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Ⅳ28予算の概要[PDFファイル/35KB]
Ⅳ 予算の概要 ◎一般会計 (単位:千円) 年 度 課 名 平成28年度 平成27年度 予 算 額 予 算 額 ① ② 予算比較 差引増減額 対前年度比 ③(①−②) ③/②(%) こ ど も 未 来 課 13,103,878 13,717,907 △ 614,029 △ 4.5 こ ど も 家 庭 課 9,010,124 8,686,429 323,695 3.7 こ ど も 政 策 局 計 22,114,002 22,404,336 △ 290,334 △ 1.3 県 一 般 会 計 予 算 724,702,195 692,800,274 31,901,921 4.6 3.05% 3.23% △0.18% 県一般会計予算に占める こども政策局予算の割合 - ◎特別会計【母子父子寡婦福祉資金特別会計】 年 度 課 名 平成28年度 平成27年度 予 算 額 予 算 額 ① こ ど も 家 庭 課 ② 160,550 188,771 予算比較 差引増減額 対前年度比 ③(①−②) △ 28,221 ③/②(%) △ 14.9 ◎合 計 年 度 課 名 こ ど も 政 策 局 平成28年度 平成27年度 予 算 額 予 算 額 ① ② 22,274,552 - 3 - 22,593,107 予算比較 差引増減額 対前年度比 ③(①−②) △ 318,555 ③/②(%) △ 1.4 【予算内訳】 一般会計(こども未来課) 款項目 事業名 3 生活福祉費 3 児童福祉費 1 児童福祉 総務費 職員給与費 児童福祉 企画管理 事務費 2 児童福祉 振興費 児童福祉 対策費 (単位:千円) 本年度 予算額 財源内訳 特定財源 一般財源 国庫支出金 その他 11,555,773 183,508 975,244 10,397,021 11,555,773 183,508 975,244 10,397,021 146,302 0 1,359 137,912 0 0 8,390 0 1,359 11,409,471 183,508 6,212 0 事業概要 144,943 137,912 こども未来課関係職員給与費 7,031 児童福祉企画調整費 160,570 160,570 3,832 2,380 児童福祉振興費 0 0 ながさき少子化対策強化事業費 福祉施設 職員産休等 代替費 保育特別 対策費 397 250 10,395 0 0 2,196 0 0 3,832 70,000 58,860 子育て情報プラットフォーム構築事業費 10,180 子どもは宝文化発信事業費 16,077 2,380 ながさきで家族になろう事業 地域の子育て力アップ事業費 長崎っ子を 育む県民 協働事業費 8,390 973,885 10,252,078 保育士登録費 ながさき少子 化対策強化 事業費 137,912 15,430 ココロねっこ運動推進事業費 6,835 14,695 11,287 長崎っ子のためのメディア環境改善事業 1,710 非行防止・環境浄化対策費 1,860 家庭教育支援総合推進事業費 1,220 10,395 福祉施設職員産休等代替費 2,196 保育所等関係対策費 認可外保育施設ほのぼの育成事業 10,395 381 1,815 認定こども 園推進事業 費 4,990 0 0 4,990 認定こども園推進事業費 4,990 幼稚園・保育 所耐震化緊 急整備事業 費 3,318 1,436 0 1,882 幼稚園・保育所耐震診断事業費 3,318 - 4 - 一般会計(こども未来課) 款項目 事業名 (単位:千円) 本年度 予算額 財源内訳 特定財源 一般財源 国庫支出金 その他 長崎県安心 こども基金事 業費 913,203 0 913,203 保育士人材 確保等事業 81,921 5,895 0 子育て支援 新制度移行 事業費 14,111 1,765 100 事業概要 0 長崎県安心こども基金事業費 913,203 76,026 保育士人材確保等事業 81,921 12,246 子育て支援新制度移行事業費 14,111 (内訳) 子育て支援員研修事業 児童福祉専門分科会 新制度周知のための事務費 保育体制強化事業 子ども・若者 支援対策事 業費 16,577 0 0 児童福祉 施設整備費 56,516 0 56,500 1,653 0 0 結婚対策 事業費 教育・保育 給付事業費 8,495,450 10 教育費 1 教育総務費 4 教育指導費 幼児教育 推進費 1,626,282 747 10,800 686 待機児童解消促進事業 944 16,577 子ども・若者支援システム構築事業費 16 児童厚生施設整備費 1,653 ながさきめぐりあい創出事業 0 8,495,450 施設型給付事業費 13,445 92 保育環境改善等事業 地域型保育給付事業費 地域子ども・ 子育て支援 事業費 842 0 1,612,837 地域子ども・子育て支援事業費(保育関係) 16,577 56,516 1,653 8,366,842 128,608 428,082 地域子ども・子育て支援事業費(地域子育て 関係) 248,231 放課後児童クラブ推進事業費 886,909 放課後児童クラブ支援費 45,810 地域子育て支援拠点環境改善事業 17,250 1,548,105 331,222 199,677 1,017,206 2,304 0 0 2,304 2,304 0 0 2,304 2,304 0 0 2,304 幼児教育推進事業費 1,983 幼児教育指導事業費 321 - 5 - 一般会計(こども未来課) 款項目 事業名 (単位:千円) 本年度 予算額 財源内訳 特定財源 一般財源 国庫支出金 その他 9 私立学校 振興費 1,545,801 331,222 199,677 1,014,902 1 私立学校 振興費 1,545,801 331,222 199,677 1,014,902 12,720 0 0 私立学校 指導費 859 0 0 私立学校 助成費 1,332,382 331,222 職員給与費 事業概要 12,720 