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(第1回目、第2回目)の概要(PDF 353KB)

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(第1回目、第2回目)の概要(PDF 353KB)
■平成25年度3月補正予算(第1回、第2回目)
今回の補正内容は、収入および事業費の確定による補正をするとともに、年度末に至って不
足が見込まれる経費を計上します。また、将来負担に備えるための財政調整基金のほか、公共
施設整備保全基金への積立金も計上しています。第2回補正では、繰出金の増額、大雪被害へ
の支援に係る費用などを計上しています。
歳入の主な補正は、当初予算で財源措置をしていた財政調整基金からの繰入金と臨時財政
対策債を減額しています。歳出では当初予算で見込むことができなかった経費、不足が見込ま
れる経費のほか、職員給与費の増減額などを計上しています。また、台風18号で被害を受けた
相模川河口左岸導流堤の復旧に係る経費を計上しています。平成24年度一般会計の3月補正
までとの比較では、1,950万8千円(0.0%)の増加となっています。
補正額 13億7,790万7千円(一般会計予算総額:850億1,795万1千円)
(単位:千円、%)
24年度
3月補正まで
一般会計
84,998,443
25年度
12月補正まで
83,640,044
25年度
3月補正
(第1、2回)
1,377,907
25年度
予算現計
24年度3月補
正までとの比較
85,017,951
19,508
増減率
0.0
・ 競輪事業特別会計では、前年度繰越金の確定、施設整備基金への積立てを行っています。
・ 国民健康保険事業特別会計では、国県支出金の確定、事業費の確定見込みによる増減、
財源充当補正などを行っています。
・ 下水道事業特別会計では、国庫支出金の確定、事業費の確定見込みによる減額補正、国
の補正予算を活用した増額補正、財源充当補正などを行っています。
・ 介護保険事業特別会計では、国県支出金の確定、繰入金の減額、事業費の増減、財源充
当補正などを行っています。
・ 農業集落排水事業特別会計では、国県支出金の確定、国の補正予算を活用した増額補正、
事業費の確定見込みによる増減などを行っています。
・ 後期高齢者医療事業特別会計では、前年度繰越金の確定、広域連合納付金の増額を行っ
ています。
・ 病院事業会計では、事業の確定見込みによる増減、継続費補正などを行っています。
平 成 25 年 度 各 会 計 別 予 算 総 括 表
(単位:千円)
区 既定予算額
補正予算額
(12月補正まで) (3月第1回、2回)
計
一 般 会 計
83,640,044
1,377,907
85,017,951
競 輪 事 業 特 別 会 計
21,201,776
659,331
21,861,107
区
国 民 健 康分
保険事業特別会計
29,505,086
△ 44,935
29,460,151
区
下 水
道 分事 業 特 別 会 計
9,018,686
△ 160,768
8,857,918
水産物地方卸売市場事業特別会計
13,920
0
13,920
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
14,813,964
183,283
14,997,247
農業集落排水事業特別会計
701,569
159,883
861,452
後 期高 齢者 医療 事業 特別 会計
2,499,411
33,229
2,532,640
計
77,754,412
830,023
78,584,435
14,079,000
143,536
14,222,536
175,473,456
2,351,466
177,824,922
特
分
別
会
計
病 院 事 業 会 計
合
計
平成25年度一般会計歳入歳出予算現計款別表
(歳 入)
(単位:千円、%)
区 分
款 別
1市
2地
方
譲
与
既定予算額
(12月補正まで)
補正予算額
(3月 第1回、2回)
計
構成比
税
41,784,423
41,784,423
49.1
税
513,000
513,000
0.6
3利
子
割
交
付
金
30,000
30,000
0.0
4配
当
割
交
付
金
76,000
76,000
0.1
5 株式等譲渡所得割交付金
24,000
24,000
0.0
6地 方 消 費 税 交 付 金
2,625,000
2,625,000
3.1
7ゴ ルフ場 利用税交 付金
43,000
43,000
0.0
8自 動 車 取 得 税 交 付 金
278,000
278,000
0.3
9地
金
236,000
236,000
0.3
税
1,310,000
1,408,381
1.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
47,000
47,000
0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金
892,150
26,233
918,383
1.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料
1,646,462
△ 14,532
1,631,930
1.9
金
11,305,539
168,786
11,474,325
13.5
10 地
14 国
方
特
方
例
