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第4款 衛生費(PDF:366KB)

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第4款 衛生費(PDF:366KB)
第4款 衛生費
科 目
款項
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
4衛
生
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
費 5,113,114,000
△128,137,000
0
0 4,984,977,000
4,773,699,107
0
0
0
211,277,893
1 保 健 衛 生 費 2,011,868,000
△118,737,000
0
0 1,893,131,000
1,712,353,330
0
0
0
180,777,670
△9,054,000
0
0
272,605,059
0
0
0
13,197,941
1
保 健 衛 生
総 務 費
294,857,000
285,803,000
1報
酬
7,142,000
7,080,800
0
0
0
61,200
2給
料
123,583,000
118,039,297
0
0
0
5,543,703
3 職員手当 等
94,808,000
89,185,043
0
0
0
5,622,957
4共
費
40,158,000
39,121,757
0
0
0
1,036,243
費
174,000
81,750
0
0
0
92,250
済
9旅
11需
用
費
3,587,000
3,401,496
0
0
0
185,504
12役
務
費
1,096,000
1,065,668
0
0
0
30,332
13委
託
料
6,394,000
6,361,192
0
0
0
32,808
使用料及び
14
賃 借 料
1,565,000
1,518,361
0
0
0
46,639
15工事請負費
2,044,000
1,512,000
0
0
0
532,000
18備品購入費
98,000
88,730
0
0
0
9,270
808,000
802,965
0
0
0
5,035
4,346,000
4,346,000
0
0
0
0
負担金補助
19
及 び交付金
償還金利子
23
及 び割引料
1 職員人件費(職員課)
246,346,097
2 給料
118,039,297
一般職給
118,039,297
3 職員手当等
89,185,043
扶養手当
1,550,659
地域手当
18,689,005
住居手当
1,005,000
管理職手当
5,005,110
時間外勤務手当
10,895,849
通勤手当
3,880,472
一般職期末勤勉手当
48,158,948
4 共済費
39,121,757
市町村共済組合負担金(一般職)
38,902,983
地方公務員災害補償基金負担金(一般職)
218,774
2 一般管理事務費(健康課)
13,443,383
1 報酬
7,080,800
栄養士報酬
3,416,000
歯科衛生士報酬
3,416,000
通勤手当相当額
248,800
9 旅費
81,750
特別職旅費
2,280
一般職旅費
79,470
11 需用費
742,397
消耗品費
456,148
燃料費
49,603
修繕料
236,646
12 役務費
919,642
郵便料
53,995
電話料
70,776
賠償保険料
794,871
13 委託料
2,208,738
健康情報システム保守点検委託料 2,052,288
医療廃棄物処理委託料
156,450
14 使用料及び賃借料
1,518,361
印刷機リース料
138,127
紙折機リース料
86,593
ファクシミリリース料
99,540
健康情報システム機器リース料
728,280
複写機借上料
465,821
第4款 衛生費
- 290 -
- 291 -
第4款 衛生費
科 目
款項
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
4 1 1
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
逓 次 繰 越
18
19
保 健 衛 生
総 務 費
2予
防
費
備 考
613,386,000
△110,000,000
0
0
503,386,000
397,463,281
0
0
0
105,922,719
1報
酬
82,000
0
0
0
0
82,000
7賃
金
3,487,000
3,256,789
0
0
0
230,211
9旅
費
2,000
0
0
0
0
2,000
11需
用
費
1,892,000
1,597,159
0
0
0
294,841
12役
務
費
1,820,000
1,474,215
0
0
0
345,785
13委
託
料
495,543,000
390,870,868
0
0
0
104,672,132
備品購入費
机
洗濯機
負担金補助及び交付金
献血推進協議会補助金
88,730
48,930
39,800
802,965
802,965
3 中町分庁舎管理費(健康課)
11 需用費
消耗品費
光熱水費
電気代
ガス代
上・下水道代
修繕料
12 役務費
電話料
13 委託料
警備委託料
電気設備保守点検委託料
建物総合管理委託料
エレベーター保守点検委託料
空調設備保守点検委託料
