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株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 8 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 10 地方交付税 − 12 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 76,436,640,358 173,221,082 3,395,114,720 3,505,640,358 36,334,131,008 133,055,330 2,243,424,780 2,004,631,008 29,549,210,960 30,045,601 894,097,047 888,060,960 306,834,180 3,763,577 34,540,169 16,134,180 2,350,937,586 0 0 305,867,586 680,000 0 30,408,600 580,000 9,283,500 0 0 2,283,500 2,314,913,500 0 1,872,100 219,833,500 5,570,649,624 6,356,574 190,772,024 68,249,624 828,942,148 0 0 △55,057,852 246,532,148 0 0 △17,467,852 582,410,000 0 0 △37,590,000 156,977,000 0 0 △23,023,000 156,977,000 0 0 △23,023,000 177,389,000 0 0 77,389,000 177,389,000 0 0 77,389,000 49,223,000 0 0 5,223,000 49,223,000 0 0 5,223,000 3,625,754,000 0 0 △14,246,000 3,625,754,000 0 0 △14,246,000 21,221,617 0 0 1,221,617 21,221,617 0 0 1,221,617 469,880,000 0 0 73,880,000 469,880,000 0 0 73,880,000 381,570,000 0 0 81,570,000 381,570,000 0 0 81,570,000 611,409,000 0 0 231,409,000 − 13 − 予算現額と収入済額との比較 款 項 1 地方交付税 予 算 現 額 調 定 額 380,000,000 611,409,000 70,000,000 68,426,000 70,000,000 68,426,000 1,442,755,000 1,577,006,761 1,442,755,000 1,577,006,761 2,836,932,000 3,089,445,765 1 使用料 1,203,659,000 1,367,229,799 2 手数料 1,633,273,000 1,722,215,966 18,358,169,773 18,400,318,822 1 国庫負担金 15,315,218,000 15,324,023,049 2 国庫補助金 2,903,802,773 2,939,423,062 139,149,000 136,872,711 7,062,280,000 6,630,889,619 1 県負担金 4,164,606,000 3,949,482,796 2 県補助金 2,099,439,000 1,945,571,429 798,235,000 735,835,394 776,794,000 318,191,798 1 財産運用収入 57,944,000 51,667,630 2 財産売払収入 718,850,000 266,524,168 63,400,000 11,327,364 63,400,000 11,327,364 1,410,289,000 1,342,056,534 1,410,289,000 1,342,056,534 7,170,359,346 7,170,358,588 7,170,359,346 7,170,358,588 5,050,474,418 5,274,613,739 70,000,000 110,494,110 11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金 1 負担金 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 3 委託金 15 県支出金 3 委託金 16 財産収入 17 寄付金 1 寄付金 18 繰入金 1 基金繰入金 19 繰越金 1 繰越金 20 諸収入 1 延滞金加算金及び過料 − 14 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 611,409,000 0 0 231,409,000 68,426,000 0 0 △1,574,000 68,426,000 0 0 △1,574,000 1,498,938,271 7,278,540 70,789,950 56,183,271 1,498,938,271 7,278,540 70,789,950 56,183,271 3,078,230,563 114,740 11,100,462 241,298,563 1,356,128,347 114,740 10,986,712 152,469,347 1,722,102,216 0 113,750 88,829,216 18,038,726,822 0 361,592,000 △319,442,951 15,324,023,049 0 0 8,805,049 2,577,831,062 0 361,592,000 △325,971,711 136,872,711 0 0 △2,276,289 6,630,889,619 0 0 △431,390,381 3,949,482,796 0 0 △215,123,204 1,945,571,429 0 0 △153,867,571 735,835,394 0 0 △62,399,606 318,191,798 0 0 △458,602,202 51,667,630 0 0 △6,276,370 266,524,168 0 0 △452,325,832 11,327,364 0 0 △52,072,636 11,327,364 0 0 △52,072,636 1,342,056,534 0 0 △68,232,466 1,342,056,534 0 0 △68,232,466 7,170,358,588 0 0 △758 7,170,358,588 0 0 △758 5,239,953,745 0 34,659,994 189,479,327 110,494,110 0 0 40,494,110 − 15 − 予算現額と収入済額との比較 款 項 2 市預金利子 予 算 現 額 調 定 額 1,000,000 5,578,627 2,783,518,000 2,773,065,801 4 受託事業収入 101,954,000 104,036,046 5 収益事業収入 60,000,000 60,000,000 2,034,002,418 2,221,439,155 7,178,700,000 5,768,700,000 7,178,700,000 5,768,700,000 130,295,153,537 135,978,676,915 3 貸付金元利収入 6 雑入 21 市債 1 市債 歳 入 合 計 − 16 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 5,578,627 0 0 4,578,627 2,750,149,040 0 22,916,761 △33,368,960 104,036,046 0 0 2,082,046 60,000,000 0 0 0 2,209,695,922 0 11,743,233 175,693,504 5,768,700,000 0 0 △1,410,000,000 5,768,700,000 0 0 △1,410,000,000 131,924,805,427 180,614,362 3,873,257,126 1,629,651,890 − 17 − 予算現額と収入済額との比較 歳 出 款 項 1 議会費 予 算 現 額 支 出 済 額 727,166,000 696,501,895 727,166,000 696,501,895 16,072,507,000 15,218,398,978 12,376,577,000 11,733,434,389 1,633,599,000 1,561,560,363 3 戸籍住民基本台帳費 786,075,000 763,889,349 4 選挙費 240,845,000 201,534,069 5 統計調査費 50,570,000 46,203,234 6 監査委員費 89,684,000 88,570,830 895,157,000 823,206,744 1,589,232,000 1,423,881,226 1,589,232,000 1,423,881,226 49,324,378,000 47,425,655,763 1 社会福祉費 19,321,435,000 18,573,621,476 2 子育て支援費 20,737,729,000 19,778,525,537 3 生活保護費 9,261,214,000 9,069,598,750 4 災害救助費 4,000,000 3,910,000 16,822,767,000 16,200,079,684 4,855,104,000 4,507,573,804 10,436,652,000 10,165,735,953 183,784,000 179,542,927 1,347,227,000 1,347,227,000 752,776,000 734,766,703 752,776,000 734,766,703 1,066,958,000 948,489,995 1 農業費 891,446,000 842,970,654 2 水産業費 175,512,000 105,519,341 1 議会費 2 総務費 1 総務管理費 2 徴税費 7 防災費 3 環境保全費 1 環境保全費 4 民生費 5 衛生費 1 保健衛生費 2 清掃費 3 看護専門学校費 4 病院費 6 労働費 1 労働諸費 7 農林水産業費 − 18 − (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 30,664,105 30,664,105 0 30,664,105 30,664,105 151,532,700 702,575,322 854,108,022 147,969,000 495,173,611 643,142,611 0 72,038,637 72,038,637 0 22,185,651 22,185,651 0 39,310,931 39,310,931 0 4,366,766 4,366,766 0 1,113,170 1,113,170 3,563,700 68,386,556 71,950,256 0 165,350,774 165,350,774 0 165,350,774 165,350,774 0 1,898,722,237 1,898,722,237 0 747,813,524 747,813,524 0 959,203,463 959,203,463 0 191,615,250 191,615,250 0 90,000 90,000 0 622,687,316 622,687,316 0 347,530,196 347,530,196 0 270,916,047 270,916,047 0 4,241,073 4,241,073 0 0 0 0 18,009,297 18,009,297 0 18,009,297 18,009,297 56,000,000 62,468,005 118,468,005 0 48,475,346 48,475,346 56,000,000 13,992,659 69,992,659 − 19 − 款 項 予 算 現 額 8 商工費 3,211,006,000 3,140,526,616 1 商工費 2,802,733,000 2,736,162,811 2 観光費 408,273,000 404,363,805 15,476,388,537 14,419,402,524 934,960,000 886,796,250 3,204,919,000 2,897,866,335 202,213,000 179,657,811 10,385,161,537 9,781,246,127 749,135,000 673,836,001 4,684,481,000 4,565,735,808 4,684,481,000 4,565,735,808 10,870,272,000 9,418,687,151 1 教育総務費 1,981,464,000 1,904,516,526 2 小学校費 2,347,287,000 2,002,394,620 3 中学校費 2,181,979,000 1,251,709,982 117,867,000 109,795,615 5 学校給食費 1,290,381,000 1,257,995,751 6 社会教育費 1,850,333,000 1,802,432,387 7 保健体育費 1,100,961,000 1,089,842,270 9,611,689,000 9,469,847,989 9,611,689,000 9,469,847,989 85,533,000 0 85,533,000 0 130,295,153,537 123,661,974,332 9 土木費 1 土木管理費 2 道路橋りょう費 3 河川費 4 都市計画費 5 住宅費 10 消防費 1 消防費 11 教育費 4 特別支援学校費 12 公債費 1 公債費 13 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 支 出 済 額 8,262,831,095 円 − 20 − (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 70,479,384 70,479,384 0 66,570,189 66,570,189 0 3,909,195 3,909,195 632,628,500 424,357,513 1,056,986,013 0 48,163,750 48,163,750 93,074,000 213,978,665 307,052,665 0 22,555,189 22,555,189 467,954,500 135,960,910 603,915,410 71,600,000 3,698,999 75,298,999 0 118,745,192 118,745,192 0 118,745,192 118,745,192 1,017,190,550 434,394,299 1,451,584,849 0 76,947,474 76,947,474 258,248,000 86,644,380 344,892,380 758,942,550 171,326,468 930,269,018 0 8,071,385 8,071,385 0 32,385,249 32,385,249 0 47,900,613 47,900,613 0 11,118,730 11,118,730 0 141,841,011 141,841,011 0 141,841,011 141,841,011 0 85,533,000 85,533,000 0 85,533,000 85,533,000 1,857,351,750 4,775,827,455 6,633,179,205 − 21 − 㒊➨㻔୕ᆅ༊㻕ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㄆ ᐃ➨㸰ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷ㒊➨㸦୕ᆅ༊㸧ᅵᆅ༊⏬ ᩚ⌮ᴗ㈝≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷ㒊➨㸦୕ᆅ༊㸧ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗ㈝≉ู ィṓධṓฟỴ⟬ࡘ࠸࡚㸪ูࡢ࠾ࡾᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢ つᐃࡼࡾ㸪㝃ᒓ᭩㢮୪ࡧ┘ᰝጤဨࡢពぢࢆࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ ⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 25 − 歳 入 款 項 1 国庫支出金 予 算 現 額 調 定 額 733,742,249 733,742,249 733,742,249 733,742,249 341,316,531 341,316,531 341,316,531 341,316,531 600,216,000 582,495,085 600,216,000 582,495,085 100,000 98,696 1 雑入 50,000 79,450 2 市預金利子 50,000 19,246 429,100,000 243,000,000 429,100,000 243,000,000 114,440,420 124,197,820 114,440,420 124,197,820 0 107,748,000 0 107,748,000 2,218,915,200 2,132,598,381 1 国庫補助金 2 県支出金 1 県補助金 3 繰入金 1 繰入金 4 諸収入 5 市債 1 市債 6 繰越金 1 繰越金 7 保留地処分金収入 1 保留地処分金収入 歳 入 合 計 − 26 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 626,364,249 0 107,378,000 △107,378,000 626,364,249 0 107,378,000 △107,378,000 341,316,531 0 0 0 341,316,531 0 0 0 582,495,085 0 0 △17,720,915 582,495,085 0 0 △17,720,915 98,696 0 0 △1,304 79,450 0 0 29,450 19,246 0 0 △30,754 243,000,000 0 0 △186,100,000 243,000,000 0 0 △186,100,000 124,197,820 0 0 9,757,400 124,197,820 0 0 9,757,400 107,748,000 0 0 107,748,000 107,748,000 0 0 107,748,000 2,025,220,381 0 107,378,000 △193,694,819 − 27 − 予算現額と収入済額との比較 歳 出 款 項 予 算 現 額 1 北部第二(三地区)土地区画整理事 業費 1 北部第二(三地区)土地区画整理事 業費 2 公債費 1 公債費 3 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 161,166,100 円 − 28 − 支 出 済 額 2,092,438,200 1,741,678,925 2,092,438,200 1,741,678,925 126,377,000 122,375,356 126,377,000 122,375,356 100,000 0 100,000 0 2,218,915,200 1,864,054,281 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 325,657,000 25,102,275 350,759,275 325,657,000 25,102,275 350,759,275 0 4,001,644 4,001,644 0 4,001,644 4,001,644 0 100,000 100,000 0 100,000 100,000 325,657,000 29,203,919 354,860,919 − 29 − ➇ ㍯ ᴗ ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㄆ ᐃ➨㸱ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷ➇㍯ᴗ㈝≉ู ィṓධṓฟỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷ➇㍯ᴗ㈝≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡘ࠸࡚㸪 ูࡢ࠾ࡾᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃࡼࡾ㸪㝃ᒓ᭩㢮୪ࡧ ┘ᰝጤဨࡢពぢࢆࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ ⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 33 − 歳 入 款 項 予 算 現 額 1 競輪事業収入 調 定 額 3,055,020,000 2,054,085,086 3,055,020,000 2,054,085,086 55,000,000 462,366,896 55,000,000 462,366,896 510,000 498,228 1 納付金収入 500,000 420,857 2 市預金利子 10,000 77,371 3,110,530,000 2,516,950,210 1 競輪事業収入 2 繰越金 1 繰越金 3 諸収入 歳 入 合 計 歳 出 款 項 予 算 現 額 1 競輪事業費 3,105,530,000 2,042,270,949 1 開催費 2,986,030,000 1,971,834,957 2 業務費 59,500,000 10,435,992 3 繰出金 60,000,000 60,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 3,110,530,000 2,042,270,949 2 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 支 出 済 額 474,679,261 円 − 34 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額との比較 2,054,085,086 0 0 △1,000,934,914 2,054,085,086 0 0 △1,000,934,914 462,366,896 0 0 407,366,896 462,366,896 0 0 407,366,896 498,228 0 0 △11,772 420,857 0 0 △79,143 77,371 0 0 67,371 2,516,950,210 0 0 △593,579,790 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 1,063,259,051 1,063,259,051 0 1,014,195,043 1,014,195,043 0 49,064,008 49,064,008 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 1,068,259,051 1,068,259,051 − 35 − ᅬ ᴗ ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㄆ ᐃ➨㸲ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷᅬᴗ㈝≉ู ィ ṓ ධ ṓ ฟ Ỵ ⟬ ࡢ ㄆ ᐃ ࡘ ࠸ ࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷᅬᴗ㈝≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡘ࠸࡚㸪 ูࡢ࠾ࡾᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃࡼࡾ㸪㝃ᒓ᭩㢮୪ࡧ ┘ᰝጤဨࡢពぢࢆࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ ⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 39 − 歳 入 款 項 1 使用料及び手数料 予 算 現 額 調 定 額 329,437,000 356,434,792 1 使用料 137,055,000 154,221,000 2 手数料 192,382,000 202,213,792 3,371,000 1,643,914 3,371,000 1,643,914 26,447,000 48,698,211 26,447,000 48,698,211 4,604,000 3,800,645 1 雑入 125,000 161,285 2 市預金利子 184,000 39,360 4,295,000 3,600,000 3,927,000 3,311,100 3,927,000 3,311,100 367,786,000 413,888,662 2 財産収入 1 財産運用収入 3 繰越金 1 繰越金 4 諸収入 3 カロート実費収入 5 繰入金 1 基金繰入金 歳 入 合 計 − 40 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 350,217,799 297,410 5,919,583 20,780,799 154,221,000 0 0 17,166,000 195,996,799 297,410 5,919,583 3,614,799 1,643,914 0 0 △1,727,086 1,643,914 0 0 △1,727,086 48,698,211 0 0 22,251,211 48,698,211 0 0 22,251,211 3,800,645 0 0 △803,355 161,285 0 0 36,285 39,360 0 0 △144,640 3,600,000 0 0 △695,000 3,311,100 0 0 △615,900 3,311,100 0 0 △615,900 407,671,669 297,410 5,919,583 39,885,669 − 41 − 予算現額と収入済額との比較 歳 出 款 項 予 算 現 額 1 墓園管理費 210,501,000 197,767,666 210,501,000 197,767,666 12,477,000 11,144,511 1 貸付事務費 4,255,000 4,233,411 2 墓園造成事業費 8,222,000 6,911,100 142,408,000 142,408,000 142,408,000 142,408,000 1,900,000 737,500 1,900,000 737,500 500,000 0 500,000 0 367,786,000 352,057,677 1 墓園管理費 2 墓園事業費 3 基金積立金 1 基金積立金 4 諸支出金 1 償還金利子及び還付加算金 5 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 支 出 済 額 55,613,992 円 − 42 − (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 12,733,334 12,733,334 0 12,733,334 12,733,334 0 1,332,489 1,332,489 0 21,589 21,589 0 1,310,900 1,310,900 0 0 0 0 0 0 0 1,162,500 1,162,500 0 1,162,500 1,162,500 0 500,000 500,000 0 500,000 500,000 0 15,728,323 15,728,323 − 43 − ᅜẸᗣಖ㝤ᴗ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㄆ ᐃ➨㸳ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷᅜẸᗣಖ㝤ᴗ㈝ ≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷᅜẸᗣಖ㝤ᴗ㈝≉ูィṓධṓฟỴ⟬ ࡘ࠸࡚㸪ูࡢ࠾ࡾᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃࡼࡾ㸪㝃ᒓ᭩ 㢮୪ࡧ┘ᰝጤဨࡢពぢࢆࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ ⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 47 − 歳 入 款 項 1 国民健康保険料 予 算 現 額 調 定 額 10,349,805,000 13,881,179,171 10,349,805,000 13,881,179,171 7,982,619,000 7,308,414,056 1 国庫負担金 7,714,640,000 6,673,237,056 2 国庫補助金 267,979,000 635,177,000 1,777,463,000 2,453,693,159 1,777,463,000 2,453,693,159 8,600,000,000 9,598,238,438 8,600,000,000 9,598,238,438 1,860,083,000 2,154,189,293 1 県負担金 269,323,000 242,665,413 2 県補助金 1,590,760,000 1,911,523,880 45,000 3,795 45,000 3,795 3,437,510,000 3,283,107,360 3,437,510,000 3,283,107,360 2,919,022,000 2,871,678,260 2,919,022,000 2,871,678,260 32,857,000 63,606,852 3,200,000 3,782,402 110,000 242,562 29,547,000 59,581,888 2,669,228,000 2,669,227,648 2,669,228,000 2,669,227,648 39,628,632,000 44,283,338,032 1 国民健康保険料 2 国庫支出金 3 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 4 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 5 県支出金 6 財産収入 1 財産運用収入 7 共同事業交付金 1 共同事業交付金 8 繰入金 1 他会計繰入金 9 諸収入 1 延滞金加算金及び過料 2 市預金利子 3 雑入 10 繰越金 1 繰越金 歳 入 合 計 − 48 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 10,203,151,229 633,071,298 3,044,956,644 △146,653,771 10,203,151,229 633,071,298 3,044,956,644 △146,653,771 7,308,414,056 0 0 △674,204,944 6,673,237,056 0 0 △1,041,402,944 635,177,000 0 0 367,198,000 2,453,693,159 0 0 676,230,159 2,453,693,159 0 0 676,230,159 9,598,238,438 0 0 998,238,438 9,598,238,438 0 0 998,238,438 2,154,189,293 0 0 294,106,293 242,665,413 0 0 △26,657,587 1,911,523,880 0 0 320,763,880 3,795 0 0 △41,205 3,795 0 0 △41,205 3,283,107,360 0 0 △154,402,640 3,283,107,360 0 0 △154,402,640 2,871,678,260 0 0 △47,343,740 2,871,678,260 0 0 △47,343,740 62,787,053 0 819,799 29,930,053 3,782,402 0 0 582,402 242,562 0 0 132,562 58,762,089 0 819,799 29,215,089 2,669,227,648 0 0 △352 2,669,227,648 0 0 △352 40,604,490,291 633,071,298 3,045,776,443 975,858,291 − 49 − 予算現額と収入済額との比較 歳 出 款 項 1 総務費 予 算 現 額 支 出 済 額 537,568,000 497,985,628 1 総務管理費 419,366,000 393,823,983 2 徴収費 117,365,000 103,589,745 837,000 571,900 26,729,611,000 25,876,245,188 23,765,010,000 23,094,573,389 243,722,000 215,201,656 29,000,000 29,000,000 2,691,179,000 2,537,470,143 700,000 0 236,000 235,538 236,000 235,538 2,205,655,000 2,205,654,239 2,205,655,000 2,205,654,239 5,440,969,000 5,440,968,051 5,440,969,000 5,440,968,051 5,787,000 5,786,554 5,787,000 5,786,554 3,750,598,000 3,446,541,316 3,750,598,000 3,446,541,316 421,646,000 363,117,406 30,143,000 22,703,958 391,503,000 340,413,448 45,000 3,795 45,000 3,795 2,124,000 0 2,124,000 0 3 運営協議会費 2 保険給付費 1 療養諸費 2 出産育児諸費 3 葬祭諸費 4 高額療養費 5 移送費 3 老人保健拠出金 1 老人保健拠出金 4 介護納付金 1 介護納付金 5 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金等 6 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付金等 7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 8 保健事業費 1 保健事業費 2 特定健康診査等事業費 9 基金積立金 1 基金積立金 10 公債費 1 公債費 − 50 − (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 39,582,372 39,582,372 0 25,542,017 25,542,017 0 13,775,255 13,775,255 0 265,100 265,100 0 853,365,812 853,365,812 0 670,436,611 670,436,611 0 28,520,344 28,520,344 0 0 0 0 153,708,857 153,708,857 0 700,000 700,000 0 462 462 0 462 462 0 761 761 0 761 761 0 949 949 0 949 949 0 446 446 0 446 446 0 304,056,684 304,056,684 0 304,056,684 304,056,684 0 58,528,594 58,528,594 0 7,439,042 7,439,042 0 51,089,552 51,089,552 0 41,205 41,205 0 41,205 41,205 0 2,124,000 2,124,000 0 2,124,000 2,124,000 − 51 − 款 項 予 算 現 額 11 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 12 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 2,284,039,859 円 − 52 − 支 出 済 額 504,393,000 483,912,717 504,393,000 483,912,717 30,000,000 0 30,000,000 0 39,628,632,000 38,320,450,432 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 20,480,283 20,480,283 0 20,480,283 20,480,283 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 1,308,181,568 1,308,181,568 − 53 − ἑ≉ᐃᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㄆ ᐃ➨㸴ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷἑ≉ᐃᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ ᴗ㈝≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷἑ≉ᐃᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗ㈝≉ูィṓධṓ ฟỴ⟬ࡘ࠸࡚㸪ูࡢ࠾ ࡾᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃࡼࡾ㸪 㝃ᒓ᭩㢮୪ࡧ┘ᰝጤဨࡢព ぢࢆࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ ⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 57 − 歳 入 款 項 1 保留地処分金収入 予 算 現 額 調 定 額 480,000,000 343,630,000 480,000,000 343,630,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 357,224,000 357,224,000 357,224,000 357,224,000 130,000 166,827 1 雑入 90,000 124,250 2 市預金利子 40,000 42,577 201,275,580 201,275,580 201,275,580 201,275,580 235,300,000 147,100,000 235,300,000 147,100,000 115,274,520 355,757,659 115,274,520 355,757,659 1,449,204,100 1,465,154,066 1 保留地処分金収入 2 分担金及び負担金 1 負担金 3 繰入金 1 繰入金 4 諸収入 5 国庫支出金 1 国庫補助金 6 市債 1 市債 7 繰越金 1 繰越金 歳 入 合 計 − 58 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 343,630,000 0 0 △136,370,000 343,630,000 0 0 △136,370,000 60,000,000 0 0 0 60,000,000 0 0 0 357,224,000 0 0 0 357,224,000 0 0 0 166,827 0 0 36,827 124,250 0 0 34,250 42,577 0 0 2,577 137,349,900 0 63,925,680 △63,925,680 137,349,900 0 63,925,680 △63,925,680 147,100,000 0 0 △88,200,000 147,100,000 0 0 △88,200,000 355,757,659 0 0 240,483,139 355,757,659 0 0 240,483,139 1,401,228,386 0 63,925,680 △47,975,714 − 59 − 予算現額と収入済額との比較 歳 出 款 項 予 算 現 額 1 柄沢特定土地区画整理事業費 1 柄沢特定土地区画整理事業費 2 公債費 1 公債費 3 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 308,024,049 円 − 60 − 支 出 済 額 1,193,379,100 840,479,982 1,193,379,100 840,479,982 255,725,000 252,724,355 255,725,000 252,724,355 100,000 0 100,000 0 1,449,204,100 1,093,204,337 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 188,281,700 164,617,418 352,899,118 188,281,700 164,617,418 352,899,118 0 3,000,645 3,000,645 0 3,000,645 3,000,645 0 100,000 100,000 0 100,000 100,000 188,281,700 167,718,063 355,999,763 − 61 − •༡ྎ㥔㌴ሙᴗ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㄆ ᐃ➨㸵ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷ•༡ྎ㥔㌴ሙᴗ㈝ ≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷ•༡ྎ㥔㌴ሙᴗ㈝≉ูィṓධṓฟỴ⟬ ࡘ࠸࡚㸪ูࡢ࠾ࡾᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃࡼࡾ㸪㝃ᒓ᭩ 㢮୪ࡧ┘ᰝጤဨࡢពぢࢆࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ ⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 65 − 歳 入 款 項 予 算 現 額 1 繰入金 1 繰入金 歳 入 合 計 調 定 額 147,900,000 147,899,282 147,900,000 147,899,282 147,900,000 147,899,282 歳 出 款 項 予 算 現 額 1 公債費 1 公債費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 0円 − 66 − 支 出 済 額 147,900,000 147,899,282 147,900,000 147,899,282 147,900,000 147,899,282 (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額との比較 147,899,282 0 0 △718 147,899,282 0 0 △718 147,899,282 0 0 △718 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 718 718 0 718 718 0 718 718 − 67 − ㆤ ಖ 㝤 ᴗ ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㄆᐃ ➨㸶ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷㆤಖ㝤ᴗ㈝ ≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷㆤಖ㝤ᴗ㈝≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡘ࠸ ࡚㸪ูࡢ࠾ࡾᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃࡼࡾ㸪㝃ᒓ᭩㢮୪ ࡧ┘ᰝጤဨࡢពぢࢆࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ ⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 71 − 歳 入 款 項 1 保険料 予 算 現 額 調 定 額 4,788,012,000 5,154,955,260 4,788,012,000 5,154,955,260 4,265,652,000 4,153,225,834 1 国庫負担金 3,713,293,000 3,598,570,298 2 国庫補助金 552,359,000 554,655,536 6,020,662,000 5,830,615,597 6,020,662,000 5,830,615,597 3,165,977,000 3,088,930,744 1 県負担金 3,006,394,000 2,931,073,976 2 県補助金 85,017,000 83,290,768 3 県交付金 74,566,000 74,566,000 5,891,000 2,521,061 5,891,000 2,521,061 3,556,225,000 3,428,847,759 3,249,264,000 3,121,886,759 306,961,000 306,961,000 2,750,000 6,665,283 2,400,000 0 50,000 6,556,583 300,000 108,700 327,800,000 327,799,075 327,800,000 327,799,075 22,132,969,000 21,993,560,613 1 介護保険料 2 国庫支出金 3 支払基金交付金 1 支払基金交付金 4 県支出金 5 財産収入 1 財産運用収入 6 繰入金 1 他会計繰入金 2 基金繰入金 7 諸収入 1 貸付金元利収入 2 雑入 3 市預金利子 8 繰越金 1 繰越金 歳 入 合 計 − 72 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 5,008,233,370 32,767,900 113,953,990 220,221,370 5,008,233,370 32,767,900 113,953,990 220,221,370 4,153,225,834 0 0 △112,426,166 3,598,570,298 0 0 △114,722,702 554,655,536 0 0 2,296,536 5,830,615,597 0 0 △190,046,403 5,830,615,597 0 0 △190,046,403 3,088,930,744 0 0 △77,046,256 2,931,073,976 0 0 △75,320,024 83,290,768 0 0 △1,726,232 74,566,000 0 0 0 2,521,061 0 0 △3,369,939 2,521,061 0 0 △3,369,939 3,428,847,759 0 0 △127,377,241 3,121,886,759 0 0 △127,377,241 306,961,000 0 0 0 6,665,283 0 0 3,915,283 0 0 0 △2,400,000 6,556,583 0 0 6,506,583 108,700 0 0 △191,300 327,799,075 0 0 △925 327,799,075 0 0 △925 21,846,838,723 32,767,900 113,953,990 △286,130,277 − 73 − 予算現額と収入済額との比較 歳 出 款 項 予 算 現 額 1 総務費 580,286,000 546,002,243 323,489,000 314,336,435 30,298,000 25,104,686 225,831,000 205,977,122 668,000 584,000 20,663,271,000 19,951,296,479 18,105,769,000 17,485,753,045 1,530,449,000 1,489,434,055 3 特定入所者介護サービス費 591,600,000 570,543,432 4 高額介護サービス費 411,091,000 385,796,575 24,362,000 19,769,372 490,531,000 469,393,837 490,531,000 469,393,837 358,166,000 307,154,136 358,166,000 307,154,136 1,233,000 0 1,233,000 0 37,482,000 28,001,117 2,400,000 0 35,082,000 28,001,117 2,000,000 0 2,000,000 0 22,132,969,000 21,301,847,812 1 総務管理費 2 徴収費 3 介護認定審査会費 4 運営協議会費 2 保険給付費 1 介護サービス費 2 介護予防サービス費 5 その他諸費 3 地域支援事業費 1 地域支援事業費 4 基金積立金 1 基金積立金 5 公債費 1 公債費 6 諸支出金 1 貸付金 2 償還金及び還付加算金 7 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 支 出 済 額 544,990,911 円 − 74 − (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 34,283,757 34,283,757 0 9,152,565 9,152,565 0 5,193,314 5,193,314 0 19,853,878 19,853,878 0 84,000 84,000 0 711,974,521 711,974,521 0 620,015,955 620,015,955 0 41,014,945 41,014,945 0 21,056,568 21,056,568 0 25,294,425 25,294,425 0 4,592,628 4,592,628 0 21,137,163 21,137,163 0 21,137,163 21,137,163 0 51,011,864 51,011,864 0 51,011,864 51,011,864 0 1,233,000 1,233,000 0 1,233,000 1,233,000 0 9,480,883 9,480,883 0 2,400,000 2,400,000 0 7,080,883 7,080,883 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 831,121,188 831,121,188 − 75 − ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ᴗ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㄆᐃ ➨㸷ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ᴗ㈝ ≉ูィṓධṓฟỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ᴗ㈝≉ูィṓධṓฟỴ⟬ ࡘ࠸࡚㸪ูࡢ࠾ࡾᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸱㸱᮲ࡢつᐃࡼࡾ㸪㝃ᒓ ᭩㢮୪ࡧ┘ᰝጤဨࡢពぢࢆ ࡋ࡚ㄆᐃࢆồࡵࡿࠋ 㸰㸮㸯㸱ᖺ㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸧㸷᭶㸰㸲᪥ᥦฟ ⸨ἑ ᕷ㛗 㕥 ᮌ ᜏ ኵ − 79 − 歳 入 款 項 1 後期高齢者医療保険料 予 算 現 額 調 定 額 3,754,052,000 3,836,280,710 3,754,052,000 3,836,280,710 516,073,000 497,356,807 516,073,000 497,356,807 20,260,000 8,507,115 1 延滞金加算金及び過料 10,000 158,700 2 償還金及び還付加算金 20,200,000 8,289,450 50,000 58,965 0 120,734,327 0 120,734,327 4,290,385,000 4,462,878,959 1 後期高齢者医療保険料 2 繰入金 1 他会計繰入金 3 諸収入 3 市預金利子 5 繰越金 1 繰越金 歳 入 合 計 − 80 − (単位:円) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 3,781,219,456 6,820,620 48,240,634 27,167,456 3,781,219,456 6,820,620 48,240,634 27,167,456 497,356,807 0 0 △18,716,193 497,356,807 0 0 △18,716,193 8,507,115 0 0 △11,752,885 158,700 0 0 148,700 8,289,450 0 0 △11,910,550 58,965 0 0 8,965 120,734,327 0 0 120,734,327 120,734,327 0 0 120,734,327 4,407,817,705 6,820,620 48,240,634 117,432,705 − 81 − 予算現額と収入済額との比較 歳 出 款 項 予 算 現 額 1 総務費 102,465,000 93,052,655 1 総務管理費 76,702,000 69,698,106 2 徴収費 25,763,000 23,354,549 4,165,720,000 