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平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果
平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 1 1 1 議会費 経常費 特別職人件費 議会 議会事務 局 120,323 121,922 120,029 ▲ 1,893 議員報酬 議員定数2名減による 報酬減額 1 1 1 議会費 経常費 議会運営費 議会 議会事務 局 10,694 13,072 12,041 ▲ 1,031 議員旅費4,274、議会だより1,080、会議 録1,740 2 1 1 一般管理費 経常費 秘書事務費 総務 庶務課 4,587 6,612 6,832 220 2 1 1 一般管理費 経常費 一般管理経費 総務 庶務課 24,862 25,971 26,027 56 2 1 1 一般管理費 経常費 人事管理一般経 費 総務 庶務課 20,638 26,825 26,792 ▲ 33 2 1 1 一般管理費 総務 企画財政 課 150,000 0 0 0 2 1 1 一般管理費 経常費 職員研修事業 総務 庶務課 7,603 14,231 15,179 948 2 1 1 一般管理費 政策費 チャレンジ雇用 事業 総務 庶務課 4,083 5,072 4,752 ▲ 320 事業移管 基金管理費 事業の概要 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 120,029 0 特別委員会視察旅費 市民に開かれた議会を目指し、公平性、透明性、信頼性が高まる議 減 会運営に資する。 12,041 0 普通旅費2,000、交際費1,600、インスブ ルック友好都市30周年記念交流通訳謝 礼150 インスブルック市友好 市長等の秘書業務、表彰等に関すること、市長会に関すること、姉 都市30周年記念交流 妹都市に関すること 事業180 6,832 0 電話交換手賃金4,181、宿直等委託 8,135、電話交換機リース2,147 平和首長会議メン バーシップ負担金2 市の行政一般管理に係る内部事務の適正執行 26,022 職員任用をはじめとする職員管理に関する事項 24,703 ▲ 2,089 0 0 15,179 0 知的障害者を雇用し、市の様々な業務を経験することにより、一般 企業等への就労につなげる。 4,752 0 計画的に公用車両の入れ替えを進めるとともに、環境に優しい車両 の導入を図る。 47,582 0 人と人とのつながりを大切にした、ともに生き支えあう社会の構築 と、人権を尊重し差別のない明るい社会を実現するために、市民一人 ひとりの人権意識の高揚を図る。 414 0 0 0 市の行政文書等に係る内部事務の適正執行 30,408 ▲ 2,172 市民意識調査実施 広聴活動として「市長への手紙・メール」などにより市民の要望意見 を聴き、市政へ反映。広報活動として「広報おおまち」の発行や「声の 広報」の提供により市の実施施策や事業計画など情報提供する。 17,256 総合計画審議会開催 数増(4次総総括、5次 総構想、地方創生戦 略策定) 行政の各分野における施策や事務事業を総合的・体系的にまとめ た市総合計画の策定やその進行管理を実施するとともに、国土利用 計画や地域振興、広域行政、行政改革、事務改善、行政評価等の企 画立案、計画策定、相互調整を行う。 7,948 60周年記念減300 日本の伝統文化である囲碁を、幼児から高齢者まで様々な年代層 に広く普及啓発することにより、囲碁愛好者の底辺拡大を図るととも に、囲碁を通じた交流や人格形成、人材育成を図る。 3,026 0 後期基本計画重点プロジェクトに基づき、定住促進に向けた様々な 取り組みを総合的かつ戦略的に展開することにより、活力ある地域の 維持と市の目標人口である3万人の確保を目指す。 47,095 0 ふるさとの自治体などに寄付を行うと居住地の自他体に納付する個 人住民税が軽減される仕組みで、一定の上限まで寄付金額の2,000 円を超える部分が所得税と合わせて全額控除される。 117,577 0 ふるさと応援基金積立金。当年度のふるさと寄付金を基金に積み立 て。翌年度に指定分野に充当。 0 0 北アルプス広域連合規約に基づき、広域連合の一般会計における 経常経費(人件費や維持管理費、償還金等)について、広域連合構 成5市町村が均等割及び人口割により決定された負担金を支出する。 31,266 再雇用賃金8,093、職員採用試験等委託 ストレスチェック業務委託 2,290、職員互助会補助金2,500、職員健 (法制義務)500 康診断委託繰出金4,714 退職手当基金積立金(2-1-5 基金管理費に統合) 派遣研修ほか旅費11,969、研修事業委 託1,350、研修参加負担金1,700 職員の資質向上のための研修の実施 指導員賃金1人1,552、業務員3人賃金 3,150 ▲ 5 事務消耗品前年同額 女性職員ベスト1,260 2年更新→3年更新 職員互助会補助金2,500→2,000 障害者法定雇用率確保 42,079 47,061 47,582 521 賃金3,416、燃料13,593、車検ほか修繕 5,648、自賠責保険料3,086、庁用バス運 行委託10,359、車両購入費3台5,100 企画財政 課 685 284 414 130 人権擁護委員報酬、人権啓発費用 総務 企画財政 課 5 0 0 0 文書費 総務 庶務課 26,194 29,109 32,580 3,471 再生紙2,106、カラー印刷 機保守559 政策費 広聴広報事業 総務 情報交通 課 7,904 11,413 17,496 6,083 市勢要覧作成4,482、市民 広報印刷6,485、市勢要覧6,282、市民意 意識調査2,547 識調査2,547 3 企画費 経常費 企画調整一般経 費 総務 企画財政 課 8,887 6,473 7,953 1 3 企画費 政策費 アルプス囲碁村 推進事業 総務 企画財政 課 3,024 3,354 3,026 ▲ 328 2 1 3 企画費 政策費 定住促進事業 総務 企画財政 課 28,184 48,852 47,095 ▲ 1,757 地域おこし協力隊員2,520、マイホーム取 恋人の聖地モニュメント設 得助成21,000、IUターン奨励3,000、結婚 空き家改修事業補助金10 置負担金▲3,200 祝い2,100、定住促進協働会議負担金 件3,000 4,400 2 1 3 企画費 政策費 ふるさと応援団 事業 総務 企画財政 課 108 555 117,577 117,022 寄付謝礼37,896、寄付証明 寄付謝礼37,896、基金積立金72,000 郵送5,160 2 1 3 企画費 総務 企画財政 課 1,778 0 0 0 2 1 3 企画費 経常費 北アルプス広域 連合負担金 総務 企画財政 課 26,551 28,850 34,188 5,338 2 1 3 企画費 事業終了 市制60周年記 念事業費 総務 企画財政 課 854 9,500 0 2 1 4 財務管理費 経常費 財政管理費 総務 企画財政 課 4,195 3,211 2,418 ▲ 793 公会計制度導入委託料2,200 予算編成及び執行管理、各種財政指標の管理、基金管理など、出 納事務、財産管理を除く財務処理全般を行う。 (平成24年度までの決算額は予算書印刷費、参考図書代のみ。平 成25年度から公会計制度導入支援委託を追加) 2 1 4 財務管理費 経常費 契約管理費 総務 企画財政 課 394 972 856 ▲ 116 入札契約監視委員会報酬57、電子入札 システム負担金173 適正・公正な入札の執行と入札制度の改善 2 1 4 財務管理費 経常費 契約検査費 総務 企画財政 課 4,783 4,854 4,872 18 建築検査指導委員報酬4,752 2 1 4 財務管理費 経常費 会計管理費 会計 会計課 2,353 2,748 3,001 253 支払い・収納手数料974、事務消耗297、 決算書・伝票ほか印刷1,571 2 1 1 一般管理費 経常費 車両管理費 総務 庶務課 2 1 1 一般管理費 政策費 人権政策費 総務 2 1 1 一般管理費 事業統合 住宅新築資金等 貸付事業 2 1 2 文書広報費 経常費 2 1 2 文書広報費 2 1 2 事業移管 基金管理費 庁用バス契約単価 国の制度改正 住宅新築資金等貸付事業の償還管理(人権政策費に統合) 再生紙3,371、カラー印刷機インク3,111、 郵送料18,600、コピー機等リース料4,716 総合計画審議会委員報酬 委員報酬1,399、高瀬広域水道企業団負 空き家実態調査手数料 1,480 399、空き家実態調査賃金 担金5,231 200日1,750 1,750 アルプス囲碁村推進事業委託料3,000 広域事務所駐車場整備費 北アルプス広域経常費 増 ▲ 9,500 事業終了 寄付件数30件→ 12,000件 市制施行60周年記念事業費 0 2,296 再生紙コピー消耗7,055→5,000(他部局の補助事 務費等を活用) ▲ 240 広報印刷費▲240 ▲ 5 事務消耗品前年同額 ▲ 2,922 広域数値変動 0 ▲ 122 予算書印刷を自家製に変更 856 0 公共工事及び工事に関わる委託業務の設計審査及び検査 4,496 ▲ 376 帳票類、名入れ封筒の一括作成、数量管理 2,830 ▲ 171 印刷費前年並み 建築検査指導員報酬 単価12%減で賃金へ。 配置は企画財政課 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 庁舎管理費 総務 企画財政 課 53,151 54,830 47,672 事業移管 上原温泉供給事 業 総務 企画財政 課 3,489 0 0 0 5 財産管理費 経常費 財産管理一般経 費 総務 企画財政 課 27,383 10,463 18,463 8,000 1 5 財産管理費 経常費 基金管理費 総務 企画財政 課 821,292 0 0 0 2 1 6 市民生活支援費 経常費 交通安全対策費 民生 市民課 22,473 8,129 6,773 2 1 6 市民生活支援費 経常費 市営駐車場管理 費 民生 市民課 5,213 6,789 6,473 ▲ 316 2 1 6 市民生活支援費 政策費 消費生活セン ター運営事業 民生 市民課 7,587 3,239 3,263 24 2 1 6 市民生活支援費 経常費 法律相談費 総務 情報交通 課 2,483 425 425 0 2 1 6 市民生活支援費 政策費 市民バス運行事 業 総務 情報交通 課 414 119,390 104,404 ▲ 14,986 2 1 6 市民生活支援費 政策費 公共交通対策事 業 総務 情報交通 課 79,059 4,993 5,605 612 防犯活動費 総務 消防防災 課 4,748 4,501 4,501 0 食品安全確認事 業 民生 市民課 1,731 0 0 0 経常費 公平委員会費 議会 議会事務 局 188 262 254 ▲8 2 1 5 財産管理費 経常費 2 1 5 財産管理費 2 1 2 要求増減内容 (100万円以上) ▲ 7,158 駐車場工事▲6,480 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 防火ダンパー修繕 3,240 光熱水費17,893、施設保守委託13,334 事業の概要 庁舎の管理、運用、保守 上原地区の温泉施設の維持管理 公共施設分析・評価業務 8,000 災害共済掛金6,500、公共施設分析・評 価業務8,000 公共施設分析・評価業務 8,000 公有財産の維持管理 基金積立金(ふるさと応援基金を除く) 視察旅費▲421、交通指導 交通安全指導員報酬2,661、賃金1,392、 ▲ 1,356 員制服更新▲713、備品▲ 安協支部補助金1,080 283 循環線▲4,073、常盤デマ ンド▲4,500 総務部査定額 0 0 0 12,463 0 6,753 料金精算機警備・管理委託委託3,822、 用地借料1,329 市営駐車場等の管理及び運営 6,473 相談員報酬2,286、食品安全確認機器点 検448 消費生活センターの運営 2,867 弁護士会報償425 法律相談を行ない相談希望者の取りまとめを行う。 大町長野特急バス負担金3,100 大北防犯協会負担金903、防犯灯設置 補助1,000、防犯灯維持補助2,301 2 1 6 市民生活支援費 経常費 2 1 6 市民生活支援費 事業統合 2 1 7 公平委員会費 2 1 8 市民参加協働推 進費 政策費 市民活動サポー トセンター運営事 業 総務 庶務課 2,596 2,448 2,494 46 2 1 8 市民参加協働推 進費 政策費 市民活動促進事 業 総務 庶務課 24,680 17,555 17,901 346 2 1 8 市民参加協働推 進費 政策費 きらり輝く協働の まちづくり事業 総務 庶務課 15,118 18,169 15,169 ▲ 3,000 2 1 9 情報化推進費 経常費 情報化推進一般 経費 総務 情報交通 課 68,880 78,366 95,916 17,550 2 1 9 情報化推進費 事業統合 IT講習開催事業 総務 情報交通 課 1,797 0 0 0 2 1 9 情報化推進費 政策費 電子自治体構築 事業 総務 情報交通 課 27,712 23,410 23,860 450 2 1 9 情報化推進費 経常費 電算処理委託事 業 総務 情報交通 課 84,778 129,059 136,799 7,740 2 1 9 情報化推進費 経常費 大町総合情報セ ンター管理運営 費 総務 情報交通 課 42,513 46,511 59,223 12,712 2 1 9 情報化推進費 経常費 美麻情報セン ター管理運営費 総務 情報交通 課 4,225 4,313 44,937 八坂美麻音声告知システ 40,624 ム改修25,920、美麻ヘッド エンドモデム更新13,284 賃金3,502、機器更新工事39,204 2 1 9 情報化推進費 経常費 北アルプス広域 連合負担金 総務 情報交通 課 20,682 20,991 20,873 ▲ 118 基幹系、戸籍システム、情報系、住基 ネットシステム共同設置負担金 2 1 9 情報化推進費 政策費 ケーブルテレビ 運営事業 総務 情報交通 課 68,716 84,235 85,659 ▲ 6,000 公共施設分析・評価業務8,000→2,000 0 ▲ 20 事務消耗品前年並み 0 ▲ 396 啓発パンフ購入▲389 425 0 104,404 0 市民バス及び地域間交通網における利便性向上、輸送強化を図 る。 5,005 ▲ 600 地域の安全と安心を確保するため、自治会単位で組織する自主防 災会等における防犯や、防犯灯設置に対する補助により、活動の推 進を図る。 4,501 循環線10便/日→8便 市民の移動手段として市民バスを運行する。 /日に減便 長野駅前駐車場使用料3 台 815 総務部査定内容 47,672 交通安全対策事業及び交通災害共済事業の実施 バス運行委託料101,842 総務部 査定増減 一般食品等の放射性物質の測定 H27にスクールバス混乗、路線統合を含め、事業を 再点検すること。 大町長野間特急バス負担金3,100→2,500 1便減、県負担あり 0 防犯灯のLED改修を促進 0 0 公正・中立な第三者機関である公平委員会を設置し、準司法的機能 を持って行う適正な手続きにより、職員の身分上、経済上の保障の実 効性を担保し、その侵害の排除を図る。 254 0 コーディネーター賃金1,838、コピー保守 234 平成22年4月、西庁舎1階に市民活動団体のみなさんが利用できる 事務機器やミーティングスペースを備えた市民活動サポートセンター をスタッフ3人体制でスタートさせた。 2,494 0 連合自治会補助金1,228、行政事務連絡 活動補助金16,132 地縁型組織である自治会や隣組、テーマ型組織であるNPO法人や 市民活動団体等のいずれの活動も重要な役割を担っており、その活 動が円滑に実践でき、さらなる連携や拡大につながる様支援を行う。 17,555 きらり補助金60周年枠▲ 3,000 審査会委員報酬162、きらり協働まちづく り補助金15,000 地域や市全体の活力・魅力の向上、市民生活の向上等を目的とす る公益的な活動、地域づくり活動・伝統文化継承活動を助成対象と し、公開審査会で計画を発表し、市民から選ばれた審査員の審査に より助成額を決定。 15,169 0 新行地区光伝送路整備 19,180 地域イントラ保守・リース15,390、統合型 新行地区光伝送路整備 GIS台帳補正18,825 8,000 緊急メール配信システ 地域イントラネットに関わるネットワーク等の保守管理経費並びに機 ム改修(リターンメー 器賃借料。統合型GISの空間データの修正業務。総合行政ネットワー ルのフォロー) クに関わる機器の保守管理業務委託費及び機器賃借料。 