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− 11 −
歳 入
款
項
1 市税
予 算 現 額
調 定 額
72,931,000,000
80,004,976,160
1 市民税
34,329,500,000
38,710,611,118
2 固定資産税
28,661,150,000
30,473,353,608
3 軽自動車税
290,700,000
345,137,926
4 市たばこ税
2,045,070,000
2,350,937,586
100,000
31,088,600
7,000,000
9,283,500
7 事業所税
2,095,080,000
2,316,785,600
8 都市計画税
5,502,400,000
5,767,778,222
884,000,000
828,942,148
1 地方揮発油譲与税
264,000,000
246,532,148
2 自動車重量譲与税
620,000,000
582,410,000
180,000,000
156,977,000
180,000,000
156,977,000
100,000,000
177,389,000
100,000,000
177,389,000
44,000,000
49,223,000
44,000,000
49,223,000
3,640,000,000
3,625,754,000
3,640,000,000
3,625,754,000
20,000,000
21,221,617
20,000,000
21,221,617
396,000,000
469,880,000
396,000,000
469,880,000
300,000,000
381,570,000
300,000,000
381,570,000
380,000,000
611,409,000
5 特別土地保有税
6 入湯税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
1 利子割交付金
4 配当割交付金
1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
9 地方特例交付金
1 地方特例交付金
10 地方交付税
− 12 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
76,436,640,358
173,221,082
3,395,114,720
3,505,640,358
36,334,131,008
133,055,330
2,243,424,780
2,004,631,008
29,549,210,960
30,045,601
894,097,047
888,060,960
306,834,180
3,763,577
34,540,169
16,134,180
2,350,937,586
0
0
305,867,586
680,000
0
30,408,600
580,000
9,283,500
0
0
2,283,500
2,314,913,500
0
1,872,100
219,833,500
5,570,649,624
6,356,574
190,772,024
68,249,624
828,942,148
0
0
△55,057,852
246,532,148
0
0
△17,467,852
582,410,000
0
0
△37,590,000
156,977,000
0
0
△23,023,000
156,977,000
0
0
△23,023,000
177,389,000
0
0
77,389,000
177,389,000
0
0
77,389,000
49,223,000
0
0
5,223,000
49,223,000
0
0
5,223,000
3,625,754,000
0
0
△14,246,000
3,625,754,000
0
0
△14,246,000
21,221,617
0
0
1,221,617
21,221,617
0
0
1,221,617
469,880,000
0
0
73,880,000
469,880,000
0
0
73,880,000
381,570,000
0
0
81,570,000
381,570,000
0
0
81,570,000
611,409,000
0
0
231,409,000
− 13 −
予算現額と収入済額との比較
款
項
1 地方交付税
予 算 現 額
調 定 額
380,000,000
611,409,000
70,000,000
68,426,000
70,000,000
68,426,000
1,442,755,000
1,577,006,761
1,442,755,000
1,577,006,761
2,836,932,000
3,089,445,765
1 使用料
1,203,659,000
1,367,229,799
2 手数料
1,633,273,000
1,722,215,966
18,358,169,773
18,400,318,822
1 国庫負担金
15,315,218,000
15,324,023,049
2 国庫補助金
2,903,802,773
2,939,423,062
139,149,000
136,872,711
7,062,280,000
6,630,889,619
1 県負担金
4,164,606,000
3,949,482,796
2 県補助金
2,099,439,000
1,945,571,429
798,235,000
735,835,394
776,794,000
318,191,798
1 財産運用収入
57,944,000
51,667,630
2 財産売払収入
718,850,000
266,524,168
63,400,000
11,327,364
63,400,000
11,327,364
1,410,289,000
1,342,056,534
1,410,289,000
1,342,056,534
7,170,359,346
7,170,358,588
7,170,359,346
7,170,358,588
5,050,474,418
5,274,613,739
70,000,000
110,494,110
11 交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金
1 負担金
13 使用料及び手数料
14 国庫支出金
3 委託金
15 県支出金
3 委託金
16 財産収入
17 寄付金
1 寄付金
18 繰入金
1 基金繰入金
19 繰越金
1 繰越金
20 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
− 14 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
611,409,000
0
0
231,409,000
68,426,000
0
0
△1,574,000
68,426,000
0
0
△1,574,000
1,498,938,271
7,278,540
70,789,950
56,183,271
1,498,938,271
7,278,540
70,789,950
56,183,271
3,078,230,563
114,740
11,100,462
241,298,563
1,356,128,347
114,740
10,986,712
152,469,347
1,722,102,216
0
113,750
88,829,216
18,038,726,822
0
361,592,000
△319,442,951
15,324,023,049
0
0
8,805,049
2,577,831,062
0
361,592,000
△325,971,711
136,872,711
0
0
△2,276,289
6,630,889,619
0
0
△431,390,381
3,949,482,796
0
0
△215,123,204
1,945,571,429
0
0
△153,867,571
735,835,394
0
0
△62,399,606
318,191,798
0
0
△458,602,202
51,667,630
0
0
△6,276,370
266,524,168
0
0
△452,325,832
11,327,364
0
0
△52,072,636
11,327,364
0
0
△52,072,636
1,342,056,534
0
0
△68,232,466
1,342,056,534
0
0
△68,232,466
7,170,358,588
0
0
△758
7,170,358,588
0
0
△758
5,239,953,745
0
34,659,994
189,479,327
110,494,110
0
0
40,494,110
− 15 −
予算現額と収入済額との比較
款
項
2 市預金利子
予 算 現 額
調 定 額
1,000,000
5,578,627
2,783,518,000
2,773,065,801
4 受託事業収入
101,954,000
104,036,046
5 収益事業収入
60,000,000
60,000,000
2,034,002,418
2,221,439,155
7,178,700,000
5,768,700,000
7,178,700,000
5,768,700,000
130,295,153,537
135,978,676,915
3 貸付金元利収入
6 雑入
21 市債
1 市債
歳 入 合 計
− 16 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
5,578,627
0
0
4,578,627
2,750,149,040
0
22,916,761
△33,368,960
104,036,046
0
0
2,082,046
60,000,000
0
0
0
2,209,695,922
0
11,743,233
175,693,504
5,768,700,000
0
0
△1,410,000,000
5,768,700,000
0
0
△1,410,000,000
131,924,805,427
180,614,362
3,873,257,126
1,629,651,890
− 17 −
予算現額と収入済額との比較
歳 出
款
項
1 議会費
予 算 現 額
支 出 済 額
727,166,000
696,501,895
727,166,000
696,501,895
16,072,507,000
15,218,398,978
12,376,577,000
11,733,434,389
1,633,599,000
1,561,560,363
3 戸籍住民基本台帳費
786,075,000
763,889,349
4 選挙費
240,845,000
201,534,069
5 統計調査費
50,570,000
46,203,234
6 監査委員費
89,684,000
88,570,830
895,157,000
823,206,744
1,589,232,000
1,423,881,226
1,589,232,000
1,423,881,226
49,324,378,000
47,425,655,763
1 社会福祉費
19,321,435,000
18,573,621,476
2 子育て支援費
20,737,729,000
19,778,525,537
3 生活保護費
9,261,214,000
9,069,598,750
4 災害救助費
4,000,000
3,910,000
16,822,767,000
16,200,079,684
4,855,104,000
4,507,573,804
10,436,652,000
10,165,735,953
183,784,000
179,542,927
1,347,227,000
1,347,227,000
752,776,000
734,766,703
752,776,000
734,766,703
1,066,958,000
948,489,995
1 農業費
891,446,000
842,970,654
2 水産業費
175,512,000
105,519,341
1 議会費
2 総務費
1 総務管理費
2 徴税費
7 防災費
3 環境保全費
1 環境保全費
4 民生費
5 衛生費
1 保健衛生費
2 清掃費
3 看護専門学校費
4 病院費
6 労働費
1 労働諸費
7 農林水産業費
− 18 −
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
30,664,105
30,664,105
0
30,664,105
30,664,105
151,532,700
702,575,322
854,108,022
147,969,000
495,173,611
643,142,611
0
72,038,637
72,038,637
0
22,185,651
22,185,651
0
39,310,931
39,310,931
0
4,366,766
4,366,766
0
1,113,170
1,113,170
3,563,700
68,386,556
71,950,256
0
165,350,774
165,350,774
0
165,350,774
165,350,774
0
1,898,722,237
1,898,722,237
0
747,813,524
747,813,524
0
959,203,463
959,203,463
0
191,615,250
191,615,250
0
90,000
90,000
0
622,687,316
622,687,316
0
347,530,196
347,530,196
0
270,916,047
270,916,047
0
4,241,073
4,241,073
0
0
0
0
18,009,297
18,009,297
0
18,009,297
18,009,297
56,000,000
62,468,005
118,468,005
0
48,475,346
48,475,346
56,000,000
13,992,659
69,992,659
− 19 −
款
項
予 算 現 額
8 商工費
3,211,006,000
3,140,526,616
1 商工費
2,802,733,000
2,736,162,811
2 観光費
408,273,000
404,363,805
15,476,388,537
14,419,402,524
934,960,000
886,796,250
3,204,919,000
2,897,866,335
202,213,000
179,657,811
10,385,161,537
9,781,246,127
749,135,000
673,836,001
4,684,481,000
4,565,735,808
4,684,481,000
4,565,735,808
10,870,272,000
9,418,687,151
1 教育総務費
1,981,464,000
1,904,516,526
2 小学校費
2,347,287,000
2,002,394,620
3 中学校費
2,181,979,000
1,251,709,982
117,867,000
109,795,615
5 学校給食費
1,290,381,000
1,257,995,751
6 社会教育費
1,850,333,000
1,802,432,387
7 保健体育費
1,100,961,000
1,089,842,270
9,611,689,000
9,469,847,989
9,611,689,000
9,469,847,989
85,533,000
0
85,533,000
0
130,295,153,537
123,661,974,332
9 土木費
1 土木管理費
2 道路橋りょう費
3 河川費
4 都市計画費
5 住宅費
10 消防費
1 消防費
11 教育費
4 特別支援学校費
12 公債費
1 公債費
13 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
支 出 済 額
8,262,831,095 円
− 20 −
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
70,479,384
70,479,384
0
66,570,189
66,570,189
0
3,909,195
3,909,195
632,628,500
424,357,513
1,056,986,013
0
48,163,750
48,163,750
93,074,000
213,978,665
307,052,665
0
22,555,189
22,555,189
467,954,500
135,960,910
603,915,410
71,600,000
3,698,999
75,298,999
0
118,745,192
118,745,192
0
118,745,192
118,745,192
1,017,190,550
434,394,299
1,451,584,849
0
76,947,474
76,947,474
258,248,000
86,644,380
344,892,380
758,942,550
171,326,468
930,269,018
0
8,071,385
8,071,385
0
32,385,249
32,385,249
0
47,900,613
47,900,613
0
11,118,730
11,118,730
0
141,841,011
141,841,011
0
141,841,011
141,841,011
0
85,533,000
85,533,000
0
85,533,000
85,533,000
1,857,351,750
4,775,827,455
6,633,179,205
− 21 −
໭㒊➨஧㻔୕ᆅ༊㻕ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮஦ᴗ㈝
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ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷ໭㒊➨஧㸦୕ᆅ༊㸧ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮஦ᴗ㈝≉ู
఍ィṓධṓฟỴ⟬࡟ࡘ࠸࡚㸪ู෉ࡢ࡜࠾ࡾᆅ᪉⮬἞ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢ
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㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ
⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ
− 25 −
歳 入
款
項
1 国庫支出金
予 算 現 額
調 定 額
733,742,249
733,742,249
733,742,249
733,742,249
341,316,531
341,316,531
341,316,531
341,316,531
600,216,000
582,495,085
600,216,000
582,495,085
100,000
98,696
1 雑入
50,000
79,450
2 市預金利子
50,000
19,246
429,100,000
243,000,000
429,100,000
243,000,000
114,440,420
124,197,820
114,440,420
124,197,820
0
107,748,000
0
107,748,000
2,218,915,200
2,132,598,381
1 国庫補助金
2 県支出金
1 県補助金
3 繰入金
1 繰入金
4 諸収入
5 市債
1 市債
6 繰越金
1 繰越金
7 保留地処分金収入
1 保留地処分金収入
歳 入 合 計
− 26 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
626,364,249
0
107,378,000
△107,378,000
626,364,249
0
107,378,000
△107,378,000
341,316,531
0
0
0
341,316,531
0
0
0
582,495,085
0
0
△17,720,915
582,495,085
0
0
△17,720,915
98,696
0
0
△1,304
79,450
0
0
29,450
19,246
0
0
△30,754
243,000,000
0
0
△186,100,000
243,000,000
0
0
△186,100,000
124,197,820
0
0
9,757,400
124,197,820
0
0
9,757,400
107,748,000
0
0
107,748,000
107,748,000
0
0
107,748,000
2,025,220,381
0
107,378,000
△193,694,819
− 27 −
予算現額と収入済額との比較
歳 出
款
項
予 算 現 額
1 北部第二(三地区)土地区画整理事
業費
1 北部第二(三地区)土地区画整理事
業費
2 公債費
1 公債費
3 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
161,166,100 円
− 28 −
支 出 済 額
2,092,438,200
1,741,678,925
2,092,438,200
1,741,678,925
126,377,000
122,375,356
126,377,000
122,375,356
100,000
0
100,000
0
2,218,915,200
1,864,054,281
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
325,657,000
25,102,275
350,759,275
325,657,000
25,102,275
350,759,275
0
4,001,644
4,001,644
0
4,001,644
4,001,644
0
100,000
100,000
0
100,000
100,000
325,657,000
29,203,919
354,860,919
− 29 −
➇ ㍯ ஦ ᴗ ㈝
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ู෉ࡢ࡜࠾ࡾᆅ᪉⮬἞ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ㸪㝃ᒓ᭩㢮୪ࡧ࡟
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㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ
⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ
− 33 −
歳 入
款
項
予 算 現 額
1 競輪事業収入
調 定 額
3,055,020,000
2,054,085,086
3,055,020,000
2,054,085,086
55,000,000
462,366,896
55,000,000
462,366,896
510,000
498,228
1 納付金収入
500,000
420,857
2 市預金利子
10,000
77,371
3,110,530,000
2,516,950,210
1 競輪事業収入
2 繰越金
1 繰越金
3 諸収入
歳 入 合 計
歳 出
款
項
予 算 現 額
1 競輪事業費
3,105,530,000
2,042,270,949
1 開催費
2,986,030,000
1,971,834,957
2 業務費
59,500,000
10,435,992
3 繰出金
60,000,000
60,000,000
5,000,000
0
5,000,000
0
3,110,530,000
2,042,270,949
2 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
支 出 済 額
474,679,261 円
− 34 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
予算現額と収入済額との比較
2,054,085,086
0
0
△1,000,934,914
2,054,085,086
0
0
△1,000,934,914
462,366,896
0
0
407,366,896
462,366,896
0
0
407,366,896
498,228
0
0
△11,772
420,857
0
0
△79,143
77,371
0
0
67,371
2,516,950,210
0
0
△593,579,790
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
1,063,259,051
1,063,259,051
0
1,014,195,043
1,014,195,043
0
49,064,008
49,064,008
0
0
0
0
5,000,000
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
0
1,068,259,051
1,068,259,051
− 35 −
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┘ᰝጤဨࡢពぢࢆ௜ࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ
㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ
⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ
− 39 −
歳 入
款
項
1 使用料及び手数料
予 算 現 額
調 定 額
329,437,000
356,434,792
1 使用料
137,055,000
154,221,000
2 手数料
192,382,000
202,213,792
3,371,000
1,643,914
3,371,000
1,643,914
26,447,000
48,698,211
26,447,000
48,698,211
4,604,000
3,800,645
1 雑入
125,000
161,285
2 市預金利子
184,000
39,360
4,295,000
3,600,000
3,927,000
3,311,100
3,927,000
3,311,100
367,786,000
413,888,662
2 財産収入
1 財産運用収入
3 繰越金
1 繰越金
4 諸収入
3 カロート実費収入
5 繰入金
1 基金繰入金
歳 入 合 計
− 40 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
350,217,799
297,410
5,919,583
20,780,799
154,221,000
0
0
17,166,000
195,996,799
297,410
5,919,583
3,614,799
1,643,914
0
0
△1,727,086
1,643,914
0
0
△1,727,086
48,698,211
0
0
22,251,211
48,698,211
0
0
22,251,211
3,800,645
0
0
△803,355
161,285
0
0
36,285
39,360
0
0
△144,640
3,600,000
0
0
△695,000
3,311,100
0
0
△615,900
3,311,100
0
0
△615,900
407,671,669
297,410
5,919,583
39,885,669
− 41 −
予算現額と収入済額との比較
歳 出
款
項
予 算 現 額
1 墓園管理費
210,501,000
197,767,666
210,501,000
197,767,666
12,477,000
11,144,511
1 貸付事務費
4,255,000
4,233,411
2 墓園造成事業費
8,222,000
6,911,100
142,408,000
142,408,000
142,408,000
142,408,000
1,900,000
737,500
1,900,000
737,500
500,000
0
500,000
0
367,786,000
352,057,677
1 墓園管理費
2 墓園事業費
3 基金積立金
1 基金積立金
4 諸支出金
1 償還金利子及び還付加算金
5 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
支 出 済 額
55,613,992 円
− 42 −
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
12,733,334
12,733,334
0
12,733,334
12,733,334
0
1,332,489
1,332,489
0
21,589
21,589
0
1,310,900
1,310,900
0
0
0
0
0
0
0
1,162,500
1,162,500
0
1,162,500
1,162,500
0
500,000
500,000
0
500,000
500,000
0
15,728,323
15,728,323
− 43 −
ᅜẸ೺ᗣಖ㝤஦ᴗ㈝
≉ ู ఍ ィ Ỵ ⟬ ᭩
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⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ
− 47 −
歳 入
款
項
1 国民健康保険料
予 算 現 額
調 定 額
10,349,805,000
13,881,179,171
10,349,805,000
13,881,179,171
7,982,619,000
7,308,414,056
1 国庫負担金
7,714,640,000
6,673,237,056
2 国庫補助金
267,979,000
635,177,000
1,777,463,000
2,453,693,159
1,777,463,000
2,453,693,159
8,600,000,000
9,598,238,438
8,600,000,000
9,598,238,438
1,860,083,000
2,154,189,293
1 県負担金
269,323,000
242,665,413
2 県補助金
1,590,760,000
1,911,523,880
45,000
3,795
45,000
3,795
3,437,510,000
3,283,107,360
3,437,510,000
3,283,107,360
2,919,022,000
2,871,678,260
2,919,022,000
2,871,678,260
32,857,000
63,606,852
3,200,000
3,782,402
110,000
242,562
29,547,000
59,581,888
2,669,228,000
2,669,227,648
2,669,228,000
2,669,227,648
39,628,632,000
44,283,338,032
1 国民健康保険料
2 国庫支出金
3 療養給付費等交付金
1 療養給付費等交付金
4 前期高齢者交付金
1 前期高齢者交付金
5 県支出金
6 財産収入
1 財産運用収入
7 共同事業交付金
1 共同事業交付金
8 繰入金
1 他会計繰入金
9 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
2 市預金利子
3 雑入
10 繰越金
1 繰越金
歳 入 合 計
− 48 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
10,203,151,229
633,071,298
3,044,956,644
△146,653,771
10,203,151,229
633,071,298
3,044,956,644
△146,653,771
7,308,414,056
0
0
△674,204,944
6,673,237,056
0
0
△1,041,402,944
635,177,000
0
0
367,198,000
2,453,693,159
0
0
676,230,159
2,453,693,159
0
0
676,230,159
9,598,238,438
0
0
998,238,438
9,598,238,438
0
0
998,238,438
2,154,189,293
0
0
294,106,293
242,665,413
0
0
△26,657,587
1,911,523,880
0
0
320,763,880
3,795
0
0
△41,205
3,795
0
0
△41,205
3,283,107,360
0
0
△154,402,640
3,283,107,360
0
0
△154,402,640
2,871,678,260
0
0
△47,343,740
2,871,678,260
0
0
△47,343,740
62,787,053
0
819,799
29,930,053
3,782,402
0
0
582,402
242,562
0
0
132,562
58,762,089
0
819,799
29,215,089
2,669,227,648
0
0
△352
2,669,227,648
0
0
△352
40,604,490,291
633,071,298
3,045,776,443
975,858,291
− 49 −
予算現額と収入済額との比較
歳 出
款
項
1 総務費
予 算 現 額
支 出 済 額
537,568,000
497,985,628
1 総務管理費
419,366,000
393,823,983
2 徴収費
117,365,000
103,589,745
837,000
571,900
26,729,611,000
25,876,245,188
23,765,010,000
23,094,573,389
243,722,000
215,201,656
29,000,000
29,000,000
2,691,179,000
2,537,470,143
700,000
0
236,000
235,538
236,000
235,538
2,205,655,000
2,205,654,239
2,205,655,000
2,205,654,239
5,440,969,000
5,440,968,051
5,440,969,000
5,440,968,051
5,787,000
5,786,554
5,787,000
5,786,554
3,750,598,000
3,446,541,316
3,750,598,000
3,446,541,316
421,646,000
363,117,406
30,143,000
22,703,958
391,503,000
340,413,448
45,000
3,795
45,000
3,795
2,124,000
0
2,124,000
0
3 運営協議会費
2 保険給付費
1 療養諸費
2 出産育児諸費
3 葬祭諸費
4 高額療養費
5 移送費
3 老人保健拠出金
1 老人保健拠出金
4 介護納付金
1 介護納付金
5 後期高齢者支援金等
1 後期高齢者支援金等
6 前期高齢者納付金等
1 前期高齢者納付金等
7 共同事業拠出金
1 共同事業拠出金
8 保健事業費
1 保健事業費
2 特定健康診査等事業費
9 基金積立金
1 基金積立金
10 公債費
1 公債費
− 50 −
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
39,582,372
39,582,372
0
25,542,017
25,542,017
0
13,775,255
13,775,255
0
265,100
265,100
0
853,365,812
853,365,812
0
670,436,611
670,436,611
0
28,520,344
28,520,344
0
0
0
0
153,708,857
153,708,857
0
700,000
700,000
0
462
462
0
462
462
0
761
761
0
761
761
0
949
949
0
949
949
0
446
446
0
446
446
0
304,056,684
304,056,684
0
304,056,684
304,056,684
0
58,528,594
58,528,594
0
7,439,042
7,439,042
0
51,089,552
51,089,552
0
41,205
41,205
0
41,205
41,205
0
2,124,000
2,124,000
0
2,124,000
2,124,000
− 51 −
款
項
予 算 現 額
11 諸支出金
1 償還金及び還付加算金
12 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
2,284,039,859 円
− 52 −
支 出 済 額
504,393,000
483,912,717
504,393,000
483,912,717
30,000,000
0
30,000,000
0
39,628,632,000
38,320,450,432
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
20,480,283
20,480,283
0
20,480,283
20,480,283
0
30,000,000
30,000,000
0
30,000,000
30,000,000
0
1,308,181,568
1,308,181,568
− 53 −
᯶ἑ≉ᐃᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮஦ᴗ㈝
≉ ู ఍ ィ Ỵ ⟬ ᭩
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ฟỴ⟬࡟ࡘ࠸࡚㸪ู෉ࡢ࡜࠾ ࡾᆅ᪉⮬἞ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ㸪
㝃ᒓ᭩㢮୪ࡧ࡟┘ᰝጤဨࡢព ぢࢆ௜ࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ
㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ
⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ
− 57 −
歳 入
款
項
1 保留地処分金収入
予 算 現 額
調 定 額
480,000,000
343,630,000
480,000,000
343,630,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
357,224,000
357,224,000
357,224,000
357,224,000
130,000
166,827
1 雑入
90,000
124,250
2 市預金利子
40,000
42,577
201,275,580
201,275,580
201,275,580
201,275,580
235,300,000
147,100,000
235,300,000
147,100,000
115,274,520
355,757,659
115,274,520
355,757,659
1,449,204,100
1,465,154,066
1 保留地処分金収入
2 分担金及び負担金
1 負担金
3 繰入金
1 繰入金
4 諸収入
5 国庫支出金
1 国庫補助金
6 市債
1 市債
7 繰越金
1 繰越金
歳 入 合 計
− 58 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
343,630,000
0
0
△136,370,000
343,630,000
0
0
△136,370,000
60,000,000
0
0
0
60,000,000
0
0
0
357,224,000
0
0
0
357,224,000
0
0
0
166,827
0
0
36,827
124,250
0
0
34,250
42,577
0
0
2,577
137,349,900
0
63,925,680
△63,925,680
137,349,900
0
63,925,680
△63,925,680
147,100,000
0
0
△88,200,000
147,100,000
0
0
△88,200,000
355,757,659
0
0
240,483,139
355,757,659
0
0
240,483,139
1,401,228,386
0
63,925,680
△47,975,714
− 59 −
予算現額と収入済額との比較
歳 出
款
項
予 算 現 額
1 柄沢特定土地区画整理事業費
1 柄沢特定土地区画整理事業費
2 公債費
1 公債費
3 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
308,024,049 円
− 60 −
支 出 済 額
1,193,379,100
840,479,982
1,193,379,100
840,479,982
255,725,000
252,724,355
255,725,000
252,724,355
100,000
0
100,000
0
1,449,204,100
1,093,204,337
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
188,281,700
164,617,418
352,899,118
188,281,700
164,617,418
352,899,118
0
3,000,645
3,000,645
0
3,000,645
3,000,645
0
100,000
100,000
0
100,000
100,000
188,281,700
167,718,063
355,999,763
− 61 −
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⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ
− 65 −
歳 入
款
項
予 算 現 額
1 繰入金
1 繰入金
歳 入 合 計
調 定 額
147,900,000
147,899,282
147,900,000
147,899,282
147,900,000
147,899,282
歳 出
款
項
予 算 現 額
1 公債費
1 公債費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
0円
− 66 −
支 出 済 額
147,900,000
147,899,282
147,900,000
147,899,282
147,900,000
147,899,282
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
予算現額と収入済額との比較
147,899,282
0
0
△718
147,899,282
0
0
△718
147,899,282
0
0
△718
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
718
718
0
718
718
0
718
718
− 67 −
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⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ
− 71 −
歳 入
款
項
1 保険料
予 算 現 額
調 定 額
4,788,012,000
5,154,955,260
4,788,012,000
5,154,955,260
4,265,652,000
4,153,225,834
1 国庫負担金
3,713,293,000
3,598,570,298
2 国庫補助金
552,359,000
554,655,536
6,020,662,000
5,830,615,597
6,020,662,000
5,830,615,597
3,165,977,000
3,088,930,744
1 県負担金
3,006,394,000
2,931,073,976
2 県補助金
85,017,000
83,290,768
3 県交付金
74,566,000
74,566,000
5,891,000
2,521,061
5,891,000
2,521,061
3,556,225,000
3,428,847,759
3,249,264,000
3,121,886,759
306,961,000
306,961,000
2,750,000
6,665,283
2,400,000
0
50,000
6,556,583
300,000
108,700
327,800,000
327,799,075
327,800,000
327,799,075
22,132,969,000
21,993,560,613
1 介護保険料
2 国庫支出金
3 支払基金交付金
1 支払基金交付金
4 県支出金
5 財産収入
1 財産運用収入
6 繰入金
1 他会計繰入金
2 基金繰入金
7 諸収入
1 貸付金元利収入
2 雑入
3 市預金利子
8 繰越金
1 繰越金
歳 入 合 計
− 72 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
5,008,233,370
32,767,900
113,953,990
220,221,370
5,008,233,370
32,767,900
113,953,990
220,221,370
4,153,225,834
0
0
△112,426,166
3,598,570,298
0
0
△114,722,702
554,655,536
0
0
2,296,536
5,830,615,597
0
0
△190,046,403
5,830,615,597
0
0
△190,046,403
3,088,930,744
0
0
△77,046,256
2,931,073,976
0
0
△75,320,024
83,290,768
0
0
△1,726,232
74,566,000
0
0
0
2,521,061
0
0
△3,369,939
2,521,061
0
0
△3,369,939
3,428,847,759
0
0
△127,377,241
3,121,886,759
0
0
△127,377,241
306,961,000
0
0
0
6,665,283
0
0
3,915,283
0
0
0
△2,400,000
6,556,583
0
0
6,506,583
108,700
0
0
△191,300
327,799,075
0
0
△925
327,799,075
0
0
△925
21,846,838,723
32,767,900
113,953,990
△286,130,277
− 73 −
予算現額と収入済額との比較
歳 出
款
項
予 算 現 額
1 総務費
580,286,000
546,002,243
323,489,000
314,336,435
30,298,000
25,104,686
225,831,000
205,977,122
668,000
584,000
20,663,271,000
19,951,296,479
18,105,769,000
17,485,753,045
1,530,449,000
1,489,434,055
3 特定入所者介護サービス費
591,600,000
570,543,432
4 高額介護サービス費
411,091,000
385,796,575
24,362,000
19,769,372
490,531,000
469,393,837
490,531,000
469,393,837
358,166,000
307,154,136
358,166,000
307,154,136
1,233,000
0
1,233,000
0
37,482,000
28,001,117
2,400,000
0
35,082,000
28,001,117
2,000,000
0
2,000,000
0
22,132,969,000
21,301,847,812
1 総務管理費
2 徴収費
3 介護認定審査会費
4 運営協議会費
2 保険給付費
1 介護サービス費
2 介護予防サービス費
5 その他諸費
3 地域支援事業費
1 地域支援事業費
4 基金積立金
1 基金積立金
5 公債費
1 公債費
6 諸支出金
1 貸付金
2 償還金及び還付加算金
7 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
支 出 済 額
544,990,911 円
− 74 −
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
34,283,757
34,283,757
0
9,152,565
9,152,565
0
5,193,314
5,193,314
0
19,853,878
19,853,878
0
84,000
84,000
0
711,974,521
711,974,521
0
620,015,955
620,015,955
0
41,014,945
41,014,945
0
21,056,568
21,056,568
0
25,294,425
25,294,425
0
4,592,628
4,592,628
0
21,137,163
21,137,163
0
21,137,163
21,137,163
0
51,011,864
51,011,864
0
51,011,864
51,011,864
0
1,233,000
1,233,000
0
1,233,000
1,233,000
0
9,480,883
9,480,883
0
2,400,000
2,400,000
0
7,080,883
7,080,883
0
2,000,000
2,000,000
0
2,000,000
2,000,000
0
831,121,188
831,121,188
− 75 −
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⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ
− 79 −
歳 入
款
項
1 後期高齢者医療保険料
予 算 現 額
調 定 額
3,754,052,000
3,836,280,710
3,754,052,000
3,836,280,710
516,073,000
497,356,807
516,073,000
497,356,807
20,260,000
8,507,115
1 延滞金加算金及び過料
10,000
158,700
2 償還金及び還付加算金
20,200,000
8,289,450
50,000
58,965
0
120,734,327
0
120,734,327
4,290,385,000
4,462,878,959
1 後期高齢者医療保険料
2 繰入金
1 他会計繰入金
3 諸収入
3 市預金利子
5 繰越金
1 繰越金
歳 入 合 計
− 80 −
(単位:円)
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未 済 額
3,781,219,456
6,820,620
48,240,634
27,167,456
3,781,219,456
6,820,620
48,240,634
27,167,456
497,356,807
0
0
△18,716,193
497,356,807
0
0
△18,716,193
8,507,115
0
0
△11,752,885
158,700
0
0
148,700
8,289,450
0
0
△11,910,550
58,965
0
0
8,965
120,734,327
0
0
120,734,327
120,734,327
0
0
120,734,327
4,407,817,705
6,820,620
48,240,634
117,432,705
− 81 −
予算現額と収入済額との比較
歳 出
款
項
予 算 現 額
1 総務費
102,465,000
93,052,655
1 総務管理費
76,702,000
69,698,106
2 徴収費
25,763,000
23,354,549
4,165,720,000
4,156,364,367
4,165,720,000
4,156,364,367
20,200,000
9,023,730
20,200,000
9,023,730
2,000,000
0
2,000,000
0
4,290,385,000
4,258,440,752
2 後期高齢者医療広域連合納付金
1 後期高齢者医療広域連合納付金
3 諸支出金
1 償還金及び還付加算金
4 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
歳入歳出差引残額
支 出 済 額
149,376,953 円
− 82 −
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額
予算現額と支出済額との比較
0
9,412,345
9,412,345
0
7,003,894
7,003,894
0
2,408,451
2,408,451
0
9,355,633
9,355,633
0
9,355,633
9,355,633
0
11,176,270
11,176,270
0
11,176,270
11,176,270
0
2,000,000
2,000,000
0
2,000,000
2,000,000
0
31,944,248
31,944,248
− 83 −
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㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ
⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 87 −
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歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