4,156,364,367 4,165,720,000 4,156,364,367 20,200,000 9,023,730 20,200,000 9,023,730 2,000,000 0 2,000,000 0 4,290,385,000 4,258,440,752 2 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金 3 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 4 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 歳入歳出差引残額 支 出 済 額 149,376,953 円 − 82 − (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との比較 0 9,412,345 9,412,345 0 7,003,894 7,003,894 0 2,408,451 2,408,451 0 9,355,633 9,355,633 0 9,355,633 9,355,633 0 11,176,270 11,176,270 0 11,176,270 11,176,270 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 31,944,248 31,944,248 − 83 − 䚷䠘බႠᴗィ䠚䚷 ୗ Ỉ 㐨 ᴗ ㈝ ≉ ู ィ Ỵ ⟬ ᭩ ㆟➨㸰㸷ྕ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷୗỈ㐨ᴗ㈝≉ู ィᮍฎศ┈వ㔠ཬࡧ㈨ᮏవ㔠 ࡢฎศ୪ࡧỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ᆅ᪉බႠᴗἲ➨㸱㸰᮲➨㸰㡯ཬ䜃➨㸱㡯䛾つᐃ䛻䜘ࡾ䠈ᖹᡂ㸰䠐 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滞納繰越分 6 入湯税 1 入湯税 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1 現年課税分 7 事業所税 1 事業所税 2,095,080,000 2,095,080,000 2,095,080,000 2,095,080,000 1 現年課税分 2 滞納繰越分 8 都市計画税 1 都市計画税 5,502,400,000 5,502,400,000 5,502,400,000 5,502,400,000 − 134 − 1 市税 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 80,004,976,160 76,436,640,358 173,221,082 3,395,114,720 38,710,611,118 36,334,131,008 133,055,330 2,243,424,780 32,733,187,396 30,488,934,060 126,092,551 2,118,160,785 29,245,000,000 30,463,105,123 29,946,681,950 302,783 516,120,390 01 普通徴収分 02 特別徴収分 9,309,017,341 20,637,664,609 445,000,000 2,270,082,273 542,252,110 125,789,768 1,602,040,395 01 滞納繰越分 542,252,110 5,977,423,722 5,845,196,948 6,962,779 125,263,995 4,615,000,000 5,842,812,500 5,829,111,971 1,203,579 12,496,950 01 現年課税分 5,829,111,971 24,500,000 134,611,222 16,084,977 5,759,200 112,767,045 01 滞納繰越分 16,084,977 30,473,353,608 29,549,210,960 30,045,601 894,097,047 30,369,695,608 29,445,552,960 30,045,601 894,097,047 28,311,000,000 29,410,415,100 29,168,367,642 319,568 241,727,890 01 土地家屋分 02 償却資産分 25,113,570,642 4,054,797,000 248,150,000 959,280,508 277,185,318 29,726,033 652,369,157 01 滞納繰越分 277,185,318 103,658,000 103,658,000 0 0 103,658,000 103,658,000 0 0 01 国有資産等所在市町村 交付金 103,658,000 345,137,926 306,834,180 3,763,577 34,540,169 345,137,926 306,834,180 3,763,577 34,540,169 284,000,000 309,028,100 299,944,411 14,000 9,069,689 01 現年課税分 299,944,411 6,700,000 36,109,826 6,889,769 3,749,577 25,470,480 01 滞納繰越分 6,889,769 2,350,937,586 2,350,937,586 0 0 2,350,937,586 2,350,937,586 0 0 2,350,937,586 2,350,937,586 0 0 01 現年課税分 2,350,937,586 31,088,600 680,000 0 30,408,600 31,088,600 680,000 0 30,408,600 31,088,600 680,000 0 30,408,600 01 滞納繰越分 680,000 9,283,500 9,283,500 0 0 9,283,500 9,283,500 0 0 9,283,500 9,283,500 0 0 01 現年課税分 9,283,500 2,316,785,600 2,314,913,500 0 1,872,100 2,316,785,600 2,314,913,500 0 1,872,100 2,095,000,000 2,314,327,600 2,314,084,700 0 242,900 01 現年課税分 2,314,084,700 80,000 2,458,000 828,800 0 1,629,200 01 滞納繰越分 828,800 5,767,778,222 5,570,649,624 6,356,574 190,772,024 5,767,778,222 5,570,649,624 6,356,574 190,772,024 102,000,000 2,045,070,000 100,000 7,000,000 − 135 − 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 1 現年課税分 2 滞納繰越分 2 地方譲与税 1 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 884,000,000 884,000,000 264,000,000 264,000,000 264,000,000 264,000,000 1 地方揮発油譲与 税 2 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 620,000,000 620,000,000 620,000,000 620,000,000 1 自動車重量譲与 税 3 利子割交付金 1 利子割交付金 1 利子割交付金 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 1 利子割交付金 4 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付 金 44,000,000 44,000,000 1 株式等譲渡所得割交付 金 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 1 株式等譲渡所得割交付 金 1 株式等譲渡所得 割交付金 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 3,640,000,000 3,640,000,000 3,640,000,000 3,640,000,000 3,640,000,000 3,640,000,000 1 地方消費税交付 金 7 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1 ゴルフ場利用税 交付金 8 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 396,000,000 396,000,000 396,000,000 396,000,000 − 136 − 1 市税 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 5,449,000,000 5,563,073,100 5,511,455,862 70,132 51,547,106 01 現年課税分 5,511,455,862 53,400,000 204,705,122 59,193,762 6,286,442 139,224,918 01 滞納繰越分 59,193,762 828,942,148 828,942,148 0 0 246,532,148 246,532,148 0 0 246,532,148 246,532,148 0 0 246,532,148 246,532,148 0 0 582,410,000 582,410,000 0 0 582,410,000 582,410,000 0 0 582,410,000 582,410,000 0 0 156,977,000 156,977,000 0 0 156,977,000 156,977,000 0 0 156,977,000 156,977,000 0 0 156,977,000 156,977,000 0 0 177,389,000 177,389,000 0 0 177,389,000 177,389,000 0 0 177,389,000 177,389,000 0 0 177,389,000 177,389,000 0 0 49,223,000 49,223,000 0 0 49,223,000 49,223,000 0 0 49,223,000 49,223,000 0 0 49,223,000 49,223,000 0 0 3,625,754,000 3,625,754,000 0 0 3,625,754,000 3,625,754,000 0 0 3,625,754,000 3,625,754,000 0 0 3,625,754,000 3,625,754,000 0 0 21,221,617 21,221,617 0 0 21,221,617 21,221,617 0 0 21,221,617 21,221,617 0 0 21,221,617 21,221,617 0 0 469,880,000 469,880,000 0 0 469,880,000 469,880,000 0 0 264,000,000 620,000,000 180,000,000 100,000,000 44,000,000 3,640,000,000 20,000,000 − 137 − 01 地方揮発油譲与税 246,532,148 01 自動車重量譲与税 582,410,000 01 利子割交付金 156,977,000 01 配当割交付金 177,389,000 01 株式等譲渡所得割交付 金 01 地方消費税交付金 01 ゴルフ場利用税交付金 49,223,000 3,625,754,000 21,221,617 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 自動車取得税交付金 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 396,000,000 節 計 区 分 396,000,000 1 自動車取得税交 付金 9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1 地方特例交付金 10 地方交付税 1 地方交付税 1 地方交付税 380,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 1 地方交付税 11 交通安全対策特別交付 金 70,000,000 70,000,000 1 交通安全対策特別交付 金 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 1 交通安全対策特別交付 金 1 交通安全対策特 別交付金 12 分担金及び負担金 1 負担金 1 総務費負担金 1,444,679,000 △1,924,000 1,442,755,000 1,444,679,000 △1,924,000 1,442,755,000 17,161,000 17,161,000 1 総務管理費負担 金 2 民生費負担金 1,406,371,000 566,000 1,406,937,000 1 社会福祉費負担 金 2 子育て支援費負 担金 3 衛生費負担金 1,404,000 1,404,000 1 保健衛生費負担 金 − 138 − 8 自動車取得税交付金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 396,000,000 300,000,000 380,000,000 70,000,000 17,161,000 58,296,000 1,348,641,000 1,404,000 469,880,000 469,880,000 0 0 469,880,000 469,880,000 0 0 381,570,000 381,570,000 0 0 381,570,000 381,570,000 0 0 381,570,000 381,570,000 0 0 381,570,000 381,570,000 0 0 611,409,000 611,409,000 0 0 611,409,000 611,409,000 0 0 611,409,000 611,409,000 0 0 611,409,000 611,409,000 0 0 68,426,000 68,426,000 0 0 68,426,000 68,426,000 0 0 68,426,000 68,426,000 0 0 68,426,000 68,426,000 0 0 1,577,006,761 1,498,938,271 7,278,540 70,789,950 1,577,006,761 1,498,938,271 7,278,540 70,789,950 32,116,756 32,116,756 0 0 32,116,756 32,116,756 0 0 1,522,063,023 1,443,994,533 7,278,540 70,789,950 60,991,523 54,488,223 2,960,800 3,542,500 1,461,071,500 1,389,506,310 4,317,740 67,247,450 1,390,432 1,390,432 0 0 1,390,432 1,390,432 0 0 − 139 − 01 自動車取得税交付金 469,880,000 01 地方特例交付金 381,570,000 01 特別交付税 02 普通交付税 258,935,000 352,474,000 01 交通安全対策特別交付 金 68,426,000 01 派遣職員後期高齢者医 療広域連合負担金 02 県派遣職員茅ヶ崎市及 び寒川町負担金 03 復興支援派遣職員大船 渡市負担金 13,868,343 01 老人措置費自己負担金 02 地域就労援助センター 助成事業他市町負担金 03 地域活動支援センター 利用他市負担金 04 障がい福祉サービス等 地域拠点事業他市町負 担金 45,840,213 5,281,210 01 保育所運営費自己負担 金 02 母子生活支援施設運営 費自己負担金 03 特別延長保育自己負担 金 04 一時保育自己負担金 1,350,299,610 01 公衆便所管理費茅ヶ崎 市負担金 1,390,432 3,593,040 14,655,373 2,800,000 566,800 32,100 16,515,000 22,659,600 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 4 土木費負担金 19,743,000 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 △2,490,000 節 計 区 分 17,253,000 1 道路橋りょう費 負担金 2 都市計画費負担 金 13 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料 2,836,982,000 △50,000 2,836,932,000 1,203,709,000 △50,000 1,203,659,000 89,843,000 89,843,000 1 総務管理使用料 2 環境保全使用料 5,000 5,000 1 環境保全使用料 3 民生使用料 7,448,000 △50,000 7,398,000 1 社会福祉使用料 2 子育て支援使用 料 4 衛生使用料 97,994,000 97,994,000 1 保健衛生使用料 2 清掃使用料 3 看護専門学校使 用料 5 労働使用料 493,000 493,000 1 労働使用料 6 農林水産使用料 2,571,000 2,571,000 1 水産業使用料 2 農業使用料 7 商工使用料 170,257,000 170,257,000 1 観光使用料 8 土木使用料 781,311,000 781,311,000 1 道路橋りょう使 用料 2 河川使用料 − 140 − 12 分担金及び負担金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 21,436,550 21,436,550 0 0 9,753,000 13,840,700 13,840,700 0 0 01 道路損傷負担金 02 藤沢駅北口通り線外1 路線電線共同溝設置工 事負担金 13,686,330 154,370 7,500,000 7,595,850 7,595,850 0 0 01 石川下土棚線街路新設 事業費負担金 7,595,850 3,089,445,765 3,078,230,563 114,740 11,100,462 1,367,229,799 1,356,128,347 114,740 10,986,712 169,185,731 169,185,731 0 0 169,185,731 169,185,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,449,479 8,449,479 0 0 6,589,000 7,610,664 7,610,664 0 809,000 838,815 838,815 103,133,921 73,666,000 89,843,000 市民会館使用料 朝日町駐車場使用料 市民センター使用料 行政財産使用料 57,434,873 17,938,830 396,750 93,415,278 0 01 太陽の家体育館使用料 03 行政財産使用料 822,360 6,788,304 0 0 01 青少年会館使用料 02 行政財産使用料 103,133,921 0 0 80,325,289 80,325,289 0 0 01 火葬場使用料 02 斎場使用料 03 行政財産使用料 52,260,000 27,704,000 361,289 4,273,000 3,212,932 3,212,932 0 0 01 行政財産使用料 3,212,932 20,055,000 19,595,700 19,595,700 0 0 01 授業料 458,326 458,326 0 0 458,326 458,326 0 0 2,922,572 2,922,572 0 0 2,571,000 2,520,280 2,520,280 0 0 01 漁港使用料 0 402,292 402,292 0 0 01 行政財産使用料 212,294,485 212,294,485 0 0 212,294,485 212,294,485 0 0 5,000 493,000 170,257,000 410,271,000 2,000,000 811,257,408 800,155,956 114,740 10,986,712 420,221,662 419,922,296 25,840 273,526 1,002,318 1,002,318 0 − 141 − 0 01 02 03 04 01 行政財産使用料 791,880 46,935 19,595,700 458,326 2,520,280 402,292 01 江の島岩屋使用料 02 江の島サムエル・コッ キング苑使用料 03 行政財産使用料 129,731,530 79,142,740 01 道路占用料 02 湘南台駅地下自動車駐 車場使用料 03 地下道照明板使用料 04 行政財産使用料 394,998,825 20,194,340 01 水路占用料 3,420,215 4,180,000 549,131 1,002,318 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 3 都市計画使用料 4 住宅使用料 9 消防使用料 1,180,000 1,180,000 1 消防使用料 10 教育使用料 52,607,000 52,607,000 1 教育総務使用料 2 小学校使用料 3 中学校使用料 4 社会教育使用料 5 学校給食使用料 6 特別支援学校使 用料 2 手数料 1 総務手数料 1,633,273,000 1,633,273,000 179,451,000 179,451,000 1 総務手数料 2 環境保全手数料 32,000 32,000 1 環境保全手数料 3 衛生手数料 1,412,369,000 1,412,369,000 1 保健衛生手数料 2 清掃手数料 − 142 − 13 使用料及び手数料 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,680,000 13,869,619 13,869,619 0 0 366,360,000 376,163,809 365,361,723 88,900 10,713,186 1,323,108 1,323,108 0 0 1,323,108 1,323,108 0 0 58,204,769 58,204,769 0 0 36,000 755,582 755,582 0 5,858,000 7,778,766 7,778,766 6,174,000 9,429,385 40,539,000 39,959,223 1,180,000 01 公園使用料 02 行政財産使用料 01 市営住宅使用料 02 市営住宅駐車場使用料 03 行政財産使用料 10,725,704 3,143,915 356,358,259 8,978,000 25,464 01 行政財産使用料 1,323,108 0 01 行政財産使用料 755,582 0 0 01 行政財産使用料 7,778,766 9,429,385 0 0 01 行政財産使用料 9,429,385 39,959,223 0 0 01 市民ギャラリー使用料 02 学校屋外運動場夜間照 明設備使用料 03 図書館施設使用料 04 公民館使用料 05 スポーツ広場使用料 06 行政財産使用料 2,460,000 1,501,600 716,550 34,106,600 1,095,600 78,873 0 272,921 272,921 0 0 01 行政財産使用料 272,921 0 8,892 8,892 0 0 01 行政財産使用料 8,892 1,722,215,966 1,722,102,216 0 113,750 190,663,750 190,663,750 0 0 190,663,750 190,663,750 0 0 179,451,000 32,000 36,624,000 1,373,095,000 416,000 416,000 0 0 416,000 416,000 0 0 1,487,510,876 1,487,397,126 0 113,750 38,011,746 37,966,996 0 44,750 1,446,606,130 1,446,537,130 0 − 143 − 69,000 01 戸籍住民印鑑関係証明 閲覧手数料 02 市税関係証明閲覧手数 料 03 自動車臨時運行許可手 数料 04 住民基本台帳カード交 付等手数料 05 その他証明閲覧手数料 06 土地境界証明手数料 156,626,200 01 浄化槽保守点検業登録 手数料 416,000 01 墓地管理手数料 02 墓地使用許可証再交付 等手数料 03 歯科予防処置手数料 04 保健所手数料 05 火葬証明手数料 1,596,386 9,000 01 02 03 04 一般廃棄物処理手数料 大型ごみ等処理手数料 産業廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理業許可 申請手数料 05 自動車引取業者等登録 申請手数料 29,819,700 1,945,500 2,265,000 7,000 350 643,500 35,714,510 3,600 1,300,289,830 144,835,500 865,800 192,000 354,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 3 看護専門学校手 数料 4 農林水産手数料 120,000 120,000 1 農業手数料 5 土木手数料 37,851,000 37,851,000 1 建築指導手数料 2 道路橋りょう手 数料 3 都市計画手数料 4 住宅手数料 6 消防手数料 3,450,000 3,450,000 1 消防手数料 14 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費国庫負担金 16,816,909,000 1,177,191,000 364,069,773 18,358,169,773 15,090,391,000 224,827,000 15,315,218,000 15,072,231,000 224,827,000 15,297,058,000 1 社会福祉費負担 金 2 子育て支援費負 担金 3 生活保護費負担 金 4 保険基盤安定負 担金 2 衛生費国庫負担金 18,160,000 18,160,000 1 保健衛生費負担 金 3 消防費国庫負担金 − 144 − 13 使用料及び手数料 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,650,000 2,893,000 2,893,000 0 0 130,650 130,650 0 0 130,650 130,650 0 0 37,019,440 37,019,440 0 0 24,570,000 20,644,400 20,644,400 0 0 01 建築確認等手数料 02 屋外広告物許可手数料 16,710,150 3,934,250 4,291,000 5,905,550 5,905,550 0 0 01 道路台帳関係証明閲覧 等手数料 5,905,550 8,990,000 10,465,640 10,465,640 0 0 01 開発行為許可申請手数 料 02 建築等許可申請手数料 03 宅地造成工事許可申請 手数料 04 その他証明閲覧手数料 8,902,460 120,000 0 3,450,000 2,322,162,000 6,250,218,000 3,850 3,850 0 0 6,475,250 6,475,250 0 0 6,475,250 6,475,250 0 0 18,400,318,822 18,038,726,822 0 361,592,000 15,324,023,049 15,324,023,049 0 0 15,298,664,214 15,298,664,214 0 0 2,304,570,964 2,304,570,964 0 0 6,237,222,910 6,237,222,910 0 0 01 試験料 02 入学料 01 諸証明等手数料 20 諸証明等手数料 2,230,000 663,000 130,650 207,000 170,800 1,185,380 3,850 01 危険物取扱許可等手数 料 6,475,250 01 特別障がい者手当等給 付費負担金 02 障がい者介護給付費等 負担金 03 障がい者自立支援医療 費負担金 04 中国残留邦人等支援事 業費負担金 05 障がい者福祉費負担金 74,340,210 2,096,466,254 111,750,000 9,000,000 13,014,500 01 保育所運営費負担金 02 母子生活支援施設運営 費負担金 03 助産施設運営費負担金 04 児童扶養手当負担金 05 子ども手当負担金 06 児童手当負担金 722,629,010 5,921,970 1,765,902 375,448,666 1,106,762,991 4,024,694,371 6,655,627,451 6,623,435,000 6,655,627,451 6,655,627,451 0 0 01 生活保護費負担金 101,243,000 101,242,889 101,242,889 0 0 01 国民健康保険事業保険 基盤安定負担金 101,242,889 17,559,807 17,559,807 0 0 17,559,807 17,559,807 0 0 01 未熟児養育事業費負担 金 02 結核対策費負担金 03 感染症予防費負担金 04 感染症発生動向調査事 業費負担金 10,797,896 18,160,000 7,799,028 7,799,028 0 − 145 − 0 3,857,476 670,335 2,234,100 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 1 消防費負担金 2 国庫補助金 1 総務費国庫補助金 1,624,043,000 952,364,000 327,395,773 2,835,000 2,903,802,773 2,835,000 1 防災費補助金 2 環境保全費国庫補助金 15,448,000 △10,552,000 4,896,000 1 環境保全総務費 補助金 2 安全対策費補助 金 3 公害防止費補助 金 3 民生費国庫補助金 308,229,000 △2,641,000 305,588,000 1 社会福祉費補助 金 2 子育て支援費補 助金 3 生活保護費補助 金 4 婦人保護事業費 補助金 4 衛生費国庫補助金 991,200,000 991,200,000 1 保健衛生費補助 金 2 清掃費補助金 5 土木費国庫補助金 253,187,000 525,161,000 236,866,773 1,015,214,773 1 土木管理費補助 金 2 道路橋りょう費 補助金 3 都市計画費補助 金 − 146 − 14 国庫支出金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 0 7,799,028 7,799,028 0 0 2,939,423,062 2,577,831,062 0 361,592,000 1,900,500 1,900,500 0 0 1,900,500 1,900,500 0 0 4,896,000 4,896,000 0 0 450,000 450,000 450,000 0 203,000 203,000 203,000 4,243,000 4,243,000 2,835,000 145,663,000 149,598,000 01 緊急消防援助隊活動費 負担金 7,799,028 01 社会資本整備総合交付 金 1,900,500 0 01 社会資本整備総合交付 金 450,000 0 0 01 社会資本整備総合交付 金 203,000 4,243,000 0 0 01 循環型社会形成推進交 付金 4,243,000 311,534,000 311,534,000 0 0 135,208,000 135,208,000 0 0 01 障がい者自立支援事業 費等補助金 02 障がい者地域生活支援 事業費補助金 03 セーフティネット支援 対策等事業費補助金 04 社会資本整備総合交付 金 7,432,000 165,361,000 165,361,000 0 0 127,338,000 303,000 135,000 01 幼稚園就園奨励費補助 金 02 子育て支援交付金 03 在宅心身障がい児(者 )福祉対策費補助金 103,225,000 61,208,000 928,000 8,332,000 8,970,000 8,970,000 0 0 01 セーフティネット支援 対策等事業費補助金 8,970,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 0 0 01 児童虐待・DV対策等 総合支援事業費補助金 1,995,000 994,800,715 994,800,715 0 0 46,569,715 46,569,715 0 0 01 結核対策費補助金 02 性感染症検査等事業補 助金 03 難病特別対策推進事業 補助金 04 がん検診推進事業補助 金 05 子育て支援交付金 548,715 425,000 48,402,000 942,798,000 948,231,000 948,231,000 0 0 1,012,222,773 810,343,773 0 201,879,000 5,100,000 4,593,000 4,593,000 0 266,749,000 267,399,000 234,625,000 622,495,773 619,648,773 479,343,773 582,000 33,494,000 11,520,000 01 循環型社会形成推進交 付金 948,231,000 0 01 社会資本整備総合交付 金 4,593,000 0 32,774,000 01 地籍調査事業費補助金 02 社会資本整備総合交付 金 35,000,000 199,625,000 0 140,305,000 01 社会資本整備総合交付 金 02 街路交通調査費補助金 476,343,773 − 147 − 3,000,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 4 住宅費補助金 6 教育費国庫補助金 13,144,000 279,003,000 4,035,000 296,182,000 1 教育総務費補助 金 2 小学校費補助金 3 中学校費補助金 4 特別支援学校費 補助金 5 社会教育費補助 金 7 特定防衛施設周辺整備 調整交付金 40,000,000 146,295,000 85,244,000 271,539,000 1 特定防衛施設周 辺整備調整交付 金 15,098,000 8 消防費国庫補助金 1,250,000 16,348,000 1 消防費補助金 3 委託金 1 総務費委託金 102,475,000 36,674,000 2,865,000 139,149,000 2,865,000 1 総務管理費委託 金 2 戸籍住民基本台 帳費委託金 2 民生費委託金 97,532,000 36,674,000 134,206,000 1 社会福祉費委託 金 2 子育て支援費委 託金 − 148 − 14 国庫支出金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 120,870,000 120,582,000 91,782,000 0 28,800,000 01 社会資本整備総合交付 金 02 市営住宅家賃対策補助 金 86,070,000 5,712,000 319,524,074 159,811,074 0 159,713,000 1,549,000 1,297,000 1,297,000 0 0 01 特別支援教育就学奨励 費補助金 1,297,000 130,116,000 150,723,000 90,283,000 0 60,440,000 01 要保護児童援助費補助 金 02 理科教材購入費補助金 03 防音事業関連維持費補 助金 04 学校施設環境改善交付 金 381,000 155,721,000 3,136,000 5,660,000 271,539,000 16,348,000 159,940,000 1,904,074 60,667,000 1,904,074 0 0 99,273,000 0 5,660,000 5,660,000 0 0 278,297,000 278,297,000 0 0 278,297,000 278,297,000 0 0 16,248,000 16,248,000 0 0 16,248,000 16,248,000 0 0 01 要保護生徒援助費補助 金 02 理科教材購入費補助金 03 防音事業関連維持費補 助金 04 学校施設環境改善交付 金 01 公立高等学校授業料不 徴収交付金 02 学校施設環境改善交付 金 206,000 3,751,000 85,945,000 1,243,000 206,000 4,316,000 54,902,000 56,074 1,848,000 01 埋蔵文化財確認調査費 補助金 5,660,000 01 特定防衛施設周辺整備 調整交付金 278,297,000 01 消防団安全対策設備整 備費補助金 02 消防自動車等購入費補 助金 982,000 15,266,000 136,872,711 136,872,711 0 0 4,270,000 4,270,000 0 0 200,000 427,000 427,000 0 0 01 自衛官募集事務委託金 02 施設区域取得等事務地 方公共団体委託金 27,000 400,000 2,665,000 3,843,000 3,843,000 0 0 01 外国人登録事務委託金 02 中長期在留者住居地届 出等事務委託金 2,624,000 1,219,000 132,067,842 132,067,842 0 0 96,813,000 96,932,366 96,932,366 0 0 01 国民年金事務委託金 02 中国残留邦人等支援事 業費委託金 96,407,346 525,020 37,393,000 35,135,476 35,135,476 0 0 01 特別児童扶養手当事務 委託金 02 子ども手当市町村事務 取扱交付金 811,476 − 149 − 34,323,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 3 衛生費委託金 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 1,478,000 節 計 区 分 1,478,000 1 保健衛生費委託 金 4 教育費委託金 600,000 600,000 1 教育総務費委託 金 15 県支出金 1 県負担金 1 民生費県負担金 6,387,266,000 390,223,000 284,791,000 7,062,280,000 4,044,962,000 119,644,000 4,164,606,000 3,861,962,000 137,219,000 3,999,181,000 1 社会福祉費負担 金 2 子育て支援費負 担金 3 生活保護費負担 金 4 保険基盤安定負 担金 5 災害救助費負担 金 2 土木費県負担金 72,000,000 △17,575,000 54,425,000 1 道路橋りょう費 負担金 3 市町村移譲事務交付金 111,000,000 111,000,000 1 市町村移譲事務 交付金 4 消防費県負担金 1 消防費負担金 2 県補助金 1 総務費県補助金 1,697,862,000 116,786,000 36,302,000 12,981,000 284,791,000 2,099,439,000 49,283,000 1 総務管理費補助 金 − 150 − 14 国庫支出金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,478,000 600,000 1,147,134,000 1,578,910,000 0 0 0 0 0 0 0 0 534,869 534,869 0 0 534,869 534,869 0 0 6,630,889,619 6,630,889,619 0 0 3,949,482,796 3,949,482,796 0 0 3,786,330,493 3,786,330,493 0 0 1,123,560,628 1,123,560,628 0 0 1,429,072,280 1,429,072,280 0 0 03 地域児童福祉事業等調 査委託費交付金 1,000 01 学校運営協議会制度推 進事業委託金 534,869 01 民生委員活動費負担金 02 行旅病人及び行旅死亡 人取扱費負担金 04 障がい者介護給付費等 負担金 05 障がい者自立支援医療 費負担金 31,230,710 644,628 1,035,810,290 55,875,000 01 保育所運営費負担金 02 母子生活支援施設運営 費負担金 03 助産施設運営費負担金 04 子ども手当負担金 05 児童手当負担金 361,314,505 2,960,985 949,538 172,528,253 891,318,999 229,663,000 194,412,559 194,412,559 0 0 01 生活保護費負担金 194,412,559 1,043,474,000 1,038,004,026 1,038,004,026 0 0 01 国民健康保険事業保険 基盤安定負担金 02 後期高齢者医療事業保 険基盤安定負担金 734,731,689 01 東日本大震災災害救助 費市町村交付金 1,281,000 01 中村橋架替事業費負担 金 50,912,533 01 市町村移譲事務交付金 103,373,243 01 神奈川県消防学校派遣 職員負担金 8,866,527 01 市町村金融広報活動推 奨事業費補助金 02 消費者行政活性化事業 費補助金 03 地域支え合い体制づく り事業費補助金 22,000 0 54,425,000 111,000,000 0 8,721,000 1,281,000 1,281,000 0 0 50,912,533 50,912,533 0 0 50,912,533 50,912,533 0 0 103,373,243 103,373,243 0 0 103,373,243 103,373,243 0 0 8,866,527 8,866,527 0 0 8,866,527 8,866,527 0 0 1,945,571,429 1,945,571,429 0 0 43,102,430 43,102,430 0 0 7,817,430 7,817,430 0 0 − 151 − 303,272,337 3,455,430 4,340,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 2 戸籍住民基本台 帳費補助金 3 防災費補助金 2 環境保全費県補助金 17,147,000 10,400,000 27,547,000 1 環境保全総務費 補助金 2 みどり普及費補 助金 3 生活環境費補助 金 4 公害防止費補助 金 3 民生費県補助金 1,191,003,000 30,545,000 284,791,000 1,506,339,000 1 社会福祉費補助 金 2 子育て支援費補 助金 − 152 − 15 県支出金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 32,599,000 30,075,000 30,075,000 0 0 01 市町村自治基盤強化総 合補助金 30,075,000 7,963,000 5,210,000 5,210,000 0 0 01 市町村地震防災対策緊 急推進事業費補助金 5,210,000 26,972,953 26,972,953 0 0 26,000,000 24,666,000 24,666,000 0 0 01 家庭用太陽光発電導入 促進事業補助金 24,666,000 329,000 682,953 682,953 0 0 01 森林病害虫等防除事業 費補助金 02 里地里山保全事業補助 金 521,953 161,000 500,000 1,100,000 1,100,000 0 0 01 鳥獣保護管理対策事業 費補助金 1,100,000 718,000 524,000 524,000 0 0 01 合併処理浄化槽整備費 補助金 524,000 1,428,089,035 1,428,089,035 0 0 445,581,035 445,581,035 0 0 01 老人クラブ等補助金 02 身体障がい者住宅等改 造費補助金 03 重度障がい者医療費補 助金 04 障がい児(者)地域歯 科診療所運営費補助金 05 在日外国人高齢者・障 がい者福祉給付金支給 事業費補助金 06 地域就労援助センター 助成事業費補助金 07 低所得者利用負担対策 事業費補助金 08 障がい者グループホー ム等運営費補助金 09 障がい者地域生活支援 事業費補助金 10 地域生活推進事業補助 金 11 厚生統計調査事務費補 助金 12 障がい者地域活動支援 センター事業補助金 13 障がい福祉サービス等 地域拠点事業補助金 14 障がい者自立支援対策 臨時特例交付金 3,789,000 7,217,000 425,615,000 1,080,724,000 982,508,000 982,508,000 0 − 153 − 0 01 民間保育所運営費補助 金 02 認定保育施設助成費補 助金 03 ひとり親家庭等医療費 助成事業費補助金 04 届出保育施設助成費補 助金 05 保育対策等促進事業費 補助金 06 自立支援教育訓練給付 費等補助金 07 青少年行政推進費補助 金 08 放課後児童健全育成費 補助金 272,845,000 7,900,000 1,088,000 4,581,000 65,000 21,648,000 63,644,000 25,014,000 27,035 23,423,000 1,089,000 13,251,000 129,785,000 22,780,000 97,050,000 864,000 85,181,000 7,512,000 900,000 87,008,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 4 衛生費県補助金 307,016,000 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 8,676,000 節 計 区 分 315,692,000 1 保健衛生費補助 金 5 農林水産業費県補助金 2,438,000 26,850,000 29,288,000 1 農業費補助金 6 土木費県補助金 20,970,000 8,664,000 29,634,000 1 土木管理費補助 金 2 道路橋りょう費 補助金 3 都市計画費補助 金 7 教育費県補助金 3,922,000 3,922,000 1 小学校費補助金 2 中学校費補助金 − 154 − 15 県支出金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 09 放課後子ども教室推進 事業費補助金 10 小児医療費助成事業費 補助金 11 安心こども交付金事業 費補助金 12 母子家庭等日常生活支 援事業費補助金 13 被災幼児就学支援事業 費補助金 14 家庭的保育推進事業費 補助金 15 小児慢性特定疾患児日 常生活用具給付事業費 補助金 315,692,000 29,288,000 290,749,235 290,749,235 0 0 290,749,235 290,749,235 0 0 28,267,310 28,267,310 0 0 28,267,310 28,267,310 0 0 01 健康増進事業費補助金 02 予防接種健康被害救済 費補助金 03 小児救急医療対策費補 助金 04 妊婦健康診査事業費補 助金 05 地域自殺対策緊急強化 事業補助金 06 産科医師分娩手当補助 金 07 子宮頸がん等ワクチン 接種緊急促進基金市町 村補助金 09 安心こども交付金事業 費補助金 10 市町村立専修学校授業 料等減免補助金 01 農業委員会費補助金 02 農地・水・環境保全向 上対策事業推進交付金 04 農業者戸別所得補償制 度推進事務費補助金 05 農道改修整備事業費補 助金 06 環境保全型農業直接支 援対策事業費補助金 07 新規就農者確保支援事 業補助金 999,000 230,132,000 319,723,000 276,000 246,000 25,000 27,000 16,179,000 5,834,355 4,946,000 68,122,000 5,093,880 3,565,000 186,476,000 461,000 72,000 2,080,000 380,000 139,110 22,600,000 68,200 3,000,000 29,766,000 29,766,000 0 0 5,220,000 2,041,000 2,041,000 0 0 01 市町村消防防災力強化 支援事業費補助金 2,041,000 17,175,000 17,500,000 17,500,000 0 0 01 地籍調査事業費補助金 17,500,000 7,239,000 10,225,000 10,225,000 0 0 01 市町村自治基盤強化総 合補助金 10,225,000 2,901,000 2,901,000 0 0 1,386,000 1,157,000 1,157,000 0 0 01 被災児童就学支援事業 費補助金 1,157,000 650,000 216,000 216,000 0 0 01 被災生徒就学支援事業 費補助金 216,000 − 155 − 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 3 社会教育費補助 金 8 緊急雇用創出事業臨時 特例基金市町村補助金 119,064,000 9,339,000 128,403,000 1 緊急雇用創出事 業臨時特例基金 市町村補助金 9,331,000 9 消防費県補助金 9,331,000 1 消防費補助金 3 委託金 1 総務費委託金 644,442,000 153,793,000 798,235,000 642,772,000 153,793,000 796,565,000 1 総務管理費委託 金 2 徴税費委託金 3 戸籍住民基本台 帳費委託金 4 選挙費委託金 5 統計調査費委託 金 2 環境保全費委託金 486,000 486,000 1 みどり普及費委 託金 2 公害防止費委託 金 3 民生費委託金 1,053,000 1,053,000 1 社会福祉費委託 金 2 生活保護費委託 金 4 衛生費委託金 131,000 131,000 − 156 − 15 県支出金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,886,000 128,403,000 9,331,000 1,528,000 1,528,000 0 0 86,749,466 86,749,466 0 0 86,749,466 86,749,466 0 0 8,974,000 8,974,000 0 0 8,974,000 8,974,000 0 0 01 埋蔵文化財確認調査費 補助金 1,528,000 01 緊急雇用創出事業臨時 特例基金市町村補助金 02 住まい対策等補助金 55,541,466 01 市町村自治基盤強化事 業費補助金 02 市町村地震防災対策緊 急推進事業費補助金 7,900,000 31,208,000 1,074,000 735,835,394 735,835,394 0 0 733,422,568 733,422,568 0 0 600,000 877,000 877,000 0 0 01 人権啓発活動委託金 631,705,000 604,919,927 604,919,927 0 0 01 県税徴収委託金 02 生命保険契約に基づく 年金特別交付金 03 個人県民税超過課税関 係交付金 602,985,161 935,588 877,000 999,178 290,000 318,882 318,882 0 0 01 人口動態統計事務委託 金 318,882 154,763,000 121,889,661 121,889,661 0 0 01 海区漁業調整委員会委 員選挙人名簿調製委託 金 02 在外選挙人名簿登録事 務委託金 03 海区漁業調整委員会委 員選挙委託金 04 相模川左岸土地改良区 総代選挙委託金 05 衆議院議員選挙委託金 06 衆議院議員選挙啓発委 託金 07 最高裁判所裁判官国民 審査委託金 5,000 9,207,000 5,417,098 5,417,098 0 0 436,400 436,400 0 0 100,000 50,000 50,000 0 386,000 386,400 386,400 1,107,000 91,000 962,000 128,454 139,877 11,360 121,265,063 328,000 11,907 01 統計調査事務委託金 5,417,098 0 01 自然環境事務委託金 50,000 0 0 01 騒音調査委託金 386,400 1,107,000 0 0 145,000 145,000 0 0 01 戦没者叙勲等関連事務 委託金 145,000 962,000 962,000 0 0 01 公的扶助資料調査委託 費 962,000 869,426 869,426 0 0 − 157 − 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 1 保健衛生費委託 金 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 776,794,000 776,794,000 57,944,000 57,944,000 