76,735 ▲ 19,181 地域の情報化を推進し、市民のITリテラシー向上のため講習会を開 催する。 0 0 電子自治体構築のための情報端末機器の整備及び県域共同利用 負担金。 23,860 0 マイナンバーサーバー負担 電算処理委託料68,688、マイナンバーシ 金6,536 ステム関連改修37,800 基幹業務のデータ処理。各種法改正に伴うシステム適用。機器保守 等の委託業務及びシステム機器の賃借料。 136,799 0 光ケーブル移設4,253、エ アコン改修7,261 地域の情報化を推進し、市民生活の向上及び地域産業の振興を図 るための大町市総合情報センターの管理運営費。 59,130 八坂・美麻地区への放送波の中継局としての管理運営。テレビケー ブル網を活用したインターネット運営会社と両地区利用者間の中継局 としての機能も担っており、設備の維持管理、利用者情報の管理を 行っている。 19,017 基幹系サーバの大北5市町村による共同設置・利用。 20,840 ▲ 33 広域数値変動 85,609 ▲ 50 取材車両修繕▲50 情報機器リース料20,739 光ケーブル施設8,789、電柱共架料 11,551 番組制作委託料9,127、賃 賃金4,325、番組配信使用料17,000、有 1,424 金▲4,111、取材車両購入 料番組カードレンタル料5,642、預かり ▲1,629 NHK受信料29,919 八坂美麻音声告知システ ム改修25,920、美麻ヘッド エンドモデム更新13,284 番組制作委託一括委 テレビ放送の再送信のための放送設備及び線路設備などの維持・ 託17,000(正規職員1 管理・運営を行うとともに、地域に密着した行政情報や地域情報の提 名減) 供を図る。 ▲ 346 回覧板▲346(無料製作を検討) 新行地区光伝送路整備▲11,181 事業費精査 ▲ 93 施設消耗品実態合わせ ▲ 25,920 八坂・美麻音声告知システム改修工事▲25,920(先 送り) 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 2 1 10 男女共同参画費 政策費 男女共同参画推 進費 総務 企画財政 課 706 802 813 11 フォーラム、学習会報償236、講師派遣 委託250 きらり会補助金105 男女が、お互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかか わりなく、個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社 会を実現するために、市民一人ひとりの意識啓発を図る。 2 1 11 八坂支所費 経常費 八坂支所一般管 理経費 総務 八坂支所 13,609 17,084 17,586 502 文書賃金2,394、燃料2,210、光熱水費 7,057、清掃ほか委託1,395、電話ほか リース料1,218 街路灯LED化修繕750 八坂支所庁舎等の保守管理と一般事務費 2 1 11 八坂支所費 経常費 八坂支所車両管 理経費 総務 八坂支所 992 1,148 1,271 123 車検整備1,211 2 1 11 八坂支所費 政策費 八坂地域振興事 業 総務 八坂支所 8,857 13,952 9,522 2 1 11 八坂支所費 政策費 八坂定住促進事 業 総務 八坂支所 6,162 16,630 59,035 42,405 2 1 12 美麻支所費 経常費 美麻支所一般管 理経費 総務 美麻支所 10,249 11,707 12,210 503 2 1 12 美麻支所費 経常費 美麻支所車両管 理経費 総務 美麻支所 523 716 721 5 2 1 12 美麻支所費 政策費 美麻地域振興事 業 総務 美麻支所 11,047 12,141 12,199 58 2 1 12 美麻支所費 経常費 メンドシーノ交流 事業 総務 美麻支所 700 3,803 700 ▲ 3,103 2 1 12 美麻支所費 政策費 美麻定住促進事 業 総務 美麻支所 52,353 16,805 18,500 2 2 1 税務総務費 経常費 賦課徴収費 総務 税務課 41,525 30,828 31,494 666 2 2 1 税務総務費 経常費 固定資産評価審 査委員会費 議会 議会事務 局 22 268 129 ▲ 139 2 3 1 戸籍住民基本台 帳費 経常費 戸籍住民基本台 帳一般経費 民生 市民課 958 1,458 993 ▲ 465 2 4 1 選挙管理委員会 費 経常費 選挙管理委員会 一般経費 総務 庶務課 1,990 2,155 2,833 678 2 4 2 選挙啓発費 経常費 選挙啓発一般経 費 総務 庶務課 160 325 280 2 4 3 県議会議員選挙 費 経常費 県議会議員選挙 費 総務 庶務課 0 2 4 4 市議会議員選挙 費 経常費 市議会議員選挙 費 総務 庶務課 2 4 高瀬川右岸土地 5 改良区総代選挙 費 経常費 高瀬川右岸土地 改良区総代総選 挙執行経費 総務 2 4 73 市長選挙費 事業終了 市長選挙執行経 費 2 4 74 県知事選挙費 事業終了 2 4 75 農業委員選挙費 2 4 83 参議院議員選挙 費 2 4 85 大町市土地改良 区総代選挙費 2 5 1 統計調査費 合併10念事業補助▲ ▲ 4,430 2,500、地域振興バス委託 ▲1,296 定住促進住宅建設2戸 40,800、用地2,600 地域振興バス委託1,499、起業支援補助 3,000地域づくり事業補助1,200 定住促進住宅建設2戸39,000、造成 14,000 1,695 用地購入1,695 地区内の課題等について市に提言を行う。・地域振興車両により、 地域振興バス保育園 交通弱者等の交通を確保。市民バスふれあい号のバス停留所などの を直営化 インフラ整備による市民サービスの向上を図る。・地域振興団体等へ の地域活動を支援する。 若者の流失等、定住人口が減少する中で定住対策は急務であり、 特に集落機能の低下が進んでいる地域が見受けられ、集落の活性化 が必要な状況にあることから、拠点集落内に住宅を建設し、定住を促 進しながら集落機能の維持、強化を図る。 文書ほか賃金4,606、燃料546、光熱水 費2,520、清掃ほか委託1,350、電話ほか リース料1,032 美麻支所の管理運営 車検整備721 美麻支所所有の車両管理 地域振興バス委託670、起業支援補助 5,400、地域づくり事業補助1,200 迎え入れ年旅費▲1,103、 負担金▲2,000 八坂支所で管理している公用車の定期点検、車検整備等の維持管 理 起業支援1件3,000増 過疎計画に基づき事業を推進。定住促進奨励金(空き家入居)、住 宅新築資金等利子補給、過疎地域就職促進、起業支援、地域づくり 事業などへの補助金交付と事業支援を行っている。 実行委員会負担金700 アメリカ・メンドシーノとの間で締結した国際姉妹都市。平成4年以 降、小学生を中心とした訪問団の相互派遣事業を隔年で実施してい る。交流事業は、実行委員会とボランティアグループが積極的に関わ り、企画・運営されている。 定住促進住宅造成9,500、用地7,500 定住促進住宅の整備 徴収嘱託員3,030、県地方税滞納整理機 構負担金3,568、還付金15,000 地方税法に基づく各種市税の課税、調定、徴収、収納管理の諸業 務 総務部査定額 813 17,715 総務部 査定増減 総務部査定内容 0 129 防犯灯LED化15カ所→30カ所 1,271 0 9,522 0 55,035 12,048 ▲ 4,000 造成費▲4,000 ▲ 162 電話機リース八坂支所と同額に抑制 721 0 12,199 0 700 0 9,000 ▲ 9,500 用地造成費9,500は先送り 31,440 ▲ 54 事務消耗品前年度並み 法に基づき設置されている固定資産評価審査委員会に対する固定 資産税納税者からの審査申出について、適正・円滑な審査を行う。 129 0 賃金696、届出用紙等190 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく各種届出の受理、証明書等の 交付及び市民サービスの充実 993 0 委員報酬1,801、旅費250 市選挙管理委員会の事務執行全般に関すること 2,364 ▲ 469 ▲ 45 成人式記念品117、明るい選挙推進協議 会補助金54 公正で明るい選挙執行をめざし、選挙に対する市民の関心を深める ため、選挙啓発の総合的な企画に取り組み、明るい選挙の実現を推 進する。 12,411 12,411 報酬1,683、職員手当等6,188、通信運搬 874 選挙執行経費 12,411 0 0 38,656 38,656 報酬1,675、職員手当等6,638、通信運搬 874、ポスター掲示場設置委託7,465 選挙執行経費 38,656 0 庶務課 0 1,251 1,251 報酬59、職員手当等200、通信運搬252 選挙執行経費 1,251 0 総務 庶務課 25,584 0 ▲ 25,584 選挙執行経費 0 0 県知事選挙執行 経費 総務 庶務課 19,439 0 ▲ 19,439 選挙執行経費 0 0 事業終了 農業委員選挙費 総務 庶務課 7,939 0 ▲ 7,939 選挙執行経費 0 0 事業終了 参議院議員選挙 費 総務 庶務課 24,772 0 0 0 選挙執行経費 0 0 事業終了 大町市土地改良 区総代選挙費 総務 庶務課 242 0 0 0 選挙執行経費 0 0 経常費 指定統計調査費 総務 企画財政 課 4,254 7,176 16,080 16,080 0 8,904 国勢調査13,767 調査員報酬10,762、賃金3,016 国勢調査 国勢調査、経済センサス、住宅・土地統計調査、全国消費実態調 査、農林業センサスなど 280 国民投票準備システム改修委託▲448(制度確定 後に先送り) 0 市明るい選挙推進協議会補助金を直営化 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 2 6 1 監査委員費 経常費 委員報酬 監査 監査委員 事務局 1,866 1,850 1,850 0 2 6 1 監査委員費 経常費 監査委員事務局 一般経費 監査 監査委員 事務局 1,717 1,758 1,852 94 3 1 1 社会福祉総務費 経常費 委員報酬 民生 福祉課 12,224 12,272 12,272 0 社会福祉委員報酬7,003、民生児童委員 報酬4,889 3 1 1 社会福祉総務費 経常費 社会福祉総務一 般経費 民生 福祉課 5,799 9,379 9,989 610 旧かたくり保守805、要援護者システム 保守425、ささらの里負担金1,521、ふれ あい広場負担金1,000、民児協補助交付 金1,235 3 1 1 社会福祉総務費 経常費 総合福祉セン ター管理事業 民生 福祉課 65,297 42,736 52,713 3 1 1 社会福祉総務費 経常費 市社会福祉協議 会助成事業 民生 福祉課 21,317 27,004 27,827 3 1 1 社会福祉総務費 経常費 国民健康保険特 別会計繰出金 民生 市民課 101,429 115,133 122,068 3 1 1 社会福祉総務費 経常費 中国帰国者支援 事業 民生 福祉課 3,759 9,191 7,409 3 1 1 社会福祉総務費 事業統合 住宅手当緊急特 別措置事業 民生 福祉課 53 382 0 3 1 1 社会福祉総務費 経常費 北アルプス広域 連合負担金 民生 福祉課 48,699 23,345 21,680 3 1 1 社会福祉総務費 事業終了 臨時福祉給付金 事業 民生 福祉課 3 1 2 障害者福祉費 経常費 障害者福祉一般 経費 民生 福祉課 1,602 1,646 1,774 128 3 1 2 障害者福祉費 経常費 特別障害者手当 等給付事業 民生 福祉課 15,264 20,167 18,836 ▲ 1,331 3 1 2 障害者福祉費 政策費 障害者自立支援 給付事業 民生 福祉課 580,353 600,357 607,611 3 1 2 障害者福祉費 政策費 その他障害者福 祉サービス事業 民生 福祉課 44,843 50,537 52,807 3 1 2 障害者福祉費 経常費 北アルプス広域 連合負担金 民生 福祉課 5,333 5,316 5,316 3 1 3 高齢者福祉費 政策費 高齢者福祉一般 経費 民生 福祉課 74,523 54,791 51,370 3 1 3 高齢者福祉費 経常費 高齢者施設入所 費 民生 福祉課 93,690 93,757 97,024 3,267 3 1 3 高齢者福祉費 経常費 北アルプス広域 連合負担金 民生 福祉課 400,848 420,547 451,497 3 1 3 高齢者福祉費 経常費 後期高齢者医療 費 民生 市民課 398,550 431,123 443,406 3 1 4 授産所費 経常費 社会就労セン ター運営管理費 民生 福祉課 30,735 33,473 35,885 2,412 作業工賃2,640 3 1 4 授産所費 経常費 美麻福祉企業セ ンター運営管理 費 民生 福祉課 35,412 33,621 35,365 1,744 作業工賃1,800 3 1 4 授産所費 政策費 美麻福祉企業セ ンター建設事業 民生 福祉課 0 50,000 3 1 5 国民年金取扱費 経常費 国民年金事務一 般経費 民生 市民課 2,033 1,793 120,675 1,913 9,977 美麻特殊浴槽整備10,879 823 6,935 基盤安定6,935 ▲ 1,782 医療支援給付▲1,650 新規事業 増強事業・変更事項 0 賃金1,392、旅費411 監査委員の実施する、大町市の事務事業についての監査、審査等 に係る業務、監査委員の庶務に関する業務 1,852 0 12,272 0 8,141 ▲ 1,848 区域担当民生員・児童委員 76人、主任児童委員 8人、市社会福 祉委員84人、市民生児童委員協議会1、単位民生児童委員協議会 (法定)6、民生委員推薦会 委員数14人、福祉有償運送運営協議会 社会福祉審議会 委員数15人 ①市戦没者追悼式の実施 ②無縁仏法要 ③市内福祉関係団体補 助金 ④法定民生児童委員協議会交付金の交付 ⑤行旅人・行旅死 傷病人対応、法外援護 ⑥ふれあい広場開催に係る負担金 ⑦しら かば保育園訴訟 指定管理 大町26,008、八坂6,679、美麻 7,700、駐車場借料856、美麻特殊浴槽 10,879 大町市総合福祉センターの管理 41,834 法人運営11,672、ふれあい福祉センター 8,674、ボランティアセンター7,421 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会への助成 23,665 保険料軽減100,431、保険者支援21,637 支援単価増 2世帯3人 生活、住宅、医療等支援給付 保険基盤安定制度は、低所得者の保険税軽減相当額について、 国・県及び市町村が公費で財政補てんを行うもの。一般会計から保険 基盤安定制度に係る経費を繰り出す。 鹿島荘運営費9,189、白嶺建設費負担金 11,905、鹿島荘改築負担金586 ▲ 4,162 H29までにH25水準とする部分を定率削減 0 7,414 5 離職者に対する総合支援の一環として、収入・資産・就職活動等の 一定の要件を満たす平成19年10月1日以降の離職者で、住宅を喪 失している又は喪失するおそれがある者を対象として住宅手当を支 給。 0 0 広域連合及び社会福祉事業協会の社会福祉施設の建設費、運営 費に係る負担金 20,484 H26 単年度事業 H27 国の新制度可能 消費税引き上げに対応した低所得者対策 H26のみ 性あり ▲ 1,196 広域数値変動 0 0 1,774 0 18,836 0 障害福祉サービス審査支払手数料889、 身障福祉協会補助400 障害者計画による施策の推進。障害福祉計画に即したサービスの 展開、障害者総合支援法による自立支援給付と地域生活支援事業 の実施 特別障害者手当17,160 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常の生活におい て常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に 支給。受給者若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一 定の額以上であるときは支給しない。 障がい者自立支援給付 生活介護 232,800、共同生活介護援助84,000、施 設入所支援61,920、就労継続支援 99,000 障害者計画による施策の推進。障害福祉計画に即したサービスの 展開。障害者総合支援法による自立支援と地域生活支援事業の実 施。 607,611 0 障害者計画による施策の推進。障害福祉計画に即したサービスの 展開。障害者総合支援法による自立支援と地域生活支援事業の実 施。 