スズメバチ等駆除委託料
樹木剪定委託料
15 工事請負費
空調設備改修工事
水道直結化工事
8,469,579
2,659,099
15,036
2,265,643
958,611
1,086,863
220,169
378,420
146,026
146,026
4,152,454
495,180
108,780
2,147,985
693,000
440,999
31,500
235,010
1,512,000
1,365,000
147,000
4 超過交付返還金等(健康課)
23 償還金利子及び割引料
超過交付返還金
4,346,000
4,346,000
4,346,000
1 予防接種事業費(健康課)
391,718,213
7 賃金
2,642,690
一般事務職員賃金
2,642,690
11 需用費
1,567,276
消耗品費
214,745
印刷製本費
1,342,571
医薬材料費
9,960
12 役務費
1,294,945
郵便料
1,294,945
13 委託料
385,949,052
予防接種委託料
385,606,458
インフルエンザチラシ配布委託料
342,594
19 負担金補助及び交付金
264,250
子宮頸がん等ワクチン接種費補助金 264,250
第4款 衛生費
- 292 -
- 293 -
第4款 衛生費
科 目
款項
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
4 1 2予
3保
防
健
負担金補助
19
及び交付金
補 償 補 填
22
及び賠償金
費
費 1,013,923,000
317,000
0
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
備 考
逓 次 繰 越
559,000
264,250
0
0
0
1,000
0
0
0
0
966,125,195
0
0
0
0 1,014,240,000
不 用 額
294,750
2 結核検診事業費(健康課)
7 賃金
1,000
保健衛生受付事務職員賃金
看護師賃金
11 需用費
消耗品費
印刷製本費
12 役務費
郵便料
13 委託料
結核検診委託料
結核検診時自転車整理委託料
1 休日診療事業費(健康課)
12 役務費
電話料
658,800
13 委託料
休日診療委託料
2,486,216
歯科休日診療委託料
48,114,805
1報
酬
972,000
313,200
0
0
0
7賃
金
40,497,000
38,010,784
0
0
0
費
30,215,000
27,393,560
0
0
0
2,821,440
費
3,000
730
0
0
0
2,270
8報
償
9旅
11需
用
費
15,249,000
12,751,149
0
0
0
2,497,851
12役
務
費
10,651,000
8,416,674
0
0
0
2,234,326
13委
託
料
692,390,000
658,969,903
0
0
0
33,420,097
使用料及 び
14
賃 借 料
90,000
20,650
0
0
0
69,350
18備品購入費
347,000
343,800
0
0
0
3,200
負担金 補助
19
及び交付金
211,609,000
211,609,000
0
0
0
0
12,217,000
8,295,745
0
0
0
3,921,255
20扶
助
費
5,745,068
614,099
161,888
452,211
29,883
11,739
18,144
179,270
179,270
4,921,816
4,897,011
24,805
79,735,480
31,536
31,536
79,703,944
59,016,509
20,687,435
2 健康づくり事業費(健康課)
4,310,458
1 報酬
313,200
健康づくり推進協議会委員報酬
313,200
7 賃金
119,280
一般事務職員賃金
25,230
保健師賃金
94,050
8 報償費
292,610
しゃきしゃき体操リーダー養成講座講師等謝
金
238,610
食育推進計画評価検討講師謝金
54,000
11 需用費
1,668,676
消耗品費
139,236
印刷製本費
1,529,440
12 役務費
26,475
郵便料
11,450
洗濯代
15,025
13 委託料
1,890,217
健康事業ガイド配布委託料
625,317
会場設営等委託料
627,550
食育推進計画策定支援委託料
532,350
食育推進計画普及啓発講演会委託料 105,000
3 成人健康教育相談事業費(健康課)
7 賃金
保健衛生受付事務職員賃金
3,218,114
1,160,022
32,623
第4款 衛生費
- 294 -
- 295 -
第4款 衛生費
科 目
款項
4 1 3保
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
健
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
8
11
12
13
18
費
歯科衛生士賃金
59,100
栄養士賃金
461,151
保健師賃金
550,493
保育士賃金
56,655
報償費
823,370
健康教育講師等謝金
823,370
需用費
1,049,850
消耗品費
842,160
印刷製本費
207,690
役務費
47,490
郵便料
47,490
委託料
107,982