38,372,000 38,372,000 1 土地建物貸付収 入 2 利子及び配当金 19,572,000 19,572,000 1 利子及び配当金 2 財産売払収入 1 不動産売払収入 718,850,000 718,850,000 694,531,000 694,531,000 1 土地売払収入 − 158 − 15 県支出金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 131,000 38,372,000 19,572,000 869,426 869,426 0 0 318,191,798 318,191,798 0 0 51,667,630 51,667,630 0 0 36,613,424 36,613,424 0 0 36,613,424 36,613,424 0 0 15,054,206 15,054,206 0 0 15,054,206 15,054,206 0 0 01 保健衛生統計委託金 02 精神障がい者地域移行 ・地域定着支援事業委 託金 01 建物貸付収入 02 土地貸付収入 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 694,531,000 266,524,168 266,524,168 0 0 238,889,428 238,889,428 0 0 238,889,428 238,889,428 0 0 − 159 − 財政調整基金利子収入 平和基金利子収入 文化振興基金利子収入 みどり基金利子収入 交通安全対策基金利子 収入 愛の輪福祉基金利子収 入 環境基金利子収入 ㈱サンパール藤沢株式 配当金収入 庁舎整備基金利子収入 スポーツ振興基金利子 収入 地域まちづくり基金利 子収入(六会地区) 地域まちづくり基金利 子収入(片瀬地区) 地域まちづくり基金利 子収入(明治地区) 地域まちづくり基金利 子収入(御所見地区) 地域まちづくり基金利 子収入(遠藤地区) 地域まちづくり基金利 子収入(長後地区) 地域まちづくり基金利 子収入(辻堂地区) 地域まちづくり基金利 子収入(善行地区) 地域まちづくり基金利 子収入(湘南大庭地区 ) 地域まちづくり基金利 子収入(湘南台地区) 地域まちづくり基金利 子収入(鵠沼地区) 地域まちづくり基金利 子収入(藤沢地区) 地域まちづくり基金利 子収入(村岡地区) ㈱湘南なぎさパーク株 式配当金収入 (株)テレビ神奈川株 式配当金収入 (株)ジェイコム湘南 株式配当金収入 01 土地売払収入 140,205 729,221 10,815,808 25,797,616 7,063,274 332,026 50,130 828,232 37,138 649,038 1,022,213 90,000 474,414 119,193 33 47 26 46 28 24 16 12 21 17 34 28 16 1,500,000 288,200 2,600,000 238,889,428 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 2 物品売払収入 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 1,639,000 節 計 区 分 1,639,000 1 物品売払収入 3 有価証券売払収入 22,680,000 22,680,000 1 株券売払収入 17 寄付金 1 寄付金 1 総務費寄付金 63,400,000 63,400,000 63,400,000 63,400,000 1,500,000 1,500,000 1 総務管理費寄付 金 2 環境保全費寄付金 43,800,000 43,800,000 1 みどり普及費寄 付金 2 安全対策費寄付 金 3 民生費寄付金 15,000,000 15,000,000 1 社会福祉費寄付 金 4 衛生費寄付金 100,000 100,000 1 清掃費寄付金 5 教育費寄付金 3,000,000 3,000,000 1 社会教育費寄付 金 2 保健体育費寄付 金 6 一般寄付金 1 一般寄付金 18 繰入金 1 基金繰入金 1 平和基金繰入金 1,318,781,000 91,508,000 1,410,289,000 1,318,781,000 91,508,000 1,410,289,000 24,332,000 12,663,000 36,995,000 1 平和基金繰入金 2 文化振興基金繰入金 38,000,000 38,000,000 1 文化振興基金繰 入金 3 みどり基金繰入金 12,165,000 12,165,000 1 みどり基金繰入 金 4 愛の輪福祉基金繰入金 95,000,000 95,000,000 − 160 − 16 財産収入 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,639,000 4,954,740 4,954,740 0 0 4,954,740 4,954,740 0 0 01 生ごみ処理容器売払収 入 02 ごみ処理磁性物等売払 収入 03 不用物品売払収入 313,200 1,764,790 2,876,750 22,680,000 22,680,000 0 0 22,680,000 22,680,000 0 0 11,327,364 11,327,364 0 0 11,327,364 11,327,364 0 0 147,978 147,978 0 0 147,978 147,978 0 0 4,216,822 4,216,822 0 0 43,300,000 3,966,369 3,966,369 0 0 01 みどり基金寄付金 500,000 250,453 250,453 0 0 01 交通安全対策基金寄付 金 250,453 4,838,742 4,838,742 0 0 4,838,742 4,838,742 0 0 01 愛の輪福祉基金寄付金 4,838,742 103,126 103,126 0 0 103,126 103,126 0 0 1,570,368 1,570,368 0 0 2,500,000 1,392,368 1,392,368 0 0 01 文化振興基金寄付金 500,000 178,000 178,000 0 0 01 スポーツ振興基金寄付 金 178,000 450,328 450,328 0 0 450,328 450,328 0 0 01 一般寄付金 450,328 1,342,056,534 1,342,056,534 0 0 1,342,056,534 1,342,056,534 0 0 26,579,914 26,579,914 0 0 26,579,914 26,579,914 0 0 38,000,000 38,000,000 0 0 38,000,000 38,000,000 0 0 7,214,575 7,214,575 0 0 7,214,575 7,214,575 0 0 93,220,133 93,220,133 0 0 22,680,000 1,500,000 15,000,000 100,000 0 36,995,000 38,000,000 12,165,000 − 161 − 01 株券売払収入 01 平和基金寄付金 13 地域まちづくり基金寄 付金(藤沢地区) 01 環境基金寄付金 22,680,000 133,093 14,885 3,966,369 103,126 1,392,368 01 平和基金繰入金 26,579,914 01 文化振興基金繰入金 38,000,000 01 みどり基金繰入金 7,214,575 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 1 愛の輪福祉基金 繰入金 5 交通安全対策基金繰入 金 84,000 84,000 1 交通安全対策基 金繰入金 6 環境基金繰入金 1,116,100,000 74,800,000 1,190,900,000 1 環境基金繰入金 7 スポーツ振興基金繰入 金 5,000,000 5,000,000 1 スポーツ振興基 金繰入金 8 庁舎整備基金繰入金 28,100,000 28,100,000 1 庁舎整備基金繰 入金 4,045,000 9 地域まちづくり基金繰 入金 4,045,000 1 地域まちづくり 基金繰入金 19 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 2,100,000,000 4,648,499,000 421,860,346 7,170,359,346 2,100,000,000 4,648,499,000 421,860,346 7,170,359,346 2,100,000,000 4,648,499,000 421,860,346 7,170,359,346 1 前年度繰越金 20 諸収入 1 延滞金加算金及び過料 1 延滞金 4,858,889,000 △7,388,000 198,973,418 5,050,474,418 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 − 162 − 18 繰入金 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 95,000,000 84,000 1,190,900,000 5,000,000 28,100,000 4,045,000 7,170,359,346 93,220,133 93,220,133 0 0 37,138 37,138 0 0 37,138 37,138 0 0 1,170,976,451 1,170,976,451 0 0 1,170,976,451 1,170,976,451 0 0 1,801,000 1,801,000 0 0 1,801,000 1,801,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,227,323 4,227,323 0 0 4,227,323 4,227,323 0 0 7,170,358,588 7,170,358,588 0 0 7,170,358,588 7,170,358,588 0 0 7,170,358,588 7,170,358,588 0 0 7,170,358,588 7,170,358,588 0 0 5,274,613,739 5,239,953,745 0 34,659,994 110,494,110 110,494,110 0 0 110,494,110 110,494,110 0 0 − 163 − 01 愛の輪福祉基金繰入金 93,220,133 01 交通安全対策基金繰入 金 37,138 01 環境基金繰入金 1,170,976,451 01 スポーツ振興基金繰入 金 1,801,000 01 地域まちづくり基金繰 入金(六会地区) 02 地域まちづくり基金繰 入金(片瀬地区) 03 地域まちづくり基金繰 入金(明治地区) 04 地域まちづくり基金繰 入金(御所見地区) 05 地域まちづくり基金繰 入金(遠藤地区) 06 地域まちづくり基金繰 入金(長後地区) 07 地域まちづくり基金繰 入金(辻堂地区) 08 地域まちづくり基金繰 入金(善行地区) 09 地域まちづくり基金繰 入金(湘南大庭地区) 10 地域まちづくり基金繰 入金(湘南台地区) 11 地域まちづくり基金繰 入金(鵠沼地区) 12 地域まちづくり基金繰 入金(藤沢地区) 13 地域まちづくり基金繰 入金(村岡地区) 230,935 01 繰越金 02 継続費繰越金 03 繰越明許費繰越金 258,452 181,720 276,956 157,863 165,815 111,203 73,096 120,510 2,212,464 183,637 161,567 93,105 6,748,498,242 145,976,346 275,884,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 1 市税延滞金 2 市預金利子 1 市預金利子 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 預金利子 3 貸付金元利収入 1 藤沢市社会福祉協議会 貸付金元利収入 2,783,518,000 2,783,518,000 15,000,000 15,000,000 1 藤沢市社会福祉 協議会貸付金元 金収入 2 労働金庫貸付金元利収 入 330,000,000 330,000,000 1 労働金庫貸付金 元金収入 3 雇用安定対策特別資金 貸付金元利収入 34,000,000 34,000,000 1 雇用安定対策特 別資金貸付金元 金収入 4 中小企業支援資金貸付 金元利収入 422,000,000 422,000,000 1 中小企業支援資 金貸付金元金収 入 5 幼稚園協会等運営資金 貸付金元利収入 35,000,000 35,000,000 1 幼稚園協会等運 営資金貸付金元 金収入 6 小規模企業緊急資金貸 付金元利収入 40,000,000 40,000,000 1 小規模企業緊急 資金貸付金元金 収入 7 事業協同組合育成資金 貸付金元利収入 18,000,000 18,000,000 1 事業協同組合育 成資金貸付金元 金収入 8 母子福祉資金貸付金元 利収入 6,270,000 6,270,000 1 母子福祉資金貸 付金元金収入 9 生活改善対策事業貸付 金元利収入 1,248,000 1,248,000 1 住宅新築資金等 貸付金元利収入 − 164 − 20 諸収入 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 70,000,000 1,000,000 15,000,000 330,000,000 34,000,000 422,000,000 35,000,000 40,000,000 18,000,000 6,270,000 1,248,000 110,494,110 110,494,110 0 0 5,578,627 5,578,627 0 0 5,578,627 5,578,627 0 0 5,578,627 5,578,627 0 0 2,773,065,801 2,750,149,040 0 22,916,761 15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 0 0 330,000,000 330,000,000 0 0 330,000,000 330,000,000 0 0 34,000,000 34,000,000 0 0 34,000,000 34,000,000 0 0 422,000,000 422,000,000 0 0 422,000,000 422,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 0 0 18,000,000 18,000,000 0 0 18,000,000 18,000,000 0 0 12,137,500 3,610,000 0 8,527,500 12,137,500 3,610,000 0 8,527,500 14,928,301 539,040 0 14,389,261 14,928,301 539,040 0 14,389,261 − 165 − 01 市税延滞金 01 預金利子 110,494,110 5,578,627 01 藤沢市社会福祉協議会 貸付金元金収入 15,000,000 01 労働金庫貸付金元金収 入 330,000,000 01 雇用安定対策特別資金 貸付金元金収入 34,000,000 01 中小企業支援資金貸付 金元金収入 422,000,000 01 幼稚園協会等運営資金 貸付金元金収入 5,000,000 01 小規模企業緊急資金貸 付金元金収入 40,000,000 01 事業協同組合育成資金 貸付金元金収入 18,000,000 01 母子福祉資金貸付金元 金収入 3,610,000 01 元金収入 02 利子収入 505,740 33,300 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 10 勤労者生活資金貸付金 元利収入 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 240,000,000 節 計 区 分 240,000,000 1 勤労者生活資金 貸付金元金収入 11 景気対策特別資金貸付 金元利収入 1,642,000,000 1,642,000,000 1 景気対策特別資 金貸付金元金収 入 4 受託事業収入 1 総務費受託事業収入 101,954,000 101,954,000 37,837,000 37,837,000 1 戸籍住民基本台 帳費受託事業収 入 2 民生費受託事業収入 19,720,000 19,720,000 1 子育て支援費受 託事業収入 3 教育費受託事業収入 44,397,000 44,397,000 1 教育総務費受託 事業収入 5 収益事業収入 1 競輪事業収入 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 1 競輪事業収入 6 雑入 1 雑入 1,842,417,000 △7,388,000 198,973,418 2,034,002,418 1,842,417,000 △7,388,000 198,973,418 2,034,002,418 1 総務費雑入 − 166 − 20 諸収入 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 240,000,000 1,642,000,000 37,837,000 19,720,000 44,397,000 60,000,000 901,114,000 240,000,000 240,000,000 0 0 240,000,000 240,000,000 0 0 1,642,000,000 1,642,000,000 0 0 1,642,000,000 1,642,000,000 0 0 104,036,046 104,036,046 0 0 33,800,598 33,800,598 0 0 33,800,598 33,800,598 0 0 25,907,620 25,907,620 0 0 25,907,620 25,907,620 0 0 44,327,828 44,327,828 0 0 44,327,828 44,327,828 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 2,221,439,155 2,209,695,922 0 11,743,233 2,221,439,155 2,209,695,922 0 11,743,233 909,458,503 909,458,503 0 0 01 勤労者生活資金貸付金 元金収入 240,000,000 01 景気対策特別資金貸付 金元金収入 1,642,000,000 01 戸籍証明事務受託料 02 パスポートセンター事 務受託料 2,348,229 31,452,369 01 他市児童保育受託料 25,907,620 01 茅ヶ崎市教育事務受託 料 44,327,828 01 競輪事業費特別会計繰 入金 60,000,000 01 02 03 04 05 2,442,890 13,527,428 2,940 12,987,675 1,000,600 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 − 167 − コピー代実費収入 光熱水費実費収入 公衆電話取扱手数料 広告料収入 市政有償刊行物頒布実 費収入 私用電話料実費収入 不用紙売払収入 (財)全国市町村研修 財団研修受講助成金 平和学習長崎・広島派 遣参加者負担金 財団法人藤沢市開発経 営公社納付金 (財)神奈川県市町村 振興協会市町村交付金 原動機付自転車等標識 弁償金 市史等頒布実費収入 災害対応型自動販売機 設置協力金 奥田公園駐車場公共施 設利用者駐車料金納付 金 コミュニティ助成事業 助成金 電気料金割引返戻金 10,270 904,320 208,334 948,000 800,000,000 57,880,486 11,250 386,500 866,300 15,139,120 2,100,000 104,856 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 2 環境保全費雑入 3 民生費雑入 4 衛生費雑入 − 168 − 20 諸収入 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 19 環境対応車普及促進対 策費補助金 20 建物総合損害共済災害 共済金 90 その他雑入 3,400,000 461,089,000 379,413,000 6,697,334 595,917,643 405,318,431 6,697,334 585,410,890 405,318,431 0 0 0 0 10,506,753 0 02 環境制度推進事業協力 金 03 (財)かながわトラス トみどり財団樹木保全 事業助成費 04 不法投棄未然防止事業 助成金 90 その他雑入 01 光熱水費実費収入 03 老人医療費等返還金 04 ホームヘルパー派遣利 用料収入 05 高額療養費還付金 06 保育士給食費実費収入 07 法人立保育所建物賃貸 料収入 08 心身障がい者(児)歯 科治療費保険料収入 09 障がい福祉事業所建物 賃貸料収入 10 生活保護費返還金・徴 収金 11 第三者行為損害賠償金 12 災害共済給付金返還金 13 児童扶養手当返還金 14 公衆電話取扱手数料 15 児童手当返還金 16 子ども手当返還金 17 出資法人精算金 18 後期高齢者医療制度事 業補助金 90 その他雑入 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 − 169 − コピー代実費収入 光熱水費実費収入 公衆電話取扱手数料 広告料収入 奥田公園駐車場公共施 設利用者駐車料金納付 金 私用電話料実費収入 看護専門学校学生給食 費実費収入 ペットボトル再商品化 収入 ペットボトル再商品化 合理化収入 プラスチック製容器包 装再商品化合理化収入 北部環境事業所売電収 入 犬猫用骨壺実費収入 後期高齢者健康診査補 助金 リサイクルセンター建 設工事試運転電気料実 費収入 看護師養成施設管理費 収入 家畜糞受入実費収入 ガラスびん再商品化合 理化収入 100,000 356,736 480,798 552,725 4,417,000 1,532,709 194,900 5,166,059 1,474,130 213,538 312,906,237 17,254,704 86,180,220 2,268,087 8,640,000 124,645,914 1,522,705 541,003 6,207,730 1,260 140,000 249,000 1,945,884 13,606,000 2,448,419 397,020 22,450,060 2,030 1,126,000 535,120 3,200 11,692,200 27,541,241 348,370 21,276,178 98,330,954 1,427,200 200,841,668 237,691 756,000 2,013,600 233,408 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 5 農林水産業費雑 入 6 商工費雑入 7 土木費雑入 8 消防費雑入 9 教育費雑入 − 170 − 20 諸収入 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 18 (社)全国市有物件災 害共済会共済金 19 予防接種事故賠償補償 保険金 20 後期高齢者医療制度事 業補助金 90 その他雑入 241,000 1,709,320 1,709,320 0 0 51,000 141,879 141,879 0 0 257,422,418 271,643,452 270,406,972 0 1,236,480 11,168,000 20,104,000 11,468,428 19,084,165 11,468,428 19,084,165 0 0 0 0 02 農業者年金業務委託手 数料 03 野菜価格安定造成資金 返戻金 5,438,000 5,096,000 1,572,491 239,800 1,469,520 01 光熱水費実費収入 02 岩屋雑入 119,024 22,855 01 コピー代実費収入 02 光熱水費実費収入 03 都市計画図等頒布実費 収入 04 借上公共賃貸住宅管理 費収入 05 辻堂駅周辺地域都市再 生事業費負担金 06 建築計画概要書等コピ ー代実費収入 07 長後駅東口土地区画整 理事業清算金 08 新産業の森オオタカ調 査負担金 09 地下道等電気料実費収 入 10 辻堂駅西口昇降機茅ヶ 崎市負担金 11 放置自転車等移動・保 管収入 12 自転車等駐車場指定管 理者納付金収入 13 撤去自転車売却収入 14 中村橋添架負担金 474,980 25,490 279,600 01 コミュニティ助成事業 助成金 02 消防団員遺族年金 03 消防団員退職報償金 04 環境対応車普及促進事 業補助金 05 自動車リサイクル預託 金返還金 06 消防団員等公務災害補 償金 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 − 171 − 4,000,000 コピー代実費収入 光熱水費実費収入 広告料収入 市政有償刊行物頒布実 費収入 私用電話料実費収入 奥田公園駐車場公共施 設利用者駐車料金納付 金 学校施設売電収入 ふじさわティーチャー ズカレッジ「学びあい 」受講者負担金 航空機騒音常時測定諸 設備収入 災害対応型自動販売機 設置協力金 11,098,080 233,871,222 318,300 168,000 2,562,000 1,617,794 673,500 13,104,000 3,288,000 2,873,217 52,789 400,000 1,767,700 9,010,000 200,000 14,256 76,472 2,103,340 738,580 374,000 395,300 4,861 11,176,840 1,876,288 183,000 72,000 156,176 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 21 市債 1 市債 1 民生債 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 5,021,300,000 2,028,500,000 128,900,000 7,178,700,000 5,021,300,000 2,028,500,000 128,900,000 7,178,700,000 152,600,000 △152,600,000 1 社会福祉債 2 衛生債 2,187,700,000 41,100,000 2,228,800,000 1 清掃債 3 土木債 681,000,000 634,300,000 79,500,000 1,394,800,000 1 道路橋りょう債 2 都市計画債 3 河川改修債 4 住宅債 4 臨時財政対策債 2,000,000,000 2,000,000,000 1 臨時財政対策債 74,400,000 5 消防債 39,400,000 113,800,000 1 消防債 1,354,700,000 6 教育債 10,000,000 1,364,700,000 1 小学校債 2 中学校債 3 特別支援学校債 4 学校給食債 76,600,000 7 総務債 76,600,000 1 防災債 歳 入 合 計 119,651,000,000 9,245,559,000 − 172 − 1,398,594,537 130,295,153,537 20 諸収入 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 12 公民館陶芸窯燃料代収 入 13 出資法人精算金 14 図書館市民運営費社会 保険料等精算金 15 破損食器売払代金 90 その他雑入 0 2,228,800,000 5,768,700,000 5,768,700,000 0 0 5,768,700,000 5,768,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,202,600,000 2,202,600,000 0 0 2,202,600,000 2,202,600,000 0 0 01 リサイクルセンター整 備事業債 02 環境事業センター整備 事業債 03 焼却施設整備事業債 04 最終処分場整備事業債 1,081,800,000 1,081,800,000 0 0 179,900,000 156,100,000 156,100,000 0 0 01 道路整備事業債 02 橋りょう整備事業債 1,083,400,000 842,100,000 842,100,000 0 0 01 遠藤宮原線新設事業債 02 藤沢北口駅前地区整備 事業債 03 辻堂駅周辺地域都市再 生事業債(借換債) 04 都市計画街路事業債 05 辻堂駅周辺地域都市再 生事業債 06 公園建設事業債 07 遠藤葛原線新設事業債 08 御所見地区整備事業債 09 長後地区整備事業債 297,000 1,673,084 22,019 5,619 6,058 1,725,300,000 9,000,000 459,400,000 8,900,000 123,800,000 32,300,000 11,800,000 17,700,000 500,000,000 63,400,000 52,100,000 77,100,000 5,500,000 12,300,000 102,200,000 33,000,000 20,300,000 20,300,000 0 0 01 河川改修事業債 20,300,000 98,500,000 63,300,000 63,300,000 0 0 01 市営住宅改修事業債 63,300,000 1,899,000,000 1,899,000,000 0 0 1,899,000,000 1,899,000,000 0 0 85,700,000 85,700,000 0 0 85,700,000 85,700,000 0 0 432,100,000 432,100,000 0 0 413,500,000 184,500,000 184,500,000 0 0 01 大規模改造事業債 184,500,000 908,000,000 216,900,000 216,900,000 0 0 01 大規模改造事業債 216,900,000 6,100,000 3,600,000 3,600,000 0 0 01 大規模改造事業債 3,600,000 37,100,000 27,100,000 27,100,000 0 0 01 大規模改造事業債 27,100,000 67,500,000 67,500,000 0 0 67,500,000 67,500,000 0 0 01 防災施設整備事業債 67,500,000 135,978,676,915 131,924,805,427 180,614,362 3,873,257,126 2,000,000,000 113,800,000 76,600,000 − 173 − 01 臨時財政対策債 01 消防施設整備事業債 1,899,000,000 85,700,000 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1議会費 1 議会費 1 議会費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 735,073,000 △7,907,000 727,166,000 735,073,000 △7,907,000 727,166,000 735,073,000 △7,907,000 727,166,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 13,547,318,000 2,522,836,000 2,353,000 16,072,507,000 10,362,698,000 2,013,879,000 12,376,577,000 6,935,848,000 △276,879,000 6,658,969,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 5災害補償費 7賃金 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 − 174 − 1 議会費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 696,501,895 30,664,105 696,501,895 30,664,105 696,501,895 30,664,105 246,120,000 239,340,000 62,013,000 60,677,016 151,746,000 148,244,479 163,268,000 158,617,277 1,689,000 1,649,770 1,656,000 881,695 8,195,000 5,273,390 1,450,000 830,995 10,165,000 9,477,236 131,000 41,475 21,294,000 20,925,405 368,595 7,889,000 7,601,827 287,173 51,550,000 42,941,330 8,608,670 6,780,000 01 給与費 01 一般職給 1,335,984 02 議員報酬・手当 3,501,521 03 議会運営費 4,650,723 01 費用弁償 02 議長交際費 39,230 03 議会交際費 04 本会議等関係費 774,305 05 政務調査費 131,315,522 131,315,522 2,921,610 04 事務局費 01 会議録作成費 619,005 02 議長会等関係費 03 議会調査費 687,764 04 議会報発行費 05 議会総務事務費 89,525 06 議事関係事務費 46,563,888 15,068,873 4,525,100 2,787,307 8,207,778 5,448,336 10,526,494 15,218,398,978 151,532,700 702,575,322 11,733,434,389 147,969,000 495,173,611 6,442,894,867 33,201,000 31,173,540 2,015,793,000 1,997,953,641 3,153,322,000 3,002,738,072 921,615,000 908,639,933 230,000 229,112 193,066,000 191,445,426 15,774,000 14,931,411 1,932,000 1,463,480 5,050,000 3,330,099 44,872,000 40,393,966 164,392,000 159,089,175 55,415,000 46,074,705 39,178,000 31,619,055 7,078,000 6,751,252 備 考 475,563,250 43,059,235 3,776,010 640,312 190,683 36,000 38,416,230 216,074,133 2,027,460 01 給与費 01 特別職給 17,839,359 02 一般職給 03 嘱託給 150,583,928 02 秘書業務費 12,975,067 01 市長等交際費 02 市交際費 888 03 全国市長会等負担金 04 秘書業務関係費 1,620,574 03 表彰関係費 842,589 04 共用物品等供給費 468,520 01 消耗器材費 02 貸与被服費 1,719,901 03 庁内共通帳票等印刷 費 4,478,034 05 契約事務費 5,302,825 06 公務災害関係費 9,340,295 01 公務災害補償費 7,558,945 07 車輌管理費 08 検査等業務費 5,883,130,182 76,342,127 5,744,117,482 62,670,573 9,056,066 195,440 3,134,659 2,342,000 3,383,967 4,299,090 23,753,603 1,003,422 20,085,701 2,664,480 30,775,894 229,112 229,112 63,456,725 7,689,556 326,748 09 子ども手当 − 175 − 210,685,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 27公課費 2 人事管理費 170,539,000 △1,209,000 169,330,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 3 研修費 19,149,000 19,149,000 8報償費 9旅費 11需用費 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 4 文書費 82,350,000 82,350,000 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 − 176 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 4,865,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 3,924,300 不 用 額 備 考 940,700 10 都市経営推進関係費 3,186,000 3,137,700 48,300 11 都市親善費 149,786,138 261,716 13 情報公開制度関係費 5,975,508 14 個人情報保護制度関 係費 2,564,720 15 オンブズマン制度関 係費 21,646,835 16 その他一般管理費 01 顧問弁護士報酬等 02 郵便料 164,031,174 14,874,289 149,156,885 98,738,938 5,017,461 46,776,013 2,376,036 44,569,428 51,047,200 19,543,862 5,341,700 3,736,000 1,971,180 109,000 42,500 418,300 01 人事管理費 01 職員採用関係費 1,764,820 02 衛生管理費 03 労務管理費 66,500 04 人事管理等関係費 354,000 294,160 59,840 02 職員福利厚生費 2,294,000 2,113,000 181,000 507,000 301,152 205,848 114,918,000 98,671,698 16,246,302 33,861,000 33,273,518 587,482 7,791,000 7,777,230 13,770 17,142,105 2,006,895 9,125,000 8,604,170 4,304,000 3,608,118 650,000 561,390 88,610 613,000 556,920 56,080 4,457,000 3,811,507 645,493 74,788,471 7,561,529 63,640 16,466,000 13,361,236 105,000 88,357 46,739,000 46,384,697 18,939,000 14,867,981 16,000 7,560 15,168,977 12 航空機騒音対策推進 事業費 5,760,000 70,000 170,709 520,830 01 職員研修費 01 職員基本研修費 695,882 02 職員専門研修費 6,360 01 文書管理費 01 法令等整備費 3,104,764 02 公文書集配関係費 03 文書事務管理費 16,643 02 庁内印刷費 354,303 01 印刷複写業務費 02 印刷複写用消耗品費 4,071,019 03 印刷機械等維持管理 費 8,440 − 177 − 17,142,105 9,767,037 7,375,068 31,219,507 7,792,613 23,252,546 174,348 43,568,964 19,946,850 9,694,692 13,927,422 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 5 広報費 308,344,000 308,344,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 6 財政管理費 12,647,000 12,647,000 9旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料 7 会計管理費 6,422,000 6,422,000 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 8 財産管理費 577,192,000 2,121,910,000 2,699,102,000 1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 − 178 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 15,000 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 15,000 0 294,818,176 13,525,824 44,627,000 43,591,450 585,000 545,160 1,356,000 1,226,000 2,425,000 2,339,650 55,682,000 45,680,454 2,829,000 2,737,440 187,766,000 185,823,552 5,587,000 5,466,822 7,487,000 7,407,648 10,346,744 1,035,550 01 広報広聴活動費 01 広報ふじさわ発行費 39,840 02 CATV視覚広報事 業費 130,000 03 FM放送事業費 04 市民電子会議室関係 85,350 費 05 ホームページ運営管 10,001,546 理費 06 コールセンター関係 91,560 費 07 広報活動関係費 1,942,448 08 広聴関係費 256,783,039 65,149,406 72,185,404 120,178 02 市民相談費 01 市政相談費 02 特別相談費 79,352 03 人権啓発推進事業費 38,035,137 9,983,826 23,981,502 4,069,809 56,390 7,227,000 6,989,911 237,089 4,469,000 2,803,500 1,665,500 832,000 496,943 335,057 5,635,765 786,235 62,610 01 財政管理費 193,000 192,070 30,000 0 30,000 20,000 19,760 240 1,710,000 1,405,268 304,732 1,340,000 1,080,888 259,112 3,054,000 2,863,455 190,545 73,000 72,324 676 2,000 2,000 0 389,000 386,593 1,721,000 1,677,670 21,000 11,800 140,455,000 123,833,720 52,144,000 50,235,338 149,949,000 143,241,614 13,695,133 35,141,859 11,664,030 9,040,785 2,300,256 119,000 2,501,609,152 44,106,422 5,800,000 930 01 会計事務費 147,969,000 10,346,744 5,635,765 49,523,848 2,407 01 庁舎管理費 01 光熱水費 43,330 02 電話使用料 03 庁舎総合管理業務委 9,200 託料 04 庁舎等管理費 16,621,280 02 財産管理費 1,908,662 01 火災保険料 02 財産等管理費 6,707,386 03 朝日町駐車場管理費 − 179 − 540,633,814 63,347,377 39,169,333 115,326,046 322,791,058 18,458,489 6,187,440 12,271,049 5,512,241 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 17公有財産購 入費 19負担金補助 及び交付金 25積立金 9 企画費 124,133,000 △5,116,000 119,017,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 10 IT推進費 794,723,000 794,723,000 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 11 文書館費 41,482,000 1,295,000 42,777,000 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 − 180 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 204,924,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 202,482,113 不 用 額 備 考 2,441,887 147,969,000 04 財政調整基金積立金 7,063,274 0 05 庁舎整備基金積立金 1,000,474,414 357,759,000 209,790,000 698,297,000 698,296,115 80,345,000 64,116,501 16,228,499 1,013,098,000 1,007,537,688 5,560,312 50,856,893 68,160,107 885 06 庁舎等整備費 07 公共施設整備事業費 9,774,000 6,741,400 18,403,000 13,989,210 1,651,000 658,290 2,413,000 898,860 4,572,000 2,158,761 2,692,000 525,127 66,032,000 13,346,240 2,580,000 2,207,281 10,900,000 10,331,724 3,032,600 01 総合企画関係費 01 藤沢づくり推進事業 4,413,790 費 02 広域行政推進関係費 992,710 03 企画業務関係費 04 企画業務管理運営費 1,514,140 02 市政調査研究事業費 2,413,239 03 市民経営推進関係費 2,166,873 04 資産経営関係費 52,685,760 05 総務事務管理費 372,719 01 総務事務管理費 02 コンプライアンス推 進費 568,276 06 東日本大震災総合復 興支援事業費 01 東日本大震災被災者 住宅支援事業費 02 東日本大震災被災者 就労支援事業費 03 東日本大震災被災者 商工業活動支援事業 費 734,506,218 231,170,805 698,296,115 18,536,428 1,349,790 662,820 14,977,680 1,546,138 716,766 1,460,468 231,424 2,365,476 1,924,926 440,550 27,546,331 2,571,831 12,654,740 12,319,760 60,216,782 1,180,000 780,000 758,000 602,420 22,691,000 16,160,125 1,693,000 1,165,465 136,041,000 124,666,550 400,000 01 行政情報化推進事業 費 155,580 01 基幹系システム関係 費 6,530,875 02 情報系システム関係 費 527,535 02 地域情報化推進事業 11,374,450 費 625,519,000 586,054,084 39,464,916 6,841,000 5,077,574 1,763,426 42,406,986 370,014 17,685,000 17,569,000 116,000 01 文書館運営費 2,649,000 2,636,000 13,000 02 市史編さん事業費 8,560,669 1,069,000 1,046,250 22,750 03 文書館施設整備費 1,280,000 7,621,000 7,605,136 15,864 − 181 − 708,811,225 408,236,269 300,574,956 25,694,993 32,566,317 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 12 地域経営会議費 32,017,000 34,360,000 66,377,000 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 25積立金 − 182 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 220,000 189,796 30,204 11,565,000 11,498,366 66,634 1,913,000 1,807,438 105,562 55,000 55,000 0 61,239,123 5,137,877 1,590,000 941,500 22,000 0 12,528,000 11,459,862 1,801,000 1,560,615 5,855,000 5,570,436 88,000 68,400 273,000 272,580 395,000 263,550 40,395,000 38,810,147 3,430,000 2,292,033 − 183 − 648,500 01 地域まちづくり基金 積立金 22,000 01 地域まちづくり基金 積立金(六会地区) 1,068,138 02 地域まちづくり基金 積立金(片瀬地区) 240,385 03 地域まちづくり基金 積立金(明治地区) 284,564 04 地域まちづくり基金 積立金(御所見地区 19,600 ) 05 地域まちづくり基金 積立金(遠藤地区) 420 06 地域まちづくり基金 積立金(長後地区) 131,450 07 地域まちづくり基金 積立金(辻堂地区) 1,584,853 08 地域まちづくり基金 積立金(善行地区) 09 地域まちづくり基金 1,137,967 積立金(湘南大庭地 区) 10 地域まちづくり基金 積立金(湘南台地区 ) 11 地域まちづくり基金 積立金(鵠沼地区) 12 地域まちづくり基金 積立金(藤沢地区) 13 地域まちづくり基金 積立金(村岡地区) 2,292,033 02 地域まちづくり事業 費 01 片瀬地区地域まちづ くり事業費 02 明治地区まちづくり 事業費 03 御所見地区地域まち づくり事業費 04 善行地区まちづくり 事業費 05 鵠沼地区まちづくり 事業費 06 藤沢地区まちづくり 事業費 07 六会地区まちづくり 事業費 08 遠藤まちづくり推進 事業費 09 長後地域活性化事業 費 10 辻堂地区地域まちづ くり事業費 11 湘南大庭地域まちづ くり事業費 12 湘南台地域まちづく り事業費 32,369,679 48,033 47 32,026 32,046 28 32,024 16,016 12 21 2,116,817 34 14,913 16 4,622,194 1,081,135 1,320,409 2,172,485 528,450 2,999,480 714,723 2,457,940 6,323,446 1,467,654 1,017,036 2,948,755 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 13 地域市民センター費 314,742,000 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 51,043,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 365,785,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 16原材料費 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 14 市民会館費 337,210,000 4,786,000 341,996,000 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 19負担金補助 及び交付金 23償還金利子 及び割引料 15 湘南台文化センター費 322,654,000 322,654,000 7賃金 9旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料 − 184 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 13 村岡いきいきまちづ くり事業費 03 地域経営会議補助金 (地域分) 338,746,032 4,715,972 26,577,411 27,038,968 78,471,000 76,902,624 1,568,376 01 調整事務費 1,520,000 1,341,510 30,000 0 3,915,000 2,902,870 1,300,000 401,500 88,172,000 80,313,955 11,027,000 9,780,003 87,339,000 85,815,536 1,523,464 75,826,000 73,950,806 1,875,194 4,200,000 3,973,200 226,800 48,000 31,548 16,452 13,253,000 2,648,940 10,604,060 684,000 683,540 460 335,927,900 6,068,100 178,490 02 市民センター管理費 01 市民センター管理費 30,000 02 市民センター管理費 (地域分) 1,012,130 03 地域対策関係費(地 898,500 域分) 7,858,045 04 市民センター整備費 (地域分) 1,246,997 39,000 24,560 14,440 01 市民会館施設管理費 59,934,000 57,448,338 802,000 626,983 175,017 193,755,000 191,028,476 2,726,524 35,918,000 35,310,998 607,002 10,000 9,555 445 51,438,000 51,438,000 0 100,000 40,990 59,010 322,370,194 283,806 2,485,662 02 市民会館整備費 1,381,000 1,146,920 234,080 01 湘南台文化センター 施設管理費 26,000 02 湘南台文化センター 21,921 整備費 26,000 0 2,019,000 1,997,079 257,117,000 257,116,800 200 62,111,000 62,109,395 1,605 − 185 − 2,444,957 326,984,261 17,215,434 309,768,827 5,343,614 3,973,200 312,001,508 23,926,392 295,670,794 26,699,400 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 16 消費生活費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 25,322,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 25,322,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 17 公平委員会費 588,000 588,000 1報酬 9旅費 19負担金補助 及び交付金 18 恩給及び退職年金費 1,272,000 1,272,000 6恩給及び退 職年金 19 諸費 256,064,000 83,689,000 339,753,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 17公有財産購 入費 19負担金補助 及び交付金 25積立金 − 186 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 23,544,655 不 用 額 備 考 1,777,345 17,786,000 16,814,160 189,000 187,160 701,000 412,980 1,034,000 1,030,960 3,040 3,589,000 3,182,621 406,379 272,000 195,200 76,800 1,086,000 1,081,094 4,906 645,000 622,540 22,460 20,000 17,940 2,060 489,940 98,060 331,000 285,600 45,400 01 公平委員会運営費 80,000 27,340 52,660 177,000 177,000 0 1,271,800 200 1,271,800 200 01 恩給及び退職年金費 01 遺族扶助料 1,272,000 971,840 01 消費生活費 01 消費者保護事業費 1,840 02 消費者啓発事業費 03 消費者行政活性化事 288,020 業費 325,053,230 2,091,000 1,570,300 592,000 590,010 666,000 465,500 1,560,000 896,870 28,354,000 21,857,598 21,281,000 18,394,240 40,378,000 39,018,127 39,364,000 38,920,601 23,544,655 19,440,686 648,539 3,455,430 489,940 1,271,800 1,271,800 14,699,770 520,700 01 市民組織関係費 01 市民組織交付金(地 1,990 域分) 02 広報等配布交付金( 200,500 地域分) 03 市民活動保険事業費 663,130 04 自治会長のつどい開 催費 6,496,402 05 コミュニティ助成事 業補助金 2,886,760 02 市民まつり開催費 1,359,873 03 地域市民の家維持管 443,399 理費 01 地域市民の家維持管 理費 400 02 地域市民の家維持管 理費(地域分) 92,330,171 40,159,920 40,835,625 8,922,199 812,427 1,600,000 28,000,000 58,178,321 8,197,650 71,398,000 71,397,600 133,209,000 131,477,265 1,731,735 04 男女共同参画推進事 業費 3,954,663 860,000 465,119 394,881 05 多文化共生推進事業 費 864,150 06 平和都市宣言推進事 業費 8,315,178 07 平和基金積立金 08 市民活動推進関係費 − 187 − 49,980,671 465,119 46,076,028 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 2 徴税費 1 税務総務費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 1,379,670,000 253,929,000 1,633,599,000 804,153,000 △44,539,000 759,614,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 課税費 171,137,000 68,468,000 239,605,000 1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 3 徴収費 404,380,000 230,000,000 634,380,000 1報酬 7賃金 9旅費 − 188 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 01 市民活動推進委員会 運営費 02 市民活動推進センタ ー運営管理費 03 美化ネットふじさわ 推進事業費 04 美化ネットふじさわ 推進事業費(地域分 ) 05 公益的市民活動助成 事業費 1,561,560,363 72,038,637 742,528,407 17,085,593 496,000 247,800 356,095,000 352,186,249 277,895,000 266,807,123 120,096,000 118,907,177 44,000 0 1,363,000 900,003 462,997 23,000 0 23,000 1,462,000 1,461,303 697 2,109,000 2,018,752 90,248 31,000 0 31,000 229,957,777 9,647,223 2,855,000 2,854,800 16,247,000 15,383,190 504,000 451,180 12,615,000 12,267,961 173,616,000 165,650,706 23,126,000 22,730,187 10,642,000 45,305,821 6,551,000 6,534,300 3,719,000 3,498,310 1,211,000 874,930 2,500,000 71,397,600 16,700 01 市税等徴収費 01 市税等徴収事務費 220,690 02 過年度市税等還付金 03 市税等還付加算金 336,070 − 189 − 573,834 10 地域市民の家用地取 得費 200 01 市民税課税費 01 普通徴収事務費 863,810 02 特別徴収事務費 03 法人市民税事務費 52,820 02 固定資産税課税費 347,039 01 土地家屋事務費 02 償却資産事務費 7,965,294 03 軽自動車税課税費 395,813 04 事業所税等課税費 589,074,179 135,944 15,472,000 11,087,877 02 固定資産評価審査委 員会運営費 1,188,823 03 証明事務費 44,000 22,247 41,336,281 09 地域コミュニティ拠 点施設整備支援事業 費(地域分) 248,200 01 給与費 01 一般職給 3,908,751 10,619,753 1,529,969 737,900,549 737,900,549 250,230 4,377,628 131,783,232 119,272,366 10,174,163 2,336,703 93,034,305 90,327,187 2,707,118 4,544,500 595,740 589,074,179 60,692,478 441,041,542 56,000,400 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 23償還金利子 及び割引料 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台帳費 789,314,000 △3,239,000 786,075,000 789,314,000 △3,239,000 786,075,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 4 選挙費 1 選挙管理委員会費 84,398,000 156,447,000 240,845,000 82,553,000 3,281,000 85,834,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 − 190 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 12,491,000 10,937,018 1,553,982 6,487,000 4,541,003 1,945,997 53,481,000 48,388,111 5,092,889 15,394,000 15,177,444 216,556 290,000 290,000 0 534,756,000 498,833,063 35,922,937 763,889,349 22,185,651 763,889,349 22,185,651 3,844,000 3,808,800 166,603,000 163,954,490 133,448,000 126,245,970 56,932,000 56,329,950 8,905,000 8,057,390 724,000 557,840 27,333,000 24,392,281 1,774,000 1,220,133 305,167,000 301,710,619 28,273,000 26,901,828 23,926,000 22,087,800 29,146,000 28,622,248 04 市税収入確保対策事 業費 05 生命保険契約に基づ く年金特別返還金 1,791,121 35,200 01 給与費 01 一般職給 2,648,510 02 戸籍住民基本台帳費 7,202,030 01 事務管理費 02 戸籍費 602,050 03 住民基本台帳費 04 諸証明交付事務費 847,610 05 コンビニ証明交付事 業費 166,160 06 住民基本台帳法改正 関係事業費 2,940,719 03 外国人登録事務費 553,867 04 住民基本台帳ネット 3,456,381 ワークシステム事業費 346,530,410 346,530,410 1,371,172 05 パスポートセンター 費 01 パスポートセンター 1,838,200 運営費 02 パスポートセンター 523,752 開設整備費 59,693,641 201,534,069 39,310,931 79,800,300 6,033,700 2,618,000 2,617,200 800 01 給与費 01 一般職給 208,503 02 選挙管理委員会運営 1,580,218 費 34,416,000 34,207,497 28,153,000 26,572,782 11,115,000 11,115,000 363,000 289,260 73,740 28,000 5,000 23,000 287,000 238,670 48,330 142,000 67,900 74,100 4,106,000 1,675,800 2,430,200 4,245,000 2,672,291 1,572,709 0 03 事務局費 − 191 − 29,548,638 333,576,071 7,729,129 1,063,952 9,886,524 19,641,459 14,951,082 280,303,925 39,452 24,049,775 11,816,551 47,877,090 71,895,279 71,895,279 2,783,300 5,121,721 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 2 選挙啓発費 478,000 478,000 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 19負担金補助 及び交付金 3 神奈川海区漁業調整委 員会委員選挙費 1,146,000 1,146,000 1報酬 3職員手当等 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 4 相模川左岸土地改良区 総代選挙費 221,000 221,000 1報酬 3職員手当等 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び 賃借料 5 衆議院議員選挙費 153,166,000 153,166,000 1報酬 3職員手当等 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 − 192 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 361,000 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 338,900 22,100 374,806 103,194 104,000 50,000 54,000 01 選挙常時啓発費 7,000 5,640 1,360 154,000 109,494 44,506 13,000 9,672 3,328 200,000 200,000 0 90,897 1,055,103 517,000 0 517,000 01 選挙事務費 275,000 69,946 205,054 144,000 0 144,000 10,000 3,200 6,800 188,000 6,651 181,349 12,000 11,100 900 11,208 209,792 47,000 0 47,000 01 選挙事務費 66,000 0 66,000 15,000 0 15,000 15,000 1,380 13,620 60,000 9,828 50,172 6,000 0 6,000 12,000 0 12,000 121,256,858 31,909,142 6,981,000 6,686,000 295,000 01 選挙事務費 01 従事者報酬手当等 12,085,652 02 選挙公営関係費 03 選挙事務費 2,646,454 49,317,000 37,231,348 8,263,000 5,616,546 515,000 341,580 173,420 137,000 65,710 71,290 12,306,000 10,283,552 2,022,448 13,446,000 11,525,087 1,920,913 45,048,000 35,085,263 9,962,737 4,238,000 3,291,772 946,228 − 193 − 374,806 90,897 11,208 121,256,858 52,355,542 39,934,523 28,966,793 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 18備品購入費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 52,012,000 △1,442,000 50,570,000 43,565,000 △2,069,000 41,496,000 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 19負担金補助 及び交付金 2 統計調査費 8,447,000 627,000 9,074,000 1報酬 3職員手当等 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 6 監査委員費 1 監査委員費 94,346,000 △4,662,000 89,684,000 94,346,000 △4,662,000 89,684,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 19負担金補助 及び交付金 7 防災費 1 防災総務費 784,880,000 107,924,000 2,353,000 895,157,000 681,630,000 5,304,000 2,353,000 689,287,000 − 194 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 12,915,000 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 11,130,000 1,785,000 46,203,234 4,366,766 40,831,740 664,260 19,646,000 19,544,400 14,593,000 14,347,715 6,694,000 6,563,451 101,600 01 給与費 01 一般職給 245,285 02 統計事務関係費 130,549 150,000 128,740 21,260 30,000 3,000 27,000 28,000 21,890 6,110 295,000 196,459 98,541 52,000 18,085 33,915 8,000 8,000 0 5,371,494 3,702,506 5,664,000 4,044,385 299,000 42,800 1,515,000 770,840 281,000 179,827 103,000 31,780 1,619,615 01 基幹統計調査費 01 学校基本調査費 256,200 02 経済センサス費 03 住宅・土地統計調査 744,160 単位区設定費 04 就業構造基本調査費 101,173 05 工業統計調査費 06 農林業センサス試行 71,220 調査費 768,000 127,867 444,000 173,995 640,133 02 県単独統計調査関係 費 270,005 88,570,830 1,113,170 88,570,830 1,113,170 3,339,000 3,338,399 39,414,000 39,160,860 31,808,000 31,434,974 13,599,000 13,423,692 356,000 234,760 121,240 20,000 0 20,000 661,000 645,995 15,005 89,000 5,000 84,000 118,000 108,150 9,850 280,000 219,000 61,000 823,206,744 601 01 給与費 01 一般職給 253,140 02 監査委員費 373,026 03 事務局費 175,308 3,563,700 40,455,566 40,455,566 376,174 5,363,530 18,192 815,009 1,108,041 2,478,666 825,362 118,260 7,964 84,019,526 84,019,526 3,498,219 1,053,085 68,386,556 646,369,491 42,917,509 予備費充用額 − 195 − 2,353,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 地震対策費 103,250,000 102,620,000 205,870,000 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 3環境保全費 1 環境保全費 1 環境保全総務費 1,313,749,000 275,483,000 1,589,232,000 1,313,749,000 275,483,000 1,589,232,000 491,133,000 42,705,000 533,838,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 − 196 − 2 総務費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 11,894,000 11,607,600 19,776,000 19,672,500 17,451,000 17,200,857 6,870,000 6,787,573 927,000 915,100 20,000 0 695,000 628,520 36,462,000 31,531,746 5,147,000 4,273,252 873,748 21,377,000 18,152,472 3,224,528 567,394,000 535,599,871 31,794,129 1,274,000 0 1,274,000 176,837,253 6,391,000 3,308,270 48,000 0 100,000 99,840 29,507,000 28,492,595 4,100,000 2,365,502 41,143,000 33,804,925 25,195,000 19,444,865 88,000,000 78,435,000 760,000 514,500 10,626,000 10,371,756 備 考 286,400 01 給与費 01 一般職給 103,500 02 防災対策費 250,143 01 防災会議関係費 02 防災訓練等関係費 82,427 03 防災訓練等関係費( 地域分) 11,900 04 防災対策総務費 05 防災対策総務費(地 20,000 域分) 66,480 03 総合防災センター運 営管理費 4,930,254 3,563,700 43,660,930 43,660,930 23,962,666 276,000 2,885,436 813,000 18,840,944 1,147,286 578,745,895 25,469,047 3,082,730 01 地震対策事業費 01 自主防災育成事業費 48,000 02 自主防災育成事業費 (地域分) 160 03 防災施設等維持管理 費 1,014,405 04 防災施設等維持管理 費(地域分) 1,734,498 05 災害ボランティア関 係費 3,774,375 06 地震避難対策等関係 費 5,750,135 07 地域防災支援事業費 08 防災設備等整備事業 費 9,565,000 09 防災行政無線(固定 系)デジタル化事業 245,500 費 10 コミュニティ助成事 254,244 業補助金 11 市民センター非常用 自家発電設備整備事 業費 3,563,700 1,423,881,226 165,350,774 1,423,881,226 165,350,774 513,731,048 20,106,952 3,970,000 3,662,400 186,456,000 182,973,723 307,600 01 給与費 01 一般職給 3,482,277 02 嘱託給 147,815,000 145,762,243 2,052,757 02 環境基本計画関係費 63,396,000 62,715,300 5,066,000 4,787,357 1,100,000 324,766 680,700 03 環境都市推進事業費 01 地球温暖化対策関係 278,643 事業費 02 環境啓発推進事業費 775,234 − 197 − 176,837,253 651,367 7,834,383 49,292,088 694,050 468,017 6,149,280 4,180,576 27,547,422 1,085,070 500,000 78,435,000 393,612,485 391,451,266 2,161,219 506,226 95,618,094 89,948,971 5,669,123 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 2 みどり普及費 427,823,000 180,073,000 607,896,000 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 16原材料費 17公有財産購 入費 19負担金補助 及び交付金 25積立金 3 生活環境費 88,933,000 88,933,000 1報酬 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 4 安全対策費 188,972,000 52,705,000 241,677,000 1報酬 − 198 − 3 環境保全費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 251,000 129,360 121,640 26,292,000 25,812,413 479,587 603,000 451,926 151,074 3,530,000 2,278,500 1,251,500 1,392,000 1,387,260 4,740 2,850,000 0 2,850,000 91,117,000 83,445,800 7,671,200 506,855,480 101,040,520 2,421,000 2,232,800 49,449,000 44,998,071 183,000 178,510 14,602,000 11,707,244 33,588,000 32,602,902 128,590,000 122,534,920 79,452,000 70,040,735 1,300,000 945,000 426,000 295,697 169,575,000 143,184,000 備 考 04 公共施設電灯LED 化事業費 188,200 01 緑化推進費 01 緑地保全事業費 4,450,929 02 緑地保全事業費(地 域分) 4,490 03 みどりいっぱい推進 事業費 2,894,756 04 建物緑化事業費 05 長久保都市緑化植物 985,098 園運営費 06 緑地保全協働事業費 6,055,080 07 自然環境共生推進事 業費 9,411,265 08 石川丸山緑地保全事 業費 198,435,125 4,760,717 88,721,779 241,101,754 149,300,248 91,801,506 14,865,000 10,817,000 355,000 02 緑の広場設置事業費 01 緑の広場設置事業費 130,303 02 緑の広場設置事業費 (地域分) 26,391,000 03 みどり基金関係事業 費 4,048,000 01 みどり基金積立金 113,445,000 67,318,601 46,126,399 80,173,737 8,759,263 15,360,000 15,360,000 1,256,000 1,003,000 5,091,000 4,314,780 3,705,000 2,270,199 27,754,000 23,239,300 3,139,000 3,009,300 0 01 河川ごみ除去対策事 業費 253,000 02 海岸美化関係費 776,220 03 生活環境対策費 1,434,801 01 鳥獣保護管理対策事 業費 4,514,700 02 不法投棄防止等対策 費 129,700 03 スズメバチ対策費 20,000 14,994 5,006 1,491,000 1,444,800 46,200 31,117,000 29,517,364 1,599,636 225,901,955 15,775,045 04 生活環境美化推進費 7,067,000 6,281,600 785,400 01 交通安全活動費 − 199 − 23,994,243 8,662,113 4,611,930 66,287,550 4,600,000 19,022,587 1,768,449 67,318,601 67,318,601 2,128,538 35,876,824 24,537,519 6,732,041 15,025,036 2,780,442 17,630,856 26,744,729 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 25積立金 5 公害防止費 116,888,000 116,888,000 1報酬 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 4民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費 48,653,199,000 158,172,000 513,007,000 49,324,378,000 19,206,131,000 115,304,000 19,321,435,000 10,413,737,000 △167,773,000 10,245,964,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 − 200 − 3 環境保全費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 4,490,000 4,328,000 162,000 399,000 340,850 58,150 14,880,000 11,189,103 3,690,897 100,000 63,000 37,000 9,617,000 9,306,718 310,282 126,000 29,373 96,627 備 考 01 交通安全団体等活動 推進費 02 交通安全団体等活動 推進費(地域分) 03 交通安全運動費 04 交通安全運動費(地 域分) 05 交通安全教育指導費 06 交通安全教育指導費 (地域分) 02 交通安全対策基金積 立金 204,414,000 584,000 194,075,720 6,184,000 2,548,434 4,869,765 3,032,202 9,926,053 184,275 287,591 10,338,280 03 防犯対策費 01 防犯団体活動推進費 296,409 02 防犯団体活動推進費 (地域分) 03 防犯灯設置費・補修 費補助金(地域分) 04 防犯灯電気料補助金 05 防犯意識高揚事業費 06 防犯対策強化事業費 07 防犯対策強化事業費 (地域分) 08 安全・安心まちづく り対策会議事業費 287,591 97,219,006 198,869,635 2,917,000 734,000 51,209,633 116,708,087 295,341 7,168,657 19,044,812 792,105 19,668,994 4,330,000 4,329,600 400 01 水質汚濁防止費 21,334,051 485,000 382,850 102,150 02 大気汚染防止費 32,722,438 15,870,000 13,032,262 2,837,738 03 公害関係分析費 17,395,909 3,493,000 2,858,481 634,519 04 地盤沈下対策費 6,600 48,470,000 42,026,350 6,443,650 05 騒音振動防止費 7,553,003 23,800,000 23,290,863 509,137 06 地下水・土壌汚染対 策費 3,334,100 7,362,000 5,258,820 2,103,180 07 公害防止事務管理費 8,604,515 13,078,000 6,039,780 7,038,220 08 浄化槽関係事業費 01 合併処理浄化槽設置 助成事業費 02 浄化槽管理指導事業 費 6,268,390 5,870,509 47,425,655,763 1,898,722,237 18,573,621,476 747,813,524 9,881,218,726 364,745,274 39,484,000 38,666,885 231,547,000 227,073,194 183,725,000 177,045,857 78,219,000 77,369,805 4,810,000 4,586,850 665,000 255,050 29,359,000 28,794,910 − 201 − 397,881 817,115 01 給与費 01 一般職給 4,473,806 02 民生委員活動費 6,679,143 03 遺族援護費 849,195 04 社会福祉協議会関係 223,150 費 481,488,856 481,488,856 409,950 05 原子爆弾被爆者援護 費 564,090 7,998,000 60,671,971 604,348 111,107,973 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 21貸付金 25積立金 28繰出金 − 202 − 4 民生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 12,088,000 9,391,775 2,696,225 1,849,000 507,314 1,341,686 152,490,000 149,796,987 49,212,000 48,707,103 1,000,000 0 2,662,845,000 2,566,834,697 83,004,000 40,778,693 42,225,307 15,000,000 15,000,000 0 16,308,000 5,487,780 6,684,359,000 6,490,921,826 06 生きがい福祉センタ ー運営費 01 生きがい福祉センタ 2,693,013 ー業務委託費 02 生きがい福祉センタ 504,897 ー事業会計助成費 79,206,470 07 国民健康保険事業費 特別会計繰出金 01 保険基盤安定繰出金 96,010,303 02 運営費繰出金 2,871,678,260 37,464,870 41,741,600 1,000,000 − 203 − 1,114,632,772 1,757,045,488 08 地域福祉推進事業費 7,095,000 09 愛の輪福祉基金積立 金 5,487,780 10,820,220 10 愛の輪福祉基金事業 費 193,437,174 11 地区福祉窓口事業費 9,220,133 12 在宅福祉サービスセ ンター運営費 75,577,269 13 保健福祉総合システ ム運用管理費 45,631,185 14 社会福祉総務事務費 22,299,282 15 介護保険事業費特別 会計繰出金 3,121,886,759 16 日常生活自立支援事 業費 500,000 69,398 17 地域福祉計画推進事 業費 01 地域福祉計画推進事 業費 02 地域福祉計画推進事 業費(地域分) 1,373,600 18 後期高齢者医療負担 金 01 後期高齢者医療広域 連合事務費負担金 02 定率負担金 2,275,321,486 19 後期高齢者医療事業 費特別会計繰出金 01 保険基盤安定繰出金 02 運営費繰出金 497,356,807 363,600 1,010,000 89,331,123 2,185,990,363 404,363,117 92,993,690 20 介護人材育成支援事 業費 9,338,534 21 離職者支援(住宅手 当)緊急特別措置事 業費 27,311,262 22 地区ボランティアセ ンター運営費(地域 分) 7,625,000 24 福祉拠点整備事業費 153,381,353 26 成年後見相談センタ ー事業費 8,988,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 2 障がい者福祉費 7,592,533,000 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 452,885,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 8,045,418,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 3 老人福祉費 1,176,525,000 △169,808,000 1,006,717,000 1報酬 8報償費 9旅費 − 204 − 4 民生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 7,706,834,293 不 用 額 備 考 338,583,707 38,412,000 36,723,600 2,048,000 2,032,540 5,368,000 4,613,820 1,311,000 1,103,630 10,800,000 10,042,983 38,452,000 36,689,059 413,016,000 402,804,407 28,050,000 27,138,245 911,755 05 障がい者等医療助成 費 1,610,742,709 299,000 291,900 214,687,886 186,931,000 181,490,920 7,100 06 地域活動支援センタ ー事業費 5,440,080 07 障がい者等歯科診療 事業運営費 316,827,811 08 障がい者等福祉タク シー助成事業費 09 ふれあいセンター運 営費 33,856,052 10 障がい者福祉施設返 済金助成費 16,685,000 11 共同生活援助事業費 394,502,920 12 障がい者就労支援事 業費 17,462,000 7,320,731,000 1,688,400 01 住宅設備等援護事業 費 15,460 02 障がい者手当費 754,180 01 障がい者福祉手当 02 心身障がい者介護手 207,370 当 757,017 03 太陽の家運営費 01 太陽の家一般管理費 1,762,941 02 学園等運営委託費 10,211,593 04 点字図書館運営費 7,003,903,189 13 在日外国人障がい者 福祉給付金支給事業費 963,905,339 7,482,000 7,339,500 20,027,000 17,628,970 398,000 302,560 13,150,918 379,562,580 359,290,580 20,272,000 171,909,022 6,353,178 165,555,844 11,121,070 122,561,464 131,333,882 456,000 14 心のバリアフリー推 進事業費 3,352,000 15 障がい者等援護事業 費 17,965,979 16 介護給付費等事業費 3,812,789,134 17 補装具交付事業費 77,999,758 18 障がい程度区分認定 等事務事業費 30,633,563 19 地域生活支援事業費 425,086,869 20 自立支援医療事業費 220,493,487 21 障がい計画策定等事 業費 482,000 42,811,661 142,500 01 老人措置費 2,398,030 02 老人クラブ助成費 01 老人クラブ助成費 95,440 02 老人クラブ助成費( 地域分) − 205 − 276,600,084 8,768,500 2,288,500 6,480,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 17公有財産購 入費 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 − 206 − 4 民生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 21,639,000 20,581,074 1,057,926 3,024,000 2,667,354 356,646 375,456,000 368,325,680 7,130,320 1,878,000 1,813,569 0 0 03 高齢者医療助成費 105,303,000 99,893,586 471,510,000 445,353,046 22,724,220 04 敬老会等事業費 01 敬老会等事業費 02 敬老会等事業費(地 64,431 域分) 31,277,503 7,886,263 23,391,240 05 老人福祉センター運 営費 01 老人福祉センター業 務委託費 5,409,414 02 老人福祉センター施 設整備費 03 高齢者福祉バス運行 26,156,954 事業費 222,518,376 06 養護老人ホーム事業 会計助成費 01 養護老人ホーム事業 会計助成費 02 養護老人ホーム事業 会計施設整備助成費 18,238,200 07 要援護高齢者等対策 費 01 要援護高齢者福祉タ クシー助成事業費 02 在宅高齢者等相談支 援事業費 03 生活支援型サービス 事業費 04 寝具乾そう消毒事業 費 05 一時入所事業費 06 紙おむつ支給事業費 45,745,677 08 緊急通報システム事 業費 67,126,143 09 生きがい対策推進事 業費 28,447,000 10 老人憩の家・ふれあ いの家運営費 01 老人憩の家・ふれあ いの家運営費 02 老人憩の家・ふれあ いの家運営費(地域 分) 3,385,472 11 老人福祉施設返済金 助成費 65,147,000 12 在日外国人高齢者福 祉給付金支給事業費 1,720,000 0 13 徘徊高齢者対策費 − 207 − 186,924,300 6,593,370 29,000,706 9,517,500 8,720,700 1,032,692 60,800 14,596,710 1,687,770 2,991,821 25,375,884 306,830 3,078,642 153,135 14 老人福祉活動事務費 6,235,140 15 介護保険利用者負担 軽減対策事業費 2,604,595 16 高齢者虐待防止対策 事業費 7,571,875 17 老人福祉施設建設助 成費 60,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 4 国民年金費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 23,336,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 23,336,000 1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 子育て支援費 1 子育て支援総務費 20,170,656,000 54,066,000 513,007,000 20,737,729,000 13,833,718,000 △29,802,000 36,674,000 13,840,590,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 − 208 − 4 民生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 18 福寿医療助成費 19 高齢者いきいき交流 事業費 21,663,118 11,016,000 1,216,000 1,207,400 8,600 594,000 478,100 115,900 4,493,000 3,324,006 1,168,994 200,000 70,125 129,875 4,793,000 4,792,788 212 1,011,000 761,699 249,301 13,000 13,000 0 19,778,525,537 959,203,463 13,350,252,385 490,337,615 31,447,200 1,452,040,000 1,421,492,267 1,109,271,000 1,060,227,988 489,380,000 483,830,762 9,148,000 8,575,432 4,165,000 3,441,000 1,217,000 1,166,350 8,902,000 6,421,653 92,400,000 90,147,869 93,279,000 89,053,625 10,312,000 10,155,057 65,108,000 143,964,313 1,672,882 11,016,000 31,821,000 11,618,106 0 01 国民年金事務費 373,800 01 給与費 01 一般職給 30,547,733 49,043,012 02 子育て支援対策費 01 地域子育て支援セン 5,549,238 ター事業費 02 ファミリーサポート 572,568 センター事業費 03 つどいの広場事業費 724,000 04 つどいの広場事業費 (地域分) 50,650 05 子育て情報ネットワ ーク事業費 2,480,347 06 子育てふれあいコー ナー事業費 2,252,131 07 子育てサポーターク ラブ事業費 4,225,375 08 子育て支援関係費 09 子育て短期支援事業 156,943 費 10 幼児二人同乗用自転 車購入費助成事業費 16,583,599 03 子ども手当費 01 児童手当費 377,778,219 02 子ども手当費 03 児童手当事務費 48,524,401 10,473,547,000 10,095,768,781 2,965,551,017 2,965,551,017 107,384,801 43,930,409 17,128,820 15,328,214 320,000 3,566,000 121,955 82,093 14,979,430 2,807,880 9,120,000 7,175,011,947 5,908,450,000 1,258,534,000 8,027,947 04 児童扶養手当費 1,135,321,550 05 小児医療助成費 1,654,242,593 06 母子・父子関係費 01 母子・父子福祉関係 費 02 母子家庭自立支援給 付金事業費 03 母子生活支援施設運 営費 − 209 − 21,663,118 274,132,873 6,869,470 34,881,942 7,888,535 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 2 児童保育費 5,582,661,000 補正予算額 83,868,000 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 476,333,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 6,142,862,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 21貸付金 3 青少年対策費 683,705,000 683,705,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 − 210 − 4 民生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 04 ひとり親家庭等医療 助成費 05 ひとり親家庭日常生 活支援事業費 07 助産施設関係費 【繰越明許費分】 子ども手当費 子ども手当事務費 不用額 5,683,479,242 82,596,000 79,681,146 173,728,000 163,205,301 741,000 658,200 1,514,000 1,513,200 217,750,000 215,861,764 10,922,000 10,207,932 3,938,556,000 3,576,071,400 118,844,000 117,761,641 1,330,000 1,330,000 962,000 953,820 1,395,374,000 1,345,690,962 165,545,000 165,543,876 35,000,000 5,000,000 679,185,284 25,290,100 1,667,000 1,648,350 2,774,000 2,572,030 1,089,000 1,067,650 3,099,000 2,973,554 1,247,000 1,147,854 608,513,000 606,800,200 28,885,000 28,045,156 749,868 4,284,574 34,323,030 34,323,030 2,350,970 459,382,758 2,914,854 01 保育所関係費 01 市立保育所関係費 10,522,699 02 市立保育所運営費 03 市立保育所運営費( 82,800 地域分) 04 法人立保育所運営費 800 等助成事業費 05 認定保育施設等補助 1,888,236 事業費 06 認定保育施設等保育 714,068 料助成費 07 保育事務費 362,484,600 08 法人立保育所施設整 備助成事業費 1,082,359 02 児童保育委託費 1,883,612,449 231,648,322 269,280,267 7,324,726 0 03 特別支援保育等関係 費 8,180 04 幼稚園関係助成費 49,683,038 01 幼稚園協会等補助金 02 幼稚園等運営資金貸 付金 1,124 03 幼稚園等就園奨励費 補助金 30,000,000 04 幼児教育振興助成費 05 幼稚園等預かり保育 推進事業費 84,707,200 05 家庭的保育事業費 【繰越明許費分】 保育所関係費 法人立保育所施設整 備助成事業費 不用額 26,719,000 223,743,058 1,238,488,242 70,073,136 40,800,000 3,479,756 22,518,000 2,623,224,520 617,566,832 5,030,000 5,000,000 576,724,232 21,232,600 9,580,000 7,576,241 466,792,000 466,792,000 9,541,000 4,519,716 1,428,900 01 青少年施策推進費 18,650 02 青少年育成費 01 青少年指導員活動費 201,970 02 非行防止推進活動費 03 放課後児童健全育成 21,350 事業費 04 放課後子ども教室推 125,446 進事業費(地域分) 99,146 03 少年の森事業費 1,712,800 04 地域子供の家等事業 費 839,844 01 地域子供の家等管理 費 − 211 − 2,703,373 403,189,046 15,173,437 12,636,005 372,441,000 2,938,604 16,168,762 14,495,273 1,336,440 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 4 こども青少年相談関係 費 70,572,000 70,572,000 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 19負担金補助 及び交付金 3 生活保護費 1 生活保護総務費 9,272,412,000 △11,198,000 9,261,214,000 401,165,000 △11,198,000 389,967,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 19負担金補助 及び交付金 2 扶助費 8,871,247,000 8,871,247,000 20扶助費 4 災害救助費 1 災害救助費 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20扶助費 5衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費 16,175,092,000 647,675,000 16,822,767,000 4,281,857,000 573,247,000 4,855,104,000 2,743,538,000 269,254,000 3,012,792,000 − 212 − 4 民生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 9,712,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 9,640,390 不 用 額 備 考 71,610 02 地域子供の家等管理 費(地域分) 03 地域子供の家等整備 事業費(地域分) 05 (財)藤沢市みらい 創造財団青少年事業 部関係費 12,962,693 196,140 242,628,830 65,608,626 4,963,374 62,997,000 60,217,200 28,516,847 360,000 321,000 2,420,000 2,213,310 2,779,800 01 児童虐待防止対策関 係費 39,000 01 児童虐待防止対策事 業費 206,690 02 養育支援訪問事業費 1,238,000 1,056,435 37,091,779 163,000 110,846 3,359,000 1,667,385 35,000 22,450 181,565 02 こども発達相談関係 費 52,154 01 こども青少年発達相 談事業費 1,691,615 02 こども発達支援事業 費 12,550 9,069,598,750 191,615,250 382,322,302 7,644,698 18,747,000 18,548,000 164,962,000 163,273,214 