72,012,000,000
919,000,000
72,931,000,000
1 市民税
33,786,500,000
543,000,000
34,329,500,000
1 個人
29,147,000,000
543,000,000
29,690,000,000
1 市税
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 法人
4,639,500,000
4,639,500,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 固定資産税
1 固定資産税
28,285,150,000
376,000,000
28,661,150,000
28,183,150,000
376,000,000
28,559,150,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 国有資産等所在市町村
交付金
102,000,000
102,000,000
1 国有資産等所在
市町村交付金
3 軽自動車税
1 軽自動車税
290,700,000
290,700,000
290,700,000
290,700,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
4 市たばこ税
1 市たばこ税
2,045,070,000
2,045,070,000
2,045,070,000
2,045,070,000
1 現年課税分
5 特別土地保有税
1 特別土地保有税
100,000
100,000
100,000
100,000
1 滞納繰越分
6 入湯税
1 入湯税
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
1 現年課税分
7 事業所税
1 事業所税
2,095,080,000
2,095,080,000
2,095,080,000
2,095,080,000
1 現年課税分
2 滞納繰越分
8 都市計画税
1 都市計画税
5,502,400,000
5,502,400,000
5,502,400,000
5,502,400,000
− 134 −
1 市税
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
80,004,976,160
76,436,640,358
173,221,082
3,395,114,720
38,710,611,118
36,334,131,008
133,055,330
2,243,424,780
32,733,187,396
30,488,934,060
126,092,551
2,118,160,785
29,245,000,000
30,463,105,123
29,946,681,950
302,783
516,120,390
01 普通徴収分
02 特別徴収分
9,309,017,341
20,637,664,609
445,000,000
2,270,082,273
542,252,110
125,789,768
1,602,040,395
01 滞納繰越分
542,252,110
5,977,423,722
5,845,196,948
6,962,779
125,263,995
4,615,000,000
5,842,812,500
5,829,111,971
1,203,579
12,496,950
01 現年課税分
5,829,111,971
24,500,000
134,611,222
16,084,977
5,759,200
112,767,045
01 滞納繰越分
16,084,977
30,473,353,608
29,549,210,960
30,045,601
894,097,047
30,369,695,608
29,445,552,960
30,045,601
894,097,047
28,311,000,000
29,410,415,100
29,168,367,642
319,568
241,727,890
01 土地家屋分
02 償却資産分
25,113,570,642
4,054,797,000
248,150,000
959,280,508
277,185,318
29,726,033
652,369,157
01 滞納繰越分
277,185,318
103,658,000
103,658,000
0
0
103,658,000
103,658,000
0
0
01 国有資産等所在市町村
交付金
103,658,000
345,137,926
306,834,180
3,763,577
34,540,169
345,137,926
306,834,180
3,763,577
34,540,169
284,000,000
309,028,100
299,944,411
14,000
9,069,689
01 現年課税分
299,944,411
6,700,000
36,109,826
6,889,769
3,749,577
25,470,480
01 滞納繰越分
6,889,769
2,350,937,586
2,350,937,586
0
0
2,350,937,586
2,350,937,586
0
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2,350,937,586
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01 現年課税分
2,350,937,586
31,088,600
680,000
0
30,408,600
31,088,600
680,000
0
30,408,600
31,088,600
680,000
0
30,408,600
01 滞納繰越分
680,000
9,283,500
9,283,500
0
0
9,283,500
9,283,500
0
0
9,283,500
9,283,500
0
0
01 現年課税分
9,283,500
2,316,785,600
2,314,913,500
0
1,872,100
2,316,785,600
2,314,913,500
0
1,872,100
2,095,000,000
2,314,327,600
2,314,084,700
0
242,900
01 現年課税分
2,314,084,700
80,000
2,458,000
828,800
0
1,629,200
01 滞納繰越分
828,800
5,767,778,222
5,570,649,624
6,356,574
190,772,024
5,767,778,222
5,570,649,624
6,356,574
190,772,024
102,000,000
2,045,070,000
100,000
7,000,000
− 135 −
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
1 現年課税分
2 滞納繰越分
2 地方譲与税
1 地方揮発油譲与税
1 地方揮発油譲与税
884,000,000
884,000,000
264,000,000
264,000,000
264,000,000
264,000,000
1 地方揮発油譲与
税
2 自動車重量譲与税
1 自動車重量譲与税
620,000,000
620,000,000
620,000,000
620,000,000
1 自動車重量譲与
税
3 利子割交付金
1 利子割交付金
1 利子割交付金
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
1 利子割交付金
4 配当割交付金
1 配当割交付金
1 配当割交付金
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付
金
44,000,000
44,000,000
1 株式等譲渡所得割交付
金
44,000,000
44,000,000
44,000,000
44,000,000
1 株式等譲渡所得割交付
金
1 株式等譲渡所得
割交付金
6 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
3,640,000,000
3,640,000,000
3,640,000,000
3,640,000,000
3,640,000,000
3,640,000,000
1 地方消費税交付
金
7 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1 ゴルフ場利用税
交付金
8 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
396,000,000
396,000,000
396,000,000
396,000,000
− 136 −
1 市税
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
5,449,000,000
5,563,073,100
5,511,455,862
70,132
51,547,106
01 現年課税分
5,511,455,862
53,400,000
204,705,122
59,193,762
6,286,442
139,224,918
01 滞納繰越分
59,193,762
828,942,148
828,942,148
0
0
246,532,148
246,532,148
0
0
246,532,148
246,532,148
0
0
246,532,148
246,532,148
0
0
582,410,000
582,410,000
0
0
582,410,000
582,410,000
0
0
582,410,000
582,410,000
0
0
156,977,000
156,977,000
0
0
156,977,000
156,977,000
0
0
156,977,000
156,977,000
0
0
156,977,000
156,977,000
0
0
177,389,000
177,389,000
0
0
177,389,000
177,389,000
0
0
177,389,000
177,389,000
0
0
177,389,000
177,389,000
0
0
49,223,000
49,223,000
0
0
49,223,000
49,223,000
0
0
49,223,000
49,223,000
0
0
49,223,000
49,223,000
0
0
3,625,754,000
3,625,754,000
0
0
3,625,754,000
3,625,754,000
0
0
3,625,754,000
3,625,754,000
0
0
3,625,754,000
3,625,754,000
0
0
21,221,617
21,221,617
0
0
21,221,617
21,221,617
0
0
21,221,617
21,221,617
0
0
21,221,617
21,221,617
0
0
469,880,000
469,880,000
0
0
469,880,000
469,880,000
0
0
264,000,000
620,000,000
180,000,000
100,000,000
44,000,000
3,640,000,000
20,000,000
− 137 −
01 地方揮発油譲与税
246,532,148
01 自動車重量譲与税
582,410,000
01 利子割交付金
156,977,000
01 配当割交付金
177,389,000
01 株式等譲渡所得割交付
金
01 地方消費税交付金
01 ゴルフ場利用税交付金
49,223,000
3,625,754,000
21,221,617
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 自動車取得税交付金
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
396,000,000
節
計
区 分
396,000,000
1 自動車取得税交
付金
9 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
1 地方特例交付金
10 地方交付税
1 地方交付税
1 地方交付税
380,000,000
380,000,000
380,000,000
380,000,000
380,000,000
380,000,000
1 地方交付税
11 交通安全対策特別交付
金
70,000,000
70,000,000
1 交通安全対策特別交付
金
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
1 交通安全対策特別交付
金
1 交通安全対策特
別交付金
12 分担金及び負担金
1 負担金
1 総務費負担金
1,444,679,000
△1,924,000
1,442,755,000
1,444,679,000
△1,924,000
1,442,755,000
17,161,000
17,161,000
1 総務管理費負担
金
2 民生費負担金
1,406,371,000
566,000
1,406,937,000
1 社会福祉費負担
金
2 子育て支援費負
担金
3 衛生費負担金
1,404,000
1,404,000
1 保健衛生費負担
金
− 138 −
8 自動車取得税交付金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
396,000,000
300,000,000
380,000,000
70,000,000
17,161,000
58,296,000
1,348,641,000
1,404,000
469,880,000
469,880,000
0
0
469,880,000
469,880,000
0
0
381,570,000
381,570,000
0
0
381,570,000
381,570,000
0
0
381,570,000
381,570,000
0
0
381,570,000
381,570,000
0
0
611,409,000
611,409,000
0
0
611,409,000
611,409,000
0
0
611,409,000
611,409,000
0
0
611,409,000
611,409,000
0
0
68,426,000
68,426,000
0
0
68,426,000
68,426,000
0
0
68,426,000
68,426,000
0
0
68,426,000
68,426,000
0
0
1,577,006,761
1,498,938,271
7,278,540
70,789,950
1,577,006,761
1,498,938,271
7,278,540
70,789,950
32,116,756
32,116,756
0
0
32,116,756
32,116,756
0
0
1,522,063,023
1,443,994,533
7,278,540
70,789,950
60,991,523
54,488,223
2,960,800
3,542,500
1,461,071,500
1,389,506,310
4,317,740
67,247,450
1,390,432
1,390,432
0
0
1,390,432
1,390,432
0
0
− 139 −
01 自動車取得税交付金
469,880,000
01 地方特例交付金
381,570,000
01 特別交付税
02 普通交付税
258,935,000
352,474,000
01 交通安全対策特別交付
金
68,426,000
01 派遣職員後期高齢者医
療広域連合負担金
02 県派遣職員茅ヶ崎市及
び寒川町負担金
03 復興支援派遣職員大船
渡市負担金
13,868,343
01 老人措置費自己負担金
02 地域就労援助センター
助成事業他市町負担金
03 地域活動支援センター
利用他市負担金
04 障がい福祉サービス等
地域拠点事業他市町負
担金
45,840,213
5,281,210
01 保育所運営費自己負担
金
02 母子生活支援施設運営
費自己負担金
03 特別延長保育自己負担
金
04 一時保育自己負担金
1,350,299,610
01 公衆便所管理費茅ヶ崎
市負担金
1,390,432
3,593,040
14,655,373
2,800,000
566,800
32,100
16,515,000
22,659,600
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
4 土木費負担金
19,743,000
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
△2,490,000
節
計
区 分
17,253,000
1 道路橋りょう費
負担金
2 都市計画費負担
金
13 使用料及び手数料
1 使用料
1 総務使用料
2,836,982,000
△50,000
2,836,932,000
1,203,709,000
△50,000
1,203,659,000
89,843,000
89,843,000
1 総務管理使用料
2 環境保全使用料
5,000
5,000
1 環境保全使用料
3 民生使用料
7,448,000
△50,000
7,398,000
1 社会福祉使用料
2 子育て支援使用
料
4 衛生使用料
97,994,000
97,994,000
1 保健衛生使用料
2 清掃使用料
3 看護専門学校使
用料
5 労働使用料
493,000
493,000
1 労働使用料
6 農林水産使用料
2,571,000
2,571,000
1 水産業使用料
2 農業使用料
7 商工使用料
170,257,000
170,257,000
1 観光使用料
8 土木使用料
781,311,000
781,311,000
1 道路橋りょう使
用料
2 河川使用料
− 140 −
12 分担金及び負担金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
21,436,550
21,436,550
0
0
9,753,000
13,840,700
13,840,700
0
0
01 道路損傷負担金
02 藤沢駅北口通り線外1
路線電線共同溝設置工
事負担金
13,686,330
154,370
7,500,000
7,595,850
7,595,850
0
0
01 石川下土棚線街路新設
事業費負担金
7,595,850
3,089,445,765
3,078,230,563
114,740
11,100,462
1,367,229,799
1,356,128,347
114,740
10,986,712
169,185,731
169,185,731
0
0
169,185,731
169,185,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,449,479
8,449,479
0
0
6,589,000
7,610,664
7,610,664
0
809,000
838,815
838,815
103,133,921
73,666,000
89,843,000
市民会館使用料
朝日町駐車場使用料
市民センター使用料
行政財産使用料
57,434,873
17,938,830
396,750
93,415,278
0
01 太陽の家体育館使用料
03 行政財産使用料
822,360
6,788,304
0
0
01 青少年会館使用料
02 行政財産使用料
103,133,921
0
0
80,325,289
80,325,289
0
0
01 火葬場使用料
02 斎場使用料
03 行政財産使用料
52,260,000
27,704,000
361,289
4,273,000
3,212,932
3,212,932
0
0
01 行政財産使用料
3,212,932
20,055,000
19,595,700
19,595,700
0
0
01 授業料
458,326
458,326
0
0
458,326
458,326
0
0
2,922,572
2,922,572
0
0
2,571,000
2,520,280
2,520,280
0
0
01 漁港使用料
0
402,292
402,292
0
0
01 行政財産使用料
212,294,485
212,294,485
0
0
212,294,485
212,294,485
0
0
5,000
493,000
170,257,000
410,271,000
2,000,000
811,257,408
800,155,956
114,740
10,986,712
420,221,662
419,922,296
25,840
273,526
1,002,318
1,002,318
0
− 141 −
0
01
02
03
04
01 行政財産使用料
791,880
46,935
19,595,700
458,326
2,520,280
402,292
01 江の島岩屋使用料
02 江の島サムエル・コッ
キング苑使用料
03 行政財産使用料
129,731,530
79,142,740
01 道路占用料
02 湘南台駅地下自動車駐
車場使用料
03 地下道照明板使用料
04 行政財産使用料
394,998,825
20,194,340
01 水路占用料
3,420,215
4,180,000
549,131
1,002,318
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
3 都市計画使用料
4 住宅使用料
9 消防使用料
1,180,000
1,180,000
1 消防使用料
10 教育使用料
52,607,000
52,607,000
1 教育総務使用料
2 小学校使用料
3 中学校使用料
4 社会教育使用料
5 学校給食使用料
6 特別支援学校使
用料
2 手数料
1 総務手数料
1,633,273,000
1,633,273,000
179,451,000
179,451,000
1 総務手数料
2 環境保全手数料
32,000
32,000
1 環境保全手数料
3 衛生手数料
1,412,369,000
1,412,369,000
1 保健衛生手数料
2 清掃手数料
− 142 −
13 使用料及び手数料
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,680,000
13,869,619
13,869,619
0
0
366,360,000
376,163,809
365,361,723
88,900
10,713,186
1,323,108
1,323,108
0
0
1,323,108
1,323,108
0
0
58,204,769
58,204,769
0
0
36,000
755,582
755,582
0
5,858,000
7,778,766
7,778,766
6,174,000
9,429,385
40,539,000
39,959,223
1,180,000
01 公園使用料
02 行政財産使用料
01 市営住宅使用料
02 市営住宅駐車場使用料
03 行政財産使用料
10,725,704
3,143,915
356,358,259
8,978,000
25,464
01 行政財産使用料
1,323,108
0
01 行政財産使用料
755,582
0
0
01 行政財産使用料
7,778,766
9,429,385
0
0
01 行政財産使用料
9,429,385
39,959,223
0
0
01 市民ギャラリー使用料
02 学校屋外運動場夜間照
明設備使用料
03 図書館施設使用料
04 公民館使用料
05 スポーツ広場使用料
06 行政財産使用料
2,460,000
1,501,600
716,550
34,106,600
1,095,600
78,873
0
272,921
272,921
0
0
01 行政財産使用料
272,921
0
8,892
8,892
0
0
01 行政財産使用料
8,892
1,722,215,966
1,722,102,216
0
113,750
190,663,750
190,663,750
0
0
190,663,750
190,663,750
0
0
179,451,000
32,000
36,624,000
1,373,095,000
416,000
416,000
0
0
416,000
416,000
0
0
1,487,510,876
1,487,397,126
0
113,750
38,011,746
37,966,996
0
44,750
1,446,606,130
1,446,537,130
0
− 143 −
69,000
01 戸籍住民印鑑関係証明
閲覧手数料
02 市税関係証明閲覧手数
料
03 自動車臨時運行許可手
数料
04 住民基本台帳カード交
付等手数料
05 その他証明閲覧手数料
06 土地境界証明手数料
156,626,200
01 浄化槽保守点検業登録
手数料
416,000
01 墓地管理手数料
02 墓地使用許可証再交付
等手数料
03 歯科予防処置手数料
04 保健所手数料
05 火葬証明手数料
1,596,386
9,000
01
02
03
04
一般廃棄物処理手数料
大型ごみ等処理手数料
産業廃棄物処理手数料
一般廃棄物処理業許可
申請手数料
05 自動車引取業者等登録
申請手数料
29,819,700
1,945,500
2,265,000
7,000
350
643,500
35,714,510
3,600
1,300,289,830
144,835,500
865,800
192,000
354,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
3 看護専門学校手
数料
4 農林水産手数料
120,000
120,000
1 農業手数料
5 土木手数料
37,851,000
37,851,000
1 建築指導手数料
2 道路橋りょう手
数料
3 都市計画手数料
4 住宅手数料
6 消防手数料
3,450,000
3,450,000
1 消防手数料
14 国庫支出金
1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金
16,816,909,000
1,177,191,000
364,069,773
18,358,169,773
15,090,391,000
224,827,000
15,315,218,000
15,072,231,000
224,827,000
15,297,058,000
1 社会福祉費負担
金
2 子育て支援費負
担金
3 生活保護費負担
金
4 保険基盤安定負
担金
2 衛生費国庫負担金
18,160,000
18,160,000
1 保健衛生費負担
金
3 消防費国庫負担金
− 144 −
13 使用料及び手数料
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,650,000
2,893,000
2,893,000
0
0
130,650
130,650
0
0
130,650
130,650
0
0
37,019,440
37,019,440
0
0
24,570,000
20,644,400
20,644,400
0
0
01 建築確認等手数料
02 屋外広告物許可手数料
16,710,150
3,934,250
4,291,000
5,905,550
5,905,550
0
0
01 道路台帳関係証明閲覧
等手数料
5,905,550
8,990,000
10,465,640
10,465,640
0
0
01 開発行為許可申請手数
料
02 建築等許可申請手数料
03 宅地造成工事許可申請
手数料
04 その他証明閲覧手数料
8,902,460
120,000
0
3,450,000
2,322,162,000
6,250,218,000
3,850
3,850
0
0
6,475,250
6,475,250
0
0
6,475,250
6,475,250
0
0
18,400,318,822
18,038,726,822
0
361,592,000
15,324,023,049
15,324,023,049
0
0
15,298,664,214
15,298,664,214
0
0
2,304,570,964
2,304,570,964
0
0
6,237,222,910
6,237,222,910
0
0
01 試験料
02 入学料
01 諸証明等手数料
20 諸証明等手数料
2,230,000
663,000
130,650
207,000
170,800
1,185,380
3,850
01 危険物取扱許可等手数
料
6,475,250
01 特別障がい者手当等給
付費負担金
02 障がい者介護給付費等
負担金
03 障がい者自立支援医療
費負担金
04 中国残留邦人等支援事
業費負担金
05 障がい者福祉費負担金
74,340,210
2,096,466,254
111,750,000
9,000,000
13,014,500
01 保育所運営費負担金
02 母子生活支援施設運営
費負担金
03 助産施設運営費負担金
04 児童扶養手当負担金
05 子ども手当負担金
06 児童手当負担金
722,629,010
5,921,970
1,765,902
375,448,666
1,106,762,991
4,024,694,371
6,655,627,451
6,623,435,000
6,655,627,451
6,655,627,451
0
0
01 生活保護費負担金
101,243,000
101,242,889
101,242,889
0
0
01 国民健康保険事業保険
基盤安定負担金
101,242,889
17,559,807
17,559,807
0
0
17,559,807
17,559,807
0
0
01 未熟児養育事業費負担
金
02 結核対策費負担金
03 感染症予防費負担金
04 感染症発生動向調査事
業費負担金
10,797,896
18,160,000
7,799,028
7,799,028
0
− 145 −
0
3,857,476
670,335
2,234,100
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
1 消防費負担金
2 国庫補助金
1 総務費国庫補助金
1,624,043,000
952,364,000
327,395,773
2,835,000
2,903,802,773
2,835,000
1 防災費補助金
2 環境保全費国庫補助金
15,448,000
△10,552,000
4,896,000
1 環境保全総務費
補助金
2 安全対策費補助
金
3 公害防止費補助
金
3 民生費国庫補助金
308,229,000
△2,641,000
305,588,000
1 社会福祉費補助
金
2 子育て支援費補
助金
3 生活保護費補助
金
4 婦人保護事業費
補助金
4 衛生費国庫補助金
991,200,000
991,200,000
1 保健衛生費補助
金
2 清掃費補助金
5 土木費国庫補助金
253,187,000
525,161,000
236,866,773
1,015,214,773
1 土木管理費補助
金
2 道路橋りょう費
補助金
3 都市計画費補助
金
− 146 −
14 国庫支出金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
0
7,799,028
7,799,028
0
0
2,939,423,062
2,577,831,062
0
361,592,000
1,900,500
1,900,500
0
0
1,900,500
1,900,500
0
0
4,896,000
4,896,000
0
0
450,000
450,000
450,000
0
203,000
203,000
203,000
4,243,000
4,243,000
2,835,000
145,663,000
149,598,000
01 緊急消防援助隊活動費
負担金
7,799,028
01 社会資本整備総合交付
金
1,900,500
0
01 社会資本整備総合交付
金
450,000
0
0
01 社会資本整備総合交付
金
203,000
4,243,000
0
0
01 循環型社会形成推進交
付金
4,243,000
311,534,000
311,534,000
0
0
135,208,000
135,208,000
0
0
01 障がい者自立支援事業
費等補助金
02 障がい者地域生活支援
事業費補助金
03 セーフティネット支援
対策等事業費補助金
04 社会資本整備総合交付
金
7,432,000
165,361,000
165,361,000
0
0
127,338,000
303,000
135,000
01 幼稚園就園奨励費補助
金
02 子育て支援交付金
03 在宅心身障がい児(者
)福祉対策費補助金
103,225,000
61,208,000
928,000
8,332,000
8,970,000
8,970,000
0
0
01 セーフティネット支援
対策等事業費補助金
8,970,000
1,995,000
1,995,000
1,995,000
0
0
01 児童虐待・DV対策等
総合支援事業費補助金
1,995,000
994,800,715
994,800,715
0
0
46,569,715
46,569,715
0
0
01 結核対策費補助金
02 性感染症検査等事業補
助金
03 難病特別対策推進事業
補助金
04 がん検診推進事業補助
金
05 子育て支援交付金
548,715
425,000
48,402,000
942,798,000
948,231,000
948,231,000
0
0
1,012,222,773
810,343,773
0
201,879,000
5,100,000
4,593,000
4,593,000
0
266,749,000
267,399,000
234,625,000
622,495,773
619,648,773
479,343,773
582,000
33,494,000
11,520,000
01 循環型社会形成推進交
付金
948,231,000
0
01 社会資本整備総合交付
金
4,593,000
0
32,774,000
01 地籍調査事業費補助金
02 社会資本整備総合交付
金
35,000,000
199,625,000
0
140,305,000
01 社会資本整備総合交付
金
02 街路交通調査費補助金
476,343,773
− 147 −
3,000,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
4 住宅費補助金
6 教育費国庫補助金
13,144,000
279,003,000
4,035,000
296,182,000
1 教育総務費補助
金
2 小学校費補助金
3 中学校費補助金
4 特別支援学校費
補助金
5 社会教育費補助
金
7 特定防衛施設周辺整備
調整交付金
40,000,000
146,295,000
85,244,000
271,539,000
1 特定防衛施設周
辺整備調整交付
金
15,098,000
8 消防費国庫補助金
1,250,000
16,348,000
1 消防費補助金
3 委託金
1 総務費委託金
102,475,000
36,674,000
2,865,000
139,149,000
2,865,000
1 総務管理費委託
金
2 戸籍住民基本台
帳費委託金
2 民生費委託金
97,532,000
36,674,000
134,206,000
1 社会福祉費委託
金
2 子育て支援費委
託金
− 148 −
14 国庫支出金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
120,870,000
120,582,000
91,782,000
0
28,800,000
01 社会資本整備総合交付
金
02 市営住宅家賃対策補助
金
86,070,000
5,712,000
319,524,074
159,811,074
0
159,713,000
1,549,000
1,297,000
1,297,000
0
0
01 特別支援教育就学奨励
費補助金
1,297,000
130,116,000
150,723,000
90,283,000
0
60,440,000
01 要保護児童援助費補助
金
02 理科教材購入費補助金
03 防音事業関連維持費補
助金
04 学校施設環境改善交付
金
381,000
155,721,000
3,136,000
5,660,000
271,539,000
16,348,000
159,940,000
1,904,074
60,667,000
1,904,074
0
0
99,273,000
0
5,660,000
5,660,000
0
0
278,297,000
278,297,000
0
0
278,297,000
278,297,000
0
0
16,248,000
16,248,000
0
0
16,248,000
16,248,000
0
0
01 要保護生徒援助費補助
金
02 理科教材購入費補助金
03 防音事業関連維持費補
助金
04 学校施設環境改善交付
金
01 公立高等学校授業料不
徴収交付金
02 学校施設環境改善交付
金
206,000
3,751,000
85,945,000
1,243,000
206,000
4,316,000
54,902,000
56,074
1,848,000
01 埋蔵文化財確認調査費
補助金
5,660,000
01 特定防衛施設周辺整備
調整交付金
278,297,000
01 消防団安全対策設備整
備費補助金
02 消防自動車等購入費補
助金
982,000
15,266,000
136,872,711
136,872,711
0
0
4,270,000
4,270,000
0
0
200,000
427,000
427,000
0
0
01 自衛官募集事務委託金
02 施設区域取得等事務地
方公共団体委託金
27,000
400,000
2,665,000
3,843,000
3,843,000
0
0
01 外国人登録事務委託金
02 中長期在留者住居地届
出等事務委託金
2,624,000
1,219,000
132,067,842
132,067,842
0
0
96,813,000
96,932,366
96,932,366
0
0
01 国民年金事務委託金
02 中国残留邦人等支援事
業費委託金
96,407,346
525,020
37,393,000
35,135,476
35,135,476
0
0
01 特別児童扶養手当事務
委託金
02 子ども手当市町村事務
取扱交付金
811,476
− 149 −
34,323,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
3 衛生費委託金
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
1,478,000
節
計
区 分
1,478,000
1 保健衛生費委託
金
4 教育費委託金
600,000
600,000
1 教育総務費委託
金
15 県支出金
1 県負担金
1 民生費県負担金
6,387,266,000
390,223,000
284,791,000
7,062,280,000
4,044,962,000
119,644,000
4,164,606,000
3,861,962,000
137,219,000
3,999,181,000
1 社会福祉費負担
金
2 子育て支援費負
担金
3 生活保護費負担
金
4 保険基盤安定負
担金
5 災害救助費負担
金
2 土木費県負担金
72,000,000
△17,575,000
54,425,000
1 道路橋りょう費
負担金
3 市町村移譲事務交付金
111,000,000
111,000,000
1 市町村移譲事務
交付金
4 消防費県負担金
1 消防費負担金
2 県補助金
1 総務費県補助金
1,697,862,000
116,786,000
36,302,000
12,981,000
284,791,000
2,099,439,000
49,283,000
1 総務管理費補助
金
− 150 −
14 国庫支出金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,478,000
600,000
1,147,134,000
1,578,910,000
0
0
0
0
0
0
0
0
534,869
534,869
0
0
534,869
534,869
0
0
6,630,889,619
6,630,889,619
0
0
3,949,482,796
3,949,482,796
0
0
3,786,330,493
3,786,330,493
0
0
1,123,560,628
1,123,560,628
0
0
1,429,072,280
1,429,072,280
0
0
03 地域児童福祉事業等調
査委託費交付金
1,000
01 学校運営協議会制度推
進事業委託金
534,869
01 民生委員活動費負担金
02 行旅病人及び行旅死亡
人取扱費負担金
04 障がい者介護給付費等
負担金
05 障がい者自立支援医療
費負担金
31,230,710
644,628
1,035,810,290
55,875,000
01 保育所運営費負担金
02 母子生活支援施設運営
費負担金
03 助産施設運営費負担金
04 子ども手当負担金
05 児童手当負担金
361,314,505
2,960,985
949,538
172,528,253
891,318,999
229,663,000
194,412,559
194,412,559
0
0
01 生活保護費負担金
194,412,559
1,043,474,000
1,038,004,026
1,038,004,026
0
0
01 国民健康保険事業保険
基盤安定負担金
02 後期高齢者医療事業保
険基盤安定負担金
734,731,689
01 東日本大震災災害救助
費市町村交付金
1,281,000
01 中村橋架替事業費負担
金
50,912,533
01 市町村移譲事務交付金
103,373,243
01 神奈川県消防学校派遣
職員負担金
8,866,527
01 市町村金融広報活動推
奨事業費補助金
02 消費者行政活性化事業
費補助金
03 地域支え合い体制づく
り事業費補助金
22,000
0
54,425,000
111,000,000
0
8,721,000
1,281,000
1,281,000
0
0
50,912,533
50,912,533
0
0
50,912,533
50,912,533
0
0
103,373,243
103,373,243
0
0
103,373,243
103,373,243
0
0
8,866,527
8,866,527
0
0
8,866,527
8,866,527
0
0
1,945,571,429
1,945,571,429
0
0
43,102,430
43,102,430
0
0
7,817,430
7,817,430
0
0
− 151 −
303,272,337
3,455,430
4,340,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
2 戸籍住民基本台
帳費補助金
3 防災費補助金
2 環境保全費県補助金
17,147,000
10,400,000
27,547,000
1 環境保全総務費
補助金
2 みどり普及費補
助金
3 生活環境費補助
金
4 公害防止費補助
金
3 民生費県補助金
1,191,003,000
30,545,000
284,791,000
1,506,339,000
1 社会福祉費補助
金
2 子育て支援費補
助金
− 152 −
15 県支出金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
32,599,000
30,075,000
30,075,000
0
0
01 市町村自治基盤強化総
合補助金
30,075,000
7,963,000
5,210,000
5,210,000
0
0
01 市町村地震防災対策緊
急推進事業費補助金
5,210,000
26,972,953
26,972,953
0
0
26,000,000
24,666,000
24,666,000
0
0
01 家庭用太陽光発電導入
促進事業補助金
24,666,000
329,000
682,953
682,953
0
0
01 森林病害虫等防除事業
費補助金
02 里地里山保全事業補助
金
521,953
161,000
500,000
1,100,000
1,100,000
0
0
01 鳥獣保護管理対策事業
費補助金
1,100,000
718,000
524,000
524,000
0
0
01 合併処理浄化槽整備費
補助金
524,000
1,428,089,035
1,428,089,035
0
0
445,581,035
445,581,035
0
0
01 老人クラブ等補助金
02 身体障がい者住宅等改
造費補助金
03 重度障がい者医療費補
助金
04 障がい児(者)地域歯
科診療所運営費補助金
05 在日外国人高齢者・障
がい者福祉給付金支給
事業費補助金
06 地域就労援助センター
助成事業費補助金
07 低所得者利用負担対策
事業費補助金
08 障がい者グループホー
ム等運営費補助金
09 障がい者地域生活支援
事業費補助金
10 地域生活推進事業補助
金
11 厚生統計調査事務費補
助金
12 障がい者地域活動支援
センター事業補助金
13 障がい福祉サービス等
地域拠点事業補助金
14 障がい者自立支援対策
臨時特例交付金
3,789,000
7,217,000
425,615,000
1,080,724,000
982,508,000
982,508,000
0
− 153 −
0
01 民間保育所運営費補助
金
02 認定保育施設助成費補
助金
03 ひとり親家庭等医療費
助成事業費補助金
04 届出保育施設助成費補
助金
05 保育対策等促進事業費
補助金
06 自立支援教育訓練給付
費等補助金
07 青少年行政推進費補助
金
08 放課後児童健全育成費
補助金
272,845,000
7,900,000
1,088,000
4,581,000
65,000
21,648,000
63,644,000
25,014,000
27,035
23,423,000
1,089,000
13,251,000
129,785,000
22,780,000
97,050,000
864,000
85,181,000
7,512,000
900,000
87,008,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
4 衛生費県補助金
307,016,000
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
8,676,000
節
計
区 分
315,692,000
1 保健衛生費補助
金
5 農林水産業費県補助金
2,438,000
26,850,000
29,288,000
1 農業費補助金
6 土木費県補助金
20,970,000
8,664,000
29,634,000
1 土木管理費補助
金
2 道路橋りょう費
補助金
3 都市計画費補助
金
7 教育費県補助金
3,922,000
3,922,000
1 小学校費補助金
2 中学校費補助金
− 154 −
15 県支出金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
09 放課後子ども教室推進
事業費補助金
10 小児医療費助成事業費
補助金
11 安心こども交付金事業
費補助金
12 母子家庭等日常生活支
援事業費補助金
13 被災幼児就学支援事業
費補助金
14 家庭的保育推進事業費
補助金
15 小児慢性特定疾患児日
常生活用具給付事業費
補助金
315,692,000
29,288,000
290,749,235
290,749,235
0
0
290,749,235
290,749,235
0
0
28,267,310
28,267,310
0
0
28,267,310
28,267,310
0
0
01 健康増進事業費補助金
02 予防接種健康被害救済
費補助金
03 小児救急医療対策費補
助金
04 妊婦健康診査事業費補
助金
05 地域自殺対策緊急強化
事業補助金
06 産科医師分娩手当補助
金
07 子宮頸がん等ワクチン
接種緊急促進基金市町
村補助金
09 安心こども交付金事業
費補助金
10 市町村立専修学校授業
料等減免補助金
01 農業委員会費補助金
02 農地・水・環境保全向
上対策事業推進交付金
04 農業者戸別所得補償制
度推進事務費補助金
05 農道改修整備事業費補
助金
06 環境保全型農業直接支
援対策事業費補助金
07 新規就農者確保支援事
業補助金
999,000
230,132,000
319,723,000
276,000
246,000
25,000
27,000
16,179,000
5,834,355
4,946,000
68,122,000
5,093,880
3,565,000
186,476,000
461,000
72,000
2,080,000
380,000
139,110
22,600,000
68,200
3,000,000
29,766,000
29,766,000
0
0
5,220,000
2,041,000
2,041,000
0
0
01 市町村消防防災力強化
支援事業費補助金
2,041,000
17,175,000
17,500,000
17,500,000
0
0
01 地籍調査事業費補助金
17,500,000
7,239,000
10,225,000
10,225,000
0
0
01 市町村自治基盤強化総
合補助金
10,225,000
2,901,000
2,901,000
0
0
1,386,000
1,157,000
1,157,000
0
0
01 被災児童就学支援事業
費補助金
1,157,000
650,000
216,000
216,000
0
0
01 被災生徒就学支援事業
費補助金
216,000
− 155 −
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
3 社会教育費補助
金
8 緊急雇用創出事業臨時
特例基金市町村補助金
119,064,000
9,339,000
128,403,000
1 緊急雇用創出事
業臨時特例基金
市町村補助金
9,331,000
9 消防費県補助金
9,331,000
1 消防費補助金
3 委託金
1 総務費委託金
644,442,000
153,793,000
798,235,000
642,772,000
153,793,000
796,565,000
1 総務管理費委託
金
2 徴税費委託金
3 戸籍住民基本台
帳費委託金
4 選挙費委託金
5 統計調査費委託
金
2 環境保全費委託金
486,000
486,000
1 みどり普及費委
託金
2 公害防止費委託
金
3 民生費委託金
1,053,000
1,053,000
1 社会福祉費委託
金
2 生活保護費委託
金
4 衛生費委託金
131,000
131,000
− 156 −
15 県支出金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,886,000
128,403,000
9,331,000
1,528,000
1,528,000
0
0
86,749,466
86,749,466
0
0
86,749,466
86,749,466
0
0
8,974,000
8,974,000
0
0
8,974,000
8,974,000
0
0
01 埋蔵文化財確認調査費
補助金
1,528,000
01 緊急雇用創出事業臨時
特例基金市町村補助金
02 住まい対策等補助金
55,541,466
01 市町村自治基盤強化事
業費補助金
02 市町村地震防災対策緊
急推進事業費補助金
7,900,000
31,208,000
1,074,000
735,835,394
735,835,394
0
0
733,422,568
733,422,568
0
0
600,000
877,000
877,000
0
0
01 人権啓発活動委託金
631,705,000
604,919,927
604,919,927
0
0
01 県税徴収委託金
02 生命保険契約に基づく
年金特別交付金
03 個人県民税超過課税関
係交付金
602,985,161
935,588
877,000
999,178
290,000
318,882
318,882
0
0
01 人口動態統計事務委託
金
318,882
154,763,000
121,889,661
121,889,661
0
0
01 海区漁業調整委員会委
員選挙人名簿調製委託
金
02 在外選挙人名簿登録事
務委託金
03 海区漁業調整委員会委
員選挙委託金
04 相模川左岸土地改良区
総代選挙委託金
05 衆議院議員選挙委託金
06 衆議院議員選挙啓発委
託金
07 最高裁判所裁判官国民
審査委託金
5,000
9,207,000
5,417,098
5,417,098
0
0
436,400
436,400
0
0
100,000
50,000
50,000
0
386,000
386,400
386,400
1,107,000
91,000
962,000
128,454
139,877
11,360
121,265,063
328,000
11,907
01 統計調査事務委託金
5,417,098
0
01 自然環境事務委託金
50,000
0
0
01 騒音調査委託金
386,400
1,107,000
0
0
145,000
145,000
0
0
01 戦没者叙勲等関連事務
委託金
145,000
962,000
962,000
0
0
01 公的扶助資料調査委託
費
962,000
869,426
869,426
0
0
− 157 −
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
1 保健衛生費委託
金
16 財産収入
1 財産運用収入
1 財産貸付収入
776,794,000
776,794,000
57,944,000
57,944,000
38,372,000
38,372,000
1 土地建物貸付収
入
2 利子及び配当金
19,572,000
19,572,000