52,807 0 障がい者からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助 言、障がいサービスの利用援助、困難ケースへの対応等必要な支援 を行う。大北障害保険大北圏域自立支援協議会の事務局を担当して おり、今後、虐待防止センター業務を似合うことを検討中。 5,316 0 高齢者(65歳以上の人)が住み慣れた地域で、安心して暮らし続け られる地域づくりを推進する。 49,154 ▲ 2,216 97,024 0 障害支援区分認定審査会604、障害者 自立支援法相談事業4,712 専門指導員報酬1,580、敬老祝い金 陶芸の家窯▲2,436、移送 3,200、ふれあいプラザ指定管理3,564、 ▲ 3,421 サービス▲921、高齢者福 ホームヘルパー派遣1,924、緊急通報シ 祉計画印刷324 ステム5,930、地区敬老会補助5,040、シ ルバー人材補助4,940、住宅改良補助 事業分解を要する 要援護者システム入力賃金▲1,418、システム保守 ▲425 ▲ 10,879 美麻特殊浴槽▲10,879 122,068 中国残留邦人等の永住帰国後の自立を支援すること。 地域活動支援センター事 介護者慰労金28名2,800、地域支援セン 2,270 業2,760、介護者慰労金▲ ター支援事業20,160、日常生活用具 700 9,000、日中一次支援8,188 0 総務部査定内容 1,850 0 ▲ 120,675 H26限定事業 7,254 障害者自立支援給付8,254 総務部 査定増減 監査委員2名の報酬 生活保護一般へ統合 特別障害者手当給付2名 ▲1,331 総務部査定額 委員報酬1,850 ▲ 382 ▲ 1,665 鹿島荘運営費▲1,423 事業の概要 介護保険料徴収員▲2,024、ふれあいプラザ設備メ ンテナンス▲451 老人保護措置費事務費 3,271 老人保護措置費事務費70,663、一般生 活費26,130 高齢(原則65歳以上)の生活困窮者が自宅での生活に困った時、 又は住家がないかあっても家族等との同居が困難な場合などにその 高齢者の福祉を図るために市の責任で養護老人ホーム等に入所をさ せ、入所後の費用負担を行う事業 30,950 介護保険事業負担金 30,950 介護保険事業負担金451,497 北アルプス広域連合が運営する介護保険事業への広域連合構成 市町村としての負担金の支出 449,752 ▲ 1,745 広域数値変動 12,283 広域連合負担金9,002、基 療養給付費負担金348,009、保険料軽減 盤安定7,278 85,330 長野県後期高齢者医療広域連合への負担金の支払事務等を行う。 443,089 ▲ 317 広域数値変動 所長・指導員賃金17,273、工賃15,810 身体及び知的等の障害により、一般就労が困難な人や生活困窮者 に対して、就労の場を提供し作業指導を行い、その労働に対して、取 引業者から得られる受託料を工賃として支給する。 35,885 所長・指導員賃金13,218、工賃16,800 美麻福祉企業センター運営管理費の実施 35,209 50,000 建設工事50,000 軽量鉄骨1棟、外構工事50,000 美麻福祉企業センターの改築 50,000 0 ▲ 240 年金相談員1,788 国民年金事業の一部を法定受託事務として行っている。 1,793 0 0 ▲ 156 備品先送り 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 3 1 6 福祉医療給付費 政策費 福祉医療給付一 般経費 民生 市民課 212,797 222,510 223,525 3 1 7 地域支援事業費 経常費 地域包括支援セ ンター一般経費 民生 福祉課 192 553 277 3 1 7 地域支援事業費 政策費 介護予防包括的 支援事業 民生 福祉課 34,218 35,236 39,868 3 1 7 地域支援事業費 経常費 通所型介護予防 事業 民生 福祉課 28,491 27,537 22,320 ▲ 5,217 3 1 7 地域支援事業費 経常費 訪問型介護予防 事業 民生 福祉課 4,935 6,398 6,621 223 3 1 7 地域支援事業費 経常費 介護予防普及啓 発事業 民生 福祉課 0 303 303 3 1 7 地域支援事業費 経常費 家族介護支援事 業 民生 福祉課 348 671 563 3 1 7 地域支援事業費 経常費 成年後見制度支 援事業 民生 福祉課 1,968 2,766 3 1 7 地域支援事業費 政策費 地域自立生活支 援事業 民生 福祉課 23,435 3 1 7 地域支援事業費 政策費 地域支援任意事 業 民生 福祉課 3 1 7 地域支援事業費 政策費 地域包括ケア実 践事業 民生 福祉課 3 2 1 児童福祉総務費 経常費 児童総務一般経 費 民生 3 2 1 児童福祉総務費 経常費 児童手当給付費 3 2 1 児童福祉総務費 経常費 児童福祉扶助費 要求増減内容 (100万円以上) 1,015 貸付金600 ▲ 276 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 給付金198,500、審査手数料17,968、貸 付金6,960 心身・精神障害者、乳幼児、母子家庭の母子、父母のない者及び父 子家庭の父子等の医療費負担を軽減するため、福祉医療費特別給 付金を支給。一部は県1/2補助事業 223,525 0 研修旅費67、団体会費87 介護保険法に定める地域支援事業を実施するため市町村が主体と なって設置運営する。市では、保険者(北アルプス広域連合)が実施 主体となるため、委託を受ける形で事業を実施。 277 0 介護予防計画作成委託 北部包括委託15,976、南部包括委託 4,632 3,214、介護報酬請求賃金 13,574、予防計画作成委託8,899 1,418 保険者(北アルプス広域連合)から委託を受けて実施している地域 支援事業のうち、サービス提供について地域包括支援センターの運 営と、介護予防ケアプランの作成を委託して行う事業。 39,842 介護が必要とならないためのサービスとして、介護保険法の地域支 援事業を保険者(北アルプス広域連合)から受託して実施する事業 22,320 0 一次予防看護師賃金3,546、介護予防指 導員賃金2,066、予防教室講師ほか謝礼 849 介護が必要とならないためのサービスとして、介護保険法の地域支 援事業を保険者(北アルプス広域連合)から受託して実施する事業 6,621 0 リハビリ教室教材等消耗175、啓発冊子 地域リハビリテーション事 印刷108 業 新規事業(地域支援事業受託) 地域リハビリテーション事業。要介護度1~5すべてが対象 303 0 ▲ 108 認知症サポーター養成講座講師ほか謝 礼315、介護者支援リフレッシュ事業委託 184 在宅で介護が必要な家族等の介護をする人を支援する事業。 563 0 2,648 ▲ 118 日常生活自立支援事業補助1,650、成年 後見扶助880 日常的な生活の範囲を超えた事項について援助が必要な人(認知症 などで判断能力が著しく低下)で、親族がなく成年後見制度の申請が できない人の申請を、市長が行う事業。報酬を支払う能力がない人の 後見人を務める人への費用扶助。 2,648 0 25,108 25,266 158 配食サービス委託23,147、生活支援員 派遣委託2,119 概ね65歳以上の人を対象に提供する生活支援のサービス 19,725 ▲ 5,541 30,989 35,780 35,780 0 介護者慰労金319名31,900、介護用品券 3,780 介護や支援を必要とする家族への支援を行う事業 35,780 1,125 2,320 2,429 子育て支 援課 535 21,219 118,609 民生 子育て支 援課 403,363 402,005 402,010 民生 子育て支 援課 16,096 19,350 27,550 筋力向上トレ▲4,545、複合 筋力向上トレ2,700、複合教室4,420、生 教室▲764 きがいデイサービス13,762 認知症を地域で支える「い たいそうサポーター養成371、介護予防 いまちおおまち」事業200、 手帳印刷300冊216、ボラ育成支援委託 高齢者生きがい活動支援 432 事業補助90、高齢者安心 生活タブレット活用モデル 幼稚園・認定こども園施設 幼稚園・認定こども園施設型給付費負担 型給付費負担金108,000、 金108,000、私立幼稚園・認定こども園一 97,390 私立幼稚園・認定こども園 新制度 時預かり事業委託5,400、私立幼稚園運 一時預かり事業委託 営費補助1,125 5,400、私立幼稚園就園奨 109 5 児童手当401,820 8,200 出産祝い金8,000 3 2 1 児童福祉総務費 経常費 母子等福祉費 民生 子育て支 援課 98,229 106,379 106,529 150 3 2 1 児童福祉総務費 経常費 家庭児童相談室 事業 民生 子育て支 援課 4,022 4,037 4,037 0 3 2 1 児童福祉総務費 政策費 療育事業 民生 子育て支 援課 4,886 8,119 8,882 763 3 2 1 児童福祉総務費 経常費 こんにちは赤 ちゃん事業 民生 子育て支 援課 115 335 341 6 3 2 1 児童福祉総務費 事業終了 子育て世帯臨時 特例給付金事業 民生 子育て支 援課 29,601 0 3 2 2 児童施設費 経常費 児童センター管 理費 民生 子育て支 援課 1,455 2,187 2,093 ▲ 94 3 2 2 児童施設費 経常費 児童遊園地管理 事業 民生 子育て支 援課 2,221 720 720 0 3 2 2 児童施設費 政策費 子育て支援セン ター事業 民生 子育て支 援課 3,941 4,802 5,019 3 2 2 児童施設費 経常費 母子通園施設費 民生 子育て支 援課 3,180 5,270 3 2 2 児童施設費 政策費 児童クラブ運営 事業 民生 子育て支 援課 19,738 22,075 出産祝い金180名18,000、子育て応援商 品券6,000、心身障害児手当2,200 国の進める地域包括ケア体制の構築を計画的に推進し、高齢者が 住み慣れた地域で暮らし続けることができる体制づくりを行う事業。 2,429 ▲ 26 通勤手当精査 0 介護者慰労金に地域商品券検討 0 要求誤り訂正 ▲ 1,015 幼稚園・認定こども園施設型給付は別事業に独立 を検討 子育て支援事業の庶務的な事業の実施 117,594 次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で応援することを趣旨 に、一定額の児童手当を支給し、子育て家庭を支援する事業 402,010 0 第2子5万→10万、第3 経済的な負担を抱える子育て世代に対し、経済的な支援を行う。 子10万→20万 22,350 ▲ 5,200 第2子のみ5万→8万 地域商品券検討 母子自立支援員報酬・女性相談員賃金 4,098、児童扶養手当100,961 児童の養育しながら生計を維持しなければならず、親子ともに社会 的・経済的・精神的に不安定な状態におかれがちな一人親に対し、家 庭の様態に即した適時適切な支援のもと、自立への道が開かれるよ う、ひとり親家庭の自立支援の推進に努める。 相談員報酬2名3,948、電話代72 家庭児童相談員を配置し、家庭における様々な悩みを抱えた方々 の相談を受ける。 4,037 5歳児相談ほか賃金1,048、臨床心理士 子ども若者支援事業1,368 委託2,091、生活技能訓練2,099、子ども (フリースペース、就労支 若者支援事業1,368 援、復学就労支援) 児童心理発達専門相談員を確保し、保育園等の巡回相談を実施す る巡回相談。児童発達支援センターへの事業委託により、訓練の機 会を拡充し、必要な児童が訓練を受けられるようにする生活技能訓 練。 7,382 ▲ 1,500 訪問研修講師謝礼120、訪問プレゼント 品200人216 新生児を抱える家庭に対し、主任児童委員、民生児童委員による訪 問を行い、子育てに関することや相談窓口情報を提供する。 341 0 0 0 ▲ 29,601 H26 限定事業 消費税引き上げに対応した子育て世帯対策 H26のみ 利用者を非課税者に縮小。委託単価引き下げとと もに実費徴収を100円引き上げ。 H28からは利用者が業者と直接契約し、市は3年間 の運営補助を予定 106,529 0 母子自立支援員、女性相談員を子育て相談事業に 移管検討 0 家庭児童相談員を子育て相談事業に移管検討 新規 子ども若者支援事業1,500について、教育委 員会の登校支援と再調整 燃料267、光熱水費834、清掃手数料ほ か256 子育て支援をはじめ、さまざまな相談事業、サークル利用、センター 利用、西小児童クラブ、休日保育、病後児保育事業など多くの機能を 持った施設の運営。年間さまざまな行事、講座などを通し遊びの場を 提供。 2,092 ▲1 子どもの遊び場設置補助500 児童の健全育成をはかるため、市営児童遊園地及び運動広場の整 備を図り、更に地域で設置する町内遊園地に補助金を交付する。 720 0 217 保育士ほか賃金3,945、ファミリーサポー ト事業325、イベント遊具レンタル170 子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育て サークル等への支援などを行う。並びに家庭的保育を行う者への支 援などを実施。 4,890 ▲ 129 3,832 ▲ 1,438 施設修繕▲1,281、備品▲ 保育士賃金2,445、おやつ代172、障害保 489 ※H26基金充当 険371、医師療法士繰出320 心身の発達に支援を必要とする乳幼児を対象に、母又は保護者とと もに通園させて、機能回復訓練及び生活指導を行う。 3,519 ▲ 313 1名37,050円要求の傷害保険料を前年度と同額 24,467 2,392 指導員賃金2,024、備品類 指導員賃金22,697、教材ほか消耗456、 242 保険料256 就労等により保護者が不在となる小学生児童の保護及び健全育成 を図るために市内小学校区に6つの大町市児童クラブを設置し、運営 している。 22,375 ▲ 2,092 開館10周年まつり協力謝礼▲75、ファミリーサポー ト事業月報印刷▲54 賃金前年同額▲2,024、教材▲30、カラープリンター 備品▲38 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 保育士賃金155,994、保育用品5,184、燃 事務員賃金1,376、賄材料 料5,237、光熱水費19,872、施設修繕 748(単価増) 8,854、給食賄42,539、清掃ほか手数料 8,189備品4,096 3 2 3 保育所費 政策費 保育所管理運営 事業 民生 子育て支 援課 230,953 258,222 260,187 1,965 3 2 3 保育所費 事業統合 保育所施設整備 事業 民生 子育て支 援課 10,515 0 0 0 3 2 4 保育所建設費 政策費 保育所改築事業 民生 子育て支 援課 0 276,836 3 3 1 生活保護費 経常費 生活保護一般経 費 民生 福祉課 3,104 9,922 22,393 12,471 3 3 1 生活保護費 経常費 生活保護扶助費 民生 福祉課 312,821 398,768 353,408 ▲ 45,360 3 4 1 災害救助費 経常費 災害救助費 民生 福祉課 100 100 0 4 1 1 保健総務費 経常費 保健衛生一般経 費 民生 市民課 376 368 52,868 52,500 4 1 1 保健総務費 政策費 病院事業運営費 総務 企画財政 課 794,293 797,556 700,000 ▲ 97,556 4 1 1 保健総務費 経常費 中央保健セン ター管理費 民生 市民課 5,475 5,718 7,553 4 1 1 保健総務費 経常費 上原の湯管理費 民生 市民課 5,781 5,843 5,404 ▲ 439 通常修繕931、指定管理委託2,389、温 泉利用料2,084 4 1 1 保健総務費 経常費 国民健康保険特 別会計事業勘定 運営費 民生 市民課 120,633 111,655 65,448 ▲ 46,207 事務費等繰出14,503、法定 事務費繰出16,238、出産育児8,400、財 外▲60,709 政安定化40,810 4 1 1 保健総務費 経常費 国民健康保険特 別会計直診勘定 運営費 民生 市民課 27,569 25,454 26,529 4 1 1 保健総務費 経常費 北アルプス広域 連合負担金 民生 市民課 23,202 23,838 23,958 120 4 1 1 保健総務費 経常費 食育推進事業 民生 市民課 61 205 271 66 4 1 1 保健総務費 経常費 健康推進一般経 費 民生 市民課 375 437 445 8 4 1 1 保健総務費 経常費 後期高齢者健診 事業 民生 市民課 8,898 7,521 8,905 4 1 2 予防費 経常費 予防接種費 民生 市民課 45,689 65,821 69,790 4 1 2 予防費 経常費 結核予防費 民生 市民課 2,736 2,979 2,966 ▲ 13 4 1 2 予防費 事業統合 新型インフルエ ンザ等対策事業 民生 市民課 139 0 ▲ 139 4 1 3 母子保健費 政策費 妊婦・乳幼児健 診事業 民生 市民課 19,985 27,004 27,183 179 4 1 3 母子保健費 政策費 母子保健事業 民生 市民課 1,494 2,378 2,474 96 4 1 3 母子保健費 経常費 未熟児養育医療 費給付事業 民生 市民課 0 1,201 4 1 4 保健事業費 政策費 健康増進事業 民生 市民課 2,087 9,380 8,716 4 1 4 保健事業費 政策費 がん検診事業 民生 市民課 25,629 22,790 23,171 保育に欠ける児童の保育を行うために必要な保育所の管理及び運 営を行う。 