126,843,000 123,088,429 54,968,000 54,458,924 509,076 8,254,000 8,103,450 150,550 576,000 541,600 34,400 1,350,000 1,169,660 180,340 3,158,000 3,157,363 637 7,930,000 7,378,622 551,378 3,164,000 2,588,040 575,960 15,000 15,000 0 8,687,276,448 183,970,552 8,687,276,448 183,970,552 01 生活保護扶助費 8,871,247,000 4,000,000 199,000 01 給与費 01 一般職給 1,688,786 02 生活保護適用措置関 3,754,571 係事務費 3,910,000 90,000 3,910,000 90,000 3,910,000 90,000 01 災害見舞金関係費 16,200,079,684 622,687,316 4,507,573,804 347,530,196 2,928,797,117 83,994,883 − 213 − 24,420,794 4,096,053 35,592,899 1,498,880 340,820,567 340,820,567 41,501,735 8,687,276,448 3,910,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 2 予防費 1,124,381,000 260,806,000 1,385,187,000 1報酬 7賃金 11需用費 12役務費 13委託料 − 214 − 5 衛生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 78,340,000 77,177,960 370,679,000 361,967,506 271,827,000 267,498,384 124,780,000 123,215,562 4,828,000 4,362,290 16,805,000 15,158,740 2,906,000 2,213,755 24,141,000 22,574,147 13,428,000 9,877,304 1,478,837,000 1,429,223,042 1,404,000 1,385,435 603,167,000 596,113,687 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 1,162,040 01 給与費 01 一般職給 8,711,494 02 母子衛生費 4,328,616 01 乳幼児健診等事業費 02 母子保健事業費 1,564,438 03 特定不妊治療助成事 業費 465,710 03 健康増進事業費 1,646,260 01 健康づくり推進事業 費 692,245 02 健康診査事業費 03 がん検診事業費 1,566,853 04 高齢者等歯科診療推 進事業費 3,550,696 05 歯科健康診査事業費 06 ふじさわ安心ダイヤ 49,613,958 ル24事業費 18,565 04 保健センター管理費 05 未熟児養育事業費 21,650,000 06 救急医療対策事業費 01 休日・夜間急病診療 3,620,695 所運営費等補助金 02 在宅当番医制運営費 補助金 03 病院群輪番制運営費 補助金 04 休日急患歯科診療所 運営費補助金 05 救急医療情報事業費 1,150,212,449 8,914,000 8,588,760 404,495,000 328,550,963 1,539,000 1,401,655 960,571,000 802,567,081 1,000,763,979 66,587,666 249,865,559 624,163,141 2,050,650 32,310,635 25,786,328 28,003,670 18,048,714 210,003,850 106,311,600 11,360,000 80,664,000 10,340,000 1,328,250 07 産科医師等分娩手当 補助金 3,565,000 08 緊急用医薬品備蓄費 1,274,630 09 保健医療センター運 営費 01 保健医療センター運 営管理費 02 訪問歯科衛生事業費 1,255,360 473,302,168 351,389,570 61,542,134 60,370,464 7,053,313 18,029,305 1,382,000 752,681,452 752,681,452 107,680,000 102,510,000 5,170,000 10 市営斎場管理費 23,209,918 11 保健衛生総務費 2,046,466 12 ふれあい入浴事業費 13,856,270 13 口腔保健センター再 整備助成費 62,861,000 14 医師会立看護専門学 校整備助成費 231,500,000 234,974,551 126,640 01 結核予防費 325,240 02 各種予防接種費 01 各種予防接種費 75,944,037 02 高齢者予防接種費 03 子宮頸がんワクチン 137,345 予防接種事業費 04 ヒブワクチン予防接 158,003,919 種事業費 − 215 − 44,730 1,150,167,719 609,652,873 112,825,748 94,668,399 138,083,113 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 20扶助費 3 環境衛生費 34,247,000 34,247,000 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 4 墓地火葬場費 144,690,000 43,187,000 187,877,000 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 17公有財産購 入費 18備品購入費 5 保健所費 235,001,000 235,001,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 − 216 − 5 衛生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 8,286,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 7,848,630 不 用 額 備 考 437,370 33,052,969 05 小児用肺炎球菌ワク チン予防接種事業費 06 高齢者肺炎球菌ワク チン予防接種事業費 181,624,791 75,721 01 生活環境団体等指導 育成費 776,540 01 生活環境団体等指導 育成費 320 02 生活環境団体等指導 育成費(地域分) 341,050 02 公衆便所管理費 400 2,831,207 1,194,031 490,000 414,279 11,945,000 11,168,460 118,000 117,680 19,366,000 19,024,950 76,000 75,600 2,252,000 2,252,000 0 186,690,732 1,186,268 3,850,000 3,790,800 60,000 60,000 279,000 155,280 34,118,000 33,627,055 490,945 3,116,000 3,013,406 102,594 70,040,000 69,643,385 396,615 1,640,000 1,635,751 4,249 29,933,000 29,925,000 8,000 43,187,000 43,186,305 695 1,654,000 1,653,750 250 208,820,537 26,180,463 25,264,000 24,204,600 535,000 275,736 3,927,000 3,160,400 2,422,000 1,781,770 39,401,000 36,621,313 7,082,000 4,306,944 75,289,000 73,378,908 54,767,000 51,676,069 13,312,795 59,200 01 墓地管理費 0 02 火葬場管理費 01 火葬場管理費 123,720 02 火葬場整備事業費 1,059,400 01 地域保健総務費 01 地域保健事業費 259,264 02 保健所運営管理費 1,553,000 30,221,762 3,144,501 183,546,231 108,781,176 74,765,055 103,955,667 11,716,955 92,238,712 766,600 02 保健予防事業費 01 感染症対策事業費 640,230 02 性感染症対策事業費 03 難病対策事業費 2,779,687 04 精神保健対策事業費 32,412,968 18,991,648 1,322,946 925,728 11,172,646 2,775,056 03 生活衛生事業費 01 環境衛生事業費 1,910,092 02 薬事等指導費 03 動物保護・愛護事業 3,090,931 費 04 食品衛生事業費 31,888,496 3,138,265 485,826 24,863,808 1,763,000 1,728,625 34,375 04 衛生検査事業費 13,197,000 2,654,000 10,543,000 11,354,000 9,032,172 2,321,828 − 217 − 1,278,207 3,400,597 40,563,406 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 2 清掃費 1 清掃総務費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 10,347,809,000 88,843,000 10,436,652,000 2,771,203,000 △31,482,000 2,739,721,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 25積立金 2 塵芥処理費 7,425,352,000 120,325,000 7,545,677,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 16原材料費 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 27公課費 3 し尿処理費 151,254,000 151,254,000 1報酬 9旅費 11需用費 − 218 − 5 衛生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 10,165,735,953 270,916,047 2,638,696,121 101,024,879 938,000 354,800 883,363,000 877,505,394 714,274,000 694,252,292 303,527,000 300,152,978 251,000 88,780 9,012,000 6,932,718 60,647,000 56,697,953 3,949,047 133,496,000 130,401,702 3,094,298 3,913,000 3,511,733 401,267 11,378,000 4,954,432 6,423,568 618,922,000 563,843,339 55,078,661 7,383,888,295 161,788,705 15,001,000 15,000,000 16,569,000 15,785,030 57,000 56,000 1,398,000 1,090,380 574,189,000 516,036,623 48,630,000 45,674,994 2,892,317,000 2,828,907,315 88,994,000 86,539,420 3,540,669,000 3,510,969,000 3,199,000 1,794,868 359,033,000 357,100,165 4,100,000 4,000,000 1,521,000 934,500 備 考 583,200 01 給与費 01 一般職給 5,857,606 02 一般清掃総務費 20,021,708 03 ごみ減量推進事業費 3,374,022 04 環境基金積立金 162,220 05 生ごみ堆肥化推進事 2,079,282 業費 2,937,926 197,934,410 563,843,339 2,069,782 1,000 01 塵芥収集関係費 01 廃棄物等戸別収集事 783,970 業費 02 大型ごみ収集費 1,000 03 収集車輌関係費 1,671,071,724 1,325,706,225 307,620 02 塵芥処理関係費 01 環境事業センター南 58,152,377 部収集事務所管理費 02 環境事業センター北 2,955,006 部収集事務所管理費 03 北部焼却施設管理費 63,409,685 04 桐原破砕施設管理費 05 石名坂環境事業所管 2,454,580 理費 06 石名坂環境事業所整 備費 29,700,000 07 廃棄物処理対策事業 費 1,404,132 08 環境事業センター整 備費 1,932,835 09 北部焼却施設整備費 2,527,410,462 17,327,744 100,000 143,151,537 1,871,910,664 1,871,910,664 03 最終処分場関係費 01 最終処分場管理費 02 最終処分場整備費 243,297,532 102,067,967 26,888,356 551,566,196 37,931,641 567,800,262 584,930,582 699,511,681 13,629,000 27,825,000 121,554,861 109,562,811 11,992,050 586,500 04 リサイクルセンター 整備事業費 2,891,429,334 05 プラスチック中間処 理施設運営費 172,421,914 8,102,463 5,583,000 5,233,500 349,500 01 し尿収集関係費 43,027,734 193,000 152,140 40,860 02 し尿処理関係費 90,355,803 43,205,000 37,431,380 5,773,620 − 219 − 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 12役務費 13委託料 15工事請負費 19負担金補助 及び交付金 3 看護専門学校費 1 看護専門学校運営費 198,199,000 △14,415,000 183,784,000 198,199,000 △14,415,000 183,784,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 4 病院費 1 病院費 1,347,227,000 1,347,227,000 1,347,227,000 1,347,227,000 19負担金補助 及び交付金 6労働費 1 労働諸費 1 労働諸費 762,408,000 △9,632,000 752,776,000 762,408,000 △9,632,000 752,776,000 762,408,000 △9,632,000 752,776,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 − 220 − 5 衛生費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 2,731,000 2,726,246 4,754 17,839,000 17,780,521 58,479 28,340,000 27,825,000 515,000 53,363,000 52,002,750 1,360,250 179,542,927 4,241,073 179,542,927 4,241,073 03 浄化槽清掃助成関係 費 6,084,000 5,923,700 62,867,000 61,563,004 42,734,000 42,058,166 20,858,000 20,608,023 2,761,000 2,747,460 13,540 712,000 703,800 8,200 632,000 615,520 16,480 10,000 0 10,000 12,103,000 11,681,244 421,756 1,150,000 1,124,109 25,891 25,536,000 24,359,766 1,176,234 6,178,000 6,013,087 164,913 374,000 366,450 7,550 1,785,000 1,778,598 6,402 1,347,227,000 0 1,347,227,000 0 1,347,227,000 0 01 運営費負担金 1,347,227,000 160,300 01 給与費 01 一般職給 1,303,996 02 学校運営費 675,834 03 施設管理費 249,977 734,766,703 18,009,297 734,766,703 18,009,297 734,766,703 18,009,297 168,000 103,000 20,122,000 19,184,585 15,117,000 14,724,342 6,898,000 6,734,105 756,000 710,280 3,458,000 2,722,872 62,000 41,080 65,000 01 給与費 01 一般職給 937,415 02 一般労政費 392,658 01 一般労政費 02 就労支援事業費 163,895 03 労働福祉費 45,720 01 労働金庫貸付金 02 勤労者住宅資金等利 735,128 子補助金 03 勤労者生活資金貸付 20,920 金 − 221 − 9,768,000 124,229,193 124,229,193 36,928,534 18,385,200 1,347,227,000 40,643,032 40,643,032 31,665,341 2,871,737 28,793,604 606,503,503 330,000,000 33,828,507 240,000,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 21貸付金 7農林水産業費 1 農業費 1 農業委員会費 436,039,000 624,052,000 3,303,000 3,564,000 1,066,958,000 417,024,000 471,119,000 3,303,000 0 891,446,000 78,655,000 △1,114,000 77,541,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 農業総務費 175,008,000 28,375,000 203,383,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 8報償費 9旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 3 農業振興費 7,981,000 9,860,000 − 222 − 17,841,000 6 労働費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 1,263,000 1,218,386 44,614 476,000 458,232 17,768 82,793,000 82,760,325 32,675 04 労働会館運営管理費 55,615,982 944,000 925,989 18,011 05 障がい者就労関係費 338,845 50,719,000 35,183,507 15,535,493 570,000,000 570,000,000 0 948,489,995 56,000,000 04 労働者文化交流事業 助成金 05 技能振興関係費 612,000 2,062,996 62,468,005 842,970,654 48,475,346 76,108,349 1,432,651 12,503,000 12,039,600 463,400 01 給与費 01 一般職給 185,217 02 農業委員会関係費 306,394 03 農業委員会事務費 152,773 04 県農業会議等負担金 0 27,843,000 27,657,783 23,320,000 23,013,606 9,605,000 9,452,227 40,000 40,000 629,000 541,470 87,530 32,000 31,500 500 326,000 309,531 16,469 505,000 415,440 89,560 2,318,000 2,193,192 124,808 420,000 414,000 6,000 197,739,285 5,643,715 787,000 510,500 276,500 01 給与費 01 一般職給 404,548 02 農業総務関係費 1,283,469 03 都市農業推進関係費 317,798 01 地産地消推進事業費 02 環境保全型農業推進 85,450 事業費 03 水田保全奨励事業費 14,780 73,237,000 72,832,452 65,228,000 63,944,531 24,874,000 24,556,202 848,000 762,550 75,000 60,220 1,523,000 1,073,920 449,080 2,041,000 2,040,400 600 19,000 0 19,000 34,751,000 31,958,510 2,792,490 13,555,138 4,285,862 − 223 − 60,123,616 60,123,616 12,570,400 3,000,333 414,000 161,333,185 161,333,185 1,695,996 34,710,104 4,060,704 3,025,400 27,624,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 4 園芸振興費 81,786,000 △4,227,000 77,559,000 12役務費 19負担金補助 及び交付金 5 畜産業費 36,722,000 364,394,000 3,303,000 4,227,000 408,646,000 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 23償還金利子 及び割引料 6 農地費 36,872,000 69,604,000 106,476,000 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 − 224 − 7 農林水産業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 168,000 158,200 9,800 01 農用地利用対策費 285,000 285,000 42,000 24,060 459,000 390,040 0 02 農業制度資金利子補 助事業費 17,940 03 担い手育成支援事業 68,960 費 10,000 0 3,148,000 2,836,250 68,000 67,063 13,661,000 9,794,525 10,000 04 宮原地域活性化事業 費 311,750 05 産地強化特別対策事 937 業費 3,866,475 51,952,030 1,543,000 1,176,399 76,016,000 50,775,631 06 遊休農地解消対策事 業費 25,606,970 畜産業費へ流用 366,601 01 野菜生産出荷対策事 業費 25,240,369 01 野菜生産出荷対策事 業費 02 湘南野菜生産育成事 業費 03 湘南野菜流通促進事 業費 400,156,442 2,767,103 834,025 4,357,010 977,000 3,491,000 1,129,000 4,227,000 47,312,631 17,794,361 19,691,743 9,826,527 02 野菜価格安定事業費 3,463,000 03 学校給食用農水産物 生産出荷対策費 1,176,399 8,489,558 園芸振興費から流用 4,227,000 103,000 37,700 65,300 01 畜産運営費 128,000 70,760 57,240 02 畜産振興対策事業費 5,062,330 67,000 56,520 4,839,000 40,000 36,450 12,213,000 9,119,740 16,138,000 16,137,969 66,057,000 60,877,353 10,480 03 畜産経営環境整備事 業費 3,550 04 有機質資源再生セン 3,093,260 ター運営事業費 【繰越明許費分】 31 有機質資源再生セン ター運営事業費 不用額 5,179,647 313,900,000 313,819,950 80,050 103,459,410 3,016,590 68,000 38,800 13,567,000 13,513,257 96,000 87,361 8,343,000 6,598,660 15,000 14,532 66,871,000 66,122,700 29,200 01 市単独補助事業費 01 農業用水路浚渫費 53,743 02 農業用水路等改修事 業費 8,639 02 一般農地費 1,744,340 03 市営土地改良事業費 468 748,300 − 225 − 732,100 389,199,759 323,253 2,979,747 13,921,091 3,994,000 9,927,091 21,290,033 68,248,286 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 2 水産業費 1 水産業総務費 19,015,000 152,933,000 3,564,000 175,512,000 13,511,000 82,933,000 3,564,000 100,008,000 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 15工事請負費 19負担金補助 及び交付金 2 水産業振興費 5,504,000 70,000,000 75,504,000 13委託料 19負担金補助 及び交付金 8商工費 1 商工費 1 商工総務費 3,084,903,000 118,762,000 7,341,000 3,211,006,000 2,693,655,000 109,078,000 2,802,733,000 318,357,000 78,366,000 396,723,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 9旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 中小企業振興費 132,711,000 30,712,000 163,423,000 8報償費 13委託料 19負担金補助 及び交付金 − 226 − 7 農林水産業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 17,516,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 17,084,100 105,519,341 不 用 額 431,900 56,000,000 13,992,659 86,056,716 13,951,284 予備費充用額 20,000 19,850 4,708,000 4,702,514 3,731,000 3,720,952 5,067,000 4,339,650 82,933,000 69,725,250 13,207,750 3,549,000 3,548,500 500 19,462,625 549,000 548,625 74,955,000 18,914,000 5,486 02 漁港機能保全対策事 業費 10,048 03 漁港施設台風被害復 727,350 旧等対応費 56,000,000 41,375 56,000,000 375 01 つくり育てる漁業推 進事業費 41,000 70,479,384 2,736,162,811 66,570,189 383,404,993 13,318,007 5,880,000 55,210,000 54,905,640 43,976,000 43,068,087 18,743,000 18,455,331 164,000 142,600 420,000 387,820 604,000 408,997 16,688,000 16,685,949 119,372,000 119,197,557 135,666,000 150 01 一般水産業費 3,140,526,616 5,880,000 124,273,012 158,249,742 210,000 65,000 14,902,000 14,901,033 148,311,000 143,283,709 備 考 3,564,000 8,988,466 73,505,250 3,563,000 19,462,625 0 01 給与費 01 一般職給 304,360 02 商工総務関係事務費 907,913 03 商工会議所等事業助 287,669 成費 116,429,058 116,429,058 21,400 04 藤沢産業センター関 係費 32,180 05 新産業創出事業費 195,003 06 (財)藤沢市産業振 2,051 興財団運営管理費補 助金 174,443 07 企業立地等促進事業 費 11,392,988 08 産業拠点施設整備補 助金 134,529,605 6,857,896 8,339,000 28,356,603 5,558,825 9,329,006 74,005,000 5,173,258 − 227 − 145,000 01 中小企業勤労者福祉 サービスセンター事 967 業費 74,632,709 5,027,291 02 商店街振興事業費 01 地域密着型商業まち づくり推進事業費 02 商店街経営基盤支援 事業費 03 拠点駅等周辺商業活 性化事業費 57,349,000 11,256,000 37,103,000 8,990,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 3 金融対策費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 2,242,587,000 節 計 区 分 2,242,587,000 11需用費 13委託料 19負担金補助 及び交付金 21貸付金 2 観光費 1 観光総務費 391,248,000 9,684,000 173,410,000 345,000 7,341,000 408,273,000 173,755,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 13委託料 19負担金補助 及び交付金 2 観光振興費 70,730,000 9,339,000 80,069,000 7賃金 8報償費 11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 3 海水浴場費 24,564,000 24,564,000 − 228 − 8 商工費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 2,194,508,076 136,000 126,525 9,570,000 9,569,160 76,881,000 28,812,391 2,156,000,000 不 用 額 備 考 03 商工団体支援事業費 01 商工団体支援事業費 02 事業協同組合等共同 施設整備補助金 9,071,000 6,622,000 2,449,000 04 コミュニティビジネ ス支援事業費 2,296,000 05 中小企業国際展開支 援事業費 14,901,033 48,078,924 9,475 01 金融対策事業費 01 中小企業支援資金貸 840 付金 02 事業協同組合育成資 48,068,609 金貸付金 03 景気対策特別資金貸 付金 0 04 雇用安定対策特別資 金貸付金 05 中小企業融資制度利 子補助金 06 信用保証料補助金 07 小規模企業緊急資金 融資等事業費 08 金融対策関係事務費 2,156,000,000 404,363,805 3,909,195 171,638,171 2,116,829 160,000 79,600 80,400 01 給与費 01 一般職給 168,500 02 市観光協会関係費 1,683,781 03 観光総務関係事務費 150,203 33,020,000 32,851,500 29,740,000 28,056,219 11,211,000 11,060,797 210,000 204,420 5,580 41,000 40,612 388 35,402,000 35,401,796 204 63,971,000 63,943,227 27,773 79,568,284 500,716 1,682,000 1,550,310 131,690 01 観光宣伝費 01 誘客宣伝事業費 360,000 02 江の島マイアミビー チショー等負担金 6,105 03 湘南江の島フェステ ィバル事業費 1,200 04 湘南藤沢フィルム・ コミッション事業費 1,496 360,000 0 300,000 293,895 38,954,000 38,952,800 1,451,000 1,449,504 37,322,000 37,321,775 225 24,564,000 0 01 海水浴場対策費 − 229 − 2,194,508,076 422,000,000 18,000,000 1,642,000,000 34,000,000 8,642,260 20,148,131 49,591,160 126,525 71,968,516 71,968,516 97,622,023 2,047,632 79,568,284 44,123,509 9,162,000 7,504,000 18,778,775 24,564,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 4 観光施設費 122,544,000 7,341,000 129,885,000 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 9土木費 1 土木管理費 1 土木総務費 12,241,127,000 2,531,516,000 936,774,000 875,104,000 702,536,537 1,209,000 15,476,388,537 △3,023,000 1,209,000 934,960,000 △4,523,000 1,209,000 871,790,000 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 2 建築指導費 61,670,000 1,500,000 63,170,000 1報酬 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 道路橋りょう費 1 道路橋りょう総務費 2,686,487,000 419,532,000 712,021,000 103,222,000 98,900,000 3,204,919,000 815,243,000 2給料 − 230 − 8 商工費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 24,564,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 24,564,000 182,000 16,189,000 16,014,708 1,325,000 1,295,166 111,745,000 110,677,849 444,000 423,627 14,419,402,524 備 考 0 128,593,350 182,000 不 用 額 1,291,650 予備費充用額 0 01 観光施設管理費 612,628,500 20,000,000 56,705,133 20,373 04 観光施設台風被害復 旧等対応費 7,340,130 840,591,525 31,198,475 予備費充用額 377,142,000 369,633,318 316,484,000 307,334,732 128,992,000 126,991,979 1,538,000 1,391,130 507,000 492,370 3,288,000 1,844,342 1,266,000 1,218,994 7,508,682 01 給与費 01 一般職給 9,149,268 02 総務管理事務費 2,000,021 03 (財)藤沢市まちづ 146,870 くり協会運営管理費 補助金 14,630 05 急傾斜地防災事業費 1,443,658 06 住宅災害防止資金利 47,006 子補助金 6,249,000 2,903,775 3,345,225 07 公共建築関係費 10,431,000 9,449,389 24,151,000 17,589,719 6,561,281 1,742,000 1,741,777 223 46,204,725 16,965,275 981,611 08 土木施設台風被害復 旧等対応費 586,000 111,300 474,700 01 建築指導費 01 建築確認関係費 119,650 02 建築審査会関係費 03 建築物等防災対策事 561,449 業費 04 屋外広告物関係費 300,120 02 住居表示管理費 835,858 470,000 350,350 2,396,000 1,834,551 390,000 89,880 10,609,000 9,773,142 16,963,000 16,279,452 683,548 31,756,000 17,766,050 13,989,950 20,000,000 767,093,666 101,616,000 47,049,505 424,357,513 48,163,750 73,074,000 17,498,582 174,292 02 江の島岩屋運営事業 費 29,834 03 江の島サムエル・コ 1,067,151 ッキング苑管理費 886,796,250 2,897,866,335 7,341,000 1,209,000 803,960,029 803,960,029 11,554,963 15,598,000 1,314,690 448,929 4,764,571 2,950,343 40,980,098 21,156,182 323,612 17,198,637 2,301,667 5,224,627 213,978,665 48,149,334 101,065,829 550,171 01 給与費 − 231 − 216,960,544 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 17公有財産購 入費 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 2 道路維持費 1,238,779,000 60,711,000 1,299,490,000 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 3 道路新設改良費 280,030,000 204,741,000 98,900,000 583,671,000 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 − 232 − 9 土木費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 86,692,000 81,946,146 4,745,854 36,102,000 33,948,569 2,153,431 02 道路査定業務費 161,867,324 2,245,000 2,219,250 25,750 03 道路台帳整備費 15,265,270 9,000 0 194,000 180,060 106,712,000 104,576,380 4,223,000 4,091,952 383,255,000 359,628,111 5,686,000 5,668,052 42,604,000 9,000 04 道路占用許可業務費 32,548,317 307,000 257,000 45,598,000 40,964,000 1,233,708,678 2,135,620 06 道路等パトロール事 業費 131,048 07 狭あい道路整備事業 23,626,889 費 01 狭あい道路整備事業 17,948 費 02 狭あい道路整備事業 費(地域分) 10,055,683 08 道路関係事業事務費 1,047,907 100,631 01 給与費 01 一般職給 194,216 02 道路維持修繕費 128,052 01 砂利等原材料費 02 道路維持管理委託業 66,200 務費 03 道路応急対策費 8,653,696 04 道路維持管理業務費 05 道路維持管理業務費 200,925 (地域分) 11,081,000 10,886,784 5,259,000 5,130,948 120,000 53,800 489,590,000 480,936,304 13,850,000 13,649,075 265,305,000 239,665,848 4,380,000 3,687,227 474,230,000 444,177,077 19,895,000 19,894,546 290,000 287,700 2,300 50,000 0 50,000 16,000,000 9,639,152 03 道路改修舗装費 01 道路改修舗装費 692,773 02 道路改修舗装費(地 域分) 30,052,923 04 道路施設整備費(地 域分) 454 20,000,000 234,045,065 3,213,922 694,900 99,180,950 40,265,466 58,915,484 227,210 790 01 市道新設改良費 【繰越明許費分】 79,624 市道新設改良費 不用額 8,950 930,000 850,376 2,635,000 2,626,050 19,464,000 18,684,750 779,250 1,440,000 833,184 606,816 339,929,000 269,611,223 20,000,000 − 233 − 31,357,101 31,357,101 509,806,156 19,894,546 204,077,988 31,282,860 219,745,035 34,805,727 639,801,506 228,574,519 411,226,987 52,743,915 95,285,664 228,000 27,059,000 237,258,987 49,781,322 15,339,369 27,059,000 11,300,316 23,517,468 50,000 09 地籍調査事業費 01 地籍調査事業費 02 震災対策地籍調査事 4,634,000 業費 16,000,000 216,960,544 13,940 05 道路管理業務費 15,440,000 441,326,336 01 一般職給 23,258,777 345,261,336 96,065,000 2,835,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 17公有財産購 入費 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 4 道路安全対策費 229,557,000 22,598,000 252,155,000 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 28繰出金 5 橋りょう維持費 8,000,000 22,300,000 30,300,000 9旅費 11需用費 13委託料 15工事請負費 19負担金補助 及び交付金 6 橋りょう新設改良費 141,400,000 △30,500,000 110,900,000 9旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 7 自転車対策費 76,700,000 36,460,000 113,160,000 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 − 234 − 9 土木費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 136,878,000 83,790,579 53,087,421 10,227,000 3,834,780 6,392,220 71,940,000 60,868,184 11,071,816 250,667,382 1,487,618 43,622,000 43,326,684 8,306,000 8,216,945 21,839,000 21,822,150 3,657,000 3,656,520 295,316 01 道路安全対策費(地 域分) 89,055 02 違法駐車対策費 16,850 01 違法駐車対策費 02 自動車駐車場管理費 480 03 湘南台駐車場事業費 特別会計繰出金 1,085,199 26,831,000 25,745,801 147,900,000 147,899,282 718 25,773,210 4,526,790 43,000 16,960 26,040 01 橋りょう維持修繕費 01 橋りょう維持修繕費 60,050 02 橋りょう改修費 4,910,000 4,849,950 22,300,000 18,707,850 3,592,150 3,000,000 2,151,450 848,550 47,000 47,000 0 99,429,970 11,470,030 70,000 26,440 2,130,000 1,997,264 720,000 606,900 113,100 7,520,000 6,846,648 673,352 80,000,000 75,012,000 4,988,000 9,000,000 4,796,906 4,203,094 11,460,000 10,143,812 1,316,188 79,867,093 43,560 01 橋りょう新設改良費 01 中村橋架替事業費 132,736 02 橋りょう事業事務費 30,015,000 76,392,543 26,375,557 99,767 26,275,790 147,899,282 25,773,210 7,065,360 18,707,850 99,429,970 98,403,766 1,026,204 3,277,907 27,000 9,980 17,020 01 自転車対策費 01 自転車対策費 223,047 02 自転車駐車場整備費 5,113,000 4,889,953 674,000 596,560 59,687,000 37,187,062 35,432,000 35,154,888 277,112 2,457,000 2,008,650 448,350 77,440 20,265,000 2,234,938 − 235 − 79,867,093 74,911,453 4,955,640 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 3 河川費 1 河川総務費 155,516,000 46,697,000 202,213,000 149,016,000 35,585,000 184,601,000 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 19負担金補助 及び交付金 2 河川改修費 6,500,000 11,112,000 17,612,000 9旅費 11需用費 13委託料 22補償補填及 び賠償金 4 都市計画費 1 都市計画総務費 7,889,994,000 1,891,531,000 603,636,537 10,385,161,537 1,376,791,000 1,476,922,000 603,636,537 3,457,349,537 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 − 236 − 9 土木費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 9,770,000 20,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 9,750,000 不 用 額 備 考 0 179,657,811 22,555,189 162,170,602 22,430,398 45,102,000 44,739,900 362,100 01 給与費 01 一般職給 1,161,364 02 河川水路維持費 203,976 01 河川水路維持費 02 河川水路修繕費 2,340 03 河川水路改修費 29,107 04 河川治水対策事務費 440 35,554,000 34,392,636 15,639,000 15,435,024 10,000 7,660 7,039,000 7,009,893 46,000 45,560 28,170,000 26,773,690 1,396,310 3,914,000 2,555,039 1,358,961 49,000,000 31,084,200 17,915,800 127,000 127,000 0 17,487,209 124,791 50,000 44,240 5,760 01 河川改修費 01 白旗川改修費 13,134 150,000 136,866 6,300,000 6,195,000 105,000 11,112,000 11,111,103 897 9,781,246,127 467,954,500 135,960,910 2,931,104,805 461,707,000 64,537,732 1,754,000 1,204,000 275,306,000 273,483,470 242,959,000 233,216,945 93,811,000 92,762,912 1,511,000 1,306,482 1,470,000 915,000 1,418,000 1,116,210 22,268,000 20,248,333 5,385,000 4,770,014 142,992,000 131,427,399 4,495,000 4,044,360 505,430,000 230,287,050 258,923,000 − 237 − 94,567,560 94,567,560 63,743,855 36,649,655 27,094,200 3,715,551 143,636 17,487,209 17,487,209 550,000 01 給与費 01 一般職給 1,822,530 02 都市計画総務費 9,742,055 01 総務事務費 02 審議会関係費 1,048,088 03 都市計画法許可等関 係費 204,518 03 総合交通体系推進業 555,000 務費 599,463,327 599,463,327 301,790 04 都市計画基礎調査費 01 都市計画基本図作成 2,019,667 費 6,860,663 6,860,663 614,986 05 都市デザイン推進費 01 都市デザイン推進費 11,564,601 02 景観資源推進費 2,100,775 1,276,510 824,265 450,640 06 西北部地域関係費 01 健康と文化の森整備 事業費 16,219,950 02 遠藤宮原線新設事業 費 140,573,049 13,547,867 7,122,397 2,863,444 1,153,835 3,105,118 18,308,079 83,187,862 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 17公有財産購 入費 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 23償還金利子 及び割引料 2 土地区画整理費 938,795,000 59,078,000 997,873,000 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 28繰出金 3 街路事業費 137,446,000 111,869,000 249,315,000 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 − 238 − 9 土木費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 1,348,316,000 1,169,111,086 620,841,537 609,384,065 120,338,000 69,055,000 88,772,738 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 176,623,000 不 用 額 2,581,914 11,457,472 26,161,000 備 考 03 新産業の森整備事業 費 04 御所見地区整備事業 費 05 遠藤葛原線新設事業 費 07 辻堂駅周辺地域都市 再生事業費 259 01 辻堂駅周辺地域都市 再生事業費 02 辻堂駅南口駅前広場 改良事業費 977,048,568 328,000 276,510 1,126,000 1,039,190 153,000 152,250 27,839,000 25,948,650 5,989,000 4,981,703 3,957,000 3,957,000 957,440,000 939,719,085 238,893,491 47,054,000 46,801,278 39,176,000 37,718,364 16,146,000 15,869,455 