1 利子及び配当金
2 財産売払収入
1 不動産売払収入
718,850,000
718,850,000
694,531,000
694,531,000
1 土地売払収入
− 158 −
15 県支出金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
131,000
38,372,000
19,572,000
869,426
869,426
0
0
318,191,798
318,191,798
0
0
51,667,630
51,667,630
0
0
36,613,424
36,613,424
0
0
36,613,424
36,613,424
0
0
15,054,206
15,054,206
0
0
15,054,206
15,054,206
0
0
01 保健衛生統計委託金
02 精神障がい者地域移行
・地域定着支援事業委
託金
01 建物貸付収入
02 土地貸付収入
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
694,531,000
266,524,168
266,524,168
0
0
238,889,428
238,889,428
0
0
238,889,428
238,889,428
0
0
− 159 −
財政調整基金利子収入
平和基金利子収入
文化振興基金利子収入
みどり基金利子収入
交通安全対策基金利子
収入
愛の輪福祉基金利子収
入
環境基金利子収入
㈱サンパール藤沢株式
配当金収入
庁舎整備基金利子収入
スポーツ振興基金利子
収入
地域まちづくり基金利
子収入(六会地区)
地域まちづくり基金利
子収入(片瀬地区)
地域まちづくり基金利
子収入(明治地区)
地域まちづくり基金利
子収入(御所見地区)
地域まちづくり基金利
子収入(遠藤地区)
地域まちづくり基金利
子収入(長後地区)
地域まちづくり基金利
子収入(辻堂地区)
地域まちづくり基金利
子収入(善行地区)
地域まちづくり基金利
子収入(湘南大庭地区
)
地域まちづくり基金利
子収入(湘南台地区)
地域まちづくり基金利
子収入(鵠沼地区)
地域まちづくり基金利
子収入(藤沢地区)
地域まちづくり基金利
子収入(村岡地区)
㈱湘南なぎさパーク株
式配当金収入
(株)テレビ神奈川株
式配当金収入
(株)ジェイコム湘南
株式配当金収入
01 土地売払収入
140,205
729,221
10,815,808
25,797,616
7,063,274
332,026
50,130
828,232
37,138
649,038
1,022,213
90,000
474,414
119,193
33
47
26
46
28
24
16
12
21
17
34
28
16
1,500,000
288,200
2,600,000
238,889,428
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
2 物品売払収入
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
1,639,000
節
計
区 分
1,639,000
1 物品売払収入
3 有価証券売払収入
22,680,000
22,680,000
1 株券売払収入
17 寄付金
1 寄付金
1 総務費寄付金
63,400,000
63,400,000
63,400,000
63,400,000
1,500,000
1,500,000
1 総務管理費寄付
金
2 環境保全費寄付金
43,800,000
43,800,000
1 みどり普及費寄
付金
2 安全対策費寄付
金
3 民生費寄付金
15,000,000
15,000,000
1 社会福祉費寄付
金
4 衛生費寄付金
100,000
100,000
1 清掃費寄付金
5 教育費寄付金
3,000,000
3,000,000
1 社会教育費寄付
金
2 保健体育費寄付
金
6 一般寄付金
1 一般寄付金
18 繰入金
1 基金繰入金
1 平和基金繰入金
1,318,781,000
91,508,000
1,410,289,000
1,318,781,000
91,508,000
1,410,289,000
24,332,000
12,663,000
36,995,000
1 平和基金繰入金
2 文化振興基金繰入金
38,000,000
38,000,000
1 文化振興基金繰
入金
3 みどり基金繰入金
12,165,000
12,165,000
1 みどり基金繰入
金
4 愛の輪福祉基金繰入金
95,000,000
95,000,000
− 160 −
16 財産収入
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
1,639,000
4,954,740
4,954,740
0
0
4,954,740
4,954,740
0
0
01 生ごみ処理容器売払収
入
02 ごみ処理磁性物等売払
収入
03 不用物品売払収入
313,200
1,764,790
2,876,750
22,680,000
22,680,000
0
0
22,680,000
22,680,000
0
0
11,327,364
11,327,364
0
0
11,327,364
11,327,364
0
0
147,978
147,978
0
0
147,978
147,978
0
0
4,216,822
4,216,822
0
0
43,300,000
3,966,369
3,966,369
0
0
01 みどり基金寄付金
500,000
250,453
250,453
0
0
01 交通安全対策基金寄付
金
250,453
4,838,742
4,838,742
0
0
4,838,742
4,838,742
0
0
01 愛の輪福祉基金寄付金
4,838,742
103,126
103,126
0
0
103,126
103,126
0
0
1,570,368
1,570,368
0
0
2,500,000
1,392,368
1,392,368
0
0
01 文化振興基金寄付金
500,000
178,000
178,000
0
0
01 スポーツ振興基金寄付
金
178,000
450,328
450,328
0
0
450,328
450,328
0
0
01 一般寄付金
450,328
1,342,056,534
1,342,056,534
0
0
1,342,056,534
1,342,056,534
0
0
26,579,914
26,579,914
0
0
26,579,914
26,579,914
0
0
38,000,000
38,000,000
0
0
38,000,000
38,000,000
0
0
7,214,575
7,214,575
0
0
7,214,575
7,214,575
0
0
93,220,133
93,220,133
0
0
22,680,000
1,500,000
15,000,000
100,000
0
36,995,000
38,000,000
12,165,000
− 161 −
01 株券売払収入
01 平和基金寄付金
13 地域まちづくり基金寄
付金(藤沢地区)
01 環境基金寄付金
22,680,000
133,093
14,885
3,966,369
103,126
1,392,368
01 平和基金繰入金
26,579,914
01 文化振興基金繰入金
38,000,000
01 みどり基金繰入金
7,214,575
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
1 愛の輪福祉基金
繰入金
5 交通安全対策基金繰入
金
84,000
84,000
1 交通安全対策基
金繰入金
6 環境基金繰入金
1,116,100,000
74,800,000
1,190,900,000
1 環境基金繰入金
7 スポーツ振興基金繰入
金
5,000,000
5,000,000
1 スポーツ振興基
金繰入金
8 庁舎整備基金繰入金
28,100,000
28,100,000
1 庁舎整備基金繰
入金
4,045,000
9 地域まちづくり基金繰
入金
4,045,000
1 地域まちづくり
基金繰入金
19 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
2,100,000,000
4,648,499,000
421,860,346
7,170,359,346
2,100,000,000
4,648,499,000
421,860,346
7,170,359,346
2,100,000,000
4,648,499,000
421,860,346
7,170,359,346
1 前年度繰越金
20 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
1 延滞金
4,858,889,000
△7,388,000
198,973,418
5,050,474,418
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
− 162 −
18 繰入金
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
95,000,000
84,000
1,190,900,000
5,000,000
28,100,000
4,045,000
7,170,359,346
93,220,133
93,220,133
0
0
37,138
37,138
0
0
37,138
37,138
0
0
1,170,976,451
1,170,976,451
0
0
1,170,976,451
1,170,976,451
0
0
1,801,000
1,801,000
0
0
1,801,000
1,801,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,227,323
4,227,323
0
0
4,227,323
4,227,323
0
0
7,170,358,588
7,170,358,588
0
0
7,170,358,588
7,170,358,588
0
0
7,170,358,588
7,170,358,588
0
0
7,170,358,588
7,170,358,588
0
0
5,274,613,739
5,239,953,745
0
34,659,994
110,494,110
110,494,110
0
0
110,494,110
110,494,110
0
0
− 163 −
01 愛の輪福祉基金繰入金
93,220,133
01 交通安全対策基金繰入
金
37,138
01 環境基金繰入金
1,170,976,451
01 スポーツ振興基金繰入
金
1,801,000
01 地域まちづくり基金繰
入金(六会地区)
02 地域まちづくり基金繰
入金(片瀬地区)
03 地域まちづくり基金繰
入金(明治地区)
04 地域まちづくり基金繰
入金(御所見地区)
05 地域まちづくり基金繰
入金(遠藤地区)
06 地域まちづくり基金繰
入金(長後地区)
07 地域まちづくり基金繰
入金(辻堂地区)
08 地域まちづくり基金繰
入金(善行地区)
09 地域まちづくり基金繰
入金(湘南大庭地区)
10 地域まちづくり基金繰
入金(湘南台地区)
11 地域まちづくり基金繰
入金(鵠沼地区)
12 地域まちづくり基金繰
入金(藤沢地区)
13 地域まちづくり基金繰
入金(村岡地区)
230,935
01 繰越金
02 継続費繰越金
03 繰越明許費繰越金
258,452
181,720
276,956
157,863
165,815
111,203
73,096
120,510
2,212,464
183,637
161,567
93,105
6,748,498,242
145,976,346
275,884,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
1 市税延滞金
2 市預金利子
1 市預金利子
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1 預金利子
3 貸付金元利収入
1 藤沢市社会福祉協議会
貸付金元利収入
2,783,518,000
2,783,518,000
15,000,000
15,000,000
1 藤沢市社会福祉
協議会貸付金元
金収入
2 労働金庫貸付金元利収
入
330,000,000
330,000,000
1 労働金庫貸付金
元金収入
3 雇用安定対策特別資金
貸付金元利収入
34,000,000
34,000,000
1 雇用安定対策特
別資金貸付金元
金収入
4 中小企業支援資金貸付
金元利収入
422,000,000
422,000,000
1 中小企業支援資
金貸付金元金収
入
5 幼稚園協会等運営資金
貸付金元利収入
35,000,000
35,000,000
1 幼稚園協会等運
営資金貸付金元
金収入
6 小規模企業緊急資金貸
付金元利収入
40,000,000
40,000,000
1 小規模企業緊急
資金貸付金元金
収入
7 事業協同組合育成資金
貸付金元利収入
18,000,000
18,000,000
1 事業協同組合育
成資金貸付金元
金収入
8 母子福祉資金貸付金元
利収入
6,270,000
6,270,000
1 母子福祉資金貸
付金元金収入
9 生活改善対策事業貸付
金元利収入
1,248,000
1,248,000
1 住宅新築資金等
貸付金元利収入
− 164 −
20 諸収入
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
70,000,000
1,000,000
15,000,000
330,000,000
34,000,000
422,000,000
35,000,000
40,000,000
18,000,000
6,270,000
1,248,000
110,494,110
110,494,110
0
0
5,578,627
5,578,627
0
0
5,578,627
5,578,627
0
0
5,578,627
5,578,627
0
0
2,773,065,801
2,750,149,040
0
22,916,761
15,000,000
15,000,000
0
0
15,000,000
15,000,000
0
0
330,000,000
330,000,000
0
0
330,000,000
330,000,000
0
0
34,000,000
34,000,000
0
0
34,000,000
34,000,000
0
0
422,000,000
422,000,000
0
0
422,000,000
422,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
0
0
40,000,000
40,000,000
0
0
40,000,000
40,000,000
0
0
18,000,000
18,000,000
0
0
18,000,000
18,000,000
0
0
12,137,500
3,610,000
0
8,527,500
12,137,500
3,610,000
0
8,527,500
14,928,301
539,040
0
14,389,261
14,928,301
539,040
0
14,389,261
− 165 −
01 市税延滞金
01 預金利子
110,494,110
5,578,627
01 藤沢市社会福祉協議会
貸付金元金収入
15,000,000
01 労働金庫貸付金元金収
入
330,000,000
01 雇用安定対策特別資金
貸付金元金収入
34,000,000
01 中小企業支援資金貸付
金元金収入
422,000,000
01 幼稚園協会等運営資金
貸付金元金収入
5,000,000
01 小規模企業緊急資金貸
付金元金収入
40,000,000
01 事業協同組合育成資金
貸付金元金収入
18,000,000
01 母子福祉資金貸付金元
金収入
3,610,000
01 元金収入
02 利子収入
505,740
33,300
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
10 勤労者生活資金貸付金
元利収入
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
240,000,000
節
計
区 分
240,000,000
1 勤労者生活資金
貸付金元金収入
11 景気対策特別資金貸付
金元利収入
1,642,000,000
1,642,000,000
1 景気対策特別資
金貸付金元金収
入
4 受託事業収入
1 総務費受託事業収入
101,954,000
101,954,000
37,837,000
37,837,000
1 戸籍住民基本台
帳費受託事業収
入
2 民生費受託事業収入
19,720,000
19,720,000
1 子育て支援費受
託事業収入
3 教育費受託事業収入
44,397,000
44,397,000
1 教育総務費受託
事業収入
5 収益事業収入
1 競輪事業収入
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
1 競輪事業収入
6 雑入
1 雑入
1,842,417,000
△7,388,000
198,973,418
2,034,002,418
1,842,417,000
△7,388,000
198,973,418
2,034,002,418
1 総務費雑入
− 166 −
20 諸収入
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
240,000,000
1,642,000,000
37,837,000
19,720,000
44,397,000
60,000,000
901,114,000
240,000,000
240,000,000
0
0
240,000,000
240,000,000
0
0
1,642,000,000
1,642,000,000
0
0
1,642,000,000
1,642,000,000
0
0
104,036,046
104,036,046
0
0
33,800,598
33,800,598
0
0
33,800,598
33,800,598
0
0
25,907,620
25,907,620
0
0
25,907,620
25,907,620
0
0
44,327,828
44,327,828
0
0
44,327,828
44,327,828
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
2,221,439,155
2,209,695,922
0
11,743,233
2,221,439,155
2,209,695,922
0
11,743,233
909,458,503
909,458,503
0
0
01 勤労者生活資金貸付金
元金収入
240,000,000
01 景気対策特別資金貸付
金元金収入
1,642,000,000
01 戸籍証明事務受託料
02 パスポートセンター事
務受託料
2,348,229
31,452,369
01 他市児童保育受託料
25,907,620
01 茅ヶ崎市教育事務受託
料
44,327,828
01 競輪事業費特別会計繰
入金
60,000,000
01
02
03
04
05
2,442,890
13,527,428
2,940
12,987,675
1,000,600
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
− 167 −
コピー代実費収入
光熱水費実費収入
公衆電話取扱手数料
広告料収入
市政有償刊行物頒布実
費収入
私用電話料実費収入
不用紙売払収入
(財)全国市町村研修
財団研修受講助成金
平和学習長崎・広島派
遣参加者負担金
財団法人藤沢市開発経
営公社納付金
(財)神奈川県市町村
振興協会市町村交付金
原動機付自転車等標識
弁償金
市史等頒布実費収入
災害対応型自動販売機
設置協力金
奥田公園駐車場公共施
設利用者駐車料金納付
金
コミュニティ助成事業
助成金
電気料金割引返戻金
10,270
904,320
208,334
948,000
800,000,000
57,880,486
11,250
386,500
866,300
15,139,120
2,100,000
104,856
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
2 環境保全費雑入
3 民生費雑入
4 衛生費雑入
− 168 −
20 諸収入
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
19 環境対応車普及促進対
策費補助金
20 建物総合損害共済災害
共済金
90 その他雑入
3,400,000
461,089,000
379,413,000
6,697,334
595,917,643
405,318,431
6,697,334
585,410,890
405,318,431
0
0
0
0
10,506,753
0
02 環境制度推進事業協力
金
03 (財)かながわトラス
トみどり財団樹木保全
事業助成費
04 不法投棄未然防止事業
助成金
90 その他雑入
01 光熱水費実費収入
03 老人医療費等返還金
04 ホームヘルパー派遣利
用料収入
05 高額療養費還付金
06 保育士給食費実費収入
07 法人立保育所建物賃貸
料収入
08 心身障がい者(児)歯
科治療費保険料収入
09 障がい福祉事業所建物
賃貸料収入
10 生活保護費返還金・徴
収金
11 第三者行為損害賠償金
12 災害共済給付金返還金
13 児童扶養手当返還金
14 公衆電話取扱手数料
15 児童手当返還金
16 子ども手当返還金
17 出資法人精算金
18 後期高齢者医療制度事
業補助金
90 その他雑入
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
− 169 −
コピー代実費収入
光熱水費実費収入
公衆電話取扱手数料
広告料収入
奥田公園駐車場公共施
設利用者駐車料金納付
金
私用電話料実費収入
看護専門学校学生給食
費実費収入
ペットボトル再商品化
収入
ペットボトル再商品化
合理化収入
プラスチック製容器包
装再商品化合理化収入
北部環境事業所売電収
入
犬猫用骨壺実費収入
後期高齢者健康診査補
助金
リサイクルセンター建
設工事試運転電気料実
費収入
看護師養成施設管理費
収入
家畜糞受入実費収入
ガラスびん再商品化合
理化収入
100,000
356,736
480,798
552,725
4,417,000
1,532,709
194,900
5,166,059
1,474,130
213,538
312,906,237
17,254,704
86,180,220
2,268,087
8,640,000
124,645,914
1,522,705
541,003
6,207,730
1,260
140,000
249,000
1,945,884
13,606,000
2,448,419
397,020
22,450,060
2,030
1,126,000
535,120
3,200
11,692,200
27,541,241
348,370
21,276,178
98,330,954
1,427,200
200,841,668
237,691
756,000
2,013,600
233,408
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
5 農林水産業費雑
入
6 商工費雑入
7 土木費雑入
8 消防費雑入
9 教育費雑入
− 170 −
20 諸収入
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
18 (社)全国市有物件災
害共済会共済金
19 予防接種事故賠償補償
保険金
20 後期高齢者医療制度事
業補助金
90 その他雑入
241,000
1,709,320
1,709,320
0
0
51,000
141,879
141,879
0
0
257,422,418
271,643,452
270,406,972
0
1,236,480
11,168,000
20,104,000
11,468,428
19,084,165
11,468,428
19,084,165
0
0
0
0
02 農業者年金業務委託手
数料
03 野菜価格安定造成資金
返戻金
5,438,000
5,096,000
1,572,491
239,800
1,469,520
01 光熱水費実費収入
02 岩屋雑入
119,024
22,855
01 コピー代実費収入
02 光熱水費実費収入
03 都市計画図等頒布実費
収入
04 借上公共賃貸住宅管理
費収入
05 辻堂駅周辺地域都市再
生事業費負担金
06 建築計画概要書等コピ
ー代実費収入
07 長後駅東口土地区画整
理事業清算金
08 新産業の森オオタカ調
査負担金
09 地下道等電気料実費収
入
10 辻堂駅西口昇降機茅ヶ
崎市負担金
11 放置自転車等移動・保
管収入
12 自転車等駐車場指定管
理者納付金収入
13 撤去自転車売却収入
14 中村橋添架負担金
474,980
25,490
279,600
01 コミュニティ助成事業
助成金
02 消防団員遺族年金
03 消防団員退職報償金
04 環境対応車普及促進事
業補助金
05 自動車リサイクル預託
金返還金
06 消防団員等公務災害補
償金
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
− 171 −
4,000,000
コピー代実費収入
光熱水費実費収入
広告料収入
市政有償刊行物頒布実
費収入
私用電話料実費収入
奥田公園駐車場公共施
設利用者駐車料金納付
金
学校施設売電収入
ふじさわティーチャー
ズカレッジ「学びあい
」受講者負担金
航空機騒音常時測定諸
設備収入
災害対応型自動販売機
設置協力金
11,098,080
233,871,222
318,300
168,000
2,562,000
1,617,794
673,500
13,104,000
3,288,000
2,873,217
52,789
400,000
1,767,700
9,010,000
200,000
14,256
76,472
2,103,340
738,580
374,000
395,300
4,861
11,176,840
1,876,288
183,000
72,000
156,176
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
21 市債
1 市債
1 民生債
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
5,021,300,000
2,028,500,000
128,900,000
7,178,700,000
5,021,300,000
2,028,500,000
128,900,000
7,178,700,000
152,600,000
△152,600,000
1 社会福祉債
2 衛生債
2,187,700,000
41,100,000
2,228,800,000
1 清掃債
3 土木債
681,000,000
634,300,000
79,500,000
1,394,800,000
1 道路橋りょう債
2 都市計画債
3 河川改修債
4 住宅債
4 臨時財政対策債
2,000,000,000
2,000,000,000
1 臨時財政対策債
74,400,000
5 消防債
39,400,000
113,800,000
1 消防債
1,354,700,000
6 教育債
10,000,000
1,364,700,000
1 小学校債
2 中学校債
3 特別支援学校債
4 学校給食債
76,600,000
7 総務債
76,600,000
1 防災債
歳 入 合 計
119,651,000,000
9,245,559,000
− 172 −
1,398,594,537
130,295,153,537
20 諸収入
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
12 公民館陶芸窯燃料代収
入
13 出資法人精算金
14 図書館市民運営費社会
保険料等精算金
15 破損食器売払代金
90 その他雑入
0
2,228,800,000
5,768,700,000
5,768,700,000
0
0
5,768,700,000
5,768,700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,202,600,000
2,202,600,000
0
0
2,202,600,000
2,202,600,000
0
0
01 リサイクルセンター整
備事業債
02 環境事業センター整備
事業債
03 焼却施設整備事業債
04 最終処分場整備事業債
1,081,800,000
1,081,800,000
0
0
179,900,000
156,100,000
156,100,000
0
0
01 道路整備事業債
02 橋りょう整備事業債
1,083,400,000
842,100,000
842,100,000
0
0
01 遠藤宮原線新設事業債
02 藤沢北口駅前地区整備
事業債
03 辻堂駅周辺地域都市再
生事業債(借換債)
04 都市計画街路事業債
05 辻堂駅周辺地域都市再
生事業債
06 公園建設事業債
07 遠藤葛原線新設事業債
08 御所見地区整備事業債
09 長後地区整備事業債
297,000
1,673,084
22,019
5,619
6,058
1,725,300,000
9,000,000
459,400,000
8,900,000
123,800,000
32,300,000
11,800,000
17,700,000
500,000,000
63,400,000
52,100,000
77,100,000
5,500,000
12,300,000
102,200,000
33,000,000
20,300,000
20,300,000
0
0
01 河川改修事業債
20,300,000
98,500,000
63,300,000
63,300,000
0
0
01 市営住宅改修事業債
63,300,000
1,899,000,000
1,899,000,000
0
0
1,899,000,000
1,899,000,000
0
0
85,700,000
85,700,000
0
0
85,700,000
85,700,000
0
0
432,100,000
432,100,000
0
0
413,500,000
184,500,000
184,500,000
0
0
01 大規模改造事業債
184,500,000
908,000,000
216,900,000
216,900,000
0
0
01 大規模改造事業債
216,900,000
6,100,000
3,600,000
3,600,000
0
0
01 大規模改造事業債
3,600,000
37,100,000
27,100,000
27,100,000
0
0
01 大規模改造事業債
27,100,000
67,500,000
67,500,000
0
0
67,500,000
67,500,000
0
0
01 防災施設整備事業債
67,500,000
135,978,676,915
131,924,805,427
180,614,362
3,873,257,126
2,000,000,000
113,800,000
76,600,000
− 173 −
01 臨時財政対策債
01 消防施設整備事業債
1,899,000,000
85,700,000
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1議会費
1 議会費
1 議会費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
735,073,000
△7,907,000
727,166,000
735,073,000
△7,907,000
727,166,000
735,073,000
△7,907,000
727,166,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2総務費
1 総務管理費
1 一般管理費
13,547,318,000
2,522,836,000
2,353,000
16,072,507,000
10,362,698,000
2,013,879,000
12,376,577,000
6,935,848,000
△276,879,000
6,658,969,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
5災害補償費
7賃金
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
− 174 −
1 議会費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
696,501,895
30,664,105
696,501,895
30,664,105
696,501,895
30,664,105
246,120,000
239,340,000
62,013,000
60,677,016
151,746,000
148,244,479
163,268,000
158,617,277
1,689,000
1,649,770
1,656,000
881,695
8,195,000
5,273,390
1,450,000
830,995
10,165,000
9,477,236
131,000
41,475
21,294,000
20,925,405
368,595
7,889,000
7,601,827
287,173
51,550,000
42,941,330
8,608,670
6,780,000 01 給与費
01 一般職給
1,335,984
02 議員報酬・手当
3,501,521
03 議会運営費
4,650,723 01 費用弁償
02 議長交際費
39,230 03 議会交際費
04 本会議等関係費
774,305 05 政務調査費
131,315,522
131,315,522
2,921,610 04 事務局費
01 会議録作成費
619,005 02 議長会等関係費
03 議会調査費
687,764 04 議会報発行費
05 議会総務事務費
89,525 06 議事関係事務費
46,563,888
15,068,873
4,525,100
2,787,307
8,207,778
5,448,336
10,526,494
15,218,398,978
151,532,700
702,575,322
11,733,434,389
147,969,000
495,173,611
6,442,894,867
33,201,000
31,173,540
2,015,793,000
1,997,953,641
3,153,322,000
3,002,738,072
921,615,000
908,639,933
230,000
229,112
193,066,000
191,445,426
15,774,000
14,931,411
1,932,000
1,463,480
5,050,000
3,330,099
44,872,000
40,393,966
164,392,000
159,089,175
55,415,000
46,074,705
39,178,000
31,619,055
7,078,000
6,751,252
備 考
475,563,250
43,059,235
3,776,010
640,312
190,683
36,000
38,416,230
216,074,133
2,027,460 01 給与費
01 特別職給
17,839,359 02 一般職給
03 嘱託給
150,583,928
02 秘書業務費
12,975,067 01 市長等交際費
02 市交際費
888 03 全国市長会等負担金
04 秘書業務関係費
1,620,574
03 表彰関係費
842,589
04 共用物品等供給費
468,520 01 消耗器材費
02 貸与被服費
1,719,901 03 庁内共通帳票等印刷
費
4,478,034
05 契約事務費
5,302,825
06 公務災害関係費
9,340,295 01 公務災害補償費
7,558,945 07 車輌管理費
08 検査等業務費
5,883,130,182
76,342,127
5,744,117,482
62,670,573
9,056,066
195,440
3,134,659
2,342,000
3,383,967
4,299,090
23,753,603
1,003,422
20,085,701
2,664,480
30,775,894
229,112
229,112
63,456,725
7,689,556
326,748
09 子ども手当
− 175 −
210,685,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
27公課費
2 人事管理費
170,539,000
△1,209,000
169,330,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
3 研修費
19,149,000
19,149,000
8報償費
9旅費
11需用費
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
4 文書費
82,350,000
82,350,000
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
− 176 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
4,865,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
3,924,300
不 用 額
備 考
940,700
10 都市経営推進関係費
3,186,000
3,137,700
48,300 11 都市親善費
149,786,138
261,716
13 情報公開制度関係費
5,975,508
14 個人情報保護制度関
係費
2,564,720
15 オンブズマン制度関
係費
21,646,835
16 その他一般管理費
01 顧問弁護士報酬等
02 郵便料
164,031,174
14,874,289
149,156,885
98,738,938
5,017,461
46,776,013
2,376,036
44,569,428
51,047,200
19,543,862
5,341,700
3,736,000
1,971,180
109,000
42,500
418,300 01 人事管理費
01 職員採用関係費
1,764,820 02 衛生管理費
03 労務管理費
66,500 04 人事管理等関係費
354,000
294,160
59,840 02 職員福利厚生費
2,294,000
2,113,000
181,000
507,000
301,152
205,848
114,918,000
98,671,698
16,246,302
33,861,000
33,273,518
587,482
7,791,000
7,777,230
13,770
17,142,105
2,006,895
9,125,000
8,604,170
4,304,000
3,608,118
650,000
561,390
88,610
613,000
556,920
56,080
4,457,000
3,811,507
645,493
74,788,471
7,561,529
63,640
16,466,000
13,361,236
105,000
88,357
46,739,000
46,384,697
18,939,000
14,867,981
16,000
7,560
15,168,977
12 航空機騒音対策推進
事業費
5,760,000
70,000
170,709
520,830 01 職員研修費
01 職員基本研修費
695,882 02 職員専門研修費
6,360 01 文書管理費
01 法令等整備費
3,104,764 02 公文書集配関係費
03 文書事務管理費
16,643
02 庁内印刷費
354,303 01 印刷複写業務費
02 印刷複写用消耗品費
4,071,019 03 印刷機械等維持管理
費
8,440
− 177 −
17,142,105
9,767,037
7,375,068
31,219,507
7,792,613
23,252,546
174,348
43,568,964
19,946,850
9,694,692
13,927,422
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
5 広報費
308,344,000
308,344,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
6 財政管理費
12,647,000
12,647,000
9旅費
11需用費
13委託料
14使用料及び
賃借料
7 会計管理費
6,422,000
6,422,000
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
8 財産管理費
577,192,000
2,121,910,000
2,699,102,000
1報酬
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
− 178 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
15,000
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
15,000
0
294,818,176
13,525,824
44,627,000
43,591,450
585,000
545,160
1,356,000
1,226,000
2,425,000
2,339,650
55,682,000
45,680,454
2,829,000
2,737,440
187,766,000
185,823,552
5,587,000
5,466,822
7,487,000
7,407,648
10,346,744
1,035,550 01 広報広聴活動費
01 広報ふじさわ発行費
39,840 02 CATV視覚広報事
業費
130,000 03 FM放送事業費
04 市民電子会議室関係
85,350
費
05 ホームページ運営管
10,001,546
理費
06 コールセンター関係
91,560
費
07 広報活動関係費
1,942,448 08 広聴関係費
256,783,039
65,149,406
72,185,404
120,178 02 市民相談費
01 市政相談費
02 特別相談費
79,352 03 人権啓発推進事業費
38,035,137
9,983,826
23,981,502
4,069,809
56,390
7,227,000
6,989,911
237,089
4,469,000
2,803,500
1,665,500
832,000
496,943
335,057
5,635,765
786,235
62,610 01 財政管理費
193,000
192,070
30,000
0
30,000
20,000
19,760
240
1,710,000
1,405,268
304,732
1,340,000
1,080,888
259,112
3,054,000
2,863,455
190,545
73,000
72,324
676
2,000
2,000
0
389,000
386,593
1,721,000
1,677,670
21,000
11,800
140,455,000
123,833,720
52,144,000
50,235,338
149,949,000
143,241,614
13,695,133
35,141,859
11,664,030
9,040,785
2,300,256
119,000
2,501,609,152
44,106,422
5,800,000
930 01 会計事務費
147,969,000
10,346,744
5,635,765
49,523,848
2,407 01 庁舎管理費
01 光熱水費
43,330 02 電話使用料
03 庁舎総合管理業務委
9,200
託料
04 庁舎等管理費
16,621,280
02 財産管理費
1,908,662 01 火災保険料
02 財産等管理費
6,707,386
03 朝日町駐車場管理費
− 179 −
540,633,814
63,347,377
39,169,333
115,326,046
322,791,058
18,458,489
6,187,440
12,271,049
5,512,241
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
17公有財産購
入費
19負担金補助
及び交付金
25積立金
9 企画費
124,133,000
△5,116,000
119,017,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
10 IT推進費
794,723,000
794,723,000
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
11 文書館費
41,482,000
1,295,000
42,777,000
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
− 180 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
204,924,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
202,482,113
不 用 額
備 考
2,441,887
147,969,000
04 財政調整基金積立金
7,063,274
0 05 庁舎整備基金積立金
1,000,474,414
357,759,000
209,790,000
698,297,000
698,296,115
80,345,000
64,116,501
16,228,499
1,013,098,000
1,007,537,688
5,560,312
50,856,893
68,160,107
885 06 庁舎等整備費
07 公共施設整備事業費
9,774,000
6,741,400
18,403,000
13,989,210
1,651,000
658,290
2,413,000
898,860
4,572,000
2,158,761
2,692,000
525,127
66,032,000
13,346,240
2,580,000
2,207,281
10,900,000
10,331,724
3,032,600 01 総合企画関係費
01 藤沢づくり推進事業
4,413,790
費
02 広域行政推進関係費
992,710 03 企画業務関係費
04 企画業務管理運営費
1,514,140
02 市政調査研究事業費
2,413,239
03 市民経営推進関係費
2,166,873
04 資産経営関係費
52,685,760
05 総務事務管理費
372,719 01 総務事務管理費
02 コンプライアンス推
進費
568,276
06 東日本大震災総合復
興支援事業費
01 東日本大震災被災者
住宅支援事業費
02 東日本大震災被災者
就労支援事業費
03 東日本大震災被災者
商工業活動支援事業
費
734,506,218
231,170,805
698,296,115
18,536,428
1,349,790
662,820
14,977,680
1,546,138
716,766
1,460,468
231,424
2,365,476
1,924,926
440,550
27,546,331
2,571,831
12,654,740
12,319,760
60,216,782
1,180,000
780,000
758,000
602,420
22,691,000
16,160,125
1,693,000
1,165,465
136,041,000
124,666,550
400,000 01 行政情報化推進事業
費
155,580 01 基幹系システム関係
費
6,530,875 02 情報系システム関係
費
527,535
02 地域情報化推進事業
11,374,450
費
625,519,000
586,054,084
39,464,916
6,841,000
5,077,574
1,763,426
42,406,986
370,014
17,685,000
17,569,000
116,000 01 文書館運営費
2,649,000
2,636,000
13,000 02 市史編さん事業費
8,560,669
1,069,000
1,046,250
22,750 03 文書館施設整備費
1,280,000
7,621,000
7,605,136
15,864
− 181 −
708,811,225
408,236,269
300,574,956
25,694,993
32,566,317
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
12 地域経営会議費
32,017,000
34,360,000
66,377,000
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
25積立金
− 182 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
220,000
189,796
30,204
11,565,000
11,498,366
66,634
1,913,000
1,807,438
105,562
55,000
55,000
0
61,239,123
5,137,877
1,590,000
941,500
22,000
0
12,528,000
11,459,862
1,801,000
1,560,615
5,855,000
5,570,436
88,000
68,400
273,000
272,580
395,000
263,550
40,395,000
38,810,147
3,430,000
2,292,033
− 183 −
648,500 01 地域まちづくり基金
積立金
22,000 01 地域まちづくり基金
積立金(六会地区)
1,068,138 02 地域まちづくり基金
積立金(片瀬地区)
240,385 03 地域まちづくり基金
積立金(明治地区)
284,564 04 地域まちづくり基金
積立金(御所見地区
19,600
)
05 地域まちづくり基金
積立金(遠藤地区)
420 06 地域まちづくり基金
積立金(長後地区)
131,450 07 地域まちづくり基金
積立金(辻堂地区)
1,584,853 08 地域まちづくり基金
積立金(善行地区)
09 地域まちづくり基金
1,137,967
積立金(湘南大庭地
区)
10 地域まちづくり基金
積立金(湘南台地区
)
11 地域まちづくり基金
積立金(鵠沼地区)
12 地域まちづくり基金
積立金(藤沢地区)
13 地域まちづくり基金
積立金(村岡地区)
2,292,033
02 地域まちづくり事業
費
01 片瀬地区地域まちづ
くり事業費
02 明治地区まちづくり
事業費
03 御所見地区地域まち
づくり事業費
04 善行地区まちづくり
事業費
05 鵠沼地区まちづくり
事業費
06 藤沢地区まちづくり
事業費
07 六会地区まちづくり
事業費
08 遠藤まちづくり推進
事業費
09 長後地域活性化事業
費
10 辻堂地区地域まちづ
くり事業費
11 湘南大庭地域まちづ
くり事業費
12 湘南台地域まちづく
り事業費
32,369,679
48,033
47
32,026
32,046
28
32,024
16,016
12
21
2,116,817
34
14,913
16
4,622,194
1,081,135
1,320,409
2,172,485
528,450
2,999,480
714,723
2,457,940
6,323,446
1,467,654
1,017,036
2,948,755
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
13 地域市民センター費
314,742,000
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
51,043,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
365,785,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
16原材料費
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
14 市民会館費
337,210,000
4,786,000
341,996,000
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
19負担金補助
及び交付金
23償還金利子
及び割引料
15 湘南台文化センター費
322,654,000
322,654,000
7賃金
9旅費
11需用費
13委託料
14使用料及び
賃借料
− 184 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
13 村岡いきいきまちづ
くり事業費
03 地域経営会議補助金
(地域分)
338,746,032
4,715,972
26,577,411
27,038,968
78,471,000
76,902,624
1,568,376 01 調整事務費
1,520,000
1,341,510
30,000
0
3,915,000
2,902,870
1,300,000
401,500
88,172,000
80,313,955
11,027,000
9,780,003
87,339,000
85,815,536
1,523,464
75,826,000
73,950,806
1,875,194
4,200,000
3,973,200
226,800
48,000
31,548
16,452
13,253,000
2,648,940