交
交
庫
付
付
支
出
98,381
15 県
支
出
金
4,956,459
132,108
5,088,567
6.0
16 財
産
収
入
107,803
33,714
141,517
0.2
17 寄
附
金
3,868
8,065
11,933
0.0
18 繰
入
金
3,119,447
△ 243,823
2,875,624
3.4
19 繰
越
金
1,864,050
1,776,254
3,640,304
4.3
20 諸
収
入
4,738,543
△ 19,779
4,718,764
5.5
債
8,039,300
△ 587,500
7,451,800
8.8
83,640,044
1,377,907
85,017,951
100.0
21 市
計
(歳 出)
(単位:千円、%)
区 分
款 別
既定予算額
(12月補正まで)
1議
会
費
566,034
2総
務
費
12,047,717
3民
生
費
4衛
生
5労
働
6農
林
水
産
業
補正予算額
(3月 第1回、2回)
計
構成比
566,034
0.7
1,471,194
13,518,911
15.9
33,567,850
37,943
33,605,793
39.5
費
8,419,818
△ 121,266
8,298,552
9.8
費
239,682
239,682
0.3
費
648,760
196,761
845,521
1.0
7商
工
費
1,990,918
△ 10,000
1,980,918
2.3
8土
木
費
9,942,828
2,475
9,945,303
11.7
9消
防
費
2,849,807
△ 6,196
2,843,611
3.3
10 教
育
費
6,523,775
△ 149,753
6,374,022
7.5
11 公
債
費
5,166,855
△ 119,907
5,046,948
5.9
金
1,476,000
1,476,000
1.7
費
200,000
△ 48,444
151,556
0.2
125,100
125,100
0.2
1,377,907
85,017,951
100.0
12 諸
支
13 予
14 災
出
備
害
復
旧
費
計
83,640,044
[一般会計補正予算の主な事業]【3月補正1回目】
・公務災害補償事務事業(592 万 1 千円)
公務災害に対する補償費の増加のため、増額補正をします。
・財政調整基金積立事業(6 億円)
年度間の財源不均衡を調整するため、財政調整基金に積立てを行います。
・公共施設整備保全基金積立事業(5 億 2,672 万 8 千円)
市有財産売払収入等を公共施設整備保全基金に積み立てるため、増額補正をします。
・庁舎建設基金積立事業(279 万 2 千円)
庁舎建設基金利子組入れ分の確定見込みにより、増額補正をします。
・電子計算機運用管理事業(△5,680 万 5 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・防犯施設整備事業(△690 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・放置自転車等対策事業(△803 万 8 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・地震・津波防災対策事業(△367 万 6 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。また、平塚市民病院敷地内の非
常用貯水タンク撤去工事費を負担します。
・防災会議運営事業(14 万 7 千円)
法改正に伴う防災会議開催のため、増額補正をします。
・新庁舎建設事業(△959 万 8 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・国県支出金等返還金(4 億 2,062 万 3 千円)
事業の精算等に伴って発生した国県支出金等の返還金を増額補正します。
・社会福祉協議会活動推進事業(725 万 5 千円)
社会福祉のための指定寄附金を社会福祉基金指定交付金として交付します。
・介護保険事業特別会計繰出金(△6,442 万 6 千円)
繰出金の減額補正をします。
・国民健康保険事業特別会計繰出金(1,510 万 3 千円)
繰出金の増額補正をします。
・高齢者生活支援事業(△945 万 1 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・老人福祉施設入所委託事業(750 万円)
養護老人ホームへの措置入所者の増加のため、増額補正をします。
・障がい者福祉対策事業(714 万円)
福祉総合システム改修のため、増額補正をします。
・重度障害者医療費給付事業(5,143 万 9 千円)
重度障害者医療費の給付費増加のため、増額補正をします。
・市民活動普及啓発事業(20 万円)
市民活動のための指定寄附金を公益信託ひらつか市民活動ファンドへ出資するた
め、増額補正をします。
・自治会館等整備助成事業(△300 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・市民文化啓発事業(11 万円)
文化振興のための指定寄附金を文化振興基金に積み立てるため、増額補正をしま
す。
・臨時福祉給付金給付事務事業(1 万 5 千円)
臨時福祉給付金の支給に係る事務経費です。