自殺予防普及啓発教材作成委託料
107,982
備品購入費
29,400
プリンタ
29,400
4 健康診査事業費(健康課)
257,710,522
7 賃金
727,942
一般事務職員賃金
676,616
保健衛生受付事務職員賃金
51,326
11 需用費
1,161,964
消耗品費
199,936
印刷製本費
962,028
12 役務費
2,373,586
郵便料
2,361,586
翻訳料
12,000
13 委託料
253,426,380
健康診査委託料
253,111,948
健康診査時自転車整理委託料
14,432
健康診査等事業評価委託料
300,000
14 使用料及び賃借料
20,650
施設使用料
20,650
5 がん検診事業費(健康課)
160,105,175
7 賃金
695,446
一般事務職員賃金
661,677
保健衛生受付事務職員賃金
33,769
11 需用費
3,100,219
消耗品費
825,290
印刷製本費
2,274,929
12 役務費
4,718,265
郵便料
4,646,265
翻訳料
72,000
13 委託料
151,591,245
がん検診委託料
148,221,564
がん検診時自転車整理委託料
37,884
第4款 衛生費
- 296 -
- 297 -
第4款 衛生費
科 目
款項
4 1 3保
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
健
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
費
がん検診受診率向上支援委託料
3,331,797
6 訪問指導事業費(健康課)
11 需用費
消耗品費
12 役務費
郵便料
15,532
14,532
14,532
1,000
1,000
7 機能訓練事業費(健康課)
7 賃金
一般事務職員賃金
看護師賃金
訓練助手賃金
運転添乗員賃金
8 報償費
理学療法士謝金
講師謝金
11 需用費
消耗品費
燃料費
修繕料
12 役務費
郵便料
13 委託料
被訓練者等医師健康相談委託料
送迎自動車運転委託料
7,092,612
2,530,536
337,896
1,308,684
606,320
277,636
2,905,500
2,867,500
38,000
128,766
43,112
45,050
40,604
4,500
4,500
1,523,310
290,610
1,232,700
8 歯科医療連携推進事業費(健康課) 5,493,386
8 報償費
32,000
歯科医療連携推進協議会委員謝金
32,000
11 需用費
61,236
修繕料
61,236
13 委託料
5,400,150
歯科医療連携推進委託料
5,400,150
10 小児初期救急医療事業費(健康課) 6,358,665
13 委託料
6,358,665
4市平日小児初期救急診療委託料 6,358,665
11 妊婦健康診査事業費(健康課)
11 需用費
消耗品費
印刷製本費
12 役務費
郵便料
13 委託料
114,205,861
1,436,400
458,220
978,180
47,920
47,920
104,459,691
第4款 衛生費
- 298 -
- 299 -
第4款 衛生費
科 目
款項
4 1 3保
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
健
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
20
費
妊婦健康診査委託料
事務処理委託料
扶助費
妊婦健康診査等助成費
101,463,640
2,996,051
8,261,850
8,261,850
12 妊婦歯科健康診査事業費(健康課)
11 需用費
印刷製本費
13 委託料
健康診査委託料
4,381,685
37,998
37,998
4,343,687
4,343,687
13 妊産婦・乳幼児保健指導事業費(健康課)
29,278
11 需用費
2,740
印刷製本費
2,740
13 委託料
26,538
保健指導委託料
25,510
事務処理委託料
1,028
14 妊産婦・新生児訪問指導(こんにちは赤ちゃん)
事業費(健康課)
11,733,267
7 賃金
2,579,648
一般事務職員賃金
1,267,848
保健師・助産師等賃金
1,311,800
8 報償費
7,651,580
症例検討会時訪問指導員謝金
616,500
症例検討会時講師謝金
39,080
助産師等謝金
6,996,000
11 需用費
791,799
消耗品費
185,330
印刷製本費
587,884
医薬材料費
18,585
12 役務費
254,090
郵便料
92,250
傷害保険料
161,840
13 委託料
141,750
訪問指導員指導委託料
141,750
18 備品購入費
314,400
自転車(電動アシスト自転車)
314,400
15 母子健康教育相談事業費(健康課) 22,049,791
7 賃金
13,707,363
保健衛生受付事務職員賃金
1,273,904
歯科衛生士賃金
4,331,504
栄養士賃金
1,838,817
保健師・助産師等賃金
5,427,211
第4款 衛生費
- 300 -
- 301 -
第4款 衛生費
科 目
款項
4 1 3保
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
健