10,604,060
684,000
683,540
460
335,927,900
6,068,100
178,490 02 市民センター管理費
01 市民センター管理費
30,000 02 市民センター管理費
(地域分)
1,012,130
03 地域対策関係費(地
898,500
域分)
7,858,045 04 市民センター整備費
(地域分)
1,246,997
39,000
24,560
14,440 01 市民会館施設管理費
59,934,000
57,448,338
802,000
626,983
175,017
193,755,000
191,028,476
2,726,524
35,918,000
35,310,998
607,002
10,000
9,555
445
51,438,000
51,438,000
0
100,000
40,990
59,010
322,370,194
283,806
2,485,662 02 市民会館整備費
1,381,000
1,146,920
234,080 01 湘南台文化センター
施設管理費
26,000
02 湘南台文化センター
21,921
整備費
26,000
0
2,019,000
1,997,079
257,117,000
257,116,800
200
62,111,000
62,109,395
1,605
− 185 −
2,444,957
326,984,261
17,215,434
309,768,827
5,343,614
3,973,200
312,001,508
23,926,392
295,670,794
26,699,400
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
16 消費生活費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
25,322,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
25,322,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
17 公平委員会費
588,000
588,000
1報酬
9旅費
19負担金補助
及び交付金
18 恩給及び退職年金費
1,272,000
1,272,000
6恩給及び退
職年金
19 諸費
256,064,000
83,689,000
339,753,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
17公有財産購
入費
19負担金補助
及び交付金
25積立金
− 186 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
23,544,655
不 用 額
備 考
1,777,345
17,786,000
16,814,160
189,000
187,160
701,000
412,980
1,034,000
1,030,960
3,040
3,589,000
3,182,621
406,379
272,000
195,200
76,800
1,086,000
1,081,094
4,906
645,000
622,540
22,460
20,000
17,940
2,060
489,940
98,060
331,000
285,600
45,400 01 公平委員会運営費
80,000
27,340
52,660
177,000
177,000
0
1,271,800
200
1,271,800
200 01 恩給及び退職年金費
01 遺族扶助料
1,272,000
971,840 01 消費生活費
01 消費者保護事業費
1,840 02 消費者啓発事業費
03 消費者行政活性化事
288,020
業費
325,053,230
2,091,000
1,570,300
592,000
590,010
666,000
465,500
1,560,000
896,870
28,354,000
21,857,598
21,281,000
18,394,240
40,378,000
39,018,127
39,364,000
38,920,601
23,544,655
19,440,686
648,539
3,455,430
489,940
1,271,800
1,271,800
14,699,770
520,700 01 市民組織関係費
01 市民組織交付金(地
1,990
域分)
02 広報等配布交付金(
200,500
地域分)
03 市民活動保険事業費
663,130 04 自治会長のつどい開
催費
6,496,402 05 コミュニティ助成事
業補助金
2,886,760
02 市民まつり開催費
1,359,873
03 地域市民の家維持管
443,399
理費
01 地域市民の家維持管
理費
400 02 地域市民の家維持管
理費(地域分)
92,330,171
40,159,920
40,835,625
8,922,199
812,427
1,600,000
28,000,000
58,178,321
8,197,650
71,398,000
71,397,600
133,209,000
131,477,265
1,731,735 04 男女共同参画推進事
業費
3,954,663
860,000
465,119
394,881 05 多文化共生推進事業
費
864,150
06 平和都市宣言推進事
業費
8,315,178
07 平和基金積立金
08 市民活動推進関係費
− 187 −
49,980,671
465,119
46,076,028
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
2 徴税費
1 税務総務費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
1,379,670,000
253,929,000
1,633,599,000
804,153,000
△44,539,000
759,614,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 課税費
171,137,000
68,468,000
239,605,000
1報酬
7賃金
9旅費
11需用費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
3 徴収費
404,380,000
230,000,000
634,380,000
1報酬
7賃金
9旅費
− 188 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
01 市民活動推進委員会
運営費
02 市民活動推進センタ
ー運営管理費
03 美化ネットふじさわ
推進事業費
04 美化ネットふじさわ
推進事業費(地域分
)
05 公益的市民活動助成
事業費
1,561,560,363
72,038,637
742,528,407
17,085,593
496,000
247,800
356,095,000
352,186,249
277,895,000
266,807,123
120,096,000
118,907,177
44,000
0
1,363,000
900,003
462,997
23,000
0
23,000
1,462,000
1,461,303
697
2,109,000
2,018,752
90,248
31,000
0
31,000
229,957,777
9,647,223
2,855,000
2,854,800
16,247,000
15,383,190
504,000
451,180
12,615,000
12,267,961
173,616,000
165,650,706
23,126,000
22,730,187
10,642,000
45,305,821
6,551,000
6,534,300
3,719,000
3,498,310
1,211,000
874,930
2,500,000
71,397,600
16,700 01 市税等徴収費
01 市税等徴収事務費
220,690 02 過年度市税等還付金
03 市税等還付加算金
336,070
− 189 −
573,834
10 地域市民の家用地取
得費
200 01 市民税課税費
01 普通徴収事務費
863,810 02 特別徴収事務費
03 法人市民税事務費
52,820
02 固定資産税課税費
347,039 01 土地家屋事務費
02 償却資産事務費
7,965,294
03 軽自動車税課税費
395,813
04 事業所税等課税費
589,074,179
135,944
15,472,000
11,087,877 02 固定資産評価審査委
員会運営費
1,188,823
03 証明事務費
44,000
22,247
41,336,281
09 地域コミュニティ拠
点施設整備支援事業
費(地域分)
248,200 01 給与費
01 一般職給
3,908,751
10,619,753
1,529,969
737,900,549
737,900,549
250,230
4,377,628
131,783,232
119,272,366
10,174,163
2,336,703
93,034,305
90,327,187
2,707,118
4,544,500
595,740
589,074,179
60,692,478
441,041,542
56,000,400
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
23償還金利子
及び割引料
3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基本台帳費
789,314,000
△3,239,000
786,075,000
789,314,000
△3,239,000
786,075,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
4 選挙費
1 選挙管理委員会費
84,398,000
156,447,000
240,845,000
82,553,000
3,281,000
85,834,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
− 190 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
12,491,000
10,937,018
1,553,982
6,487,000
4,541,003
1,945,997
53,481,000
48,388,111
5,092,889
15,394,000
15,177,444
216,556
290,000
290,000
0
534,756,000
498,833,063
35,922,937
763,889,349
22,185,651
763,889,349
22,185,651
3,844,000
3,808,800
166,603,000
163,954,490
133,448,000
126,245,970
56,932,000
56,329,950
8,905,000
8,057,390
724,000
557,840
27,333,000
24,392,281
1,774,000
1,220,133
305,167,000
301,710,619
28,273,000
26,901,828
23,926,000
22,087,800
29,146,000
28,622,248
04 市税収入確保対策事
業費
05 生命保険契約に基づ
く年金特別返還金
1,791,121
35,200 01 給与費
01 一般職給
2,648,510
02 戸籍住民基本台帳費
7,202,030 01 事務管理費
02 戸籍費
602,050 03 住民基本台帳費
04 諸証明交付事務費
847,610 05 コンビニ証明交付事
業費
166,160 06 住民基本台帳法改正
関係事業費
2,940,719
03 外国人登録事務費
553,867
04 住民基本台帳ネット
3,456,381
ワークシステム事業費
346,530,410
346,530,410
1,371,172 05 パスポートセンター
費
01 パスポートセンター
1,838,200
運営費
02 パスポートセンター
523,752
開設整備費
59,693,641
201,534,069
39,310,931
79,800,300
6,033,700
2,618,000
2,617,200
800 01 給与費
01 一般職給
208,503
02 選挙管理委員会運営
1,580,218
費
34,416,000
34,207,497
28,153,000
26,572,782
11,115,000
11,115,000
363,000
289,260
73,740
28,000
5,000
23,000
287,000
238,670
48,330
142,000
67,900
74,100
4,106,000
1,675,800
2,430,200
4,245,000
2,672,291
1,572,709
0 03 事務局費
− 191 −
29,548,638
333,576,071
7,729,129
1,063,952
9,886,524
19,641,459
14,951,082
280,303,925
39,452
24,049,775
11,816,551
47,877,090
71,895,279
71,895,279
2,783,300
5,121,721
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
2 選挙啓発費
478,000
478,000
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
19負担金補助
及び交付金
3 神奈川海区漁業調整委
員会委員選挙費
1,146,000
1,146,000
1報酬
3職員手当等
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
4 相模川左岸土地改良区
総代選挙費
221,000
221,000
1報酬
3職員手当等
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
14使用料及び
賃借料
5 衆議院議員選挙費
153,166,000
153,166,000
1報酬
3職員手当等
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
− 192 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
361,000
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
338,900
22,100
374,806
103,194
104,000
50,000
54,000 01 選挙常時啓発費
7,000
5,640
1,360
154,000
109,494
44,506
13,000
9,672
3,328
200,000
200,000
0
90,897
1,055,103
517,000
0
517,000 01 選挙事務費
275,000
69,946
205,054
144,000
0
144,000
10,000
3,200
6,800
188,000
6,651
181,349
12,000
11,100
900
11,208
209,792
47,000
0
47,000 01 選挙事務費
66,000
0
66,000
15,000
0
15,000
15,000
1,380
13,620
60,000
9,828
50,172
6,000
0
6,000
12,000
0
12,000
121,256,858
31,909,142
6,981,000
6,686,000
295,000 01 選挙事務費
01 従事者報酬手当等
12,085,652 02 選挙公営関係費
03 選挙事務費
2,646,454
49,317,000
37,231,348
8,263,000
5,616,546
515,000
341,580
173,420
137,000
65,710
71,290
12,306,000
10,283,552
2,022,448
13,446,000
11,525,087
1,920,913
45,048,000
35,085,263
9,962,737
4,238,000
3,291,772
946,228
− 193 −
374,806
90,897
11,208
121,256,858
52,355,542
39,934,523
28,966,793
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
18備品購入費
5 統計調査費
1 統計調査総務費
52,012,000
△1,442,000
50,570,000
43,565,000
△2,069,000
41,496,000
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
19負担金補助
及び交付金
2 統計調査費
8,447,000
627,000
9,074,000
1報酬
3職員手当等
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
6 監査委員費
1 監査委員費
94,346,000
△4,662,000
89,684,000
94,346,000
△4,662,000
89,684,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
19負担金補助
及び交付金
7 防災費
1 防災総務費
784,880,000
107,924,000
2,353,000
895,157,000
681,630,000
5,304,000
2,353,000
689,287,000
− 194 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
12,915,000
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
11,130,000
1,785,000
46,203,234
4,366,766
40,831,740
664,260
19,646,000
19,544,400
14,593,000
14,347,715
6,694,000
6,563,451
101,600 01 給与費
01 一般職給
245,285
02 統計事務関係費
130,549
150,000
128,740
21,260
30,000
3,000
27,000
28,000
21,890
6,110
295,000
196,459
98,541
52,000
18,085
33,915
8,000
8,000
0
5,371,494
3,702,506
5,664,000
4,044,385
299,000
42,800
1,515,000
770,840
281,000
179,827
103,000
31,780
1,619,615 01 基幹統計調査費
01 学校基本調査費
256,200 02 経済センサス費
03 住宅・土地統計調査
744,160
単位区設定費
04 就業構造基本調査費
101,173 05 工業統計調査費
06 農林業センサス試行
71,220
調査費
768,000
127,867
444,000
173,995
640,133 02 県単独統計調査関係
費
270,005
88,570,830
1,113,170
88,570,830
1,113,170
3,339,000
3,338,399
39,414,000
39,160,860
31,808,000
31,434,974
13,599,000
13,423,692
356,000
234,760
121,240
20,000
0
20,000
661,000
645,995
15,005
89,000
5,000
84,000
118,000
108,150
9,850
280,000
219,000
61,000
823,206,744
601 01 給与費
01 一般職給
253,140
02 監査委員費
373,026
03 事務局費
175,308
3,563,700
40,455,566
40,455,566
376,174
5,363,530
18,192
815,009
1,108,041
2,478,666
825,362
118,260
7,964
84,019,526
84,019,526
3,498,219
1,053,085
68,386,556
646,369,491
42,917,509 予備費充用額
− 195 −
2,353,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 地震対策費
103,250,000
102,620,000
205,870,000
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
3環境保全費
1 環境保全費
1 環境保全総務費
1,313,749,000
275,483,000
1,589,232,000
1,313,749,000
275,483,000
1,589,232,000
491,133,000
42,705,000
533,838,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
− 196 −
2 総務費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
11,894,000
11,607,600
19,776,000
19,672,500
17,451,000
17,200,857
6,870,000
6,787,573
927,000
915,100
20,000
0
695,000
628,520
36,462,000
31,531,746
5,147,000
4,273,252
873,748
21,377,000
18,152,472
3,224,528
567,394,000
535,599,871
31,794,129
1,274,000
0
1,274,000
176,837,253
6,391,000
3,308,270
48,000
0
100,000
99,840
29,507,000
28,492,595
4,100,000
2,365,502
41,143,000
33,804,925
25,195,000
19,444,865
88,000,000
78,435,000
760,000
514,500
10,626,000
10,371,756
備 考
286,400 01 給与費
01 一般職給
103,500
02 防災対策費
250,143 01 防災会議関係費
02 防災訓練等関係費
82,427 03 防災訓練等関係費(
地域分)
11,900 04 防災対策総務費
05 防災対策総務費(地
20,000
域分)
66,480 03 総合防災センター運
営管理費
4,930,254
3,563,700
43,660,930
43,660,930
23,962,666
276,000
2,885,436
813,000
18,840,944
1,147,286
578,745,895
25,469,047
3,082,730 01 地震対策事業費
01 自主防災育成事業費
48,000 02 自主防災育成事業費
(地域分)
160 03 防災施設等維持管理
費
1,014,405 04 防災施設等維持管理
費(地域分)
1,734,498 05 災害ボランティア関
係費
3,774,375 06 地震避難対策等関係
費
5,750,135 07 地域防災支援事業費
08 防災設備等整備事業
費
9,565,000 09 防災行政無線(固定
系)デジタル化事業
245,500
費
10 コミュニティ助成事
254,244
業補助金
11 市民センター非常用
自家発電設備整備事
業費
3,563,700
1,423,881,226
165,350,774
1,423,881,226
165,350,774
513,731,048
20,106,952
3,970,000
3,662,400
186,456,000
182,973,723
307,600 01 給与費
01 一般職給
3,482,277 02 嘱託給
147,815,000
145,762,243
2,052,757 02 環境基本計画関係費
63,396,000
62,715,300
5,066,000
4,787,357
1,100,000
324,766
680,700 03 環境都市推進事業費
01 地球温暖化対策関係
278,643
事業費
02 環境啓発推進事業費
775,234
− 197 −
176,837,253
651,367
7,834,383
49,292,088
694,050
468,017
6,149,280
4,180,576
27,547,422
1,085,070
500,000
78,435,000
393,612,485
391,451,266
2,161,219
506,226
95,618,094
89,948,971
5,669,123
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
2 みどり普及費
427,823,000
180,073,000
607,896,000
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
16原材料費
17公有財産購
入費
19負担金補助
及び交付金
25積立金
3 生活環境費
88,933,000
88,933,000
1報酬
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
4 安全対策費
188,972,000
52,705,000
241,677,000
1報酬
− 198 −
3 環境保全費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
251,000
129,360
121,640
26,292,000
25,812,413
479,587
603,000
451,926
151,074
3,530,000
2,278,500
1,251,500
1,392,000
1,387,260
4,740
2,850,000
0
2,850,000
91,117,000
83,445,800
7,671,200
506,855,480
101,040,520
2,421,000
2,232,800
49,449,000
44,998,071
183,000
178,510
14,602,000
11,707,244
33,588,000
32,602,902
128,590,000
122,534,920
79,452,000
70,040,735
1,300,000
945,000
426,000
295,697
169,575,000
143,184,000
備 考
04 公共施設電灯LED
化事業費
188,200 01 緑化推進費
01 緑地保全事業費
4,450,929 02 緑地保全事業費(地
域分)
4,490 03 みどりいっぱい推進
事業費
2,894,756 04 建物緑化事業費
05 長久保都市緑化植物
985,098
園運営費
06 緑地保全協働事業費
6,055,080 07 自然環境共生推進事
業費
9,411,265 08 石川丸山緑地保全事
業費
198,435,125
4,760,717
88,721,779
241,101,754
149,300,248
91,801,506
14,865,000
10,817,000
355,000 02 緑の広場設置事業費
01 緑の広場設置事業費
130,303 02 緑の広場設置事業費
(地域分)
26,391,000
03 みどり基金関係事業
費
4,048,000 01 みどり基金積立金
113,445,000
67,318,601
46,126,399
80,173,737
8,759,263
15,360,000
15,360,000
1,256,000
1,003,000
5,091,000
4,314,780
3,705,000
2,270,199
27,754,000
23,239,300
3,139,000
3,009,300
0 01 河川ごみ除去対策事
業費
253,000
02 海岸美化関係費
776,220
03 生活環境対策費
1,434,801 01 鳥獣保護管理対策事
業費
4,514,700 02 不法投棄防止等対策
費
129,700 03 スズメバチ対策費
20,000
14,994
5,006
1,491,000
1,444,800
46,200
31,117,000
29,517,364
1,599,636
225,901,955
15,775,045
04 生活環境美化推進費
7,067,000
6,281,600
785,400 01 交通安全活動費
− 199 −
23,994,243
8,662,113
4,611,930
66,287,550
4,600,000
19,022,587
1,768,449
67,318,601
67,318,601
2,128,538
35,876,824
24,537,519
6,732,041
15,025,036
2,780,442
17,630,856
26,744,729
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
25積立金
5 公害防止費
116,888,000
116,888,000
1報酬
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
4民生費
1 社会福祉費
1 社会福祉総務費
48,653,199,000
158,172,000
513,007,000
49,324,378,000
19,206,131,000
115,304,000
19,321,435,000
10,413,737,000
△167,773,000
10,245,964,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
− 200 −
3 環境保全費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
4,490,000
4,328,000
162,000
399,000
340,850
58,150
14,880,000
11,189,103
3,690,897
100,000
63,000
37,000
9,617,000
9,306,718
310,282
126,000
29,373
96,627
備 考
01 交通安全団体等活動
推進費
02 交通安全団体等活動
推進費(地域分)
03 交通安全運動費
04 交通安全運動費(地
域分)
05 交通安全教育指導費
06 交通安全教育指導費
(地域分)
02 交通安全対策基金積
立金
204,414,000
584,000
194,075,720
6,184,000
2,548,434
4,869,765
3,032,202
9,926,053
184,275
287,591
10,338,280
03 防犯対策費
01 防犯団体活動推進費
296,409 02 防犯団体活動推進費
(地域分)
03 防犯灯設置費・補修
費補助金(地域分)
04 防犯灯電気料補助金
05 防犯意識高揚事業費
06 防犯対策強化事業費
07 防犯対策強化事業費
(地域分)
08 安全・安心まちづく
り対策会議事業費
287,591
97,219,006
198,869,635
2,917,000
734,000
51,209,633
116,708,087
295,341
7,168,657
19,044,812
792,105
19,668,994
4,330,000
4,329,600
400 01 水質汚濁防止費
21,334,051
485,000
382,850
102,150 02 大気汚染防止費
32,722,438
15,870,000
13,032,262
2,837,738 03 公害関係分析費
17,395,909
3,493,000
2,858,481
634,519 04 地盤沈下対策費
6,600
48,470,000
42,026,350
6,443,650 05 騒音振動防止費
7,553,003
23,800,000
23,290,863
509,137 06 地下水・土壌汚染対
策費
3,334,100
7,362,000
5,258,820
2,103,180 07 公害防止事務管理費
8,604,515
13,078,000
6,039,780
7,038,220 08 浄化槽関係事業費
01 合併処理浄化槽設置
助成事業費
02 浄化槽管理指導事業
費
6,268,390
5,870,509
47,425,655,763
1,898,722,237
18,573,621,476
747,813,524
9,881,218,726
364,745,274
39,484,000
38,666,885
231,547,000
227,073,194
183,725,000
177,045,857
78,219,000
77,369,805
4,810,000
4,586,850
665,000
255,050
29,359,000
28,794,910
− 201 −
397,881
817,115 01 給与費
01 一般職給
4,473,806
02 民生委員活動費
6,679,143
03 遺族援護費
849,195
04 社会福祉協議会関係
223,150
費
481,488,856
481,488,856
409,950 05 原子爆弾被爆者援護
費
564,090
7,998,000
60,671,971
604,348
111,107,973
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
21貸付金
25積立金
28繰出金
− 202 −
4 民生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
12,088,000
9,391,775
2,696,225
1,849,000
507,314
1,341,686
152,490,000
149,796,987
49,212,000
48,707,103
1,000,000
0
2,662,845,000
2,566,834,697
83,004,000
40,778,693
42,225,307
15,000,000
15,000,000
0
16,308,000
5,487,780
6,684,359,000
6,490,921,826
06 生きがい福祉センタ
ー運営費
01 生きがい福祉センタ
2,693,013
ー業務委託費
02 生きがい福祉センタ
504,897
ー事業会計助成費
79,206,470
07 国民健康保険事業費
特別会計繰出金
01 保険基盤安定繰出金
96,010,303 02 運営費繰出金
2,871,678,260
37,464,870
41,741,600
1,000,000
− 203 −
1,114,632,772
1,757,045,488
08 地域福祉推進事業費
7,095,000
09 愛の輪福祉基金積立
金
5,487,780
10,820,220 10 愛の輪福祉基金事業
費
193,437,174
11 地区福祉窓口事業費
9,220,133
12 在宅福祉サービスセ
ンター運営費
75,577,269
13 保健福祉総合システ
ム運用管理費
45,631,185
14 社会福祉総務事務費
22,299,282
15 介護保険事業費特別
会計繰出金
3,121,886,759
16 日常生活自立支援事
業費
500,000
69,398
17 地域福祉計画推進事
業費
01 地域福祉計画推進事
業費
02 地域福祉計画推進事
業費(地域分)
1,373,600
18 後期高齢者医療負担
金
01 後期高齢者医療広域
連合事務費負担金
02 定率負担金
2,275,321,486
19 後期高齢者医療事業
費特別会計繰出金
01 保険基盤安定繰出金
02 運営費繰出金
497,356,807
363,600
1,010,000
89,331,123
2,185,990,363
404,363,117
92,993,690
20 介護人材育成支援事
業費
9,338,534
21 離職者支援(住宅手
当)緊急特別措置事
業費
27,311,262
22 地区ボランティアセ
ンター運営費(地域
分)
7,625,000
24 福祉拠点整備事業費
153,381,353
26 成年後見相談センタ
ー事業費
8,988,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
2 障がい者福祉費
7,592,533,000
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
452,885,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
8,045,418,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
3 老人福祉費
1,176,525,000
△169,808,000
1,006,717,000
1報酬
8報償費
9旅費
− 204 −
4 民生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
7,706,834,293
不 用 額
備 考
338,583,707
38,412,000
36,723,600
2,048,000
2,032,540
5,368,000
4,613,820
1,311,000
1,103,630
10,800,000
10,042,983
38,452,000
36,689,059
413,016,000
402,804,407
28,050,000
27,138,245
911,755 05 障がい者等医療助成
費
1,610,742,709
299,000
291,900
214,687,886
186,931,000
181,490,920
7,100 06 地域活動支援センタ
ー事業費
5,440,080
07 障がい者等歯科診療
事業運営費
316,827,811
08 障がい者等福祉タク
シー助成事業費
09 ふれあいセンター運
営費
33,856,052
10 障がい者福祉施設返
済金助成費
16,685,000
11 共同生活援助事業費
394,502,920
12 障がい者就労支援事
業費
17,462,000
7,320,731,000
1,688,400 01 住宅設備等援護事業
費
15,460
02 障がい者手当費
754,180 01 障がい者福祉手当
02 心身障がい者介護手
207,370
当
757,017 03 太陽の家運営費
01 太陽の家一般管理費
1,762,941 02 学園等運営委託費
10,211,593 04 点字図書館運営費
7,003,903,189
13 在日外国人障がい者
福祉給付金支給事業費
963,905,339
7,482,000
7,339,500
20,027,000
17,628,970
398,000
302,560
13,150,918
379,562,580
359,290,580
20,272,000
171,909,022
6,353,178
165,555,844
11,121,070
122,561,464
131,333,882
456,000
14 心のバリアフリー推
進事業費
3,352,000
15 障がい者等援護事業
費
17,965,979
16 介護給付費等事業費
3,812,789,134
17 補装具交付事業費
77,999,758
18 障がい程度区分認定
等事務事業費
30,633,563
19 地域生活支援事業費
425,086,869
20 自立支援医療事業費
220,493,487
21 障がい計画策定等事
業費
482,000
42,811,661
142,500 01 老人措置費
2,398,030 02 老人クラブ助成費
01 老人クラブ助成費
95,440 02 老人クラブ助成費(
地域分)
− 205 −
276,600,084
8,768,500
2,288,500
6,480,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
17公有財産購
入費
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
− 206 −
4 民生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
21,639,000
20,581,074
1,057,926
3,024,000
2,667,354
356,646
375,456,000
368,325,680
7,130,320
1,878,000
1,813,569
0
0
03 高齢者医療助成費
105,303,000
99,893,586
471,510,000
445,353,046
22,724,220
04 敬老会等事業費
01 敬老会等事業費
02 敬老会等事業費(地
64,431
域分)
31,277,503
7,886,263
23,391,240
05 老人福祉センター運
営費
01 老人福祉センター業
務委託費
5,409,414 02 老人福祉センター施
設整備費
03 高齢者福祉バス運行
26,156,954
事業費
222,518,376
06 養護老人ホーム事業
会計助成費
01 養護老人ホーム事業
会計助成費
02 養護老人ホーム事業
会計施設整備助成費
18,238,200
07 要援護高齢者等対策
費
01 要援護高齢者福祉タ
クシー助成事業費
02 在宅高齢者等相談支
援事業費
03 生活支援型サービス
事業費
04 寝具乾そう消毒事業
費
05 一時入所事業費
06 紙おむつ支給事業費
45,745,677
08 緊急通報システム事
業費
67,126,143
09 生きがい対策推進事
業費
28,447,000
10 老人憩の家・ふれあ
いの家運営費
01 老人憩の家・ふれあ
いの家運営費
02 老人憩の家・ふれあ
いの家運営費(地域
分)
3,385,472
11 老人福祉施設返済金
助成費
65,147,000
12 在日外国人高齢者福
祉給付金支給事業費
1,720,000
0
13 徘徊高齢者対策費
− 207 −
186,924,300
6,593,370
29,000,706
9,517,500
8,720,700
1,032,692
60,800
14,596,710
1,687,770
2,991,821
25,375,884
306,830
3,078,642
153,135
14 老人福祉活動事務費
6,235,140
15 介護保険利用者負担
軽減対策事業費
2,604,595
16 高齢者虐待防止対策
事業費
7,571,875
17 老人福祉施設建設助
成費
60,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
4 国民年金費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
23,336,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
23,336,000
1報酬
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 子育て支援費
1 子育て支援総務費
20,170,656,000
54,066,000
513,007,000
20,737,729,000
13,833,718,000
△29,802,000
36,674,000
13,840,590,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
− 208 −
4 民生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
18 福寿医療助成費
19 高齢者いきいき交流
事業費
21,663,118
11,016,000
1,216,000
1,207,400
8,600
594,000
478,100
115,900
4,493,000
3,324,006
1,168,994
200,000
70,125
129,875
4,793,000
4,792,788
212
1,011,000
761,699
249,301
13,000
13,000
0
19,778,525,537
959,203,463
13,350,252,385
490,337,615
31,447,200
1,452,040,000
1,421,492,267
1,109,271,000
1,060,227,988
489,380,000
483,830,762
9,148,000
8,575,432
4,165,000
3,441,000
1,217,000
1,166,350
8,902,000
6,421,653
92,400,000
90,147,869
93,279,000
89,053,625
10,312,000
10,155,057
65,108,000
143,964,313
1,672,882
11,016,000
31,821,000
11,618,106
0 01 国民年金事務費
373,800 01 給与費
01 一般職給
30,547,733
49,043,012 02 子育て支援対策費
01 地域子育て支援セン
5,549,238
ター事業費
02 ファミリーサポート
572,568
センター事業費
03 つどいの広場事業費
724,000 04 つどいの広場事業費
(地域分)
50,650 05 子育て情報ネットワ
ーク事業費
2,480,347 06 子育てふれあいコー
ナー事業費
2,252,131 07 子育てサポーターク
ラブ事業費
4,225,375 08 子育て支援関係費
09 子育て短期支援事業
156,943
費
10 幼児二人同乗用自転
車購入費助成事業費
16,583,599
03 子ども手当費
01 児童手当費
377,778,219 02 子ども手当費
03 児童手当事務費
48,524,401
10,473,547,000 10,095,768,781
2,965,551,017
2,965,551,017
107,384,801
43,930,409
17,128,820
15,328,214
320,000
3,566,000
121,955
82,093
14,979,430
2,807,880
9,120,000
7,175,011,947
5,908,450,000
1,258,534,000
8,027,947
04 児童扶養手当費
1,135,321,550
05 小児医療助成費
1,654,242,593
06 母子・父子関係費
01 母子・父子福祉関係
費
02 母子家庭自立支援給
付金事業費
03 母子生活支援施設運
営費
− 209 −
21,663,118
274,132,873
6,869,470
34,881,942
7,888,535
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
2 児童保育費
5,582,661,000
補正予算額
83,868,000
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
476,333,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
6,142,862,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
21貸付金
3 青少年対策費
683,705,000
683,705,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
− 210 −
4 民生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
04 ひとり親家庭等医療
助成費
05 ひとり親家庭日常生
活支援事業費
07 助産施設関係費
【繰越明許費分】
子ども手当費
子ども手当事務費
不用額
5,683,479,242
82,596,000
79,681,146
173,728,000
163,205,301
741,000
658,200
1,514,000
1,513,200
217,750,000
215,861,764
10,922,000
10,207,932
3,938,556,000
3,576,071,400
118,844,000
117,761,641
1,330,000
1,330,000
962,000
953,820
1,395,374,000
1,345,690,962
165,545,000
165,543,876
35,000,000
5,000,000
679,185,284
25,290,100
1,667,000
1,648,350
2,774,000
2,572,030
1,089,000
1,067,650
3,099,000
2,973,554
1,247,000
1,147,854
608,513,000
606,800,200
28,885,000
28,045,156
749,868
4,284,574
34,323,030
34,323,030
2,350,970
459,382,758
2,914,854 01 保育所関係費
01 市立保育所関係費
10,522,699 02 市立保育所運営費
03 市立保育所運営費(
82,800
地域分)
04 法人立保育所運営費
800
等助成事業費
05 認定保育施設等補助
1,888,236
事業費
06 認定保育施設等保育
714,068
料助成費
07 保育事務費
362,484,600 08 法人立保育所施設整
備助成事業費
1,082,359
02 児童保育委託費
1,883,612,449
231,648,322
269,280,267
7,324,726
0 03 特別支援保育等関係
費
8,180
04 幼稚園関係助成費
49,683,038 01 幼稚園協会等補助金
02 幼稚園等運営資金貸
付金
1,124 03 幼稚園等就園奨励費
補助金
30,000,000 04 幼児教育振興助成費
05 幼稚園等預かり保育
推進事業費
84,707,200
05 家庭的保育事業費
【繰越明許費分】
保育所関係費
法人立保育所施設整
備助成事業費
不用額
26,719,000
223,743,058
1,238,488,242
70,073,136
40,800,000
3,479,756
22,518,000
2,623,224,520
617,566,832
5,030,000
5,000,000
576,724,232
21,232,600
9,580,000
7,576,241
466,792,000
466,792,000
9,541,000
4,519,716
1,428,900 01 青少年施策推進費
18,650 02 青少年育成費
01 青少年指導員活動費
201,970 02 非行防止推進活動費
03 放課後児童健全育成
21,350
事業費
04 放課後子ども教室推
125,446
進事業費(地域分)
99,146 03 少年の森事業費
1,712,800 04 地域子供の家等事業
費
839,844 01 地域子供の家等管理
費
− 211 −
2,703,373
403,189,046
15,173,437
12,636,005
372,441,000
2,938,604
16,168,762
14,495,273
1,336,440
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
4 こども青少年相談関係
費
70,572,000
70,572,000
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
19負担金補助
及び交付金
3 生活保護費
1 生活保護総務費
9,272,412,000
△11,198,000
9,261,214,000
401,165,000
△11,198,000
389,967,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
19負担金補助
及び交付金
2 扶助費
8,871,247,000
8,871,247,000
20扶助費
4 災害救助費
1 災害救助費
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
20扶助費
5衛生費
1 保健衛生費
1 保健衛生総務費
16,175,092,000
647,675,000
16,822,767,000
4,281,857,000
573,247,000
4,855,104,000
2,743,538,000
269,254,000
3,012,792,000
− 212 −
4 民生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
9,712,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
9,640,390
不 用 額
備 考
71,610
02 地域子供の家等管理
費(地域分)
03 地域子供の家等整備
事業費(地域分)
05 (財)藤沢市みらい
創造財団青少年事業
部関係費
12,962,693
196,140
242,628,830
65,608,626
4,963,374
62,997,000
60,217,200
28,516,847
360,000
321,000
2,420,000
2,213,310
2,779,800 01 児童虐待防止対策関
係費
39,000 01 児童虐待防止対策事
業費
206,690 02 養育支援訪問事業費
1,238,000
1,056,435
37,091,779
163,000
110,846
3,359,000
1,667,385
35,000
22,450
181,565 02 こども発達相談関係