こども未来課職員給与費 859 私立幼稚園一般指導事務費 1,001,160 幼稚園私立学校助成費 12,720 859 1,332,382 (内訳) 私立幼稚園教育振興費補助金 私立学校特別支援教育費補助金 98,784 私立幼稚園預かり保育推進事業費 補助金 22,920 私立幼稚園子育て支援活動推進事業費 補助金 70,000 教育支援体制整備事業費補助金(教育の 質の向上のための緊急環境整備) 68,000 私立幼稚園被災幼児保育料等減免事業 長崎県私立幼稚園連合会補助金 幼稚園耐震 化緊急整備 事業費 課 計 199,840 13,103,878 0 199,677 163 幼稚園耐震化緊急整備事業 514,730 1,174,921 11,414,227 - 6 - 1,070,741 120 1,817 199,840 一般会計(こども家庭課) 款項目 事業名 3 生活福祉費 1 社会福祉費 3 婦人保護 対策費 婦人保護 対策費 (単位:千円) 本年度 予算額 財源内訳 特定財源 一般財源 国庫支出金 その他 事業概要 8,582,621 1,912,934 81,465 6,588,222 55,505 15,940 6 39,559 55,505 15,940 6 39,559 55,505 15,940 6 39,559 婦人相談員設置費 婦人相談所費 13,885 清和寮運営費 9,690 配偶者暴力相談支援対策費 3,679 DV被害者自立支援事業 3 児童福祉費 1 児童福祉 総務費 職員給与費 2 児童福祉 振興費 児童福祉 対策費 福祉医療費 助成費 8,511,276 1,889,086 81,459 6,540,731 225,433 27,036 0 198,397 225,433 27,036 0 198,397 こども家庭課関係職員給与費 1,241,673 137,491 68,700 9,208 0 0 989,532 0 0 9,208 児童福祉振興費 989,532 乳幼児医療費助成費 寡婦医療費助成費 227,207 137,491 68,700 21,016 光と緑の園施設整備補助金 児童福祉関係社会福祉施設整備事業 児童養護施設 環境改善費 19,585 225,433 1,035,482 ひとり親家庭医療費助成費 児童福祉 施設整備費 8,666 779,199 209,819 514 20,971 206,236 15,726 0 0 6,282,816 1,467,639 12,759 長崎こども・ 女性・障害者 支援センター 事業費 23,563 0 0 23,563 長崎こども・女性・障害者支援センター事業費 23,563 佐世保こども・ 女性・障害者 支援センター 事業費 21,698 0 0 21,698 佐世保こども・女性・障害者支援センター事業 費 21,698 児童相談所 事業費 87,709 39,520 0 48,189 一時保護所費 3 児童措置費 15,726 子ども子育て支援事業 9,208 15,726 4,802,418 - 7 - 36,507 子ども家庭110番事業 8,068 児童虐待総合対策事業 28,099 里親育成支援事業 11,013 款項目 事業名 本年度 予算額 財源内訳 特定財源 一般財源 国庫支出金 その他 事業概要 児童虐待防止・支援体制強化事業 開成学園 運営費 54,327 22,453 1,759 児童保護費 2,869,235 1,405,666 11,000 児童手当 給付費 3,226,284 0 761,354 256,920 64,307 19,687 4 母子福祉 対策費 母子福祉 対策費 30,115 開成学園運営費 697,047 237,233 2,869,235 0 3,226,284 児童手当給付費 3,226,284 0 504,434 44,620 母子等福祉指導費 25,123 母子家庭等対策費 4,415 0 459,814 児童扶養手当等給付費 児童扶養手当等支給事務費 4 障害福祉費 3 障害福祉 給付費 障害福祉 施設措置費 4 環境保健費 1 公衆衛生費 1 公衆衛生 総務費 職員給与費 5 母子衛生費 母子特定 疾病対策費 15,840 7,908 0 7,932 15,840 7,908 0 7,932 15,840 7,908 0 7,932 発達障害者支援事業 427,503 154,672 0 272,831 427,503 154,672 0 272,831 29,408 0 0 29,408 29,408 0 0 29,408 こども家庭課職員給与費 398,095 154,672 0 243,423 335,808 150,048 0 185,760 母子特定疾病対策費 小児慢性特定疾病対策総合事業 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 特定不妊治療費助成事業費 母子保健 対策費 62,287 4,624 0 57,663 健やか親子21推進事業 母子保健管理事業 課 計 9,010,124 2,067,606 54,327 1,452,569 児童措置費 ひとり親家庭等自立支援事業 児童扶養 手当等 給付費 4,022 81,465 6,861,053 - 8 - 34,769 686,974 10,073 15,840 29,408 37,637 195,536 1,285 101,350 11,132 531 母子保健専門強化事業 48,417 健やか親子サポート事業 2,207 特別会計(こども家庭課) 款項目 事業名 (単位:千円) 本年度 予算額 財源内訳 特定財源 一般財源 国庫支出金 その他 事業概要 1 生活福祉費 160,550 0 160,550 0 1 母子父子 寡婦福祉費 160,550 0 160,550 0 1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付費 160,550 0 160,550 0 160,550 0 160,550 0 母子父子寡婦福祉資金貸付費 160,550 0 160,550 0 母子父子 寡婦福祉 資金貸付費 課 計 - 9 - 160,550