老朽した保育所施設の計画的な改修の実施。 276,836 あすなろ保育園改築 生活保護システム更新 13,700 ▲ 664 栄養士賃金▲896 0 0 276,836 0 10,261 生活保護法に基づき、生活困窮者に対して保護費を支給する。 353,408 0 100 0 52,868 0 700,000 0 安曇総合病院負担金52,000、地域公設 医療機関支援活動負担金500 安曇総合病院負担金 52,000、地域公設医療機 関支援活動負担金500 保健衛生業務全般に係る事業の遂行 ▲ 12,132 生活保護システムをリースに変更 中央保健センター(一部、大町公民館分室)の施設管理 7,453 コミュニティーセンター「上原の湯」の管理・運営 5,404 0 事務費、出産育児一時金及び国保財政安定化支援事業に係る一 般会計から国保特別会計への法定内繰出しと法定外繰出しに要する 経費 65,448 0 八坂直診13,213、美麻直診13,316 医療機関のない地区の地域医療確保の核として、八坂、美麻両地 区で診療所を運営。内科、外科等の通常診療だけでなく、健診などを 通じた住民の健康づくりに力を入れている。 26,529 0 病院群輪番制14,840、在宅当番医・歯科 医2,562、平日夜間救急6,556 広域連合において行う、保健衛生事務(医療)に係る事業に対する 負担金 23,953 協議会委員報酬137 大町市食育推進計画に基づき、施策の企画、実施及び関係機関と の調整 0 健康づくり推進員報酬92、大北地域包括 医療協議会分担金246 健康増進事業に係る一般的経費(事務的経費)、健康づくり推進委員 会関係経費、包括医療協議会、医師会等保健衛生関係団体経費、市 所有血圧計関係経費 1,798 脳ドック助成50 長野県後期高齢者広域連合では実施要綱により住所地の市町村で 健診を行うよう定めた。市では国保特定健診と合わせて実施してい る。後期広域連合の10/10補助 8,905 卒業に向けたインフルエ ンザ予防接種898 伝染の恐れのある感染症の発症予防 予防接種法による実施(定期予防接種の実施) 健診委託7,058、ドック助成1,600 高齢者インフル3,342、高齢 3,969 者肺炎球菌5,355、水痘 予防接種委託64,695、医薬材料3,811 2,718、子宮頸がん▲5,114 1,201 対象者増1,201 ▲ 1,446 事務員賃金▲1,368、県保育大会日帰り 生活保護法に基づき、生活困窮者に対して保護費を支給する。 大町総合病院の経営安定化に向けて繰出金を支出する。 1,384 健診委託1,096 総務部査定内容 生活困窮者支援委託6,117、生活保護シ 社会保障生計調査174 ステム更新13,700 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく大町市災害弔慰金の支 給等に関する条例又は大町市災害見舞金等支給要綱に基づき弔慰 金又は災害見舞金を支給する。 1,075 八坂直診1,114 258,741 総務部 査定増減 老朽したあすなろ保育園の全面改築を行う。 医療扶助▲56,808、施設事 生活98,400、住宅23,280、介護10,200、 務費10,200 医療139,992、施設事務費78,000 安曇総合病院負担金 52,000 総務部査定額 設計監理6,750、工事270,000 1,835 非常放送アンプ更新2,052 光熱水費2,226、備品2,409 381 事業の概要 法定外 保留 65歳以上の市民を対象として、市内を巡回する検診車による胸部レ ントゲン検診の実施 胸部レントゲン委託2,877 妊婦健診委託23,558、乳児健診委託 1,250 育児相談賃金403、育児相談消耗308、 不妊不育治療補助1,050 給付金1,200 ▲ 5 広域数値変動 ▲ 271 健康推進一般経費へ統合 1,353 食育推進事業、健康づくり推進事業を統合 0 180 受験生インフルエンザ接種率50%→60% 2,966 0 0 0 27,183 0 母子保健法に基づき、母子保健の向上に関する事業の実施 次世代育成支援対策推進法に基づく事業 2,474 0 県移管事業 1,201 0 8,716 0 23,171 0 妊産婦、乳幼児の健康の保持増進のための健診業務(委託含む) 育児力支援講演会100 69,970 ▲ 100 建物総合点検手数料▲100 栄養士賃金1,200、一般健診委託6,244 健康増進講演会60 成人保健事業を、がん検診事業と健康増進事業に分離 がん検診委託20,061 30代女性の乳房健診506 市民の健康増進を図るために行う各種検診(健診)、健康相談、健康 教育 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 4 1 目名称 4 保健事業費 種別 経常費 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 成人保健事業を、がん検診事業と健康増進事業に分離 健康づくり推進 事業 民生 市民課 919 1,080 1,082 2 推進員報償994 0 ▲ 1,082 健康推進一般経費へ統合 健康づくり推進員活動に関する経費 4 1 4 保健事業費 経常費 精神保健事業 民生 市民課 1,018 1,036 1,029 ▲7 講演会、相談員養成講座報償111、いこ いの家委託870 大町市心の健康づくり推進計画に基づき、精神保健に関する知識 の普及とともにも相談等行うほか、自殺防止対策事業を関係機関及 び関係諸施策と連携して推進。 1,029 4 1 5 環境衛生費 経常費 環境衛生総務一 般経費 民生 生活環境 課 2,053 1,948 2,051 103 窓口賃金1,446、犀峡コンポスト組合負 担金528 環境衛生総務一般経費 1,997 4 1 5 環境衛生費 経常費 狂犬病予防事業 民生 生活環境 課 348 408 415 7 予防注射委託292 狂犬病の発生とまん延を予防し、これを撲滅するため、狂犬病予防 の集合注射や広報等による啓発及び飼犬の台帳管理を行う。 4 1 5 環境衛生費 経常費 霊園管理事業 民生 生活環境 課 2,691 4,275 3,332 ▲ 943 4 1 5 環境衛生費 事業終了 公衆トイレ建設 事業 民生 生活環境 課 7,644 0 0 0 4 1 5 環境衛生費 政策費 北アルプス広域 連合負担金 民生 生活環境 課 51,430 191,084 261,724 4 1 6 上水道事業費 経常費 水道事業費 建水 上下水道 課 2,012 2,052 2,000 4 1 6 上水道事業費 経常費 簡易水道事業費 建水 上下水道 課 135,937 179,843 4 1 6 上水道事業費 経常費 温泉引湯事業費 建水 上下水道 課 6,788 4 2 1 清掃総務費 経常費 清掃総務一般経 費 民生 生活環境 課 4 2 1 清掃総務費 経常費 公衆トイレ管理 費 民生 4 2 1 清掃総務費 政策費 不法投棄対策事 業 4 2 1 清掃総務費 経常費 4 2 2 廃棄物処理費 4 2 4 草刈り手数料771、還付金1,200、 階段手すり設置工事 終了 市霊園(聖地及び合葬式墳墓)施設の適正な維持管理。 海ノ口駅前へ公衆トイレの建設 ごみ処理広域化243,905、火葬場運営 17,819 ごみ処理広域化計画の推進 ▲ 52 職員児童手当繰出金2,000 水道事業費に計上されている繰出金は、地方公営企業職員に係る 児童手当法に規定する児童手当の給付に要する経費の一部につい て繰り出すための経費 180,000 157 施設管理費繰出金180,000 公営簡易水道事業の運営に不足する資金を一般会計から繰出 0 240 240 職員児童手当繰出金240 温泉事業の一元化に関する調査・研究のための担当職員の人件費 について一般会計から繰り出し 3,025 1,636 1,704 68 一斉清掃土砂運搬謝礼900、河川ごみ 引き上げ手数料347 生活環境 課 5,818 7,144 7,318 174 民生 生活環境 課 255 2,492 2,783 291 合併処理浄化槽 設置推進事業 建水 上下水道 課 84,149 86,033 経常費 一般廃棄物処理 一般経費 民生 生活環境 課 17,578 17,868 2 廃棄物処理費 経常費 一般廃棄物収集 運搬事業 民生 生活環境 課 65,568 2 2 廃棄物処理費 政策費 一般廃棄物処理 事業 民生 生活環境 課 4 2 2 廃棄物処理費 経常費 家庭雑排水汚泥 処理事業 民生 4 2 2 廃棄物処理費 事業移管 合併処理浄化槽 設置推進事業 4 2 2 廃棄物処理費 経常費 4 2 3 し尿処理費 4 2 4 4 70,640 ごみ処理広域化70,777 0 ▲ 54 通勤手当精査 415 0 3,332 0 0 0 256,687 ▲ 5,037 広域数値変動 2,000 0 180,000 0 240 0 清掃総務一般経費 1,704 0 トイレ光熱水費2,916、汲み取り料ほか 1,377、清掃委託1,844 公衆トイレの設置と適正な管理 7,318 0 不法投棄回収賃金2,019 ごみの不法投棄対策の推進 2,363 1,884 浄化槽設置補助金1,884 浄化槽相談員ほか賃金4,122、浄化槽設 置補助金81,831 浄化槽設置事業補助金(集合処理区域(下水道事業区域、農業集 落排水事業区域)外における個人設置型浄化槽の整備事業)、浄化 槽管理事業補助金(集合処理区域(下水道事業区域、農業集落排水 事業区域)外における浄化槽の維持管理事業)) 86,033 20,090 2,222 技術専門員報酬2,286 技術専門員報酬3,666、プラント職員賃 金12,758、ごみ袋証紙売りさばき手数料 1,927 一般廃棄物処理一般経費 19,289 76,418 71,284 ▲ 5,134 VCメーター備品▲5,508 収集運搬委託69,852 一般廃棄物の計画的な収集 71,284 0 205,044 184,249 200,341 16,092 200,341 0 生活環境 課 2,069 3,250 2,600 ▲ 650 2,600 0 建水 上下水道 課 73,632 0 0 0 0 0 一般廃棄物最終 処分場管理事業 民生 生活環境 課 25,380 34,533 26,726 26,726 0 経常費 し尿処理一般経 費 民生 生活環境 課 2,519 2,625 2,625 0 2,625 0 3 し尿処理費 政策費 し尿処理事業 民生 生活環境 課 88,390 104,521 118,049 13,528 118,049 0 2 4 リサイクル推進費 経常費 リサイクル推進 費一般経費 民生 生活環境 課 11,051 11,821 11,846 25 ごみの減量化とリサイクルの推進 11,846 0 2 4 リサイクル推進費 経常費 資源物収集処理 事業 民生 生活環境 課 26,099 26,998 28,219 一般廃棄物処理及び資源物受け入れ梱包作業 28,219 0 活性炭ほか消耗品12,550、燃料6,848、 設備機器修繕10,960、機能 光熱水費39,665、修繕40,885、運転保守 精密機能検査委託5,400 検査委託5,400 委託77,260 一般廃棄物処理及び資源物受け入れ梱包作業 収集事業補助金2,600 ▲ 7,807 タイヤドーザ―▲7,107 家庭雑排水簡易処理施設の汚泥収集事業の推進 管理賃金3,125、管理薬剤ほか2,846、水 処理施設管理委託9,763 一般廃棄物最終処分場の適正な施設管理 所長賃金2,538 し尿処理一般経費 保守交換消耗2,880、光熱 施設管理消耗品30,273、光熱水費 水費9,144 14,746、運転保守委託34,560 ストックヤード賃金10,373、古紙アルミ缶 回収報償1,400 資源物収集委託130、蛍光 施設運営消耗品1,489、資源物収集委託 1,221 灯・温度計リサイクル処理 20,780 委託520 10~3月町川発電所 停止により光熱水費 増 市民生活の場で発生し、許可業者により搬入されたし尿等を処理施 設で、環境に悪影響を及ぼすことなく衛生・経済性に配慮し適正に処 理。設備の適正な維持管理や省エネルギー対策に取り組み、効率的 でかつ安全な施設の維持管理を行う。 ▲ 420 不法投棄賃金19日/月→15日/月(H26同額) 0 ▲ 801 青島地区給湯断湯補償減 予備費対応 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 生ごみ水切りバケツ 756 事業の概要 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 4 2 4 リサイクル推進費 政策費 生ごみ等資源化 推進事業 民生 生活環境 課 36,118 13,249 14,117 868 八坂堆肥センター指定管理10,056、水質 検査692、生ごみ水切りバケツ756、 4 3 1 環境保全費 経常費 環境保全一般経 費 民生 生活環境 課 411 903 1,193 290 環境審議会委員報酬150、環境基本計 画パンフ508 4 3 1 環境保全費 経常費 環境保全推進員 活動費 民生 生活環境 課 3,037 3,063 3,063 0 4 3 1 環境保全費 政策費 環境調査事業 民生 生活環境 課 6,455 10,657 10,009 4 3 1 環境保全費 政策費 環境保全事業 民生 生活環境 課 10,112 7,790 7,290 4 3 1 環境保全費 政策費 自然エネルギー 活用推進事業 民生 生活環境 課 5 1 1 労政費 経常費 労働諸費一般経 費 産観 商工労政 課 55 60 60 0 労働問題審議会委員報酬57 労働問題等が発生した際、労働問題審議会を開催し、問題解決を 図る。 385 5 1 1 労政費 経常費 技能功労者褒賞 事業 産観 商工労政 課 198 325 325 0 技能功労記念品ほか202 やる気と熱意を持った経営者、後継者育成のために技能功労者褒 賞を授与 0 5 1 1 労政費 政策費 雇用対策事業 産観 商工労政 課 2,514 2,530 2,900 370 5 1 1 労政費 経常費 勤労者福祉事業 産観 商工労政 課 104,503 105,258 105,258 0 制度資金原資預託100,000、勤労者互助 会補助2,000 労働者の福利厚生の向上・勤労者生活安定 5 1 2 労働施設費 経常費 勤労者福祉施設 運営管理事業 教委 生涯学習 課 2,265 2,098 2,127 29 燃料257、光熱水費483、清掃ほか委託 1,290 勤労者福祉施設運営管理を行い、生涯学習を実施するグループや 団体の支援 2,127 5 1 2 労働施設費 経常費 女性未来館ピュ ア一般経費 教委 生涯学習 課 3,104 2,635 3,617 982 修繕581、清掃委託1,859、備品960 女性の就労支援と、女性問題に関する啓発活動 2,897 ▲ 720 イス備品▲720 5 1 2 労働施設費 政策費 女性未来館ピュ ア運営事業 教委 生涯学習 課 2,020 2,022 2,152 130 託児保育士賃金1,522、講座報償592、 女性の社会参加につながる活動拠点の場をつくる。子育て支援事 業を行う。 2,022 ▲ 130 託児保育士日数減 6 1 1 農業委員会費 経常費 特別職人件費 農委 農業委員 会 13,585 13,586 13,887 301 農業委員29名報酬13,887 農業委員報酬 29人 6 1 1 農業委員会費 経常費 農業委員会一般 経費 農委 農業委員 会 4,162 6,085 6,077 ▲8 花嫁花婿銀行報酬560、臨時賃金 2,052、農地利用調査ほか謝礼612、旅 費545、北安曇協議会負担金1,225 農業生産の基盤となる農地の保全活用・効率的な利用を促進し、耕 作者の地位向上と農業生産の増大を図る。 5,962 ▲ 115 ノートパソコン180→100 6 1 2 農業総務費 経常費 農業総務一般経 費 産観 農林水産 課 1,584 1,902 2,743 841 農家民泊協力員報償668 農家組合長手当740、農家民泊報償 668、中綱釣り大会負担金400、農家民 泊補助230 中綱湖へら鮒釣り大会を通じ、釣り客をはじめ多くの方々へ大町市 をPRし、グリーン・ツーリズム事業の振興を図る。