費
52,154 01 こども青少年発達相
談事業費
1,691,615 02 こども発達支援事業
費
12,550
9,069,598,750
191,615,250
382,322,302
7,644,698
18,747,000
18,548,000
164,962,000
163,273,214
126,843,000
123,088,429
54,968,000
54,458,924
509,076
8,254,000
8,103,450
150,550
576,000
541,600
34,400
1,350,000
1,169,660
180,340
3,158,000
3,157,363
637
7,930,000
7,378,622
551,378
3,164,000
2,588,040
575,960
15,000
15,000
0
8,687,276,448
183,970,552
8,687,276,448
183,970,552 01 生活保護扶助費
8,871,247,000
4,000,000
199,000 01 給与費
01 一般職給
1,688,786
02 生活保護適用措置関
3,754,571
係事務費
3,910,000
90,000
3,910,000
90,000
3,910,000
90,000 01 災害見舞金関係費
16,200,079,684
622,687,316
4,507,573,804
347,530,196
2,928,797,117
83,994,883
− 213 −
24,420,794
4,096,053
35,592,899
1,498,880
340,820,567
340,820,567
41,501,735
8,687,276,448
3,910,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
2 予防費
1,124,381,000
260,806,000
1,385,187,000
1報酬
7賃金
11需用費
12役務費
13委託料
− 214 −
5 衛生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
78,340,000
77,177,960
370,679,000
361,967,506
271,827,000
267,498,384
124,780,000
123,215,562
4,828,000
4,362,290
16,805,000
15,158,740
2,906,000
2,213,755
24,141,000
22,574,147
13,428,000
9,877,304
1,478,837,000
1,429,223,042
1,404,000
1,385,435
603,167,000
596,113,687
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
1,162,040 01 給与費
01 一般職給
8,711,494
02 母子衛生費
4,328,616 01 乳幼児健診等事業費
02 母子保健事業費
1,564,438 03 特定不妊治療助成事
業費
465,710
03 健康増進事業費
1,646,260 01 健康づくり推進事業
費
692,245 02 健康診査事業費
03 がん検診事業費
1,566,853 04 高齢者等歯科診療推
進事業費
3,550,696 05 歯科健康診査事業費
06 ふじさわ安心ダイヤ
49,613,958
ル24事業費
18,565 04 保健センター管理費
05 未熟児養育事業費
21,650,000
06 救急医療対策事業費
01 休日・夜間急病診療
3,620,695
所運営費等補助金
02 在宅当番医制運営費
補助金
03 病院群輪番制運営費
補助金
04 休日急患歯科診療所
運営費補助金
05 救急医療情報事業費
1,150,212,449
8,914,000
8,588,760
404,495,000
328,550,963
1,539,000
1,401,655
960,571,000
802,567,081
1,000,763,979
66,587,666
249,865,559
624,163,141
2,050,650
32,310,635
25,786,328
28,003,670
18,048,714
210,003,850
106,311,600
11,360,000
80,664,000
10,340,000
1,328,250
07 産科医師等分娩手当
補助金
3,565,000
08 緊急用医薬品備蓄費
1,274,630
09 保健医療センター運
営費
01 保健医療センター運
営管理費
02 訪問歯科衛生事業費
1,255,360
473,302,168
351,389,570
61,542,134
60,370,464
7,053,313
18,029,305
1,382,000
752,681,452
752,681,452
107,680,000
102,510,000
5,170,000
10 市営斎場管理費
23,209,918
11 保健衛生総務費
2,046,466
12 ふれあい入浴事業費
13,856,270
13 口腔保健センター再
整備助成費
62,861,000
14 医師会立看護専門学
校整備助成費
231,500,000
234,974,551
126,640 01 結核予防費
325,240 02 各種予防接種費
01 各種予防接種費
75,944,037 02 高齢者予防接種費
03 子宮頸がんワクチン
137,345
予防接種事業費
04 ヒブワクチン予防接
158,003,919
種事業費
− 215 −
44,730
1,150,167,719
609,652,873
112,825,748
94,668,399
138,083,113
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
20扶助費
3 環境衛生費
34,247,000
34,247,000
8報償費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
4 墓地火葬場費
144,690,000
43,187,000
187,877,000
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
17公有財産購
入費
18備品購入費
5 保健所費
235,001,000
235,001,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
− 216 −
5 衛生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
8,286,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
7,848,630
不 用 額
備 考
437,370
33,052,969
05 小児用肺炎球菌ワク
チン予防接種事業費
06 高齢者肺炎球菌ワク
チン予防接種事業費
181,624,791
75,721 01 生活環境団体等指導
育成費
776,540 01 生活環境団体等指導
育成費
320 02 生活環境団体等指導
育成費(地域分)
341,050
02 公衆便所管理費
400
2,831,207
1,194,031
490,000
414,279
11,945,000
11,168,460
118,000
117,680
19,366,000
19,024,950
76,000
75,600
2,252,000
2,252,000
0
186,690,732
1,186,268
3,850,000
3,790,800
60,000
60,000
279,000
155,280
34,118,000
33,627,055
490,945
3,116,000
3,013,406
102,594
70,040,000
69,643,385
396,615
1,640,000
1,635,751
4,249
29,933,000
29,925,000
8,000
43,187,000
43,186,305
695
1,654,000
1,653,750
250
208,820,537
26,180,463
25,264,000
24,204,600
535,000
275,736
3,927,000
3,160,400
2,422,000
1,781,770
39,401,000
36,621,313
7,082,000
4,306,944
75,289,000
73,378,908
54,767,000
51,676,069
13,312,795
59,200 01 墓地管理費
0 02 火葬場管理費
01 火葬場管理費
123,720 02 火葬場整備事業費
1,059,400 01 地域保健総務費
01 地域保健事業費
259,264 02 保健所運営管理費
1,553,000
30,221,762
3,144,501
183,546,231
108,781,176
74,765,055
103,955,667
11,716,955
92,238,712
766,600 02 保健予防事業費
01 感染症対策事業費
640,230 02 性感染症対策事業費
03 難病対策事業費
2,779,687 04 精神保健対策事業費
32,412,968
18,991,648
1,322,946
925,728
11,172,646
2,775,056 03 生活衛生事業費
01 環境衛生事業費
1,910,092 02 薬事等指導費
03 動物保護・愛護事業
3,090,931
費
04 食品衛生事業費
31,888,496
3,138,265
485,826
24,863,808
1,763,000
1,728,625
34,375 04 衛生検査事業費
13,197,000
2,654,000
10,543,000
11,354,000
9,032,172
2,321,828
− 217 −
1,278,207
3,400,597
40,563,406
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
2 清掃費
1 清掃総務費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
10,347,809,000
88,843,000
10,436,652,000
2,771,203,000
△31,482,000
2,739,721,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
25積立金
2 塵芥処理費
7,425,352,000
120,325,000
7,545,677,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
16原材料費
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
27公課費
3 し尿処理費
151,254,000
151,254,000
1報酬
9旅費
11需用費
− 218 −
5 衛生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
10,165,735,953
270,916,047
2,638,696,121
101,024,879
938,000
354,800
883,363,000
877,505,394
714,274,000
694,252,292
303,527,000
300,152,978
251,000
88,780
9,012,000
6,932,718
60,647,000
56,697,953
3,949,047
133,496,000
130,401,702
3,094,298
3,913,000
3,511,733
401,267
11,378,000
4,954,432
6,423,568
618,922,000
563,843,339
55,078,661
7,383,888,295
161,788,705
15,001,000
15,000,000
16,569,000
15,785,030
57,000
56,000
1,398,000
1,090,380
574,189,000
516,036,623
48,630,000
45,674,994
2,892,317,000
2,828,907,315
88,994,000
86,539,420
3,540,669,000
3,510,969,000
3,199,000
1,794,868
359,033,000
357,100,165
4,100,000
4,000,000
1,521,000
934,500
備 考
583,200 01 給与費
01 一般職給
5,857,606
02 一般清掃総務費
20,021,708
03 ごみ減量推進事業費
3,374,022
04 環境基金積立金
162,220
05 生ごみ堆肥化推進事
2,079,282
業費
2,937,926
197,934,410
563,843,339
2,069,782
1,000 01 塵芥収集関係費
01 廃棄物等戸別収集事
783,970
業費
02 大型ごみ収集費
1,000 03 収集車輌関係費
1,671,071,724
1,325,706,225
307,620 02 塵芥処理関係費
01 環境事業センター南
58,152,377
部収集事務所管理費
02 環境事業センター北
2,955,006
部収集事務所管理費
03 北部焼却施設管理費
63,409,685 04 桐原破砕施設管理費
05 石名坂環境事業所管
2,454,580
理費
06 石名坂環境事業所整
備費
29,700,000 07 廃棄物処理対策事業
費
1,404,132 08 環境事業センター整
備費
1,932,835 09 北部焼却施設整備費
2,527,410,462
17,327,744
100,000
143,151,537
1,871,910,664
1,871,910,664
03 最終処分場関係費
01 最終処分場管理費
02 最終処分場整備費
243,297,532
102,067,967
26,888,356
551,566,196
37,931,641
567,800,262
584,930,582
699,511,681
13,629,000
27,825,000
121,554,861
109,562,811
11,992,050
586,500 04 リサイクルセンター
整備事業費
2,891,429,334
05 プラスチック中間処
理施設運営費
172,421,914
8,102,463
5,583,000
5,233,500
349,500 01 し尿収集関係費
43,027,734
193,000
152,140
40,860 02 し尿処理関係費
90,355,803
43,205,000
37,431,380
5,773,620
− 219 −
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
12役務費
13委託料
15工事請負費
19負担金補助
及び交付金
3 看護専門学校費
1 看護専門学校運営費
198,199,000
△14,415,000
183,784,000
198,199,000
△14,415,000
183,784,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
4 病院費
1 病院費
1,347,227,000
1,347,227,000
1,347,227,000
1,347,227,000
19負担金補助
及び交付金
6労働費
1 労働諸費
1 労働諸費
762,408,000
△9,632,000
752,776,000
762,408,000
△9,632,000
752,776,000
762,408,000
△9,632,000
752,776,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
− 220 −
5 衛生費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
2,731,000
2,726,246
4,754
17,839,000
17,780,521
58,479
28,340,000
27,825,000
515,000
53,363,000
52,002,750
1,360,250
179,542,927
4,241,073
179,542,927
4,241,073
03 浄化槽清掃助成関係
費
6,084,000
5,923,700
62,867,000
61,563,004
42,734,000
42,058,166
20,858,000
20,608,023
2,761,000
2,747,460
13,540
712,000
703,800
8,200
632,000
615,520
16,480
10,000
0
10,000
12,103,000
11,681,244
421,756
1,150,000
1,124,109
25,891
25,536,000
24,359,766
1,176,234
6,178,000
6,013,087
164,913
374,000
366,450
7,550
1,785,000
1,778,598
6,402
1,347,227,000
0
1,347,227,000
0
1,347,227,000
0 01 運営費負担金
1,347,227,000
160,300 01 給与費
01 一般職給
1,303,996
02 学校運営費
675,834
03 施設管理費
249,977
734,766,703
18,009,297
734,766,703
18,009,297
734,766,703
18,009,297
168,000
103,000
20,122,000
19,184,585
15,117,000
14,724,342
6,898,000
6,734,105
756,000
710,280
3,458,000
2,722,872
62,000
41,080
65,000 01 給与費
01 一般職給
937,415
02 一般労政費
392,658 01 一般労政費
02 就労支援事業費
163,895
03 労働福祉費
45,720 01 労働金庫貸付金
02 勤労者住宅資金等利
735,128
子補助金
03 勤労者生活資金貸付
20,920
金
− 221 −
9,768,000
124,229,193
124,229,193
36,928,534
18,385,200
1,347,227,000
40,643,032
40,643,032
31,665,341
2,871,737
28,793,604
606,503,503
330,000,000
33,828,507
240,000,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
21貸付金
7農林水産業費
1 農業費
1 農業委員会費
436,039,000
624,052,000
3,303,000
3,564,000
1,066,958,000
417,024,000
471,119,000
3,303,000
0
891,446,000
78,655,000
△1,114,000
77,541,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 農業総務費
175,008,000
28,375,000
203,383,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
8報償費
9旅費
11需用費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
3 農業振興費
7,981,000
9,860,000
− 222 −
17,841,000
6 労働費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
1,263,000
1,218,386
44,614
476,000
458,232
17,768
82,793,000
82,760,325
32,675 04 労働会館運営管理費
55,615,982
944,000
925,989
18,011 05 障がい者就労関係費
338,845
50,719,000
35,183,507
15,535,493
570,000,000
570,000,000
0
948,489,995
56,000,000
04 労働者文化交流事業
助成金
05 技能振興関係費
612,000
2,062,996
62,468,005
842,970,654
48,475,346
76,108,349
1,432,651
12,503,000
12,039,600
463,400 01 給与費
01 一般職給
185,217
02 農業委員会関係費
306,394
03 農業委員会事務費
152,773
04 県農業会議等負担金
0
27,843,000
27,657,783
23,320,000
23,013,606
9,605,000
9,452,227
40,000
40,000
629,000
541,470
87,530
32,000
31,500
500
326,000
309,531
16,469
505,000
415,440
89,560
2,318,000
2,193,192
124,808
420,000
414,000
6,000
197,739,285
5,643,715
787,000
510,500
276,500 01 給与費
01 一般職給
404,548
02 農業総務関係費
1,283,469
03 都市農業推進関係費
317,798 01 地産地消推進事業費
02 環境保全型農業推進
85,450
事業費
03 水田保全奨励事業費
14,780
73,237,000
72,832,452
65,228,000
63,944,531
24,874,000
24,556,202
848,000
762,550
75,000
60,220
1,523,000
1,073,920
449,080
2,041,000
2,040,400
600
19,000
0
19,000
34,751,000
31,958,510
2,792,490
13,555,138
4,285,862
− 223 −
60,123,616
60,123,616
12,570,400
3,000,333
414,000
161,333,185
161,333,185
1,695,996
34,710,104
4,060,704
3,025,400
27,624,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
4 園芸振興費
81,786,000
△4,227,000
77,559,000
12役務費
19負担金補助
及び交付金
5 畜産業費
36,722,000
364,394,000
3,303,000
4,227,000
408,646,000
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
23償還金利子
及び割引料
6 農地費
36,872,000
69,604,000
106,476,000
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
− 224 −
7 農林水産業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
168,000
158,200
9,800 01 農用地利用対策費
285,000
285,000
42,000
24,060
459,000
390,040
0 02 農業制度資金利子補
助事業費
17,940
03 担い手育成支援事業
68,960
費
10,000
0
3,148,000
2,836,250
68,000
67,063
13,661,000
9,794,525
10,000 04 宮原地域活性化事業
費
311,750
05 産地強化特別対策事
937
業費
3,866,475
51,952,030
1,543,000
1,176,399
76,016,000
50,775,631
06 遊休農地解消対策事
業費
25,606,970 畜産業費へ流用
366,601 01 野菜生産出荷対策事
業費
25,240,369 01 野菜生産出荷対策事
業費
02 湘南野菜生産育成事
業費
03 湘南野菜流通促進事
業費
400,156,442
2,767,103
834,025
4,357,010
977,000
3,491,000
1,129,000
4,227,000
47,312,631
17,794,361
19,691,743
9,826,527
02 野菜価格安定事業費
3,463,000
03 学校給食用農水産物
生産出荷対策費
1,176,399
8,489,558 園芸振興費から流用
4,227,000
103,000
37,700
65,300 01 畜産運営費
128,000
70,760
57,240 02 畜産振興対策事業費
5,062,330
67,000
56,520
4,839,000
40,000
36,450
12,213,000
9,119,740
16,138,000
16,137,969
66,057,000
60,877,353
10,480 03 畜産経営環境整備事
業費
3,550
04 有機質資源再生セン
3,093,260
ター運営事業費
【繰越明許費分】
31
有機質資源再生セン
ター運営事業費
不用額
5,179,647
313,900,000
313,819,950
80,050
103,459,410
3,016,590
68,000
38,800
13,567,000
13,513,257
96,000
87,361
8,343,000
6,598,660
15,000
14,532
66,871,000
66,122,700
29,200 01 市単独補助事業費
01 農業用水路浚渫費
53,743 02 農業用水路等改修事
業費
8,639
02 一般農地費
1,744,340
03 市営土地改良事業費
468
748,300
− 225 −
732,100
389,199,759
323,253
2,979,747
13,921,091
3,994,000
9,927,091
21,290,033
68,248,286
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
2 水産業費
1 水産業総務費
19,015,000
152,933,000
3,564,000
175,512,000
13,511,000
82,933,000
3,564,000
100,008,000
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
15工事請負費
19負担金補助
及び交付金
2 水産業振興費
5,504,000
70,000,000
75,504,000
13委託料
19負担金補助
及び交付金
8商工費
1 商工費
1 商工総務費
3,084,903,000
118,762,000
7,341,000
3,211,006,000
2,693,655,000
109,078,000
2,802,733,000
318,357,000
78,366,000
396,723,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
9旅費
11需用費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 中小企業振興費
132,711,000
30,712,000
163,423,000
8報償費
13委託料
19負担金補助
及び交付金
− 226 −
7 農林水産業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
17,516,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
17,084,100
105,519,341
不 用 額
431,900
56,000,000
13,992,659
86,056,716
13,951,284 予備費充用額
20,000
19,850
4,708,000
4,702,514
3,731,000
3,720,952
5,067,000
4,339,650
82,933,000
69,725,250
13,207,750
3,549,000
3,548,500
500
19,462,625
549,000
548,625
74,955,000
18,914,000
5,486 02 漁港機能保全対策事
業費
10,048
03 漁港施設台風被害復
727,350
旧等対応費
56,000,000
41,375
56,000,000
375 01 つくり育てる漁業推
進事業費
41,000
70,479,384
2,736,162,811
66,570,189
383,404,993
13,318,007
5,880,000
55,210,000
54,905,640
43,976,000
43,068,087
18,743,000
18,455,331
164,000
142,600
420,000
387,820
604,000
408,997
16,688,000
16,685,949
119,372,000
119,197,557
135,666,000
150 01 一般水産業費
3,140,526,616
5,880,000
124,273,012
158,249,742
210,000
65,000
14,902,000
14,901,033
148,311,000
143,283,709
備 考
3,564,000
8,988,466
73,505,250
3,563,000
19,462,625
0 01 給与費
01 一般職給
304,360
02 商工総務関係事務費
907,913
03 商工会議所等事業助
287,669
成費
116,429,058
116,429,058
21,400 04 藤沢産業センター関
係費
32,180
05 新産業創出事業費
195,003
06 (財)藤沢市産業振
2,051
興財団運営管理費補
助金
174,443
07 企業立地等促進事業
費
11,392,988
08 産業拠点施設整備補
助金
134,529,605
6,857,896
8,339,000
28,356,603
5,558,825
9,329,006
74,005,000
5,173,258
− 227 −
145,000 01 中小企業勤労者福祉
サービスセンター事
967
業費
74,632,709
5,027,291 02 商店街振興事業費
01 地域密着型商業まち
づくり推進事業費
02 商店街経営基盤支援
事業費
03 拠点駅等周辺商業活
性化事業費
57,349,000
11,256,000
37,103,000
8,990,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
3 金融対策費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
2,242,587,000
節
計
区 分
2,242,587,000
11需用費
13委託料
19負担金補助
及び交付金
21貸付金
2 観光費
1 観光総務費
391,248,000
9,684,000
173,410,000
345,000
7,341,000
408,273,000
173,755,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
13委託料
19負担金補助
及び交付金
2 観光振興費
70,730,000
9,339,000
80,069,000
7賃金
8報償費
11需用費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
3 海水浴場費
24,564,000
24,564,000
− 228 −
8 商工費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
2,194,508,076
136,000
126,525
9,570,000
9,569,160
76,881,000
28,812,391
2,156,000,000
不 用 額
備 考
03 商工団体支援事業費
01 商工団体支援事業費
02 事業協同組合等共同
施設整備補助金
9,071,000
6,622,000
2,449,000
04 コミュニティビジネ
ス支援事業費
2,296,000
05 中小企業国際展開支
援事業費
14,901,033
48,078,924
9,475 01 金融対策事業費
01 中小企業支援資金貸
840
付金
02 事業協同組合育成資
48,068,609
金貸付金
03 景気対策特別資金貸
付金
0 04 雇用安定対策特別資
金貸付金
05 中小企業融資制度利
子補助金
06 信用保証料補助金
07 小規模企業緊急資金
融資等事業費
08 金融対策関係事務費
2,156,000,000
404,363,805
3,909,195
171,638,171
2,116,829
160,000
79,600
80,400 01 給与費
01 一般職給
168,500
02 市観光協会関係費
1,683,781
03 観光総務関係事務費
150,203
33,020,000
32,851,500
29,740,000
28,056,219
11,211,000
11,060,797
210,000
204,420
5,580
41,000
40,612
388
35,402,000
35,401,796
204
63,971,000
63,943,227
27,773
79,568,284
500,716
1,682,000
1,550,310
131,690 01 観光宣伝費
01 誘客宣伝事業費
360,000 02 江の島マイアミビー
チショー等負担金
6,105 03 湘南江の島フェステ
ィバル事業費
1,200 04 湘南藤沢フィルム・
コミッション事業費
1,496
360,000
0
300,000
293,895
38,954,000
38,952,800
1,451,000
1,449,504
37,322,000
37,321,775
225
24,564,000
0
01 海水浴場対策費
− 229 −
2,194,508,076
422,000,000
18,000,000
1,642,000,000
34,000,000
8,642,260
20,148,131
49,591,160
126,525
71,968,516
71,968,516
97,622,023
2,047,632
79,568,284
44,123,509
9,162,000
7,504,000
18,778,775
24,564,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
4 観光施設費
122,544,000
7,341,000
129,885,000
8報償費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
9土木費
1 土木管理費
1 土木総務費
12,241,127,000
2,531,516,000
936,774,000
875,104,000
702,536,537
1,209,000
15,476,388,537
△3,023,000
1,209,000
934,960,000
△4,523,000
1,209,000
871,790,000
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
2 建築指導費
61,670,000
1,500,000
63,170,000
1報酬
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 道路橋りょう費
1 道路橋りょう総務費
2,686,487,000
419,532,000
712,021,000
103,222,000
98,900,000
3,204,919,000
815,243,000
2給料
− 230 −
8 商工費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
24,564,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
24,564,000
182,000
16,189,000
16,014,708
1,325,000
1,295,166
111,745,000
110,677,849
444,000
423,627
14,419,402,524
備 考
0
128,593,350
182,000
不 用 額
1,291,650 予備費充用額
0 01 観光施設管理費
612,628,500
20,000,000
56,705,133
20,373 04 観光施設台風被害復
旧等対応費
7,340,130
840,591,525
31,198,475 予備費充用額
377,142,000
369,633,318
316,484,000
307,334,732
128,992,000
126,991,979
1,538,000
1,391,130
507,000
492,370
3,288,000
1,844,342
1,266,000
1,218,994
7,508,682 01 給与費
01 一般職給
9,149,268
02 総務管理事務費
2,000,021
03 (財)藤沢市まちづ
146,870
くり協会運営管理費
補助金
14,630
05 急傾斜地防災事業費
1,443,658
06 住宅災害防止資金利
47,006
子補助金
6,249,000
2,903,775
3,345,225 07 公共建築関係費
10,431,000
9,449,389
24,151,000
17,589,719
6,561,281
1,742,000
1,741,777
223
46,204,725
16,965,275
981,611 08 土木施設台風被害復
旧等対応費
586,000
111,300
474,700 01 建築指導費
01 建築確認関係費
119,650 02 建築審査会関係費
03 建築物等防災対策事
561,449
業費
04 屋外広告物関係費
300,120
02 住居表示管理費
835,858
470,000
350,350
2,396,000
1,834,551
390,000
89,880
10,609,000
9,773,142
16,963,000
16,279,452
683,548
31,756,000
17,766,050
13,989,950
20,000,000
767,093,666
101,616,000
47,049,505
424,357,513
48,163,750
73,074,000
17,498,582
174,292 02 江の島岩屋運営事業
費
29,834
03 江の島サムエル・コ
1,067,151
ッキング苑管理費
886,796,250
2,897,866,335
7,341,000
1,209,000
803,960,029
803,960,029
11,554,963
15,598,000
1,314,690
448,929
4,764,571
2,950,343
40,980,098
21,156,182
323,612
17,198,637
2,301,667
5,224,627
213,978,665
48,149,334
101,065,829
550,171 01 給与費
− 231 −
216,960,544
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
17公有財産購
入費
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
2 道路維持費
1,238,779,000
60,711,000
1,299,490,000
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
3 道路新設改良費
280,030,000
204,741,000
98,900,000
583,671,000
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
− 232 −
9 土木費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
86,692,000
81,946,146
4,745,854
36,102,000
33,948,569
2,153,431 02 道路査定業務費
161,867,324
2,245,000
2,219,250
25,750 03 道路台帳整備費
15,265,270
9,000
0
194,000
180,060
106,712,000
104,576,380
4,223,000
4,091,952
383,255,000
359,628,111
5,686,000
5,668,052
42,604,000
9,000 04 道路占用許可業務費
32,548,317
307,000
257,000
45,598,000
40,964,000
1,233,708,678
2,135,620 06 道路等パトロール事
業費
131,048
07 狭あい道路整備事業
23,626,889
費
01 狭あい道路整備事業
17,948
費
02 狭あい道路整備事業
費(地域分)
10,055,683
08 道路関係事業事務費
1,047,907
100,631 01 給与費
01 一般職給
194,216
02 道路維持修繕費
128,052 01 砂利等原材料費
02 道路維持管理委託業
66,200
務費
03 道路応急対策費
8,653,696 04 道路維持管理業務費
05 道路維持管理業務費
200,925
(地域分)
11,081,000
10,886,784
5,259,000
5,130,948
120,000
53,800
489,590,000
480,936,304
13,850,000
13,649,075
265,305,000
239,665,848
4,380,000
3,687,227
474,230,000
444,177,077
19,895,000
19,894,546
290,000
287,700
2,300
50,000
0
50,000
16,000,000
9,639,152 03 道路改修舗装費
01 道路改修舗装費
692,773 02 道路改修舗装費(地
域分)
30,052,923 04 道路施設整備費(地
域分)
454
20,000,000
234,045,065
3,213,922
694,900
99,180,950
40,265,466
58,915,484
227,210
790 01 市道新設改良費
【繰越明許費分】
79,624
市道新設改良費
不用額
8,950
930,000
850,376
2,635,000
2,626,050
19,464,000
18,684,750
779,250
1,440,000
833,184
606,816
339,929,000
269,611,223
20,000,000
− 233 −
31,357,101
31,357,101
509,806,156
19,894,546
204,077,988
31,282,860
219,745,035
34,805,727
639,801,506
228,574,519
411,226,987
52,743,915
95,285,664
228,000
27,059,000
237,258,987
49,781,322
15,339,369
27,059,000
11,300,316
23,517,468
50,000 09 地籍調査事業費
01 地籍調査事業費
02 震災対策地籍調査事
4,634,000
業費
16,000,000
216,960,544
13,940 05 道路管理業務費
15,440,000
441,326,336
01 一般職給
23,258,777
345,261,336
96,065,000
2,835,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
17公有財産購
入費
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
4 道路安全対策費
229,557,000
22,598,000
252,155,000
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
28繰出金
5 橋りょう維持費
8,000,000
22,300,000
30,300,000
9旅費
11需用費
13委託料
15工事請負費
19負担金補助
及び交付金
6 橋りょう新設改良費
141,400,000
△30,500,000
110,900,000
9旅費
11需用費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
7 自転車対策費
76,700,000
36,460,000
113,160,000
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
− 234 −
9 土木費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
136,878,000
83,790,579
53,087,421
10,227,000
3,834,780
6,392,220
71,940,000
60,868,184
11,071,816
250,667,382
1,487,618
43,622,000
43,326,684
8,306,000
8,216,945
21,839,000
21,822,150
3,657,000
3,656,520
295,316 01 道路安全対策費(地
域分)
89,055
02 違法駐車対策費
16,850 01 違法駐車対策費
02 自動車駐車場管理費
480
03 湘南台駐車場事業費
特別会計繰出金
1,085,199
26,831,000
25,745,801
147,900,000
147,899,282
718
25,773,210
4,526,790
43,000
16,960
26,040 01 橋りょう維持修繕費
01 橋りょう維持修繕費
60,050 02 橋りょう改修費
4,910,000
4,849,950
22,300,000
18,707,850
3,592,150
3,000,000
2,151,450
848,550
47,000
47,000
0
99,429,970
11,470,030
70,000
26,440
2,130,000
1,997,264
720,000
606,900
113,100
7,520,000
6,846,648
673,352
80,000,000
75,012,000
4,988,000
9,000,000
4,796,906
4,203,094
11,460,000
10,143,812
1,316,188
79,867,093
43,560 01 橋りょう新設改良費
01 中村橋架替事業費
132,736 02 橋りょう事業事務費
30,015,000
76,392,543
26,375,557
99,767
26,275,790
147,899,282
25,773,210
7,065,360
18,707,850
99,429,970
98,403,766
1,026,204
3,277,907
27,000
9,980
17,020 01 自転車対策費
01 自転車対策費
223,047 02 自転車駐車場整備費
5,113,000
4,889,953
674,000
596,560
59,687,000
37,187,062
35,432,000
35,154,888
277,112
2,457,000
2,008,650
448,350
77,440
20,265,000
2,234,938
− 235 −
79,867,093
74,911,453
4,955,640
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
3 河川費
1 河川総務費
155,516,000
46,697,000
202,213,000
149,016,000
35,585,000
184,601,000
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
19負担金補助
及び交付金
2 河川改修費
6,500,000
11,112,000
17,612,000
9旅費
11需用費
13委託料
22補償補填及
び賠償金
4 都市計画費
1 都市計画総務費
7,889,994,000
1,891,531,000
603,636,537
10,385,161,537
1,376,791,000
1,476,922,000
603,636,537
3,457,349,537
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
− 236 −
9 土木費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
9,770,000
20,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
9,750,000
不 用 額
備 考
0
179,657,811
22,555,189
162,170,602
22,430,398
45,102,000
44,739,900
362,100 01 給与費
01 一般職給
1,161,364
02 河川水路維持費
203,976 01 河川水路維持費
02 河川水路修繕費
2,340
03 河川水路改修費
29,107
04 河川治水対策事務費
440
35,554,000
34,392,636
15,639,000
15,435,024
10,000
7,660
7,039,000
7,009,893
46,000
45,560
28,170,000
26,773,690
1,396,310
3,914,000
2,555,039
1,358,961
49,000,000
31,084,200
17,915,800
127,000
127,000
0
17,487,209
124,791
50,000
44,240
5,760 01 河川改修費
01 白旗川改修費
13,134
150,000
136,866
6,300,000
6,195,000
105,000
11,112,000
11,111,103
897
9,781,246,127
467,954,500
135,960,910
2,931,104,805
461,707,000
64,537,732
1,754,000
1,204,000
275,306,000
273,483,470
242,959,000
233,216,945
93,811,000
92,762,912
1,511,000
1,306,482
1,470,000
915,000
1,418,000
1,116,210
22,268,000
20,248,333
5,385,000
4,770,014
142,992,000
131,427,399
4,495,000
4,044,360
505,430,000
230,287,050
258,923,000
− 237 −
94,567,560
94,567,560
63,743,855
36,649,655
27,094,200
3,715,551
143,636
17,487,209
17,487,209
550,000 01 給与費
01 一般職給
1,822,530
02 都市計画総務費
9,742,055 01 総務事務費
02 審議会関係費
1,048,088 03 都市計画法許可等関
係費
204,518
03 総合交通体系推進業
555,000
務費
599,463,327
599,463,327
301,790 04 都市計画基礎調査費
01 都市計画基本図作成
2,019,667
費
6,860,663
6,860,663
614,986 05 都市デザイン推進費
01 都市デザイン推進費
11,564,601 02 景観資源推進費
2,100,775
1,276,510
824,265
450,640 06 西北部地域関係費
01 健康と文化の森整備
事業費
16,219,950 02 遠藤宮原線新設事業
費
140,573,049
13,547,867
7,122,397
2,863,444
1,153,835
3,105,118
18,308,079
83,187,862
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
17公有財産購
入費
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
23償還金利子
及び割引料
2 土地区画整理費
938,795,000
59,078,000
997,873,000
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
28繰出金
3 街路事業費
137,446,000
111,869,000
249,315,000
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
− 238 −
9 土木費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
1,348,316,000
1,169,111,086
620,841,537
609,384,065
120,338,000
69,055,000
88,772,738
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
176,623,000
不 用 額
2,581,914
11,457,472
26,161,000
備 考
03 新産業の森整備事業
費
04 御所見地区整備事業