・民間保育所助成事業(△769 万 6 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・児童発達支援等事業(2,418 万 5 千円)
児童発達支援及び放課後等デイサービス等、各種サービスにおける利用者数の増
加のため、増額補正をします。
・保育所運営費等扶助事業(672 万 8 千円)
扶助費の確定見込みにより、増額補正をします。
・子育て世帯臨時特例給付金給付事務事業(1 万 6 千円)
子育て世帯臨時特例給付金の支給に係る経費です。
・健康診査等事業(757 万 5 千円)
後期高齢者健康診査の受診者数の増加のため、増額補正をします。
・休日・夜間救急医療推進事業(120 万円)
幼児健診、がん検診等における空調の使用頻度の増加などにより不足が見込まれ
るため、増額補正をします。
・大気・土壌汚染、水質汚濁、騒音防止体制強化事業(△150 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・規制及び調査研究事業(△420 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・ごみ処理広域化推進事業(△432 万 7 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・焼却施設運営事業(△1 億 882 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・次期環境事業センター整備事業(△1,119 万 4 千円)
事業の終了により、減額補正をします。
・水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金(△53 万 9 千円)
繰出金の減額補正をします。
・農業集落排水事業特別会計繰出金(△1,500 万円)
繰出金の減額補正をします。
・中小企業金融支援事業(△1,000 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・地籍調査(官民境界確定)事業(△571 万 2 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・道路施設改修事業(6,000 万円)
国の補正予算を活用して道路ストック総点検を実施するため、増額補正をします。
・河川・排水路改修事業(△1,000 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・ノンステップバス推進事業(△171 万 6 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・ツインシティ整備推進事業(△1,550 万円)
準備会への補助金確定見込みにより、減額補正をします。
・土地区画整理庶務事業(138 万 9 千円)
市道改修工事に伴う道路構造の変更により生じた損害を賠償するため、増額
補正をします。
・総合公園管理運営事業(△2,598 万 6 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・消防分団運営事業(164 万 4 千円)
事業費の確定見込みにより、増額補正をします。
・消防車両整備事業(△300 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・消防救急無線デジタル化事業(△484 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・相談指導事業(△521 万 9 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・小学校校舎大規模改修事業(△5,507 万 5 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・単独調理場運営事業(200 万円)
事業費の確定見込みにより、増額補正をします。
・共同調理場運営事業(△1,292 万 3 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・中学校校舎大規模改修事業(△4,003 万 6 千円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・幼稚園運営補助事業(△3,850 万円)
事業費の確定見込みにより、減額補正をします。
・長期債元金償還金(△3,669 万円)
地方債元金償還金の確定見込みにより、減額補正をします。
・長期債利子(△8,321 万 7 千円)
地方債利子の確定見込みにより、減額補正をします。
・左岸導流堤災害復旧事業(1 億 2,510 万円)
平成25年9月の台風18号により、一部倒壊した相模川左岸導流堤の復旧が国
の災害復旧事業として承認されたため、災害復旧工事を行います。
【3月補正2回目】
・介護保険事業特別会計繰出金(170 万円)
繰出金の増額補正をします。
・障がい者福祉対策事業(84 万 3 千円)
請求審査事務システム改修のため、増額補正をします。
・農業振興対策事業(2 億 1,230 万円)
今冬の大雪により農業被害を受けた農業者が農業経営を維持していくために必要
な農産物の生産施設の復旧等の経費を支援するため、増額補正をします。
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