農業体験を伴う修学 旅行の需要が多くあり、国営公園を拠点とした農家民宿事業 1,745 ▲ 998 農家民泊事業を農業振興一般経費に移管 6 1 2 農業総務費 経常費 美麻地籍調査事 業 産観 美麻支所 4,696 5,520 2,533 ▲ 2,987 一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積 を測量する調査。 2,449 ▲ 84 勤務日数を日額臨時職員と同日数に調製 6 1 3 農業振興費 経常費 農業振興一般経 費 産観 農林水産 課 333 408 471 63 大町で生産されたものを大町で消費する地産地消を市民に広く普及 啓発することにより、生産者と消費者との交流を図り、地元食材の消 費拡大を推進 1,469 6 1 3 農業振興費 政策費 農業振興助成費 産観 農林水産 課 48,848 31,942 39,099 6 1 3 農業振興費 経常費 農業経営基盤強 化推進事業 産観 農林水産 課 962 1,434 974 ▲ 460 6 1 3 農業振興費 政策費 農地流動化推進 事業 産観 農林水産 課 2,297 2,747 2,760 6 1 3 農業振興費 政策費 中山間地域等直 接支払事業 産観 農林水産 課 12,195 12,333 6 1 3 農業振興費 政策費 大町市21農業 推進支援セン ター事業 産観 農林水産 課 4,817 6 1 3 農業振興費 経常費 遊休農地荒廃防 止事業 産観 農林水産 課 804 生ごみ堆肥化により循環型社会の形成を推進する。 14,117 0 環境保全に係る基本的な施策の企画、立案及び推進など、総合的 な環境施策の推進するための事業を実施する。また、環境審議会を 必要に応じ開催し、ごみ処理を含め環境問題や環境施策全般につい て審議 0 ▲ 1,193 環境保全事業へ統合 環境保全推進員報酬2,970 環境保全全般に対応できる環境保全推進員を設置し、地域の巡視 活動や啓発活動を広く行うことで、不法投棄対策や公害防止対策等 の効果的な推進と環境の保全を図る。 0 ▲ 3,063 環境保全事業へ統合 ▲ 648 河川湖沼水質検査2,581、ダイオキシン 測定1,936、畜産臭気測定972、肥料施 設環境測定2,070 快適な生活環境の保全に向け、法令に基づく適切な指導・監督や事 業所の調査・監視活動などを行い、水質、悪臭、騒音などの公害を未 然に防止する取り組みを推進するとともに、行政、市民、事業者の連 携により生活環境の保全を推進 10,009 ▲ 500 太陽光発電補助4,000、地中熱利用設備 地中熱利用設備補助 補助3,000 3,000 移入種対策や自然エネルギーの普及対策をはじめ太陽光発電シス テムの設置に対する補助事業を行うなど環境保全事業の推進 4,460 アルプス地域地下水保全 環境基本計画パンフ 対策協議会事業分担金77 508 0 ▲ 2,830 太陽光発電、地中熱利用設備補助を移管 太陽光発電、地中熱利用設備補助を移管 7,086 求人開拓推進員賃金1,670、就職面接 会・創業セミナー370、訓練校ほか補助 金860 就職面接会・創業セミナー 370 農家民泊協力員報償668 賃金▲1,463、登記委託▲ 賃金1,530、登記委託440 1,400 地産地消イベント負担金300 地域集積協力金5,000、耕 農作業体制維持補助10,700、青年就農 7,157 作者集積協力金1,000、環 給付6,000、機構集積協力金13,000 境保全型農業補助金940 地域集積協力金5,000、耕 作者集積協力金1,000 雇用の開拓と勤労者の労働環境の充実 農業振興に係る総合的な支援事業 2,900 105,006 13,887 7,086 地中熱はモデル事業を実施(例 1/3 上限100万 円など) 325 技能功労者褒賞事業を統合 ▲ 325 労働諸費一般経費へ統合 0 ▲ 252 賃金繰入金と同額 0 0 998 農家民泊事業を移管 39,079 ▲ 20 事務用品前年並み ▲ 5 事務用品前年並み 中湖橋修繕300、基盤強化利子補助500 認定農業者が農業経営基盤強化資金等の借入れに係る利子への 補助事業 969 13 担い手育成奨励金2,300 農業の担い手である認定農業者への農地集積に対し、集積した面 積に応じて奨励金を交付。 2,760 12,416 83 中山間地域直接支払補助11,975 農業生産条件が不利で耕作放棄のおそれが大きい中山間地域で、 市と協定を結んで共同作業等を行う集落に交付金を交付する事業 12,366 4,912 4,912 0 相談員賃金2,310、JA出向職員負担金 2,403 JA、県などと連携を取りながら、大町市地域農業再生協議会の事 務局として、農業政策の推進を図る。 4,912 0 組織のあり方を検討 1,230 1,230 0 補助金1,230 遊休農地の荒廃化を防止し、農地の有効利用転換を図るための事 業に対して補助金を交付する。 1,230 0 0 ▲ 50 事務用品前年並み 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 重点推進園芸振興補助 1,000、マイマイガ対策動 力噴霧器875 6 1 3 農業振興費 政策費 園芸振興事業 産観 農林水産 課 2,305 3,439 7,497 4,058 果樹改植補助2,175、重点 園芸振興事業補助5,300 推進園芸振興補助1,000 6 1 3 農業振興費 政策費 有害鳥獣対策事 業 産観 農林水産 課 11,931 14,759 17,239 2,480 猿テレメトリー2,000、カラス 猿害対策協力報償1,170、有害鳥獣駆除 猟友会ヘルメット108 捕獲檻374 委託6,054、モンキードック訓練委託648 6 1 3 農業振興費 事業移管 八坂堆肥セン ター運営事業 産観 八坂支所 1,090 0 0 0 6 1 3 農業振興費 事業統合 美麻農産物加工 所管理事業 産観 美麻支所 499 0 0 0 6 1 3 農業振興費 政策費 多面的機能支払 事業 産観 農林水産 課 0 160,070 6 1 4 畜産・水産振興事 業費 政策費 畜産振興事業 産観 農林水産 課 3,225 3,212 3,185 ▲ 27 6 1 4 畜産・水産振興事 業費 政策費 水産振興事業 産観 農林水産 課 1,012 1,018 1,018 0 6 1 5 市民農園費 経常費 たかね市民農園 管理費 産観 農林水産 課 350 351 389 38 6 1 5 市民農園費 経常費 ふたえ市民農園 管理費 産観 美麻支所 19,321 26,977 26,847 6 1 5 市民農園費 経常費 おおしお市民農 園管理費 産観 美麻支所 5,414 7,561 6 2 1 農地費 経常費 農地一般経費 建水 建設課 32,596 6 2 1 農地費 経常費 農業用施設管理 事業 建水 建設課 6 2 1 農地費 政策費 野平ため池整備 事業 建水 建設課 6 2 2 経常費 農業集落排水事 業運営費 建水 6 3 1 林業振興費 経常費 林業振興一般経 費 6 3 1 林業振興費 経常費 6 3 1 林業振興費 6 3 6 事業の概要 総務部 査定増減 総務部査定内容 7,497 0 17,864 625 地域資源循環活用施設として、八坂地区畑作農家及び一般市民へ 良質な堆肥を供給する。 0 0 美麻農産物加工所の施設、設備等の経年劣化に伴う修繕、交換等 を行う(平成25年 照明器具19基更新) 0 0 農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、それを支える地 域活動、農業生産活動の継続、自然環境の保全に資する農業生産 活動を支援。H26 補正 159,824 黒沢高原管理委託3,000 牛、豚、鶏の生産農家の連携と飼育環境向上によるブランド化の推 進 3,185 0 外来魚駆除手数料392、漁協補助150、 淡水魚族ふ化放流補助450 市内3漁業協同組合と連携し、ブラックバス、ブルーギルなどの外来 魚の駆除をすすめ、仁科三湖、農具川の本来の生態系を維持し、水 産業の振興を図る。 1,018 0 借地料132、野菜作り教室118 特定農地貸付け法による市民農園の開園及び貸付け業務。借り手 のない区画については、雑草等他の借り手の妨げにもなるため、草 刈り等の農地維持管理業務。 389 0 ▲ 130 施設消耗700、燃料3,421、光熱水費 3,691、ラウベ屋根修繕5,040、農園管理 委託5,811、農園借地料2,638 全体面積4.5ha管理棟1棟(木造2階一部鉄骨615㎡)・休憩施設 付農園49棟(木造平屋一部ロフト約50㎡) 1区画当たり年間390,000円 共益費年間12,000円(光熱水費別) 26,847 0 8,013 452 施設消耗470、燃料204、光熱水費775、 ラウベ施設修繕986、農園管理委託 2,603、農園借地料1,346 全体面積 1.7ha 管理棟1棟(木造平屋建205㎡)・休憩施設付 農園36棟(木造平屋建50㎡/1棟) 1区画当たり年間390,000円 共益費年間12,000円(光熱水費別) 8,013 0 41,233 63,655 22,422 ため池耐震点検調査委託20,000、大蔵 宮堰設計10,000、県社新堰事業負担金 12,875、市単かんがい水路改修補助 9,000 ため池耐震点検調査委託 多面的機能支払事業 県営による土地改良事業を推進するための、測量設計及び申請書 20,000、大蔵宮堰設計 への移管によりかん 作成に係る事業 10,000 がい補助減 適正な水利を管理するため、関係水利団体と実施する事業 63,655 0 10,336 8,400 8,400 0 水路修繕5,400、水路改良工事2,000 地域からの要望を受けながら、老朽化等により改修が必要な農業用 水路等の施設の更新を実施。 8,400 0 4,530 46,020 28,020 配水池築造工事27,000 野平地区上流にため池を新設して貯水能力を高め安定的な用水確 保を図り、営農の収益性を高める。 28,020 0 上下水道 課 84,586 85,483 90,000 事業会計繰出金 農業集落排水事業特別会計への繰出金 90,000 0 産観 農林水産 課 2,064 6,610 8,039 市有林管理育成 事業 産観 農林水産 課 1,341 3,837 1,511 経常費 森林整備地域活 動助成事業 産観 農林水産 課 16,718 14,820 14,820 1 林業振興費 政策費 松林健全化推進 事業 産観 農林水産 課 14,690 8,210 16,775 3 1 林業振興費 経常費 治山事業 産観 農林水産 課 983 1,200 1,200 0 県治山関連修繕1,200 関係機関との連携による危険個所の把握と、治山事業の推進。 6 3 1 林業振興費 経常費 美麻市有林管理 育成事業 産観 美麻支所 204 247 247 0 冬囲い委託ほか130 市有林の管理・育成 6 3 2 林道費 経常費 林道維持費 建水 建設課 9,095 10,347 13,458 3,111 橋梁長寿命化設計委託 3,000 林道修繕5,000、土砂除去手数料3,360、 橋梁長寿命化設計委託 橋梁長寿命化設計委託3,000 3,000 林道の維持管理 6 4 1 水利対策費 経常費 水利対策一般経 費 建水 建設課 801 1,874 874 ▲ 1,000 水利権更新調査委託▲ 1,000 地域用水、農業用水調査委託800 市内を複雑に網羅している水路の季節ごとの流量を調査。高瀬川 等水環境協議会を通じ、高瀬川の流水確保及び青木湖減水対策を 実施 6 4 1 水利対策費 政策費 小水力発電施設 管理運営費 建水 建設課 1,636 2,562 11,918 9,356 発電機軸交換、設備更新 工事9,510 管理員報酬864、発電機軸交換、設備更 新工事9,510 7 1 1 商業振興費 事業統合 商業振興一般経 費 産観 商工労政 課 22 0 0 0 農業集落排水事 業費 160,070 新規事業 ため池耐震点検調査委託 20,000、大蔵宮堰設計 10,000、市単かんがい水路 改修補助▲5,000 ▲ 18,000 配水池築造工事▲18,000 4,517 概算値 多面的支払事業補助金156,268 りんごやワインぶどうなどの園芸作物の生産拡大を図る。 総務部査定額 野生鳥獣による農作物被害防止対策 多面的支払事業補助金 156,268 木育推進幼児用玩具 木育推進幼児用玩具 間伐推進事業補助5,000、木育推進幼児 1,429 1,000、県植樹祭開催負担 1,000、ナラ枯れ対策燻蒸 用玩具1,000、県植樹祭開催負担金500 金500 処理手数料162 ▲ 2,326 大北植樹祭地整備▲2,482 市有林整備委託1,456 0 森林整備地域活動助成14,820 松枯損木処理委託7,965、 松枯損木処理委託15,795、空散残留農 8,565 空散残留農薬効果調査委 薬効果調査委託600 託600 空散残留農薬効果調査委 託600 発電機軸交換工事 5,730 ▲ 246 月額賃金→日額賃金 みどりとのふれあい促進、緑教育の推進及び木質バイオマスエネル ギー推進の為ペレットストーブ、ボイラーに対する助成を行う。 7,039 公共の財産である市有林について、下刈り、除間伐等適切な保育を 実施する。 1,511 0 森林整備地域活動支援事業 14,820 0 松くい虫被害木の伐倒・くん蒸処理等の適正処理を行う。 16,775 0 1,200 0 247 0 13,458 0 874 0 11,918 0 0 0 町川用水路の豊富な水と高瀬川の河岸段丘の落差を利用。発生し た電力を市が管理する「し尿処理施設(クリーンプラント)」で自家消費 するものである。さらに、クリーンプラント運転休止時の余剰電力を中 部電力へ売電する。 労働者の福利厚生の向上・勤労者生活安定 猿個体調整単価5,000→7,500、シカイノシシ個体調 整150頭→200頭 ▲ 1,000 木育推進玩具▲1,000 内容精査 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 7 1 1 商業振興費 事業統合 中小企業融資事 業 産観 商工労政 課 415,035 0 0 0 7 1 1 商業振興費 政策費 中小企業支援事 業 産観 商工労政 課 13,505 502,365 502,365 0 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 中小企業の経営安定や新規事業の支援のため、制度資金融資の 斡旋と信用保証協会の保証料補給金支援 制度資金原資預託450,000、制度資金保 証料補給36,000、商工会議所補助 14,200 商工会議所の支援、地域商品券発行事業への支援 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 0 0 502,365 0 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減内容 (100万円以上) 要求増減 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 地域おこし協力隊員3,026、キャラクター 地域おこし協力隊員 アニメ制作報償1,000、物産展イベント参 3,026、キャラクターアニメ 加費5,915 制作報償1,000 地域ブランド力向上と認知度向上のため、地域産業の育成と振興、 消費者視点による商品の開発、促進、大学等と連携した地域ブランド の研究、アンテナショップを活用した都会での情報発信、市内および 姉妹都市などを中心にした各種物産展への出展等 指定管理料2,420、土地使用料346 中心市街地多目的ホール管理業務委託 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 7 1 1 商業振興費 政策費 ブランド振興事 業 産観 商工労政 課 15,982 16,959 17,846 887 7 1 1 商業振興費 経常費 中心市街地多目 的ホール管理事 業 産観 商工労政 課 2,737 2,780 2,866 86 7 1 1 商業振興費 政策費 中心市街地活性 化事業 産観 商工労政 課 12,372 13,300 17,801 4,501 7 1 1 商業振興費 政策費 アンテナショップ 運営事業 産観 商工労政 課 6,808 8,570 7 1 2 工業振興費 政策費 工業振興・企業 誘致事業 産観 産業立地 戦略室 7,477 12,000 9,000 7 1 2 工業振興費 政策費 工場等誘致振興 助成事業 産観 産業立地 戦略室 59,081 3,226 54,961 7 1 3 観光総務費 経常費 観光総務一般経 費 産観 観光課 8,676 8,732 11,814 7 1 3 観光総務費 経常費 観光施設管理事 業 産観 観光課 118,863 105,677 61,140 7 1 3 観光総務費 経常費 登山道改修補助 事業 産観 観光課 1,226 3,538 3,538 0 7 1 3 観光総務費 経常費 八坂観光施設管 理費 産観 八坂支所 4,993 7,683 6,483 ▲ 1,200 7 1 3 観光総務費 経常費 美麻観光施設管 理費 産観 美麻支所 1,494 1,894 1,894 0 7 1 3 観光総務費 経常費 八坂温泉宿泊施 設管理費 産観 八坂支所 4,743 8,557 13,643 5,086 ? 