費
05 遠藤葛原線新設事業
費
07 辻堂駅周辺地域都市
再生事業費
259 01 辻堂駅周辺地域都市
再生事業費
02 辻堂駅南口駅前広場
改良事業費
977,048,568
328,000
276,510
1,126,000
1,039,190
153,000
152,250
27,839,000
25,948,650
5,989,000
4,981,703
3,957,000
3,957,000
957,440,000
939,719,085
238,893,491
47,054,000
46,801,278
39,176,000
37,718,364
16,146,000
15,869,455
340,000
310,440
5,027,000
4,578,728
2,943,000
2,442,999
23,370,000
16,012,500
12,023,550
129,638,258
121,343,258
8,295,000
08 藤沢北口駅前地区整
備事業費
280,956,097
09 藤沢駅周辺まちづく
り計画策定事業費
19,365,309
10 長後地区整備関係費
01 長後地区整備事業事
務費
02 長後地区整備事業費
【継続費逓次繰越】
辻堂駅周辺地域都市
再生事業費
【繰越明許費分】
西北部地域関係費
遠藤宮原線新設事業
費
不用額
974,180
26,689,770
5,404,262
69,054,741
1,041,000
5,124,000
1,125,475,414
2,240,318
1,123,235,096
595,636,537
5,604,900
5,604,900
2,395,100
20,824,432
66,820 01 土地区画整理事業指
導費
51,490
02 村岡地区都市拠点総
86,810
合整備事業費
6,154,008
31,175,475
750 03 北部第二(三地区)
土地区画整理事業費
1,890,350
特別会計繰出金
582,495,085
1,007,297 04 柄沢特定土地区画整
理事業費特別会計繰
出金
0
357,224,000
17,720,915
6,247,500
4,174,009
6,247,500
252,722 01 給与費
01 一般職給
1,457,636
02 街路事業費
276,545 01 街路用地管理費
02 街路用地管理費(地
29,560
域分)
03 街路事業事務費
448,272 04 石川下土棚線街路新
設事業費
500,001
03 主要幹線道路対策費
1,110,000
− 239 −
100,389,097
100,389,097
137,496,187
2,439,755
2,150,925
2,482,227
130,423,280
1,008,207
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
14使用料及び
賃借料
17公有財産購
入費
19負担金補助
及び交付金
4 公園費
804,214,000
275,063,000
1,079,277,000
2給料
3職員手当等
4共済費
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
16原材料費
17公有財産購
入費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
5 下水道費
4,632,748,000
△31,401,000
4,601,347,000
19負担金補助
及び交付金
24投資及び出
資金
5 住宅費
1 住宅管理費
572,356,000
176,779,000
749,135,000
572,356,000
176,779,000
749,135,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
− 240 −
9 土木費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
528,000
520,947
7,053
114,420,000
114,410,780
9,220
311,000
228,000
83,000
1,032,852,263
46,424,737
34,417,000
34,244,400
172,600 01 給与費
01 一般職給
1,612,313
02 公園管理業務費
249,968 01 公園管理業務費
02 公園管理業務費(地
5,000
域分)
03 公園愛護会育成費
2,300 04 公園愛護会育成費(
地域分)
2,301,771 05 公園改修費
06 公園改修費(地域分
508,448
)
31,994,000
30,381,687
11,662,000
11,412,032
30,000
25,000
100,000
97,700
68,017,000
65,715,229
27,543,000
27,034,552
539,719,000
517,756,834
41,863,000
40,674,828
95,466,000
85,368,150
1,267,000
778,876
157,550,000
150,726,433
660,000
345,450
314,550
68,989,000
68,291,092
697,908
4,601,347,000
0
4,401,347,000
4,401,347,000
0 01 雨水処理等負担金
4,401,347,000
02 建設改良等出資金
200,000,000
200,000,000
200,000,000
181,438,086
162,471,750
5,730,960
71,600,000
3,698,999
18,931,000
18,778,404
8,172,000
13,235,376
0
673,836,001
23,808,600
57,958,180
11,408,586
10,097,850 04 街路樹管理業務費
01 街路樹管理業務費
488,124 02 街路樹管理業務費(
地域分)
6,823,567 03 街路樹整備費
3,698,999
23,931,000
644,663
8,394,952
237,000,519
834,686
236,165,833
71,600,000
4,868,400
538,375,539
222,536,139
237,433,019
21,962,166 03 公園新設費
01 公園新設事務費
1,188,172 02 近隣・街区公園新設
事業費
673,836,001
5,015,000
76,038,119
76,038,119
399,023,620
8,035,074
146,600 01 給与費
01 一般職給
122,400
02 住宅維持管理費
152,596
03 借上公共賃貸住宅整
136,926
備事業費
70,000
60,770
9,230 04 住宅環境整備事業費
115,927,203
5,148,000
4,608,778
539,222
4,890,000
2,376,209
2,513,791
102,092,000
102,092,000
0
− 241 −
50,622,078
50,622,078
108,263,100
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
19負担金補助
及び交付金
10消防費
1 消防費
1 常備消防費
4,498,189,000
142,540,000
43,752,000
4,684,481,000
4,498,189,000
142,540,000
43,752,000
4,684,481,000
4,315,058,000
△15,301,000
4,299,757,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
27公課費
2 非常備消防費
121,981,000
3,758,000
125,739,000
1報酬
5災害補償費
8報償費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
27公課費
− 242 −
9 土木費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
286,513,000
286,485,216
187,511,000
115,910,550
106,862,000
106,812,000
50,000
4,565,735,808
118,745,192
4,565,735,808
118,745,192
4,216,843,872
82,913,128
備 考
27,784
71,600,000
450
63,000
0
63,000 01 給与費
01 一般職給
11,549,011
1,612,817,000
1,601,267,989
1,917,666,000
1,860,628,740
549,471,000
543,583,926
12,529,000
11,890,960
1,930,000
1,849,843
6,735,000
5,969,330
10,000
0
123,081,000
121,028,628
17,392,000
16,249,590
7,482,000
7,355,350
16,288,000
13,641,740
47,000
46,021
6,531,000
6,321,315
209,685
25,612,000
25,321,840
290,160
2,103,000
1,688,600
414,400
121,098,187
4,640,813
57,037,260 02 消防総務関係費
01 総務事務費
5,887,074 02 職員研修費
03 貸与被服費
638,040 04 消防音楽隊運営費
80,157 03 消防事業関係費
01 予防事業費
765,670 02 警防事業費
03 通信指令事業費
10,000 04 南消防署関係事業費
05 北消防署関係事業費
2,052,372 06 住宅防火対策推進事
業費
1,142,410
04 救急事業関係費
126,650 01 救急救命事業費
02 救急高度化事業費
2,646,260 03 応急手当普及啓発推
進事業費
04 応急手当普及啓発推
979
進協働モデル事業費
76,397,000
72,902,520
3,494,480 01 消防団関係費
01 運営事務費
828 02 出動訓練費
03 施設等管理費
1,259 04 貸与被服費
1,847,000
1,846,172
9,226,000
9,224,741
13,784,000
12,844,853
1,108,000
1,057,597
605,000
556,500
2,873,000
2,859,605
13,395
19,409,000
19,377,399
31,601
490,000
428,800
61,200
939,147 02 消防団運営交付金
【繰越明許費分】
50,403
消防団関係費
施設等管理費
48,500
不用額
− 243 −
4,005,480,655
4,005,480,655
46,819,209
6,875,832
9,679,360
29,771,615
492,402
128,344,936
2,893,465
6,649,851
11,370,067
62,076,192
44,509,901
845,460
36,199,072
8,412,918
19,666,245
5,759,909
2,360,000
114,295,012
28,254,190
73,607,482
8,866,700
3,566,640
3,853,200
2,949,975
2,949,975
808,025
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
3 消防施設整備費
61,150,000
補正予算額
157,841,000
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
39,994,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
258,985,000
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
27公課費
11教育費
1 教育総務費
1 教育委員会費
8,492,214,000
2,242,062,000
1,961,584,000
19,880,000
135,996,000
8,863,000
10,870,272,000
1,981,464,000
8,863,000
1報酬
9旅費
10交際費
19負担金補助
及び交付金
2 事務局費
969,000,000
13,087,000
982,087,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
− 244 −
10 消防費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
227,793,749
不 用 額
備 考
31,191,251
41,000
39,160
46,971,000
45,554,784
625,000
493,963
23,676,000
21,858,480
1,123,000
1,121,204
1,796 02 消防水利整備関係費
01 消防水利管理費
15,128,436
15,128,436
53,996,000
47,355,000
6,825,000
78,913,000
78,728,685
53,438,000
32,527,673
6,641,000 03 消防救急基地局無線
デジタル化事業費
184,315
04 消防団待機宿舎改築
20,910,327
事業費
202,000
114,800
9,418,687,151
1,840 01 消防施設整備関係費
01 庁舎等管理費
1,416,216 02 消防無線等管理費
03 消防救助資機材等整
131,037
備費
04 庁舎等整備費
1,817,520 05 消防自動車等整備費
87,200
1,017,190,550
05 震災対策消防施設強
化整備費
【繰越明許費分】
消防救急基地局無線
デジタル化事業費
不用額
143,351,840
7,908,654
13,806,006
6,647,760
12,547,500
102,441,920
3,225,600
39,132,425
20,130,448
19,863,552
434,394,299
1,904,516,526
76,947,474
8,696,070
166,930
8,292,000
8,292,000
0 01 教育委員会関係費
319,000
213,070
105,930
167,000
109,000
58,000
85,000
82,000
3,000
925,853,459
56,233,541
125,481,000
125,106,923
256,554,000
254,202,640
336,469,000
304,632,432
86,958,000
86,007,175
90,746,000
76,159,021
13,310,000
10,660,490
1,775,000
1,361,170
100,000
10,000
5,985,000
5,604,359
7,844,000
6,913,016
35,083,000
34,227,227
4,781,000
4,569,472
90,000
81,794
374,077 01 給与費
01 一般職給
2,351,360
02 教育一般管理費
31,836,568 01 学校医等報酬
02 市費講師雇用費
950,825 03 教職員健康診断委託
料
14,586,979 04 学校警備関係費
05 湘南地区高校定時制
2,649,510
教育振興会負担金
06 教職員福利厚生事業
413,830
費
07 学校事故措置関係費
90,000 08 学校等火災保険料
09 新入生サポート事業
380,641
費
10 教育政策推進関係費
930,984 11 ふじさわティーチャ
ーズカレッジ「学び
855,773
あい」事業費
12 事務局運営費
211,528 13 学校支援事業関係費
14 特別支援教育課外体
験事業費
8,206
− 245 −
8,696,070
644,842,247
644,842,247
281,011,212
104,648,100
43,211,140
19,185,505
14,833,722
400,000
14,156,000
2,289,223
4,947,798
24,456,570
2,132,445
10,531,905
29,682,899
9,984,536
16,500
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
3 教育指導費
941,675,000
6,793,000
948,468,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
4 教育文化センター費
42,046,000
42,046,000
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
19負担金補助
及び交付金
2 小学校費
1,487,743,000
844,676,000
14,868,000
− 246 −
2,347,287,000
11 教育費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
40,000
9,240
30,760
16,871,000
16,308,500
562,500
930,149,644
18,318,356
157,740,000
154,479,520
442,000
433,510
81,921,000
77,487,400
9,742,000
8,038,125
26,978,000
25,228,289
3,729,000
2,840,064
289,422,000
287,207,685
362,838,000
360,544,436
3,300,000
3,129,000
2,137,000
1,867,845
3,146,000
2,668,877
7,073,000
6,224,893
39,817,353
15 学校運営協議会制度
推進関係費
534,869
3,260,480 01 学校教育指導関係費
01 各教科研究研修関係
8,490
費
02 児童生徒指導関係費
4,433,600 03 人権環境平和教育関
係費
1,703,875 04 国際教育推進事業費
05 教育情報機器関係費
1,749,711 06 学校安全対策関係費
07 学校安全対策関係費
888,936
(地域分)
08 学校教育相談センタ
2,214,315
ー関係費
09 学校図書館管理運営
2,293,564
費
10 教育指導事務費
11 幼稚園・保育所・小
171,000
学校・中学校連携事
業費
269,155 12 不登校児童生徒対策
事業費
477,123
02 特別支援教育指導関
係費
848,107 01 特別支援教育運営費
02 特別支援学級関係費
03 就学支援関係費
04 特別支援教育整備事
業費
619,600,024
17,826,530
75,297,001
334,203,181
10,246,790
2,430,000
129,445,032
38,237,925
10,658,047
58,000
542,750
85,507,606
68,844,264
6,224,893
4,235,950
6,202,499
03 教育課程推進事業費
10,515,066
04 八ヶ岳野外体験教室
事業費
01 八ヶ岳野外体験教室
事業費
02 八ヶ岳野外体験教室
整備事業費
214,526,948
30,000 01 教育文化センター運
営費
214,000 01 教育研究研修事業費
02 藤沢市教育史編さん
198,280
関係費
03 運営管理費
926,963
39,817,353
211,261,348
3,265,600
2,228,647
23,346,000
23,316,000
2,766,000
2,552,000
870,000
671,720
8,405,000
7,478,037
508,000
466,844
41,156
1,986,000
1,983,324
2,676
4,104,000
3,294,453
809,547
10,000
9,975
25
51,000
45,000
6,000
2,002,394,620
229,648
425,120
258,248,000
86,644,380
− 247 −
27,731,843
4,911,416
7,174,094
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 学校管理費
1,065,348,000
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
37,736,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
1,103,084,000
2給料
3職員手当等
4共済費
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
2 教育振興費
235,583,000
235,583,000
7賃金
11需用費
18備品購入費
20扶助費
3 学校建設費
186,812,000
806,940,000
14,868,000
1,008,620,000
7賃金
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
18備品購入費
3 中学校費
1 学校管理費
784,559,000
1,276,292,000
575,582,000
23,702,000
121,128,000
2,181,979,000
599,284,000
2給料
3職員手当等
4共済費
8報償費
− 248 −
11 教育費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
1,073,767,328
147,829,000
147,075,962
100,375,000
97,855,503
50,374,000
49,847,815
7,752,000
7,654,393
60,000
20,050
150,000
98,000
569,297,000
550,834,053
60,952,000
58,440,689
96,596,000
94,768,695
58,044,000
56,054,222
3,647,000
3,548,763
5,440,000
5,102,183
2,568,000
2,467,000
不 用 額
備 考
29,316,672
753,038 01 給与費
01 一般職給
2,519,497
02 一般管理運営費
526,185 01 消耗器材文具費
02 消耗器材文具費(地
97,607
域分)
03 校用燃料費
39,950 04 印刷費
05 光熱水費
52,000 06 維持補修費
07 維持補修費(地域分
18,462,947
)
08 通信運搬費
2,511,311 09 日本スポーツ振興セ
ンター災害共済掛金
1,827,305 10 各種検診委託料
11 清掃業務委託料
1,989,778 12 設備等保守点検委託
料
13 土地建物等借料
98,237 14 教材器具等備品購入
費
337,817 15 学校管理運営費
16 学校管理運営費(地
101,000
域分)
03 校務支援システム整
備事業費
226,858,259
681,470
81,530 01 理科教材購入費
432,000
391,334
282,000
266,437
40,666 02 要保護準要保護児童
援助費
15,563
234,106,000
225,519,018
258,248,000
1,829,940
61,848,000
61,563,244
160,000
12,908,000
11,895,362
368,000
15,768,000
10,383,450
84,279,000
77,923,468
831,603,000
537,803,350
383,000
370,219
76,359,218
52,105,000
51,164,824
26,273,000
25,956,713
3,663,000
3,565,364
6,531,560
21,236,210
19,567,435
28,118,750
42,749,190
28,274,964
4,169,783
61,762,867
12,555,795
4,189,500
461,065
226,397,194
48,602,967
1,060 01 大規模工事費
01 本町小学校改築事業
124,756
費
02 学校施設環境整備事
644,638
業費
5,384,550 02 諸整備事業費
【繰越明許費分】
6,355,532
諸整備事業費
不用額
257,720,000
491,187,790
180,312,920
310,874,870
197,876,243
12,705,000
2,163,000
36,079,650
12,781
758,942,550
171,326,468
581,607,859
76,758,000
4,824,745
3,345,955
334,465,745
17,320,294
38,767,003
8,586,982
1,831,000
1,251,709,982
774,798,548
140,925,593
10,182,659
8,724,741
763,000
701,769,033
294,779,280
294,779,280
17,676,141
398,782 01 給与費
01 一般職給
940,176
02 一般管理運営費
316,287 01 消耗器材文具費
02 消耗器材文具費(地
97,636
域分)
− 249 −
153,480,755
153,480,755
413,899,184
103,950,451
5,888,505
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
2 教育振興費
175,144,000
175,144,000
8報償費
11需用費
12役務費
13委託料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
20扶助費
3 学校建設費
33,833,000
1,252,590,000
121,128,000
1,407,551,000
8報償費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
4 特別支援学校費
102,807,000
15,060,000
117,867,000
1 養護学校費
102,427,000
△2,298,000
100,129,000
2給料
3職員手当等
4共済費
8報償費
9旅費
10交際費
− 250 −
11 教育費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
33,000
24,340
8,660
100,000
65,000
35,000
309,261,000
298,508,888
10,752,112
30,975,000
29,798,229
1,176,771
59,276,000
56,644,695
2,631,305
33,228,000
32,197,804
1,030,196
2,511,000
2,478,384
32,616
3,667,000
3,477,050
189,950
1,434,000
1,367,350
66,650
備 考
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
校用燃料費
印刷費
光熱水費
維持補修費
維持補修費(地域分
)
通信運搬費
日本スポーツ振興セ
ンター災害共済掛金
各種検診委託料
清掃業務委託料
設備等保守点検委託
料
土地建物等借料
教材器具等備品購入
費
学校管理運営費
学校管理運営費(地
域分)
03 校務支援システム整
備事業費
155,242,559
3,295,000
234,000
183,687
82,000
81,709
1,493,000
1,493,000
1,885,000
1,860,757
39,153,000
38,345,000
808,000
128,997,000
109,983,406
19,013,594
5,000 01 理科教材購入費
50,313 02 要保護準要保護生徒
援助費
291
03 教育活動拡充費
0 01 教育指導活動費
02 課外活動関係費
24,243
758,942,550
50,000
50,000
39,080,000
38,114,823
370,000
12,806,000
7,373,704
5,316,000
16,035,000
10,955,700
3,266,550
1,287,000
168,437
1,338,293,000
458,196,900
0 01 学校施設環境整備事
業費
595,177
02 諸整備事業費
116,296 【繰越明許費分】
諸整備事業費
1,812,750
不用額
749,990,000
3,227,595
2,871,064
1,428,000
1,370,804
106,000
89,264
5,000
0
10,000
5,000
37,027,889
5,373,646
14,227,920
450,544
109,983,406
44,808,609
6,463,609
38,345,000
367,020,340
48,089,224
99,750,000
21,378,000
130,106,100
96,901,405
2,994,000
4,117,200
2,103,650
1,118,563
8,071,385
4,011,000
11,388,255
14,425,305
28,513,755
133,748,886
109,795,615
4,033,000
3,516,037
9,579,775
19,901,441
3,300,000
514,859,564
3,628,101
2,083,802
143,586,335
10,964,101
27,752,377
22,000 01 給与費
01 一般職給
122,936
02 一般管理運営費
57,196 01 消耗器材文具費
02 消耗器材文具費(地
16,736
域分)
03 校用燃料費
5,000 04 印刷費
05 光熱水費
5,000 06 維持補修費
− 251 −
8,252,868
8,252,868
88,528,837
3,835,683
143,745
1,803
144,900
15,767,906
670,730
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
2 学校建設費
380,000
17,358,000
17,738,000
11需用費
15工事請負費
5 学校給食費
1 学校給食総務費
1,253,850,000
36,531,000
1,290,381,000
1,090,109,000
△20,632,000
1,069,477,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 学校給食管理費
163,741,000
57,163,000
220,904,000
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
18備品購入費
6 社会教育費
1,811,937,000
38,396,000
− 252 −
1,850,333,000
11 教育費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
24,957,000
22,315,012
2,641,988
1,117,000
973,062
143,938
64,395,000
64,241,328
153,672
773,000
721,646
51,354
50,000
46,725
3,275
202,000
202,000
0
59,000
54,500
4,500
12,894,210
4,843,790
2,802,000
2,730,210
14,936,000
10,164,000
4,772,000
1,257,995,751
32,385,249
1,055,359,109
14,117,891
07 維持補修費(地域分
)
08 通信運搬費
09 各種検診委託料
10 教材器具等備品購入
費
11 学校管理運営費
12 学校管理運営費(地
域分)
03 校務支援システム整
備事業費
71,790 01 諸整備事業費
72,788,000
71,152,000
429,747,000
426,859,125
260,257,000
255,933,106
141,111,000
139,413,541
123,197,000
123,185,552
11,448
163,000
132,850
30,150
1,331,000
1,004,630
326,370
10,919,000
10,687,450
231,550
471,000
452,100
18,900
27,081,000
24,128,385
2,952,615
2,219,000
2,218,860
140
193,000
191,510
1,490
202,636,642
18,267,358
123,203,000
123,088,734
7,141,000
6,957,909
63,795,000
50,446,696
124,000
114,093
114,266 01 給食合同調理場運営
管理費
183,091
02 学校給食(単独校)
13,348,304
運営管理費
01 学校給食(単独校)
9,907
運営管理費
02 学校給食単独校化推
進事業費
3,755,700
03 一般整備工事費
856,090 01 学校給食施設等整備
費
02 給食室改修工事費
7,500,000
3,744,300
19,141,000
18,284,910
1,636,000 01 給与費
01 一般職給
2,887,875
02 学校給食事務費
4,323,894 01 学校給食事務費
02 中学校給食実施研究
1,697,459
事業費
1,802,432,387
47,900,613
− 253 −
1,650,495
150,420
178,261
202,000
65,684,507
98,387
119,700
12,894,210
822,205,772
822,205,772
233,153,337
233,029,237
124,100
31,236,106
127,091,932
90,689,482
36,402,450
44,308,604
40,564,304
3,744,300
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 社会教育総務費
780,928,000
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
△21,204,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
759,724,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
2 公民館費
269,177,000
269,177,000
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
− 254 −
11 教育費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
746,634,387
21,198,000
20,751,900
307,978,000
306,108,223
242,534,000
237,923,938
104,715,000
103,577,823
1,540,000
1,518,660
4,600,000
3,652,500
1,896,000
1,504,310
6,919,000
5,825,512
4,057,000
3,400,842
39,598,000
39,314,188
9,429,000
9,149,201
11,414,000
11,413,500
600,000
582,750
3,246,000
1,911,040
不 用 額
備 考
13,089,613
253,331,883
446,100 01 給与費
01 一般職給
1,869,777
02 社会教育一般管理費
4,610,062 01 社会教育一般管理費
02 生涯学習推進事業費
1,137,177
03 社会教育関係事業費
21,340
04 文化財保護費
947,500 01 文化財保護費
02 歴史的建造物維持活
391,690
用費
647,609,984
647,609,984
1,093,488 05 博物館資料公開活用
費
656,158 01 博物館資料公開活
用費
283,812
06 博物館準備費
279,799 01 博物館準備関係事務
費
02 保管施設管理費
500 03 収蔵美術資料管理事
業費
17,250
07 学習文化センター管
1,334,960
理費
01 学習文化センター管
理費
02 学習文化センター整
備費
4,471,456
17,162,747
16,959,747
203,000
1,978,934
35,515,370
30,571,840
4,943,530
4,471,456
14,421,870
9,091,589
3,103,596
2,226,685
13,287,377
991,877
12,295,500
08 学校・家庭・地域連
携推進事業費
01 学校・家庭・地域連
携推進事業費
02 学校・家庭・地域連
携推進事業費(地域
分)
5,101,049
09 埋蔵文化財包蔵地資
料整備費
2,478,000
10 生涯学習大学事業費
4,607,600
77,049
5,024,000
15,845,117
9,089,000
8,611,794
2,641,000
2,493,500
379,000
251,330
28,333,000
27,308,313
1,970,000
1,464,461
189,665,000
177,555,359
36,490,000
35,100,054
10,000
1,344
8,656
552,000
505,228
46,772
− 255 −
477,206 01 公民館管理費
01 公民館管理費
147,500 02 公民館管理費(地域
分)
127,670
02 公民館事業費
1,024,687 01 公民館事業費
02 公民館事業費(地域
505,539
分)
106,329,490
44,408,487
61,921,003
12,109,641 03 公民館市民運営費
01 公民館市民運営費
1,389,946 02 公民館市民運営費(
地域分)
141,481,875
4,161,780
137,320,095
5,520,518
1,989,140
3,531,378
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
3 図書館費
563,822,000
59,600,000
623,422,000
1報酬
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
4 文化振興費
198,010,000
198,010,000
1報酬
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
25積立金
7 保健体育費
1 保健体育総務費
1,089,734,000
11,227,000
1,100,961,000
172,264,000
△153,000
172,111,000
1報酬
2給料
− 256 −
11 教育費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
48,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
40,500
7,500
609,184,828
14,237,172
165,463,000
164,568,800
18,989,000
18,869,400
921,000
731,000
5,739,000
5,280,480
106,709,000
104,663,059
3,015,000
2,702,139
210,764,000
208,208,423
46,199,000
備 考
543,822,168
292,135,058
43,492,792
894,200 01 図書館運営管理費
01 総合市民図書館運営
119,600
管理費
02 南市民図書館運営管
190,000
理費
03 辻堂市民図書館運営
458,520
管理費
04 湘南大庭市民図書館
2,045,941
運営管理費
05 図書館情報ネットワ
312,861
ーク事業費
06 総合市民図書館市民
2,555,577
運営費
07 総合市民図書館整備
2,706,208
事業費
59,600,000
54,852,000
4,748,000
59,349,352
21,300,160
1,539,000
1,362,585
4,484,000
4,454,150
02 図書館活動費
01 総合市民図書館資料
購入費
176,415 02 南市民図書館資料購
入費
29,850 03 辻堂市民図書館資料
購入費
04 湘南大庭市民図書館
資料購入費
05 市民図書室資料購入
費
03 視聴覚費
193,281,289
11,451,000
11,076,000
218,000
118,000
341,000
313,380
615,000
575,274
317,000
291,935
3,820,000
11,428,406
11,295,813
8,831,918
38,511,772
126,767,201
54,852,000
8,793,401
9,999,567
9,796,595
9,459,629
2,174,319
04 障がい者・高齢者宅
配サービス事業費
584,704
05 子ども読書活動推進
事業費
3,254,285
4,728,711
375,000 01 文化行政推進費
01 文化行政一般事務費
100,000 02 市民ギャラリー管理
費
27,620 03 市民ギャラリー事業
費
39,726 04 文化行事費
85,840,783
4,270,180
78,645,992
105,998,008
3,818,458
25,065 02 (財)藤沢市みらい
創造財団芸術文化事
1,542
業部関係費
64,561,000
64,432,347
128,653 03 文化振興基金積立金
1,442,498
114,087,000
111,213,397
2,873,603
2,600,000
1,442,498
1,157,502
1,089,842,270
11,118,730
164,671,749
7,439,251
32,114,000
30,205,600
22,510,000
22,371,414
1,908,400 01 給与費
01 一般職給
138,586
− 257 −
1,124,611
1,800,000
47,958,337
47,958,337
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
16原材料費
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
25積立金
2 体育施設費
917,470,000
11,380,000
928,850,000
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
16原材料費
19負担金補助
及び交付金
23償還金利子
及び割引料
9,611,689,000
0
9,611,689,000
1 公債費
9,611,689,000
0
9,611,689,000
1 元金
8,232,444,000
2,212,000
8,234,656,000
12公債費
23償還金利子
及び割引料
2 利子
1,371,604,000
△2,212,000
1,369,392,000
23償還金利子
及び割引料
3 公債諸費
7,641,000
7,641,000
7賃金
9旅費
11需用費
− 258 −
11 教育費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
18,805,000
18,063,890
741,110
7,668,000
7,523,033
144,967
297,000
296,100
900
9,638,000
6,166,405
3,471,595
72,000
32,970
39,030
6,531,000
6,401,967
129,033
3,022,000
2,927,827
94,173
39,179,000
39,106,750
72,250
507,000
484,169
22,831
394,000
374,850
19,150
391,000
359,205
31,795
30,160,000
30,060,376
99,624
823,000
297,193
525,807
925,170,521
3,679,479
備 考
02 体育振興費
01 スポーツ推進審議会
関係費
02 学校体育施設開放事
業費
03 団体育成費
04 地区スポーツ振興事
業費(地域分)
05 各種大会・選手派遣
事業費
06 指導者養成関係費
07 ビーチバレー大会開
催関係費
08 スポーツ振興基金積
立金
09 スポーツ奨励事務費
10 スポーツ推進委員関
係費(地域分)
84,274,899
239,200
03 (財)藤沢市みらい
創造財団スポーツ事
業部関係費
32,438,513
3,852,000
2,151,885
346,000
345,350
858,237,000
857,840,161
12,584,000
12,583,515
1,700,115 01 体育施設関係費
01 スポーツ施設整備費
650 03 学校夜間照明施設関
係費
396,839 04 スポーツ施設維持管
理事業費
485
11,330,000
10,050,600
1,279,400
29,000
28,350
650
42,216,000
42,116,000
100,000
256,000
54,660
201,340
9,469,847,989
141,841,011
9,469,847,989
141,841,011
8,234,656,000
1,369,392,000
8,234,655,060
940 利子から流用
8,234,655,060
940 01 市債償還金
1,233,996,591
135,395,409 元金へ流用
1,233,996,591
135,395,409 01 市債利子
1,196,338
37,093,331
4,710,000
9,555,000
2,948,000
900,000
9,935,863
297,193
4,753,912
13,842,400
925,170,521
11,431,670
3,400,016
910,338,835
2,212,000
8,234,655,060
2,212,000
1,233,996,591
6,444,662
285,000
284,418
582 01 起債事務費
53,000
24,100
28,900
247,000
230,900
16,100
− 259 −
1,196,338
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
12役務費
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
13予備費
1 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
100,000,000
△14,467,000
85,533,000
100,000,000
△14,467,000
85,533,000
100,000,000
△14,467,000
85,533,000
119,651,000,000
9,245,559,000
1,398,594,537
− 260 −
130,295,153,537
12 公債費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
6,786,000
483,840
6,302,160
170,000
73,080
96,920
100,000
100,000
0
0
85,533,000
0
85,533,000
0
85,533,000 総務費・防災費・防
災総務費へ補充
農林水産業費・水産
業費・水産業総務費
へ補充
商工費・観光費・観
光施設費へ補充
土木費・土木管理費
・土木総務費へ補充
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歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 国庫支出金
1 国庫補助金
1 都市計画事業費補助金
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
254,615,000
322,043,000
157,084,249
733,742,249
254,615,000
322,043,000
157,084,249
733,742,249
254,615,000
322,043,000
157,084,249
733,742,249
1 都市計画事業費
補助金
2 県支出金
1 県補助金
1 都市計画事業費補助金
185,800,000
84,200,000
71,316,531
341,316,531
185,800,000
84,200,000
71,316,531
341,316,531
185,800,000
84,200,000
71,316,531
341,316,531
1 都市計画事業費
補助金
3 繰入金
1 繰入金
1 一般会計繰入金
596,155,000
4,061,000
600,216,000
596,155,000
4,061,000
600,216,000
596,155,000
4,061,000
600,216,000
1 一般会計繰入金
4 諸収入
100,000
100,000
1 雑入
50,000
50,000
50,000
50,000
1 雑入
1 雑入
2 市預金利子
1 市預金利子
50,000
50,000
50,000
50,000
1 預金利子
5 市債
1 市債
1 都市計画事業債
37,000,000
297,800,000
94,300,000
429,100,000
37,000,000
297,800,000
94,300,000
429,100,000
37,000,000
297,800,000
94,300,000
429,100,000
1 都市計画事業債
6 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
101,400,000
13,040,420
114,440,420
101,400,000
13,040,420
114,440,420
101,400,000
13,040,420
114,440,420
1 前年度繰越金
7 保留地処分金収入
1 保留地処分金収入
1 保留地処分金収入
1 保留地処分金収
入
歳 入 合 計
1,073,670,000
809,504,000
− 272 −
335,741,200
2,218,915,200
北部第二(三地区)土地区画整理事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
733,742,249
341,316,531
600,216,000
50,000
50,000
429,100,000
114,440,420
0
733,742,249
626,364,249
0
107,378,000
733,742,249
626,364,249
0
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733,742,249
626,364,249
0
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733,742,249
626,364,249
0
107,378,000
341,316,531
341,316,531
0
0
341,316,531
341,316,531
0
0
341,316,531
341,316,531
0
0
341,316,531
341,316,531
0
0
582,495,085
582,495,085
0
0
582,495,085
582,495,085
0
0
582,495,085
582,495,085
0
0
582,495,085
582,495,085
0
0
98,696
98,696
0
0
79,450
79,450
0
0
79,450
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0
0
79,450
79,450
0
0
19,246
19,246
0
0
19,246
19,246
0
0
19,246
19,246
0
0
243,000,000
243,000,000
0
0
243,000,000
243,000,000
0
0
243,000,000
243,000,000
0
0
243,000,000
243,000,000
0
0
124,197,820
124,197,820
0
0
124,197,820
124,197,820
0
0
124,197,820
124,197,820
0
0
124,197,820
124,197,820
0
0
107,748,000
107,748,000
0
0
107,748,000
107,748,000
0
0
107,748,000
