Comments
Description
Transcript
平成21年度2月補正予算(案)の概要
平成21年度2月補正予算(案)の概要 1 予算規模 区 分 (単位 千円) 補正前の額 補正予算(第8号) 補正予算(第9号) 補正予算(第10号) 補正予算(第11号) 一般会計 295,607,404 △ 5,557,122 特別会計 189,700,308 △ 3,600,910 186,099,398 企業会計 100,910,327 1,584,626 102,494,953 586,218,039 △ 7,573,406 合 計 1,433,000 1,433,000 585,288 585,288 21,440 補正後の額 21,440 292,090,010 580,684,361 2 補正額一覧表 一般会計 区 分 (単位 千円) 補正前の額 補正予算(第8号) 補正予算(第9号) 補正予算(第10号) 補正予算(第11号) 補正後の額 議会費 1,077,624 △ 34,800 総務費 39,141,063 27,943 民生費 65,944,917 △ 808,129 衛生費 31,594,203 695,696 40,000 労働費 684,061 919 60,000 744,980 農林水産業費 5,445,013 △ 43,683 63,000 5,464,330 商工費 5,556,643 40,715 土木費 67,132,782 △ 1,006,645 70,000 66,196,137 消防費 8,739,519 △ 147,880 74,000 8,665,639 教育費 27,060,766 △ 1,591,465 42,000 25,511,301 1,473,727 △ 298,593 1,175,134 公債費 41,457,700 △ 2,391,200 39,066,500 予備費 200,000 その他 99,386 災害復旧費 財 源 310,000 40,912,006 65,136,788 21,440 32,351,339 5,597,358 △ 73,712 126,288 99,386 △ 5,557,122 126,200,000 △ 1,610,000 124,590,000 利子割交付金 563,000 △ 150,000 413,000 配当割交付金 153,000 △ 30,000 123,000 地方消費税交付金 7,804,000 △ 485,000 7,319,000 自動車取得税交付金 1,304,000 △ 220,000 1,084,000 軽油引取税交付金 5,789,000 △ 665,000 5,124,000 分担金及び負担金 3,009,028 25,214 3,034,242 国庫支出金 40,960,115 △ 495,172 996,763 県支出金 10,808,286 △ 243,036 22,885 財産収入 1,449,572 △ 16,390 1,433,182 寄附金 2,261 32,798 35,059 繰入金 7,965,031 △ 553,600 7,411,431 繰越金 4,887,755 41,093 諸収入 5,817,342 127,571 市債 54,485,100 △ 1,315,600 その他 24,409,914 市税 上 1,433,000 295,607,404 歳 出 合 計 同 1,042,824 歳 入 合 計 295,607,404 1,433,000 585,288 523,588 21,440 21,440 292,090,010 42,006,734 10,588,135 195,252 5,124,100 5,944,913 218,100 61,700 53,449,300 24,409,914 △ 5,557,122 1,433,000 585,288 21,440 292,090,010 3 2月補正予算額の推移(一般会計) 単位:千円 年度 補正額 2月補正後予算額 補正後予算額 対前年度比 平成11年度 9,493,266 276,756,248 △ 1.3 平成12年度 6,718,925 270,332,155 △ 2.3 平成13年度 7,868,501 270,003,960 △ 0.1 平成14年度 2,899,659 247,783,053 △ 8.2 平成15年度 629,128 274,180,393 10.7 平成16年度 △ 26,568 261,340,798 △ 4.7 平成17年度 549,862 259,151,687 △ 0.8 平成18年度 △ 1,110,081 262,610,668 1.3 平成19年度 1,384,530 280,963,432 7.0 平成20年度 10,627,355 301,615,956 7.4 補正予算(第 8号)△5,557,122 補正予算(第 9号) 1,433,000 平成21年度 補正予算(第10号) 585,288 補正予算(第11号) 021,440 合 計 △3,517,394 292,090,010 △ 3.2 ※平成17年度数値は、合併に伴う旧蒲原町の未収金、未払金の純計処理を行っていない。 ※平成20年度数値は、合併に伴う旧由比町の未収金、未払金の純計処理を行っていない。 4 局別事業の概要 (1) 一般会計 ◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 課 名 施 策 ・ 事 業 (款-項-目) (単位 千円) 予 算 額 ( )内は、 補正前予算額 内 容 等 環境局 環境創造部 環 境 ☆ 「緑の分権改革」 総務課 推進事業 (4-1-4) 21,440 (事業内容) クリーンエネルギー賦存量調査等の実施並びに「(仮 称)静岡市クリーンエネルギー導入重点区域」の設定及 (0) び導入技術の検討 ・ 市域内の現況調査 (設備導入量調査・導入意向調査含む) ・ 各調査結果の地図データ化 ・ 「(仮称)静岡市クリーンエネルギー導入重点区域」 の設定 ・ 各重点区域に合致した導入技術の検討・シミュレー ション 【特定財源】 国庫委託金 21,440