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
8
11
12
13
費
保育士賃金
報償費
心理相談員謝金
プレイリーダー謝金
歯科衛生士謝金
講師謝金
需用費
消耗品費
印刷製本費
医薬材料費
役務費
郵便料
委託料
母子保健相談委託料
16 母子栄養管理事業費(健康課)
7 賃金
歯科衛生士賃金
栄養士賃金
保健師・助産師等賃金
保育士賃金
8 報償費
栄養士謝金
11 需用費
消耗品費
12 役務費
郵便料
20 扶助費
母子栄養食品支給費
17 乳児健康診査事業費(健康課)
7 賃金
一般事務職員賃金
保健衛生受付事務職員賃金
栄養士賃金
保健師・助産師等賃金
8 報償費
医師謝金
心理相談員謝金
理学・作業療法士謝金
11 需用費
消耗品費
印刷製本費
医薬材料費
12 役務費
郵便料
835,927
6,694,580
4,926,920
1,562,940
174,720
30,000
1,161,873
985,851
135,860
40,162
306,215
306,215
179,760
179,760
1,416,347
997,442
119,938
556,499
107,278
213,727
174,720
174,720
205,890
205,890
4,400
4,400
33,895
33,895
28,764,811
5,105,793
1,223,565
421,769
298,830
3,161,629
3,254,200
2,263,200
550,000
441,000
644,022
414,721
173,386
55,915
120,303
120,303
第4款 衛生費
- 302 -
- 303 -
第4款 衛生費
科 目
款項
4 1 3保
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
健
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
13
費
委託料
健康診査委託料
精密健康診査委託料
事務処理委託料
19,640,493
19,049,520
73,978
516,995
18 乳幼児経過観察・発達健康診査事業費(健康課)
1,715,423
7 賃金
404,738
保健衛生受付事務職員賃金
122,258
保健師・助産師等賃金
282,480
8 報償費
1,300,650
医師謝金
938,400
理学・作業療法士謝金
362,250
11 需用費
9,135
消耗品費
9,135
12 役務費
900
郵便料
900
19 乳幼児経過観察相談事業費(健康課) 1,533,916
7 賃金
730,366
栄養士賃金
272,244
保健師・助産師等賃金
458,122
8 報償費
790,000
心理相談員謝金
790,000
11 需用費
7,610
消耗品費
7,610
12 役務費
5,940
郵便料
5,940
20 乳幼児歯科相談事業費(健康課)
7 賃金
保健衛生受付事務職員賃金
歯科衛生士賃金
栄養士賃金
保健師・助産師等賃金
11 需用費
消耗品費
印刷製本費
医薬材料費
13 委託料
健康診査委託料
2,873,119
1,967,349
145,459
1,040,350
201,790
579,750
210,250
86,991
24,570
98,689
695,520
695,520
21 1歳6か月児健康診査事業費(健康課)
19,498,823
11 需用費
167,223
消耗品費
56,028
第4款 衛生費
- 304 -
- 305 -
第4款 衛生費
科 目
款項
4 1 3保
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
健
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
12
13
費
印刷製本費
役務費
郵便料
委託料
健康診査委託料
22 3歳児健康診査事業費(健康課)
7 賃金
保健衛生受付事務職員賃金
歯科衛生士賃金
栄養士賃金
保健師・助産師等賃金
8 報償費
医師謝金
視能訓練士謝金
心理相談員謝金
臨床検査技師謝金
11 需用費
消耗品費
印刷製本費
医薬材料費
12 役務費
郵便料
13 委託料
健康診査委託料
精密健康診査委託料
事務処理委託料
111,195
167,199
167,199
19,164,401
19,164,401
13,107,946
5,242,575
653,065
1,500,570
277,840
2,811,100
3,474,350
828,000
708,750
1,610,000
327,600
557,025
254,887
154,665
147,473
204,645
204,645
3,629,351
3,477,600
142,412
9,339
23 5歳児歯科健康診査事業費(健康課) 7,112,001
11 需用費
325,972
消耗品費
224,542
印刷製本費
101,430
12 役務費
99,210
郵便料
99,210
13 委託料
6,686,819
健康診査委託料
6,686,819
24 大気汚染健康障害者医療費助成事務費(健康課)
1,365,640
7 賃金
1,358,550
一般事務職員賃金
1,358,550
9 旅費
730
一般職旅費
730
11 需用費
3,360
消耗品費
3,360
12 役務費
3,000
第4款 衛生費
- 306 -
- 307 -