107,748,000
0
0
107,748,000
107,748,000
0
0
2,132,598,381
2,025,220,381
0
107,378,000
− 273 −
01 社会資本整備総合交付
金
626,364,249
01 都市計画事業費補助金
341,316,531
01 一般会計繰入金
582,495,085
01 雑入
79,450
01 預金利子
19,246
01 都市計画事業債
243,000,000
01 繰越明許費繰越金
02 繰越金
13,040,420
111,157,400
01 保留地処分金収入
107,748,000
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1北部第二(三地区)土
地区画整理事業費
1 北部第二(三地区)土
地区画整理事業費
1 事務費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
942,020,000
814,677,000
335,741,200
2,092,438,200
942,020,000
814,677,000
335,741,200
2,092,438,200
186,859,000
△30,050,000
156,809,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
14使用料及び
賃借料
18備品購入費
19負担金補助
及び交付金
27公課費
2 工事費
755,161,000
844,727,000
335,741,200
1,935,629,200
11需用費
12役務費
13委託料
15工事請負費
16原材料費
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
131,550,000
△5,173,000
126,377,000
1 公債費
131,550,000
△5,173,000
126,377,000
1 元金
99,801,000
2公債費
99,801,000
23償還金利子
及び割引料
2 利子
31,749,000
△5,173,000
26,576,000
23償還金利子
及び割引料
3予備費
100,000
100,000
− 274 −
北部第二(三地区)土地区画整理事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
1,741,678,925
282,657,000
43,000,000
25,102,275
1,741,678,925
282,657,000
43,000,000
25,102,275
147,689,599
9,119,401
842,000
667,200
66,769,000
63,997,787
56,601,000
53,248,339
22,549,000
21,907,091
151,000
142,070
8,930
6,076,000
4,784,882
1,291,118
1,726,000
1,198,931
527,069
1,159,000
974,099
184,901
900,000
756,000
144,000
20,000
0
20,000
16,000
13,200
2,800
1,593,989,326
備 考
174,800 01 給与費
01 一般職給
2,771,213
02 運営費
3,352,661 01 審議会運営費
02 一般事務費
641,909
282,657,000
43,000,000
139,153,217
139,153,217
8,536,382
958,113
7,578,269
15,982,874
15,090,000
14,988,552
8,900,000
8,860,950
39,050 02 工事費
195,155,100
117,061,000
117,049,379
11,621 03 補償費
913,885,695
241,400,000
195,155,100
11,244,900 04 工事負担金
46,349,092
5,510,000
4,961,058
50,100,000
46,349,092
1,497,568,200
1,206,625,195
99,801,000
26,576,000
101,448 01 業務委託費
35,000,000
548,942 05 補修費
【繰越明許費分】
3,750,908
補償費
不用額
247,657,000
43,000,000
117,049,379
28,810,560
292,739,500
1,700
286,005
122,375,356
4,001,644
122,375,356
4,001,644
99,800,325
675
99,800,325
675 01 都市計画事業債償還
金
92,048,325
02 地域開発事業債償還
金
7,752,000
22,575,031
4,000,969
22,575,031
4,000,969 01 都市計画事業債利子
22,467,362
02 地域開発事業債利子
107,669
0
100,000
− 275 −
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
100,000
100,000
100,000
100,000
1,073,670,000
809,504,000
335,741,200
− 276 −
2,218,915,200
北部第二(三地区)土地区画整理事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
0
100,000
0
100,000
1,864,054,281
282,657,000
43,000,000
− 277 −
29,203,919
備 考
➇
㍯
஦
ᴗ
㈝
≉ู఍ィ஦㡯ู᫂⣽᭩
− 280 −
歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
3,055,020,000
3,055,020,000
1 競輪事業収入
3,055,020,000
3,055,020,000
1 入場料収入
9,000,000
9,000,000
1 競輪事業収入
1 入場料収入
2 車券発売収入
3,000,000,000
3,000,000,000
1 車券発売収入
3 雑入
46,020,000
46,020,000
1 勝者投票事故収
入
2 端数切捨収入
3 車券払戻金未払
時効収入
4 業務代行協力費
2 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
55,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000
1 前年度繰越金
3 諸収入
1 納付金収入
1 納付金収入
510,000
510,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1 納付金収入
2 市預金利子
1 市預金利子
10,000
10,000
10,000
10,000
1 預金利子
歳 入 合 計
3,110,530,000
3,110,530,000
− 282 −
競輪事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
2,054,085,086
2,054,085,086
0
0
2,054,085,086
2,054,085,086
0
0
4,371,500
4,371,500
0
0
4,371,500
4,371,500
0
0
1,994,801,900
1,994,801,900
0
0
1,994,801,900
1,994,801,900
0
0
54,911,686
54,911,686
0
0
20,000
0
0
0
0
4,000,000
3,885,865
3,885,865
0
2,000,000
3,649,520
3,649,520
40,000,000
47,376,301
9,000,000
3,000,000,000
55,000,000
500,000
10,000
01 一般入場料収入
02 特別観覧席入場料収入
3,210,200
1,161,300
01 車券発売収入
1,994,801,900
0
01 端数切捨収入
3,885,865
0
0
01 車券払戻金未払時効収
入
3,649,520
47,376,301
0
0
01 業務代行協力費
462,366,896
462,366,896
0
0
462,366,896
462,366,896
0
0
462,366,896
462,366,896
0
0
462,366,896
462,366,896
0
0
498,228
498,228
0
0
420,857
420,857
0
0
420,857
420,857
0
0
420,857
420,857
0
0
77,371
77,371
0
0
77,371
77,371
0
0
77,371
77,371
0
0
2,516,950,210
2,516,950,210
0
0
− 283 −
01 繰越金
01 臨時従事員社会保険納
付金収入
01 預金利子収入
47,376,301
462,366,896
420,857
77,371
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
1競輪事業費
3,105,530,000
3,105,530,000
1 開催費
2,986,030,000
2,986,030,000
2,986,030,000
2,986,030,000
1 開催事務費
3職員手当等
4共済費
5災害補償費
7賃金
8報償費
9旅費
10交際費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
23償還金利子
及び割引料
2 業務費
1 業務管理費
59,500,000
59,500,000
59,500,000
59,500,000
9旅費
10交際費
11需用費
19負担金補助
及び交付金
27公課費
3 繰出金
1 繰出金
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
28繰出金
2予備費
1 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
3,110,530,000
3,110,530,000
− 284 −
競輪事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
2,042,270,949
1,063,259,051
1,971,834,957
1,014,195,043
1,971,834,957
1,014,195,043
600,000
537,303
62,697 01 競輪開催費
01 参加選手賞金
840,460 02 広告料
03 競輪場借上料
79,000 04 臨時従事員賃金
05 臨時従事員関係負担
13,477,384
金
06 警備委託料
80,626,800 07 開催関係諸費
378,783,848
93,385,200
11,715,465
15,043,873
26,104,616
7,228,256
2,710,000
1,869,540
79,000
0
39,582,000
26,104,616
174,252,000
93,625,200
100,000
44,390
55,610 02 関係機関負担金等
01 競輪振興法人交付金
299,000 02 自転車競技会関係委
託料
3,745,283 03 全国競輪施行者協議
会負担金
9,144,835 04 県競輪主催者連絡協
議会負担金
65,152,532
03 的中車券払戻金
24,576,979
96,949,684
36,358,162
38,449,116
330,000
31,000
5,348,000
1,602,717
21,006,000
11,861,165
189,730,000
124,577,468
70,508,000
45,931,021
230,585,000
169,547,642
61,037,358
200,000
1,470
198,530
2,251,000,000
1,496,101,425
754,898,575
10,435,992
49,064,008
10,435,992
49,064,008
120,000
23,740
150,000
35,700
110,000
89,552
58,120,000
10,253,000
47,867,000
1,000,000
34,000
966,000
60,000,000
0
60,000,000
0
60,000,000
0 01 一般会計繰出金
60,000,000
96,260 01 競輪開催運営費
01 平塚競輪主催者連絡
114,300
協議会負担金
02 開催外事務費
20,448
0
5,000,000
0
5,000,000
0
5,000,000
2,042,270,949
1,068,259,051
− 285 −
12,060,405
213,246,033
21,936,406
206,000
1,496,101,425
10,435,992
10,253,000
182,992
60,000,000
቎
ᅬ
஦
ᴗ
㈝
≉ู఍ィ஦㡯ู᫂⣽᭩
歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 使用料及び手数料
1 使用料
1 墓地使用料
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
329,437,000
329,437,000
137,055,000
137,055,000
137,055,000
137,055,000
1 墓地永代使用料
2 手数料
1 墓地手数料
192,382,000
192,382,000
192,382,000
192,382,000
1 墓地手数料
2 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
3,371,000
3,371,000
3,371,000
3,371,000
3,371,000
3,371,000
1 利子及び配当金
3 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
29,000,000
△2,553,000
26,447,000
29,000,000
△2,553,000
26,447,000
29,000,000
△2,553,000
26,447,000
1 前年度繰越金
4 諸収入
4,604,000
4,604,000
1 雑入
125,000
125,000
125,000
125,000
1 雑入
1 雑入
2 市預金利子
1 市預金利子
184,000
184,000
184,000
184,000
1 市預金利子
3 カロート実費収入
1 カロート実費収入
4,295,000
4,295,000
4,295,000
4,295,000
1 カロート実費収
入
5 繰入金
1 基金繰入金
1 墓園基金繰入金
3,927,000
3,927,000
3,927,000
3,927,000
3,927,000
3,927,000
1 墓園基金繰入金
歳 入 合 計
370,339,000
△2,553,000
− 290 −
367,786,000
墓園事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
137,055,000
192,382,000
3,371,000
26,447,000
125,000
184,000
4,295,000
3,927,000
356,434,792
350,217,799
297,410
5,919,583
154,221,000
154,221,000
0
0
154,221,000
154,221,000
0
0
154,221,000
154,221,000
0
0
202,213,792
195,996,799
297,410
5,919,583
202,213,792
195,996,799
297,410
5,919,583
202,213,792
195,996,799
297,410
5,919,583
1,643,914
1,643,914
0
0
1,643,914
1,643,914
0
0
1,643,914
1,643,914
0
0
1,643,914
1,643,914
0
0
48,698,211
48,698,211
0
0
48,698,211
48,698,211
0
0
48,698,211
48,698,211
0
0
48,698,211
48,698,211
0
0
3,800,645
3,800,645
0
0
161,285
161,285
0
0
161,285
161,285
0
0
161,285
161,285
0
0
39,360
39,360
0
0
39,360
39,360
0
0
39,360
39,360
0
0
3,600,000
3,600,000
0
0
3,600,000
3,600,000
0
0
3,600,000
3,600,000
0
0
3,311,100
3,311,100
0
0
3,311,100
3,311,100
0
0
3,311,100
3,311,100
0
0
3,311,100
3,311,100
0
0
413,888,662
407,671,669
297,410
5,919,583
− 291 −
01 墓地永代使用料
154,221,000
01 墓地管理手数料
02 墓地使用許可証再交付
等手数料
195,527,299
469,500
01 利子及び配当金
01 繰越金
01 雑入
01 市預金利子
1,643,914
48,698,211
161,285
39,360
01 カロート実費収入
3,600,000
01 墓園基金繰入金
3,311,100
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1墓園管理費
1 墓園管理費
1 墓園管理費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
213,054,000
△2,553,000
210,501,000
213,054,000
△2,553,000
210,501,000
213,054,000
△2,553,000
210,501,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
27公課費
2墓園事業費
1 貸付事務費
1 貸付事務費
12,477,000
12,477,000
4,255,000
4,255,000
4,255,000
4,255,000
9旅費
11需用費
14使用料及び
賃借料
2 墓園造成事業費
1 工事費
8,222,000
8,222,000
8,222,000
8,222,000
15工事請負費
3基金積立金
1 基金積立金
1 墓園基金積立金
142,408,000
142,408,000
142,408,000
142,408,000
142,408,000
142,408,000
25積立金
4諸支出金
1 償還金利子及び還付加
算金
1 墓地永代使用料等還付
金
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
23償還金利子
及び割引料
5予備費
1 予備費
500,000
500,000
500,000
500,000
− 292 −
墓園事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
197,767,666
12,733,334
197,767,666
12,733,334
197,767,666
12,733,334
1,556,000
1,555,200
800 01 給与費
01 一般職給
51,700
02 墓園管理費
679,718
7,129,000
7,077,300
6,965,000
6,285,282
2,420,000
2,371,908
48,092
770,000
744,340
25,660
195,000
171,590
23,410
8,010,000
7,991,325
18,675
6,402,000
6,197,264
204,736
170,891,000
159,212,445
11,678,555
70,000
68,712
1,288
6,093,000
6,092,300
700
11,144,511
1,332,489
4,233,411
21,589
4,233,411
21,589
10,000
0
1,217,000
1,205,883
11,117
3,028,000
3,027,528
472
6,911,100
1,310,900
6,911,100
1,310,900
6,911,100
1,310,900 01 工事費
8,222,000
142,408,000
1,900,000
10,000 01 貸付事務費
142,408,000
0
142,408,000
0
142,408,000
0
142,408,000
0 01 墓園事業基金積立金
737,500
1,162,500
737,500
1,162,500
737,500
1,162,500
737,500
1,162,500 01 墓地永代使用料等還
付金
0
500,000
0
500,000
− 293 −
15,734,490
15,734,490
182,033,176
4,233,411
6,911,100
142,408,000
737,500
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 予備費
歳 出 合 計
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
500,000
370,339,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
500,000
△2,553,000
− 294 −
367,786,000
墓園事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
0
500,000
352,057,677
15,728,323
− 295 −
備 考
ᅜẸ೺ᗣಖ㝤஦ᴗ㈝
≉ู఍ィ஦㡯ู᫂⣽᭩
歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 国民健康保険料
1 国民健康保険料
1 一般被保険者国民健康
保険料
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
12,864,149,000
△2,514,344,000
10,349,805,000
12,864,149,000
△2,514,344,000
10,349,805,000
11,645,083,000
△2,194,656,000
9,450,427,000
1 医療給付分現年
度分
2 介護納付金分現
年度分
3 後期高齢者支援
金分等現年度分
4 医療給付分滞納
繰越分
5 介護納付金分滞
納繰越分
6 後期高齢者支援
金分等滞納繰越
分
2 退職被保険者等国民健
康保険料
1,219,066,000
△319,688,000
899,378,000
1 医療給付分現年
度分
2 介護納付金分現
年度分
3 後期高齢者支援
金分等現年度分
4 医療給付分滞納
繰越分
5 介護納付金分滞
納繰越分
6 後期高齢者支援
金分等滞納繰越
分
2 国庫支出金
1 国庫負担金
1 療養給付費等負担金
7,888,918,000
93,701,000
7,982,619,000
7,621,260,000
93,380,000
7,714,640,000
7,351,937,000
93,380,000
7,445,317,000
1 現年度分
2 高額医療費共同事業負
担金
189,465,000
189,465,000
1 高額医療費共同
事業負担金
3 特定健康診査等負担金
79,858,000
79,858,000
1 特定健康診査等
負担金
2 国庫補助金
1 財政調整交付金
267,658,000
321,000
267,979,000
267,658,000
△1,068,000
266,590,000
− 300 −
国民健康保険事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
13,881,179,171
10,203,151,229
633,071,298
3,044,956,644
13,881,179,171
10,203,151,229
633,071,298
3,044,956,644
12,940,932,898
9,351,820,586
623,883,578
2,965,228,734
6,674,146,000
7,447,684,648
6,618,972,425
1,184,303
827,527,920
01 医療給付分現年度分
752,295,000
848,934,367
718,307,502
202,496
130,424,369
01 介護納付金分現年度分
718,307,502
1,521,706,000
1,671,002,425
1,488,571,130
257,503
182,173,792
01 後期高齢者支援金分等
現年度分
1,488,571,130
404,724,000
2,220,378,933
394,278,246
471,348,872
1,354,751,815
01 医療給付分滞納繰越分
394,278,246
43,307,000
329,315,369
56,618,622
67,377,445
205,319,302
01 介護納付金分滞納繰越
分
56,618,622
54,249,000
423,617,156
75,072,661
83,512,959
265,031,536
01 後期高齢者支援金分等
滞納繰越分
75,072,661
940,246,273
851,330,643
9,187,720
79,727,910
585,699,000
564,800,954
545,488,806
71,841
19,240,307
182,077,000
169,478,929
163,769,365
22,518
113,746,000
125,025,817
120,840,562
12,542,000
55,333,032
3,405,000
1,909,000
7,445,317,000
189,465,000
79,858,000
6,618,972,425
01 医療給付分現年度分
545,488,806
5,687,046
01 介護納付金分現年度分
163,769,365
15,599
4,169,656
01 後期高齢者支援金分等
現年度分
120,840,562
14,348,389
6,209,163
34,775,480
01 医療給付分滞納繰越分
14,348,389
15,845,194
4,235,255
1,815,256
9,794,683
01 介護納付金分滞納繰越
分
4,235,255
9,762,347
2,648,266
1,053,343
6,060,738
01 後期高齢者支援金分等
滞納繰越分
2,648,266
7,308,414,056
7,308,414,056
0
0
6,673,237,056
6,673,237,056
0
0
6,436,801,643
6,436,801,643
0
0
6,436,801,643
6,436,801,643
0
0
171,172,413
171,172,413
0
0
171,172,413
171,172,413
0
0
65,263,000
65,263,000
0
0
65,263,000
65,263,000
0
0
635,177,000
635,177,000
0
0
634,186,000
634,186,000
0
0
− 301 −
01 現年度分
6,436,801,643
01 高額医療費共同事業負
担金
171,172,413
01 特定健康診査等負担金
65,263,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
1 特別調整交付金
2 普通調整交付金
400,000
2 出産育児一時金補助金
400,000
1 出産育児一時金
補助金
989,000
3 災害臨時特例補助金
989,000
1 災害臨時特例補
助金
3 療養給付費等交付金
1 療養給付費等交付金
1 療養給付費等交付金
1,624,800,000
152,663,000
1,777,463,000
1,624,800,000
152,663,000
1,777,463,000
1,624,800,000
152,663,000
1,777,463,000
1 現年度分
4 前期高齢者交付金
1 前期高齢者交付金
1 前期高齢者交付金
8,600,000,000
8,600,000,000
8,600,000,000
8,600,000,000
8,600,000,000
8,600,000,000
1 前期高齢者交付
金
5 県支出金
1 県負担金
1 高額医療費共同事業負
担金
1,710,547,000
149,536,000
1,860,083,000
269,323,000
269,323,000
189,465,000
189,465,000
1 高額医療費共同
事業負担金
2 特定健康診査等負担金
79,858,000
79,858,000
1 特定健康診査等
負担金
2 県補助金
1 県財政調整交付金
1,441,224,000
149,536,000
1,590,760,000
1,433,076,000
149,536,000
1,582,612,000
1 特別調整交付金
2 普通調整交付金
2 緊急雇用創出事業臨時
特例基金市町村補助金
8,148,000
8,148,000
1 緊急雇用創出事
業臨時特例基金
市町村補助金
6 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
1 利子及び配当金
− 302 −
国民健康保険事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
10,000,000
412,608,000
412,608,000
0
0
01 特別調整交付金
412,608,000
256,590,000
221,578,000
221,578,000
0
0
01 普通調整交付金
221,578,000
330,000
330,000
0
0
330,000
330,000
0
0
661,000
661,000
0
0
661,000
661,000
0
0
2,453,693,159
2,453,693,159
0
0
2,453,693,159
2,453,693,159
0
0
2,453,693,159
2,453,693,159
0
0
2,453,693,159
2,453,693,159
0
0
9,598,238,438
9,598,238,438
0
0
9,598,238,438
9,598,238,438
0
0
9,598,238,438
9,598,238,438
0
0
9,598,238,438
9,598,238,438
0
0
2,154,189,293
2,154,189,293
0
0
242,665,413
242,665,413
0
0
171,172,413
171,172,413
0
0
171,172,413
171,172,413
0
0
71,493,000
71,493,000
0
0
71,493,000
71,493,000
0
0
1,911,523,880
1,911,523,880
0
0
1,905,628,000
1,905,628,000
0
0
395,653,000
718,657,000
718,657,000
0
0
01 特別調整交付金
718,657,000
1,186,959,000
1,186,971,000
1,186,971,000
0
0
01 普通調整交付金
1,186,971,000
5,895,880
5,895,880
0
0
5,895,880
5,895,880
0
0
3,795
3,795
0
0
3,795
3,795
0
0
3,795
3,795
0
0
3,795
3,795
0
0
400,000
989,000
1,777,463,000
8,600,000,000
189,465,000
79,858,000
8,148,000
45,000
− 303 −
01 出産育児一時金補助金
330,000
01 災害臨時特例補助金
661,000
01 現年度分
2,453,693,159
01 前期高齢者交付金
9,598,238,438
01 高額医療費共同事業負
担金
171,172,413
01 特定健康診査等負担金
71,493,000
01 緊急雇用創出事業臨時
特例基金市町村補助金
5,895,880
01 国民健康保険事業運営
基金積立金利子収入
3,795
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
7 共同事業交付金
1 共同事業交付金
1 高額医療費共同事業交
付金
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
3,437,510,000
3,437,510,000
3,437,510,000
3,437,510,000
725,776,000
725,776,000
1 高額医療費共同
事業交付金
2 保険財政共同安定化事
業交付金
2,711,734,000
2,711,734,000
1 保険財政共同安
定化事業交付金
8 繰入金
1 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
2,899,367,000
19,655,000
2,919,022,000
2,899,367,000
19,655,000
2,919,022,000
2,899,367,000
19,655,000
2,919,022,000
1 保険基盤安定繰
入金(保険料軽
減分)
2 保険基盤安定繰
入金(保険者支
援分)
3 職員給与費等繰
入金
4 出産育児一時金
等繰入金
5 その他一般会計
繰入金
6 財政安定化支援
事業繰入金
9 諸収入
31,960,000
897,000
32,857,000
1 延滞金加算金及び過料
3,200,000
3,200,000
1 一般被保険者延滞金
3,000,000
3,000,000
1 一般被保険者延
滞金
2 退職被保険者等延滞金
200,000
200,000
1 退職被保険者等
延滞金
2 市預金利子
1 市預金利子
110,000
110,000
110,000
110,000
1 預金利子
3 雑入
1 一般被保険者返納金
28,650,000
897,000
3,000,000
29,547,000
3,000,000
1 一般被保険者返
納金
2 退職被保険者等返納金
150,000
150,000
− 304 −
国民健康保険事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
3,283,107,360
3,283,107,360
0
0
3,283,107,360
3,283,107,360
0
0
632,668,097
632,668,097
0
0
632,668,097
632,668,097
0
0
2,650,439,263
2,650,439,263
0
0
2,650,439,263
2,650,439,263
0
0
2,871,678,260
2,871,678,260
0
0
2,871,678,260
2,871,678,260
0
0
2,871,678,260
2,871,678,260
0
0
912,147,000
912,146,994
912,146,994
0
202,486,000
202,485,778
202,485,778
522,025,000
474,681,488
162,400,000
725,776,000
01 高額医療費共同事業交
付金
632,668,097
01 保険財政共同安定化事
業交付金
2,650,439,263
0
01 保険基盤安定繰入金(
保険料軽減分)
912,146,994
0
0
01 保険基盤安定繰入金(
保険者支援分)
202,485,778
474,681,488
0
0
01 職員給与費等繰入金
474,681,488
162,400,000
162,400,000
0
0
01 出産育児一時金等繰入
金
162,400,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
0
0
01 その他一般会計繰入金
1,000,000,000
119,964,000
119,964,000
119,964,000
0
0
01 財政安定化支援事業繰
入金
119,964,000
63,606,852
62,787,053
0
819,799
3,782,402
3,782,402
0
0
3,703,441
3,703,441
0
0
3,703,441
3,703,441
0
0
78,961
78,961
0
0
78,961
78,961
0
0
242,562
242,562
0
0
242,562
242,562
0
0
242,562
242,562
0
0
59,581,888
58,762,089
0
819,799
8,049,852
7,230,053
0
819,799
8,049,852
7,230,053
0
819,799
823,070
823,070
0
0
2,711,734,000
3,000,000
200,000
110,000
3,000,000
− 305 −
01 一般被保険者延滞金
01 退職被保険者等延滞金
01 預金利子
01 一般被保険者返納金
3,703,441
78,961
242,562
7,230,053
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
1 退職被保険者等
返納金
3 一般被保険者第三者納
付金
22,000,000
22,000,000
1 一般被保険者第
三者納付金
4 退職被保険者等第三者
納付金
3,000,000
3,000,000
1 退職被保険者等
第三者納付金
5 雑入
500,000
500,000
1 雑入
897,000
6 老人保健拠出金還付金
897,000
1 老人保健医療費
拠出金還付金
10 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
2,669,228,000
2,669,228,000
2,669,228,000
2,669,228,000
2,669,228,000
2,669,228,000
1 前年度繰越金
歳 入 合 計
39,057,296,000
571,336,000
− 306 −
39,628,632,000
国民健康保険事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
150,000
22,000,000
3,000,000
500,000
897,000
2,669,228,000
823,070
823,070
0
0
38,527,191
38,527,191
0
0
38,527,191
38,527,191
0
0
10,497,870
10,497,870
0
0
10,497,870
10,497,870
0
0
786,567
786,567
0
0
786,567
786,567
0
0
897,338
897,338
0
0
897,338
897,338
0
0
2,669,227,648
2,669,227,648
0
0
2,669,227,648
2,669,227,648
0
0
2,669,227,648
2,669,227,648
0
0
2,669,227,648
2,669,227,648
0
0
44,283,338,032
40,604,490,291
633,071,298
3,045,776,443
− 307 −
01 退職被保険者等返納金
823,070
01 一般被保険者第三者納
付金
38,527,191
01 退職被保険者等第三者
納付金
10,497,870
01 その他雑入
786,567
01 老人保健医療費拠出金
還付金
897,338
01 繰越金
2,669,227,648
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1総務費
1 総務管理費
1 一般管理費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
553,746,000
△16,178,000
537,568,000
435,544,000
△16,178,000
419,366,000
431,814,000
△16,178,000
415,636,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
2 連合会負担金
3,730,000
3,730,000
19負担金補助
及び交付金
2 徴収費
1 賦課徴収費
117,365,000
117,365,000
117,365,000
117,365,000
1報酬
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
3 運営協議会費
1 運営協議会費
837,000
837,000
837,000
837,000
1報酬
2保険給付費
26,601,211,000
128,400,000
26,729,611,000
1 療養諸費
23,638,610,000
126,400,000
23,765,010,000
1 一般被保険者療養給付
費
21,515,507,000
21,515,507,000
19負担金補助
及び交付金
− 308 −
国民健康保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
497,985,628
39,582,372
393,823,983
25,542,017
391,939,748
23,696,252
備 考
22,619,000
22,618,800
121,296,000
117,615,952
85,905,000
82,839,559
40,657,000
40,042,302
614,698
5,384,000
5,383,390
610
1,234,000
1,112,780
121,220
2,399,000
2,091,077
307,923
2,010,000
1,592,883
417,117
133,349,000
117,871,878
15,477,122
783,000
771,127
11,873
1,884,235
1,845,765
1,884,235
1,845,765 01 神奈川県国民健康保
険団体連合会負担金
3,730,000
200 01 給与費
01 一般職給
3,680,048
02 一般管理運営費
3,065,441
103,589,745
13,775,255
103,589,745
13,775,255
37,837,000
33,415,434
5,493,000
3,655,140
657,000
552,090
8,299,000
6,597,949
43,953,000
41,164,294
1,701,051 04 国保収納率向上対策
事業費
2,788,706
12,620,000
10,156,210
2,463,790
8,156,000
8,048,628
107,372
350,000
0
350,000
571,900
265,100
571,900
265,100
571,900
265,100 01 国民健康保険運営協
議会関係費
837,000
1,884,235
21,652,846
1,837,860 02 賦課関係費
22,621,405
25,876,245,188
853,365,812
23,094,573,389
670,436,611
20,989,277,741
526,229,259
526,229,259 01 一般被保険者療養給
付費
− 309 −
151,441,935
4,421,566 01 徴収専務員関係費
104,910 03 徴収費
21,515,507,000 20,989,277,741
240,497,813
240,497,813
52,601,749
6,713,745
571,900
20,989,277,741
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
2 退職被保険者等療養給
付費
1,704,822,000
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
125,000,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
1,829,822,000
19負担金補助
及び交付金
3 一般被保険者療養費
329,101,000
329,101,000
19負担金補助
及び交付金
4 退職被保険者等療養費
23,538,000
1,400,000
24,938,000
19負担金補助
及び交付金
5 審査支払手数料
65,642,000
65,642,000
12役務費
2 出産育児諸費
1 出産育児一時金
243,722,000
243,722,000
243,600,000
243,600,000
19負担金補助
及び交付金
2 審査支払手数料
122,000
122,000
12役務費
3 葬祭諸費
27,000,000
2,000,000
29,000,000
1 葬祭費
27,000,000
2,000,000
29,000,000
19負担金補助
及び交付金
4 高額療養費
1 一般被保険者高額療養
費
2,691,179,000
2,691,179,000
2,430,972,000
2,430,972,000
19負担金補助
及び交付金
2 退職被保険者等高額療
養費
254,707,000
254,707,000
19負担金補助
及び交付金
3 一般被保険者高額介護
合算療養費
5,000,000
5,000,000
19負担金補助
及び交付金
4 退職被保険者高額介護
合算療養費
500,000
500,000
19負担金補助
及び交付金
5 移送費
1 一般被保険者移送費
700,000
700,000
500,000
500,000
− 310 −
国民健康保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
1,829,822,000
329,101,000
24,938,000
65,642,000
243,600,000
122,000
29,000,000
2,430,972,000
254,707,000
5,000,000
500,000
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
1,700,000,360
129,821,640
1,700,000,360
129,821,640 01 退職被保険者等療養
給付費
323,567,539
5,533,461
323,567,539
5,533,461 01 一般被保険者療養費
23,617,352
1,320,648
23,617,352
1,320,648 01 退職被保険者等療養
費
58,110,397
7,531,603
58,110,397
7,531,603 01 診療報酬審査支払手
数料
215,201,656
28,520,344
215,101,486
28,498,514
215,101,486
28,498,514 01 出産育児一時金
100,170
21,830
100,170
21,830 01 出産育児審査支払手
数料
29,000,000
0
29,000,000
0
29,000,000
0 01 葬祭費
2,537,470,143
153,708,857
2,309,415,370
121,556,630
2,309,415,370
121,556,630 01 一般被保険者高額療
養費
227,286,741
27,420,259
227,286,741
27,420,259 01 退職被保険者等高額
療養費
768,032
4,231,968
768,032
4,231,968 01 一般被保険者高額介
護合算療養費
0
500,000
0
500,000
0
700,000
0
500,000
− 311 −
1,700,000,360
323,567,539
23,617,352
58,110,397
215,101,486
100,170
29,000,000
2,309,415,370
227,286,741
768,032
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
19負担金補助
及び交付金
2 退職被保険者等移送費
200,000
200,000
19負担金補助
及び交付金
3老人保健拠出金
1 老人保健拠出金
1 老人保健医療費拠出金
4,280,000
△4,044,000
236,000
4,280,000
△4,044,000
236,000
4,000,000
△4,000,000
19負担金補助
及び交付金
2 老人保健事務費拠出金
280,000
△44,000
236,000
19負担金補助
及び交付金
4介護納付金
1 介護納付金
1 介護納付金
2,237,369,000
△31,714,000
2,205,655,000
2,237,369,000
△31,714,000
2,205,655,000
2,237,369,000
△31,714,000
2,205,655,000
19負担金補助
及び交付金
5,373,816,000
67,153,000
5,440,969,000
1 後期高齢者支援金等
5,373,816,000
67,153,000
5,440,969,000
1 後期高齢者支援金
5,373,258,000
67,307,000
5,440,565,000
5後期高齢者支援金等
19負担金補助
及び交付金
2 後期高齢者関係事務費
拠出金
558,000
△154,000
404,000
19負担金補助
及び交付金
17,054,000
△11,267,000
5,787,000
1 前期高齢者納付金等
17,054,000
△11,267,000
5,787,000
1 前期高齢者納付金
16,498,000
△11,104,000
5,394,000
6前期高齢者納付金等
19負担金補助
及び交付金
2 前期高齢者関係事務費
拠出金
556,000
△163,000
393,000
19負担金補助
及び交付金
7共同事業拠出金
1 共同事業拠出金
1 高額医療費共同事業拠
出金
3,750,598,000
3,750,598,000
3,750,598,000
3,750,598,000
757,861,000
757,861,000
19負担金補助
及び交付金
− 312 −
国民健康保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
500,000
200,000
0
236,000
2,205,655,000
5,440,565,000
404,000
5,394,000
393,000
757,861,000
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
0
500,000
0
200,000
0
200,000
235,538
462
235,538
462
0
0
0
0
235,538
462
235,538
462 01 老人保健事務費拠出
金
2,205,654,239
761
2,205,654,239
761
2,205,654,239
761
2,205,654,239
761 01 介護給付費納付金
5,440,968,051
949
5,440,968,051
949
5,440,564,322
678
5,440,564,322
678 01 後期高齢者支援金
403,729
271
403,729
271 01 後期高齢者関係事務
費拠出金
5,786,554
446
5,786,554
446
5,393,737
263
5,393,737
263 01 前期高齢者納付金
392,817
183
392,817
183 01 前期高齢者関係事務
費拠出金
3,446,541,316
304,056,684
3,446,541,316
304,056,684
677,567,742
80,293,258
677,567,742
80,293,258 01 高額医療費共同事業
拠出金
− 313 −
235,538
2,205,654,239
5,440,564,322
403,729
5,393,737
392,817
677,567,742
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
2 保険財政共同安定化事
業拠出金
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
2,992,717,000
2,992,717,000
19負担金補助
及び交付金
3 その他共同事業事務費
拠出金
20,000
20,000
19負担金補助
及び交付金
8保健事業費
1 保健事業費
1 保健衛生普及費
421,646,000
421,646,000
30,143,000
30,143,000
30,143,000
30,143,000
7賃金
11需用費
12役務費
13委託料
2 特定健康診査等事業費
1 特定健康診査等事業費
391,503,000
391,503,000
391,503,000
391,503,000
11需用費
12役務費
13委託料
9基金積立金
1 基金積立金
1 国民健康保険事業運営
基金積立金
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