特別会計繰出金 温泉宿泊施設事業特別会計への繰出金 13,643 0 7 1 3 観光総務費 経常費 美麻温泉宿泊施 設管理費 産観 美麻支所 22,129 22,977 47,972 24,995 ? 特別会計繰出金 温泉宿泊施設事業特別会計への繰出金 47,972 0 広域観光パンフ474 観光客の増大等の観光振興を図るため、市観光協会を中心に誘客 宣伝事業を展開する。観光客の多様なニーズに対応するため、目的 に応じたパンフレットを作成するとともに、テレビやラジオ、旅行雑誌、 新聞、ホームページなどを通じて観光情報を発信する。 63,890 外国人向けパンフビデオ 8,000、温泉郷50周年負担 金3,000 宣伝誘客イベント事業費のうち、新規、重点施策を計上 33,331 ▲ 22,228 0 0 7 1 4 観光振興費 政策費 宣伝誘客イベン ト事業 産観 観光課 7 1 4 観光振興費 政策費 観光振興事業 産観 観光課 7 1 4 観光振興費 産観 観光課 7 1 4 観光振興費 経常費 国営公園振興事 業 産観 観光課 7 1 5 温泉管理費 政策費 温泉供給事業 建水 上下水道 課 8 1 1 土木総務費 経常費 土木総務一般経 費 建水 建設課 8 2 1 道路橋梁総務費 経常費 道路橋梁総務一 般経費 建水 8 2 2 道路維持費 政策費 道路維持管理事 業 8 2 2 道路維持費 政策費 8 2 2 道路維持費 経常費 1,762 委託料1,620 ▲ 3,000 3,082 中心市街地活性化イベン ト4,500 ショップ委託料8,370 工場誘致助成54,869 観光審議会委員報酬149、東山観光振 東山観光振興計画策定委 東山観光振興計画策定委 興計画策定委託3,000、温泉郷環境整備 託3,000 託3,000 補助5,000、温泉地協議会補助2,000 王子神社トイレ工事▲ ゆ~ぷる指定管理35,000、流鏑馬会館 仁科三十三番札所看板 ▲ 44,537 30,000、扇沢駐車場工事▲ 委託3,500、施設修繕2,600、ゆ~ぷる設 1,528、Wi-Fi通信料360 12,800 備改修4,790 鷹狩山展望施設修繕▲ 1,000 85,642 55,559 7,098 0 0 0 219 830 830 0 60,498 53,157 2,111 2,845 2,845 0 建設課 8,535 18,814 19,083 269 建水 建設課 179,719 172,228 174,866 2,638 交通安全施設整 備事業 建水 建設課 68,623 150,249 101,189 ▲ 49,060 舗装復旧受託事 業 建水 建設課 31,637 20,000 25,000 男水女水水道料90 施設指定管理委託2,803、さざなみ備品 1,200 2,866 17,292 ▲ 1,498 地域おこし協力隊員報酬単価210,000→200,000 0 ▲ 509 賃金繰入金と同額 大町市全体の地域ブランド力向上と認知度向上のため、アンテナ ショップを活用した都会での情報発信 6,950 既存企業の育成。企業誘致の推進。農林水産業、製造業、観光業 を相互に結び付けた付加価値の高い新産業の創出。 9,000 0 補助金の交付 54,961 0 市における観光振興の基本的方向を定め、観光振興施策を総合的 に展開していくための計画の策定等を行う。 11,814 0 観光客が安全・安心して利用できる観光施設の適切な維持管理と 老朽化した施設の改築、改修を行う。 59,140 山岳文化都市として、貴重な山岳環境を保全し次世代に引き継いで 補助率の見直し 1/2 いくため、また、全国から訪れる登山者を迎え入れていくため安全な →4/5 登山活動ができるように登山道の維持管理を行う。 登山道整備報償888、登山道改修補助 2,500 賃金6,774、観光大使交通費謝礼600、 インバウンド対応旅費700、 観光案内委託3,180、写真撮影委託 宣伝用備品950、3市村連 2,945 2,350、観光協会負担金28,000、イベント 絡会負担金800、イベント 実行委員会負担金3,200、イベント補助 実行委負担金450 3,800 緊急雇用情報発信▲ 外国人向けパンフビデオ8,000、周遊バ 39,000、外国人向けパンフ ス委託4,000、テレビ番組制作5,500、観 ▲ 30,083 ビデオ8,000、温泉郷50周 光キャラバン隊8,728、温泉郷50周年負 年負担金3,000 担金3,000 63,898 商店街の活性化、再生による市街地のにぎわい創出 賃金▲696、旅費▲1,068、 産業立地推進員報酬1,974、旅費1,676、 産業用地空撮委託500 企業意向調査委託1,512 ターゲットデータ提供委託1,620 51,735 朝日食品投下資産50,000 60,953 事業統合 イベント事業 88,680 市街地活性化イベント負担金4,500、や 中心市街地活性化イベント まびこまつ負担金4,000、まちづくりイベ 4,500 ント補助7,800 16,348 3,538 指定管理者や施設管理受託者等が健全かつ適正していくために も、老朽化した箇所については、計画的に修繕を行う。 5,283 静の桜公園、二重沢公園、青具公園、麻の館の管理・運営 1,694 観光関係者・地元住民等との協働によるイベント開催と誘客宣伝及 びパブリシティー活用を目的に、各種イベントの開催や運営支援を行 う。 ▲ 1,620 アンテナショップ委託料前年同額 ▲ 2,000 青木塩の道案内看板先送り2,000 0 ▲ 1,200 さざなみスチームコンベクション減 ▲ 200 新行水車小屋修繕500→300 ▲ 8 広域数値変動 地域振興会議謝礼320、北アルプスフェ ア負担金400 国営公園を地域振興の中核として活用するため、行政機関、経済団 体、観光事業者などが一体となって協力し合い、国営公園を生かした 地域振興を図るために事業の支援を行う。 830 0 高瀬分譲地管理委託3,456、温泉郷配湯 高瀬分譲地管理委託 管設計12,000、温泉利用料16,031、上原 3,456、温泉郷配湯管 引湯管工事11,000、温泉郷配湯管工事 18,000 6,000 上原地区、高瀬分譲地の温泉施設の維持管理(H26 企画財政課、 観光課から移管) 53,157 0 積算システムリース840、土木関連団体 負担金1,876 安全・安心なまちづくりを実現するため、治山・治水対策を行い、災 害に強いまちづくりの構築 2,845 0 道路トンネル電気料5,000、国県道改良 地元負担金5,000、兼用側溝地元負担金 5,000 広域的な交流のほか、企業誘致、観光振興、経済活動の基盤とな る地域高規格道路松本糸魚川連絡道路など地域の活性化につなが る幹線道路の建設、整備促進 19,083 0 道路パトロール員5,456、道路修繕 橋梁修繕設計委託9,000、 37,000、除雪機修繕6,000、道路除草委 ダンプ購入▲5,907 託5,000、橋梁修繕設計委託11,000、道 路修繕工事80,000 舗装路面の老朽化対策や、橋梁の長寿命化への計画的な補修工 事の実施。また、道路施設の老朽箇所の早期発見と利用者の事故の 未然防止と安全確保。 173,866 工事▲11,000、用地▲ 22,000、補償▲17,000 通学路の安全確保や、歩行者、自転車等の安全対策への関心が深 まり、地域からの歩道設置等の要望が多く、学校周辺や、公共施設周 辺での、効果があり即効性の高い箇所から整備を実施している。 101,189 0 25,000 0 温泉供給管敷設替工事▲ 43,000、新第2源泉工事▲ ▲ 7,341 12,000、高瀬分譲地管理委 託3,456、温泉郷配湯管設 計12,000 歩道整備工事30,000、用地10,000、補償 40,000 5,000 上水道二ツ屋野口線5,000 上水道二ツ屋野口線25,000 生活道路の、車両等の走行性、安全性の確保。凹凸による振動や 騒音の解消のため、上下水道による仮復旧後の路面の本復旧工事 の実施。 外国人向けパンフ7,000→4,000、テレビ番組制作▲ 5,500、キャラバン隊▲8,728、プロモーション委員会 負担金8,000→5,000、新幹線キャンペーン負担金 5,000→3,000 ▲ 1,000 道路維持前年同額 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 8 2 3 道路新設改良費 政策費 道路新設改良費 建水 建設課 60,301 88,506 162,396 73,890 用地測量委託4,000、用地 用地測量委託20,000、工事45,000、用地 10,000、補償61,000 25,000、補償70,000 大町鹿島線用地補償 生活道路の安全で快適な通行のため、狭あい部分の拡幅改良の自 62,000 治会要望が多く、費用対効果を検討しながら路線選定をし実施。 162,396 0 8 2 4 雪害対策費 政策費 雪害対策事業 建水 建設課 282,827 107,082 155,341 48,259 除雪委託90,000、除雪機械 除排雪委託90,000、除雪機械47,000、融 委託機械管理料10,000 37,064 雪剤7,605 144台 11tドーザ、5tドーザ、 幹線道路や生活道路等の除雪・排雪作業、凍結防止剤散布作業を ハンドガイド2台 行い、市民が安心、安全な生活ができるように図る。 155,341 0 8 3 1 水路費 経常費 水路維持改良事 業 建水 建設課 45,054 42,429 43,629 43,629 0 8 3 1 水路費 政策費 雨水対策整備受 託事業 建水 建設課 30,000 80,015 50,015 80,015 0 8 4 1 都市計画総務費 経常費 都市計画総務一 般経費 建水 建設課 5,477 6,668 1,978 ▲ 4,690 地域の特性を生かした都市計画の推進。 1,978 0 8 4 1 都市計画総務費 経常費 おたんじょ桜事 業 建水 建設課 976 1,808 1,808 0 平成12年に大町市で育つ子どもたちの健やかな成長を願い、「大町 市おたんじょ桜の里づくり」条例が制定され、毎年市内各小学校へ入 学した1年生を対象とし、クラスごと1本づつオオヤマザクラを植樹。ま た、植樹後の桜の適正な維持管理。 1,808 0 8 4 2 都市計画事業費 政策費 街路整備事業 建水 建設課 18,949 15,037 42,537 27,500 三日町犬の窪12,500、中央 県単街路負担金42,500 通り15,000 県単街路事業として整備が進められている都市計画道路について、 地方財政法第27条により整備事業に要する経費の一部を地元市町 村負担金として負担する。(地特1/10 一般1.5/10) 42,537 0 8 4 2 都市計画事業費 政策費 若宮駅前線整備 事業 建水 建設課 75,428 112,496 106,374 ▲ 6,122 工事60,000、用地▲ 13,000、補償▲55,000 都市計画道路 若宮駅前線(若宮工区)は、計画延長1,130mの内 信濃大町駅前からはなのき保育園北側までの約750m間について整 備が終えている。残る約400m間の未整備区間について計画的な新 設改良事業を行う。 106,374 0 8 4 3 公園費 経常費 公園管理事業 建水 建設課 21,432 22,902 39,903 17,001 都市公園6箇所、その他公園3箇所及び10か所ポケットパーク、4 公園の植栽管理及びトイレ等施設管理業務(遊具管理含む) 35,403 8 4 3 公園費 事業終了 親水公園整備事 業 建水 建設課 26,491 0 0 0 8 4 5 建築費 経常費 建築総務一般経 費 建水 建設課 1,770 204 204 0 8 4 5 建築費 政策費 住宅・建築物耐 震化推進事業 建水 建設課 5,800 14,570 5,694 ▲ 8,876 8 4 5 建築費 事業終了 住宅リフォーム 促進事業 建水 建設課 86,237 30,000 0 ▲ 30,000 8 4 5 建築費 政策費 住宅性能向上リ フォーム支援事 業 建水 建設課 0 30,000 8 4 6 公共下水道費 経常費 公共下水道事業 運営費 建水 上下水道 課 641,588 685,095 700,000 8 5 1 住宅管理費 経常費 住宅管理費 建水 建設課 19,130 31,647 24,417 8 5 1 住宅管理費 経常費 八坂住宅管理費 産観 八坂支所 650 2,145 1,654 8 5 1 住宅管理費 経常費 美麻住宅管理費 産観 美麻支所 1,136 3,068 3,069 9 1 1 常備消防費 経常費 北アルプス広域 連合負担金 総務 消防防災 課 335,656 367,269 392,618 9 1 2 非常備消防費 経常費 消防団人件費 総務 消防防災 課 28,654 32,392 31,238 9 1 2 非常備消防費 経常費 消防団運営経費 総務 消防防災 課 32,921 47,444 32,898 9 1 3 消防施設費 経常費 消防施設維持管 理事業 総務 消防防災 課 13,670 13,448 14,664 9 1 3 消防施設費 政策費 消防施設整備事 業 総務 消防防災 課 19,972 73,160 885 1,200 中電、NTT移転補償1,200 工事1工区57,000、用地 4,400、設計▲14,520 日常の点検及び自治会等からの要望により、緊急性と必要性から 順位を検討し、水路改良計画を立て事業を実施している。 水路修繕8,500、水路改良工事30,000 設計15,480、工事57,000、用地4,400 都市計画基礎調査委託▲ 都計審議会委員報酬266、生垣緑化補 4,500 助金1,400 名板、害虫駆除手数料700、桜管理委託 830、苗代200 工事85,000、用地8,000、補償8,500 修繕4,500、管理委託15,000、仁科三湖 遊具修繕2,000、仁科三湖 仁科三湖休憩スポット整 休憩地測量委託3,000、仁科三湖休憩地 休憩地整備10,000 備10,000 用地3,000 積算資料ほか 特定建築物耐震診断補助 耐震診断・改修補助5,685 ▲8,141 住宅性能向上リフォーム 補助30,000 都市公園として開設した西公園は、図書館やグランド、遊具広場、 芝生広場などが整備されており、多くの市民の遊びや憩いの場所とし て利用されている。この西公園の一部に親水施設(噴水施設・湧水施 設)を整備する。 0 一般建築行政に関する市民相談対応、建築関係申請の受付、進達 アスベスト飛散防止対策に関すること。市建築物等の設計、監理及び 検査 4,580 既存建築物の耐震性能を確保するため、耐震診断とその結果に基 づく耐震改修を促進することにより、既存建築物の耐震性能の向上を 図る。 5,694 0 市民の住環境の向上を促進するとともに、地域経済活性化を図るた め、市民が市内の施工業者に依頼して行う住宅リフォーム工事に要 する費用に対して補助金を交付する。 0 0 住宅の断熱対策や省エネ化など、住宅の性能向上に資する改修事 業を助成 30,000 0 700,000 0 24,417 0 0 30,000 新規事業 住宅性能向上リフォーム補助30,000 14,905 事業会計繰出金 公共下水道特別会計への繰出金 修繕賃金2,381、修繕10,800、大原EV保 守1,829、受益者負担2,773 平成25年4月1日現在、16団地482戸の市営住宅を所有、管理してい る。通常の維持管理を行うとともに、既存ストックの居住水準の向上、 安全性の確保等を図るために必要な改善、老朽化した住宅の整理統 合等を計画的に実施する。 ▲ 491 施設修繕1,100 定住促進住宅の維持管理 1,654 1 施設修繕2,370 地域振興住宅の維持管理 1,569 負担金392,618 大北5市町村による北アルプス広域消防の活動に対する資機材の 更新及び人件費等の補助。 ▲ 7,230 柿の木跡地整備▲7,000 25,349 高規格消防車整備ほか ▲ 1,154 団員報酬▲1,154(643人→ 団員年報酬17,798、出動報酬13,440 588人) ▲ 14,546 退職報償▲15,000 防火水槽フェンス修繕 1,216 860、消火栓改良負担金 600 ▲ 72,275 デジタル消防団無線▲ 71,160 ▲ 4,500 西公園植樹モニュメント擁壁修繕先送り 388,820 消防団員の活動に対する出動報酬等の消防団の活動経費。 