第4款 衛生費
科 目
款項
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
4 1 3保
健
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
郵便料
費
3,000
25 小児慢性疾患医療費助成事務費(健康課)
688,343
7 賃金
683,734
一般事務職員賃金
683,734
11 需用費
4,609
消耗品費
4,609
26 負担金・補助金(健康課)
19 負担金補助及び交付金
昭和病院分担金
救急業務連絡協議会負担金
4 環境衛生費
74,292,000
0
0
0
74,292,000
64,644,653
0
0
0
9,647,347
1報
酬
10,835,000
9,652,425
0
0
0
1,182,575
7賃
金
395,000
375,290
0
0
0
19,710
費
2,448,000
1,201,000
0
0
0
1,247,000
費
82,000
20,800
0
0
0
61,200
8報
償
9旅
11需
用
費
12,019,000
10,975,152
0
0
0
1,043,848
12役
務
費
2,378,000
1,733,547
0
0
0
644,453
13委
託
料
26,013,000
23,915,653
0
0
0
2,097,347
使用料及び
14
賃 借 料
1,317,000
1,039,870
0
0
0
277,130
15工 事請負費
2,905,000
2,883,300
0
0
0
負担 金補助
19
及び交 付金
15,900,000
12,847,616
0
0
0
211,609,000
211,609,000
211,559,000
50,000
1 環境衛生事業費(環境保全課)
2,315,650
9 旅費
1,760
一般職旅費
1,760
11 需用費
200,025
消耗品費
200,025
12 役務費
17,560
郵便料
17,560
13 委託料
155,925
カラスの巣等撤去委託料
92,925
鳥獣処分委託料
63,000
14 使用料及び賃借料
347,980
複写機リース料
347,980
19 負担金補助及び交付金
1,592,400
飼い主のいない猫避妊・去勢手術代助成金
885,000
スズメバチ等の巣撤去費用助成金
707,400
2 環境基本計画推進事業費(環境保全課)
5,503,862
21,700
1 報酬
529,200
環境審議会委員報酬
529,200
3,052,384
11 需用費
10,662
消耗品費
10,662
12 役務費
8,000
郵便料
8,000
13 委託料
4,956,000
環境基本計画策定支援委託料
4,956,000
3 環境学習推進事業費(環境保全課)
8 報償費
環境学習事業等講師謝金
イラストレーター謝金
3,864,174
1,057,000
877,000
180,000
第4款 衛生費
- 308 -
- 309 -
第4款 衛生費
科 目
款項
目
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
9
11
12
13
旅費
5,120
一般職旅費
5,120
需用費
1,731,754
消耗品費
576,754
印刷製本費
1,155,000
役務費
32,300
郵便料
32,300
委託料
1,038,000
環境フェスティバル等運営支援委託料
819,000
環境学習事業講師特別研修委託料
219,000
4 1 4 環境衛生費
4 環境美化推進事業費(ごみ減量推進課)
6,204,109
11 需用費
852,076
消耗品費
833,836
食糧費
18,240
12 役務費
10,090
郵便料
10,090
13 委託料
5,341,943
環境啓発用路面シート設置委託料
491,295
美化・喫煙マナー推進事業委託料 4,850,648
5 地球温暖化対策事業費(環境保全課) 6,814,724
9 旅費
9,570
一般職旅費
9,570
12 役務費
436,154
郵便料
30,560
エコアクション21審査手数料
405,594
19 負担金補助及び交付金
6,369,000
住宅用太陽光発電システム設置助成金
6,264,000
エコアクション21認証取得費助成金
105,000
6 狂犬病予防事業費(環境保全課)
7 賃金
一般事務職員賃金
8 報償費
動物無料相談獣医師謝金
9 旅費
一般職旅費
11 需用費
消耗品費
印刷製本費
12 役務費
2,011,941
375,290
375,290
144,000
144,000
3,520
3,520
505,706
212,840
292,866
611,525
第4款 衛生費
- 310 -
- 311 -
第4款 衛生費
科 目
款項
目
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
13
4 1 4 環境衛生費
郵便料
委託料
狂犬病予防注射済票交付委託料
犬登録管理システム保守委託料
611,525
371,900
245,900
126,000
7 エコプラザ西東京運営管理費(環境保全課)
28,746,066
1 報酬
9,123,225
嘱託員報酬
8,345,520
通勤手当相当額
282,240
時間外勤務手当相当額
495,465
9 旅費
830
特別職旅費
830
11 需用費
7,138,118
消耗品費
