 1,678,000 学校給食調理業務民間委託事業 (小学校) 438,400 小学校建設事業 6,000 小学校建設事業 54,600 小学校建設事業 37,000 パソコン整備事業(中学校) 51,400 パソコン整備事業(中学校) 151,800 パソコン整備事業(中学校) 344,300 校務支援システム運用事業(中学校) 60,300 学校給食調理業務民間委託事業 (中学校) 791,200 学校給食調理業務民間委託事業 (中学校) 180,300 間 金 左 当年度以降の支出予定額 額 期 間 千円 金 額 千円 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成34年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 127,400 127,400 1,678,000 1,678,000 438,400 438,400 6,000 6,000 54,600 54,600 37,000 37,000 51,400 51,400 151,800 151,800 344,300 344,300 60,300 60,300 791,200 791,200 180,300 180,300 中学校完全給食実施事業 (配送業務委託) 831,000 中学校建設事業 37,200 パソコン整備事業(高等学校) 96,000 パソコン整備事業(特別支援学校) 7,600 パソコン整備事業(特別支援学校) 71,400 特別支援学校スクールバス運行委託 101,300 校務支援システム運用事業(特別支援学校) 特別支援学校建設事業 8,800 172,000 パソコン整備事業(幼稚園) 5,900 校務支援システム運用事業(幼稚園) 7,300 公用車リース経費 (区役所生涯学習業務) 1,100 中央図書館窓口業務等委託事業 267,900 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成33年度 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成31年度 自 平成28年度 至 平成32年度 自 平成28年度 至 平成30年度 831,000 831,000 37,200 37,200 96,000 96,000 7,600 7,600 71,400 71,400 101,300 101,300 8,800 8,800 172,000 172,000 5,900 5,900 7,300 7,300 1,100 1,100 267,900 267,900 297 298 事 項 限 度 前年度末までの支出(見込)額 額 期 間 千円 金 当年度以降の支出予定額 額 期 平成27年度 0 北九州市道路公社の民間借入金(元利金) 借入金 に対する債務保証 3,724,000千円 及び利子相当額 (借換え資金) 平成27年度 0 福岡北九州高速道路公社の民間借入金 (元利金) に対する債務保証 (借換え資金) 平成27年度 0 借入金 12,638,000千円 及び利子相当額 間 千円 元金 1,361,000,000千円 及び利子相当額 平成27年度における地方債証券の共同 発行によって生ずる連帯債務 左 金 額 千円 ̶ 自 平成28年度 至 平成30年度 自 平成28年度 至 平成47年度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債そ の 千円 千円 内 他 千円 訳 一 般 財 源 千円 ̶ 借入金 3,724,000千円 及び利子相当額 借入金 3,724,000千円 及び利子相当額 借入金 12,638,000千円 及び利子相当額 借入金 12,638,000千円 及び利子相当額 リサイクル適性 A この印刷物は、印刷用の紙へ リサイクルできます。