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伊丹市 平成27年度9月補正予算 ~ みんなの夢 まちの魅力 ともにつくる 伊丹 ~ <目次> ■平成27年度9月補正予算 ・補正予算概要 ・補正予算の内訳 ・各会計補正予算総括表 ・一般会計総括表 ・・・・・・ 1 ・・・・・・ 3 ・・・・・・ 5 ・・・・・・ 6 【補足資料】 ・平成27年度9月補正予算主要事業の概要[個別資料] ・・・・・・資料-1~7 伊丹市総合政策部・財政基盤部 平成27年度9月補正予算のポイント 補正 予算額 一般会計 特別会計 公営企業会計 合 計 752,609千円 226,590千円 10,000千円 989,199千円 補正予算の概要 安全・安心見守りカメラの設置事業を平成26年度2月補正予算で計上していた3小学校区に加えて、他の 14小学校区においても着手します。また、全国初の取り組みとして、カメラの設置と併せてビーコン※1受信 機を設置した上で、民間事業者と連携し、ビーコン発信機を持った子どもや高齢者等の位置情報を保護者 のスマートフォン等に通知するシステムを整備するとともに、スマートフォンに見守りアプリを入れた地域の 見守り協力者による地域ぐるみの見守り体制を構築します。これらにより、子どもや高齢者等の迷子・徘徊 の防止に繋げるとともに、事件・事故に巻き込まれた時等には、カメラ画像と位置情報を連携させ、早期に 解決することを目指します。こうした高度な見守り環境を創出することで、犯罪等の発生が大幅に抑制され ることが期待できます。 さらに、地方創生先行型交付金上乗せ交付分※2を活用して、首都圏の若年世代に対し伊丹市へのUIJ ターンを促進するため職員募集を兼ねたシティプロモーションを実施するほか、子育て世帯の市内定住や 転入を促進するため子育てWebサイトやGPSを使った地図探索機能を付加した子育てアプリを構築します。 その他、笹原・鴻池・池尻の各児童くらぶに使用する教室等を改修し、児童の健全育成の環境を整えます。 ※1 ビーコン・・・小型の無線技術(Bluetooth)を活用した送受信装置 ※2 地方創生先行型交付金上乗せ交付分・・・平成27年10月30日までに一定の要件を満たす地方版総合戦略が策定されること等を要件として 交付される交付金(地方創生先行型交付金1,700億円の内300億円) 安全・安心見守りカメラ(イメージ) 一般会計補正予算の主な事業 ビーコン発信機(イメージ) 児童くらぶ(イメージ) 752,609千円 ・安全・安心社会インフラ整備事業 ・首都圏職員募集事業 ・子育てWebサイト・子育てアプリ作成事業 ・児童くらぶ施設整備事業 ・公園緑地等の整備(緑ヶ丘公園再整備) ・路上駐輪ラック設置に伴う周辺設備整備事業 ・その他 357,857千円 4,551千円 7,884千円 9,833千円 8,474千円 1,800千円 362,210千円 「安全・安心なまち」の早期実現を目指して… [事業費:357,857千円]補正 子どもや認知症高齢者などを見守る、 安全・安心見守りカメラとビーコンを市内全域に整備! 安全・安心社会インフラ整備事業 安全・安心見守り キャラクター 全国で初めての取り組みとして、「安全・安心見守りカメラ」「ビーコン」を市内全域に 1,000台整備します。 カメラは、事件・事故の未然防止や早期解決、自然災害の減災に活用します。 ビーコンは、民間事業者との連携により、小型の発信機を持った子どもや認知症高齢者など の位置情報を保護者の携帯電話やスマートフォンなどの情報端末にお知らせします。 「見守りアプリ」を活用し、見守り協力者による地域ぐるみの見守り体制を確立します。 全国に先駆け、事業者・市民力を活用した「官民連携」のモデル事業として取り組みます。 <見守りシステムのイメージ> <安全・安心見守りカメラ関連事業> サ ア位 モデル地区として設置予定の3小学校区に加え、残りの14小学校区についても、 (保護者) ー プ置 バ できるだけ早期に設置ができるよう準備します。 リ情 ー で報 カメラ機器1,000台を購入するとともに、ネットワークによる効率的な運用を 確を 実施します。 