1,053,491
光熱水費
5,842,445
電気代
1,526,917
ガス代
2,430,376
上・下水道代
1,885,152
修繕料
240,450
医薬材料費
1,732
12 役務費
617,918
電話料
617,918
13 委託料
8,290,785
警備委託料
277,200
建物総合管理委託料
7,643,999
空調設備保守点検委託料
283,014
コージェネレーションシステム保守点検委託
料
86,572
14 使用料及び賃借料
691,890
印刷機リース料
76,382
複写機リース料
149,493
コンピュータリース料
134,568
シュレッダーリース料
11,466
プロジェクターリース料
141,623
移動式アンプシステムリース料
26,948
施設案内表示機器リース料
151,410
15 工事請負費
2,883,300
施設維持補修等工事
153,300
駐車場改修工事
2,730,000
8 公衆トイレ維持管理費(道路管理課) 4,297,911
11 需用費
536,811
光熱水費
342,162
電気代
15,070
上・下水道代
327,092
第4款 衛生費
- 312 -
- 313 -
第4款 衛生費
科 目
款項
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
目
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
13
4 1 4 環境衛生費
修繕料
委託料
衛生管理委託料
警備委託料
自動扉保守点検委託料
9 専用水道等事業費(健康課)
19 負担金補助及び交付金
専用水道事務等委託負担金
5 公害対策費
15,410,000
0
0
0
15,410,000
9旅
2清
掃
費 3,101,246,000
△9,400,000
0
0 3,091,846,000
428,765,000
△9,400,000
0
0
1 清掃総務 費
11,515,142
0
0
0
3,894,858
費
53,000
41,500
0
0
0
11,500
11需
用
費
564,000
369,716
0
0
0
194,284
12役
務
費
34,000
25,050
0
0
0
8,950
13委
託
料
13,374,000
9,696,120
0
0
0
3,677,880
使用料及び
14
賃 借 料
339,000
337,680
0
0
0
1,320
18備品 購入費
1,041,000
1,040,076
0
0
0
924
負 担金補助
19
及び交付金
5,000
5,000
0
0
0
0
3,061,345,777
0
0
0
30,500,223
410,668,289
0
0
0
8,696,711
419,365,000
1報
酬
486,000
270,000
0
0
0
2給
料
209,688,000
209,149,164
0
0
0
3 職員手当等
139,214,000
132,247,006
0
0
0
194,649
3,761,100
3,360,000
327,600
73,500
4,886,216
4,886,216
4,886,216
1 公害対策事業費(環境保全課)
11,515,142
9 旅費
41,500
一般職旅費
41,500
11 需用費
369,716
消耗品費
238,851
燃料費
55,561
修繕料
75,304
12 役務費
25,050
郵便料
11,820
騒音計等検定料
13,230
13 委託料
9,696,120
大気分析委託料
3,970,050
水質分析委託料
1,085,700
ダイオキシン調査委託料
1,564,500
道路交通騒音振動調査委託料
1,921,500
酸性雨測定器保守点検委託料
1,154,370
14 使用料及び賃借料
337,680
コンピュータリース料
171,360
放射線量測定機器リース料
166,320
18 備品購入費
1,040,076
環境計測器
971,250
デジタルマップ
68,826
19 負担金補助及び交付金
5,000
東京都市公害事務連絡協議会負担金
5,000
1 職員人件費(職員課)
2 給料
一般職給
216,000
3 職員手当等
扶養手当
538,836
地域手当
住居手当
6,966,994
管理職手当
407,742,261
209,149,164
209,149,164
132,247,006
6,908,663
32,555,345
180,000
977,828
第4款 衛生費
- 314 -
- 315 -
第4款 衛生費
科 目
款項
目
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
4 2 1 清掃総務費
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
11需
用
費
83,000
69,118
0
0
0
12役
務
費
32,000
9,840
0
0
0
時間外勤務手当
5,436,374
特殊勤務手当
132,600
通勤手当
3,354,326
一般職期末勤勉手当
82,701,870
共済費
66,346,091
市町村共済組合負担金(一般職)
65,029,635
13,882
地方公務員災害補償基金負担金(一般職)
1,316,456
22,160
使 用料及び
14
賃 借 料
84,000
70,950
0
0
0
13,050
4共
済
費
