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Ⅳ28予算の概要[PDFファイル/35KB]

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Ⅳ28予算の概要[PDFファイル/35KB]
Ⅳ 予算の概要
◎一般会計
(単位:千円)
年 度
課 名
平成28年度 平成27年度
予 算 額
予 算 額
①
②
予算比較
差引増減額
対前年度比
③(①−②)
③/②(%)
こ ど も 未 来 課
13,103,878
13,717,907
△ 614,029
△ 4.5
こ ど も 家 庭 課
9,010,124
8,686,429
323,695
3.7
こ ど も 政 策 局 計
22,114,002
22,404,336
△ 290,334
△ 1.3
県 一 般 会 計 予 算
724,702,195
692,800,274
31,901,921
4.6
3.05%
3.23%
△0.18%
県一般会計予算に占める
こども政策局予算の割合
-
◎特別会計【母子父子寡婦福祉資金特別会計】
年 度
課 名
平成28年度 平成27年度
予 算 額
予 算 額
①
こ ど も 家 庭 課
②
160,550
188,771
予算比較
差引増減額
対前年度比
③(①−②)
△ 28,221
③/②(%)
△ 14.9
◎合 計
年 度
課 名
こ ど も 政 策 局
平成28年度 平成27年度
予 算 額
予 算 額
①
②
22,274,552
- 3 -
22,593,107
予算比較
差引増減額
対前年度比
③(①−②)
△ 318,555
③/②(%)
△ 1.4
【予算内訳】
一般会計(こども未来課)
款項目
事業名
3 生活福祉費
3 児童福祉費
1 児童福祉
総務費
職員給与費
児童福祉
企画管理
事務費
2 児童福祉
振興費
児童福祉
対策費
(単位:千円)
本年度
予算額
財源内訳
特定財源
一般財源
国庫支出金 その他
11,555,773
183,508
975,244 10,397,021
11,555,773
183,508
975,244 10,397,021
146,302
0
1,359
137,912
0
0
8,390
0
1,359
11,409,471
183,508
6,212
0
事業概要
144,943
137,912 こども未来課関係職員給与費
7,031 児童福祉企画調整費
160,570
160,570
3,832
2,380 児童福祉振興費
0
0 ながさき少子化対策強化事業費
福祉施設
職員産休等
代替費
保育特別
対策費
397
250
10,395
0
0
2,196
0
0
3,832
70,000
58,860
子育て情報プラットフォーム構築事業費
10,180
子どもは宝文化発信事業費
16,077
2,380
ながさきで家族になろう事業
地域の子育て力アップ事業費
長崎っ子を
育む県民
協働事業費
8,390
973,885 10,252,078
保育士登録費
ながさき少子
化対策強化
事業費
137,912
15,430 ココロねっこ運動推進事業費
6,835
14,695
11,287
長崎っ子のためのメディア環境改善事業
1,710
非行防止・環境浄化対策費
1,860
家庭教育支援総合推進事業費
1,220
10,395 福祉施設職員産休等代替費
2,196 保育所等関係対策費
認可外保育施設ほのぼの育成事業
10,395
381
1,815
認定こども
園推進事業
費
4,990
0
0
4,990 認定こども園推進事業費
4,990
幼稚園・保育
所耐震化緊
急整備事業
費
3,318
1,436
0
1,882 幼稚園・保育所耐震診断事業費
3,318
- 4 -
一般会計(こども未来課)
款項目
事業名
(単位:千円)
本年度
予算額
財源内訳
特定財源
一般財源
国庫支出金 その他
長崎県安心
こども基金事
業費
913,203
0
913,203
保育士人材
確保等事業
81,921
5,895
0
子育て支援
新制度移行
事業費
14,111
1,765
100
事業概要
0 長崎県安心こども基金事業費
913,203
76,026 保育士人材確保等事業
81,921
12,246 子育て支援新制度移行事業費
14,111
(内訳)
子育て支援員研修事業
児童福祉専門分科会
新制度周知のための事務費
保育体制強化事業
子ども・若者
支援対策事
業費
16,577
0
0
児童福祉
施設整備費
56,516
0
56,500
1,653
0
0
結婚対策
事業費
教育・保育
給付事業費
8,495,450
10 教育費
1 教育総務費
4 教育指導費
幼児教育
推進費
1,626,282
747
10,800
686
待機児童解消促進事業
944
16,577 子ども・若者支援システム構築事業費
16 児童厚生施設整備費
1,653 ながさきめぐりあい創出事業
0 8,495,450 施設型給付事業費
13,445
92
保育環境改善等事業
地域型保育給付事業費
地域子ども・
子育て支援
事業費
842
0 1,612,837 地域子ども・子育て支援事業費(保育関係)
16,577
56,516
1,653
8,366,842
128,608
428,082
地域子ども・子育て支援事業費(地域子育て
関係)
248,231
放課後児童クラブ推進事業費
886,909
放課後児童クラブ支援費
45,810
地域子育て支援拠点環境改善事業
17,250
1,548,105
331,222
199,677 1,017,206
2,304
0
0
2,304
2,304
0
0
2,304
2,304
0
0
2,304 幼児教育推進事業費
1,983
幼児教育指導事業費
321
- 5 -
一般会計(こども未来課)
款項目
事業名
(単位:千円)
本年度
予算額
財源内訳
特定財源
一般財源
国庫支出金 その他
9 私立学校
振興費
1,545,801
331,222
199,677 1,014,902
1 私立学校
振興費
1,545,801
331,222
199,677 1,014,902
12,720
0
0
私立学校
指導費
859
0
0
私立学校
助成費
1,332,382