ビーコン 認 <ビーコン整備事業> カメラに付帯して1,000台のビーコン受信機を設置することで、映像と位置情報 カメラ 小型の発信機 が連携した、より高度な見守り環境を全国で初めて、市内全域で展開します。 見守り協力者向け「ボランティア見守りアプリ」を開発し、市民・事業者による ソフトとカメラ・ビーコンによるハードが連携した見守り環境を創出します。 <事業にかかる財源> 有利な財源である「地域再生戦略交付金」や「緊急防災・減災事業債」 (見守り対象者) を積極的に活用して、市民の負担を軽減します。 14:30 14:30 ●●公園 ●●公園 14:10 ○○町△丁 14:10 目 ○○町△丁 13:50 目××町◆丁 目 13:30 13:30 「伊丹創生」の早期実現を目指して… [事業費:12,435千円]補正 伊丹版総合戦略に先行した取り組みを推進し、 選ばれるまちづくり「伊丹創生」の早期実現を目指します! 一定要件を満たす地方版総合戦略を期限までに策定する自治体に対し、1,000万円を上 限に、地方創生交付金の「上乗せ交付分」として追加交付されることになりました。 伊丹市では、この交付金を積極的に活用し、選ばれるまちづくり「伊丹創生」の早期実 現を目指します。 住みやすい、安全・安心の「まち」 首都圏職員募集事業 子育てしやすい「まち」 <イメージ> 子育てWebサイト・子育てア プリ作成事業 事業費:7,884千円 事業費:4,551千円 (交付金充当額:3,000千円) (交付金充当額:5,000千円) 首都圏における電車内の「中吊り広告」やSN S等の様々な広報媒体を活用しながら、「伊丹 の魅力」をプロモーションするとともに、市職 員の募集案内を行います。「住みやすいまち、 安全・安心のまち 伊丹」のシティプロモー ションにより、U・I・Jターンを促します。 子育て家庭向けに、スマートフォンなどの情 報端末から、手軽に子育て情報等を入手でき るよう、子育て支援サイト「ママフレ」を活 用したサイトの開設とGPS機能を付加した市 独自のアプリを開発します。「子育てしやす いまち」として市内外に広くPRします。 ※交付金の残額、約2,000千円については、今後事業化する予定です。 丹業ス有 創をピ利 生展ーな 」開ド財 のし感源 早、をを 期選持積 実ばっ極 現れて的 をる、に 目ま様活 指ち々用 しづなし まく施な すり策が 。「やら 伊事、 平成27年度9月補正予算の内訳 詳細内訳 < 一 般 会 計 > 事 業 名 (単位:千円) 事業費 説 明 首都圏で職員募集を兼ねたシティプ ロモーションを実施 国・県 支出金 地方債 その他 一般財源 1 首都圏職員募集事業 【資料-1】 4,551 2 給与・人事システムプログラム 改修 平成27年10月から共済年金が「標準 2,579 報酬制」へ移行することに対応する ためのプログラム改修を実施 2,579 3 財政調整基金積立金 389,357 決算剰余金の2分の1を下回らない額 を積立 389,357 4 公共施設等整備保全基金積立金 294,446 事業充当後の一般財源残余額を積立 294,446 5 安全・安心社会インフラ整備事 業 【資料-2】 357,857 6 路上駐輪ラック設置に伴う周辺 施設整備事業 【資料-3】 7 特別会計繰出金(国保特会) 8 子育てWebサイト・子育てアプ リ作成事業 【資料-4】 子育て世帯の定住及び転入促進を図 るため子育てWebサイトやGPS 7,884 を使った地図検索機能を付加した子 育てアプリを作成 国 5,000 9 児童くらぶ施設整備事業 【資料-5】 9,833 笹原・鴻池・池尻の各児童くらぶが 使用する教室の改修等 国県 5,996 13,342 汚水管を三田市の汚水処理施設へ接 続する工事の実施等 市内全地区で必要となるカメラ機器 及びビーコン受信機の購入・整備等 国 3,000 国 145,706 平成27年11月に予定している路上駐 1,974 輪ラック供用開始に伴う、フェンス 設置工事等の実施 1,551 146,300 65,851 1,000 974 前年度決算剰余金の処理のため、平 △369,479 成27年度予算措置している基準外繰 出金を減額 △369,479 2,884 2,600 1,237 7,900 5,442 10 野外活動センター管理運営事業 【資料-6】 