66,860,000
66,346,091
0
0
0
8報
償
費
2,890,000
2,499,000
0
0
0
費
28,000
7,120
0
0
0
9旅
391,000
4
20,880
513,909
2 廃棄物減量等推進審議会費(ごみ減量推進課)
2,770,620
1 報酬
270,000
廃棄物減量等推進審議会委員報酬
270,000
8 報償費
2,493,000
廃棄物減量等推進員謝金
2,493,000
12 役務費
7,620
郵便料
7,620
3 一般管理事務費(ごみ減量推進課)
8 報償費
観光ガイド謝金
9 旅費
一般職旅費
11 需用費
消耗品費
12 役務費
郵便料
14 使用料及び賃借料
バス借上料
2 塵芥 処理費 2,670,578,000
0
0
0 2,670,578,000
2,649,430,928
0
0
0
21,147,072
11需
用
費
25,495,000
20,902,991
0
0
0
4,592,009
12役
務
費
575,000
472,415
0
0
0
102,585
13委
託
料 1,151,114,000
1,140,263,926
0
0
0
10,850,074
711,000
621,442
0
0
0
89,558
1,487,170,154
0
0
0
5,511,846
0
0
0
0
1,000
18備 品購入費
負担金補助
1,492,682,000
19
及び交付金
補 償 補 填
1,000
22
及び賠償 金
155,408
6,000
6,000
7,120
7,120
69,118
69,118
2,220
2,220
70,950
70,950
1 塵芥収集事業費(ごみ減量推進課) 672,021,747
11 需用費
17,711,116
消耗品費
1,210,765
燃料費
4,346,702
印刷製本費
7,888,814
修繕料
4,214,867
医薬材料費
49,968
12 役務費
341,095
郵便料
330,595
コード登録手数料
10,500
13 委託料
653,946,594
塵芥収集委託料
483,150,150
粗大ごみ収集委託料
36,887,760
処理困難物処分委託料
14,174
家電4品目等不法投棄処理委託料
188,723
第4款 衛生費
- 316 -
- 317 -
第4款 衛生費
科 目
款項
目
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
備 考
逓 次 繰 越
4 2 2 塵芥処理費
18
パンフレット等配布委託料
2,199,435
指定ごみ袋製造委託料
64,540,580
指定ごみ袋販売委託料
42,942,590
指定ごみ袋等事務管理システム保守委託料
315,000
粗大ごみ電話受付委託料
11,566,800
粗大ごみシール販売委託料
5,219,782
指定袋・粗大ごみシール管理配送委託料
6,921,600
備品購入費
22,942
デジタルマップ
22,942
2 リサイクル推進事業費(ごみ減量推進課)
516,087,181
11 需用費
3,191,875
消耗品費
1,217,483
燃料費
702,463
印刷製本費
94,500
光熱水費
277,949
電気代
184,610
上・下水道代
93,339
修繕料
899,480
12 役務費
131,320
郵便料
131,320
13 委託料
486,317,332
集団回収委託料
8,238,426
資源収集委託料
169,353,975
資源物処理委託料
11,613,231
その他プラスチック収集運搬委託料
198,568,125
その他プラスチック選別・圧縮・梱包・保管
処理委託料
88,174,542
その他プラスチック再商品化委託料
1,119,168
剪定枝等資源化処理委託料
9,187,495
生ごみ一次処理物処理委託料
62,370
18 備品購入費
598,500
資源回収用かご高圧洗浄機
598,500
19 負担金補助及び交付金
25,848,154
集団回収奨励金
24,127,054
生ごみ電動処理機等購入助成金
1,721,100
3 負担金・補助金(ごみ減量推進課)
1,461,322,000
19 負担金補助及び交付金
1,461,322,000
柳泉園組合負担金
892,809,000
第4款 衛生費
- 318 -
- 319 -
第4款 衛生費
科 目
款項
目
(単位:円)
予 算 現 額
継続費及び予 備 費
節
当初予算額 補 正 予 算 額 繰越事業費支 出 及 び
計
区 分
金 額
繰
越
額流 用 増 減
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額 継
続
費
繰 越 明 許 費 事故繰越し
不 用 額
逓 次 繰 越
東京たま広域資源循環組合負担金
568,513,000
4 2 2 塵芥処理費
3 し 尿処理費
備 考
1,903,000
0
0
0
1,903,000
13委
託
料
1,903,000
1,246,560
0
0
0
1,246,560
0
0
0
1 し尿収集事業費(ごみ減量推進課)
13 委託料
し尿収集委託料
656,440
し尿処理券販売委託料
656,440
1,246,560
1,246,560
1,181,880
64,680
第4款 衛生費
- 320 -
- 321 -
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