331,222
職員給与費
事業概要
12,720 こども未来課職員給与費
859 私立幼稚園一般指導事務費
1,001,160 幼稚園私立学校助成費
12,720
859
1,332,382
(内訳)
私立幼稚園教育振興費補助金
私立学校特別支援教育費補助金
98,784
私立幼稚園預かり保育推進事業費
補助金
22,920
私立幼稚園子育て支援活動推進事業費
補助金
70,000
教育支援体制整備事業費補助金(教育の
質の向上のための緊急環境整備)
68,000
私立幼稚園被災幼児保育料等減免事業
長崎県私立幼稚園連合会補助金
幼稚園耐震
化緊急整備
事業費
課 計
199,840
13,103,878
0
199,677
163 幼稚園耐震化緊急整備事業
514,730 1,174,921 11,414,227
- 6 -
1,070,741
120
1,817
199,840
一般会計(こども家庭課)
款項目
事業名
3 生活福祉費
1 社会福祉費
3 婦人保護
対策費
婦人保護
対策費
(単位:千円)
本年度
予算額
財源内訳
特定財源
一般財源
国庫支出金 その他
事業概要
8,582,621
1,912,934
81,465
6,588,222
55,505
15,940
6
39,559
55,505
15,940
6
39,559
55,505
15,940
6
39,559 婦人相談員設置費
婦人相談所費
13,885
清和寮運営費
9,690
配偶者暴力相談支援対策費
3,679
DV被害者自立支援事業
3 児童福祉費
1 児童福祉
総務費
職員給与費
2 児童福祉
振興費
児童福祉
対策費
福祉医療費
助成費
8,511,276
1,889,086
81,459
6,540,731
225,433
27,036
0
198,397
225,433
27,036
0
198,397 こども家庭課関係職員給与費
1,241,673
137,491
68,700
9,208
0
0
989,532
0
0
9,208 児童福祉振興費
989,532 乳幼児医療費助成費
寡婦医療費助成費
227,207
137,491
68,700
21,016 光と緑の園施設整備補助金
児童福祉関係社会福祉施設整備事業
児童養護施設
環境改善費
19,585
225,433
1,035,482
ひとり親家庭医療費助成費
児童福祉
施設整備費
8,666
779,199
209,819
514
20,971
206,236
15,726
0
0
6,282,816
1,467,639
12,759
長崎こども・
女性・障害者
支援センター
事業費
23,563
0
0
23,563 長崎こども・女性・障害者支援センター事業費
23,563
佐世保こども・
女性・障害者
支援センター
事業費
21,698
0
0
21,698
佐世保こども・女性・障害者支援センター事業
費
21,698
児童相談所
事業費
87,709
39,520
0
48,189 一時保護所費
3 児童措置費
15,726 子ども子育て支援事業
9,208
15,726
4,802,418
- 7 -
36,507
子ども家庭110番事業
8,068
児童虐待総合対策事業
28,099
里親育成支援事業
11,013
款項目
事業名
本年度
予算額
財源内訳
特定財源
一般財源
国庫支出金 その他
事業概要
児童虐待防止・支援体制強化事業
開成学園
運営費
54,327
22,453
1,759
児童保護費
2,869,235
1,405,666
11,000
児童手当
給付費
3,226,284
0
761,354
256,920
64,307
19,687
4 母子福祉
対策費
母子福祉
対策費
30,115 開成学園運営費
697,047
237,233
2,869,235
0 3,226,284 児童手当給付費
3,226,284
0
504,434
44,620 母子等福祉指導費
25,123
母子家庭等対策費
4,415
0
459,814 児童扶養手当等給付費
児童扶養手当等支給事務費
4 障害福祉費
3 障害福祉
給付費
障害福祉
施設措置費
4 環境保健費
1 公衆衛生費
1 公衆衛生
総務費
職員給与費
5 母子衛生費
母子特定
疾病対策費
15,840
7,908
0
7,932
15,840
7,908
0
7,932
15,840
7,908
0
7,932 発達障害者支援事業
427,503
154,672
0
272,831
427,503
154,672
0
272,831
29,408
0
0
29,408
29,408
0
0
29,408 こども家庭課職員給与費
398,095
154,672
0
243,423
335,808
150,048
0
185,760 母子特定疾病対策費
小児慢性特定疾病対策総合事業
小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業
特定不妊治療費助成事業費
母子保健
対策費
62,287
4,624
0
57,663 健やか親子21推進事業
母子保健管理事業
課 計
9,010,124
2,067,606
54,327
1,452,569 児童措置費
ひとり親家庭等自立支援事業
児童扶養
手当等
給付費
4,022
81,465
6,861,053
- 8 -
34,769
686,974
10,073
15,840
29,408
37,637
195,536
1,285
101,350
11,132
531
母子保健専門強化事業
48,417
健やか親子サポート事業
2,207
特別会計(こども家庭課)
款項目
事業名
(単位:千円)
本年度
予算額
財源内訳
特定財源
一般財源
国庫支出金 その他
事業概要
1 生活福祉費
160,550
0
160,550
0
1 母子父子
寡婦福祉費
160,550
0
160,550
0
1 母子父子
寡婦福祉
資金貸付費
160,550
0
160,550
0
160,550
0
160,550
0 母子父子寡婦福祉資金貸付費
160,550
0
160,550
0
母子父子
寡婦福祉
資金貸付費
課 計
- 9 -
160,550
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