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歳 出(目的別)
公債費
3億1,447万円(7.2%)
区 分
議会費
6,963万円
(1.6%)
災害復旧費
2,597万円(0.6%)
教育費
3億1,809万円(7.3%)
総務費
8億626万円
(18.5%)
消防費
1億6,010万円
(3.7%)
(目的別)
歳出
土木費
43億5,270万円 民生費
7億9,266万円
10億1,853万円
(18.2%)
(23.4%)
議会費
71万円
8億626万円
△8,052万円
民生費
10億1,853万円
1億1,436万円
衛生費
3億2,190万円
△3,472万円
農林水産業費
2億5,273万円
6,320万円
商工費
2億7,236万円
46万円
土木費
7億9,266万円
1億7,684万円
消防費
1億6,010万円
1,961万円
教育費
3億1,809万円
△2,672万円
2,597万円
△2,058万円
3億1,447万円
△3,067万円
43億5,270万円
1億8,197万円
公債費
衛生費
3億2,190万円
(7.4%)
農林水産業費
2億5,273万円(5.8%)
6,963万円
対前年度
増減額
総務費
災害復旧費
商工費
2億7,236万円(6.3%)
平成26年度
決算額
計
主な増減理由(目的別歳出)
総務費…………人件費、旧三葉保育園解体工事費などの減
民生費…………障がい者支援事業費、臨時福祉給付金等、ハートフルケアたてしな補助金などの増
衛生費…………佐久医療センター施設等整備事業補助金の減、新クリーンセンター整備事業負担金などの増
農林水産業費…有害鳥獣駆除対策協議会負担金・貸付金、青年就農給付金、森林造成事業などの増
商工費…………除雪委託料の増
土木費…………社会資本整備総合交付金道路整備事業、川西保健衛生施設組合負担金などの増
消防費…………佐久広域連合負担金、防災行政無線整備事業(調査・実施設計)などの増
教育費…………小学校給食棟耐震補強・アスベスト除去工事、身体障がい者用トイレ設置工事などの減
小・中学校教室天井扇風機設置工事、小・中学校体育館耐震診断調査委託などの増
歳 出(性質別)
維持補修費
4,443万円(1.0%)
人件費
6億6,117万円(15.2%)
出資金等
1億214万円(2.4%)
義務的経費
13億1,107万円
(30.1%)
積立金
1億663万円(2.5%)
物件費
7億1,481万円
(16.4%)
その他の経費
23億191万円
(52.9%)
公債費
3億1,447万円
(7.2%)
(性質別)
歳出
43億5,270万円
補助費等
6億3,241万円
(14.5%)
繰出金
扶助費
3億3,543万円
(7.7%)
普通建設事業費
7億1,375万円(16.4%)
7億149万円
(16.1%)
投資的経費
7億3,972万円
(17.0%)
災害復旧費2,597万円(0.6%)
平成26年度
決算額
対前年度
増減額
人件費
6億6,117万円
△3,552万円
公債費
3億1,447万円
△3,067万円
扶助費
3億3,543万円
3,306万円
普通建設事業費
7億1,375万円
3億6,295万円
2,597万円
△2,058万円
7億149万円
5,338万円
区 分
災害復旧費
繰出金
補助費等
6億3,241万円 △1億3,282万円
物件費
7億1,481万円
積立金
1億663万円 △1億2,066万円
出資金等
1億214万円
2,191万円
4,443万円
251万円
43億5,270万円
1億8,197万円
維持補修費
計
主な増減理由(性質別歳出)
人件費……………職員数の減による
扶助費……………臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、障がい者支援事業などの増
普通建設事業費…社会資本整備総合交付金道路整備事業、森林造成事業などの増
繰出金……………諏訪湖流域下水道負担金、下水道事業特別会計繰出金などの増
補助費等…………佐久医療センター施設等整備事業補助金などの減
物件費……………臨時職員賃金などの増
積立金……………財政調整基金積立金の減、白樺高原環境整備基金積立金の増
出資金等…………有害鳥獣駆除対策協議会貸付金の増
5 広報たてしな 2015年11月
4,840万円
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