31,238 消防団員加入促進報償 公務災害補償1,399、退職報償5,000、装 100、消防フェスタ負担金 備消耗品2,979、退職掛金14,765 1,200 消防団の活動に対する経費 32,736 施設備品修繕2,620、消火栓改良負担金 3,000、維持負担金4,600 消防団の活動に対する経費 14,664 消防ホース885 消防団の活動に対する経費 885 0 4,376 建築士を教育委員会から移管 補助対象を省エネと防災に絞るなど、分かりやすい 制度を検討。 ▲ 1,500 旭団地IHヒーター更新先送り ▲ 3,798 広域数値変動 0 ▲ 162 女性消防団員大会佐賀県減 0 0 震災教訓織り込み検討 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 9 1 4 水防費 経常費 水防事業 総務 消防防災 課 1,959 1,260 1,172 9 1 5 防災費 経常費 防災対策一般経 費 総務 消防防災 課 3,179 9,597 11,684 9 1 5 防災費 経常費 防災訓練費 総務 消防防災 課 116 3,000 187 9 1 5 防災費 政策費 防災施設整備事 業 総務 消防防災 課 11,655 6,635 11,072 9 1 5 防災費 政策費 危機管理事業 総務 消防防災 課 24 72 2,202 10 1 1 教育委員会費 経常費 教育委員会費 教委 学校教育 課 3,550 3,785 3,948 10 1 2 事務局費 経常費 事務局一般経費 教委 学校教育 課 15,913 14,988 16,301 10 1 2 事務局費 経常費 私立教育助成事 業 教委 学校教育 課 16,007 2,034 2,232 10 1 2 事務局費 経常費 教員住宅管理事 業 教委 学校教育 課 11,383 14,471 15,974 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) ▲ 88 要求概要 新規事業 水防出動報酬750、装備消耗品198 地震と地盤の相関調査委託3,996(揺れ 危険空き家対策賃金 やすさマップ)、衛星携帯電話864、自主 危険空き家対策賃金 2,087 1,440、移動系防災無線免 防災機材補助1,500、戸別受信機購入補 1,440 許手数料467 助750 ▲ 2,813 県総合防災訓練▲2,813 4,437 訓練経費 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 大雨時等の河川の氾濫の恐れがある場合における水防団(消防団 員)の活動に対する経費 1,172 0 地域の安全を確保するため、地域防災計画等の策定、衛星回線通 信の確保や災害支援対応車両等の整備し、災害発生時には迅速か つ適切な活動が可能となるよう資機材等の整備を実施。 10,139 ▲ 1,545 187 0 災害の発生に備えた防災訓練の実施 同報系防災無線バッ 同報系防災行政無線の維持管理及び、防災備蓄倉庫の資機材、備 テリー交換3,500 27蓄物資の更新、補充。 29 11,072 国民保護協議会委員報酬46、J-alertシ ステム改修2,130 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」 に基づき、有事の際に対応。 2,202 0 教育委員報酬3,147、旅費588 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めにより、教育に 関する事務を処理するため設置される合議制の執行機関である教育 委員会の運営。 3,948 0 10,194 ▲ 6,107 2,232 0 15,974 0 学校教育指導主事報酬 学校教育指導主事報酬5,076、建築専門 1,313 1,082、新教育振興基本計 指導員報酬4,752、教職員健診1,873、小 画策定委員報酬183 中学校保険料1,442 198 戸別受信機助成率 高齢者1/2→2/3、企 業に1/2新設 事業の概要 防災備蓄物資2,000、防災無線電気料 同報系防災無線バッテリー 600、同報系防災無線バッテリー3,500、 交換3,500、備蓄物資1,000 保守委託2,571、防災資機材2,000 2,130 J-alertシステム改修2,130 163 増強事業・変更事項 私立高校奨学補助91人2,002 旭町教員住宅撤去6棟 借上げ教員住宅使用料7,416、旭町教員 1,503 7,500、俵町教員住宅撤去4 住宅撤去6棟7,500 棟▲6,000 少子高齢化社会の進行と、国際課、高度情報化の進展など、社会 情勢の変化とともに、学力・体力の向上、不登校児童生徒への支援、 心身に障がいをもつ児童生徒に対する特別支援体制の充実など、教 育の諸課題に対応するための教育委員会事務局に係る経費。 私立幼稚園就園奨励費補助金、私立幼稚園運営費補助金、私立高 等学校生徒奨学補助金、朝鮮学園教育助成補助金、日本スポーツ振 興センター共済掛金納付事業補助金、養護学校地域PTA活動事業 補助金の交付。 遠方から赴任された小中学校に勤務する教職員及びその家族の居 住に居するための住宅の確保と維持管理。 危険空き家対策、防犯事務賃金▲1,440、業務継続 計画講師▲105 0 備蓄資機材整備について、震災教訓織り込み検討 学校教育指導員単価据置き、建築指導員は 建築 総務一般へ 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 10 1 2 事務局費 経常費 奨学金事業 教委 学校教育 課 360 1,800 1,800 0 新規大学生1,440、新規高校生360 高等学校、高等専門学校、専修学校、大学、短期大学に在学する者 に対する奨学金の貸与事業。就学の意思と能力がありながら経済的 な理由により、就学が困難な者に学資を貸与する。 1,800 0 10 1 2 事務局費 経常費 山村留学支援事 業 教委 生涯学習 課 18,114 18,115 18,115 0 山村留学推進協議会補助金3,500、育て る会補助金14,500 都会から山村へ留学生を受け入れ、異年齢集団の中で物の大切さ や思いやり、体験活動を通じて情操教育の向上を図る。地元の小学 校児童、中学校生徒が減少し、学校運営に支障をきたしているため、 山村留学生の受け入れを支援。 18,115 0 10 1 2 事務局費 政策費 コミュニティス クール推進事業 教委 学校教育 課 3,979 1,843 10 2 1 小学校管理費 経常費 小学校管理一般 経費 教委 学校教育 課 102,853 110,990 119,223 10 2 1 小学校管理費 経常費 小学校施設営繕 費 教委 学校教育 課 18,310 55,291 122,347 67,056 10 2 1 小学校管理費 経常費 小学校負担金 教委 学校教育 課 6,309 6,697 6,559 ▲ 138 10 2 2 小学校教育振興 費 政策費 小学校教育振興 一般経費 教委 学校教育 課 62,511 74,186 69,907 10 2 2 小学校教育振興 費 経常費 小学校教育振興 扶助費 教委 学校教育 課 10,690 13,795 14,401 10 2 2 小学校教育振興 費 経常費 スクールバス等 運行事業 教委 学校教育 課 52,031 59,290 85,118 運行委託19,340(東小 3,855、北一中3,554、仁科 25,828 台2,002、八坂5,181、美麻 2,999)、校外活動バス 6,487 スクーバス委託料78,580、校外活動バス 使用料6,487 10 3 1 中学校管理費 経常費 中学校管理一般 経費 教委 学校教育 課 50,446 58,813 58,600 ▲ 213 校務員事務員賃金5,724、燃料5,170、光 熱水費25,842、各種手数料5,369、備品 2,936 中学校の運営に必要となる事務用機器や物品等の整備と学校設備 の維持管理に係る事業の実施。 57,632 10 3 1 中学校管理費 経常費 中学校施設営繕 費 教委 学校教育 課 3,230 3,353 40,055 36,702 八坂中非構造部材34,000 美麻屋根修繕1,500、八坂緞帳修繕 1,800、八坂中非構造部材34,000 適切な施設の維持管理を行い、生徒が安全で安心した学校生活を 送れるよう、良好な学習環境を維持する。 36,755 5,776 6,548 6,520 CSコーディネーター謝礼▲ 学校運営協議会委員報酬365、検討委 ▲ 2,136 1,080、旅費▲272、印刷▲ 員会・コーディネーターほか謝礼1,052 250 八坂、美麻地区 地域と連携した小規模校の運営 小学校灯油514、光熱水費 校務員事務員賃金17,965、燃料19,502、 8,233 3,234、高学年木製机調整 光熱水費49,620、各種手数料8,973、警 手数料2,780 備委託2,160、備品6,936 西小体育館非構造部材 プール修繕6,422、八坂昇降口前改修 70,000、北小大規模改修 2,322、西小体育館非構造部材70,000、 35,000、八坂美麻非構造部 北小大規模改修35,000 材▲40,598 北小大規模改修35,000 ※実施計画10,000 スポーツ共済1,266、特色ある学校づくり 補助1,250、学校給食補助1,997 教科書改訂指導書▲ ▲ 4,279 8,000、備品1,411、備品 リース998 学校医ほか報酬6,336、教育支援員司書 等賃金27,310、入学祝い商品券215人 6,450、教材消耗品10,342、パソコンリー ス9,800、備品4,361 要保護準要保護就学援助12,648、特別 支援教育援助1,593、遠距離通学扶助 550 606 バス公定単価改定、 校外活動分を使用料 に切り分け 1,753 ▲ 90 消耗品、印刷抑制 小学校の運営に必要となる事務用機器や物品等の整備と学校設備 の維持管理に係る事業の実施。 117,587 ▲ 1,636 備品6,936→5,300 適切な施設の維持管理を行い、児童が安全で安心した学校生活を 送れるよう、良好な学習環境を維持する。 86,347 児童の災害に備えた共済掛金及び市内小学校の教職員の研修や 研究等における負担金並びに市内小学校で特色を出すための事業 (授業・活動等)や学校給食における地産地消を推進し、安定した学 校給食を提供するための補助金を交付。 教育教材の整備や学校図書の充実、発達障害を含む様々な障害の ある児童生徒に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援など を行う特別支援員教育補助指導員等の配置、情報教育の充実を図る ための情報機器の整備等、児童の学習環境・教育内容の充実。 経済的な理由によって、就学が困難である児童の保護者や、小学 校の特別支援学級に就学する児童または、障がいを持つ児童の保護 者、遠距離通学の児童の保護者に対して、学用品、学校給食費、修 学旅行費、通学に係る経費を扶助する。 遠距離通学児童生徒の通学手段と安全を確保するためと負担軽減 を図るため及び課外活動等の学校活動を安全かつ効率的に実施す るためにスクールバスを運行。八坂及び美麻地域では、学校活動に 影響しない時間帯等において、社会教育活動における運行を行う。 6,559 68,788 0 ▲ 1,119 備品▲1,000 14,401 0 85,118 0 生徒の災害に備えた共済掛金及び市内中学校の教職員の研修や 研究等における負担金並びに市内中学校で特色を出すための事業 (授業・活動等)や学校給食における地産地消を推進し、安定した学 校給食を提供するための補助金や部活動及びスポーツ文化クラブに 係る地域を基盤としたスポーツ文化活動の発展に対して補助金を交 教育教材の整備や学校図書の充実、発達障害を含む様々な障害の ある生徒に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行う 特別支援員教育補助指導員等の配置、情報教育の充実を図るため の情報機器の整備等、生徒の学習環境・教育内容の充実を図る。 経済的な理由によって、就学が困難である生徒の保護者や、中学 校の特別支援学級に就学する生徒または、障がいを持つ生徒の保護 者、遠距離通学の生徒児童の保護者に対して、学用品、学校給食 費、修学旅行費、通学に係る経費を扶助する。 71,591 社会教育指導員報酬1,016、ファーレ立 川見学バス359、雪形まつり負担金1,300 ファーレ立川見学、十 社会教育の推進、美術振興の推進。市民が主となって組織され、継 日町市大地の芸術祭 続的に開催している事業への負担金を支出し、協働による事業実施 見学 を支援。 3,388 ▲ 968 手数料、備品前年並み ▲ 3,300 八坂中緞帳1,800、美麻中屋根1,500先送り 経常費 中学校負担金 教委 学校教育 課 中学校教育振興 費 政策費 中学校教育振興 一般経費 教委 学校教育 課 52,860 61,923 72,074 10,151 教科書改訂指導書9,500 AETほか報酬12,089、教育支援員司書 等賃金16,519、教材消耗品17,667、パソ コンリース9,800、プール借り上げ1,200備 品4,200 中学校教育振興 費 経常費 中学校教育振興 扶助費 教委 学校教育 課 14,862 20,328 19,634 ▲ 694 修学援助費13,263、通学扶助4,980 4 1 社会教育総務費 経常費 社会教育総務一 般経費 教委 生涯学習 課 2,774 2,942 3,698 756 10 4 1 社会教育総務費 経常費 社会教育施設運 営管理費 教委 生涯学習 課 9,544 9,553 20,512 10,959 公民館分室屋根修繕 9,180、ステージ修繕1,000 分室管理賃金4,344、公民館分室屋根修 繕9,180、ステージ修繕1,000、ギャラリー 借料1,200、公民館活動保険料1,212 大町公民館分室、蔵の音楽館、ギャラリー・いーずらの管理を行う。 20,382 10 4 1 社会教育総務費 経常費 エネルギー博物 館運営費助成事 業 教委 生涯学習 課 11,350 14,800 13,310 ▲ 1,490 3Dデジタル投影システム ▲2,000 運営補助金11,350、エントランス修繕 1,900 エネルギー博物館の運営費の補助金 13,310 0 10 4 1 社会教育総務費 経常費 公民館分館整備 助成事業 教委 生涯学習 課 2,664 16,000 2,000 宮本公民館1,400,大久保北600 地域住民の活動拠点となる公民館分館施設及び地域集会施設の 改築、改修に対して補助金を交付し、施設整備を図る。 2,000 0 10 4 1 社会教育総務費 政策費 生涯学習推進事 業 教委 生涯学習 課 1,137 1,294 3,507 2,213 地域文化コーディネーター 地域文化コーディネーター事業2,848、 事業2,848 がった通信296 子ども向け情報誌「がったつうしん」を発行し、各種体験活動やイベ ント情報を提供する。 3,551 44 科学振興賞を直営化で移管 10 4 1 社会教育総務費 政策費 人権教育推進事 業 教委 生涯学習 課 3,917 4,231 5,509 1,278 指導員2名金額アップ791、 指導員報酬3,554、境域資料571、展示 展示ケース400 ケース400 地域全体で人権意識を培い、人権尊重の精神を高め、一人ひとりを 大切にした人権教育の推進を図る。 4,719 ▲ 790 社会教育指導員報酬前年同額 10 4 2 青少年育成費 経常費 補導・環境浄化 活動事業 教委 生涯学習 課 2,932 2,970 3,609 639 青少年センター指導員報酬2,538、補導 委員報償755 青少年センターが市内各地域等から推薦された補導委員とともに、 街頭補導活動や健全育成のための啓発を行う。 2,902 ▲ 707 青少年センター指導員報酬前年同額 10 4 2 青少年育成費 政策費 青少年育成事業 教委 生涯学習 課 2,799 3,046 3,046 0 地域子育てセミナー報償120、青少年育 成委託1,000、子ども体験学習号750 地域全体で青少年健全育成に取り組む。 