340,000 310,440 5,027,000 4,578,728 2,943,000 2,442,999 23,370,000 16,012,500 12,023,550 129,638,258 121,343,258 8,295,000 08 藤沢北口駅前地区整 備事業費 280,956,097 09 藤沢駅周辺まちづく り計画策定事業費 19,365,309 10 長後地区整備関係費 01 長後地区整備事業事 務費 02 長後地区整備事業費 【継続費逓次繰越】 辻堂駅周辺地域都市 再生事業費 【繰越明許費分】 西北部地域関係費 遠藤宮原線新設事業 費 不用額 974,180 26,689,770 5,404,262 69,054,741 1,041,000 5,124,000 1,125,475,414 2,240,318 1,123,235,096 595,636,537 5,604,900 5,604,900 2,395,100 20,824,432 66,820 01 土地区画整理事業指 導費 51,490 02 村岡地区都市拠点総 86,810 合整備事業費 6,154,008 31,175,475 750 03 北部第二(三地区) 土地区画整理事業費 1,890,350 特別会計繰出金 582,495,085 1,007,297 04 柄沢特定土地区画整 理事業費特別会計繰 出金 0 357,224,000 17,720,915 6,247,500 4,174,009 6,247,500 252,722 01 給与費 01 一般職給 1,457,636 02 街路事業費 276,545 01 街路用地管理費 02 街路用地管理費(地 29,560 域分) 03 街路事業事務費 448,272 04 石川下土棚線街路新 設事業費 500,001 03 主要幹線道路対策費 1,110,000 − 239 − 100,389,097 100,389,097 137,496,187 2,439,755 2,150,925 2,482,227 130,423,280 1,008,207 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 14使用料及び 賃借料 17公有財産購 入費 19負担金補助 及び交付金 4 公園費 804,214,000 275,063,000 1,079,277,000 2給料 3職員手当等 4共済費 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 16原材料費 17公有財産購 入費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 5 下水道費 4,632,748,000 △31,401,000 4,601,347,000 19負担金補助 及び交付金 24投資及び出 資金 5 住宅費 1 住宅管理費 572,356,000 176,779,000 749,135,000 572,356,000 176,779,000 749,135,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 − 240 − 9 土木費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 528,000 520,947 7,053 114,420,000 114,410,780 9,220 311,000 228,000 83,000 1,032,852,263 46,424,737 34,417,000 34,244,400 172,600 01 給与費 01 一般職給 1,612,313 02 公園管理業務費 249,968 01 公園管理業務費 02 公園管理業務費(地 5,000 域分) 03 公園愛護会育成費 2,300 04 公園愛護会育成費( 地域分) 2,301,771 05 公園改修費 06 公園改修費(地域分 508,448 ) 31,994,000 30,381,687 11,662,000 11,412,032 30,000 25,000 100,000 97,700 68,017,000 65,715,229 27,543,000 27,034,552 539,719,000 517,756,834 41,863,000 40,674,828 95,466,000 85,368,150 1,267,000 778,876 157,550,000 150,726,433 660,000 345,450 314,550 68,989,000 68,291,092 697,908 4,601,347,000 0 4,401,347,000 4,401,347,000 0 01 雨水処理等負担金 4,401,347,000 02 建設改良等出資金 200,000,000 200,000,000 200,000,000 181,438,086 162,471,750 5,730,960 71,600,000 3,698,999 18,931,000 18,778,404 8,172,000 13,235,376 0 673,836,001 23,808,600 57,958,180 11,408,586 10,097,850 04 街路樹管理業務費 01 街路樹管理業務費 488,124 02 街路樹管理業務費( 地域分) 6,823,567 03 街路樹整備費 3,698,999 23,931,000 644,663 8,394,952 237,000,519 834,686 236,165,833 71,600,000 4,868,400 538,375,539 222,536,139 237,433,019 21,962,166 03 公園新設費 01 公園新設事務費 1,188,172 02 近隣・街区公園新設 事業費 673,836,001 5,015,000 76,038,119 76,038,119 399,023,620 8,035,074 146,600 01 給与費 01 一般職給 122,400 02 住宅維持管理費 152,596 03 借上公共賃貸住宅整 136,926 備事業費 70,000 60,770 9,230 04 住宅環境整備事業費 115,927,203 5,148,000 4,608,778 539,222 4,890,000 2,376,209 2,513,791 102,092,000 102,092,000 0 − 241 − 50,622,078 50,622,078 108,263,100 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 19負担金補助 及び交付金 10消防費 1 消防費 1 常備消防費 4,498,189,000 142,540,000 43,752,000 4,684,481,000 4,498,189,000 142,540,000 43,752,000 4,684,481,000 4,315,058,000 △15,301,000 4,299,757,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 27公課費 2 非常備消防費 121,981,000 3,758,000 125,739,000 1報酬 5災害補償費 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 27公課費 − 242 − 9 土木費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 286,513,000 286,485,216 187,511,000 115,910,550 106,862,000 106,812,000 50,000 4,565,735,808 118,745,192 4,565,735,808 118,745,192 4,216,843,872 82,913,128 備 考 27,784 71,600,000 450 63,000 0 63,000 01 給与費 01 一般職給 11,549,011 1,612,817,000 1,601,267,989 1,917,666,000 1,860,628,740 549,471,000 543,583,926 12,529,000 11,890,960 1,930,000 1,849,843 6,735,000 5,969,330 10,000 0 123,081,000 121,028,628 17,392,000 16,249,590 7,482,000 7,355,350 16,288,000 13,641,740 47,000 46,021 6,531,000 6,321,315 209,685 25,612,000 25,321,840 290,160 2,103,000 1,688,600 414,400 121,098,187 4,640,813 57,037,260 02 消防総務関係費 01 総務事務費 5,887,074 02 職員研修費 03 貸与被服費 638,040 04 消防音楽隊運営費 80,157 03 消防事業関係費 01 予防事業費 765,670 02 警防事業費 03 通信指令事業費 10,000 04 南消防署関係事業費 05 北消防署関係事業費 2,052,372 06 住宅防火対策推進事 業費 1,142,410 04 救急事業関係費 126,650 01 救急救命事業費 02 救急高度化事業費 2,646,260 03 応急手当普及啓発推 進事業費 04 応急手当普及啓発推 979 進協働モデル事業費 76,397,000 72,902,520 3,494,480 01 消防団関係費 01 運営事務費 828 02 出動訓練費 03 施設等管理費 1,259 04 貸与被服費 1,847,000 1,846,172 9,226,000 9,224,741 13,784,000 12,844,853 1,108,000 1,057,597 605,000 556,500 2,873,000 2,859,605 13,395 19,409,000 19,377,399 31,601 490,000 428,800 61,200 939,147 02 消防団運営交付金 【繰越明許費分】 50,403 消防団関係費 施設等管理費 48,500 不用額 − 243 − 4,005,480,655 4,005,480,655 46,819,209 6,875,832 9,679,360 29,771,615 492,402 128,344,936 2,893,465 6,649,851 11,370,067 62,076,192 44,509,901 845,460 36,199,072 8,412,918 19,666,245 5,759,909 2,360,000 114,295,012 28,254,190 73,607,482 8,866,700 3,566,640 3,853,200 2,949,975 2,949,975 808,025 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 3 消防施設整備費 61,150,000 補正予算額 157,841,000 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 39,994,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 258,985,000 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 27公課費 11教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費 8,492,214,000 2,242,062,000 1,961,584,000 19,880,000 135,996,000 8,863,000 10,870,272,000 1,981,464,000 8,863,000 1報酬 9旅費 10交際費 19負担金補助 及び交付金 2 事務局費 969,000,000 13,087,000 982,087,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 − 244 − 10 消防費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 227,793,749 不 用 額 備 考 31,191,251 41,000 39,160 46,971,000 45,554,784 625,000 493,963 23,676,000 21,858,480 1,123,000 1,121,204 1,796 02 消防水利整備関係費 01 消防水利管理費 15,128,436 15,128,436 53,996,000 47,355,000 6,825,000 78,913,000 78,728,685 53,438,000 32,527,673 6,641,000 03 消防救急基地局無線 デジタル化事業費 184,315 04 消防団待機宿舎改築 20,910,327 事業費 202,000 114,800 9,418,687,151 1,840 01 消防施設整備関係費 01 庁舎等管理費 1,416,216 02 消防無線等管理費 03 消防救助資機材等整 131,037 備費 04 庁舎等整備費 1,817,520 05 消防自動車等整備費 87,200 1,017,190,550 05 震災対策消防施設強 化整備費 【繰越明許費分】 消防救急基地局無線 デジタル化事業費 不用額 143,351,840 7,908,654 13,806,006 6,647,760 12,547,500 102,441,920 3,225,600 39,132,425 20,130,448 19,863,552 434,394,299 1,904,516,526 76,947,474 8,696,070 166,930 8,292,000 8,292,000 0 01 教育委員会関係費 319,000 213,070 105,930 167,000 109,000 58,000 85,000 82,000 3,000 925,853,459 56,233,541 125,481,000 125,106,923 256,554,000 254,202,640 336,469,000 304,632,432 86,958,000 86,007,175 90,746,000 76,159,021 13,310,000 10,660,490 1,775,000 1,361,170 100,000 10,000 5,985,000 5,604,359 7,844,000 6,913,016 35,083,000 34,227,227 4,781,000 4,569,472 90,000 81,794 374,077 01 給与費 01 一般職給 2,351,360 02 教育一般管理費 31,836,568 01 学校医等報酬 02 市費講師雇用費 950,825 03 教職員健康診断委託 料 14,586,979 04 学校警備関係費 05 湘南地区高校定時制 2,649,510 教育振興会負担金 06 教職員福利厚生事業 413,830 費 07 学校事故措置関係費 90,000 08 学校等火災保険料 09 新入生サポート事業 380,641 費 10 教育政策推進関係費 930,984 11 ふじさわティーチャ ーズカレッジ「学び 855,773 あい」事業費 12 事務局運営費 211,528 13 学校支援事業関係費 14 特別支援教育課外体 験事業費 8,206 − 245 − 8,696,070 644,842,247 644,842,247 281,011,212 104,648,100 43,211,140 19,185,505 14,833,722 400,000 14,156,000 2,289,223 4,947,798 24,456,570 2,132,445 10,531,905 29,682,899 9,984,536 16,500 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 3 教育指導費 941,675,000 6,793,000 948,468,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 4 教育文化センター費 42,046,000 42,046,000 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 19負担金補助 及び交付金 2 小学校費 1,487,743,000 844,676,000 14,868,000 − 246 − 2,347,287,000 11 教育費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 40,000 9,240 30,760 16,871,000 16,308,500 562,500 930,149,644 18,318,356 157,740,000 154,479,520 442,000 433,510 81,921,000 77,487,400 9,742,000 8,038,125 26,978,000 25,228,289 3,729,000 2,840,064 289,422,000 287,207,685 362,838,000 360,544,436 3,300,000 3,129,000 2,137,000 1,867,845 3,146,000 2,668,877 7,073,000 6,224,893 39,817,353 15 学校運営協議会制度 推進関係費 534,869 3,260,480 01 学校教育指導関係費 01 各教科研究研修関係 8,490 費 02 児童生徒指導関係費 4,433,600 03 人権環境平和教育関 係費 1,703,875 04 国際教育推進事業費 05 教育情報機器関係費 1,749,711 06 学校安全対策関係費 07 学校安全対策関係費 888,936 (地域分) 08 学校教育相談センタ 2,214,315 ー関係費 09 学校図書館管理運営 2,293,564 費 10 教育指導事務費 11 幼稚園・保育所・小 171,000 学校・中学校連携事 業費 269,155 12 不登校児童生徒対策 事業費 477,123 02 特別支援教育指導関 係費 848,107 01 特別支援教育運営費 02 特別支援学級関係費 03 就学支援関係費 04 特別支援教育整備事 業費 619,600,024 17,826,530 75,297,001 334,203,181 10,246,790 2,430,000 129,445,032 38,237,925 10,658,047 58,000 542,750 85,507,606 68,844,264 6,224,893 4,235,950 6,202,499 03 教育課程推進事業費 10,515,066 04 八ヶ岳野外体験教室 事業費 01 八ヶ岳野外体験教室 事業費 02 八ヶ岳野外体験教室 整備事業費 214,526,948 30,000 01 教育文化センター運 営費 214,000 01 教育研究研修事業費 02 藤沢市教育史編さん 198,280 関係費 03 運営管理費 926,963 39,817,353 211,261,348 3,265,600 2,228,647 23,346,000 23,316,000 2,766,000 2,552,000 870,000 671,720 8,405,000 7,478,037 508,000 466,844 41,156 1,986,000 1,983,324 2,676 4,104,000 3,294,453 809,547 10,000 9,975 25 51,000 45,000 6,000 2,002,394,620 229,648 425,120 258,248,000 86,644,380 − 247 − 27,731,843 4,911,416 7,174,094 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 学校管理費 1,065,348,000 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 37,736,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 1,103,084,000 2給料 3職員手当等 4共済費 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 2 教育振興費 235,583,000 235,583,000 7賃金 11需用費 18備品購入費 20扶助費 3 学校建設費 186,812,000 806,940,000 14,868,000 1,008,620,000 7賃金 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 18備品購入費 3 中学校費 1 学校管理費 784,559,000 1,276,292,000 575,582,000 23,702,000 121,128,000 2,181,979,000 599,284,000 2給料 3職員手当等 4共済費 8報償費 − 248 − 11 教育費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 1,073,767,328 147,829,000 147,075,962 100,375,000 97,855,503 50,374,000 49,847,815 7,752,000 7,654,393 60,000 20,050 150,000 98,000 569,297,000 550,834,053 60,952,000 58,440,689 96,596,000 94,768,695 58,044,000 56,054,222 3,647,000 3,548,763 5,440,000 5,102,183 2,568,000 2,467,000 不 用 額 備 考 29,316,672 753,038 01 給与費 01 一般職給 2,519,497 02 一般管理運営費 526,185 01 消耗器材文具費 02 消耗器材文具費(地 97,607 域分) 03 校用燃料費 39,950 04 印刷費 05 光熱水費 52,000 06 維持補修費 07 維持補修費(地域分 18,462,947 ) 08 通信運搬費 2,511,311 09 日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 1,827,305 10 各種検診委託料 11 清掃業務委託料 1,989,778 12 設備等保守点検委託 料 13 土地建物等借料 98,237 14 教材器具等備品購入 費 337,817 15 学校管理運営費 16 学校管理運営費(地 101,000 域分) 03 校務支援システム整 備事業費 226,858,259 681,470 81,530 01 理科教材購入費 432,000 391,334 282,000 266,437 40,666 02 要保護準要保護児童 援助費 15,563 234,106,000 225,519,018 258,248,000 1,829,940 61,848,000 61,563,244 160,000 12,908,000 11,895,362 368,000 15,768,000 10,383,450 84,279,000 77,923,468 831,603,000 537,803,350 383,000 370,219 76,359,218 52,105,000 51,164,824 26,273,000 25,956,713 3,663,000 3,565,364 6,531,560 21,236,210 19,567,435 28,118,750 42,749,190 28,274,964 4,169,783 61,762,867 12,555,795 4,189,500 461,065 226,397,194 48,602,967 1,060 01 大規模工事費 01 本町小学校改築事業 124,756 費 02 学校施設環境整備事 644,638 業費 5,384,550 02 諸整備事業費 【繰越明許費分】 6,355,532 諸整備事業費 不用額 257,720,000 491,187,790 180,312,920 310,874,870 197,876,243 12,705,000 2,163,000 36,079,650 12,781 758,942,550 171,326,468 581,607,859 76,758,000 4,824,745 3,345,955 334,465,745 17,320,294 38,767,003 8,586,982 1,831,000 1,251,709,982 774,798,548 140,925,593 10,182,659 8,724,741 763,000 701,769,033 294,779,280 294,779,280 17,676,141 398,782 01 給与費 01 一般職給 940,176 02 一般管理運営費 316,287 01 消耗器材文具費 02 消耗器材文具費(地 97,636 域分) − 249 − 153,480,755 153,480,755 413,899,184 103,950,451 5,888,505 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 2 教育振興費 175,144,000 175,144,000 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 20扶助費 3 学校建設費 33,833,000 1,252,590,000 121,128,000 1,407,551,000 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 4 特別支援学校費 102,807,000 15,060,000 117,867,000 1 養護学校費 102,427,000 △2,298,000 100,129,000 2給料 3職員手当等 4共済費 8報償費 9旅費 10交際費 − 250 − 11 教育費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 33,000 24,340 8,660 100,000 65,000 35,000 309,261,000 298,508,888 10,752,112 30,975,000 29,798,229 1,176,771 59,276,000 56,644,695 2,631,305 33,228,000 32,197,804 1,030,196 2,511,000 2,478,384 32,616 3,667,000 3,477,050 189,950 1,434,000 1,367,350 66,650 備 考 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 校用燃料費 印刷費 光熱水費 維持補修費 維持補修費(地域分 ) 通信運搬費 日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 各種検診委託料 清掃業務委託料 設備等保守点検委託 料 土地建物等借料 教材器具等備品購入 費 学校管理運営費 学校管理運営費(地 域分) 03 校務支援システム整 備事業費 155,242,559 3,295,000 234,000 183,687 82,000 81,709 1,493,000 1,493,000 1,885,000 1,860,757 39,153,000 38,345,000 808,000 128,997,000 109,983,406 19,013,594 5,000 01 理科教材購入費 50,313 02 要保護準要保護生徒 援助費 291 03 教育活動拡充費 0 01 教育指導活動費 02 課外活動関係費 24,243 758,942,550 50,000 50,000 39,080,000 38,114,823 370,000 12,806,000 7,373,704 5,316,000 16,035,000 10,955,700 3,266,550 1,287,000 168,437 1,338,293,000 458,196,900 0 01 学校施設環境整備事 業費 595,177 02 諸整備事業費 116,296 【繰越明許費分】 諸整備事業費 1,812,750 不用額 749,990,000 3,227,595 2,871,064 1,428,000 1,370,804 106,000 89,264 5,000 0 10,000 5,000 37,027,889 5,373,646 14,227,920 450,544 109,983,406 44,808,609 6,463,609 38,345,000 367,020,340 48,089,224 99,750,000 21,378,000 130,106,100 96,901,405 2,994,000 4,117,200 2,103,650 1,118,563 8,071,385 4,011,000 11,388,255 14,425,305 28,513,755 133,748,886 109,795,615 4,033,000 3,516,037 9,579,775 19,901,441 3,300,000 514,859,564 3,628,101 2,083,802 143,586,335 10,964,101 27,752,377 22,000 01 給与費 01 一般職給 122,936 02 一般管理運営費 57,196 01 消耗器材文具費 02 消耗器材文具費(地 16,736 域分) 03 校用燃料費 5,000 04 印刷費 05 光熱水費 5,000 06 維持補修費 − 251 − 8,252,868 8,252,868 88,528,837 3,835,683 143,745 1,803 144,900 15,767,906 670,730 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 2 学校建設費 380,000 17,358,000 17,738,000 11需用費 15工事請負費 5 学校給食費 1 学校給食総務費 1,253,850,000 36,531,000 1,290,381,000 1,090,109,000 △20,632,000 1,069,477,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 学校給食管理費 163,741,000 57,163,000 220,904,000 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 18備品購入費 6 社会教育費 1,811,937,000 38,396,000 − 252 − 1,850,333,000 11 教育費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 24,957,000 22,315,012 2,641,988 1,117,000 973,062 143,938 64,395,000 64,241,328 153,672 773,000 721,646 51,354 50,000 46,725 3,275 202,000 202,000 0 59,000 54,500 4,500 12,894,210 4,843,790 2,802,000 2,730,210 14,936,000 10,164,000 4,772,000 1,257,995,751 32,385,249 1,055,359,109 14,117,891 07 維持補修費(地域分 ) 08 通信運搬費 09 各種検診委託料 10 教材器具等備品購入 費 11 学校管理運営費 12 学校管理運営費(地 域分) 03 校務支援システム整 備事業費 71,790 01 諸整備事業費 72,788,000 71,152,000 429,747,000 426,859,125 260,257,000 255,933,106 141,111,000 139,413,541 123,197,000 123,185,552 11,448 163,000 132,850 30,150 1,331,000 1,004,630 326,370 10,919,000 10,687,450 231,550 471,000 452,100 18,900 27,081,000 24,128,385 2,952,615 2,219,000 2,218,860 140 193,000 191,510 1,490 202,636,642 18,267,358 123,203,000 123,088,734 7,141,000 6,957,909 63,795,000 50,446,696 124,000 114,093 114,266 01 給食合同調理場運営 管理費 183,091 02 学校給食(単独校) 13,348,304 運営管理費 01 学校給食(単独校) 9,907 運営管理費 02 学校給食単独校化推 進事業費 3,755,700 03 一般整備工事費 856,090 01 学校給食施設等整備 費 02 給食室改修工事費 7,500,000 3,744,300 19,141,000 18,284,910 1,636,000 01 給与費 01 一般職給 2,887,875 02 学校給食事務費 4,323,894 01 学校給食事務費 02 中学校給食実施研究 1,697,459 事業費 1,802,432,387 47,900,613 − 253 − 1,650,495 150,420 178,261 202,000 65,684,507 98,387 119,700 12,894,210 822,205,772 822,205,772 233,153,337 233,029,237 124,100 31,236,106 127,091,932 90,689,482 36,402,450 44,308,604 40,564,304 3,744,300 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 社会教育総務費 780,928,000 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 △21,204,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 759,724,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 2 公民館費 269,177,000 269,177,000 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 − 254 − 11 教育費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 746,634,387 21,198,000 20,751,900 307,978,000 306,108,223 242,534,000 237,923,938 104,715,000 103,577,823 1,540,000 1,518,660 4,600,000 3,652,500 1,896,000 1,504,310 6,919,000 5,825,512 4,057,000 3,400,842 39,598,000 39,314,188 9,429,000 9,149,201 11,414,000 11,413,500 600,000 582,750 3,246,000 1,911,040 不 用 額 備 考 13,089,613 253,331,883 446,100 01 給与費 01 一般職給 1,869,777 02 社会教育一般管理費 4,610,062 01 社会教育一般管理費 02 生涯学習推進事業費 1,137,177 03 社会教育関係事業費 21,340 04 文化財保護費 947,500 01 文化財保護費 02 歴史的建造物維持活 391,690 用費 647,609,984 647,609,984 1,093,488 05 博物館資料公開活用 費 656,158 01 博物館資料公開活 用費 283,812 06 博物館準備費 279,799 01 博物館準備関係事務 費 02 保管施設管理費 500 03 収蔵美術資料管理事 業費 17,250 07 学習文化センター管 1,334,960 理費 01 学習文化センター管 理費 02 学習文化センター整 備費 4,471,456 17,162,747 16,959,747 203,000 1,978,934 35,515,370 30,571,840 4,943,530 4,471,456 14,421,870 9,091,589 3,103,596 2,226,685 13,287,377 991,877 12,295,500 08 学校・家庭・地域連 携推進事業費 01 学校・家庭・地域連 携推進事業費 02 学校・家庭・地域連 携推進事業費(地域 分) 5,101,049 09 埋蔵文化財包蔵地資 料整備費 2,478,000 10 生涯学習大学事業費 4,607,600 77,049 5,024,000 15,845,117 9,089,000 8,611,794 2,641,000 2,493,500 379,000 251,330 28,333,000 27,308,313 1,970,000 1,464,461 189,665,000 177,555,359 36,490,000 35,100,054 10,000 1,344 8,656 552,000 505,228 46,772 − 255 − 477,206 01 公民館管理費 01 公民館管理費 147,500 02 公民館管理費(地域 分) 127,670 02 公民館事業費 1,024,687 01 公民館事業費 02 公民館事業費(地域 505,539 分) 106,329,490 44,408,487 61,921,003 12,109,641 03 公民館市民運営費 01 公民館市民運営費 1,389,946 02 公民館市民運営費( 地域分) 141,481,875 4,161,780 137,320,095 5,520,518 1,989,140 3,531,378 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 3 図書館費 563,822,000 59,600,000 623,422,000 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 4 文化振興費 198,010,000 198,010,000 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 25積立金 7 保健体育費 1 保健体育総務費 1,089,734,000 11,227,000 1,100,961,000 172,264,000 △153,000 172,111,000 1報酬 2給料 − 256 − 11 教育費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 48,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 40,500 7,500 609,184,828 14,237,172 165,463,000 164,568,800 18,989,000 18,869,400 921,000 731,000 5,739,000 5,280,480 106,709,000 104,663,059 3,015,000 2,702,139 210,764,000 208,208,423 46,199,000 備 考 543,822,168 292,135,058 43,492,792 894,200 01 図書館運営管理費 01 総合市民図書館運営 119,600 管理費 02 南市民図書館運営管 190,000 理費 03 辻堂市民図書館運営 458,520 管理費 04 湘南大庭市民図書館 2,045,941 運営管理費 05 図書館情報ネットワ 312,861 ーク事業費 06 総合市民図書館市民 2,555,577 運営費 07 総合市民図書館整備 2,706,208 事業費 59,600,000 54,852,000 4,748,000 59,349,352 21,300,160 1,539,000 1,362,585 4,484,000 4,454,150 02 図書館活動費 01 総合市民図書館資料 購入費 176,415 02 南市民図書館資料購 入費 29,850 03 辻堂市民図書館資料 購入費 04 湘南大庭市民図書館 資料購入費 05 市民図書室資料購入 費 03 視聴覚費 193,281,289 11,451,000 11,076,000 218,000 118,000 341,000 313,380 615,000 575,274 317,000 291,935 3,820,000 11,428,406 11,295,813 8,831,918 38,511,772 126,767,201 54,852,000 8,793,401 9,999,567 9,796,595 9,459,629 2,174,319 04 障がい者・高齢者宅 配サービス事業費 584,704 05 子ども読書活動推進 事業費 3,254,285 4,728,711 375,000 01 文化行政推進費 01 文化行政一般事務費 100,000 02 市民ギャラリー管理 費 27,620 03 市民ギャラリー事業 費 39,726 04 文化行事費 85,840,783 4,270,180 78,645,992 105,998,008 3,818,458 25,065 02 (財)藤沢市みらい 創造財団芸術文化事 1,542 業部関係費 64,561,000 64,432,347 128,653 03 文化振興基金積立金 1,442,498 114,087,000 111,213,397 2,873,603 2,600,000 1,442,498 1,157,502 1,089,842,270 11,118,730 164,671,749 7,439,251 32,114,000 30,205,600 22,510,000 22,371,414 1,908,400 01 給与費 01 一般職給 138,586 − 257 − 1,124,611 1,800,000 47,958,337 47,958,337 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 16原材料費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 25積立金 2 体育施設費 917,470,000 11,380,000 928,850,000 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 16原材料費 19負担金補助 及び交付金 23償還金利子 及び割引料 9,611,689,000 0 9,611,689,000 1 公債費 9,611,689,000 0 9,611,689,000 1 元金 8,232,444,000 2,212,000 8,234,656,000 12公債費 23償還金利子 及び割引料 2 利子 1,371,604,000 △2,212,000 1,369,392,000 23償還金利子 及び割引料 3 公債諸費 7,641,000 7,641,000 7賃金 9旅費 11需用費 − 258 − 11 教育費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 18,805,000 18,063,890 741,110 7,668,000 7,523,033 144,967 297,000 296,100 900 9,638,000 6,166,405 3,471,595 72,000 32,970 39,030 6,531,000 6,401,967 129,033 3,022,000 2,927,827 94,173 39,179,000 39,106,750 72,250 507,000 484,169 22,831 394,000 374,850 19,150 391,000 359,205 31,795 30,160,000 30,060,376 99,624 823,000 297,193 525,807 925,170,521 3,679,479 備 考 02 体育振興費 01 スポーツ推進審議会 関係費 02 学校体育施設開放事 業費 03 団体育成費 04 地区スポーツ振興事 業費(地域分) 05 各種大会・選手派遣 事業費 06 指導者養成関係費 07 ビーチバレー大会開 催関係費 08 スポーツ振興基金積 立金 09 スポーツ奨励事務費 10 スポーツ推進委員関 係費(地域分) 84,274,899 239,200 03 (財)藤沢市みらい 創造財団スポーツ事 業部関係費 32,438,513 3,852,000 2,151,885 346,000 345,350 858,237,000 857,840,161 12,584,000 12,583,515 1,700,115 01 体育施設関係費 01 スポーツ施設整備費 650 03 学校夜間照明施設関 係費 396,839 04 スポーツ施設維持管 理事業費 485 11,330,000 10,050,600 1,279,400 29,000 28,350 650 42,216,000 42,116,000 100,000 256,000 54,660 201,340 9,469,847,989 141,841,011 9,469,847,989 141,841,011 8,234,656,000 1,369,392,000 8,234,655,060 940 利子から流用 8,234,655,060 940 01 市債償還金 1,233,996,591 135,395,409 元金へ流用 1,233,996,591 135,395,409 01 市債利子 1,196,338 37,093,331 4,710,000 9,555,000 2,948,000 900,000 9,935,863 297,193 4,753,912 13,842,400 925,170,521 11,431,670 3,400,016 910,338,835 2,212,000 8,234,655,060 2,212,000 1,233,996,591 6,444,662 285,000 284,418 582 01 起債事務費 53,000 24,100 28,900 247,000 230,900 16,100 − 259 − 1,196,338 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 12役務費 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 13予備費 1 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 100,000,000 △14,467,000 85,533,000 100,000,000 △14,467,000 85,533,000 100,000,000 △14,467,000 85,533,000 119,651,000,000 9,245,559,000 1,398,594,537 − 260 − 130,295,153,537 12 公債費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 6,786,000 483,840 6,302,160 170,000 73,080 96,920 100,000 100,000 0 0 85,533,000 0 85,533,000 0 85,533,000 総務費・防災費・防 災総務費へ補充 農林水産業費・水産 業費・水産業総務費 へ補充 商工費・観光費・観 光施設費へ補充 土木費・土木管理費 ・土木総務費へ補充 123,661,974,332 1,837,351,750 20,000,000 − 261 − 4,775,827,455 2,353,000 3,564,000 7,341,000 1,209,000 ཧ㻌⪃㻌㈨㻌ᩱ ⤥ 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157,084,249 733,742,249 254,615,000 322,043,000 157,084,249 733,742,249 254,615,000 322,043,000 157,084,249 733,742,249 1 都市計画事業費 補助金 2 県支出金 1 県補助金 1 都市計画事業費補助金 185,800,000 84,200,000 71,316,531 341,316,531 185,800,000 84,200,000 71,316,531 341,316,531 185,800,000 84,200,000 71,316,531 341,316,531 1 都市計画事業費 補助金 3 繰入金 1 繰入金 1 一般会計繰入金 596,155,000 4,061,000 600,216,000 596,155,000 4,061,000 600,216,000 596,155,000 4,061,000 600,216,000 1 一般会計繰入金 4 諸収入 100,000 100,000 1 雑入 50,000 50,000 50,000 50,000 1 雑入 1 雑入 2 市預金利子 1 市預金利子 50,000 50,000 50,000 50,000 1 預金利子 5 市債 1 市債 1 都市計画事業債 37,000,000 297,800,000 94,300,000 429,100,000 37,000,000 297,800,000 94,300,000 429,100,000 37,000,000 297,800,000 94,300,000 429,100,000 1 都市計画事業債 6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 101,400,000 13,040,420 114,440,420 101,400,000 13,040,420 114,440,420 101,400,000 13,040,420 114,440,420 1 前年度繰越金 7 保留地処分金収入 1 保留地処分金収入 1 保留地処分金収入 1 保留地処分金収 入 歳 入 合 計 1,073,670,000 809,504,000 − 272 − 335,741,200 2,218,915,200 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 733,742,249 341,316,531 600,216,000 50,000 50,000 429,100,000 114,440,420 0 733,742,249 626,364,249 0 107,378,000 733,742,249 626,364,249 0 107,378,000 733,742,249 626,364,249 0 107,378,000 733,742,249 626,364,249 0 107,378,000 341,316,531 341,316,531 0 0 341,316,531 341,316,531 0 0 341,316,531 341,316,531 0 0 341,316,531 341,316,531 0 0 582,495,085 582,495,085 0 0 582,495,085 582,495,085 0 0 582,495,085 582,495,085 0 0 582,495,085 582,495,085 0 0 98,696 98,696 0 0 79,450 79,450 0 0 79,450 79,450 0 0 79,450 79,450 0 0 19,246 19,246 0 0 19,246 19,246 0 0 19,246 19,246 0 0 243,000,000 243,000,000 0 0 243,000,000 243,000,000 0 0 243,000,000 243,000,000 0 0 243,000,000 243,000,000 0 0 124,197,820 124,197,820 0 0 124,197,820 124,197,820 0 0 124,197,820 124,197,820 0 0 124,197,820 124,197,820 0 0 107,748,000 107,748,000 0 0 107,748,000 107,748,000 0 0 107,748,000 107,748,000 0 0 107,748,000 107,748,000 0 0 2,132,598,381 2,025,220,381 0 107,378,000 − 273 − 01 社会資本整備総合交付 金 626,364,249 01 都市計画事業費補助金 341,316,531 01 一般会計繰入金 582,495,085 01 雑入 79,450 01 預金利子 19,246 01 都市計画事業債 243,000,000 01 繰越明許費繰越金 02 繰越金 13,040,420 111,157,400 01 保留地処分金収入 107,748,000 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1北部第二(三地区)土 地区画整理事業費 1 北部第二(三地区)土 地区画整理事業費 1 事務費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 942,020,000 814,677,000 335,741,200 2,092,438,200 942,020,000 814,677,000 335,741,200 2,092,438,200 186,859,000 △30,050,000 156,809,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 27公課費 2 工事費 755,161,000 844,727,000 335,741,200 1,935,629,200 11需用費 12役務費 13委託料 15工事請負費 16原材料費 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 131,550,000 △5,173,000 126,377,000 1 公債費 131,550,000 △5,173,000 126,377,000 1 元金 99,801,000 2公債費 99,801,000 23償還金利子 及び割引料 2 利子 31,749,000 △5,173,000 26,576,000 23償還金利子 及び割引料 3予備費 100,000 100,000 − 274 − 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 1,741,678,925 282,657,000 43,000,000 25,102,275 1,741,678,925 282,657,000 43,000,000 25,102,275 147,689,599 9,119,401 842,000 667,200 66,769,000 63,997,787 56,601,000 53,248,339 22,549,000 21,907,091 151,000 142,070 8,930 6,076,000 4,784,882 1,291,118 1,726,000 1,198,931 527,069 1,159,000 974,099 184,901 900,000 756,000 144,000 20,000 0 20,000 16,000 13,200 2,800 1,593,989,326 備 考 174,800 01 給与費 01 一般職給 2,771,213 02 運営費 3,352,661 01 審議会運営費 02 一般事務費 641,909 282,657,000 43,000,000 139,153,217 139,153,217 8,536,382 958,113 7,578,269 15,982,874 15,090,000 14,988,552 8,900,000 8,860,950 39,050 02 工事費 195,155,100 117,061,000 117,049,379 11,621 03 補償費 913,885,695 241,400,000 195,155,100 11,244,900 04 工事負担金 46,349,092 5,510,000 4,961,058 50,100,000 46,349,092 1,497,568,200 1,206,625,195 99,801,000 26,576,000 101,448 01 業務委託費 35,000,000 548,942 05 補修費 【繰越明許費分】 3,750,908 補償費 不用額 247,657,000 43,000,000 117,049,379 28,810,560 292,739,500 1,700 286,005 122,375,356 4,001,644 122,375,356 4,001,644 99,800,325 675 99,800,325 675 01 都市計画事業債償還 金 92,048,325 02 地域開発事業債償還 金 7,752,000 22,575,031 4,000,969 22,575,031 4,000,969 01 都市計画事業債利子 22,467,362 02 地域開発事業債利子 107,669 0 100,000 − 275 − 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 100,000 100,000 100,000 100,000 1,073,670,000 809,504,000 335,741,200 − 276 − 2,218,915,200 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 0 100,000 0 100,000 1,864,054,281 282,657,000 43,000,000 − 277 − 29,203,919 備 考 ➇ ㍯ ᴗ ㈝ ≉ูィ㡯ู᫂⣽᭩ − 280 − 歳 入 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 3,055,020,000 3,055,020,000 1 競輪事業収入 3,055,020,000 3,055,020,000 1 入場料収入 9,000,000 9,000,000 1 競輪事業収入 1 入場料収入 2 車券発売収入 3,000,000,000 3,000,000,000 1 車券発売収入 3 雑入 46,020,000 46,020,000 1 勝者投票事故収 入 2 端数切捨収入 3 車券払戻金未払 時効収入 4 業務代行協力費 2 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 1 前年度繰越金 3 諸収入 1 納付金収入 1 納付金収入 510,000 510,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 納付金収入 2 市預金利子 1 市預金利子 10,000 10,000 10,000 10,000 1 預金利子 歳 入 合 計 3,110,530,000 3,110,530,000 − 282 − 競輪事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,054,085,086 2,054,085,086 0 0 2,054,085,086 2,054,085,086 0 0 4,371,500 4,371,500 0 0 4,371,500 4,371,500 0 0 1,994,801,900 1,994,801,900 0 0 1,994,801,900 1,994,801,900 0 0 54,911,686 54,911,686 0 0 20,000 0 0 0 0 4,000,000 3,885,865 3,885,865 0 2,000,000 3,649,520 3,649,520 40,000,000 47,376,301 9,000,000 3,000,000,000 55,000,000 500,000 10,000 01 一般入場料収入 02 特別観覧席入場料収入 3,210,200 1,161,300 01 車券発売収入 1,994,801,900 0 01 端数切捨収入 3,885,865 0 0 01 車券払戻金未払時効収 入 3,649,520 47,376,301 0 0 01 業務代行協力費 462,366,896 462,366,896 0 0 462,366,896 462,366,896 0 0 462,366,896 462,366,896 0 0 462,366,896 462,366,896 0 0 498,228 498,228 0 0 420,857 420,857 0 0 420,857 420,857 0 0 420,857 420,857 0 0 77,371 77,371 0 0 77,371 77,371 0 0 77,371 77,371 0 0 2,516,950,210 2,516,950,210 0 0 − 283 − 01 繰越金 01 臨時従事員社会保険納 付金収入 01 預金利子収入 47,376,301 462,366,896 420,857 77,371 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 1競輪事業費 3,105,530,000 3,105,530,000 1 開催費 2,986,030,000 2,986,030,000 2,986,030,000 2,986,030,000 1 開催事務費 3職員手当等 4共済費 5災害補償費 7賃金 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 23償還金利子 及び割引料 2 業務費 1 業務管理費 59,500,000 59,500,000 59,500,000 59,500,000 9旅費 10交際費 11需用費 19負担金補助 及び交付金 27公課費 3 繰出金 1 繰出金 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 28繰出金 2予備費 1 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,110,530,000 3,110,530,000 − 284 − 競輪事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 2,042,270,949 1,063,259,051 1,971,834,957 1,014,195,043 1,971,834,957 1,014,195,043 600,000 537,303 62,697 01 競輪開催費 01 参加選手賞金 840,460 02 広告料 03 競輪場借上料 79,000 04 臨時従事員賃金 05 臨時従事員関係負担 13,477,384 金 06 警備委託料 80,626,800 07 開催関係諸費 378,783,848 93,385,200 11,715,465 15,043,873 26,104,616 7,228,256 2,710,000 1,869,540 79,000 0 39,582,000 26,104,616 174,252,000 93,625,200 100,000 44,390 55,610 02 関係機関負担金等 01 競輪振興法人交付金 299,000 02 自転車競技会関係委 託料 3,745,283 03 全国競輪施行者協議 会負担金 9,144,835 04 県競輪主催者連絡協 議会負担金 65,152,532 03 的中車券払戻金 24,576,979 96,949,684 36,358,162 38,449,116 330,000 31,000 5,348,000 1,602,717 21,006,000 11,861,165 189,730,000 124,577,468 70,508,000 45,931,021 230,585,000 169,547,642 61,037,358 200,000 1,470 198,530 2,251,000,000 1,496,101,425 754,898,575 10,435,992 49,064,008 10,435,992 49,064,008 120,000 23,740 150,000 35,700 110,000 89,552 58,120,000 10,253,000 47,867,000 1,000,000 34,000 966,000 60,000,000 0 60,000,000 0 60,000,000 0 01 一般会計繰出金 60,000,000 96,260 01 競輪開催運営費 01 平塚競輪主催者連絡 114,300 協議会負担金 02 開催外事務費 20,448 0 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 2,042,270,949 1,068,259,051 − 285 − 12,060,405 213,246,033 21,936,406 206,000 1,496,101,425 10,435,992 10,253,000 182,992 60,000,000 ᅬ ᴗ ㈝ ≉ูィ㡯ู᫂⣽᭩ 歳 入 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 使用料及び手数料 1 使用料 1 墓地使用料 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 329,437,000 329,437,000 137,055,000 137,055,000 137,055,000 137,055,000 1 墓地永代使用料 2 手数料 1 墓地手数料 192,382,000 192,382,000 192,382,000 192,382,000 1 墓地手数料 2 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金 3,371,000 3,371,000 3,371,000 3,371,000 3,371,000 3,371,000 1 利子及び配当金 3 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 29,000,000 △2,553,000 26,447,000 29,000,000 △2,553,000 26,447,000 29,000,000 △2,553,000 26,447,000 1 前年度繰越金 4 諸収入 4,604,000 4,604,000 1 雑入 125,000 125,000 125,000 125,000 1 雑入 1 雑入 2 市預金利子 1 市預金利子 184,000 184,000 184,000 184,000 1 市預金利子 3 カロート実費収入 1 カロート実費収入 4,295,000 4,295,000 4,295,000 4,295,000 1 カロート実費収 入 5 繰入金 1 基金繰入金 1 墓園基金繰入金 3,927,000 3,927,000 3,927,000 3,927,000 3,927,000 3,927,000 1 墓園基金繰入金 歳 入 合 計 370,339,000 △2,553,000 − 290 − 367,786,000 墓園事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 137,055,000 192,382,000 3,371,000 26,447,000 125,000 184,000 4,295,000 3,927,000 356,434,792 350,217,799 297,410 5,919,583 154,221,000 154,221,000 0 0 154,221,000 154,221,000 0 0 154,221,000 154,221,000 0 0 202,213,792 195,996,799 297,410 5,919,583 202,213,792 195,996,799 297,410 5,919,583 202,213,792 195,996,799 297,410 5,919,583 1,643,914 1,643,914 0 0 1,643,914 1,643,914 0 0 1,643,914 1,643,914 0 0 1,643,914 1,643,914 0 0 48,698,211 48,698,211 0 0 48,698,211 48,698,211 0 0 48,698,211 48,698,211 0 0 48,698,211 48,698,211 0 0 3,800,645 3,800,645 0 0 161,285 161,285 0 0 161,285 161,285 0 0 161,285 161,285 0 0 39,360 39,360 0 0 39,360 39,360 0 0 39,360 39,360 0 0 3,600,000 3,600,000 0 0 3,600,000 3,600,000 0 0 3,600,000 3,600,000 0 0 3,311,100 3,311,100 0 0 3,311,100 3,311,100 0 0 3,311,100 3,311,100 0 0 3,311,100 3,311,100 0 0 413,888,662 407,671,669 297,410 5,919,583 − 291 − 01 墓地永代使用料 154,221,000 01 墓地管理手数料 02 墓地使用許可証再交付 等手数料 195,527,299 469,500 01 利子及び配当金 01 繰越金 01 雑入 01 市預金利子 1,643,914 48,698,211 161,285 39,360 01 カロート実費収入 3,600,000 01 墓園基金繰入金 3,311,100 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1墓園管理費 1 墓園管理費 1 墓園管理費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 213,054,000 △2,553,000 210,501,000 213,054,000 △2,553,000 210,501,000 213,054,000 △2,553,000 210,501,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 27公課費 2墓園事業費 1 貸付事務費 1 貸付事務費 12,477,000 12,477,000 4,255,000 4,255,000 4,255,000 4,255,000 9旅費 11需用費 14使用料及び 賃借料 2 墓園造成事業費 1 工事費 8,222,000 8,222,000 8,222,000 8,222,000 15工事請負費 3基金積立金 1 基金積立金 1 墓園基金積立金 142,408,000 142,408,000 142,408,000 142,408,000 142,408,000 142,408,000 25積立金 4諸支出金 1 償還金利子及び還付加 算金 1 墓地永代使用料等還付 金 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 23償還金利子 及び割引料 5予備費 1 予備費 500,000 500,000 500,000 500,000 − 292 − 墓園事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 197,767,666 12,733,334 197,767,666 12,733,334 197,767,666 12,733,334 1,556,000 1,555,200 800 01 給与費 01 一般職給 51,700 02 墓園管理費 679,718 7,129,000 7,077,300 6,965,000 6,285,282 2,420,000 2,371,908 48,092 770,000 744,340 25,660 195,000 171,590 23,410 8,010,000 7,991,325 18,675 6,402,000 6,197,264 204,736 170,891,000 159,212,445 11,678,555 70,000 68,712 1,288 6,093,000 6,092,300 700 11,144,511 1,332,489 4,233,411 21,589 4,233,411 21,589 10,000 0 1,217,000 1,205,883 11,117 3,028,000 3,027,528 472 6,911,100 1,310,900 6,911,100 1,310,900 6,911,100 1,310,900 01 工事費 8,222,000 142,408,000 1,900,000 10,000 01 貸付事務費 142,408,000 0 142,408,000 0 142,408,000 0 142,408,000 0 01 墓園事業基金積立金 737,500 1,162,500 737,500 1,162,500 737,500 1,162,500 737,500 1,162,500 01 墓地永代使用料等還 付金 0 500,000 0 500,000 − 293 − 15,734,490 15,734,490 182,033,176 4,233,411 6,911,100 142,408,000 737,500 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 予備費 歳 出 合 計 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 500,000 370,339,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 500,000 △2,553,000 − 294 − 367,786,000 墓園事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 0 500,000 352,057,677 15,728,323 − 295 − 備 考 ᅜẸᗣಖ㝤ᴗ㈝ ≉ูィ㡯ู᫂⣽᭩ 歳 入 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民健康 保険料 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 12,864,149,000 △2,514,344,000 10,349,805,000 12,864,149,000 △2,514,344,000 10,349,805,000 11,645,083,000 △2,194,656,000 9,450,427,000 1 医療給付分現年 度分 2 介護納付金分現 年度分 3 後期高齢者支援 金分等現年度分 4 医療給付分滞納 繰越分 5 介護納付金分滞 納繰越分 6 後期高齢者支援 金分等滞納繰越 分 2 退職被保険者等国民健 康保険料 1,219,066,000 △319,688,000 899,378,000 1 医療給付分現年 度分 2 介護納付金分現 年度分 3 後期高齢者支援 金分等現年度分 4 医療給付分滞納 繰越分 5 介護納付金分滞 納繰越分 6 後期高齢者支援 金分等滞納繰越 分 2 国庫支出金 1 国庫負担金 1 療養給付費等負担金 7,888,918,000 93,701,000 7,982,619,000 7,621,260,000 93,380,000 7,714,640,000 7,351,937,000 93,380,000 7,445,317,000 1 現年度分 2 高額医療費共同事業負 担金 189,465,000 189,465,000 1 高額医療費共同 事業負担金 3 特定健康診査等負担金 79,858,000 79,858,000 1 特定健康診査等 負担金 2 国庫補助金 1 財政調整交付金 267,658,000 321,000 267,979,000 267,658,000 △1,068,000 266,590,000 − 300 − 国民健康保険事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 13,881,179,171 10,203,151,229 633,071,298 3,044,956,644 13,881,179,171 10,203,151,229 633,071,298 3,044,956,644 12,940,932,898 9,351,820,586 623,883,578 2,965,228,734 6,674,146,000 7,447,684,648 6,618,972,425 1,184,303 827,527,920 01 医療給付分現年度分 752,295,000 848,934,367 718,307,502 202,496 130,424,369 01 介護納付金分現年度分 718,307,502 1,521,706,000 1,671,002,425 1,488,571,130 257,503 182,173,792 01 後期高齢者支援金分等 現年度分 1,488,571,130 404,724,000 2,220,378,933 394,278,246 471,348,872 1,354,751,815 01 医療給付分滞納繰越分 394,278,246 43,307,000 329,315,369 56,618,622 67,377,445 205,319,302 01 介護納付金分滞納繰越 分 56,618,622 54,249,000 423,617,156 75,072,661 83,512,959 265,031,536 01 後期高齢者支援金分等 滞納繰越分 75,072,661 940,246,273 851,330,643 9,187,720 79,727,910 585,699,000 564,800,954 545,488,806 71,841 19,240,307 182,077,000 169,478,929 163,769,365 22,518 113,746,000 125,025,817 120,840,562 12,542,000 55,333,032 3,405,000 1,909,000 7,445,317,000 189,465,000 79,858,000 6,618,972,425 01 医療給付分現年度分 545,488,806 5,687,046 01 介護納付金分現年度分 163,769,365 15,599 4,169,656 01 後期高齢者支援金分等 現年度分 120,840,562 14,348,389 6,209,163 34,775,480 01 医療給付分滞納繰越分 14,348,389 15,845,194 4,235,255 1,815,256 9,794,683 01 介護納付金分滞納繰越 分 4,235,255 9,762,347 2,648,266 1,053,343 6,060,738 01 後期高齢者支援金分等 滞納繰越分 2,648,266 7,308,414,056 7,308,414,056 0 0 6,673,237,056 6,673,237,056 0 0 6,436,801,643 6,436,801,643 0 0 6,436,801,643 6,436,801,643 0 0 171,172,413 171,172,413 0 0 171,172,413 171,172,413 0 0 65,263,000 65,263,000 0 0 65,263,000 65,263,000 0 0 635,177,000 635,177,000 0 0 634,186,000 634,186,000 0 0 − 301 − 01 現年度分 6,436,801,643 01 高額医療費共同事業負 担金 171,172,413 01 特定健康診査等負担金 65,263,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 1 特別調整交付金 2 普通調整交付金 400,000 2 出産育児一時金補助金 400,000 1 出産育児一時金 補助金 989,000 3 災害臨時特例補助金 989,000 1 災害臨時特例補 助金 3 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 1,624,800,000 152,663,000 1,777,463,000 1,624,800,000 152,663,000 1,777,463,000 1,624,800,000 152,663,000 1,777,463,000 1 現年度分 4 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 8,600,000,000 8,600,000,000 8,600,000,000 8,600,000,000 8,600,000,000 8,600,000,000 1 前期高齢者交付 金 5 県支出金 1 県負担金 1 高額医療費共同事業負 担金 1,710,547,000 149,536,000 1,860,083,000 269,323,000 269,323,000 189,465,000 189,465,000 1 高額医療費共同 事業負担金 2 特定健康診査等負担金 79,858,000 79,858,000 1 特定健康診査等 負担金 2 県補助金 1 県財政調整交付金 1,441,224,000 149,536,000 1,590,760,000 1,433,076,000 149,536,000 1,582,612,000 1 特別調整交付金 2 普通調整交付金 2 緊急雇用創出事業臨時 特例基金市町村補助金 8,148,000 8,148,000 1 緊急雇用創出事 業臨時特例基金 市町村補助金 6 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 1 利子及び配当金 − 302 − 国民健康保険事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 10,000,000 412,608,000 412,608,000 0 0 01 特別調整交付金 412,608,000 256,590,000 221,578,000 221,578,000 0 0 01 普通調整交付金 221,578,000 330,000 330,000 0 0 330,000 330,000 0 0 661,000 661,000 0 0 661,000 661,000 0 0 2,453,693,159 2,453,693,159 0 0 2,453,693,159 2,453,693,159 0 0 2,453,693,159 2,453,693,159 0 0 2,453,693,159 2,453,693,159 0 0 9,598,238,438 9,598,238,438 0 0 9,598,238,438 9,598,238,438 0 0 9,598,238,438 9,598,238,438 0 0 9,598,238,438 9,598,238,438 0 0 2,154,189,293 2,154,189,293 0 0 242,665,413 242,665,413 0 0 171,172,413 171,172,413 0 0 171,172,413 171,172,413 0 0 71,493,000 71,493,000 0 0 71,493,000 71,493,000 0 0 1,911,523,880 1,911,523,880 0 0 1,905,628,000 1,905,628,000 0 0 395,653,000 718,657,000 718,657,000 0 0 01 特別調整交付金 718,657,000 1,186,959,000 1,186,971,000 1,186,971,000 0 0 01 普通調整交付金 1,186,971,000 5,895,880 5,895,880 0 0 5,895,880 5,895,880 0 0 3,795 3,795 0 0 3,795 3,795 0 0 3,795 3,795 0 0 3,795 3,795 0 0 400,000 989,000 1,777,463,000 8,600,000,000 189,465,000 79,858,000 8,148,000 45,000 − 303 − 01 出産育児一時金補助金 330,000 01 災害臨時特例補助金 661,000 01 現年度分 2,453,693,159 01 前期高齢者交付金 9,598,238,438 01 高額医療費共同事業負 担金 171,172,413 01 特定健康診査等負担金 71,493,000 01 緊急雇用創出事業臨時 特例基金市町村補助金 5,895,880 01 国民健康保険事業運営 基金積立金利子収入 3,795 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 7 共同事業交付金 1 共同事業交付金 1 高額医療費共同事業交 付金 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 3,437,510,000 3,437,510,000 3,437,510,000 3,437,510,000 725,776,000 725,776,000 1 高額医療費共同 事業交付金 2 保険財政共同安定化事 業交付金 2,711,734,000 2,711,734,000 1 保険財政共同安 定化事業交付金 8 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金 2,899,367,000 19,655,000 2,919,022,000 2,899,367,000 19,655,000 2,919,022,000 2,899,367,000 19,655,000 2,919,022,000 1 保険基盤安定繰 入金(保険料軽 減分) 2 保険基盤安定繰 入金(保険者支 援分) 3 職員給与費等繰 入金 4 出産育児一時金 等繰入金 5 その他一般会計 繰入金 6 財政安定化支援 事業繰入金 9 諸収入 31,960,000 897,000 32,857,000 1 延滞金加算金及び過料 3,200,000 3,200,000 1 一般被保険者延滞金 3,000,000 3,000,000 1 一般被保険者延 滞金 2 退職被保険者等延滞金 200,000 200,000 1 退職被保険者等 延滞金 2 市預金利子 1 市預金利子 110,000 110,000 110,000 110,000 1 預金利子 3 雑入 1 一般被保険者返納金 28,650,000 897,000 3,000,000 29,547,000 3,000,000 1 一般被保険者返 納金 2 退職被保険者等返納金 150,000 150,000 − 304 − 国民健康保険事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 3,283,107,360 3,283,107,360 0 0 3,283,107,360 3,283,107,360 0 0 632,668,097 632,668,097 0 0 632,668,097 632,668,097 0 0 2,650,439,263 2,650,439,263 0 0 2,650,439,263 2,650,439,263 0 0 2,871,678,260 2,871,678,260 0 0 2,871,678,260 2,871,678,260 0 0 2,871,678,260 2,871,678,260 0 0 912,147,000 912,146,994 912,146,994 0 202,486,000 202,485,778 202,485,778 522,025,000 474,681,488 162,400,000 725,776,000 01 高額医療費共同事業交 付金 632,668,097 01 保険財政共同安定化事 業交付金 2,650,439,263 0 01 保険基盤安定繰入金( 保険料軽減分) 912,146,994 0 0 01 保険基盤安定繰入金( 保険者支援分) 202,485,778 474,681,488 0 0 01 職員給与費等繰入金 474,681,488 162,400,000 162,400,000 0 0 01 出産育児一時金等繰入 金 162,400,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 01 その他一般会計繰入金 1,000,000,000 119,964,000 119,964,000 119,964,000 0 0 01 財政安定化支援事業繰 入金 119,964,000 63,606,852 62,787,053 0 819,799 3,782,402 3,782,402 0 0 3,703,441 3,703,441 0 0 3,703,441 3,703,441 0 0 78,961 78,961 0 0 78,961 78,961 0 0 242,562 242,562 0 0 242,562 242,562 0 0 242,562 242,562 0 0 59,581,888 58,762,089 0 819,799 8,049,852 7,230,053 0 819,799 8,049,852 7,230,053 0 819,799 823,070 823,070 0 0 2,711,734,000 3,000,000 200,000 110,000 3,000,000 − 305 − 01 一般被保険者延滞金 01 退職被保険者等延滞金 01 預金利子 01 一般被保険者返納金 3,703,441 78,961 242,562 7,230,053 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 1 退職被保険者等 返納金 3 一般被保険者第三者納 付金 22,000,000 22,000,000 1 一般被保険者第 三者納付金 4 退職被保険者等第三者 納付金 3,000,000 3,000,000 1 退職被保険者等 第三者納付金 5 雑入 500,000 500,000 1 雑入 897,000 6 老人保健拠出金還付金 897,000 1 老人保健医療費 拠出金還付金 10 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 2,669,228,000 2,669,228,000 2,669,228,000 2,669,228,000 2,669,228,000 2,669,228,000 1 前年度繰越金 歳 入 合 計 39,057,296,000 571,336,000 − 306 − 39,628,632,000 国民健康保険事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 150,000 22,000,000 3,000,000 500,000 897,000 2,669,228,000 823,070 823,070 0 0 38,527,191 38,527,191 0 0 38,527,191 38,527,191 0 0 10,497,870 10,497,870 0 0 10,497,870 10,497,870 0 0 786,567 786,567 0 0 786,567 786,567 0 0 897,338 897,338 0 0 897,338 897,338 0 0 2,669,227,648 2,669,227,648 0 0 2,669,227,648 2,669,227,648 0 0 2,669,227,648 2,669,227,648 0 0 2,669,227,648 2,669,227,648 0 0 44,283,338,032 40,604,490,291 633,071,298 3,045,776,443 − 307 − 01 退職被保険者等返納金 823,070 01 一般被保険者第三者納 付金 38,527,191 01 退職被保険者等第三者 納付金 10,497,870 01 その他雑入 786,567 01 老人保健医療費拠出金 還付金 897,338 01 繰越金 2,669,227,648 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 553,746,000 △16,178,000 537,568,000 435,544,000 △16,178,000 419,366,000 431,814,000 △16,178,000 415,636,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 2 連合会負担金 3,730,000 3,730,000 19負担金補助 及び交付金 2 徴収費 1 賦課徴収費 117,365,000 117,365,000 117,365,000 117,365,000 1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 3 運営協議会費 1 運営協議会費 837,000 837,000 837,000 837,000 1報酬 2保険給付費 26,601,211,000 128,400,000 26,729,611,000 1 療養諸費 23,638,610,000 126,400,000 23,765,010,000 1 一般被保険者療養給付 費 21,515,507,000 21,515,507,000 19負担金補助 及び交付金 − 308 − 国民健康保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 497,985,628 39,582,372 393,823,983 25,542,017 391,939,748 23,696,252 備 考 22,619,000 22,618,800 121,296,000 117,615,952 85,905,000 82,839,559 40,657,000 40,042,302 614,698 5,384,000 5,383,390 610 1,234,000 1,112,780 121,220 2,399,000 2,091,077 307,923 2,010,000 1,592,883 417,117 133,349,000 117,871,878 15,477,122 783,000 771,127 11,873 1,884,235 1,845,765 1,884,235 1,845,765 01 神奈川県国民健康保 険団体連合会負担金 3,730,000 200 01 給与費 01 一般職給 3,680,048 02 一般管理運営費 3,065,441 103,589,745 13,775,255 103,589,745 13,775,255 37,837,000 33,415,434 5,493,000 3,655,140 657,000 552,090 8,299,000 6,597,949 43,953,000 41,164,294 1,701,051 04 国保収納率向上対策 事業費 2,788,706 12,620,000 10,156,210 2,463,790 8,156,000 8,048,628 107,372 350,000 0 350,000 571,900 265,100 571,900 265,100 571,900 265,100 01 国民健康保険運営協 議会関係費 837,000 1,884,235 21,652,846 1,837,860 02 賦課関係費 22,621,405 25,876,245,188 853,365,812 23,094,573,389 670,436,611 20,989,277,741 526,229,259 526,229,259 01 一般被保険者療養給 付費 − 309 − 151,441,935 4,421,566 01 徴収専務員関係費 104,910 03 徴収費 21,515,507,000 20,989,277,741 240,497,813 240,497,813 52,601,749 6,713,745 571,900 20,989,277,741 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 2 退職被保険者等療養給 付費 1,704,822,000 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 125,000,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 1,829,822,000 19負担金補助 及び交付金 3 一般被保険者療養費 329,101,000 329,101,000 19負担金補助 及び交付金 4 退職被保険者等療養費 23,538,000 1,400,000 24,938,000 19負担金補助 及び交付金 5 審査支払手数料 65,642,000 65,642,000 12役務費 2 出産育児諸費 1 出産育児一時金 243,722,000 243,722,000 243,600,000 243,600,000 19負担金補助 及び交付金 2 審査支払手数料 122,000 122,000 12役務費 3 葬祭諸費 27,000,000 2,000,000 29,000,000 1 葬祭費 27,000,000 2,000,000 29,000,000 19負担金補助 及び交付金 4 高額療養費 1 一般被保険者高額療養 費 2,691,179,000 2,691,179,000 2,430,972,000 2,430,972,000 19負担金補助 及び交付金 2 退職被保険者等高額療 養費 254,707,000 254,707,000 19負担金補助 及び交付金 3 一般被保険者高額介護 合算療養費 5,000,000 5,000,000 19負担金補助 及び交付金 4 退職被保険者高額介護 合算療養費 500,000 500,000 19負担金補助 及び交付金 5 移送費 1 一般被保険者移送費 700,000 700,000 500,000 500,000 − 310 − 国民健康保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 1,829,822,000 329,101,000 24,938,000 65,642,000 243,600,000 122,000 29,000,000 2,430,972,000 254,707,000 5,000,000 500,000 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 1,700,000,360 129,821,640 1,700,000,360 129,821,640 01 退職被保険者等療養 給付費 323,567,539 5,533,461 323,567,539 5,533,461 01 一般被保険者療養費 23,617,352 1,320,648 23,617,352 1,320,648 01 退職被保険者等療養 費 58,110,397 7,531,603 58,110,397 7,531,603 01 診療報酬審査支払手 数料 215,201,656 28,520,344 215,101,486 28,498,514 215,101,486 28,498,514 01 出産育児一時金 100,170 21,830 100,170 21,830 01 出産育児審査支払手 数料 29,000,000 0 29,000,000 0 29,000,000 0 01 葬祭費 2,537,470,143 153,708,857 2,309,415,370 121,556,630 2,309,415,370 121,556,630 01 一般被保険者高額療 養費 227,286,741 27,420,259 227,286,741 27,420,259 01 退職被保険者等高額 療養費 768,032 4,231,968 768,032 4,231,968 01 一般被保険者高額介 護合算療養費 0 500,000 0 500,000 0 700,000 0 500,000 − 311 − 1,700,000,360 323,567,539 23,617,352 58,110,397 215,101,486 100,170 29,000,000 2,309,415,370 227,286,741 768,032 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 19負担金補助 及び交付金 2 退職被保険者等移送費 200,000 200,000 19負担金補助 及び交付金 3老人保健拠出金 1 老人保健拠出金 1 老人保健医療費拠出金 4,280,000 △4,044,000 236,000 4,280,000 △4,044,000 236,000 4,000,000 △4,000,000 19負担金補助 及び交付金 2 老人保健事務費拠出金 280,000 △44,000 236,000 19負担金補助 及び交付金 4介護納付金 1 介護納付金 1 介護納付金 2,237,369,000 △31,714,000 2,205,655,000 2,237,369,000 △31,714,000 2,205,655,000 2,237,369,000 △31,714,000 2,205,655,000 19負担金補助 及び交付金 5,373,816,000 67,153,000 5,440,969,000 1 後期高齢者支援金等 5,373,816,000 67,153,000 5,440,969,000 1 後期高齢者支援金 5,373,258,000 67,307,000 5,440,565,000 5後期高齢者支援金等 19負担金補助 及び交付金 2 後期高齢者関係事務費 拠出金 558,000 △154,000 404,000 19負担金補助 及び交付金 17,054,000 △11,267,000 5,787,000 1 前期高齢者納付金等 17,054,000 △11,267,000 5,787,000 1 前期高齢者納付金 16,498,000 △11,104,000 5,394,000 6前期高齢者納付金等 19負担金補助 及び交付金 2 前期高齢者関係事務費 拠出金 556,000 △163,000 393,000 19負担金補助 及び交付金 7共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 1 高額医療費共同事業拠 出金 3,750,598,000 3,750,598,000 3,750,598,000 3,750,598,000 757,861,000 757,861,000 19負担金補助 及び交付金 − 312 − 国民健康保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 500,000 200,000 0 236,000 2,205,655,000 5,440,565,000 404,000 5,394,000 393,000 757,861,000 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 0 500,000 0 200,000 0 200,000 235,538 462 235,538 462 0 0 0 0 235,538 462 235,538 462 01 老人保健事務費拠出 金 2,205,654,239 761 2,205,654,239 761 2,205,654,239 761 2,205,654,239 761 01 介護給付費納付金 5,440,968,051 949 5,440,968,051 949 5,440,564,322 678 5,440,564,322 678 01 後期高齢者支援金 403,729 271 403,729 271 01 後期高齢者関係事務 費拠出金 5,786,554 446 5,786,554 446 5,393,737 263 5,393,737 263 01 前期高齢者納付金 392,817 183 392,817 183 01 前期高齢者関係事務 費拠出金 3,446,541,316 304,056,684 3,446,541,316 304,056,684 677,567,742 80,293,258 677,567,742 80,293,258 01 高額医療費共同事業 拠出金 − 313 − 235,538 2,205,654,239 5,440,564,322 403,729 5,393,737 392,817 677,567,742 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 2 保険財政共同安定化事 業拠出金 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 2,992,717,000 2,992,717,000 19負担金補助 及び交付金 3 その他共同事業事務費 拠出金 20,000 20,000 19負担金補助 及び交付金 8保健事業費 1 保健事業費 1 保健衛生普及費 421,646,000 421,646,000 30,143,000 30,143,000 30,143,000 30,143,000 7賃金 11需用費 12役務費 13委託料 2 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費 391,503,000 391,503,000 391,503,000 391,503,000 11需用費 12役務費 13委託料 9基金積立金 1 基金積立金 1 国民健康保険事業運営 基金積立金 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 25積立金 2,124,000 2,124,000 1 公債費 2,124,000 2,124,000 1 利子 2,124,000 2,124,000 10公債費 23償還金利子 及び割引料 11諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 一般被保険者保険料還 付金 65,407,000 438,986,000 0 504,393,000 65,407,000 438,986,000 0 504,393,000 61,000,000 △100,000 △290,000 60,610,000 23償還金利子 及び割引料 − 314 − 国民健康保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 2,992,717,000 20,000 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 2,768,964,417 223,752,583 2,768,964,417 223,752,583 01 保険財政共同安定化 事業拠出金 9,157 10,843 9,157 10,843 01 退職被保険者等事務 費拠出金 363,117,406 58,528,594 22,703,958 7,439,042 22,703,958 7,439,042 2,071,000 1,880,590 2,364,000 1,951,635 10,048,000 7,567,733 15,660,000 11,304,000 4,356,000 340,413,448 51,089,552 340,413,448 51,089,552 2,716,000 1,977,557 10,560,000 