11 資源物回収用物品購入 燃やすごみステーションに資源物を 6,551 集積するため折畳コンテナー等の物 品購入 6,551 12 真空式ごみ収集システム廃止事 業 5,800 真空式ごみ収集システム廃止に向け た残存価額の算出を委託 5,800 13 公園緑地等の整備 【資料-7】 ウメ輪紋病の蔓延を防止するため梅 8,474 林を抜根した緑ヶ丘公園の再整備工 事にかかる設計委託 14 市立伊丹高校体育館舞台照明等 工事 合 計 < 特 別 会 計 19,440 繰 8,474 老朽化に伴う舞台照明等改修工事の 実施 7 52, 609 17,400 15 9,7 02 1 75, 200 > 会 計 名 1 国民健康保険事業特別会計 2 後期高齢者医療事業特別会計 3 介護保険事業特別会計 0 2,040 8 ,47 4 409 ,2 33 (単位:千円) 事業費 98,719 説 明 国・県 支出金 精算に伴う過年度国庫返還金 平成27年度その他繰入金の減 3,833 前年度決算剰余金の処理と精算に伴 う過年度保険料納付金 115,703 精算に伴う過年度国庫等返還金およ び基金積立金 国 3,227 地方債 その他 一般財源 越 98,719 0 越 3,833 0 交・越 112,476 0 < 特 別 会 計 > (単位:千円) 会 計 名 事業費 4 交通災害等共済事業特別会計 5 国・県 支出金 説 明 地方債 その他 一般財源 5,416 前年度決算剰余金の処理と基金積立 越 5,416 0 災害共済事業特別会計 958 前年度決算剰余金の処理と基金積立 越 958 0 6 中小企業勤労者福祉共済事業 特別会計 915 前年度決算剰余金の処理と基金積立 越 915 0 7 農業共済事業特別会計 146 前年度決算剰余金の処理と無事戻金 確定に伴う予算措置 8 鴻池財産区特別会計 900 黒池、西池の護岸を整備するための 基本設計 合 計 2 26 , 5 90 < 公 営 企 業 会 計 146 0 繰 900 0 2 23 , 36 3 0 交・越 3, 2 27 0 > 【病院事業会計】 ■寄付金を医学振興基金へ積立 (単位:千円) 収入 資本的収入及び支出 支出 10,000 備 考 (収入)医学振興のための寄付金 (支出)医学振興積立金 10,000 < 繰 越 明 許 費 > (単位:千円) 事 業 名 (繰 越 額) 交通安全等対策事業 22,680 中学校給食施設整備事業 176,040 < 債 務 負 担 行 為 > (追加) (単位:千円) 事 項 期 間 平成27年度~平成28年度 交通安全等対策事業 < 地 方 債 > (追加及び変更) 全 ・ 安 心 社 ン フ ラ 整 備 事 業 童 く ら ぶ 施 備 事 業 外 活 動 セ ン タ 備 事 業 等 学 校 施 備 事 業 転 車 駐 車 場 施 備 事 業 計 (補正前) 会 債 設 債 ー 債 設 債 設 債 50,471 (単位:千円) 起債の方法・利率・償還の方法 限 度 額 起債の目的 安 イ 児 整 野 整 高 整 自 整 限 度 額 (補正後) - 146,300 - 2,600 - 7,900 - 17,400 43,300 44,300 7,653,300 7,828,500 変更なし 平成27年度9月補正予算各会計補正予算総括表 各会計総括表 (単位:千円) 予 算 額 会 計 区 分 現計予算額 補正額 補正後予算額 (A) (B) (A)+(B)=(C) 計 (第3号) 69,360,644 752,609 70,113,253 国 民 健 康 保 険 事 業 (第1号) 23,946,720 98,719 24,045,439 2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 (第1号) 2,290,203 3,833 2,294,036 特 介 業 (第2号) 11,590,574 115,703 11,706,277 交 通 災 害 等 共 済 事 業 (第1号) 24,930 5,416 30,346 災 業 (第1号) 10,594 958 11,552 中 小企 業勤 労者 福祉 共済 事業 (第1号) 31,379 915 32,294 農 (第1号) 15,104 146 15,250 1 別 会 一 般 護 害 業 会 保 険 共 済 共 済 事 事 事 業 961,986 中心 市街 地 駐 車 場 事業 計 12,866 900 13,766 鴻 池 財 産 区 荒 牧 財 産 区 16,263 16,263 区 10,604 10,604 ( 特 別 会 計 の 計 ) 38,911,223 226,590 39,137,813 12,419,399 10,000 12,429,399 新 田 中 野 財 産 (第1号) 961,986 病 院 事 業 3 水 道 事 業 6,266,846 6,266,846 企 工 業 447,993 447,993 業 下 業 9,315,660 9,315,660 会 交 業 2,724,767 2,724,767 計 モ ー タ ー ボ ート 競走 事業 13,623,194 13,623,194 ( 企 業 会 計 の 計 ) 44,797,859 10,000 44,807,859 153,069,726 989,199 154,058,925 合 業 用 水 水 道 通 計 道 事 事 事 ( 1+2+3 ) (第1号) 平成27年度9月補正予算一般会計総括表 一般会計総括表 歳 入 (単位:千円) 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 市 税 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 国有提供施設等所在市町村助成交付金 地方特例交付金 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 市 債 歳 入 合 計 現計予算額 (A) 予 算 額 補正額 (B) 29,309,754 907,001 76,000 163,000 90,000 2,760,000 61,000 6,110 149,000 4,470,000 35,000 674,126 3,226,514 11,529,135 4,777,303 453,906 408 1,375,916 1 1,643,170 7,653,300 - - - - - - - - - - - - - 156,704 2,998 - - △361,005 778,712 - 175,200 29,309,754 907,001 76,000 163,000 90,000 2,760,000 61,000 6,110 149,000 4,470,000 35,000 674,126 3,226,514 11,685,839 4,780,301 453,906 408 1,014,911 778,713 1,643,170 7,828,500 69,360,644 752,609 70,113,253 歳 出 (単位:千円) 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 補正後予算額 (A)+(B)=(C) 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農 業 費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災 害 復 旧 費 公 債 費 諸 支 出 金 予 備 費 歳 出 合 計 現計予算額 (A) 598,266 6,574,406 32,148,948 5,274,902 136,660 265,804 616,332 6,216,148 1,877,066 7,709,294 4 7,493,600 379,214 70,000 69,360,644 予 算 額 補正額 (B) - 1,050,764 △338,420 12,351 - - - 8,474 - 19,440 - - - - 752,609 補正後予算額 (A)+(B)=(C) 598,266 7,625,170 31,810,528 5,287,253 136,660 265,804 616,332 6,224,622 1,877,066 7,728,734 4 7,493,600 379,214 70,000 70,113,253