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歳 出(目的別) 公債費 3億1,447万円(7.2%) 区 分 議会費 6,963万円 (1.6%) 災害復旧費 2,597万円(0.6%) 教育費 3億1,809万円(7.3%) 総務費 8億626万円 (18.5%) 消防費 1億6,010万円 (3.7%) (目的別) 歳出 土木費 43億5,270万円 民生費 7億9,266万円 10億1,853万円 (18.2%) (23.4%) 議会費 71万円 8億626万円 △8,052万円 民生費 10億1,853万円 1億1,436万円 衛生費 3億2,190万円 △3,472万円 農林水産業費 2億5,273万円 6,320万円 商工費 2億7,236万円 46万円 土木費 7億9,266万円 1億7,684万円 消防費 1億6,010万円 1,961万円 教育費 3億1,809万円 △2,672万円 2,597万円 △2,058万円 3億1,447万円 △3,067万円 43億5,270万円 1億8,197万円 公債費 衛生費 3億2,190万円 (7.4%) 農林水産業費 2億5,273万円(5.8%) 6,963万円 対前年度 増減額 総務費 災害復旧費 商工費 2億7,236万円(6.3%) 平成26年度 決算額 計 主な増減理由(目的別歳出) 総務費…………人件費、旧三葉保育園解体工事費などの減 民生費…………障がい者支援事業費、臨時福祉給付金等、ハートフルケアたてしな補助金などの増 衛生費…………佐久医療センター施設等整備事業補助金の減、新クリーンセンター整備事業負担金などの増 農林水産業費…有害鳥獣駆除対策協議会負担金・貸付金、青年就農給付金、森林造成事業などの増 商工費…………除雪委託料の増 土木費…………社会資本整備総合交付金道路整備事業、川西保健衛生施設組合負担金などの増 消防費…………佐久広域連合負担金、防災行政無線整備事業(調査・実施設計)などの増 教育費…………小学校給食棟耐震補強・アスベスト除去工事、身体障がい者用トイレ設置工事などの減 小・中学校教室天井扇風機設置工事、小・中学校体育館耐震診断調査委託などの増 歳 出(性質別) 維持補修費 4,443万円(1.0%) 人件費 6億6,117万円(15.2%) 出資金等 1億214万円(2.4%) 義務的経費 13億1,107万円 (30.1%) 積立金 1億663万円(2.5%) 物件費 7億1,481万円 (16.4%) その他の経費 23億191万円 (52.9%) 公債費 3億1,447万円 (7.2%) (性質別) 歳出 43億5,270万円 補助費等 6億3,241万円 (14.5%) 繰出金 扶助費 3億3,543万円 (7.7%) 普通建設事業費 7億1,375万円(16.4%) 7億149万円 (16.1%) 投資的経費 7億3,972万円 (17.0%) 災害復旧費2,597万円(0.6%) 平成26年度 決算額 対前年度 増減額 人件費 6億6,117万円 △3,552万円 公債費 3億1,447万円 △3,067万円 扶助費 3億3,543万円 3,306万円 普通建設事業費 7億1,375万円 3億6,295万円 2,597万円 △2,058万円 7億149万円 5,338万円 区 分 災害復旧費 繰出金 補助費等 6億3,241万円 △1億3,282万円 物件費 7億1,481万円 積立金 1億663万円 △1億2,066万円 出資金等 1億214万円 2,191万円 4,443万円 251万円 43億5,270万円 1億8,197万円 維持補修費 計 主な増減理由(性質別歳出) 人件費……………職員数の減による 扶助費……………臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、障がい者支援事業などの増 普通建設事業費…社会資本整備総合交付金道路整備事業、森林造成事業などの増 繰出金……………諏訪湖流域下水道負担金、下水道事業特別会計繰出金などの増 補助費等…………佐久医療センター施設等整備事業補助金などの減 物件費……………臨時職員賃金などの増 積立金……………財政調整基金積立金の減、白樺高原環境整備基金積立金の増 出資金等…………有害鳥獣駆除対策協議会貸付金の増 5 広報たてしな 2015年11月 4,840万円