25積立金
2,124,000
2,124,000
1 公債費
2,124,000
2,124,000
1 利子
2,124,000
2,124,000
10公債費
23償還金利子
及び割引料
11諸支出金
1 償還金及び還付加算金
1 一般被保険者保険料還
付金
65,407,000
438,986,000
0
504,393,000
65,407,000
438,986,000
0
504,393,000
61,000,000
△100,000
△290,000
60,610,000
23償還金利子
及び割引料
− 314 −
国民健康保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
2,992,717,000
20,000
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
2,768,964,417
223,752,583
2,768,964,417
223,752,583 01 保険財政共同安定化
事業拠出金
9,157
10,843
9,157
10,843 01 退職被保険者等事務
費拠出金
363,117,406
58,528,594
22,703,958
7,439,042
22,703,958
7,439,042
2,071,000
1,880,590
2,364,000
1,951,635
10,048,000
7,567,733
15,660,000
11,304,000
4,356,000
340,413,448
51,089,552
340,413,448
51,089,552
2,716,000
1,977,557
10,560,000
8,485,844
378,227,000
329,950,047
45,000
2,124,000
60,610,000
備 考
190,410 01 保健衛生普及費
412,365 02 特定健診・特定保健
指導普及啓発事業費
2,480,267
738,443 01 特定健康診査等事業
費
2,074,156
02 保健指導事業費
48,276,953
3,795
41,205
3,795
41,205
3,795
41,205
3,795
41,205 01 国民健康保険事業運
営基金積立金
0
2,124,000
0
2,124,000
0
2,124,000
0
2,124,000
483,912,717
20,480,283
483,912,717
20,480,283
2,768,964,417
9,157
20,463,218
2,240,740
298,105,989
42,307,459
3,795
42,516,617
18,093,383 国庫支出金返還金へ
流用
42,516,617
18,093,383 01 一般被保険者医療給
付分保険料還付金
33,843,078
02 一般被保険者介護納
付金分保険料還付金
2,945,591
− 315 −
290,000
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
2 退職被保険者等保険料
還付金
4,000,000
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
100,000
節
計
区 分
4,100,000
23償還金利子
及び割引料
3 一般被保険者保険料還
付加算金
380,000
380,000
23償還金利子
及び割引料
4 退職被保険者等保険料
還付加算金
27,000
27,000
23償還金利子
及び割引料
438,986,000
5 国庫支出金返還金
290,000
439,276,000
23償還金利子
及び割引料
12予備費
1 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
39,057,296,000
571,336,000
− 316 −
39,628,632,000
国民健康保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
4,100,000
380,000
27,000
439,276,000
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
03 一般被保険者後期高
齢者支援金分保険料
還付金
5,727,948
2,120,915
1,979,085
2,120,915
1,979,085 01 退職被保険者等医療
給付分保険料還付金
1,419,962
0
380,000
0
380,000
0
27,000
0
27,000
02 退職被保険者等介護
納付金分保険料還付金
416,056
03 退職被保険者後期高
齢者支援金分保険料
還付金
284,897
439,275,185
815 一般被保険者保険料
還付金から流用
439,275,185
815 01 国庫支出金返還金
0
30,000,000
0
30,000,000
0
30,000,000
38,320,450,432
1,308,181,568
− 317 −
290,000
439,275,185
᯶ἑ≉ᐃᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮஦ᴗ㈝
≉ู఍ィ஦㡯ู᫂⣽᭩
歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 保留地処分金収入
1 保留地処分金収入
1 保留地処分金収入
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
480,000,000
480,000,000
480,000,000
480,000,000
480,000,000
480,000,000
1 保留地処分金収
入
2 分担金及び負担金
1 負担金
1 土木費負担金
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
1 都市計画事業費
負担金
3 繰入金
1 繰入金
1 一般会計繰入金
329,600,000
27,624,000
357,224,000
329,600,000
27,624,000
357,224,000
329,600,000
27,624,000
357,224,000
1 一般会計繰入金
4 諸収入
130,000
130,000
1 雑入
90,000
90,000
90,000
90,000
1 雑入
1 雑入
2 市預金利子
1 市預金利子
40,000
40,000
40,000
40,000
1 預金利子
5 国庫支出金
1 国庫補助金
1 都市計画事業費補助金
108,000,000
61,813,000
31,462,580
201,275,580
108,000,000
61,813,000
31,462,580
201,275,580
108,000,000
61,813,000
31,462,580
201,275,580
1 都市計画事業費
補助金
6 市債
1 市債
1 都市計画事業債
144,600,000
85,400,000
5,300,000
235,300,000
144,600,000
85,400,000
5,300,000
235,300,000
144,600,000
85,400,000
5,300,000
235,300,000
1 都市計画事業債
7 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
60,000,000
55,274,520
115,274,520
60,000,000
55,274,520
115,274,520
60,000,000
55,274,520
115,274,520
1 前年度繰越金
歳 入 合 計
1,182,330,000
174,837,000
− 322 −
92,037,100
1,449,204,100
柄沢特定土地区画整理事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
480,000,000
60,000,000
357,224,000
90,000
40,000
201,275,580
235,300,000
115,274,520
343,630,000
343,630,000
0
0
343,630,000
343,630,000
0
0
343,630,000
343,630,000
0
0
343,630,000
343,630,000
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
60,000,000
60,000,000
0
0
357,224,000
357,224,000
0
0
357,224,000
357,224,000
0
0
357,224,000
357,224,000
0
0
357,224,000
357,224,000
0
0
166,827
166,827
0
0
124,250
124,250
0
0
124,250
124,250
0
0
124,250
124,250
0
0
42,577
42,577
0
0
42,577
42,577
0
0
42,577
42,577
0
0
201,275,580
137,349,900
0
63,925,680
201,275,580
137,349,900
0
63,925,680
201,275,580
137,349,900
0
63,925,680
201,275,580
137,349,900
0
63,925,680
147,100,000
147,100,000
0
0
147,100,000
147,100,000
0
0
147,100,000
147,100,000
0
0
147,100,000
147,100,000
0
0
355,757,659
355,757,659
0
0
355,757,659
355,757,659
0
0
355,757,659
355,757,659
0
0
355,757,659
355,757,659
0
0
1,465,154,066
1,401,228,386
0
63,925,680
− 323 −
01 保留地処分金収入
01 公園公共施設管理者負
担金
01 一般会計繰入金
01 雑入
01 預金利子
343,630,000
60,000,000
357,224,000
124,250
42,577
01 社会資本整備総合交付
金
137,349,900
01 都市計画事業債
147,100,000
01 繰越金
02 繰越明許費繰越金
300,483,139
55,274,520
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1柄沢特定土地区画整理
事業費
1 柄沢特定土地区画整理
事業費
1 事務費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
922,557,000
178,785,000
92,037,100
1,193,379,100
922,557,000
178,785,000
92,037,100
1,193,379,100
145,908,000
△4,215,000
141,693,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
27公課費
2 工事費
776,649,000
183,000,000
92,037,100
1,051,686,100
11需用費
12役務費
13委託料
15工事請負費
16原材料費
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
259,673,000
△3,948,000
255,725,000
1 公債費
259,673,000
△3,948,000
255,725,000
1 元金
216,639,000
2公債費
216,639,000
23償還金利子
及び割引料
2 利子
43,034,000
△3,948,000
39,086,000
23償還金利子
及び割引料
3予備費
1 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,182,330,000
174,837,000
92,037,100
− 324 −
1,449,204,100
柄沢特定土地区画整理事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
840,479,982
188,281,700
164,617,418
840,479,982
188,281,700
164,617,418
134,959,805
6,733,195
564,000
240,400
57,316,000
56,564,400
57,880,000
54,508,071
19,317,000
18,938,823
109,000
74,000
35,000
3,183,000
3,012,595
170,405
2,134,000
716,515
1,417,485
838,000
651,567
186,433
336,000
240,234
95,766
16,000
13,200
2,800
705,520,177
323,600 01 給与費
01 一般職給
751,600
02 運営費
3,371,929 01 審議会運営費
02 一般事務費
378,177
188,281,700
130,011,294
130,011,294
4,948,511
255,857
4,692,654
157,884,223
15,150,000
15,094,020
55,980 01 業務委託費
66,731,385
11,000,000
10,999,984
16 02 工事費
310,391,116
109,110,000
66,731,385
42,378,615 03 補償費
80,738,886
593,189,000
362,249,422
100,000
0
180,000,000
157,144,380
143,137,100
93,300,986
216,639,000
39,086,000
183,000,000
47,939,578 04 工事負担金
【繰越明許費分】
100,000
工事費
22,855,620
5,281,700
補償費
不用額
78,477,310
12,037,100
1,522,690
44,554,414
252,724,355
3,000,645
252,724,355
3,000,645
216,638,668
332
216,638,668
332 01 都市計画事業債償還
金
36,085,687
3,000,313
36,085,687
3,000,313 01 都市計画事業債利子
0
100,000
0
100,000
0
100,000
1,093,204,337
157,144,380
167,718,063
188,281,700
− 325 −
216,638,668
36,085,687
•༡ྎ㥔㌴ሙ஦ᴗ㈝
≉ู఍ィ஦㡯ู᫂⣽᭩
歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 繰入金
1 繰入金
1 一般会計繰入金
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
147,900,000
147,900,000
147,900,000
147,900,000
147,900,000
147,900,000
1 一般会計繰入金
歳 入 合 計
147,900,000
147,900,000
− 330 −
湘南台駐車場事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
147,900,000
147,899,282
147,899,282
0
0
147,899,282
147,899,282
0
0
147,899,282
147,899,282
0
0
147,899,282
147,899,282
0
0
147,899,282
147,899,282
0
0
− 331 −
01 一般会計繰入金
147,899,282
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
147,900,000
147,900,000
1 公債費
147,900,000
147,900,000
1 元金
126,828,000
126,828,000
1公債費
23償還金利子
及び割引料
2 利子
21,072,000
21,072,000
23償還金利子
及び割引料
歳 出 合 計
147,900,000
147,900,000
− 332 −
湘南台駐車場事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
126,828,000
21,072,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
147,899,282
718
147,899,282
718
126,827,479
521
126,827,479
521 01 駐車場整備事業債償
還金
21,071,803
197
21,071,803
197 01 駐車場整備事業債利
子
147,899,282
718
− 333 −
126,827,479
21,071,803
௓ ㆤ ಖ 㝤 ஦ ᴗ ㈝
≉ู఍ィ஦㡯ู᫂⣽᭩
歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 保険料
1 介護保険料
1 第1号被保険者保険料
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
4,788,066,000
△54,000
4,788,012,000
4,788,066,000
△54,000
4,788,012,000
4,788,066,000
△54,000
4,788,012,000
1 現年度分特別徴
収保険料
2 現年度分普通徴
収保険料
3 滞納繰越分普通
徴収保険料
2 国庫支出金
1 国庫負担金
1 介護給付費負担金
4,195,459,000
70,193,000
4,265,652,000
3,647,968,000
65,325,000
3,713,293,000
3,647,968,000
65,325,000
3,713,293,000
1 現年度分
2 国庫補助金
1 調整交付金
547,491,000
4,868,000
552,359,000
377,456,000
4,814,000
382,270,000
1 現年度分調整交
付金
2 地域支援事業費交付金
170,035,000
170,035,000
1 介護予防事業費
交付金
2 包括的支援事業
費交付金
3 任意事業費交付
金
54,000
4 介護保険災害臨時特例
補助金
54,000
1 介護保険災害臨
時特例補助金
3 支払基金交付金
1 支払基金交付金
1 介護給付費交付金
5,945,199,000
75,463,000
6,020,662,000
5,945,199,000
75,463,000
6,020,662,000
5,916,885,000
75,463,000
5,992,348,000
1 現年度分
2 地域支援事業費支援交
付金
28,314,000
28,314,000
1 介護予防事業費
支援交付金
4 県支出金
1 県負担金
1 介護給付費負担金
3,075,758,000
90,219,000
3,165,977,000
2,990,741,000
15,653,000
3,006,394,000
2,990,741,000
15,653,000
3,006,394,000
1 現年度分
2 県補助金
85,017,000
85,017,000
− 338 −
介護保険事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
5,154,955,260
5,008,233,370
32,767,900
113,953,990
5,154,955,260
5,008,233,370
32,767,900
113,953,990
5,154,955,260
5,008,233,370
32,767,900
113,953,990
4,309,259,000
4,438,684,280
4,438,684,280
0
0
01 現年度分特別徴収保険
料
4,438,684,280
455,122,000
606,548,200
550,423,000
0
56,125,200
01 現年度分普通徴収保険
料
550,423,000
23,631,000
109,722,780
19,126,090
32,767,900
57,828,790
01 滞納繰越分普通徴収保
険料
19,126,090
4,153,225,834
4,153,225,834
0
0
3,598,570,298
3,598,570,298
0
0
3,598,570,298
3,598,570,298
0
0
3,598,570,298
3,598,570,298
0
0
554,655,536
554,655,536
0
0
388,020,000
388,020,000
0
0
388,020,000
388,020,000
0
0
166,581,536
166,581,536
0
0
24,408,000
23,077,536
23,077,536
0
0
01 介護予防事業費交付金
23,077,536
128,504,000
128,504,000
128,504,000
0
0
01 包括的支援事業費交付
金
128,504,000
17,123,000
15,000,000
15,000,000
0
0
01 任意事業費交付金
54,000
54,000
0
0
54,000
54,000
0
0
5,830,615,597
5,830,615,597
0
0
5,830,615,597
5,830,615,597
0
0
5,805,013,597
5,805,013,597
0
0
5,805,013,597
5,805,013,597
0
0
25,602,000
25,602,000
0
0
25,602,000
25,602,000
0
0
3,088,930,744
3,088,930,744
0
0
2,931,073,976
2,931,073,976
0
0
2,931,073,976
2,931,073,976
0
0
2,931,073,976
2,931,073,976
0
0
83,290,768
83,290,768
0
0
3,713,293,000
382,270,000
54,000
5,992,348,000
28,314,000
3,006,394,000
− 339 −
01 現年度分
01 現年度分調整交付金
01 介護保険災害臨時特例
補助金
01 現年度分
01 介護予防事業費支援交
付金
01 現年度分
3,598,570,298
388,020,000
15,000,000
54,000
5,805,013,597
25,602,000
2,931,073,976
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 地域支援事業費交付金
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
85,017,000
節
計
区 分
85,017,000
1 介護予防事業費
交付金
2 包括的支援事業
費交付金
3 任意事業費交付
金
3 県交付金
1 財政安定化基金交付金
74,566,000
74,566,000
74,566,000
74,566,000
1 財政安定化基金
交付金
5 財産収入
1 財産運用収入
1 利子及び配当金
5,891,000
5,891,000
5,891,000
5,891,000
5,891,000
5,891,000
1 利子及び配当金
6 繰入金
1 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
3,466,455,000
89,770,000
3,556,225,000
3,222,337,000
26,927,000
3,249,264,000
3,222,337,000
26,927,000
3,249,264,000
1 介護給付費繰入
金
2 地域支援事業費
繰入金
3 職員給与費繰入
金
4 事務費等繰入金
2 基金繰入金
1 介護保険事業運営基金
繰入金
244,118,000
62,843,000
306,961,000
244,118,000
62,843,000
306,961,000
1 介護保険事業運
営基金繰入金
7 諸収入
1 貸付金元利収入
1 高額介護サービス費貸
付金元金収入
2,750,000
2,750,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1 高額介護サービ
ス費貸付金元金
収入
2 雑入
1 雑入
50,000
50,000
50,000
50,000
1 雑入
− 340 −
介護保険事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
83,290,768
83,290,768
0
0
12,204,000
11,538,768
11,538,768
0
0
01 介護予防事業費交付金
11,538,768
64,252,000
64,252,000
64,252,000
0
0
01 包括的支援事業費交付
金
64,252,000
8,561,000
7,500,000
7,500,000
0
0
01 任意事業費交付金
74,566,000
74,566,000
0
0
74,566,000
74,566,000
0
0
74,566,000
74,566,000
0
0
2,521,061
2,521,061
0
0
2,521,061
2,521,061
0
0
2,521,061
2,521,061
0
0
2,521,061
2,521,061
0
0
3,428,847,759
3,428,847,759
0
0
3,121,886,759
3,121,886,759
0
0
3,121,886,759
3,121,886,759
0
0
2,582,908,000
2,492,860,946
2,492,860,946
0
0
01 介護給付費繰入金
109,236,000
106,188,670
106,188,670
0
0
01 介護予防事業費繰入金
02 包括的支援事業費繰入
金
03 任意事業費繰入金
74,566,000
5,891,000
01 財政安定化基金交付金
01 利子及び配当金
7,500,000
74,566,000
2,521,061
2,492,860,946
10,328,691
77,587,265
18,272,714
266,321,000
258,361,556
258,361,556
0
0
01 職員給与費繰入金
258,361,556
290,799,000
264,475,587
264,475,587
0
0
01 事務費等繰入金
264,475,587
306,961,000
306,961,000
0
0
306,961,000
306,961,000
0
0
306,961,000
306,961,000
0
0
01 介護保険事業運営基金
繰入金
306,961,000
6,665,283
6,665,283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,556,583
6,556,583
0
0
6,556,583
6,556,583
0
0
6,556,583
6,556,583
0
0
02 介護サービス給付費返
還金
6,545,043
306,961,000
2,400,000
50,000
− 341 −
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
3 市預金利子
1 市預金利子
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
300,000
300,000
300,000
300,000
1 預金利子
8 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
304,634,000
23,166,000
327,800,000
304,634,000
23,166,000
327,800,000
304,634,000
23,166,000
327,800,000
1 前年度繰越金
歳 入 合 計
21,479,578,000
630,225,000
− 342 −
23,166,000
22,132,969,000
介護保険事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
03 成年後見制度利用実費
収入
300,000
327,800,000
108,700
108,700
0
0
108,700
108,700
0
0
108,700
108,700
0
0
327,799,075
327,799,075
0
0
327,799,075
327,799,075
0
0
327,799,075
327,799,075
0
0
327,799,075
327,799,075
0
0
21,993,560,613
21,846,838,723
32,767,900
113,953,990
− 343 −
01 預金利子
01 繰越明許費繰越金
02 繰越金
11,540
108,700
23,166,000
304,633,075
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1総務費
1 総務管理費
1 一般管理費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
562,720,000
△5,600,000
23,166,000
580,286,000
305,923,000
△5,600,000
23,166,000
323,489,000
305,923,000
△5,600,000
23,166,000
323,489,000
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 徴収費
1 賦課徴収費
30,298,000
30,298,000
30,298,000
30,298,000
1報酬
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
3 介護認定審査会費
1 介護認定審査会費
225,831,000
225,831,000
135,324,000
135,324,000
1報酬
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
2 認定調査費
90,507,000
90,507,000
1報酬
9旅費
11需用費
12役務費
− 344 −
介護保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
546,002,243
34,283,757
314,336,435
9,152,565
314,336,435
9,152,565
127,079,000
122,986,576
96,572,000
93,510,979
42,670,000
41,864,001
1,439,000
1,369,680
4,092,424 01 給与費
01 一般職給
3,061,021
02 一般管理費
805,999 【繰越明許費分】
一般管理費
69,320
不用額
40,000
20,000
20,000
101,000
30,220
70,780
4,643,000
4,157,185
485,815
4,614,000
4,495,861
118,139
43,031,000
42,901,005
129,995
2,925,000
2,625,928
299,072
375,000
375,000
0
25,104,686
5,193,314
25,104,686
5,193,314
400,000
308,700
1,682,000
1,633,150
110,000
47,960
62,040
6,080,000
5,013,633
1,066,367
13,599,000
12,367,166
1,231,834
8,427,000
5,734,077
2,692,923
205,977,122
19,853,878
124,018,840
11,305,160
32,809,779
23,165,100
900
91,300 01 賦課関係費
13,895,223
48,850 02 徴収費
11,209,463
44,975,000
41,635,600
3,339,400 01 介護認定審査会費
1,439,000
1,386,450
52,550
27,000
26,400
600
937,000
818,612
118,388
87,946,000
80,151,778
7,794,222
81,958,282
8,548,718
34,140,000
31,312,500
2,827,500 01 認定調査費
1,800,000
1,267,520
532,480
284,000
244,009
39,991
54,283,000
49,134,253
5,148,747
− 345 −
258,361,556
258,361,556
124,018,840
81,958,282
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
4 運営協議会費
1 運営協議会費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
668,000
668,000
668,000
668,000
1報酬
2保険給付費
1 介護サービス費
1 居宅介護サービス給付
費
20,403,053,000
260,218,000
20,663,271,000
17,975,000,000
130,769,000
18,105,769,000
9,300,000,000
411,113,000
9,711,113,000
19負担金補助
及び交付金
2 地域密着型介護サービ
ス給付費
2,300,000,000
69,656,000
2,369,656,000
19負担金補助
及び交付金
3 施設介護サービス給付
費
6,375,000,000
△350,000,000
6,025,000,000
19負担金補助
及び交付金
2 介護予防サービス費
1 介護予防サービス給付
費
1,401,000,000
129,449,000
1,530,449,000
1,370,000,000
120,675,000
1,490,675,000
19負担金補助
及び交付金
2 地域密着型介護予防サ
ービス給付費
31,000,000
8,774,000
39,774,000
19負担金補助
及び交付金
3 特定入所者介護サービ
ス費
1 特定入所者介護サービ
ス費
591,600,000
591,600,000
591,600,000
591,600,000
19負担金補助
及び交付金
4 高額介護サービス費
1 高額介護サービス費
411,091,000
411,091,000
411,091,000
411,091,000
19負担金補助
及び交付金
5 その他諸費
1 審査支払手数料
24,362,000
24,362,000
24,362,000
24,362,000
12役務費
3地域支援事業費
1 地域支援事業費
1 介護予防事業費
490,531,000
490,531,000
490,531,000
490,531,000
97,635,000
97,635,000
− 346 −
介護保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
金 額
668,000
9,711,113,000
2,369,656,000
6,025,000,000
1,490,675,000
39,774,000
591,600,000
411,091,000
24,362,000
継 続 費
逓 次
繰 越
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
584,000
84,000
584,000
84,000
584,000
84,000 01 介護保険運営協議会
費
19,951,296,479
711,974,521
17,485,753,045
620,015,955
9,391,990,389
319,122,611
9,391,990,389
319,122,611 01 居宅介護サービス給
付費
2,217,537,343
152,118,657
2,217,537,343
152,118,657 01 地域密着型介護サー
ビス給付費
5,876,225,313
148,774,687
5,876,225,313
148,774,687 01 施設介護サービス給
付費
1,489,434,055
41,014,945
1,455,552,783
35,122,217
1,455,552,783
35,122,217 01 介護予防サービス給
付費
33,881,272
5,892,728
33,881,272
5,892,728 01 地域密着型介護予防
サービス給付費
570,543,432
21,056,568
570,543,432
21,056,568
570,543,432
21,056,568 01 特定入所者介護サー
ビス費
385,796,575
25,294,425
385,796,575
25,294,425
385,796,575
25,294,425 01 高額介護サービス費
19,769,372
4,592,628
19,769,372
4,592,628
19,769,372
4,592,628 01 審査支払手数料
469,393,837
21,137,163
469,393,837
21,137,163
82,629,533
15,005,467
− 347 −
584,000
9,391,990,389
2,217,537,343
5,876,225,313
1,455,552,783
33,881,272
570,543,432
385,796,575
19,769,372
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
7賃金
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び
賃借料
19負担金補助
及び交付金
2 包括的支援事業費
339,205,000
339,205,000
8報償費
9旅費
11需用費
13委託料
3 任意事業費
53,691,000
53,691,000
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
20扶助費
4基金積立金
1 基金積立金
1 介護保険事業運営基金
積立金
5,891,000
352,275,000
358,166,000
5,891,000
352,275,000
358,166,000
5,891,000
352,275,000
358,166,000
25積立金
1,233,000
1,233,000
1 公債費
1,233,000
1,233,000
1 利子
1,233,000
1,233,000
5公債費
23償還金利子
及び割引料
− 348 −
介護保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
2,230,000
2,142,520
2,289,000
1,031,400
25,000
24,980
6,450,000
4,618,979
7,648,000
3,291,890
78,533,000
71,277,469
450,000
235,295
214,705
10,000
7,000
3,000
338,406,941
798,059
87,480 01 介護予防対象者把握
事業費
1,257,600
02 生活機能向上支援事
20
業費
1,831,021 03 介護予防推進事業費
01 介護予防推進事業費
4,356,110 02 ボランティアポイン
ト制度関係費
7,255,531
1,376,000
1,178,200
20,000
19,870
200,000
79,951
337,609,000
337,128,920
480,080
48,357,363
5,333,637
4,538,000
4,349,360
16,000
15,920
614,000
274,121
2,474,000
1,953,571
45,489,000
41,631,571
560,000
132,820
358,166,000
1,233,000
備 考
197,800 01 包括的支援事業費
01 包括的支援事業費
130 02 地域包括支援センタ
ー運営事業費
120,049
15,863,664
56,856,576
56,284,707
571,869
338,406,941
325,008,941
13,398,000
188,640 01 介護給付等適正化事
業費
80
02 介護相談員派遣事業
339,879
費
2,149,910
520,429 03 成年後見制度利用支
援事業費
3,857,429
04 家族介護者教室事業
427,180
費
264,640
06 住宅改修支援事業費
676,000
07 認知症サポーター養
成事業費
272,171
08 生活援助員派遣事業
費
3,525,670
307,154,136
307,154,136
51,011,864
307,154,136
51,011,864
307,154,136
51,011,864 01 介護保険事業運営基
金積立金
1,233,000
0
1,233,000
0
1,233,000
0
1,233,000
1,290,000
35,883,901
51,011,864
0
4,295,071
05 給食サービス事業費
307,154,136
− 349 −
9,909,293
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
節
計
区 分
6諸支出金
14,150,000
1 貸付金
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1 高額介護サービス費貸
付金
23,332,000
予備費支出
及び
流用増減
37,482,000
21貸付金
2 償還金及び還付加算金
1 第1号被保険者保険料
還付金
11,750,000
23,332,000
35,082,000
11,660,000
11,660,000
23償還金利子
及び割引料
2 第1号被保険者保険料
還付加算金
90,000
90,000
23償還金利子
及び割引料
23,332,000
3 償還金
23,332,000
23償還金利子
及び割引料
7予備費
1 予備費
1 予備費
歳 出 合 計
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
21,479,578,000
630,225,000
23,166,000
− 350 −
22,132,969,000
介護保険事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
2,400,000
11,660,000
90,000
23,332,000
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
備 考
28,001,117
9,480,883
0
2,400,000
0
2,400,000
0
2,400,000
28,001,117
7,080,883
4,670,670
6,989,330
4,670,670
6,989,330 01 過誤納金還付金
4,670,670
0
90,000
0
90,000
23,330,447
1,553
23,330,447
1,553 01 支払基金交付金過年
度精算金
14,024,985
02 国庫支出金過年度精
算金
6,508,311
03 県支出金過年度精算
金
2,797,151
0
2,000,000
0
2,000,000
0
2,000,000
21,301,847,812
831,121,188
− 351 −
ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪஦ᴗ㈝
≉ู఍ィ஦㡯ู᫂⣽᭩
歳 入
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 後期高齢者医療保険料
1 後期高齢者医療保険料
1 後期高齢者医療保険料
補正予算額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
計
区 分
3,754,052,000
3,754,052,000
3,754,052,000
3,754,052,000
3,754,052,000
3,754,052,000
1 現年度分特別徴
収保険料
2 現年度分普通徴
収保険料
3 滞納繰越分
2 繰入金
1 他会計繰入金
1 一般会計繰入金
519,737,000
△3,664,000
516,073,000
519,737,000
△3,664,000
516,073,000
519,737,000
△3,664,000
516,073,000
1 保険基盤安定繰
入金
2 運営費繰入金
3 諸収入
1 延滞金加算金及び過料
1 延滞金
20,260,000
20,260,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1 延滞金
2 償還金及び還付加算金
1 還付加算金
20,200,000
20,200,000
200,000
200,000
1 還付加算金
2 保険料還付金
20,000,000
20,000,000
1 保険料還付金
3 市預金利子
1 市預金利子
50,000
50,000
50,000
50,000
1 預金利子
5 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
1 前年度繰越金
歳 入 合 計
4,294,049,000
△3,664,000
− 356 −
4,290,385,000
後期高齢者医療事業費
(単位:円)
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備 考
金 額
3,836,280,710
3,781,219,456
6,820,620
48,240,634
3,836,280,710
3,781,219,456
6,820,620
48,240,634
3,836,280,710
3,781,219,456
6,820,620
48,240,634
1,863,911,000
1,867,388,380
1,867,388,380
0
0
01 現年度分特別徴収保険
料
1,867,388,380
1,863,910,000
1,916,269,610
1,889,924,660
0
26,344,950
01 現年度分普通徴収保険
料
1,889,924,660
26,231,000
52,622,720
23,906,416
6,820,620
21,895,684
01 滞納繰越分
497,356,807
497,356,807
0
0
497,356,807
497,356,807
0
0
497,356,807
497,356,807
0
0
411,658,000
404,363,117
404,363,117
0
0
01 保険基盤安定繰入金
404,363,117
104,415,000
92,993,690
92,993,690
0
0
01 職員給与費等繰入金
02 その他運営費繰入金
48,741,743
44,251,947
8,507,115
8,507,115
0
0
158,700
158,700
0
0
158,700
158,700
0
0
158,700
158,700
0
0
8,289,450
8,289,450
0
0
2,400
2,400
0
0
2,400
2,400
0
0
8,287,050
8,287,050
0
0
8,287,050
8,287,050
0
0
58,965
58,965
0
0
58,965
58,965
0
0
58,965
58,965
0
0
120,734,327
120,734,327
0
0
120,734,327
120,734,327
0
0
120,734,327
120,734,327
0
0
120,734,327
120,734,327
0
0
4,462,878,959
4,407,817,705
6,820,620
48,240,634
10,000
200,000
20,000,000
50,000
0
− 357 −
01 延滞金
01 還付加算金
01 保険料還付金
01 預金利子
01 繰越金
23,906,416
158,700
2,400
8,287,050
58,965
120,734,327
歳 出
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1総務費
1 総務管理費
1 一般管理費
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
106,129,000
△3,664,000
102,465,000
80,366,000
△3,664,000
76,702,000
80,366,000
△3,664,000
76,702,000
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
7賃金
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
19負担金補助
及び交付金
2 徴収費
1 徴収費
25,763,000
25,763,000
25,763,000
25,763,000
1報酬
11需用費
12役務費
13委託料
2後期高齢者医療広域連
合納付金
1 後期高齢者医療広域連
合納付金
1 後期高齢者医療広域連
合納付金
4,165,720,000
4,165,720,000
4,165,720,000
4,165,720,000
4,165,720,000
4,165,720,000
19負担金補助
及び交付金
3諸支出金
1 償還金及び還付加算金
1 還付加算金
20,200,000
20,200,000
20,200,000
20,200,000
200,000
200,000
23償還金利子
及び割引料
2 保険料還付金
20,000,000
20,000,000
23償還金利子
及び割引料
4予備費
1 予備費
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
− 358 −
後期高齢者医療事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
93,052,655
9,412,345
69,698,106
7,003,894
69,698,106
7,003,894
2,204,000
2,203,200
23,695,000
23,343,516
21,464,000
17,634,431
7,955,000
7,763,796
191,204
1,689,000
1,566,130
122,870
200,000
194,540
5,460
539,000
349,326
189,674
1,973,000
1,834,223
138,777
16,836,000
14,675,174
2,160,826
147,000
133,770
13,230
23,354,549
2,408,451
23,354,549
2,408,451
備 考
800 01 給与費
01 一般職給
351,484
02 一般管理運営費
3,829,569
635,000
367,999
267,001 01 徴収費
1,761,000
949,850
811,150
6,641,000
5,471,812
1,169,188
16,726,000
16,564,888
161,112
4,156,364,367
9,355,633
4,156,364,367
9,355,633
4,156,364,367
9,355,633
4,156,364,367
9,355,633 01 保険料等負担金
4,165,720,000
02 保険基盤安定制度拠
出金
200,000
20,000,000
9,023,730
11,176,270
9,023,730
11,176,270
0
200,000
0
200,000
9,023,730
10,976,270
9,023,730
10,976,270 01 過誤納金還付金
0
2,000,000
0
2,000,000
− 359 −
48,741,743
48,741,743
20,956,363
23,354,549
3,752,001,250
404,363,117
9,023,730
予 算 現 額
款 項 目
当初予算額
1 予備費
歳 出 合 計
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
2,000,000
4,294,049,000
予備費支出
及び
流用増減
節
計
区 分
2,000,000
△3,664,000
− 360 −
4,290,385,000
後期高齢者医療事業費
(単位:円)
翌 年 度 繰 越 額
支出済額
継 続 費
逓 次
繰 越
金 額
繰 越
事 故
明 許 費
繰 越
不 用 額
0
2,000,000
4,258,440,752
31,944,248
− 361 −
備 考
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− 391 −
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