8,485,844 378,227,000 329,950,047 45,000 2,124,000 60,610,000 備 考 190,410 01 保健衛生普及費 412,365 02 特定健診・特定保健 指導普及啓発事業費 2,480,267 738,443 01 特定健康診査等事業 費 2,074,156 02 保健指導事業費 48,276,953 3,795 41,205 3,795 41,205 3,795 41,205 3,795 41,205 01 国民健康保険事業運 営基金積立金 0 2,124,000 0 2,124,000 0 2,124,000 0 2,124,000 483,912,717 20,480,283 483,912,717 20,480,283 2,768,964,417 9,157 20,463,218 2,240,740 298,105,989 42,307,459 3,795 42,516,617 18,093,383 国庫支出金返還金へ 流用 42,516,617 18,093,383 01 一般被保険者医療給 付分保険料還付金 33,843,078 02 一般被保険者介護納 付金分保険料還付金 2,945,591 − 315 − 290,000 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 2 退職被保険者等保険料 還付金 4,000,000 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 100,000 節 計 区 分 4,100,000 23償還金利子 及び割引料 3 一般被保険者保険料還 付加算金 380,000 380,000 23償還金利子 及び割引料 4 退職被保険者等保険料 還付加算金 27,000 27,000 23償還金利子 及び割引料 438,986,000 5 国庫支出金返還金 290,000 439,276,000 23償還金利子 及び割引料 12予備費 1 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 39,057,296,000 571,336,000 − 316 − 39,628,632,000 国民健康保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 4,100,000 380,000 27,000 439,276,000 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 03 一般被保険者後期高 齢者支援金分保険料 還付金 5,727,948 2,120,915 1,979,085 2,120,915 1,979,085 01 退職被保険者等医療 給付分保険料還付金 1,419,962 0 380,000 0 380,000 0 27,000 0 27,000 02 退職被保険者等介護 納付金分保険料還付金 416,056 03 退職被保険者後期高 齢者支援金分保険料 還付金 284,897 439,275,185 815 一般被保険者保険料 還付金から流用 439,275,185 815 01 国庫支出金返還金 0 30,000,000 0 30,000,000 0 30,000,000 38,320,450,432 1,308,181,568 − 317 − 290,000 439,275,185 ἑ≉ᐃᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗ㈝ ≉ูィ㡯ู᫂⣽᭩ 歳 入 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 保留地処分金収入 1 保留地処分金収入 1 保留地処分金収入 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 1 保留地処分金収 入 2 分担金及び負担金 1 負担金 1 土木費負担金 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 1 都市計画事業費 負担金 3 繰入金 1 繰入金 1 一般会計繰入金 329,600,000 27,624,000 357,224,000 329,600,000 27,624,000 357,224,000 329,600,000 27,624,000 357,224,000 1 一般会計繰入金 4 諸収入 130,000 130,000 1 雑入 90,000 90,000 90,000 90,000 1 雑入 1 雑入 2 市預金利子 1 市預金利子 40,000 40,000 40,000 40,000 1 預金利子 5 国庫支出金 1 国庫補助金 1 都市計画事業費補助金 108,000,000 61,813,000 31,462,580 201,275,580 108,000,000 61,813,000 31,462,580 201,275,580 108,000,000 61,813,000 31,462,580 201,275,580 1 都市計画事業費 補助金 6 市債 1 市債 1 都市計画事業債 144,600,000 85,400,000 5,300,000 235,300,000 144,600,000 85,400,000 5,300,000 235,300,000 144,600,000 85,400,000 5,300,000 235,300,000 1 都市計画事業債 7 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 60,000,000 55,274,520 115,274,520 60,000,000 55,274,520 115,274,520 60,000,000 55,274,520 115,274,520 1 前年度繰越金 歳 入 合 計 1,182,330,000 174,837,000 − 322 − 92,037,100 1,449,204,100 柄沢特定土地区画整理事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 480,000,000 60,000,000 357,224,000 90,000 40,000 201,275,580 235,300,000 115,274,520 343,630,000 343,630,000 0 0 343,630,000 343,630,000 0 0 343,630,000 343,630,000 0 0 343,630,000 343,630,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 357,224,000 357,224,000 0 0 357,224,000 357,224,000 0 0 357,224,000 357,224,000 0 0 357,224,000 357,224,000 0 0 166,827 166,827 0 0 124,250 124,250 0 0 124,250 124,250 0 0 124,250 124,250 0 0 42,577 42,577 0 0 42,577 42,577 0 0 42,577 42,577 0 0 201,275,580 137,349,900 0 63,925,680 201,275,580 137,349,900 0 63,925,680 201,275,580 137,349,900 0 63,925,680 201,275,580 137,349,900 0 63,925,680 147,100,000 147,100,000 0 0 147,100,000 147,100,000 0 0 147,100,000 147,100,000 0 0 147,100,000 147,100,000 0 0 355,757,659 355,757,659 0 0 355,757,659 355,757,659 0 0 355,757,659 355,757,659 0 0 355,757,659 355,757,659 0 0 1,465,154,066 1,401,228,386 0 63,925,680 − 323 − 01 保留地処分金収入 01 公園公共施設管理者負 担金 01 一般会計繰入金 01 雑入 01 預金利子 343,630,000 60,000,000 357,224,000 124,250 42,577 01 社会資本整備総合交付 金 137,349,900 01 都市計画事業債 147,100,000 01 繰越金 02 繰越明許費繰越金 300,483,139 55,274,520 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1柄沢特定土地区画整理 事業費 1 柄沢特定土地区画整理 事業費 1 事務費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 922,557,000 178,785,000 92,037,100 1,193,379,100 922,557,000 178,785,000 92,037,100 1,193,379,100 145,908,000 △4,215,000 141,693,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 27公課費 2 工事費 776,649,000 183,000,000 92,037,100 1,051,686,100 11需用費 12役務費 13委託料 15工事請負費 16原材料費 19負担金補助 及び交付金 22補償補填及 び賠償金 259,673,000 △3,948,000 255,725,000 1 公債費 259,673,000 △3,948,000 255,725,000 1 元金 216,639,000 2公債費 216,639,000 23償還金利子 及び割引料 2 利子 43,034,000 △3,948,000 39,086,000 23償還金利子 及び割引料 3予備費 1 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,182,330,000 174,837,000 92,037,100 − 324 − 1,449,204,100 柄沢特定土地区画整理事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 840,479,982 188,281,700 164,617,418 840,479,982 188,281,700 164,617,418 134,959,805 6,733,195 564,000 240,400 57,316,000 56,564,400 57,880,000 54,508,071 19,317,000 18,938,823 109,000 74,000 35,000 3,183,000 3,012,595 170,405 2,134,000 716,515 1,417,485 838,000 651,567 186,433 336,000 240,234 95,766 16,000 13,200 2,800 705,520,177 323,600 01 給与費 01 一般職給 751,600 02 運営費 3,371,929 01 審議会運営費 02 一般事務費 378,177 188,281,700 130,011,294 130,011,294 4,948,511 255,857 4,692,654 157,884,223 15,150,000 15,094,020 55,980 01 業務委託費 66,731,385 11,000,000 10,999,984 16 02 工事費 310,391,116 109,110,000 66,731,385 42,378,615 03 補償費 80,738,886 593,189,000 362,249,422 100,000 0 180,000,000 157,144,380 143,137,100 93,300,986 216,639,000 39,086,000 183,000,000 47,939,578 04 工事負担金 【繰越明許費分】 100,000 工事費 22,855,620 5,281,700 補償費 不用額 78,477,310 12,037,100 1,522,690 44,554,414 252,724,355 3,000,645 252,724,355 3,000,645 216,638,668 332 216,638,668 332 01 都市計画事業債償還 金 36,085,687 3,000,313 36,085,687 3,000,313 01 都市計画事業債利子 0 100,000 0 100,000 0 100,000 1,093,204,337 157,144,380 167,718,063 188,281,700 − 325 − 216,638,668 36,085,687 •༡ྎ㥔㌴ሙᴗ㈝ ≉ูィ㡯ู᫂⣽᭩ 歳 入 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 繰入金 1 繰入金 1 一般会計繰入金 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 147,900,000 147,900,000 147,900,000 147,900,000 147,900,000 147,900,000 1 一般会計繰入金 歳 入 合 計 147,900,000 147,900,000 − 330 − 湘南台駐車場事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 147,900,000 147,899,282 147,899,282 0 0 147,899,282 147,899,282 0 0 147,899,282 147,899,282 0 0 147,899,282 147,899,282 0 0 147,899,282 147,899,282 0 0 − 331 − 01 一般会計繰入金 147,899,282 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 147,900,000 147,900,000 1 公債費 147,900,000 147,900,000 1 元金 126,828,000 126,828,000 1公債費 23償還金利子 及び割引料 2 利子 21,072,000 21,072,000 23償還金利子 及び割引料 歳 出 合 計 147,900,000 147,900,000 − 332 − 湘南台駐車場事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 126,828,000 21,072,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 147,899,282 718 147,899,282 718 126,827,479 521 126,827,479 521 01 駐車場整備事業債償 還金 21,071,803 197 21,071,803 197 01 駐車場整備事業債利 子 147,899,282 718 − 333 − 126,827,479 21,071,803 ㆤ ಖ 㝤 ᴗ ㈝ ≉ูィ㡯ู᫂⣽᭩ 歳 入 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 4,788,066,000 △54,000 4,788,012,000 4,788,066,000 △54,000 4,788,012,000 4,788,066,000 △54,000 4,788,012,000 1 現年度分特別徴 収保険料 2 現年度分普通徴 収保険料 3 滞納繰越分普通 徴収保険料 2 国庫支出金 1 国庫負担金 1 介護給付費負担金 4,195,459,000 70,193,000 4,265,652,000 3,647,968,000 65,325,000 3,713,293,000 3,647,968,000 65,325,000 3,713,293,000 1 現年度分 2 国庫補助金 1 調整交付金 547,491,000 4,868,000 552,359,000 377,456,000 4,814,000 382,270,000 1 現年度分調整交 付金 2 地域支援事業費交付金 170,035,000 170,035,000 1 介護予防事業費 交付金 2 包括的支援事業 費交付金 3 任意事業費交付 金 54,000 4 介護保険災害臨時特例 補助金 54,000 1 介護保険災害臨 時特例補助金 3 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金 5,945,199,000 75,463,000 6,020,662,000 5,945,199,000 75,463,000 6,020,662,000 5,916,885,000 75,463,000 5,992,348,000 1 現年度分 2 地域支援事業費支援交 付金 28,314,000 28,314,000 1 介護予防事業費 支援交付金 4 県支出金 1 県負担金 1 介護給付費負担金 3,075,758,000 90,219,000 3,165,977,000 2,990,741,000 15,653,000 3,006,394,000 2,990,741,000 15,653,000 3,006,394,000 1 現年度分 2 県補助金 85,017,000 85,017,000 − 338 − 介護保険事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 5,154,955,260 5,008,233,370 32,767,900 113,953,990 5,154,955,260 5,008,233,370 32,767,900 113,953,990 5,154,955,260 5,008,233,370 32,767,900 113,953,990 4,309,259,000 4,438,684,280 4,438,684,280 0 0 01 現年度分特別徴収保険 料 4,438,684,280 455,122,000 606,548,200 550,423,000 0 56,125,200 01 現年度分普通徴収保険 料 550,423,000 23,631,000 109,722,780 19,126,090 32,767,900 57,828,790 01 滞納繰越分普通徴収保 険料 19,126,090 4,153,225,834 4,153,225,834 0 0 3,598,570,298 3,598,570,298 0 0 3,598,570,298 3,598,570,298 0 0 3,598,570,298 3,598,570,298 0 0 554,655,536 554,655,536 0 0 388,020,000 388,020,000 0 0 388,020,000 388,020,000 0 0 166,581,536 166,581,536 0 0 24,408,000 23,077,536 23,077,536 0 0 01 介護予防事業費交付金 23,077,536 128,504,000 128,504,000 128,504,000 0 0 01 包括的支援事業費交付 金 128,504,000 17,123,000 15,000,000 15,000,000 0 0 01 任意事業費交付金 54,000 54,000 0 0 54,000 54,000 0 0 5,830,615,597 5,830,615,597 0 0 5,830,615,597 5,830,615,597 0 0 5,805,013,597 5,805,013,597 0 0 5,805,013,597 5,805,013,597 0 0 25,602,000 25,602,000 0 0 25,602,000 25,602,000 0 0 3,088,930,744 3,088,930,744 0 0 2,931,073,976 2,931,073,976 0 0 2,931,073,976 2,931,073,976 0 0 2,931,073,976 2,931,073,976 0 0 83,290,768 83,290,768 0 0 3,713,293,000 382,270,000 54,000 5,992,348,000 28,314,000 3,006,394,000 − 339 − 01 現年度分 01 現年度分調整交付金 01 介護保険災害臨時特例 補助金 01 現年度分 01 介護予防事業費支援交 付金 01 現年度分 3,598,570,298 388,020,000 15,000,000 54,000 5,805,013,597 25,602,000 2,931,073,976 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 地域支援事業費交付金 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 85,017,000 節 計 区 分 85,017,000 1 介護予防事業費 交付金 2 包括的支援事業 費交付金 3 任意事業費交付 金 3 県交付金 1 財政安定化基金交付金 74,566,000 74,566,000 74,566,000 74,566,000 1 財政安定化基金 交付金 5 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金 5,891,000 5,891,000 5,891,000 5,891,000 5,891,000 5,891,000 1 利子及び配当金 6 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金 3,466,455,000 89,770,000 3,556,225,000 3,222,337,000 26,927,000 3,249,264,000 3,222,337,000 26,927,000 3,249,264,000 1 介護給付費繰入 金 2 地域支援事業費 繰入金 3 職員給与費繰入 金 4 事務費等繰入金 2 基金繰入金 1 介護保険事業運営基金 繰入金 244,118,000 62,843,000 306,961,000 244,118,000 62,843,000 306,961,000 1 介護保険事業運 営基金繰入金 7 諸収入 1 貸付金元利収入 1 高額介護サービス費貸 付金元金収入 2,750,000 2,750,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1 高額介護サービ ス費貸付金元金 収入 2 雑入 1 雑入 50,000 50,000 50,000 50,000 1 雑入 − 340 − 介護保険事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 83,290,768 83,290,768 0 0 12,204,000 11,538,768 11,538,768 0 0 01 介護予防事業費交付金 11,538,768 64,252,000 64,252,000 64,252,000 0 0 01 包括的支援事業費交付 金 64,252,000 8,561,000 7,500,000 7,500,000 0 0 01 任意事業費交付金 74,566,000 74,566,000 0 0 74,566,000 74,566,000 0 0 74,566,000 74,566,000 0 0 2,521,061 2,521,061 0 0 2,521,061 2,521,061 0 0 2,521,061 2,521,061 0 0 2,521,061 2,521,061 0 0 3,428,847,759 3,428,847,759 0 0 3,121,886,759 3,121,886,759 0 0 3,121,886,759 3,121,886,759 0 0 2,582,908,000 2,492,860,946 2,492,860,946 0 0 01 介護給付費繰入金 109,236,000 106,188,670 106,188,670 0 0 01 介護予防事業費繰入金 02 包括的支援事業費繰入 金 03 任意事業費繰入金 74,566,000 5,891,000 01 財政安定化基金交付金 01 利子及び配当金 7,500,000 74,566,000 2,521,061 2,492,860,946 10,328,691 77,587,265 18,272,714 266,321,000 258,361,556 258,361,556 0 0 01 職員給与費繰入金 258,361,556 290,799,000 264,475,587 264,475,587 0 0 01 事務費等繰入金 264,475,587 306,961,000 306,961,000 0 0 306,961,000 306,961,000 0 0 306,961,000 306,961,000 0 0 01 介護保険事業運営基金 繰入金 306,961,000 6,665,283 6,665,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,556,583 6,556,583 0 0 6,556,583 6,556,583 0 0 6,556,583 6,556,583 0 0 02 介護サービス給付費返 還金 6,545,043 306,961,000 2,400,000 50,000 − 341 − 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 3 市預金利子 1 市預金利子 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 300,000 300,000 300,000 300,000 1 預金利子 8 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 304,634,000 23,166,000 327,800,000 304,634,000 23,166,000 327,800,000 304,634,000 23,166,000 327,800,000 1 前年度繰越金 歳 入 合 計 21,479,578,000 630,225,000 − 342 − 23,166,000 22,132,969,000 介護保険事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 03 成年後見制度利用実費 収入 300,000 327,800,000 108,700 108,700 0 0 108,700 108,700 0 0 108,700 108,700 0 0 327,799,075 327,799,075 0 0 327,799,075 327,799,075 0 0 327,799,075 327,799,075 0 0 327,799,075 327,799,075 0 0 21,993,560,613 21,846,838,723 32,767,900 113,953,990 − 343 − 01 預金利子 01 繰越明許費繰越金 02 繰越金 11,540 108,700 23,166,000 304,633,075 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 562,720,000 △5,600,000 23,166,000 580,286,000 305,923,000 △5,600,000 23,166,000 323,489,000 305,923,000 △5,600,000 23,166,000 323,489,000 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 徴収費 1 賦課徴収費 30,298,000 30,298,000 30,298,000 30,298,000 1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費 225,831,000 225,831,000 135,324,000 135,324,000 1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 2 認定調査費 90,507,000 90,507,000 1報酬 9旅費 11需用費 12役務費 − 344 − 介護保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 546,002,243 34,283,757 314,336,435 9,152,565 314,336,435 9,152,565 127,079,000 122,986,576 96,572,000 93,510,979 42,670,000 41,864,001 1,439,000 1,369,680 4,092,424 01 給与費 01 一般職給 3,061,021 02 一般管理費 805,999 【繰越明許費分】 一般管理費 69,320 不用額 40,000 20,000 20,000 101,000 30,220 70,780 4,643,000 4,157,185 485,815 4,614,000 4,495,861 118,139 43,031,000 42,901,005 129,995 2,925,000 2,625,928 299,072 375,000 375,000 0 25,104,686 5,193,314 25,104,686 5,193,314 400,000 308,700 1,682,000 1,633,150 110,000 47,960 62,040 6,080,000 5,013,633 1,066,367 13,599,000 12,367,166 1,231,834 8,427,000 5,734,077 2,692,923 205,977,122 19,853,878 124,018,840 11,305,160 32,809,779 23,165,100 900 91,300 01 賦課関係費 13,895,223 48,850 02 徴収費 11,209,463 44,975,000 41,635,600 3,339,400 01 介護認定審査会費 1,439,000 1,386,450 52,550 27,000 26,400 600 937,000 818,612 118,388 87,946,000 80,151,778 7,794,222 81,958,282 8,548,718 34,140,000 31,312,500 2,827,500 01 認定調査費 1,800,000 1,267,520 532,480 284,000 244,009 39,991 54,283,000 49,134,253 5,148,747 − 345 − 258,361,556 258,361,556 124,018,840 81,958,282 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 4 運営協議会費 1 運営協議会費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 668,000 668,000 668,000 668,000 1報酬 2保険給付費 1 介護サービス費 1 居宅介護サービス給付 費 20,403,053,000 260,218,000 20,663,271,000 17,975,000,000 130,769,000 18,105,769,000 9,300,000,000 411,113,000 9,711,113,000 19負担金補助 及び交付金 2 地域密着型介護サービ ス給付費 2,300,000,000 69,656,000 2,369,656,000 19負担金補助 及び交付金 3 施設介護サービス給付 費 6,375,000,000 △350,000,000 6,025,000,000 19負担金補助 及び交付金 2 介護予防サービス費 1 介護予防サービス給付 費 1,401,000,000 129,449,000 1,530,449,000 1,370,000,000 120,675,000 1,490,675,000 19負担金補助 及び交付金 2 地域密着型介護予防サ ービス給付費 31,000,000 8,774,000 39,774,000 19負担金補助 及び交付金 3 特定入所者介護サービ ス費 1 特定入所者介護サービ ス費 591,600,000 591,600,000 591,600,000 591,600,000 19負担金補助 及び交付金 4 高額介護サービス費 1 高額介護サービス費 411,091,000 411,091,000 411,091,000 411,091,000 19負担金補助 及び交付金 5 その他諸費 1 審査支払手数料 24,362,000 24,362,000 24,362,000 24,362,000 12役務費 3地域支援事業費 1 地域支援事業費 1 介護予防事業費 490,531,000 490,531,000 490,531,000 490,531,000 97,635,000 97,635,000 − 346 − 介護保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 金 額 668,000 9,711,113,000 2,369,656,000 6,025,000,000 1,490,675,000 39,774,000 591,600,000 411,091,000 24,362,000 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 584,000 84,000 584,000 84,000 584,000 84,000 01 介護保険運営協議会 費 19,951,296,479 711,974,521 17,485,753,045 620,015,955 9,391,990,389 319,122,611 9,391,990,389 319,122,611 01 居宅介護サービス給 付費 2,217,537,343 152,118,657 2,217,537,343 152,118,657 01 地域密着型介護サー ビス給付費 5,876,225,313 148,774,687 5,876,225,313 148,774,687 01 施設介護サービス給 付費 1,489,434,055 41,014,945 1,455,552,783 35,122,217 1,455,552,783 35,122,217 01 介護予防サービス給 付費 33,881,272 5,892,728 33,881,272 5,892,728 01 地域密着型介護予防 サービス給付費 570,543,432 21,056,568 570,543,432 21,056,568 570,543,432 21,056,568 01 特定入所者介護サー ビス費 385,796,575 25,294,425 385,796,575 25,294,425 385,796,575 25,294,425 01 高額介護サービス費 19,769,372 4,592,628 19,769,372 4,592,628 19,769,372 4,592,628 01 審査支払手数料 469,393,837 21,137,163 469,393,837 21,137,163 82,629,533 15,005,467 − 347 − 584,000 9,391,990,389 2,217,537,343 5,876,225,313 1,455,552,783 33,881,272 570,543,432 385,796,575 19,769,372 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金 2 包括的支援事業費 339,205,000 339,205,000 8報償費 9旅費 11需用費 13委託料 3 任意事業費 53,691,000 53,691,000 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 20扶助費 4基金積立金 1 基金積立金 1 介護保険事業運営基金 積立金 5,891,000 352,275,000 358,166,000 5,891,000 352,275,000 358,166,000 5,891,000 352,275,000 358,166,000 25積立金 1,233,000 1,233,000 1 公債費 1,233,000 1,233,000 1 利子 1,233,000 1,233,000 5公債費 23償還金利子 及び割引料 − 348 − 介護保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 2,230,000 2,142,520 2,289,000 1,031,400 25,000 24,980 6,450,000 4,618,979 7,648,000 3,291,890 78,533,000 71,277,469 450,000 235,295 214,705 10,000 7,000 3,000 338,406,941 798,059 87,480 01 介護予防対象者把握 事業費 1,257,600 02 生活機能向上支援事 20 業費 1,831,021 03 介護予防推進事業費 01 介護予防推進事業費 4,356,110 02 ボランティアポイン ト制度関係費 7,255,531 1,376,000 1,178,200 20,000 19,870 200,000 79,951 337,609,000 337,128,920 480,080 48,357,363 5,333,637 4,538,000 4,349,360 16,000 15,920 614,000 274,121 2,474,000 1,953,571 45,489,000 41,631,571 560,000 132,820 358,166,000 1,233,000 備 考 197,800 01 包括的支援事業費 01 包括的支援事業費 130 02 地域包括支援センタ ー運営事業費 120,049 15,863,664 56,856,576 56,284,707 571,869 338,406,941 325,008,941 13,398,000 188,640 01 介護給付等適正化事 業費 80 02 介護相談員派遣事業 339,879 費 2,149,910 520,429 03 成年後見制度利用支 援事業費 3,857,429 04 家族介護者教室事業 427,180 費 264,640 06 住宅改修支援事業費 676,000 07 認知症サポーター養 成事業費 272,171 08 生活援助員派遣事業 費 3,525,670 307,154,136 307,154,136 51,011,864 307,154,136 51,011,864 307,154,136 51,011,864 01 介護保険事業運営基 金積立金 1,233,000 0 1,233,000 0 1,233,000 0 1,233,000 1,290,000 35,883,901 51,011,864 0 4,295,071 05 給食サービス事業費 307,154,136 − 349 − 9,909,293 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 節 計 区 分 6諸支出金 14,150,000 1 貸付金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1 高額介護サービス費貸 付金 23,332,000 予備費支出 及び 流用増減 37,482,000 21貸付金 2 償還金及び還付加算金 1 第1号被保険者保険料 還付金 11,750,000 23,332,000 35,082,000 11,660,000 11,660,000 23償還金利子 及び割引料 2 第1号被保険者保険料 還付加算金 90,000 90,000 23償還金利子 及び割引料 23,332,000 3 償還金 23,332,000 23償還金利子 及び割引料 7予備費 1 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 21,479,578,000 630,225,000 23,166,000 − 350 − 22,132,969,000 介護保険事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 2,400,000 11,660,000 90,000 23,332,000 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 備 考 28,001,117 9,480,883 0 2,400,000 0 2,400,000 0 2,400,000 28,001,117 7,080,883 4,670,670 6,989,330 4,670,670 6,989,330 01 過誤納金還付金 4,670,670 0 90,000 0 90,000 23,330,447 1,553 23,330,447 1,553 01 支払基金交付金過年 度精算金 14,024,985 02 国庫支出金過年度精 算金 6,508,311 03 県支出金過年度精算 金 2,797,151 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 21,301,847,812 831,121,188 − 351 − ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ᴗ㈝ ≉ูィ㡯ู᫂⣽᭩ 歳 入 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 補正予算額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 計 区 分 3,754,052,000 3,754,052,000 3,754,052,000 3,754,052,000 3,754,052,000 3,754,052,000 1 現年度分特別徴 収保険料 2 現年度分普通徴 収保険料 3 滞納繰越分 2 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金 519,737,000 △3,664,000 516,073,000 519,737,000 △3,664,000 516,073,000 519,737,000 △3,664,000 516,073,000 1 保険基盤安定繰 入金 2 運営費繰入金 3 諸収入 1 延滞金加算金及び過料 1 延滞金 20,260,000 20,260,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 延滞金 2 償還金及び還付加算金 1 還付加算金 20,200,000 20,200,000 200,000 200,000 1 還付加算金 2 保険料還付金 20,000,000 20,000,000 1 保険料還付金 3 市預金利子 1 市預金利子 50,000 50,000 50,000 50,000 1 預金利子 5 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 1 前年度繰越金 歳 入 合 計 4,294,049,000 △3,664,000 − 356 − 4,290,385,000 後期高齢者医療事業費 (単位:円) 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 3,836,280,710 3,781,219,456 6,820,620 48,240,634 3,836,280,710 3,781,219,456 6,820,620 48,240,634 3,836,280,710 3,781,219,456 6,820,620 48,240,634 1,863,911,000 1,867,388,380 1,867,388,380 0 0 01 現年度分特別徴収保険 料 1,867,388,380 1,863,910,000 1,916,269,610 1,889,924,660 0 26,344,950 01 現年度分普通徴収保険 料 1,889,924,660 26,231,000 52,622,720 23,906,416 6,820,620 21,895,684 01 滞納繰越分 497,356,807 497,356,807 0 0 497,356,807 497,356,807 0 0 497,356,807 497,356,807 0 0 411,658,000 404,363,117 404,363,117 0 0 01 保険基盤安定繰入金 404,363,117 104,415,000 92,993,690 92,993,690 0 0 01 職員給与費等繰入金 02 その他運営費繰入金 48,741,743 44,251,947 8,507,115 8,507,115 0 0 158,700 158,700 0 0 158,700 158,700 0 0 158,700 158,700 0 0 8,289,450 8,289,450 0 0 2,400 2,400 0 0 2,400 2,400 0 0 8,287,050 8,287,050 0 0 8,287,050 8,287,050 0 0 58,965 58,965 0 0 58,965 58,965 0 0 58,965 58,965 0 0 120,734,327 120,734,327 0 0 120,734,327 120,734,327 0 0 120,734,327 120,734,327 0 0 120,734,327 120,734,327 0 0 4,462,878,959 4,407,817,705 6,820,620 48,240,634 10,000 200,000 20,000,000 50,000 0 − 357 − 01 延滞金 01 還付加算金 01 保険料還付金 01 預金利子 01 繰越金 23,906,416 158,700 2,400 8,287,050 58,965 120,734,327 歳 出 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 106,129,000 △3,664,000 102,465,000 80,366,000 △3,664,000 76,702,000 80,366,000 △3,664,000 76,702,000 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 19負担金補助 及び交付金 2 徴収費 1 徴収費 25,763,000 25,763,000 25,763,000 25,763,000 1報酬 11需用費 12役務費 13委託料 2後期高齢者医療広域連 合納付金 1 後期高齢者医療広域連 合納付金 1 後期高齢者医療広域連 合納付金 4,165,720,000 4,165,720,000 4,165,720,000 4,165,720,000 4,165,720,000 4,165,720,000 19負担金補助 及び交付金 3諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 還付加算金 20,200,000 20,200,000 20,200,000 20,200,000 200,000 200,000 23償還金利子 及び割引料 2 保険料還付金 20,000,000 20,000,000 23償還金利子 及び割引料 4予備費 1 予備費 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 − 358 − 後期高齢者医療事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 93,052,655 9,412,345 69,698,106 7,003,894 69,698,106 7,003,894 2,204,000 2,203,200 23,695,000 23,343,516 21,464,000 17,634,431 7,955,000 7,763,796 191,204 1,689,000 1,566,130 122,870 200,000 194,540 5,460 539,000 349,326 189,674 1,973,000 1,834,223 138,777 16,836,000 14,675,174 2,160,826 147,000 133,770 13,230 23,354,549 2,408,451 23,354,549 2,408,451 備 考 800 01 給与費 01 一般職給 351,484 02 一般管理運営費 3,829,569 635,000 367,999 267,001 01 徴収費 1,761,000 949,850 811,150 6,641,000 5,471,812 1,169,188 16,726,000 16,564,888 161,112 4,156,364,367 9,355,633 4,156,364,367 9,355,633 4,156,364,367 9,355,633 4,156,364,367 9,355,633 01 保険料等負担金 4,165,720,000 02 保険基盤安定制度拠 出金 200,000 20,000,000 9,023,730 11,176,270 9,023,730 11,176,270 0 200,000 0 200,000 9,023,730 10,976,270 9,023,730 10,976,270 01 過誤納金還付金 0 2,000,000 0 2,000,000 − 359 − 48,741,743 48,741,743 20,956,363 23,354,549 3,752,001,250 404,363,117 9,023,730 予 算 現 額 款 項 目 当初予算額 1 予備費 歳 出 合 計 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 2,000,000 4,294,049,000 予備費支出 及び 流用増減 節 計 区 分 2,000,000 △3,664,000 − 360 − 4,290,385,000 後期高齢者医療事業費 (単位:円) 翌 年 度 繰 越 額 支出済額 継 続 費 逓 次 繰 越 金 額 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 不 用 額 0 2,000,000 4,258,440,752 31,944,248 − 361 − 備 考 䠘බႠᴗィ䠚䚷 ୗ Ỉ 㐨 ᴗ ㈝ ≉ ู ィ 㝃 ᒓ ᭩ 㢮 㸯㸬 ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ⸨ἑᕷୗỈ㐨ᴗ㈝≉ูィሗ࿌᭩ 㸯 ᴫ ἣ 㸯⥲ᣓ㡯 ୗỈ㐨ࡣ㸪㞵Ỉࡢ㝖ࡼࡿᾐỈࡢ㜵㝖㸪⏕ά⎔ቃࡢᨵၿ㸪ࡲࡓ㸪බඹ⏝ỈᇦࡢỈ㉁ࡢಖ ࡞ࡢᙺࢆᢸ࠸㸪ᕷẸࡀᗣ࡛Ᏻࡘᛌ㐺࡞⏕άࢆ㏦ࡿ࠺࠼࡛ᚲせྍḞ࡞ᇶ┙タ ࡋ࡚㸪✚ᴟⓗᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘࡣ㸪ᮏᕷୗỈ㐨ᨻ⟇ࡢ୰㛗ᮇㄢ㢟ᑐᛂࡋࡓᇶᮏ᪉㔪ࠕ•༡ࡩ ࡌࡉࢃୗỈ㐨ࣅࢪࣙࣥࠖࡼࡾ㸪ࠕᏳࠖࠕ⎔ቃࠖࠕᬽࡽࡋ࣭άຊࠖࠕᴗࡢ⥅⥆ᛶࠖࢆど Ⅼࡍࡿ⟇ࡸ㸪 ࠕண㜵ಖᆺࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࠖྥࡅࡓලయⓗ࡞⟇ࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࡶ㸪 ࠕᴗຠᯝ㹼ࢥࢫࢺ㹼ࣜࢫࢡࠖࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃៖ࡋࡓୗỈ㐨ᴗࡢ⤒Ⴀດࡵࡲࡋࡓࠋ ᘓタᴗࡘ࠸࡚ࡣ㸪ィ⏬ࡉࢀࡓㅖᴗࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ ࢆᢞ㈨ࡋᴗࡢ ಁ㐍ࢆᅗࡾࡲࡋࡓࠋ ⟶Ὼᘓタࡣ㸪༊⏬ᩚ⌮ᴗ༊ᇦཬࡧ㐲⸨࣭ᚚᡤぢᆅ༊ࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ㸪ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘࡣᘏ㛗 㹫ࢆ⠏㐀ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ ࡲࡓ㸪㎷ᇽίࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪㸱⣔᭱⤊ỿẊụタഛᨵಟᕤ࡞ㅖタࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡲࡋ ࡓࠋ ௨ୖ㸪✚ᴟⓗᴗࡢ᥎㐍ࢆᅗࡗࡓࡇࡼࡾ㸪ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘᮎࡢேཱྀᬑཬ⋡ࡣ 㸣 ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ ᴗົࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘᮎࡢฎ⌮༊ᇦෆỈὙ౽ᡤタ⨨ᡞᩘࡣ ᡞ࡛㸪๓ᖺᗘᑐࡋ࡚ ᡞࡢቑຍ࡞ࡾ㸪⏕ά⎔ቃࡢᨵၿࡀᅗࡽࢀࡲࡋࡓࠋ ⥔ᣢ⟶⌮ࡘ࠸࡚ ⟶Ὼ⥔ᣢࡣ㸪⟶ῺࡢಖᏑᕤࢆࡣࡌࡵࡋ࡚㸪⟶Ὼࡢὼࡏࡘ㹫ࢆ⾜࠺࡞⥔ᣢ⟶ ⌮ດࡵࡲࡋࡓࠋ ୍᪉㸪࣏ࣥࣉሙ࣭ίࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪࣏ࣥࣉタഛ㸪ởἾฎ⌮タഛ࡞ࡢ⥔ᣢಟ⧋ࢆ⾜࠸㸪 ୗỈ㐨タࡢ㐺ษ࡞⥔ᣢ⟶⌮ດࡵࡲࡋࡓࠋ − 365 − ࢘ ᘓタᴗࡘ࠸࡚ ⟶Ὼᘓタࡣ㸪༡㒊ฎ⌮༊࡛㐲⸨ᆅෆởỈ⟶Ὼ⠏㐀ᕤ㸦ࡑࡢ㸱㸧࡞ 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