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平成21年度2月補正予算(案)の概要

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平成21年度2月補正予算(案)の概要
平成21年度2月補正予算(案)の概要
1 予算規模
区 分
(単位 千円)
補正前の額
補正予算(第8号) 補正予算(第9号) 補正予算(第10号) 補正予算(第11号)
一般会計
295,607,404
△ 5,557,122
特別会計
189,700,308
△ 3,600,910
186,099,398
企業会計
100,910,327
1,584,626
102,494,953
586,218,039
△ 7,573,406
合 計
1,433,000
1,433,000
585,288
585,288
21,440
補正後の額
21,440
292,090,010
580,684,361
2 補正額一覧表
一般会計
区
分
(単位 千円)
補正前の額
補正予算(第8号) 補正予算(第9号) 補正予算(第10号) 補正予算(第11号)
補正後の額
議会費
1,077,624
△ 34,800
総務費
39,141,063
27,943
民生費
65,944,917
△ 808,129
衛生費
31,594,203
695,696
40,000
労働費
684,061
919
60,000
744,980
農林水産業費
5,445,013
△ 43,683
63,000
5,464,330
商工費
5,556,643
40,715
土木費
67,132,782
△ 1,006,645
70,000
66,196,137
消防費
8,739,519
△ 147,880
74,000
8,665,639
教育費
27,060,766
△ 1,591,465
42,000
25,511,301
1,473,727
△ 298,593
1,175,134
公債費
41,457,700
△ 2,391,200
39,066,500
予備費
200,000
その他
99,386
災害復旧費
財
源
310,000
40,912,006
65,136,788
21,440
32,351,339
5,597,358
△ 73,712
126,288
99,386
△ 5,557,122
126,200,000
△ 1,610,000
124,590,000
利子割交付金
563,000
△ 150,000
413,000
配当割交付金
153,000
△ 30,000
123,000
地方消費税交付金
7,804,000
△ 485,000
7,319,000
自動車取得税交付金
1,304,000
△ 220,000
1,084,000
軽油引取税交付金
5,789,000
△ 665,000
5,124,000
分担金及び負担金
3,009,028
25,214
3,034,242
国庫支出金
40,960,115
△ 495,172
996,763
県支出金
10,808,286
△ 243,036
22,885
財産収入
1,449,572
△ 16,390
1,433,182
寄附金
2,261
32,798
35,059
繰入金
7,965,031
△ 553,600
7,411,431
繰越金
4,887,755
41,093
諸収入
5,817,342
127,571
市債
54,485,100
△ 1,315,600
その他
24,409,914
市税
上
1,433,000
295,607,404
歳 出 合 計
同
1,042,824
歳 入 合 計 295,607,404
1,433,000
585,288
523,588
21,440
21,440
292,090,010
42,006,734
10,588,135
195,252
5,124,100
5,944,913
218,100
61,700
53,449,300
24,409,914
△ 5,557,122
1,433,000
585,288
21,440
292,090,010
3 2月補正予算額の推移(一般会計)
単位:千円
年度
補正額
2月補正後予算額
補正後予算額
対前年度比
平成11年度
9,493,266
276,756,248
△ 1.3
平成12年度
6,718,925
270,332,155
△ 2.3
平成13年度
7,868,501
270,003,960
△ 0.1
平成14年度
2,899,659
247,783,053
△ 8.2
平成15年度
629,128
274,180,393
10.7
平成16年度
△ 26,568
261,340,798
△ 4.7
平成17年度
549,862
259,151,687
△ 0.8
平成18年度
△ 1,110,081
262,610,668
1.3
平成19年度
1,384,530
280,963,432
7.0
平成20年度
10,627,355
301,615,956
7.4
補正予算(第 8号)△5,557,122
補正予算(第 9号) 1,433,000
平成21年度
補正予算(第10号)
585,288
補正予算(第11号)
021,440
合 計 △3,517,394
292,090,010
△ 3.2
※平成17年度数値は、合併に伴う旧蒲原町の未収金、未払金の純計処理を行っていない。
※平成20年度数値は、合併に伴う旧由比町の未収金、未払金の純計処理を行っていない。
4 局別事業の概要
(1) 一般会計
◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業
課 名
施 策 ・ 事 業
(款-項-目)
(単位 千円)
予 算 額
(
)内は、
補正前予算額
内 容 等
環境局
環境創造部
環 境 ☆ 「緑の分権改革」
総務課
推進事業
(4-1-4)
21,440 (事業内容) クリーンエネルギー賦存量調査等の実施並びに「(仮
称)静岡市クリーンエネルギー導入重点区域」の設定及
(0)
び導入技術の検討
・ 市域内の現況調査
(設備導入量調査・導入意向調査含む)
・ 各調査結果の地図データ化
・ 「(仮称)静岡市クリーンエネルギー導入重点区域」
の設定
・ 各重点区域に合致した導入技術の検討・シミュレー
ション
【特定財源】 国庫委託金
21,440
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