3,046 10 4 3 公民館費 経常費 大町公民館一般 経費 教委 生涯学習 課 1,115 1,378 1,448 70 夜間管理委託1,070 公民館事業の充実と自主的な活動の促進 1,435 10 4 3 公民館費 経常費 大町公民館活動 費 教委 生涯学習 課 2,142 2,362 2,633 271 講座報償1,647、分館補助金514 学習活動の充実や文化 2,633 10 3 1 中学校管理費 10 3 2 10 3 2 10 学校給食補助1,543、特色ある学校づくり 立川市交流中学生サミット 補助750、スポーツ共済785 負担金500 ▲ 36,000 修繕▲1,000、北小質的改善35,000先送り ▲ 28 ▲ 14,000 南原町、俵町▲16,000 6,720 19,634 200 立川市姉妹都市サミット+200 ▲ 483 消耗品H26+指導書に抑制 0 ▲ 310 社会教育指導員報酬前年同額 ▲ 130 夏期大学壁補修200、ギャラリー壁紙▲330 0 ▲ 13 公民館大会日帰り 0 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 10 4 3 公民館費 経常費 平公民館一般経 費 教委 生涯学習 課 8,132 10,738 17,165 10 4 3 公民館費 経常費 平公民館活動費 教委 生涯学習 課 1,227 1,358 1,258 ▲ 100 10 4 3 公民館費 経常費 常盤公民館一般 経費 教委 生涯学習 課 10,503 10,455 48,283 37,828 10 4 3 公民館費 経常費 常盤公民館活動 費 教委 生涯学習 課 1,043 1,038 1,036 ▲2 10 4 3 公民館費 経常費 社公民館一般経 費 教委 生涯学習 課 8,134 8,049 9,659 1,610 10 4 3 公民館費 経常費 社公民館活動費 教委 生涯学習 課 664 980 980 0 10 4 3 公民館費 経常費 八坂公民館一般 経費 教委 生涯学習 課 5,363 6,239 11,976 5,737 10 4 3 公民館費 経常費 八坂公民館活動 費 教委 生涯学習 課 766 1,734 1,621 ▲ 113 10 4 3 公民館費 経常費 美麻公民館一般 経費 教委 生涯学習 課 4,667 4,680 4,690 10 10 4 3 公民館費 経常費 美麻公民館活動 費 教委 生涯学習 課 839 1,533 1,383 ▲ 150 10 4 4 図書館費 経常費 図書館管理運営 一般経費 教委 生涯学習 課 17,902 24,230 24,225 10 4 4 図書館費 経常費 図書資料購入事 業 教委 生涯学習 課 8,000 8,000 10 4 5 文化会館費 経常費 文化会館管理運 営一般経費 教委 生涯学習 課 71,341 10 4 5 文化会館費 政策費 文化会館公演事 業 教委 生涯学習 課 10 4 6 文化財保護費 経常費 文化財保護一般 経費 教委 10 4 6 文化財保護費 政策費 遺跡発掘調査事 業 10 4 6 文化財保護費 経常費 10 4 6 文化財保護費 10 5 10 要求増減内容 (100万円以上) 6,427 電灯設備改修7,200 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 総務部査定額 館長報酬2,538、文書賃金2,418、燃料 836、光熱水費1,662、施設保守728、電 灯設備修繕7,200 地域住民の学習・文化・体育活動の拠点として、地域住民の利用に 供する。 17,072 講座報償968、分館補助金207 地域住民の学習・文化・体育活動等の拠点として、多様で高度な生 涯学習の機会提供に努めるとともに、地域住民の自主的な学習活動 や地域コミュニティを支援する。 1,258 館長報酬2,538、文書賃金2,394、燃料 屋根塗装修繕8,748、太陽 386、光熱水費845、修繕9,315、修繕工 光発電工事24,900 事設計監理委託3,365、工事24,900 太陽光設備24,900 施設管理の費用 48,270 講座報償783、分館補助金198 地域の拠点施設として、主体的に公民館事業を実施することや、生 涯学習の場・機会を提供・支援し、地域コミュニティの構築を図る。 1,036 館長報酬2,538、文書賃金2,418、燃料 262、光熱水費466、トイレ様式修繕1,500 施設管理費用 9,646 講座報償822、分館補助金102 地域の活動拠点施設として、主体的に公民館事業を実施したり、学 習機会の提供・支援、コミュニティの構築を図る 980 公民館の維持管理を行い、公民館活動の推進とともに地域住民の 活動拠点として利用できる体制、整備を行い、利用促進を図る。 5,963 講座報償766、講座バス691、分館補助 金63 八坂地区の乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層の学習機会の提供 を行い、地域づくり、人材育成を図る。 1,621 館長報酬2,538、元気アップ事業賃金 2,038 生涯学習の基盤づくり・地域全体で取り組む子育て支援・協働を基 本とした地域コミュニティの再生のための公民館事業 4,680 講座報償768、講座バス480、分館補助 金60 社会や地域の要請に適合したより質の高い公民館事業の展開 1,383 ▲5 館長報酬2,538、司書賃金7,719、光熱水 費4,112、清掃ほか委託1,328、図書館シ ステムリース4,698 図書館の管理運営並びに図書館協議会の組織及び運営を行ってい る。 8,248 248 通常図書8,000、セカンドブック206人248 73,665 78,442 4,777 28,397 31,448 26,660 生涯学習 課 5,187 6,324 7,456 1,132 教委 生涯学習 課 8,425 6,050 13,273 7,223 文化財センター 管理事業 教委 生涯学習 課 1,062 1,607 1,713 106 経常費 中村家住宅管理 事業 教委 生涯学習 課 1,880 2,291 2,631 1 体育振興費 経常費 体育振興一般経 費 教委 体育課 8,699 9,397 5 1 体育振興費 経常費 体育協会助成事 業 教委 体育課 3,740 10 5 1 体育振興費 政策費 体育大会運営事 業 教委 体育課 10 5 1 体育振興費 政策費 スポーツ振興事 業 教委 10 5 2 体育施設費 経常費 体育施設維持管 理事業 10 5 2 体育施設費 政策費 体育施設整備事 業 ボイラー修繕3,000、キュー 館長報酬2,538、燃料188、光熱水費 ビクル修繕3,000 1,722、修繕6,040 セカンドブック248(小学校 入学時) 図書館資料の購入 24,198 総務部 査定増減 総務部査定内容 ▲ 93 スリッパ購入▲80 0 ▲ 13 公民館大会日帰り 0 ▲ 13 公民館大会日帰り 0 ▲ 6,013 暖房ボイラー▲3,000、キュービクル修繕▲3,000 0 ▲ 10 公民館大会日帰り 0 ▲ 27 通勤手当精査 8,248 0 スポットライト電球1,438、 ホール音響調整卓3,604 電気保守施設管理賃金5,780、消耗 1,708、燃料1,688、光熱水費12,481、清 掃ほか委託14,800、舞台機構ほか修繕 34,622備品5,269 文化会館・サンアルプス大町の施設の管理、運営を行う。 78,442 0 ▲ 4,788 公演委託60周年▲4,000 広告1,197、自主公演委託17,000、舞台 技術委託5,573 市民のニーズにあった舞台芸術にふれる機会を提供し、舞台芸術と の出会いを通して、生きる喜びや感動を伝え、潤いのあるまちづくりを 推進する。 26,660 0 八坂文書民俗資料整理委 託260、神明宮補助1,250、 文化財指導員賃金1,580、遺跡等保全手 王子神社補助1,500、大黒 数料1,062、文化財保存補助3,300 町補助▲1,500 大町市には、国・県・市指定の文化財が数多くの文化財が存在する。 これら文化財の保存と継承活動を推進するとともに地域創出の資源 として活用する。 7,956 長性寺発掘賃金1,792、長 発掘調査賃金4,752、発掘調査委託 性寺発掘委託3,676 5,296、機材リース1,299 地中に埋もれている埋蔵文化財(遺跡)の情報を把握し、その成果 を歴史教材として活用する。 13,273 0 燃料273、光熱水費543、備品206 大町市に関係する歴史・民俗ほかについて学習・研究する場とす る。 1,713 0 340 管理賃金1,248、光熱水費264、整備委 託280、備品287 有形文化財のうち、特に重要とされ、国重要文化財に指定された旧 中村家住宅の保存と活用を図り、公開し、文化財保護を広く普及啓発 する。 3,177 9,868 471 スポーツ推進委員報酬1,170、賃金 5,116、登山相談所委託657、JFAサッ カー教室委託981、北ア遭対協負担金 635 事務事業の一般的な経費のほか、スポーツ推進委員を委嘱し市民 JFAサッカー教室委託 体育の推進を図る。安全な登山に向けて、登山相談所の開設や、JF を拡大 Aによる「こころのプロジェクト『夢の教室』」を開催 8,719 4,075 4,352 277 体育協会助成金4,052 5,665 6,434 8,048 1,614 スキーゼッケン500、北信 越ソフトバレー負担金500、 大会報償942、消耗品632、アルプスマラ 復興支援サッカー負担金 ソン負担金2,200ほか6,230 1,000 体育課 2,137 2,553 3,459 906 教室報償1,212、備品873、スポーツ少年 団育成助成400 教委 体育課 48,557 53,712 62,145 教委 体育課 46,090 17,000 29,304 芝管理賃金3,902、施設管理消耗6,397、 体育館非常用電池3,200、 光熱水費19,217、施設修繕6,890、手数 8,433 旧トイレ解体1,800ほか施 料5,228、保守委託12,072、借地料ほか 設維持手数料2,964 3,000、原材料2,182 屋内運動場設計4,500、マ 施設改修設計6,650、体育センター屋根 ラソンコース変更委託 12,304 8,000、艇庫トイレシャワー改修5,400、弓 1,000、体育センター屋根改 道場トイレ水洗化4,000 修8,000 体育協会の活動助成 復興支援サッカーを倍 市民スポーツ祭ほか体育大会運営事業 増 各種スポーツ教室の開催、海洋性スポーツの普及 4,148 500 水上神社補助500 546 浄化槽修繕951、備品▲287 ▲ 1,149 サッカー教室をスポーツ振興事業へ ▲ 204 体育協会補助金精査 8,038 ▲ 10 筆耕翻訳料減 パソコン対応 4,608 1,149 一般経費からサッカー教室移管 体育施設の維持管理及び芝管理(運動公園内サッカー場、陸上競 技場、野球場の天然芝) 58,945 ▲ 3,200 非常照明用蓄電池3,200先送り 生涯スポーツの推進のために、必要な施設整備を順次実施する。 27,354 ▲ 1,950 西公園バックネット修繕2,000→300 平成27年度 大町市一般会計当初予算 各課要求状況と総務部査定結果(予算科目順) 款 項 目 目名称 種別 中事業名称 主管部 主管課名 H25年度決算 H26当初予算 称 H27当初要 求 要求増減 要求増減内容 (100万円以上) 要求概要 新規事業 増強事業・変更事項 事業の概要 総務部査定額 総務部 査定増減 総務部査定内容 児童生徒に安全で安心な学校給食を提供するため、学校給食施 設・設備の維持管理、修繕及び整備を行い、学校給食施設の衛生的 な環境整備を図る。 80,507 八坂小学校児童、八坂中学校生徒へ安心安全な給食を学校給食共 同調理場で調理し提供する。 10,123 指導員報酬2,538、テレビ 館長ほか報酬8,989、燃料1,777、光熱水 4,377 CM648、旧イヌワシ舎サビ 費4,869、施設修繕1,949、清掃ほか委託 テレビ広告648 止め1,026 2,942 観覧者および市民と近隣住民等に対し、社会教育の充実と活性化 を図るとともに、観光の場や情報の提供を行うための運営と、快適な 博物館空間の提供を行う。 23,246 6,449 企画展パンフほか印刷 研究関連謝礼573、企画展消耗1,179、 1,448 2,648、日本山岳画協会展 企画展パンフ類印刷4,073 作品借料▲757 山岳博物館紀要印刷605 自然と人とが共生する山岳文化都市の形成につなげる地域博物館 として、地域の恵まれた自然・文化に関するフィールドや博物館の資 料・情報を分かりやすく興味がもてるように示す。 6,449 0 598 7,475 6,877 研究旅費344、カクネ里氷河調査負担金 カクネ里氷河調査負担金 7,000 7,000 博物館の立地条件を生かし、学術研究や社会教育機関としての機 能を高めるため、独自の活動を進めるほか、国・県や各研究機関等と 連携した調査や研究の推進を行う。 7,475 0 2,366 4,522 5,128 606 資料整理賃金1,392、燻蒸業務346、害 虫モニタリング委託551 北アルプスとその山麓地域の自然や文化に関する情報発信の核と なるよう、また、教育普及活動に活用できるよう、資料・情報の収集・ 整理、保管を推進する。 5,128 0 8,213 9,622 29,384 19,762 飼育員賃金6,861、飼料2,010、付属園整 鳥類カモシカ餌場工事 備20,078 20,078 貴重な野生動植物を守り、増やしたり、研究したりしながら、北アル プスの山麓から高山までの生物を飼育・栽培し、展示を行う。 12,306 49,240 5,622 飼育員賃金2,287、旅費607、監視カメラ 1,847 ライチョウ(スバールバルライチョウまたはニホンライチョウ)の飼育 再開と付属園の整備 5,525 58,670 0 0 0 常設展示の改修は、昭和57年、平成5年、14年と約10年毎に実施し てきた経緯がある。今回は、博物館山岳博物館の展示全体のストー リーを明確にし、展示テーマを「北アルプスの自然と人」とし、「自然と 人が共生する山岳文化」をメッセージとして伝える。 0 0 43,397 0 0 0 本館は昭和56・57年の施工で、昭和56年6月の建築基準法改正以 前(旧耐震基準)によるもので、耐震診断を実施し、その結果に基づ いた耐震補強工事とユニバーサルデザイン化を行う。 0 0 建設課 1,782 1 1 0 災害復旧のうち、査定対象とならない小規模復旧及び緊急を要する 復旧事業 1 0 建水 建設課 1,040 0 0 0 災害復旧のうち、査定対象とならない小規模復旧及び緊急を要する 復旧事業 0 0 公共土木施設災 害復旧費 建水 建設課 5,344 0 0 0 災害復旧のうち、査定対象となる大規模復旧事業 0 0 経常費 市単独公共土木 施設災害復旧事 業 建水 建設課 4,941 0 0 0 災害復旧のうち、査定対象とならない小規模復旧及び緊急を要する 復旧事業 0 0 1 元金 経常費 償還元金 総務 企画財政 課 1,877,209 1,732,115 借入金元金償還 1,601,878 0 1 2 利子 経常費 償還利子 総務 企画財政 課 197,899 185,556 161,348 ▲ 24,208 借入金利子償還 161,348 0 1 1 予備費 経常費 予備費 総務 企画財政 課 0 35,000 40,000 5,000 40,000 0 10 5 3 学校給食費 経常費 学校給食費 教委 学校教育 課 59,468 73,460 83,313 9,853 10 5 3 学校給食費 経常費 八坂小中学校給 食費 教委 学校教育 課 9,673 10,123 10,123 0 10 6 1 山岳博物館費 経常費 山岳博物館管理 運営一般経費 教委 山岳博物 館 21,885 20,498 24,875 10 6 1 山岳博物館費 政策費 山岳博物館教育 普及事業 教委 山岳博物 館 4,580 5,001 10 6 1 山岳博物館費 政策費 山岳博物館調査 研究事業 教委 山岳博物 館 145 10 6 1 山岳博物館費 政策費 山岳資料収集保 管事業 教委 山岳博物 館 10 6 1 山岳博物館費 政策費 動植物飼育栽培 繁殖事業 教委 山岳博物 館 10 6 1 山岳博物館費 政策費 ライチョウ飼育事 業 教委 山岳博物 館 10 6 1 山岳博物館費 事業終了 山岳博物館展示 改修事業 教委 山岳博物 館 10 6 1 山岳博物館費 事業終了 山岳博物館耐震 事業 教委 山岳博物 館 11 1 1 農業施設災害復 旧費 経常費 市単独農業施設 災害復旧事業 建水 11 1 2 林道施設災害復 旧費 経常費 市単独林道施設 災害復旧事業 11 2 1 公共土木施設災 害復旧費 経常費 11 2 1 公共土木施設災 害復旧費 12 1 12 13 栄養士賃金2,070、北小冷 調理員賃金ほか41,554、ごはん食器 房工事8,500 4,455、冷房工事8,500、備品13,927 給食調理運搬委託料10,100 カクネ里氷河調査負担金 7,000 飼育員賃金6,861、飼料 2,010、付属園整備20,078 ▲ 43,618 ライチョウ舎整備▲45,936 1,601,878 ▲ 130,237 H16減税補てん債▲ 29,800、H14過疎▲ 26,200、臨時地方道▲ 29,200 害虫モニタリング551 緊急支出対応 ▲ 2,806 八坂共同調理場トイレ改修▲1,037、備品▲1,769 0 ▲ 1,629 要求誤り、旧イヌワシ舎サビ止め▲1,026 ▲ 17,078 鳥類カモシカ餌場設計のみ。工事先送り ▲ 97 ライチョウ採卵旅費国負担